ZŠ M.R.Štefánika , 12: , Ivanka pri Dunaji, Ul.SNP 3 Kniha dodávateľských faktúr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ M.R.Štefánika , 12: , Ivanka pri Dunaji, Ul.SNP 3 Kniha dodávateľských faktúr"

Transkript

1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / SPP 5,00 s DPH malood.plyn ZŠ 01/ SPP 539,00 s DPH malood.plyn ŠJ 01/ SPP 200,87 s DPH energie-plyn vyučt. 12/ T Com 33,02 s DPH T Com 47,75 s DPH tel.účet ŠJ ZSE 2 699,04 s DPH energie-elektr. Čulenova Bratislava HISPA SK s.r.o. 409,33 s DPH Bancíkovej 1/A Bratislava ATC - JR, s.r.o. 850,64 s DPH Mabonex,s.r.o ,11 s DPH Verlag Dashofer 142,80 s DPH všeob.mat. Baštová Bratislava 1007 HEJ.sk 231,40 s DPH všeob.mat.-tonery Generali Slovensko poisťovňa 33,00 s DPH poistné Plynárenská 7/C Bratislava Brat.vod.spolocnost, a.s. 294,04 s DPH preddavok voda Prešovská Bratislava Gastrom s.r.o. 442,17 s DPH Záhradná Pezinok CITYFOOD s.r.o ,23 s DPH Nádražná Ivanka pri Dunaji HISPA SK s.r.o. 195,54 s DPH Bancíkovej 1/A Bratislava Bognár mäso 1 029,10 s DPH PICADO s.r.o ,43 s DPH

2 2 / 26 Vysokoškolákov Žilina T mobile 17,82 s DPH JurisDat-M. Medlen 22,00 s DPH Ondavska Bratislava SPP 730,20 s DPH ZSE 3 182,91 s DPH Čulenova Bratislava Vaclav Masarovic 186,40 s DPH Na Zahumni Zohor CBC Slovakia s.r.o. 16,26 s DPH Domkárska Bratislava ZŠ M.R.Štefánika 778,16 s DPH ZŠ M.R.Štefánika 1 149,72 s DPH Verlag Dashofer 46,79 s DPH Baštová Bratislava Banchem, s.r.o. 705,90 s DPH Rybny trh 332/ Dunajska Streda OBORIL 365,47 s DPH Sucha nad Parnou VEMA s.r.o 278,40 s DPH Prievozská Bratislava RENAR-revízia telov. zar. 287,92 s DPH Jozef Majerník Zohor HISPA SK s.r.o. 489,70 s DPH Bancíkovej 1/A Bratislava Bidvest Slovakia s.r.o. 333,84 s DPH Piešťanská 2321/ Nové Mesto nad Váhom Bidvest Slovakia s.r.o. 165,48 s DPH Piešťanská 2321/ Nové Mesto nad Váhom Bidvest Slovakia s.r.o. 369,60 s DPH Piešťanská 2321/ Nové Mesto nad Váhom FIPE Vranovský Peter 363,40 s DPH časopis malood.plyn ŠJ energie-elektr. revízia komínov údržba prev.strojov služby-prevod réžie cudzí odvod SF všeob.mat. všeob.mat. všeob.sl.-bozp údržba programu údržba telocv.náradia

3 3 / FIPE Vranovský Peter 337,22 s DPH Bognár mäso 1 290,14 s DPH Mabonex,s.r.o. 475,18 s DPH Gastrom s.r.o. 424,11 s DPH Záhradná Pezinok FIPE Vranovský Peter 45,62 s DPH SPP 5,00 s DPH malood.plyn ZŠ 02/ SPP 523,00 s DPH malood.plyn ŠJ 02/ SPP 5 424,92 s DPH energie-plyn vyučt. 01/ T Com 32,30 s DPH T Com 47,75 s DPH tel.účet ŠJ Poradca podnikateľa 76,00 s DPH všeob.sl. M.Rázusa 23A Žilina Gastroservis 93,60 s DPH údržba prev.strojov ŠJ Hlavná Jelka Setrex s.r.o. 384,00 s DPH Setrex s.r.o. 52,80 s DPH vyp.technika T mobile 70,79 s DPH Brat.vod.spolocnost, a.s. 294,04 s DPH preddavok voda 01 Prešovská Bratislava Elektropant 953,74 s DPH údržba budov-elektroinštalácia dielne Domky Zálesie RVC 22,00 s DPH seminár Hlavná Rovinka CBC Slovakia s.r.o. 7,64 s DPH údržba prev.strojov

4 4 / 26 Domkárska Bratislava ASC, s.r.o. 63,00 s DPH licencia Svoradova Bratislava Setrex s.r.o. 640,80 s DPH vyp.technika Setrex s.r.o. 384,00 s DPH Setrex s.r.o. 99,84 s DPH všeob.mat Elektropant 1 028,43 s DPH údržba budov-elektroinštalácia archívu Domky Zálesie 6019 Boudna Emma 15,96 s DPH Hudák Samuel 57,58 s DPH PICADO s.r.o. 376,01 s DPH Vysokoškolákov Žilina Bognár mäso 805,79 s DPH CITYFOOD s.r.o ,41 s DPH Nádražná Ivanka pri Dunaji Mabonex,s.r.o. 511,50 s DPH Mabonex,s.r.o. 432,85 s DPH Mabonex,s.r.o. 750,50 s DPH FIPE Vranovský Peter 446,84 s DPH FIPE Vranovský Peter 85,05 s DPH Gastrom s.r.o. 378,24 s DPH Záhradná Pezinok Arthur Gilbord s.r.o. 384,00 s DPH Cajlanská 121/ Pezinok Arthur Gilbord s.r.o. 922,08 s DPH Cajlanská 121/ Pezinok

5 5 / CITYFOOD s.r.o ,57 s DPH Nádražná Ivanka pri Dunaji SPP 5,00 s DPH malood.plyn ZŠ 03/ SPP 493,00 s DPH malood.plyn ŠJ 03/ T Com 47,75 s DPH služby MATEP s.r.o. 842,17 s DPH údržba miestnosti pre školníka Pribylinská Bratislava MATEP s.r.o ,00 s DPH údržba miestnosti pre archív Pribylinská Bratislava T Com 32,30 s DPH PAMIKO, s.r.o. 13,72 s DPH časopis Račianska Bratislava Gróf Ján 530,21 s DPH údržba prev.strojov SJ Pavlovova Bratislava SPP 4 463,58 s DPH energie-plyn vyučt. 02/ T mobile 82,52 s DPH Obec Ivanka pri Dunaji 3 632,20 s DPH komun.odpad 1/ Štefánikova Ivanka pri Dunaji CBC Slovakia s.r.o. 5,58 s DPH údržba prev.strojov Domkárska Bratislava Briston s.r.o. 249,90 s DPH všeob.mat.-čist.prostr. Fučíkova 144/ Sládkovičovo Kikoshop 364,76 s DPH všeob.mat.-čist.prostr. Malobielska Veľký Biel MATEP s.r.o ,64 s DPH údržba miestnosti - WC chlap. Pribylinská Bratislava MATEP s.r.o ,58 s DPH údržba miestnosti - WC chlap. Pribylinská Bratislava MATEP s.r.o ,87 s DPH údržba miestnosti - WC chlap. Pribylinská Bratislava Setrex s.r.o. 382,80 s DPH všeob.mat.

6 6 / Boni Fructi s.r.o. 560,11 s DPH Lipnická 3035/ Dunajská Lužná Bognár mäso 1 122,20 s DPH Bognár mäso 472,03 s DPH Gastrom s.r.o. 522,00 s DPH Záhradná Pezinok Gastrom s.r.o. 638,84 s DPH Záhradná Pezinok HISPA SK s.r.o. 41,04 s DPH Bancíkovej 1/A Bratislava HISPA SK s.r.o. 762,98 s DPH Bancíkovej 1/A Bratislava PICADO s.r.o. 673,01 s DPH Vysokoškolákov Žilina FIPE Vranovský Peter 43,14 s DPH FIPE Vranovský Peter 194,62 s DPH Mabonex,s.r.o. 174,36 s DPH Mabonex,s.r.o. 408,79 s DPH Mabonex,s.r.o. 683,36 s DPH Mabonex,s.r.o. 500,38 s DPH Mabonex,s.r.o. 664,31 s DPH Pasta Italia 590,00 s DPH Gaštanová Ivanka pri Dunaji Papera s.r.o. 418,55 s DPH Čerešňová Banská Bystrica Papera s.r.o. 168,62 s DPH Čerešňová Banská Bystrica občerstvenie zo SF všeob.mat.-čist.prostr. všeob.mat.-čist.prostr.

7 7 / T Com 32,30 s DPH Setrex s.r.o. 384,00 s DPH T Com 47,75 s DPH tel.účet ŠJ ZSE 3 182,91 s DPH energie-elektr. Čulenova Bratislava SPP 3 480,92 s DPH energie-plyn vyučt. 03/ Brat.vod.spolocnost, a.s ,10 s DPH vyučt.vody Prešovská Bratislava ZŠ M.R.Štefánika 495,74 s DPH odvod SF ZŠ M.R.Štefánika 549,99 s DPH odvod SF ZŠ M.R.Štefánika 524,81 s DPH odvod SF Boni Fructi s.r.o. 420,08 s DPH Lipnická 3035/ Dunajská Lužná CITYFOOD s.r.o ,45 s DPH Nádražná Ivanka pri Dunaji FIPE Vranovský Peter 38,70 s DPH FIPE Vranovský Peter 137,73 s DPH Bognár mäso 584,22 s DPH HISPA SK s.r.o. 461,81 s DPH Bancíkovej 1/A Bratislava Mabonex,s.r.o. 485,53 s DPH Mabonex,s.r.o. 350,84 s DPH Mabonex,s.r.o. 581,42 s DPH CBC Slovakia s.r.o. 11,21 s DPH údržba prev.strojov

8 8 / 26 Domkárska Bratislava SPP 2,66 s DPH Setrex s.r.o. 24,96 s DPH Orange Slovensko a.s. 28,65 s DPH Prievozská 6/A Bratislava T mobile 81,95 s DPH Banchem, s.r.o. 339,35 s DPH Rybny trh 332/ Dunajska Streda Gastroservis 421,44 s DPH Hlavná Jelka Brat.vod.spolocnost, a.s. 726,32 s DPH Prešovská Bratislava OBORIL 389,23 s DPH Sucha nad Parnou Bognár mäso 952,46 s DPH Bidvest Slovakia s.r.o. 480,29 s DPH Piešťanská 2321/ Nové Mesto nad Váhom Mabonex,s.r.o. 336,82 s DPH PICADO s.r.o. 274,57 s DPH Vysokoškolákov Žilina PICADO s.r.o. 981,28 s DPH Vysokoškolákov Žilina PICADO s.r.o. 584,88 s DPH Vysokoškolákov Žilina SPP 5,00 s DPH SPP 73,00 s DPH 1080 SJ pri ZS 76,03 s DPH SNP Ivanka pri Dunaji T Com 32,30 s DPH malood.plyn ZŠ vyučt. FA vyp.tech. všeob.mat.-čist.prostr. ŠJ všeob.mat.-čist.prostr. ŠJ voda všeob.sl.-rev.has.prístrojov malood.plyn ZŠ 05/2013 malood.plyn ŠJ 05/2013 stravné KK basketbal D

9 9 / T Com 49,01 s DPH tel.účet ŠJ Abiset s.r.o. 328,87 s DPH ŠJ 1.mája 46/ Malacky STAVREM PLUS s.r.o ,17 s DPH údržba budov-podlaha Boldocka Senec ZŠ M.R.Štefánika 872,69 s DPH stravné ZŠ M.R.Štefánika 1 160,39 s DPH stravné ZŠ M.R.Štefánika 1 163,13 s DPH stravné Gastroservis 303,96 s DPH údržba prev.strojov Hlavná Jelka Setrex s.r.o. 384,00 s DPH SPP 1 861,16 s DPH energie-plyn vyučt. 04/ Škoda Martin 16,51 s DPH FIPE Vranovský Peter 233,85 s DPH FIPE Vranovský Peter 130,08 s DPH FIPE Vranovský Peter 182,46 s DPH ATC - JR, s.r.o ,71 s DPH Arthur Gilbord s.r.o. 592,80 s DPH Cajlanská 121/ Pezinok Mabonex,s.r.o ,92 s DPH Bognár mäso 1 084,70 s DPH PICADO s.r.o ,31 s DPH Vysokoškolákov Žilina Bystran Vladimír 1 407,17 s DPH

10 10 / 26 Matičná Bratislava CBC Slovakia s.r.o. 13,62 s DPH Domkárska Bratislava Brat.vod.spolocnost, a.s. 726,32 s DPH Prešovská Bratislava T mobile 98,51 s DPH DIPOS, s.r.o. 407,70 s DPH Horná Banská Bystrica Orange Slovensko a.s. 45,90 s DPH Prievozská 6/A Bratislava Kozaňák Anton 1 844,16 s DPH Mútne č.d Mútne ATC - JR, s.r.o ,72 s DPH ATC - JR, s.r.o. 300,78 s DPH HISPA SK s.r.o. 286,80 s DPH Bancíkovej 1/A Bratislava Bidvest Slovakia s.r.o. 95,04 s DPH Piešťanská 2321/ Nové Mesto nad Váhom PICADO s.r.o. 699,20 s DPH Vysokoškolákov Žilina Bognár mäso 545,26 s DPH Mabonex,s.r.o. 128,52 s DPH Slovex Š. Vacula 39,00 s DPH Rovensko Senica Gastro Trade Sloboda 279,24 s DPH Hlavná 1357/ Jelka Setrex s.r.o. 172,68 s DPH Setrex s.r.o. 384,00 s DPH MALMUR 1 203,70 s DPH na Záchrastí Bytčica údržba prev.strojov voda nábytok-tabula údržba budov-chem.uč. všeob.mat. všeob.mat.-tonery údržba budov-maľovanie

11 11 / SPP 5,00 s DPH malood.plyn ZŠ 06/ SPP 31,00 s DPH malood.plyn ŠJ 06/ T Com 32,30 s DPH T Com 47,75 s DPH tel.účet ŠJ Bognár mäso 758,21 s DPH FIPE Vranovský Peter 253,80 s DPH ATC - JR, s.r.o. 116,64 s DPH ATC - JR, s.r.o. 784,92 s DPH Mabonex,s.r.o. 165,08 s DPH Mabonex,s.r.o. 779,80 s DPH Bidvest Slovakia s.r.o. 419,04 s DPH Piešťanská 2321/ Nové Mesto nad Váhom PICADO s.r.o. 533,08 s DPH Vysokoškolákov Žilina Bystran Vladimír 1 797,10 s DPH Matičná Bratislava 6090 Boorová 2,24 s DPH ZŠ M.R.Štefánika 174,30 s DPH občerstvenie zo SF Str.sluzieb skole 120,00 s DPH doprava zo SF Hurbanova Senec Setrex s.r.o. 168,00 s DPH všeob.mat.-tonery SPP 738,49 s DPH energie-plyn vyučt. 05/ ZŠ M.R.Štefánika 1 215,19 s DPH stravné 04

12 12 / ZŠ M.R.Štefánika 1 227,52 s DPH CBC Slovakia s.r.o. 8,98 s DPH Domkárska Bratislava T mobile 98,20 s DPH Brat.vod.spolocnost, a.s. 726,32 s DPH Prešovská Bratislava Setrex s.r.o. 384,00 s DPH Setrex s.r.o. 55,20 s DPH Mabonex,s.r.o. 2,80 s DPH Mabonex,s.r.o. 333,77 s DPH Bognár mäso 811,93 s DPH ATC - JR, s.r.o. 336,60 s DPH 2000 Obec Ivanka pri Dunaji ,00 s DPH Štefánikova Ivanka pri Dunaji T Com 32,30 s DPH T Com 47,75 s DPH SPP 735,05 s DPH SPP 5,00 s DPH SPP 29,00 s DPH ZSE 3 182,91 s DPH Čulenova Bratislava Bystran Vladimír 851,82 s DPH Matičná Bratislava stravné 05 údržba prev.strojov voda všeob.mat.-tonery ŠJ odvod škol.a strav. tel.účet ŠJ energie-plyn vyučt. 06/2013 malood.plyn ZŠ 07/2013 malood.plyn ŠJ 07/2013 el.energia 07-09/2013

13 13 / Mabonex,s.r.o. 658,56 s DPH FIPE Vranovský Peter 484,92 s DPH Bognár mäso 880,28 s DPH ZŠ M.R.Štefánika 7 315,70 s DPH služby-prevod réžie cudzí+žiaci 2001 Obec Ivanka pri Dunaji 7 000,00 s DPH odvod réžie Štefánikova Ivanka pri Dunaji Orange Slovensko a.s. 5,49 s DPH Prievozská 6/A Bratislava Brat.vod.spolocnost, a.s. 726,32 s DPH voda Prešovská Bratislava OBORIL 365,47 s DPH všeob.sl.-bozp Sucha nad Parnou SEVT,a.s. 149,33 s DPH všeob.mat.-tlačivá Cementarenska cesta Banska Bystrica Renar Slovakia s.r.o. 370,00 s DPH doprava zo SF Hraničná Bratislava T mobile 99,42 s DPH Setrex s.r.o. 384,00 s DPH T Com 54,06 s DPH tel.účet ŠJ T Com 32,30 s DPH SPP 647,44 s DPH energie-plyn vyučt. 07/ SPP 5,00 s DPH malood.plyn ZŠ 08/ SPP 29,00 s DPH malood.plyn ŠJ 08/ Brat.vod.spolocnost, a.s. 726,32 s DPH voda Prešovská Bratislava ASC, s.r.o. 129,00 s DPH

14 14 / 26 Svoradova Bratislava MATEP s.r.o ,57 s DPH údržba budovy Pribylinská Bratislava Kooperatíva 1 302,38 s DPH poistka Štefanovičova Bratislava OBORIL 365,47 s DPH všeob.sl.-bozp Sucha nad Parnou Gastroservis 640,50 s DPH údržba prev.strojov Hlavná Jelka Brišák Marián 2 116,00 s DPH údržba budov-maľovanie kuchyne Sihelné Sihelné Brišák Marián 2 688,00 s DPH údržba budov-maľovanie ŠJ Sihelné Sihelné 6100 Jánošíková Eva 14,56 s DPH Pecha Dušan 11,91 s DPH Vallová Diana 4,06 s DPH Olajcová Martina 13,96 s DPH Hanová Nina 27,60 s DPH Nedvěd Ivan 46,53 s DPH Kazičková Natália 31,80 s DPH Maričová Beáta 19,75 s DPH Zorjanová Dominika 9,28 s DPH Koleničová Valéria a Nina 15,19 s DPH Blchová Dominika a Mia 5,78 s DPH Čamborová Lea a Tamara 7,08 s DPH

15 15 / Maľová Martina a Ema 40,50 s DPH ATC - JR, s.r.o. 977,52 s DPH ATC - JR, s.r.o. 957,28 s DPH ATC - JR, s.r.o. 153,13 s DPH ATC - JR, s.r.o. 675,26 s DPH ATC - JR, s.r.o. 204,18 s DPH Mabonex,s.r.o ,80 s DPH Arthur Gilbord s.r.o. 597,00 s DPH Cajlanská 121/ Pezinok Gastrom s.r.o. 591,39 s DPH Záhradná Pezinok Arva Jozef, SHR 360,00 s DPH T mobile 110,38 s DPH SPP 672,30 s DPH energie-plyn vyučt. 08/ SPP 5,00 s DPH malood.plyn ZŠ 09/ SPP 60,00 s DPH malood.plyn ŠJ 09/ T Com 51,54 s DPH tel.účet ŠJ T Com 32,30 s DPH Setrex s.r.o. 384,00 s DPH Banchem, s.r.o. 905,44 s DPH materiál Rybny trh 332/ Dunajska Streda TEPO 110,00 s DPH všeob.sl.-tepovanie

16 16 / 26 Fándlyho Pezinok Banchem, s.r.o. 205,39 s DPH materiál Rybny trh 332/ Dunajska Streda 1149 Home Inside s.r.o. 30,40 s DPH materiál T mobile 102,25 s DPH Orange Slovensko a.s. 2,73 s DPH Prievozská 6/A Bratislava Brat.vod.spolocnost, a.s. 726,32 s DPH voda Prešovská Bratislava IVES 83,65 s DPH Čs. armády Košice Littera 23,56 s DPH materiál M.R.Štefánika Martin Littera 10,26 s DPH materiál M.R.Štefánika Martin Websupport s.r.o. 73,08 s DPH Staré grunty Bratislava Generali Slovensko poisťovňa 66,51 s DPH poistné za majetok Plynárenská 7/C Bratislava Lyreco CE, SE 191,36 s DPH materiál Na Pántoch Bratislava 6122 Frohlichová Denisa 27,46 s DPH Chovančák Filip 19,15 s DPH Mabonex,s.r.o ,17 s DPH Mabonex,s.r.o. 315,68 s DPH Mabonex,s.r.o. 284,04 s DPH Mabonex,s.r.o ,44 s DPH Mabonex,s.r.o. 232,85 s DPH

17 17 / Mabonex,s.r.o ,33 s DPH ATC - JR, s.r.o. 749,58 s DPH ATC - JR, s.r.o. 613,21 s DPH ATC - JR, s.r.o ,23 s DPH Boni Fructi s.r.o. 282,91 s DPH Lipnická 3035/ Dunajská Lužná Boni Fructi s.r.o. 139,69 s DPH Lipnická 3035/ Dunajská Lužná Bognár mäso 899,99 s DPH Bognár mäso 964,44 s DPH PICADO s.r.o ,45 s DPH Vysokoškolákov Žilina PICADO s.r.o. 852,08 s DPH Vysokoškolákov Žilina FIPE Vranovský Peter 711,01 s DPH CITYFOOD s.r.o ,66 s DPH Nádražná Ivanka pri Dunaji SEVT,a.s. 13,34 s DPH materiál Cementarenska cesta Banska Bystrica SPP 778,80 s DPH energie-plyn vyučt. 09/ T Com 32,30 s DPH T Com 51,54 s DPH tel.účet ŠJ SPP 5,00 s DPH malood.plyn ZŠ 10/ SPP 184,00 s DPH malood.plyn ŠJ 10/ Setrex s.r.o. 384,00 s DPH

18 18 / CBC Slovakia s.r.o. 18,77 s DPH Domkárska Bratislava ZSE 3 182,91 s DPH Čulenova Bratislava Ada 643,20 s DPH Ružová Ivanka pri Dunaji Bystran Vladimír 1 010,83 s DPH Matičná Bratislava Mabonex,s.r.o. 151,65 s DPH Mabonex,s.r.o. 345,13 s DPH Mabonex,s.r.o. 201,79 s DPH ATC - JR, s.r.o. 68,59 s DPH ATC - JR, s.r.o. 735,52 s DPH ATC - JR, s.r.o ,40 s DPH Brat.vod.spolocnost, a.s. 726,32 s DPH Prešovská Bratislava Setrex s.r.o. 472,32 s DPH ZŠ M.R.Štefánika 594,86 s DPH ZŠ M.R.Štefánika 678,68 s DPH ZŠ M.R.Štefánika 688,31 s DPH ZŠ M.R.Štefánika 267,36 s DPH ZŠ M.R.Štefánika 221,34 s DPH ZŠ M.R.Štefánika 614,61 s DPH údržba prev.strojov el.energia 10-11/2013 všeob.sl.-revízia kotlov voda všeob.mat.-držiak+materiál na projektor odvod SF 04 odvod SF 05 odvod SF 06 odvod SF 07 odvod SF 08 odvod SF 09

19 19 / CBC Slovakia s.r.o. 3,02 s DPH údržba prev.strojov Domkárska Bratislava Orange Slovensko a.s. 23,81 s DPH Prievozská 6/A Bratislava AD REM 40,80 s DPH materiál-uč.pomôcky Mánesovo nám Bratislava T mobile 109,10 s DPH Gastro Trade Sloboda 142,20 s DPH materiál-čist.prostr. ŠJ Hlavná 1357/ Jelka SKOLEX, s.r.o. 350,58 s DPH materiál-nábytok Pribinova Bratislava Vaclav Masarovic 216,00 s DPH revízia komínov Na Zahumni Zohor ATC - JR, s.r.o. 534,94 s DPH ATC - JR, s.r.o. 83,88 s DPH Bognár mäso 1 924,27 s DPH Arthur Gilbord s.r.o. 360,00 s DPH Cajlanská 121/ Pezinok Gastrom s.r.o. 915,50 s DPH Záhradná Pezinok Mabonex,s.r.o. 150,54 s DPH CITYFOOD s.r.o ,67 s DPH Nádražná Ivanka pri Dunaji CITYFOOD s.r.o. 394,56 s DPH Nádražná Ivanka pri Dunaji 6156 Bahúl Oliver 7,87 s DPH Ištok Marek 32,55 s DPH Smolicová Miriam 5,87 s DPH NAY a.s. 145,21 s DPH prev.stroje-cd prehrávače

20 20 / 26 Tuhovská Bratislava SPP 5,00 s DPH SPP 304,00 s DPH Setrex s.r.o. 309,90 s DPH Setrex s.r.o. 510,83 s DPH Setrex s.r.o. 447,09 s DPH Lyreco CE, SE 978,54 s DPH Na Pántoch Bratislava SPP 4 736,00 s DPH T Com 51,54 s DPH Slovdae s.r.o. 35,90 s DPH Záleská Ivanka pri Dunaji Boni Fructi s.r.o. 565,82 s DPH Lipnická 3035/ Dunajská Lužná Bognár mäso 889,07 s DPH FIPE Vranovský Peter 757,09 s DPH ATC - JR, s.r.o. 601,10 s DPH T Com 32,80 s DPH Setrex s.r.o. 384,00 s DPH Setrex s.r.o ,60 s DPH ZŠ M.R.Štefánika 623,38 s DPH ZŠ M.R.Štefánika 826,50 s DPH malood.plyn ZŠ 11/2013 malood.plyn ŠJ 11/2013 všeob.mat.-lampa do projektora všeob.mat.-tonery prev.stroje-infra reflektor+spínací zdroj na kameru všeob.mat.-tonery energie-plyn preddavok 11/2013 tel.účet ŠJ prev.stroje-ponorné čerpadlo vyp.technika odvod SF 10 jubileum zo SF

21 21 / ZŠ M.R.Štefánika 970,50 s DPH jubileum zo SF Brat.vod.spolocnost, a.s. 726,32 s DPH voda Prešovská Bratislava SPP 1 535,18 s DPH energie-plyn veľkood. 10/ SPP 5 200,00 s DPH energie-plyn preddavok 12/ Obec Ivanka pri Dunaji 2 717,28 s DPH myl.platba Štefánikova Ivanka pri Dunaji Banchem, s.r.o. 86,81 s DPH čist.prostr. Rybny trh 332/ Dunajska Streda ZŠ M.R.Štefánika 1 091,89 s DPH stravné ZŠ M.R.Štefánika 1 242,59 s DPH stravné ZŠ M.R.Štefánika 1 285,06 s DPH stravné ATC - JR, s.r.o. 436,30 s DPH ATC - JR, s.r.o. 299,76 s DPH ATC - JR, s.r.o. 114,36 s DPH Arthur Gilbord s.r.o. 720,00 s DPH Cajlanská 121/ Pezinok CITYFOOD s.r.o. 725,84 s DPH Nádražná Ivanka pri Dunaji Gastrom s.r.o. 403,02 s DPH Záhradná Pezinok Bystran Vladimír 1 348,04 s DPH Matičná Bratislava RVC 20,00 s DPH seminár Hlavná Rovinka KOMENSKY s.r.o. 198,72 s DPH Park Mládeže Košice T mobile 101,27 s DPH

22 22 / Orange Slovensko a.s. 32,17 s DPH Prievozská 6/A Bratislava Gastroservis 421,44 s DPH čist.prostr. do myčky Hlavná Jelka 2002 Kapusníková 24,00 s DPH omylom uhradené školné Bidvest Slovakia s.r.o. 341,57 s DPH Piešťanská 2321/ Nové Mesto nad Váhom Bidvest Slovakia s.r.o. 423,36 s DPH Piešťanská 2321/ Nové Mesto nad Váhom Mabonex,s.r.o. 81,00 s DPH Mabonex,s.r.o. 451,37 s DPH Mabonex,s.r.o. 97,60 s DPH PICADO s.r.o. 874,37 s DPH Vysokoškolákov Žilina CITYFOOD s.r.o. 439,13 s DPH Nádražná Ivanka pri Dunaji Bognár mäso 1 596,80 s DPH Setrex s.r.o ,60 s DPH Setrex s.r.o. 447,08 s DPH CBC Slovakia s.r.o. 8,34 s DPH Domkárska Bratislava ATC - JR, s.r.o. 787,86 s DPH ATC - JR, s.r.o. 772,20 s DPH CITYFOOD s.r.o. 266,50 s DPH Nádražná Ivanka pri Dunaji Gastrom s.r.o ,50 s DPH Záhradná Pezinok vyp.technika prev.stroje-infra reflektor+spínací zdroj na kameru údržba prev.strojov

23 23 / SKOLEX, s.r.o. 159,32 s DPH nábytok Pribinova Bratislava SANEM invest s.r.o. 247,20 s DPH všeob.mat. Školská Ivanka pri Dunaji exe s.r.o ,00 s DPH všeob.mat. Slávičie údolie Bratislava 2003 Greppel 18,00 s DPH omylom uhradené školné SPP 210,98 s DPH popl.za pripojenie Slovex Š. Vacula 203,00 s DPH prac.odevy ŠJ Rovensko Senica Lyreco CE, SE 132,78 s DPH kanc.mat. Na Pántoch Bratislava SPP 5,00 s DPH malood.plyn ZŠ 12/ SPP 358,00 s DPH malood.plyn ŠJ 12/ ZŠ M.R.Štefánika 1 221,24 s DPH odvod SF Setrex s.r.o. 59,52 s DPH všeob.mat.-toner šj Setrex s.r.o. 384,00 s DPH Setrex s.r.o ,00 s DPH FIPE Vranovský Peter 366,03 s DPH Mabonex,s.r.o. 619,70 s DPH Boni Fructi s.r.o. 565,99 s DPH Lipnická 3035/ Dunajská Lužná Bognár mäso 805,27 s DPH ATC - JR, s.r.o. 538,15 s DPH VESNA, n.o. 36,00 s DPH seminár

24 24 / 26 Smolenická Bratislava T Com 32,30 s DPH T Com 51,54 s DPH tel.účet ŠJ OBORIL 365,47 s DPH všeob.sl.-bozp Sucha nad Parnou ZŠ M.R.Štefánika 3,50 s DPH všeob.sl Banchem, s.r.o. 79,01 s DPH všeob.mat.-čist.prostr. zš Rybny trh 332/ Dunajska Streda Banchem, s.r.o. 996,54 s DPH všeob.mat.-čist.prostr. šj Rybny trh 332/ Dunajska Streda Mabonex,s.r.o. 313,82 s DPH Mabonex,s.r.o. 37,71 s DPH ATC - JR, s.r.o. 316,90 s DPH ATC - JR, s.r.o. 306,24 s DPH Bystran Vladimír 1 218,31 s DPH Matičná Bratislava CITYFOOD s.r.o ,34 s DPH Nádražná Ivanka pri Dunaji 6193 Jánošík Adam 14,52 s DPH Hanuska Ján 21,80 s DPH Slovex Š. Vacula 514,30 s DPH Rovensko Senica ATC - JR, s.r.o. 409,92 s DPH ATC - JR, s.r.o. 432,94 s DPH Bognár mäso 839,64 s DPH prac.odevy ZŠ

25 25 / Gastrom s.r.o. 985,05 s DPH Záhradná Pezinok Setrex s.r.o. 78,07 s DPH vyp.tech Setrex s.r.o. 384,00 s DPH Brat.vod.spolocnost, a.s. 726,32 s DPH voda Prešovská Bratislava ZŠ M.R.Štefánika 1 302,87 s DPH stravné Obec Ivanka pri Dunaji ,00 s DPH odvod škol.a strav. Štefánikova Ivanka pri Dunaji ZŠ M.R.Štefánika 8 687,97 s DPH služby-prevod réžie cudzí+žiaci Boni Fructi s.r.o. 283,00 s DPH Lipnická 3035/ Dunajská Lužná DEAR s.r.o ,81 s DPH údržba priestorov-blok A2,B2 Pribylinská Bratislava DEAR s.r.o ,81 s DPH údržba priestorov -blok A1,B1 Pribylinská Bratislava Gastroservis 647,16 s DPH údržba prev.str.-umývačka riadu Hlavná Jelka Orange Slovensko a.s. 16,46 s DPH Prievozská 6/A Bratislava SEVT,a.s. 125,10 s DPH tlačivá Cementarenska cesta Banska Bystrica T mobile 102,90 s DPH Bystran Vladimír 855,94 s DPH Matičná Bratislava SKOLEX, s.r.o ,61 s DPH tabule Pribinova Bratislava 1245 Obec Ivanka pri Dunaji 2 530,56 s DPH výroba a montáž plech.skríň Štefánikova Ivanka pri Dunaji 1246 Obec Ivanka pri Dunaji 268,80 s DPH dopravné Štefánikova Ivanka pri Dunaji Gastroservis 990,00 s DPH údržba prev.str.

26 26 / 26 Hlavná Jelka DEAR s.r.o ,00 s DPH Pribylinská Bratislava Setrex s.r.o ,80 s DPH Setrex s.r.o ,60 s DPH Bognár mäso 449,80 s DPH FIPE Vranovský Peter 235,69 s DPH CBC Slovakia s.r.o. 6,80 s DPH Domkárska Bratislava T Com 51,54 s DPH T Com 32,30 s DPH ZSE 1 492,02 s DPH Čulenova Bratislava SPP 5,00 s DPH SPP 382,00 s DPH SPP 463,00 s DPH údržba priestorov -blok A,B,ŠJ prev.stroje-dataprojektor vyp.tech. údržba prev.strojov tel.účet ŠJ vyučt.el.energie malood.plyn ZŠ 01/2014 malood.plyn ŠJ 01/2014 plyn TV

ZŠ M.R.Štefánika , 12: , Ivanka pri Dunaji, Ul.SNP 3 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ M.R.Štefánika , 12: , Ivanka pri Dunaji, Ul.SNP 3 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 31 1000 35815256 SPP 5,00 s DPH 10.01.2014 malood.plyn ZŠ 01/2014 1001 35815256 SPP

Více

ZŠ M.R.Štefánika , 9: , Ivanka pri Dunaji, Ul.SNP 3 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

ZŠ M.R.Štefánika , 9: , Ivanka pri Dunaji, Ul.SNP 3 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 37 900 Ručka David 2 389,50 s DPH 12.01.2015 projekt Erasmus+ 901 Čaputová Mária 2 389,50 s DPH

Více

ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr

ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 8 1000 35823551 ZSE 15.01.2015 1001 35850370 BVS 12,35 s DPH 15.01.2015 1002 35763469

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.05.2012 do: 31.07.2012 1 / 7 248 31331131 SEVT a.s. Banská Bystrica 106,33 s DPH

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto

Více

CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce

CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016

Více

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 224 do 800 1 / 25 224 31691552 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa 40,93 s DPH 4.5.2016

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

K n i h a z á v ä z k o v

K n i h a z á v ä z k o v Strana č.: 1 0459 Hodaň Andrej 10213 310,55 30.09.2013 10.10.2013 18.10.2013 310,55 16.10.2013 2013 0460 HISPA S.R.O. 130403788 2013 821 03 BRATISLAVA FD /0001 13 Regionálne vzdelávacie ce 1101 2013 Senica

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/

Více

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná

Více

Základná škola s materskou školou Slanec , 9: , Slanec, Hlavná 320/79 Kniha dodávateľských faktúr

Základná škola s materskou školou Slanec , 9: , Slanec, Hlavná 320/79 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 23 199 35763469 Slovak Telekom 54,50 s DPH 7.1.2015 200 35697270 Orange Slovensko, a.s. 35,00 s

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2012 do : 31.01.2012 12/0001 12/0002 12/0003 12/0004 12/0005 12/0007 12/0008 12/0009 12/0010 12/0011 02.01.2012 Inmedia s.r.o. potraviny

Více

Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8=

Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8= Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8= v sume 2017085 plyn 9100067194 1.3.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a PaedDr.Ján Sadloň 2017086 mobil 33,400

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč. Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Faktúry Por. číslo Popis fakturácie Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo K objednávke

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

ZS J.Svermu , 13: , Michalovce, J.Svermu 6 Kniha dodávateľských faktúr

ZS J.Svermu , 13: , Michalovce, J.Svermu 6 Kniha dodávateľských faktúr 1 / 5 82 36211222 Vychodosl.energetika,a.s. 1 280,00 s DPH 06.05.2015 zmluva záloh>platba za elektrinu 4/2015 Mlynska 31 04291 Kosice 83 35815256 SPP, a.s. 14,00 s DPH 06.05.2015 zmluva záloh.platba za

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr

Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 15 1 35697270 Orange 30,00 s DPH 5.1.2015 Bálint Rastislav 2 EKRONN 19,00 s

Více

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015

Více

Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_

Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ 173/2013 2013020067 36238023 Postel DS sgazdovský rad 40, 9 1 408,8

Více

Kniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo

Kniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo 2018001 ZSE Energia a.s. 7180927080 312,84 36677281 01.01.2018 15.01.2018 Elektrina vyúčtovanie Višnová 810 00 Čulenova 6 Bratislava 6 2018002 Ladislav Molnár - Rotalix 20180003 68,81 11810033 05.01.2018

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/224 97.34 2016/4 04.04.2016 Východoslovenská vodárenská Duklianska, 085 01 Bardejov 36570460 Raticová Gabriela, Účtovník odpadová voda - rozbor vzoriek

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 IČO. Funkcia. Meno

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 IČO. Funkcia. Meno KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Funkcia Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia

Více

Kniha prijatých faktúr

Kniha prijatých faktúr ZŠ s MŠ M. HELLA : 37831127 Dátum: 10.04.2016 Strana: 1 8001 1601400080 19.01.2016 02.02.2016 17.02.2016 156.25 ATC-JR s.r.o potraviny 8002 1601400281 19.01.2016 02.02.2016 17.02.2016 62.78 ATC-JR s.r.o

Více

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava Martinus.sk, a. s. M. R. Štefánika 58 036 01 Martin 13/2015 Šuľanová 7.5.2015 Objednávame si u Vás UP 3 ks Anglické slovníky v celkovej sume 102,90 vrátane DPH. Obchodná firma: Martinus.sk, a. s., M. R.

Více

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava

Více

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00

Více

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Více

Základná škola, Školská 399/1 Jelka , 12: , Jelka, Školská 399/1 Kniha dodávateľských faktúr

Základná škola, Školská 399/1 Jelka , 12: , Jelka, Školská 399/1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S:, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 8, T: 0, T:, T: 2, U: 0, U:, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok / 4 0769558525 475675 74680650 750768439 23320426 5020475 5 205022 9769558485

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

Kniha prijatých faktúr

Kniha prijatých faktúr ZŠ s MŠ M. HELLA : 37831127 Dátum: 31.12.2017 Strana: 1 8132 17018 06.10.2017 20.10.2017 25.10.2017 102.41 Stabon potraviny 8133 1701405218 06.10.2017 20.10.2017 25.10.2017 265.58 ATC-JR s.r.o potraviny

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 335 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 376,00 s DPH 6.10.2015 18/22.7.2005 zemný plyn-10/2015

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1

Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1 Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1 1 O2015/1 0.00 05.01.2015 PANDA PLUS-Róbert Knotek M.R.Štefánika 18, 92001 Hlohovec 34305084 Tonery, papier, fixy, spony 2 O2015/2 0.00 05.01.2015 Benjamín,

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 10: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 10: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 6 119 45847720 Cassien, s.r.o. 6 960,00 s DPH 120 45847720 Cassien, s.r.o. 13 920,00 s DPH 3.4.2014

Více

fak/vema S003 Org.: / /02/ Str.: 1 K N I H A F A K T Ú R P R I J A T Ý C H

fak/vema S003 Org.: / /02/ Str.: 1 K N I H A F A K T Ú R P R I J A T Ý C H fak/vema 29.01 S003 Org.: 36124711/0 1.-12. 2016 08/02/17 11.15 Str.: 1 07.01.16 20161348 FP160001 01.16 31602436 AJFA+AVIS, s.r.o. 49.50 18.01.16 14.01.16 P 11.01.16 22016 FP160002 01.16 34006273 RZMOSP-Reg.vzdel.centrum

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 8.04 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova 22, 92042 37248995 Stravné 12/2013 - SF 2 DF2014/2 92.46 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Gymnázium M.R.Štefanika , 7: , Košice, Nám.L.Novomeského 1233/4 Kniha dodávateľských faktúr

Gymnázium M.R.Štefanika , 7: , Košice, Nám.L.Novomeského 1233/4 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Pracovník: Sedlačeková Zdenka, čísla dokladov od 1 1 / 16 235 35815256 Slovenský plynár.priemys 5,39

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6 Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing. S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 767 161,71 s DPH 2.9.2015 768 87,98 s DPH 2.9.2015 2.9.2015 SL 01/2014 769

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFI2016/0005 448.00 05.09.2016 RR inžiniering, spol. s.r.o. Mlynica 145, 059 91 Mlynica 46505989 Dana Babiková za výkon komplexnej inžinierskej činnosti (IČ)

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr 15.5.

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr 15.5. ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 9:43 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 90 17622701 GMP 70,42 s DPH 17.4.2015

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012 Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov

Více