FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s."

Transkript

1 FAKTÚRY r Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia 538/2012 Fa za služby mobilnej siete Celková hodnota faktúry v EUR Zmluva resp. objednávky Dátum doručenia faktúry 2,05 s DPH Slovak Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa 537/2012 teplomery 54,90 s DPH Obj.č.166/ Gavax, Sídlisko 1.mája 65/ Vranov n/topľou 534/2012 Seminár Vema 44,40 s DPH Vema, Prievozská 14/A /2013 Petriho misky sterilné 105,98 s DPH Obj.č.224/ Ing. Miroslav Kpt.Nálepku priemer 60mm Ščerbík-TONAP 01 Trebišov 541/2012 Fa za služby mobilnej 24,49 s DPH Slovak siete /2012 Havarijné poistenie NR554BS /2013 Predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka /2013 Predplatné r Vestníka MZSR 192,59 s DPH Komunálna poisťovňa, Region.centrum prevádzky, Štefánikova 17, ,50 s DPH Ajfa-Avis, Klemensova 34, Žilina 69,- s DPH Obzor Exnárova 7,

2 8/2013 pipety 134,40 s DPH Obj.č.205/ Gavax, Sídlisko 1.mája 65/ Vranov n/topľou 7/2013 Fa v zmysle zmluvy od 140,- * Zmluva č.4/ Ján Bakoš Braneckého 5, , za mesiac december /2013 Bioindikátory 3 105,- CZK 11/2013 Fa za služby pevnej siete 16/2013 Vyúčtovanie Úplné znenie 2012 bez DPH obj.č.15/ Zdravotní ústav se sídlem v Úsí nad Labem 346,73 s DPH Slovak 46,67 s DPH Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 12/2013 Fa za poštové služby za 12/ ,- s DPH Slovenská pošta, 13/2013 Rolka papierová 63,36 s DPH CWS boco Slovensko, 20/2013 Fa za služby mobilnej siete /2013 Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca ,65 s DPH Slovak 11,30 s DPH Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 18/2013 Vodné stočné 12/ ,29 s DPH Západoslovensk á vodárenská spoločnosť, 6/2013 Fa za pranie a žehlenie bielizne 170,28 s DPH Práčovne a čistiarne Moskevská 15, Ústí nad Labem, ČR Martina Rázusa 23A Žilina Partizánska cesta 9, Banská Bystrica M.R. Štefánika 57, Hlohovec Martina Rázusa 23A Žilina Nábrežie za hydrocentrálou 4, odštepný závod, Priemyselná

3 4/2013 Blood agar Base 64,30 * Obj.č.243/ Medicomp Svätoplukova 23, Poprad 9/2013 Nájomné za fľaše 29,18 s DPH Messer Chalupkova 9, Tatragas, spol.s r.o. 10/2013 Krv barania defibrinovaná 27/2013 Predplatné Revue medicíny v praxi r /2013 Montáž samozatvárača Brano vchod.dvere 31/2013 Plnenie zmluvy - bezpečnosť, ochrana pred požiarmi 22/013 Fa za opakované dodanie tovaru a služby 28,20 * Obj.č.218/ Luky chov laboratórnych zvierat Rudník ,60 s DPH MAURO Dunajská Slovakia 46,80 * Obj.č.7/ Bakoš Jozef Podzámska 24, ,- * Zmluva č. 2/ Hasob Ladice ,46 s DPH ZSE Energia, 21/2013 Vybavenie lekárničiek 70,52 s DPH Obj.č.1/ PharmDr.Kelesi M. Lekáreň Nádej Čulenova Štefánikova /2013 Pripojenie VPN 1/ ,- s DPH Zmluva č. 5/ Slovanet Záhradnícka /2013 Fa za služby mobilnej 0,50 s DPH Slovak siete /2013 Vialky 1,5 ml 32,76 s DPH Obj.č.188/ Sarstedt, spol. Údernícka 11, /2013 Osadenie plastových okien 2x s r.o. 1120,- s DPH Obj.č.4/ HerTop spol. s r.o. Továrnicka 412, Topoľčany

4 42/2013 Predplatné časp. Epidemiologie /2013 Predplatné časop. Pracovní lekarství ,60 s DPH Mediaprint- Kapa Pressegrosso, 26,80 s DPH Mediaprint- Kapa Pressegrosso, Vajnorská 137, Vajnorská 137, /2013 Zmes do ostrekovačov 37,46 s DPH Obj.č.13/ L+Š, Novozámocká 199, /2013 Kominárske práce 29,88 * Obj.č.10/ Dušan Levický Kúpeľná 4, Kominárstvo VVL 37/2013 Rukavice, gáza, vata 198,60 s DPH Obj.č.11/ VIDRA A Štrkova 8, Žilina /2013 Fa za služby mobilnej 22,98 s DPH Slovak siete /2013 Tesniaca guma do autoklávu 72,73 s DPH Obj.č.2/ Lambda Life, Levočská 3, /2013 Štvrťročná kontrola 158,09 s DPH STOMBO, Hlohovská 5, EZS 41 Lužianky 44/2013 Fa v zmysle zmluvy od , za mesiac január /2013 Fa za opakované dodanie tovaru zemný plyn 48/2013 Fa za služby pevnej siete 140,- * Zmluva č.4/ Ján Bakoš Braneckého 5, 4422,- s DPH SPP, Mlynské nivy 44/a, ,64 s DPH Slovak 53/2013 Testor.prúžky nitrat 48,50 s DPH Obj.č.6/ LABO SK Slávičie údolie 102/A, /2013 Odber.tampóny 243,20 s DPH Obj.č.14/ Dispolab Žilina Gbajova 11, Žilina

5 49/2013 Vodné stočné 1/ ,12 s DPH Západoslovensk á vodárenská spoločnosť, 51/2013 Oprava prečerp.zariadenia k Dewar.nádobe 43/2013 PC, tlačiarne, myš, zdroj 36/2013 Fa dodanie jedálnych kupónov 56/2013 Fa za poštové služby za 1/ /2013 Fa za pranie a žehlenie bielizne 72,- s DPH Obj.č.5/ Gasotech, 813,52 s DPH Obj.č.12/ Henrich Sonnenschein - ITSK 4 527,- s DPH Zmluva č.4/ Le cheque zo dňa dejeuner 601,15 s DPH Slovenská pošta, 151,38 s DPH Práčovne a čistiarne Nábrežie za hydrocentrálou 4, odštepný závod, Štefánikova 385, Gbely Fraňa Mojtu 22 Tomášikova 23/D Partizánska cesta 9, Banská Bystrica Priemyselná 9 54/2013 Oprava auta NR176BI 132,60 s DPH Obj.č.21/ MotoJas, Dopravná 2069/1, Topoľčany, prev. 62/2013 sklo 97,20 s DPH Obj.č.205/ Gavax, Sídlisko 1.mája 65/ Vranov n/topľou 63/2013 Toal.papier, xero papier 66/2013 Fa za služby mobilnej siete ,- s DPH Obj.č.9/ Ing. Mária Kuťková ABC plus 44,51 s DPH Slovak 64/2013 Kancelársky materiál 617,53 s DPH Obj.č.16,17/ Ing. Mária Kuťková ABC plus Dubíkova 9 Dubíkova

6 61/2013 Plnenie zmluvy - bezpečnosť, ochrana pred požiarmi 59/2013 Fa za vyhodnotenie dozimetrov 46/2013 Krv barania defibrinovaná 50,- * Zmluva č. 2/ Hasob Ladice ,36 s DPH Slovenská legálna metrológia, n.o. 33,84 * Obj.č.245/ Luky chov laboratórnych zvierat 47/2013 Dusík N2 117,50 s DPH obj.č.238/ Slovenské biologické služby, 55/2013 Nájomné za fľaše 28,27 s DPH Messer Tatragas, 50/2013 Fa za opakované dodanie tovaru a služby 67/2013 Klob.papier, toal.papier, lep.páska 77/2013 Kuchyn.potreby do labor. spol.s r.o ,46 s DPH ZSE Energia, 84,10 s DPH Obj.č.24/ Slovpap Slovakia, prevádza 299,83 s DPH Obj.č.18/ A-Z veľkoobchod Hviezdoslavova B.Bystrica Rudník Kremnička Banská Bystrica Chalupkova 9, Čulenova Hraničná 16, Pod Jašterom, Hlohovec /2013 prosavon 108,72 s DPH Obj.č.23/ VIDRA A Štrkova 8, Žilina /2013 Pripojenie VPN 2/ ,- s DPH Zmluva č. 5/ Slovanet Záhradnícka /2013 Kancelársky materiál 179,11 s DPH Obj.č.25/ Ing. Mária Kuťková ABC plus Dubíkova

7 74/2013 Koberec záťažový 107,64 s DPH Obj.č.29/ Rocher consulting,sr (prev.koberce Trend 75/2013 chémia 17,57 s DPH Obj.č.20/ Centralchem 71/2013 Revízia autoklávov 3x 151,50 s DPH Obj.č.26/ František Vlkovič, revízie tlakových a plynových 72/2013 Overenie odb.spôsobilosti na tlak.nádoby 70/2013 Fa za služby mobilnej siete zariadení 69,72 s DPH Obj.č.27/ František Vlkovič, revízie tlakových a plynových zariadení 2,92 s DPH Slovak Benice 107, Liptovský Mikuláš) Plynárenská Lančár Lančár /2013 chémia 79,20 s DPH Obj.č.19/ Gavax, Sídlisko 1.mája 65/ Vranov n/topľou 79/2013 Tlač plagátov 34,56 s DPH Obj.č.28/ MediaMasters, Štefánikova 15, /2013 Separ.kolóna 538,76 s DPH Obj.č.15/ Merck spol. Na Hrebenech 11, 140 LichroCart 00 Praha 4, ČR 83/2013 Tlačiarne, monitor, 966,29 s DPH Obj.č.22/ Henrich Fraňa Mojtu 22 káble, dataswich Sonnenschein - ITSK 80/2013 Registrácia domény 21,60 s DPH Zmluva č Slovanet Záhradnícka /2013-3/ / /2013 Vyúčtovanie Zbierka zákonov ,06 s DPH Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A Žilina

8 88/2013 Oprava destilátora 131,- s DPH Obj.č.32/ Ladislav Mucina, servis a montáž zdrav.techniky 86/2013 Fa za služby mobilnej siete /2013 Fa v zmysle zmluvy od , za mesiac január /2013 Fa za opakované dodanie tovaru zemný plyn 43,- s DPH Slovak M.Bela Piešťany 140,- * Zmluva č.4/ Ján Bakoš Braneckého 5, 4168,- s DPH SPP, Mlynské nivy 44/a, /2013 Oprava klimatizácie 45,- * Obj.č.33/ Elektroservis Jarok SKET Juraj Habdák 82/2013 toner 86,16 s DPH Obj.č.30/ Korekta Bartókova 6, /2013 Aktualizácia programu 491,92 s DPH IURA EDITION Oravská ASPI spol. s r.o /2013 Fa za služby pevnej 375,56 s DPH Slovak siete 91/2013 Oprava vozidla NR241AE 452,- s DPH MotoJas, Dopravná 2069/1, Topoľčany, prev. 90/2013 Dusík N2 117,50 s DPH obj.č.238/ Slovenské biologické služby, 84/2013 Fa za pranie a žehlenie bielizne 76/2013 Fa dodanie jedálnych kupónov 131,80 s DPH Práčovne a čistiarne 4 527,- s DPH Zmluva č.4/2011 zo dňa Le cheque dejeuner Kremnička Banská Bystrica Priemyselná 9 Tomášikova 23/D

9 100/2013 Fa za poštové služby za 2/ /2013 Plnenie zmluvy - bezpečnosť 98/2013 Set-krabica 95,76 s DPH Obj.č.36/ Intertec spol. s náustkami do s r.o. Smokerlyzera 107/2013 Vodné stočné 2/ ,66 s DPH Západoslovensk á vodárenská spoločnosť, 109/2013 Fa za služby mobilnej siete ,85 s DPH Slovenská Partizánska cesta 9, pošta, Banská Bystrica 50,- * Zmluva č. 2/ Hasob Ladice ,49 s DPH Slovak ČSA Banská Bystrica Nábrežie za hydrocentrálou 4, odštepný závod, 103/2013 Čistiace prostriedky 806,46 s DPH Obj.č.40/ L+Š, Novozámocká 199, 105/2013 ochranné prípravky 250,- s DPH Obj.č.45/ L+Š, Novozámocká 199, 104/2013 Domáce potreby 120,16 s DPH Obj.č.45/ L+Š, Novozámocká 199, 102/2013 Petriho misky ,80 s DPH Obj.č.34/ TONAP Ing. Kpt. Nálepku 1099, 075 priemer sterilná Ščerbík 01 Trebišov 96/2013 Nájomné za fľaše 25,54 s DPH Messer Chalupkova 9, Tatragas, spol.s r.o. 94/2013 Krv barania defibrinovaná 45,12 * Obj.č.245/ Luky chov laboratórnych zvierat 97/2013 Testy, činidlá 120,12 s DPH Obj.č.35/ Biolahelp Jozef Šurani 113/2013 Pau mix 48,40 s DPH Obj.č.20/ Centralchem Rudník M.R.Štefánika 161, Bošany Plynárenská

10 112/2013 Fa za služby mobilnej siete /2013 Výmena oleja a prehliadka motora po 90tis.km NR979FG 0,13 s DPH Slovak 604,90 s DPH Obj.č.43/ MotoJas, Dopravná 2069/1, Topoľčany, prev. Levočská 3, /2013 Štandard ASPE Methyl 229,20 s DPH Obj.č.39/ Lambda Life, 95/2013 Fa za opakované 1 626,46 s DPH ZSE Energia, dodanie tovaru a služby 5 Čulenova /2013 Pôda 104,44 s DPH Obj.č.41/ IMUNA PHARM, Jarková 17, Šarišské MIchaľany 114/2013 Služby STP APV ,50 s DPH IVES Košice Čsl.armády 20, Košice 115/2013 preddavok Zbierka 50,- s DPH Poradca Martina Rázusa 23A zákonov 2013 podnikateľa, Žilina spol. s r.o. 121/2013 sklo 232,70 s DPH Obj.č.53/ Čechvalab, spol. s r.o. 120/2013 Čistiace a hyg.prostriedky 167,64 s DPH Obj.č.50/ Ing. Mária Majerská - ANEX Popradská 84, Malženice /2013 Toal.papier Jumbo 26 86,40 s DPH Obj.č.55/ Slovpap Slovakia Hraničná 16, /2013 Pripojenie VPN 3/ ,- s DPH Zmluva č. 5/ Slovanet Záhradnícka /2013 Odborná prehliadka 68,40 s DPH Štefan Brindza Hlboká výťahu EVS 126/2013 Fa v zmysle zmluvy od 140,- * Zmluva č.4/ Ján Bakoš Braneckého 5, , za mesiac marec

11 124/2013 tonery 29,92 s DPH Obj.č.52/ HaS, spol. s r.o. 123/2013 tonery 347,35 s DPH Obj.č.52/ HaS, spol. s r.o. 130/2013 emisná kontrola NR 24,- s DPH Obj.č.44/ STK Robson, 554BS s.r.o 129/2013 chémia 122,40 s DPH Obj.č.38/ Centralchem 127/2013 Fa za služby mobilnej 33,07 s DPH Slovak siete /2013 Výmena a montáž nábytkových zámkov 136/2013 Čistenie a oprava odkvapových žľabov 133/2013 tonery 12,00 s DPH Obj.č.52/ HaS, spol. s r.o. 128/2013 Fa za opakované dodanie tovaru zemný plyn 119/2013 Fa dodanie jedálnych kupónov Široká 21, Široká 21, Dlhá 106, Janíkovce Plynárenská ,22 * Obj.č.57/ Bakoš Jozef Podzámska 24, ,00 * Obj.č.58/ Bakoš Jozef Podzámska 24, Široká 21, ,- s DPH SPP, Mlynské nivy 44/a, ,- s DPH Zmluva č.4/2011 zo dňa Le cheque dejeuner 116/2013 Tlačiareň, myš 163,80 s DPH Obj.č.51/ Henrich Sonnenschein - ITSK 139/2013 Fa za služby pevnej siete 151/2013 Opravné práce po zatopení budovy C 152/2013 Plnenie zmluvy - bezpečnosť, požiarna ochrana Tomášikova 23/D Fraňa Mojtu ,80 s DPH Slovak 272,47 s DPH Obj.č.67/ Bakoš Jozef Podzámska 24, ,- * Zmluva č. 2/2012, Hasob Ladice dodatok

12 143/2013 Fa za poštové služby za 3/ ,70 s DPH Slovenská pošta, 122/2013 Fa za pranie a žehlenie 134,28 s DPH Práčovne bielizne a čistiarne 144/2013 Vodné stočné 3/ ,49 s DPH Západoslovensk á vodárenská spoločnosť, 134/2013 Dataswitch, kláv,káble 27,34 s DPH Obj.č.59/ Henrich Sonnenschein - ITSK 149/2013 STN EN ,18 s DPH Obj.č.62/ Slov.ústav technickej 155/2013 Fa za služby mobilnej siete /2013 Muktifunkč.las.zariade nie normalizácie 110,99 s DPH Slovak 326,40 s DPH Obj.č.71/ HaS, spol. s r.o. 154/2013 Overenie et.závažia 77,40 s DPH Obj.č.49/ SLM, n.o., metrolog. pracovisko 153/2013 Kontrola systému EZS 61,74 s DPH STOMBO, 148/2013 Sterilné vrecká 48,64 s DPH Obj.č.63/ O.K.Servis Biostomacher Pro, 137/2013 Nájomné za fľaše 28,27 s DPH Messer Tatragas, spol.s r.o. 141/2013 Krv barania 45,12 * Obj.č.245/ Luky chov defibrinovaná laboratórnych zvierat Partizánska cesta 9, Banská Bystrica Priemyselná 9 Nábrežie za hydrocentrálou 4, odštepný závod, Fraňa Mojtu 22 Karloveská 63, Široká 21, Geologická 1, Hlohovská 5, Lužianky Odlehlá 817/37, Praha 9, ČR Chalupkova 9, Rudník

13 138/2013 Fa za opakované dodanie tovaru a služby 1 626,46 s DPH ZSE Energia, Čulenova /2013 Tlač plagátu 13,82 s DPH Obj.č.72/ MediaMasters, Klinčekova /2013 Testy 908,73 s DPH Obj.č.66/ Merck spol. Na Hrebenech 11, Praha 4, ČR 145/2013 Kontrola systému EZS 113,52 s DPH STOMBO, Hlohovská 5, Lužianky 146/2013 tonery 909,42 s DPH Obj.č.66/ Korekta Bartókova 6, 117/2013 pôdy 835,20 s DPH Obj.č.42/ Medicomp Svätoplukova 23, Poprad 150/2013 dataswitch 48,84 s DPH Obj.č.68/ Henrich Fraňa Mojtu 22 Sonnenschein - ITSK 167/2013 Fa za služby mobilnej siete /2013 Fa za opakované dodanie tovaru zemný plyn 170/2013 Medzilaboratórne porovnávacie skúšky mikr. 171/2013 Medzilaboratórne porovnávacie skúšky mikr. 169/2013 Fa v zmysle zmluvy od , za mesiac apríl ,05 s DPH Slovak 874,- s DPH SPP, Mlynské nivy 44/a, ,20 s DPH Obj.č.48/ VÚVH, Národné refer. laboratórium 118,80 s DPH Obj.č.48/ VÚVH, Národné refer. laboratórium Nábr.arm.gen.L.Svobod u 5, Nábr.arm.gen.L.Svobod u 5, ,- * Zmluva č.4/ Ján Bakoš Braneckého 5,

14 163/2013 Kancelársky papier 129,- s DPH Obj.č.31/ Ing. Mária Kuťková ABC plus 162/2013 Kancelársky papier 129,- s DPH Obj.č.54/ Ing. Mária Kuťková ABC plus 164/2013 Kancelársky materiál 118,20 s DPH Obj.č.46/ Ing. Mária Kuťková ABC plus 165/2013 Kancelársky materiál 105,20 s DPH Obj.č.56/ Ing. Mária Kuťková ABC plus 161/2013 Prúžky do Accutrendu 109,43 s DPH Obj.č.73/ Intes Poprad 160/2013 Prúžky do Accutrendu, 589,76 s DPH Obj.č.73/ Intes Poprad Reflotronu 179/2013 Fa za služby pevnej 407,10 s DPH Slovak siete 158/2013 Fa za pranie a žehlenie bielizne 117,47 s DPH Práčovne a čistiarne 177/2013 Vodné stočné 4/ ,39 s DPH Západoslovensk á vodárenská spoločnosť, 159/2013 Fa dodanie jedálnych kupónov 4 828,80 s DPH Zmluva č.4/2011 zo dňa Le cheque dejeuner 168/2013 Pozlátené filtre, 37mm 650,40 s DPH Obj.č.74/ Ing. Peter Kmeťo - MILES 166/2013 Chladničky, mlynček 583,69 s DPH Obj.č.75/ Henrich na mäso Sonnenschein - ITSK Dubíkova 9 Dubíkova 9 Dubíkova 9 Dubíkova 9 Nám.sv.Egídia 95, Poprad Nám.sv.Egídia 95, Poprad Priemyselná Nábrežie za hydrocentrálou 4, odštepný závod, Tomášikova 23/D Jablonové Fraňa Mojtu

15 173/2013 Výmena pneumatík 4x, pneumatiky nové Continental 174/2013 Krv barania defibrinovaná 304,74 s DPH Obj.č.61/ Nicholtrackt, Štúrova 153, ,40 * Obj.č.245/ Luky chov laboratórnych zvierat Rudník ,40 s DPH Poradca Pri Celulózke 40, /2013 Predplatné Poradca /2013 Dusík N2 176,50 s DPH obj.č.238/ Slovenské biologické služby, 181/2013 Fa za poštové služby za 4/ /2013 Fa za služby mobilnej siete /2013 Plnenie zmluvy - bezpečnosť, požiarna ochrana 190/2013 Preddavok predplatné-úplné znenie /2013 Dusík kvapalný, nájomné za fľaše 749,05 s DPH Slovenská pošta, 56,41 s DPH Slovak 100,- * Zmluva č. 2/2012, dodatok 108,97 s DPH Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 72,66 s DPH obj.č.76/ Messer Tatragas, spol.s r.o Žilina Kremnička Banská Bystrica Partizánska cesta 9, Banská Bystrica Hasob Ladice Martina Rázusa 23A Žilina Chalupkova 9, /2013 Oprava výťahu 42,05 s DPH Štefan Brindza Hlboká EVS 186/2013 Výmena oleja, oprava 373,50 s DPH obj.č.83/ MotoJas, Dopravná 2069/1, vodnej pumpy Topoľčany, prev. 194/2013 Fa za služby mobilnej siete ,11 s DPH Slovak

16 187/2013 Zdroj PC 21,- s DPH obj.č.85/ Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu /2013 Pripojenie VPN 5/ ,- s DPH Zmluva č. 5/ Slovanet Záhradnícka /2013 Pripojenie VPN 3/ ,- s DPH Zmluva č. 5/ Slovanet Záhradnícka /2013 Slen.makrokyvety 337,20 s DPH obj.č.69/ Merck spol. Na Hrebenech 11, Praha 4, ČR 180/2013 Fa za opakované 1 626,46 s DPH ZSE Energia, Čulenova dodanie tovaru a 47 1 služby 189/2013 Fa za vyhodnotenie dozimetrov 15,36 s DPH Slovenská legálna metrológia, n.o. 195/2013 Tekuté mydlá 188,40 s DPH obj.č.92/ Ing. Mária Majerská - ANEX 192/2013 Synt.vzduch, dusík, 5.0,dusík kvap. 367,49 s DPH obj.č.84,79/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Hviezdoslavova B.Bystrica Malženice Chalupkova 9, /2013 Gaza, rukavice, vata 407,32 s DPH obj.č.91/ VIDRA A Štrkova 8, Žilina /2013 Fa dodanie jedálnych 4 828,80 s DPH Zmluva č.4/ Le cheque Tomášikova 23/D kupónov zo dňa dejeuner /2013 Kolona Watrex IC 1087,38 s DPH obj.č.47/ Watrex, Púchovská 8, Pozn.: * - dodávateľ nie je platcom DPH

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s.

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s. FAKTÚRY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia

Více

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra OBJEDNÁVKY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra OBJEDNÁVKY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico 416/2014 Fa. dodanie jedálnych kupónov 5643,66 EUR s DPH obj.č.195/2014 4.12.2014 Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D

Více

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 26,06 s DPH Slovak Telekom, a.s.

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 26,06 s DPH Slovak Telekom, a.s. FAKTÚRY r. 2014 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia

Více

OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 34,86 s DPH František Vlkovič, revízie tlakových

OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 34,86 s DPH František Vlkovič, revízie tlakových OBJEDNÁVKY r. 2014 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 26,06 s DPH Slovak Telekom, a.s.

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 26,06 s DPH Slovak Telekom, a.s. FAKTÚRY r. 2014 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia

Více

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra OBJEDNÁVKY r. 20 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico 460/2015 odb.prehliadka a skúška elektr.zariadení 1168,70 EUR s DPH 204/2015 29.12.2015 Juraj Šantavý, Montáž-elektro Prúdova

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

3/2017 rolka papierová do zásobníka 31,68 EUR s DPH ** CWS-boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika Hlohovec

3/2017 rolka papierová do zásobníka 31,68 EUR s DPH ** CWS-boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika Hlohovec cislo popis hodnota mena DPH zmluva vystavena dodavatel ulica psc mesto ico podpisal funkcia 1/2017 Jedálne kupóny 6296,60 EUR * Z20164212 2.1.2017 Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava

Více

OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 270,- s DPH Ján Krivý Dolné Lefantovce O.K.Servis BioPro, s.r.o.

OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 270,- s DPH Ján Krivý Dolné Lefantovce O.K.Servis BioPro, s.r.o. OBJEDNÁVKY r. 2012 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

17/2015 Externý disk 119,80 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Nitra Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ

17/2015 Externý disk 119,80 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Nitra Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ cislo popis hodnota mena DPH zmluva vystavena dodavatel ulica psc mesto ico podpisal funkcia 1/2015 Filtre pre izokyanáty 103,68 EUR s DPH ** 9.1.2015 Chromservis SK s.r.o. Nobelova 34 831 02 Bratislava

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014 267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

Dodávateľ obec. Dodávateľ IČO

Dodávateľ obec. Dodávateľ IČO Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 02.01.2017 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23 Bratislava

Více

Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012

Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012 Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012 Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 04.01.2012 Allianz

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo. Adresa plnenia. faktúry

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo. Adresa plnenia. faktúry Interné číslo faktúry Celková hodnota fakturova ného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo Suma Identifikácia Identifikácia faktúry Popis fakturovaného plnenia vrátane zmluvy z Dátum

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Suma vrátane. zmluvy z DPH

Suma vrátane. zmluvy z DPH Celková hodnota Identifikácia Dátum Interné číslo Číslo faktúry Suma vrátane Identifikácia doručenia Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Popis fakturovaného plnenia fakturovaného zmluvy

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana

Více

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO 23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A popis faktúrovaného celková 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

7/2010 PROBLEMATIKA. ISSN ROČNÍK JÚL 2010 CENA 0,17 (5,10Sk) Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

7/2010 PROBLEMATIKA. ISSN ROČNÍK JÚL 2010 CENA 0,17 (5,10Sk) Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk 7/2010 PROBLEMATIKA Rozpočtová 25. Dodatok č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 k Prílohe č. 1 Kódy zdrojov 177 ISSN 1335-0498 ROČNÍK 44 29. JÚL 2010 CENA

Více

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50

Více

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

Hodnota obj. plnenia vrátane DPH ( )

Hodnota obj. plnenia vrátane DPH ( ) Identifikačný údaj objednávky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dodávateľ - názov, sidlo, IČO popis objednaného plnenia Hodnota obj. plnenia vrátane DPH

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2017

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2017 Celková Suma Identifi Identifiká Interné číslo číslo faktúry Popis fakturovaného Dátum Identifikačné údaje dodávateľa objednaného

Více

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012 Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov

Více

Popis fakturovaného plnenia

Popis fakturovaného plnenia Identifikačný údaj faktúry RÚVZ Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa IČO Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia v 20170001 A-medi management s.r.o. 44057717 Poplatok za ubytovanie

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč. Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Faktúry Por. číslo Popis fakturácie Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo K objednávke

Více

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Faktúry za tovary, služby a práce

Faktúry za tovary, služby a práce Faktúry za tovary, služby a práce Obdobie: február 2016 Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ 21600036 laboratórny

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012 20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, Liptovský Mikuláš

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, Liptovský Mikuláš IČ fa. Popis plnenia Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš Celková suma s DPH v Eur Identifikácia zmluvy Prehľad faktúr za tovary,

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067

Více

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016

Více

Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ

Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ a OST-13-264 Oprava snímača teploty FNA001K2 26,43-02.10.2013 AREKO, Tomanova 35 83107 Bratislava Vytepovanie koberca v miestnosti OST-13-265 č.a403, vytepovanie 2 ks kresiel a 6 ks stoličiek OST-13-256

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6 Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05

Více

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2018

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2018 Interné číslo faktúry číslo faktúry dodavateľa Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturova Suma vrátane DPH Identifi

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ zmluvy P.č. Faktúry 2012 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/12 2115508038 Vodné stočné 82,28 43/05

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Dodávateľ Adresa/Sídlo IČO Číslo faktúry Predmet faktúry Suma s DPH Dátum prijatia 1 Chéque Déjeuner Tomášikova 23/D, Bratislava

Dodávateľ Adresa/Sídlo IČO Číslo faktúry Predmet faktúry Suma s DPH Dátum prijatia 1 Chéque Déjeuner Tomášikova 23/D, Bratislava Dodávateľ Adresa/Sídlo IČO Číslo faktúry Predmet faktúry Suma s DPH Dátum prijatia 1 Chéque Déjeuner Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 115000391 stravenky 1469,6 5.1.2015 2 SVOP, s.r.o. Líščie údolie

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377

Více

dátum doručenia faktúry

dátum doručenia faktúry číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy

Více

Obec Pichne Faktúry rok 2016

Obec Pichne Faktúry rok 2016 1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2012 do : 31.01.2012 12/0001 12/0002 12/0003 12/0004 12/0005 12/0007 12/0008 12/0009 12/0010 12/0011 02.01.2012 Inmedia s.r.o. potraviny

Více

Číslo objednávky / Cena s DPH

Číslo objednávky / Cena s DPH Faktura č. Partner Adresa IČO Mena Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia Dátum splatnosti Dátum úhrady Dátum vystavenia 20150658 ELGAS, s.r.o. preplatok el.energie 6/2015 Považská

Více

Prehľad uhradených faktúr v období

Prehľad uhradených faktúr v období 19160016 gastrolístky - 2206 ks 7074,74 EUR 16/00157/107021/be 22.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 31396674 11600231 Vyučt.FA k 1916/16 7074,74 EUR 16/157/107021/be 03.3.2016 LE CHEQUE

Více