Faktúry 2015 k ALDA Vranov n. T. Hudcovce 67, Hudcovce Boonex, s.r.o. Merník 151, Merník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Faktúry 2015 k ALDA Vranov n. T. Hudcovce 67, Hudcovce Boonex, s.r.o. Merník 151, Merník"

Transkript

1 faktúry 290/2015 5/ ALDA Vranov n. T. Hudcovce 67, Hudcovce 932,00 Korkové tabule /2015 5/ Boonex, s.r.o. Merník 151, Merník 760,50 Nákup postreku / Miroslav Sokol - FALKO Nižný Hrabovec 430, Nižný Hrabovec ,59 Výmena starých okien za nové (Zmluva o dielo z ) / Východoslavenská vodárenská spoločnokomenského 50, Košice 236,03 Vodné, stočné - kotolňa (z.č P02008 z ) / ,96 Za stravné lístky zo SF 12/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z ) / ,20 Doplatok k strave za zamestnancov 12/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z ) / / ,00 Stravovanie zamestnancov 12/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z ) /2015 5/ Ján Vancak MAD Hencovská 1819, Hencovce 180,00 Preprava DFS po vystúpeniach / Michal Maselko s.r.o. Slnečná 451, Vranov nad Topľou 63,45 Údržba výťahu IV.Q/2015 (z.č. 32/2012 z ) / Východoslavenská vodárenská spoločnokomenského 50, Košice 3 266,78 Vodné, stočné - škola (z.č P02008 z ) / ,00 Učebňa plávania CVČ / ,16 Nepodplatok za elektrickú energiu 11/ škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) /2015 5/ DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou 489,00 Šampon proti všiam /2015 5/ ŠEVT a.s. Cementárenská 16, B.Bystrica 135,70 Nákup bianco vysvedčení Strana 1 / 23

2 faktúry 274/2015 5/ PPG Deco Slovakia, s.r.o. Kamenná 11, Žilina 41,35 Nákup materiálu na opravu stien - sklady / Allianz -Slovenská poisťovňa Štúrova 7, Košice 287,70 Poistenie majetku - projekt Učme sa po novom (Z.č z ) / Služby požiarnej ochrany Ing. Marek Hu Soľ 369, Soľ 203,62 Činnosť požiarného technika a BOZP /2015 (Mandátne z a ) / Orange Prevozská 6/A, Bratislava 116,01 Platba za mobil. tel. (z.č. A z a A z ) /2015 5/ Novák Ján Čičava 62, Čičava 154,00 Nákup galantérskeho tovaru pre DFS Ďatelinka /2015 5/ Športové potreby Marián Mokroluský C.Daxnera 86, Vranov nad Topľou 880,00 Nákup futbalových lôpt / ,02 Nedoplatok za plyn 11/2015 (z.č z ) / Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Ružinov 43,01 Platba za telefón 11/2015 (z.č Z ) /2015 Optický internet 11/2015 (Zmluva č. 14/2231/0001 z ) / Net4All, s.r.o. Sídlisko 1. mája 67, Vranov nad Topľou 78,00 Správa a dohľad nad inter. sieťou 12/2015 (Zmluva o dielo z ) /2015 5/ PRINTON s.r.o. Školská 668, Vranov nad Topľou 129,60 Tlač knihy - ZŠ Lúčna VT /2015 5/ Ing. Dindak Ján - DIPO Janka Kráľa 962, Vranov nad Topľou 599,81 Nákup látok pre DFS Ďatelinka /2015 5/ Elektromontáže - Vincent Antoš B. Němcovej 2643, Vranov nad Topľou 117,80 Nákup elektroinštalačného materiálu - oprava WC tribúna / ,04 Doplatok k strave zo SF 11/ Strana 2 / 23

3 faktúry 262/ ,80 Doplatok k strave zamest. 11/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z ) / ,00 Stravovanie zamestnancov 11/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z ) /2015 5/ Wintex s.r.o. Budovateľská 1290, Vranov nad Topľou 294,60 Ochranné pracovné prostriedky /2015 5/ FOBER Ondrej Fober Hviezdoslavova 151, Vranov nad Topľou 22,36 Nákup materiálu / ,00 Učebňa plávania 11/ /2015 5/ DOMIX Slovakia s.r.o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou 617,27 Nákup materiálu /2015 5/ Elektromontáže - Vincent Antoš B. Němcovej 2643, Vranov nad Topľou 379,80 Nákup núdzových svetiel a elektr. materiálu / DATALAN, a.s. Galvaniho 17, Bratislava-Staré Mesto 15,60 Podpora k AVP Korwin 11/2015 (z.č. 230/2013 z ) / ,00 Záloha za elektrickú energiu 12/ kotolňa (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) / ,00 Záloha za elektrickú energiu 12/ škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) p46/ ,00 Preddavok za plyn 12/2015 (z.č z ) p45/ Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava-Staré Mesto 12,28 Ochrana objektu 12/2015 (z.č. 9/7/14/0069/2015 z ) / ,55 Nepodplatok za elektrickú energiu 10/ škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) /2015 5/ Jozef Hurny - Kontrola a oprava has. tecsoľ 369, Soľ 421,58 Kontrola a oprava hasiacej techniky Strana 3 / 23

4 faktúry 250/2015 5/ Športové potreby Marián Mokroluský C.Daxnera 86, Vranov nad Topľou 996,00 Teplákové súpravy, vetrovky / Orange Prevozská 6/A, Bratislava 115,30 Platba za mobil. tel. (z.č. A z a A z ) / Regionálne vzdelávacie centrum PrešovNámestie mieru 2, Prešov 426,00 Školenie / ,28 Nedoplatok za plyn 10/2015 (z.č z ) / Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Ružinov 43,01 Platba za telefón 10/2015 (z.č Z ) / Net4All, s.r.o. Sídlisko 1. mája 67, Vranov nad Topľou 78,00 Správa a dohľad nad inter. sieťou 11/2015 (Zmluva o dielo z ) / ,44 Doplatok k strave zo SF 10/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z ) / ,80 Doplatok k strave za zamest. 10/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z ) / ,00 Stravovanie zamestnancov 10/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z ) /2015 5/ FOBER Ondrej Fober Hviezdoslavova 151, Vranov nad Topľou 57,90 Nákup materiálu /2015 5/ Ing. Cyril MAŠČUK Námestie slobody 1, Vranov nad Topľou 294,43 Nákup kobercov / DATALAN, a.s. Galvaniho 17, Bratislava-Staré Mesto 15,60 Podpora k AVP Korwin 10/2015 (z.č. 230/2013 z ) /2015 Optický internet 10/2015 (Zmluva č. 14/2231/0001 z ) / ,00 Učebňa plávania CVČ 10/ Strana 4 / 23

5 faktúry 236/2015 5/ soft VRANOV, s.r.o. Duklianskych hrdinov 2473, Vranov nad Topľou 469,00 Nákup notebooku /2015 5/ PPG Deco Slovakia, s.r.o. Kamenná 11, Žilina 142,06 Nákup maliarskych potrieb /2015 5/ Wintex s.r.o. Budovateľská 1290, Vranov nad Topľou 340,82 Nákup ochranných pracovných prostriedkov / ,00 Záloha za elektrickú energiu 11/ kotolňa (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) / ,00 Záloha za elektrickú energiu 11/ škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) p42/ ,00 Preddavok za plyn 11/2015 (z.č z ) p41/ Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava-Staré Mesto 12,28 Ochrana objektu 11/2015 (z.č. 9/7/14/0069/2015 z ) /2015 5/ ELA Vranov s.r.o. Námestie slobody 1248, Vranov nad Topľou 193,22 Nákup dverí /2015 5/ PPG Deco Slovakia, s.r.o. Kamenná 11, Žilina 31,42 Nákup materiálu na papierové pletenie /2015 5/ Elektromontáže - Vincent Antoš B. Němcovej 2643, Vranov nad Topľou 172,54 Nákup neonových trubíc / VT-KANAL s.r.o. Juh 1063, Vranov nad Topľou ,48 Oplotenie areálu školy (Zmluva o dielo z ) /2015 5/ DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou 1 183,48 Nákup čistiacich potrieb / ,00 Nepodplatok za elektrickú energiu 09/ škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) /2015 5/ Plynoservis Ján Brtáň Hermanovce nad Topľou 82, Hermanovce nad T 796,80 Odborné skúšky a prehliadky plynových kotlov Strana 5 / 23

6 faktúry 224/2015 5/ PPG Deco Slovakia, s.r.o. Kamenná 11, Žilina 44,70 Nákup maliarskych potrieb a farby na cokeľ /2015 5/ DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou 669,16 Nákup hygienických potrieb /2015 5/ soft VRANOV, s.r.o. Duklianskych hrdinov 2473, Vranov nad Topľou 214,19 Wifi moduly + zámky na notebooky / Orange Prevozská 6/A, Bratislava 115,54 Platba za mobil. tel. (z.č. A z a A z ) /2015 5/ Nábytok Štefan Pado Sídl. II. 1223, Vranov nad Topľou 612,00 Skriňová zostava, Skriňa na šanony so zámkom / Služby požiarnej ochrany Ing. Marek Hu Soľ 369, Soľ 203,62 Činnosť požiarného technika a BOZP 7.-9./2015 (Mandátne z a ) / Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Ružinov 41,34 Platba za telefón 09/2015 (z.č Z ) / ,70 Nedoplatok za plyn 9/2015 (z.č z ) /2015 5/ Ing. Igor Girmala - GiCoS Dobrianskeho 1500, Vranov nad Topľou 35,70 PVC reklamný banner, Pečiatka /2015 Optický internet 09/2015 (Zmluva č. 14/2231/0001 z ) /2015 5/ UNIMONT-VMS, s.r.o. Slnečná 307, Dlhé Klčovo 216,00 Nerezový poklop / eopen s.r.o. Kmeťová 13, Košice-Staré Mesto 480,60 Licencia Office enterprise a WinPro / Net4All, s.r.o. Sídlisko 1. mája 67, Vranov nad Topľou 78,00 Správa a dohľad nad inter. sieťou (Zmluva o dielo z ) /2015 5/ FOBER Ondrej Fober Hviezdoslavova 151, Vranov nad Topľou 113,96 Nákup materiálu Strana 6 / 23

7 faktúry 210/2015 5/ DAFFER spol s r.o. Včelárska 1, Prievidza 459,00 Skrinka na tablety s nabíjaním / ,96 Doplatok k strave za zamestnancov 9/2015 zo SF (Zmluva o poskytnutí služby z ) / ,20 Doplatok k strave za zamestnancov 9/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z ) / ,00 Stravovanie zamestnancov 9/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z ) /2015 5/ Ing. František Sarik - ELSATEX Námestie slobody 3, Vranov nad Topľou 59,99 Nákup žehličky / DATALAN, a.s. Galvaniho 17, Bratislava-Staré Mesto 15,60 Podpora k AVP Korwin 09/2015 (z.č. 230/2013 z ) / Michal Maselko s.r.o. Slnečná 451, Vranov nad Topľou 59,75 Údržba výťahu III.Q/2015 (z.č. 32/2012 z ) / Východoslavenská vodárenská spoločnokomenského 50, Košice 702,78 Vodné, stočné - kotolňa (z.č P02008 z ) /2015 5/ ALDA Vranov n. T. Hudcovce 67, Hudcovce 1 441,15 Nákup kancelárskych potrieb (Zmluva na dodanie tovaru z ) p37/ ,00 Preddavok za plyn 10/2015 (z.č z ) / ,00 Záloha za elektrickú energiu 10/ kotolňa (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) / ,00 Záloha za elektrickú energiu 10/ škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) p36/ Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava-Staré Mesto 12,28 Ochrana objektu 10/2015 (z.č. 9/7/14/0069/2015 z ) / Východoslavenská vodárenská spoločnokomenského 50, Košice 2 371,48 Vodné, stočné - škola (z.č P02008 z ) Strana 7 / 23

8 faktúry 198/ ,11 Nepodplatok za elektrickú energiu 08/ škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) /2015 5/ Športové potreby Marián Mokroluský C.Daxnera 86, Vranov nad Topľou 585,00 Nákup športových pohárov a lôpt /2015 5/ Vladimír MICENKO Húsková 15, Košice-Sídlisko KVP 151,00 Oprava a revízia telocvičného náradia / Allianz -Slovenská poisťovňa Štúrova 7, Košice 199,27 Poistenie techniky - projekt (z.č z ) / UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, Bratislava-Staré Mesto 604,24 Poistenie žiakov (z.č z ) / ,76 Preplatok za plyn 8/2015 (z.č z ) / PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12, Bratislava-Staré Mesto 1 213,20 SME pondelok, SME streda (Darovacia zmluva) /2015 5/ Ing. František Sarik - ELSATEX Námestie slobody 3, Vranov nad Topľou 119,94 Rýchlovarné kanvice / Orange Prevozská 6/A, Bratislava 117,14 Platba za mobil. tel. (z.č. A z a A z ) /2015 5/ Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava-Ružinov 111,74 Manažment školy v praxi vrátane aplikácie Direktor / Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Ružinov 45,96 Platba za telefón 08/2015 (z.č Z ) /2015 5/ Elektromontáže - Vincent Antoš B. Němcovej 2643, Vranov nad Topľou 70,30 Nákup elektroinšt. materiálu / Skubák Peter - AD REM Švabinského 16, Bratislava-Petržalka 2 270,00 Nákup kníh - anglický jazyk (Kúpna zmluva č. Z _Z) /2015 Optický internet 08/2015 (Zmluva č. 14/2231/0001 z ) Strana 8 / 23

9 faktúry 184/ DATALAN, a.s. Galvaniho 17, Bratislava-Staré Mesto 15,60 Podpora k AVP Korwin 08/2015 (z.č. 230/2013 z ) /2015 5/ PPG Deco Slovakia, s.r.o. Kamenná 11, Žilina 33,06 Nákup maliarskych potrieb p33/ ,00 Preddavok za plyn 9/2015 (z.č z ) p32/ Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava-Staré Mesto 12,28 Ochrana objektu 9/2015 (z.č. 9/7/14/0069/2015 z ) / ,00 Záloha za elektrickú energiu 09/ kotolňa (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) / ,00 Záloha za elektrickú energiu 09/ škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) / Allianz -Slovenská poisťovňa Štúrova 7, Košice 100,00 Poistenie výpočtovej techniky projekt MRK (z.č z ) /2015 5/ Miroslav Dzurik Sídlisko lúčna 2717, Vranov nad Topľou 955,20 Ochranná dezinsekcia priestorov školy a okolia /2015 5/ ELA Vranov s.r.o. Námestie slobody 1248, Vranov nad Topľou 91,79 Laserový merač dĺžok / ,81 Nepodplatok za elektrickú energiu 07/ škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) /2015 5/ TEXTEL, s.r.o. Vechec 21/175, Vechec 683,27 Výmena hlavného ističa /2015 5/ Net4All, s.r.o. Sídlisko 1. mája 67, Vranov nad Topľou 625,00 Konfigurácia/programovanie TCP/IP, monitoring siete /2015 5/ Východoslavenská vodárenská spoločnokomenského 50, Košice 63,28 Vyhľadávanie porúch na potrubí /2015 5/ Ing. Ján Rovňák Dubník 1516, Vranov nad Topľou 60,00 Vypracovanie stavebných rozpočtov Strana 9 / 23

10 faktúry 172/2015 5/ soft VRANOV, s.r.o. Duklianskych hrdinov 2473, Vranov nad Topľou 644,18 Stolový PC s predlženou zárukou - sekretariát / POMTEX Nám. Slobody 97, Vranov nad Topľou ,84 Nákup lavíc a stoličiek (Kúpna zmluva z ) / ,01 Preplatok za plyn 7/2015 (z.č z ) / Orange Prevozská 6/A, Bratislava 160,01 Platba za mobil. tel. (z.č. A z a A z ) / Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Ružinov 45,48 Platba za telefón 07/2015 (z.č Z ) /2015 5/ Samsely Pavol Dlhá 132/170, Dlhé Klčovo 600,00 Oprava a montáž čerpadla TUV v kotolni, hľadanie úniku TÚV /2015 Optický internet 07/2015 (Zmluva č. 14/2231/0001 z ) p30/ Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava-Staré Mesto 12,28 Ochrana objektu 8/2015 (z.č. 9/7/14/0069/2015 z ) p29/ ,00 Preddavok za plyn 8/2015 (z.č z ) / DATALAN, a.s. Galvaniho 17, Bratislava-Staré Mesto 15,60 Podpora k AVP Korwin 07/2015 (z.č. 230/2013 z ) / ,00 Záloha za elektrickú energiu 08/ kotolňa (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) / ,00 Záloha za elektrickú energiu 08/ škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) /2015 5/ EEI s.r.o. Laurinská 18, Bratislava-Staré Mesto 750,00 Parkovacie karty / Služby požiarnej ochrany Ing. Marek Hu Soľ 369, Soľ 203,62 Činnosť požiarného technika a BOZP 4.-6./2015 (Mandátne z a ) Strana 10 / 23

11 faktúry 157/2015 5/ NADZAM MARIÁN - rev.tlak.nádob Poša 199, Nižný Hrabovec 399,80 Vnútorné preliadky na vyhradených technických zariadeniach (Zmluva o dielo 01/06/2013 z ) /2015 5/ Sagansport s.r.o. Duklianska 15, Bardejov 766,44 Nákup športových potrieb / Orange Prevozská 6/A, Bratislava 120,24 Platba za mobil. tel. (z.č. A z a A z ) /2015 5/ ŠEVT a.s. Cementárenská 16, B.Bystrica 143,69 Nákup tlačív / ,33 Nepodplatok za elektrickú energiu 06/ škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) / ,72 Doplatok za plyn 6/2015 (z.č z ) / Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Ružinov 45,48 Platba za telefón 06/2015 (z.č Z ) /2015 Optický internet 06/2015 (Zmluva č. 14/2231/0001 z ) / Michal Maselko s.r.o. Slnečná 451, Vranov nad Topľou 59,75 Údržba výťahu II.Q/2015 (z.č. 32/2012 z ) /2015 5/ FOBER Ondrej Fober Hviezdoslavova 151, Vranov nad Topľou 28,70 Nákup materiálu / ,24 Doplatok k strave 6/2015 zo SF (Zmluva o poskytnutí služby z ) / ,80 Doplatok k strave 6/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z ) / ,00 Stravovanie zamestnancov 6/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z ) /2015 5/ ASC Applied Software Consultants s.r.osvoradova 7, Bratislava 349,00 asc Agenda Komplet ZŠ Strana 11 / 23

12 faktúry 146/2015 5/ Ján Vancak MAD Hencovská 1819, Hencovce 92,00 Preprava žiakov na vystúpenia /2015 5/ ,00 Učebňa plávania - základný plavecký výcvik / ,00 Učebňa plávania CVČ 06/ / DATALAN, a.s. Galvaniho 17, Bratislava-Staré Mesto 15,60 Podpora k AVP Korwin 06/2015 (z.č. 230/2013 z ) / Východoslavenská vodárenská spoločnokomenského 50, Košice 3 542,47 Vodné, stočné - škola (z.č P02008 z ) / Východoslavenská vodárenská spoločnokomenského 50, Košice 4 707,30 Vodné, stočné - kotolňa (z.č P02008 z ) / ,00 Záloha za elektrickú energiu 07/ kotolňa (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) / ,00 Záloha za elektrickú energiu 07/ škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) p25/ ,00 Preddavok za plyn 7/2015 (z.č z ) p24/ Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava-Staré Mesto 12,28 Ochrana objektu 7/2015 (z.č. 9/7/14/0069/2015 z ) /2015 5/ Net4All, s.r.o. Sídlisko 1. mája 67, Vranov nad Topľou 180,00 Oprava PC /2015 5/ CUBS plus, s.r.o. Masarykova 21, Košice-Staré Mesto 48,00 Univerzálna interná smernica a poverenie podľa zákona č. 307/2014 Z.z /2015 5/ Net4All, s.r.o. Sídlisko 1. mája 67, Vranov nad Topľou 986,59 CoreRouter - Cloud Core Router /2015 5/ UNITECH Čemernianska 36, Vranov nad Topľou 51,95 Stojany na mikrofóny Strana 12 / 23

13 faktúry 134/ Jaroslav Kačmár - HasPO Lúčna 819, Vranov nad Topľou 200,00 Revízia komínov (z.č.131/12 z ) /2015 5/ PPG Deco Slovakia, s.r.o. Kamenná 11, Žilina 26,04 Nákup maliarskych potrieb / ,78 Nepodplatok za elektrickú energiu 05/ škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) / Allianz -Slovenská poisťovňa Štúrova 7, Košice 1 915,70 Komplexné poistenie majetku (z.č z ) /2015 5/ Mária Barnová - Kvety Veterná 965, Vranov nad Topľou 939,97 Výzdoba, kvety, trávnik / Mgr. Miloš Balint Družstevná 479/17, Vechec 312,00 Ročný paušál za PZS (Zmluva o poskytovaní PZS z ) / Orange Prevozská 6/A, Bratislava 123,18 Platba za mobil. tel. (z.č. A z a A z ) / Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Ružinov 45,77 Platba za telefón 05/2015 (z.č Z ) / EliteSite s.r.o M. Benku 1724, Vranov nad Topľou ,00 Zvýšenie pokrytia internetovej siete školy (Zmluva o dielo z ) / ,22 Doplatok za plyn 5/2015 (z.č z ) /2015 5/ ELA Vranov s.r.o. Námestie slobody 1248, Vranov nad Topľou 177,01 Nákup materiálu /2015 Optický internet 05/2015 (Zmluva č. 14/2231/0001 z ) / ,52 Doplatok k strave 5/2015 zo SF (Zmluva o poskytnutí služby z ) / ,40 Stravovanie zamestnancov doplatok 5/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z ) Strana 13 / 23

14 faktúry 120/ ,00 Stravovanie zamestnancov 5/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z ) / DATALAN, a.s. Galvaniho 17, Bratislava-Staré Mesto 15,60 Podpora k AVP Korwin 05/2015 (z.č. 230/2013 z ) /2015 5/ Petr Mrázek Nádražní 527, Zásmuky 300,00 Biologické ošetrenie odpadov v škole /2015 5/ Websupport, s.r.o. Staré Grunty 12, Bratislava-Karlova Ves 129,56 Hosting + domána zslucnavt.sk /2015 5/ PPG Deco Slovakia, s.r.o. Kamenná 11, Žilina 65,89 Nákup materiálu / ,00 Učebňa plávania CVČ Futbal / ,00 Záloha za elektrickú energiu 06/ kotolňa (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z / ,00 Záloha za elektrickú energiu 06/ škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) p23/ ,00 Preddavok za plyn 6/2015 (z.č z ) p22/ Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava-Staré Mesto 12,28 Ochrana objektu 6/2015 (z.č. 9/7/14/0069/2015 z ) /2015 5/ SOREA, spol. s.r.o. Odborárske námestie 3, Bratislava-Staré Mesto 3 581,00 Prenájom rekreačného zariadenia pre zamestnancov zo soc. fondu /2015 5/ Miroslav Jacko - EMKOKERAMIKA Poľná 305/1, Dlhé Klčovo 20,33 Nákup materiálu /2015 5/ Daňková Mária Duklianskych hrdinov 1210, Vranov nad Topľou 140,00 Náhrdelníky pre súbor /2015 5/ Ing. František Sarik - ELSATEX Námestie slobody 3, Vranov nad Topľou 291,98 CD prehrávače Strana 14 / 23

15 faktúry 108/ ,64 Nepodplatok za elektrickú energiu 05/ škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) /2015 5/ soft VRANOV, s.r.o. Duklianskych hrdinov 2473, Vranov nad Topľou 217,00 Farebná laserová tlačiareň /2015 5/ Ing. František Sarik - ELSATEX Námestie slobody 3, Vranov nad Topľou 1 190,00 Kamera Panasonic / Martin Čalfa Dlhá 767, Vranov nad Topľou 4 609,00 Výroba kancelárskeho nábytku (Zmluva o dielo z ) / ,99 Doplatok za plyn 4/2015 (z.č z ) /2015 5/ Elektromontáže - Vincent Antoš B. Němcovej 2643, Vranov nad Topľou 410,73 Nákup elektroinštalačného materiálu /2015 5/ Ján Vancak MAD Hencovská 1819, Hencovce 666,00 Autobusová doprava - SF / ,32 Doplatok k strave 4/2015 zo SF (Zmluva o poskytnutí služby z ) / ,40 Doplatok k strave 4/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z ) / ,00 Stravovanie zamestnancov 4/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z ) / Orange Prevozská 6/A, Bratislava 115,42 Platba za mobil. tel. (z.č. A z a A z ) / Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Ružinov 45,48 Platba za telefón 04/2015 (z.č Z ) p20/ ,00 Preddavok za plyn 5/2015 (z.č z ) p19/ Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava-Staré Mesto 12,28 Ochrana objektu 5/2015 (z.č. 9/7/14/0069/2015 z ) Strana 15 / 23

16 faktúry 96/ ,00 Učebňa plávania CVČ 04/ / DATALAN, a.s. Galvaniho 17, Bratislava-Staré Mesto 15,60 Podpora k AVP Korwin 04/2015 (z.č. 230/2013 z ) /2015 Optický internet 04/2015 (Zmluva č. 14/2231/0001 z ) /2015 5/ DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou 847,12 Nákup rohoží, vozíka /2015 5/ FOBER Ondrej Fober Hviezdoslavova 151, Vranov nad Topľou 60,01 Nákup materiálu /2015 5/ ALDA Vranov n. T. Hudcovce 67, Hudcovce 1 371,20 Nákup kancelárskych potrieb /2015 5/ DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou 498,40 Nákup čistiacich potrieb / ,00 Záloha za elektrickú energiu 05/ kotolňa (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z / ,00 Záloha za elektrickú energiu 05/ škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) /2015 5/ Marius Pedersen a.s. Súvoz 1, Trenčín 140,55 Objednávka kontajnera - zmiešaný odpad /2015 5/ Poradca podnikatela s.r.o. Žilina Martina Rázusa 23, Žilina 202,73 3 PP balík č. 2 DUPP, PMPP a PaM /2015 5/ Marius Pedersen a.s. Súvoz 1, Trenčín 173,05 Objednávka kontajnera - zmiešaný odpad / Kovos Recykling s.r.o. Štefánikova 76, Michalovce ,43 Oprava strechy kotolne (Zmluva o dielo z ) /2015 5/ Ing. Ján Rovňák Dubník 1516, Vranov nad Topľou 50,00 Spracovanie stavebného rozpočtu - Multifunkčné ihrisko Strana 16 / 23

17 faktúry 82/2015 5/ PPG Deco Slovakia, s.r.o. Kamenná 11, Žilina 124,68 Nákup maliarskych potrieb /2015 5/ Mestský dom kultúry M. R. Štefánika 875, Vranov nad Topľou 700,00 Realizácia podujatia - Deň Zeme v Dome kultúry / ,60 Nepodplatok za elektrickú energiu 04/ škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) / Služby požiarnej ochrany Ing. Marek Hu Soľ 369, Soľ 203,62 Činnosť požiarného technika a BOZP 1.-3./2015 (Mandátne z a ) / Orange Prevozská 6/A, Bratislava 117,00 Platba za mobil. tel. (z.č. A z a A z ) / ,36 Doplatok za plyn 3/2015 (z.č z ) /2015 5/ ,97 Podanie slávnostného obeda pri príležitosti Dňa učiteľov zo SF / ,44 Doplatok k strave zo SF 3/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z ) / ,80 Doplatok k strave 3/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z ) / ,00 Stravovanie zamestnancov 3/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z ) /2015 5/ ŠEVT a.s. Cementárenská 16, B.Bystrica 51,20 Nákup školský tlačív / Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Ružinov 45,48 Platba za telefón 03/2015 (z.č Z ) / DATALAN, a.s. Galvaniho 17, Bratislava-Staré Mesto 15,60 Podpora k AVP Korwin 03/2015 (z.č. 230/2013 z ) /2015 Optický internet 03/2015 (Zmluva č. 14/2231/0001 z ) Strana 17 / 23

18 faktúry 68/2015 5/ Športové potreby Marián Mokroluský C.Daxnera 86, Vranov nad Topľou 1 030,00 Tabuľa - ukazovateľ skóre, športové poháre /2015 5/ PPG Deco Slovakia, s.r.o. Kamenná 11, Žilina 145,63 Nákup mal. potrieb / Michal Maselko s.r.o. Slnečná 451, Vranov nad Topľou 59,75 Údržba výťahu I.Q/2015 (z.č. 32/2012 z ) /2015 5/ FOBER Ondrej Fober Hviezdoslavova 151, Vranov nad Topľou 55,80 Nákup materiálu / ,00 Učebňa plávania CVČ 03/ /2015 5/ Bakajsa Vladislav Nižný Hrušov 432, Nižný Hrušov 71,95 Nákup substrátu /2015 5/ Elektromontáže - Vincent Antoš B. Němcovej 2643, Vranov nad Topľou 42,45 Nákup elektr. materiálu p17/ ,00 Preddavok za plyn 4/2015 (z.č z ) p16/ Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava-Staré Mesto 12,28 Ochrana objektu 4/2015 (z.č. 9/7/14/0069/2015 z ) / ,00 Záloha za elektrickú energiu 04/ kotolňa (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z / ,00 Záloha za elektrickú energiu 04/ škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) /2015 5/ DOMIX Slovakia s.r.o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou 687,89 Nákup materiálu a tovaru /2015 5/ Štefan Humeník Domo Čemernianska 1067, Vranov nad Topľou 655,06 Nákup plávajúcej podlahy do zborovne /2015 5/ SLOVPOL, spol. s r.o. Orechová 847/1, Vranov nad Topľou 204,00 Oprava teplovodného obehového čerpadla Strana 18 / 23

19 faktúry 57/ Východoslavenská vodárenská spoločnokomenského 50, Košice 4 345,79 Vodné, stočné (z.č P02008 z ) /2015 5/ PPG Deco Slovakia, s.r.o. Kamenná 11, Žilina 44,27 Nákup materiálu - mal. potreby / Allianz -Slovenská poisťovňa Štúrova 7, Košice 260,19 Poistenie počítačov - projekt (z.č z ) /2015 5/ Hric Martin - MAŤO Opálová 954, Vranov nad Topľou 136,00 Vertikálna žalúzia / ,00 Záloha za elektrickú energiu - škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) / ,00 Záloha za elektrickú energiu - škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) / Kovos Recykling s.r.o. Štefánikova 76, Michalovce ,20 Rekonštrukcia kancelárií (zmluva o dielo z ) / DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 1 416,80 Stravné lístky 2015 (Zmluva o zabezpečení stravovania č. 15K z ) /2015 5/ Boroš Jaroslav ROM - VTZ - elekt. a zdvnižný Kručov 105, Nižný Kručov 475,00 Revízie el. zariadení a bleskozvodov na plynovej kotolni / Orange Prevozská 6/A, Bratislava 116,68 Platba za mobil. tel. (z.č. A z a A z ) / ,62 Doplatok za plyn 2/2015 (z.č z ) / Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Ružinov 45,48 Platba za telefón 02/2015 (z.č Z ) / MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, Piešťany 865,26 Elektrická energia kotolňa nedoplatok 02/2015 (z.č. 3362/2012 z ) / MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, Piešťany -273,44 Elektrická energia škola preplatok 02/2015 (z.č. 3362/2012 z ) Strana 19 / 23

20 faktúry p14/ ,00 Preddavok za plyn 3/2015 (z.č z ) /2015 5/ Elektromontáže - Vincent Antoš B. Němcovej 2643, Vranov nad Topľou 11,20 Nákup materiálu / ,00 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady / ,40 Doplatok k strave 2/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z ) / ,00 Stravovanie zamestnancov 2/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z ) p13/ Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava-Staré Mesto 12,28 Ochrana objektu 3/2015 (z.č. 9/7/14/0069/2015 z ) / DATALAN, a.s. Galvaniho 17, Bratislava-Staré Mesto 15,60 Podpora k AVP Korwin 02/2015 (z.č. 230/2013 z ) /2015 Optický internet 02/2015 (Zmluva č. 14/2231/0001 z ) /2015 5/ FOBER Ondrej Fober Hviezdoslavova 151, Vranov nad Topľou 24,20 Nákup materiálu /2015 5/ Peter Treciak SKLORAM Bernolákova 1030, Vranov nad Topľou 82,20 Výroba bezpečnostného zrkadla pred riaditeľňu / ,00 Učebňa plávania CVČ /2015 5/ Peter Treciak SKLORAM Bernolákova 1030, Vranov nad Topľou 49,68 Výmena rozbitého skla na kotolni /2015 5/ Ing. Igor Girmala - GiCoS Dobrianskeho 1500, Vranov nad Topľou 101,00 Výroba reklamného banera / ,00 Za prenájom pozemku (Zmluva č. 177/2012/OMM o nájme pozemku ) Strana 20 / 23

21 faktúry 29/2015 5/ Martin Čalfa Dlhá 767, Vranov nad Topľou 770,00 Presklenná vitrína, dvere drevené telocvičňa / Orange Prevozská 6/A, Bratislava 118,69 Platba za mobil. tel. (z.č. A z a A z ) / MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, Piešťany 1 705,62 Elektrická energia škola 01/2015 (z.č. 3362/2012 z ) / ,66 Doplatok za plyn 1/2015 (z.č z ) / MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, Piešťany 1 378,00 Elektrická energia škola preddavok 02/2015 (z.č. 3362/2012 z ) / MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, Piešťany Elektrická energia kotolňa preddavok 02/2015 (z.č. 3362/2012 z ) / Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Ružinov 45,48 Platba za telefón 01/2015 (z.č Z ) /2015 Optický internet 01/2015 (Zmluva č. 14/2231/0001 z ) / ,48 Doplatok k strave zo SF zamest. 01/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z ) / ,60 Doplatok k strave 01/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z ) / ,00 Stravovanie zamestnancov 1/2015 (Zmluva o poskytnutí služby z ) /2015 5/ Ján Vancak MAD Hencovská 1819, Hencovce 30,00 Preprava žiakov na vystúpenie / DATALAN, a.s. Galvaniho 17, Bratislava-Staré Mesto 15,60 Podpora k AVP Korwin 01/2015 (z.č. 230/2013 z ) p6/ ,00 Preddavok za plyn 2/2015 (z.č z ) Strana 21 / 23

Faktúry 2016 k Z-27/ Energie2, a.s. Lazaretská 3, Bratislava-Staré Mesto

Faktúry 2016 k Z-27/ Energie2, a.s. Lazaretská 3, Bratislava-Staré Mesto faktúry 255/2016 6/1600094 201620337 34136576 PERFORA spol. s r.o. Trstínska cesta 19, 91701 Trnava 296,40 Nákup pozinkovaných plechov na brány k ihrisku 18.11.2016 12.10.2016 19.10.2016 12.10.2016 Z-27/2016

Více

Dodávateľské faktúry_ DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou VVS, a. s. Komenského 50, Košice

Dodávateľské faktúry_ DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou VVS, a. s. Komenského 50, Košice faktúry 322/2016 9/1600161 1631128 36490661 DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou 61,69 Čistiace potreby Položky: Čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 61.69 Eur, 29.12.2016

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013

Více

Objednávky_2016. Dátum dodania Suma Vrátane dph Mena Funkcia podpisujúceho. Číslo faktúry Predmet

Objednávky_2016. Dátum dodania Suma Vrátane dph Mena Funkcia podpisujúceho. Číslo faktúry Predmet faktúry 9/1600161 36490661 DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou 29.12.2016 29.12.2016 61,69 EUR 322/2016 Čistiace potreby 9/1600160 35344822 Ing. Viera Komenská Sídl. Lúčna 819/21,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/183 600.00 13.01.2014 ML - audit, s.r.o. ul. Čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník 44228805 overenie ÚZ 2012 2 DF2014/001 17.20 09.01.2014 Regionálne

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 17.53 04.01.2016 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 Ing. Štefan Fenik, účtovník členské 2016 2 DF2016/002

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 205.00 02.01.2015 LOJAN EXCEL PLUS, s.r.o. Jána A. Komenského 1331, 071 01 Michalovce 47494891 Lešková Katarína nástenný kalendár 2 DF2015/2 129.40

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš 2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016

Více

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

Skola_faktury ELSATEX - Ing. František Sarik Námestie slobody 3, Vranov nad Topľou

Skola_faktury ELSATEX - Ing. František Sarik Námestie slobody 3, Vranov nad Topľou faktúry 400/2013 2013114 45454141 OP RENOSTAV,s.r.o. Suchý Potok 2811, 06601 Humenné 416,29 servis dverí 30.12.2013 13.01.2014 399/2013 130158 36517267 Majerovský kaštieľ, s.r.o. Pribinova 82, 09301 Vranov

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015

Více

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6 Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/224 97.34 2016/4 04.04.2016 Východoslovenská vodárenská Duklianska, 085 01 Bardejov 36570460 Raticová Gabriela, Účtovník odpadová voda - rozbor vzoriek

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 8.08.04 Strana: 4 0040074 0078454 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k Rastislavova, Bratislava 0.07.04 4.08.04 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené licenciu na verejné použitie hudobných

Více

Obec Čierne nad Topľou Rok: Dátum doručenia faktúry. Celková hodnota

Obec Čierne nad Topľou Rok: Dátum doručenia faktúry. Celková hodnota Obec Čierne nad Topľou Rok: 2015 Celková hodnota Dátum doručenia faktúry Dodávateľ Popis faktúrovaného plnenia Orange Slovensko, a.s. Telefón 61,98 2.1.2015 Fúra s.r.o. Vývoz komunálneho odpadu 422,05

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr

Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 15 1 35697270 Orange 30,00 s DPH 5.1.2015 Bálint Rastislav 2 EKRONN 19,00 s

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

Zoznam faktúr k

Zoznam faktúr k faktúry 542/2011 201100046 Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011 Položky: Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1399.20 537/2011 121103084

Více

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126 Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material

Více

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067

Více

CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce

CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015

Více

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 Zdroje financovania Naša organizácia mala na rok 2011 pridelené normatívne a nenormatívne finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly z

Více

ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC

ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2016 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1

Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 1 DF2015/289 A Z M 53.60 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Odvoz odpadu 46601724 0 2 DF2015/290 A Z M 51.20 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Dovoz materiálu 46601724 0 3 DF2015/291

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - jún 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - jún 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - jún 2016 Číslo faktúry Obchodný názov dodávateľa 467/16 Poradca podnikateľa 466/16 Ivan Blažo - IBEX 465/16 HAKER VO spol. s r.o. Adresa dodávateľa Martina Rázusa 23, 01001

Více

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2017

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2017 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predmet zákazky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Druh predmetu VO (tovar, služby, potraviny) Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predpokladaný

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa

Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo popis (skrátená podoba) dodávateľ adresa dodávateľa IČO objednávka zmluva cena s DPH dátum doručenia Fa dátum splatnosti Fa dátum úhrady

Více

Dunajská Streda Spotreba Piešťany 11745/201 predplatné 54,90 nie 1/ AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34, 01001

Dunajská Streda Spotreba Piešťany 11745/201 predplatné 54,90 nie 1/ AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34, 01001 Stredná odborná škola technická Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 124/36, - Zverejňovanie údajov o faktúrach týkajúcich sa roka 2 Číslo Predmet 11111673 Dodávka tep. 3666,6 31/211/P nie.1.2 Veolia

Více

187/ SEVT, a.s. Cementarensk EUR Poloţky: : : :

187/ SEVT, a.s. Cementarensk EUR Poloţky: : : : Číslo_faktúry Číslo_faktúry_cislcislo Ičo Obchodný_názAdresa_dodávS_DSuma Mena Predmet Dátum_vystavenia Dátum_prijatia Dátum_splatnosti Dátum_úhrady id id_kniha 211/2015 7511382019 357634Slovak Teleko

Více

Faktúry máj

Faktúry máj Faktúra číslo 2016222 2016223 2016228 dodávka elektriny 2016229 dodávka elektriny 2016230 dodávka elektriny 2016231 dodávka elektriny Popis fakturovaného plnenia vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry

Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 218/2014 1142207151 219/2014 140067 220/2014 2142011926 221/2014 222/2014 223/2014 224/2014 2118957241 225/2014 9420113001 226/2014 9420113002

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Základná škola Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 3 703.46 ZMLP-2011-11-0 07.01.2015 KOOR s.r.o Bratislava Bratislava 45628246 Ing. Erika Kellnerová, mzdová účtovníčka teplo za január

Více

Číslo f. Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia f. Údaje dodávateľa 001/16 Hlasové služby 15,98

Číslo f. Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia f. Údaje dodávateľa 001/16 Hlasové služby 15,98 001/16 Hlasové služby 15,98 2029113618 8.1.2016 Slovak Telekom 002/16 Hovorné 35,99 A 4446332-0001 19.1.2016 Orange SK 003/16 Hovorné 5,00 A 2619816-0001 19.1.2016 Orange SK 004/16 Mesačná splátka-telefón

Více