Technické služby mesta Tvrdošín Pod Velingom 263, Tvrdošín Kniha dodávateľských faktúr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technické služby mesta Tvrdošín Pod Velingom 263, Tvrdošín Kniha dodávateľských faktúr"

Transkript

1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: / Oravská vodárenská spoločnosť, a.s ,15 s DPH vodné stočné CBA VEREX 79,19 s DPH KZ z ,, alkohol Spišáková Petra Ing. - Majster Papier 319,79 s DPH Z _Z Kvetná 861/ Dunajská Lužná Normál s.r.o. 66,83 s DPH /2016/CTT 03/ Vandemoortele Slovenská republika, s.r.o. 122,62 s DPH /2016/CTT FEGA FROST s.r.o. 36,19 s DPH /2016/CTT FEGA FROST s.r.o. 180,61 s DPH /2016/CTT OTIS Výťahy s.r.o. 22,08 s DPH /2016/CTT školenie na výťahy-kuchyňa Rožňavská Bratislava CBA VEREX a.s. 106,25 s DPH /2016/CTT KZ z alkohol CBA VEREX 29,80 s DPH /2016/CTT Normál s.r.o. 164,95 s DPH /2016/CTT 03/ Websupport s.r.o. 14,76 s DPH /2016/CTT doména Staré Grunty Bratislava Elgas, s.r.o ,00 s DPH plyn Normál s.r.o. 7,85 s DPH /2016/CTT 03/2015 ovocie Normál s.r.o. 199,80 s DPH /2016/CTT 03/ Normál s.r.o. 35,66 s DPH /2016/CTT 03/ FEGA FROST s.r.o. 24,40 s DPH /2016/CTT Ryba Žilina, spol. s r.o. 93,60 s DPH /2016/CTT

2 2 / 25 Hviezdoslavova Žilina Vandemoortele Slovenská republika, s.r.o. 107,93 s DPH /2016/CTT Normál s.r.o. 95,15 s DPH /2016/CTT 03/ IMAGE Marketing s.r.o. 75,00 s DPH /2016/CTT Medvedzie 123/ Tvrdošín GastroVrábeľ s.r.o. 86,40 s DPH /2016/CTT M.R.Štefánika Dolný Kubín FEGA FROST s.r.o. 240,08 s DPH /2016/CTT Normál s.r.o. 142,19 s DPH /2016/CTT 03/ Normál s.r.o. 139,86 s DPH /2016/CTT 03/ Vandemoortele Slovenská republika, s.r.o. 159,29 s DPH /2016/CTT ASKO-NÁBYTOK spol.s r.o. 356,89 s DPH /2016/CTT Cesta na Senec 2B Bratislava FEGA FROST s.r.o. 244,86 s DPH /2016/CTT CBA VEREX a.s. 244,42 s DPH /2016/CTT KZ z CBA VEREX 61,00 s DPH /2016/CTT Normál s.r.o. 88,44 s DPH /2016/CTT 03/ Vandemoortele Slovenská republika, s.r.o. 12,00 s DPH ZoUV z Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 50,00 s DPH LA VIRTU, s.r.o. 187,20 s DPH /2016/CTT Booking.com B.V 245,68 s DPH PZ z COR Waste, s.r.o. 20,00 s DPH ZoO z tlač jedálne a nápojové lístky oprava kávovaru DHM postele alkohol nájom vitríny voda provízia zber odpadu

3 3 / Peter Šubjak 55,20 s DPH Nábrežie Ľ. Štúra Trstená DSi DATA, s.r.o. 99,60 s DPH / FEGA FROST s.r.o. 24,48 s DPH FEGA FROST s.r.o. 207,93 s DPH FEGA FROST s.r.o. 30,92 s DPH /2016/CTT /2016/CTT /2016/CTT Stredoslovenská energetika, a.s. 210,00 s DPH Normál s.r.o. 37,39 s DPH /2016/CTT 03/ Gastro Star s.r.o. 147,74 s DPH /2016/CTT Banská Nové Mesto nad Váhom Normál s.r.o. 33,32 s DPH /2016/CTT 03/ Stredoslovenská energetika, a.s ,68 s DPH DSi DATA, s.r.o. 388,16 s DPH Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. 314,42 s DPH /2016/CTT Normál s.r.o. 110,18 s DPH /2016/CTT 03/ FEGA FROST s.r.o. 190,19 s DPH Jančo Anton 50,00 s DPH /2016/CTT /2016/CTT 1. kolónia 2159/ Martin Spišáková Petra Ing. - Majster Papier 220,96 s DPH Z Kvetná 861/ Dunajská Lužná CBA VEREX 27,34 s DPH /2016/CTT Elgas, s.r.o ,00 s DPH Normál s.r.o. 116,76 s DPH /2016/CTT 03/2015 služby PO a BOZP servisné práce internet, telefón preprávky deratizácia alkohol plyn

4 4 / MATRATEX Manufacture, s.r.o. 259,20 s DPH /2016/CTT 503 Záhradnícka 58/A Bratislava LA VIRTU, s.r.o. 144,00 s DPH /2016/CTT FEGA FROST s.r.o. 190,46 s DPH /2016/CTT Vandemoortele Slovenská republika, s.r.o. 215,71 s DPH /2016/CTT ZoUV z Normál s.r.o. 78,43 s DPH /2016/CTT 03/ GurmEko s.r.o. 43,17 s DPH /2016/CTT Bystrická cesta Ružomberok RABČAN-GROUP,s.r.o. 148,96 s DPH /2016/CTT Liesek Liesek Normál s.r.o. 144,10 s DPH /2016/CTT 03/ Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 50,00 s DPH Booking.com B.V 86,64 s DPH PZ z Peter Šubjak 153,60 s DPH /2016/CTT Nábrežie Ľ. Štúra Trstená DSi DATA, s.r.o. 99,60 s DPH / Spišáková Petra Ing. - Majster Papier 78,83 s DPH Z Kvetná 861/ Dunajská Lužná CBA VEREX 41,88 s DPH /2016/CTT CBA VEREX 134,84 s DPH /2016/CTT IMAGE Marketing s.r.o. 21,60 s DPH /2016/CTT Medvedzie 123/ Tvrdošín COR Waste, s.r.o. 20,00 s DPH ZoO z ASKO-NÁBYTOK spol.s r.o. 446,00 s DPH /2016/CTT Cesta na Senec 2B Bratislava matrace na postele DHM revízia prístrojov vodné provízia BOZP a PO, dokumentácia OPP servis alkohol tlač nápojových lístkov zber odpadu postele

5 5 / Vandemoortele Slovenská republika, s.r.o. 12,00 s DPH ZoUV z CBA VEREX 106,80 s DPH FEGA FROST s.r.o. 161,32 s DPH /2016/CTT /2016/CTT Stredoslovenská energetika, a.s. 210,00 s DPH Normál s.r.o. 197,11 s DPH /2016/CTT 03/ GurmEko s.r.o. 27,83 s DPH Bystrická cesta Ružomberok Gastrolux s.r.o. 71,76 s DPH Bytčická Žilina GIGABIT s.r.o. 130,56 s DPH /2016/CTT /2016/CTT /2016/CTT Antona Bernoláka Ružomberok Stredoslovenská energetika, a.s ,26 s DPH DSi DATA, s.r.o. 391,52 s DPH D-Group s.r.o. 483,68 s DPH Z _Z Veternicová Bratislava Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. 410,34 s DPH /2016/CTT Normál s.r.o. 187,02 s DPH /2016/CTT 03/ CBA VEREX 187,74 s DPH CBA VEREX 14,34 s DPH /2016/CTT /2016/CTT Elgas, s.r.o ,00 s DPH FEGA FROST s.r.o. 183,08 s DPH CBA VEREX 114,26 s DPH /2016/CTT /2016/CTT Normál s.r.o. 94,64 s DPH /2016/CTT 03/2015 nájom vitríny alkohol, školenie, servis internet, alkohol plyn, alkohol

6 6 / Normál s.r.o. 144,35 s DPH /2016/CTT 03/ SOZA 590,40 s DPH VP/16/47489/001 Rastislavova Bratislava GIGABIT s.r.o. 481,13 s DPH /2016/CTT Antona Bernoláka Ružomberok Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 50,00 s DPH FEGA FROST s.r.o. 221,63 s DPH /2016/CTT Normál s.r.o. 146,69 s DPH /2016/CTT 03/ Vandemoortele Slovenská republika, s.r.o. 91,30 s DPH /2016/CTT Normál s.r.o. 111,90 s DPH /2016/CTT 03/ OTIS Výťahy s.r.o. 261,00 s DPH P6649 Rožňavská Bratislava CBA VEREX a.s. 117,78 s DPH /2016/CTT KZ z COR Waste, s.r.o. 20,00 s DPH ZoO z DSi DATA, s.r.o. 99,60 s DPH / Peter Šubjak 39,60 s DPH Nábrežie Ľ. Štúra Trstená Spišáková Petra Ing. - Majster Papier 63,36 s DPH Z Kvetná 861/ Dunajská Lužná Booking.com B.V 78,48 s DPH PZ z Stredoslovenská energetika, a.s. 210,00 s DPH Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. 383,49 s DPH /2016/CTT CBA VEREX 27,76 s DPH /2016/CTT odmena za hudbu fiškálne pamäte vodné servis výťahov víno zber odpadu servisné práce služby PO a BOZP provízia

7 7 / LA VIRTU, s.r.o. 172,80 s DPH /2016/CTT CBA VEREX a.s. 51,97 s DPH /2016/CTT KZ z Normál s.r.o. 234,50 s DPH /2016/CTT 03/ D-Group s.r.o. 337,36 s DPH Z _Z Veternicová Bratislava Stredoslovenská energetika, a.s ,72 s DPH Normál s.r.o. 157,03 s DPH /2016/CT 03/ FEGA FROST s.r.o. 400,98 s DPH /2016/CT DSi DATA, s.r.o. 391,00 s DPH CBA VEREX 82,96 s DPH /2016/CT Normál s.r.o. 136,87 s DPH /2016/CT 03/ FEGA FROST s.r.o. 72,41 s DPH /2016/CT Elgas, s.r.o ,00 s DPH Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. 78,74 s DPH Gastrolux s.r.o. 71,76 s DPH /2016/CT /2016/CT Bytčická Žilina Normál s.r.o. 175,42 s DPH /2016/CT 03/ LA VIRTU, s.r.o. 119,28 s DPH /2016/CT FEGA FROST s.r.o. 158,53 s DPH /2016/CT Normál s.r.o. 62,11 s DPH /2016/CT 03/ GIGABIT s.r.o. 40,00 s DPH /2016/CT licencia zelenia,ovocie internet upomienka,ovocie plyn,ovocie čaj,

8 8 / 25 Antona Bernoláka Ružomberok LA VIRTU, s.r.o. 194,40 s DPH /2016/CTT CBA VEREX 27,76 s DPH /2016/CT LA VIRTU, s.r.o. 168,00 s DPH /2016/CT Vandemoortele Slovenská republika, s.r.o. 71,83 s DPH /2016/CT COR Waste, s.r.o. 20,00 s DPH ZoO z Peter Šubjak 39,60 s DPH Nábrežie Ľ. Štúra Trstená Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 50,00 s DPH Booking.com B.V 60,24 s DPH PZ z Vandemoortele Slovenská republika, s.r.o. 48,00 s DPH ZoUV z VSW fire s.r.o ,00 s DPH /2016/CT Tatranská Banská Bystrica Normál s.r.o. 200,78 s DPH /2016/CT 03/ DSi DATA, s.r.o. 99,60 s DPH / BALGAS s.r.o. 771,60 s DPH /2016/CT Andreja Hlinku 2005/ Varín Stredoslovenská energetika, a.s. 210,00 s DPH CBA VEREX a.s. 74,86 s DPH /2016/CT KZ z Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. 174,08 s DPH /2016/CT DSi DATA, s.r.o. 388,79 s DPH Stredoslovenská energetika, a.s ,20 s DPH zber odpadu PO, BOZP vodné provízia prenájom vitríny revízia EPS servis revízia kotlov internet upomienka

9 9 / CBA VEREX a.s. 95,03 s DPH /2016/CT KZ z Bc. Erika Šutá, Práca-zdravie 109,25 s DPH , Mokraďská 563/ Dolný Kubín Elgas, s.r.o ,00 s DPH Korman Jozef - MLYN 248,62 s DPH /2016/CT Západ 1057/ Trstená D-Group s.r.o. 277,84 s DPH Z _Z Veternicová Bratislava FEGA FROST s.r.o. 153,48 s DPH /2016/CT LA VIRTU, s.r.o. 160,80 s DPH /2016/CT Gold Cuvee s.r.o. 10,90 s DPH /2016/CT Cintorínska 660/7A Limbach CBA VEREX a.s. 52,56 s DPH /2016/CT KZ z Vandemoortele Slovenská republika, s.r.o. 77,64 s DPH GastroVrábeľ s.r.o. 54,60 s DPH /2016/CT /2016/CT M.R.Štefánika Dolný Kubín Normál s.r.o. 136,69 s DPH /2016/CT 03/ LA VIRTU, s.r.o. 139,20 s DPH /2016/CT Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. 146,19 s DPH /2016/CT Normál s.r.o. 43,70 s DPH /2016/CT 03/ Normál s.r.o. 19,88 s DPH /2016/CT 03/ Normál s.r.o. 75,46 s DPH /2016/CT 03/ CBA VEREX a.s. 63,44 s DPH /2016/CT KZ z Normál s.r.o. 37,97 s DPH /2016/CT 03/2015 zdravotná služba plyn alkohol zvonček recepčný ovocie, ovocie víno,

10 10 / Peter Šubjak 39,60 s DPH Nábrežie Ľ. Štúra Trstená Stavotech SK s.r.o. 216,00 s DPH /2016/CT Polom Námestovo COR Waste, s.r.o. 20,00 s DPH ZoO z Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 50,00 s DPH Oravská vodárenská spoločnosť, a.s ,08 s DPH Booking.com B.V 116,04 s DPH PZ z DSi DATA, s.r.o. 99,60 s DPH / Normál s.r.o. 123,37 s DPH /2016/CT 03/ Normál s.r.o. 6,73 s DPH /2016/CT 03/ Stredoslovenská energetika, a.s. 210,00 s DPH Megau, s.r.o. 149,00 s DPH /2016/CT Kopčianska 3756/ Bratislava Gastrolux s.r.o. 40,20 s DPH /2016/CT Bytčická Žilina Stredoslovenská energetika, a.s ,40 s DPH CBA VEREX a.s. 67,08 s DPH /2016/CT KZ z CBA VEREX a.s. 67,56 s DPH /2016/CT KZ z DSi DATA, s.r.o. 226,88 s DPH Normál s.r.o. 90,42 s DPH /2016/CT 03/ Normál s.r.o. 144,85 s DPH /2016/CT 03/2015 PO, BOZP revízia požiarnych klapiek zber odpadu vodné vodné, stočné provízia servisné práce propagácia 2016/17 záloha alkohol internet

11 11 / FEGA FROST s.r.o. 74,04 s DPH /2016/CT Normál s.r.o. 125,08 s DPH /2016/CT 03/ FEGA FROST s.r.o. 30,72 s DPH /2016/CT LA VIRTU, s.r.o. 102,24 s DPH /2016/CT GastroVrábeľ s.r.o. 120,00 s DPH M.R.Štefánika Dolný Kubín Websupport s.r.o. 23,88 s DPH /2016/CT /2016/CT Staré Grunty Bratislava Normál s.r.o. 26,16 s DPH /2016/CT 03/ Vandemoortele Slovenská republika, s.r.o. 71,83 s DPH /2016/CT Elgas, s.r.o ,00 s DPH Normál s.r.o. 28,80 s DPH /2016/CT 03/ Švarc Štefan - a spol. 54,36 s DPH /2016/CT A.Škarvana 20/ Tvrdošín Normál s.r.o. 109,34 s DPH /2016/CT 03/ FEGA FROST s.r.o. 122,14 s DPH /2016/CT CBA VEREX a.s. 22,50 s DPH KZ z Websupport s.r.o. 55,99 s DPH /2016/CT Staré Grunty Bratislava LA VIRTU, s.r.o. 144,00 s DPH /2016/CT Normál s.r.o. 160,18 s DPH /2016/CT 03/ Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. 4,77 s DPH /2016/CT GIGABIT s.r.o. 106,56 s DPH /2016/CT školenie čokoláda doména 2016/17 plyn alkohol web hosting 2016/2017 cukor

12 12 / 25 Antona Bernoláka Ružomberok CBA VEREX a.s. 183,98 s DPH /2016/CT KZ z OTIS Výťahy s.r.o. 261,00 s DPH P6649 Rožňavská Bratislava Normál s.r.o. 32,87 s DPH /2016/CT 03/ Švarc Štefan - a spol. 47,49 s DPH /2016/CT A.Škarvana 20/ Tvrdošín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 50,00 s DPH Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 315,95 s DPH Peter Šubjak 39,60 s DPH Nábrežie Ľ. Štúra Trstená Booking.com B.V 450,71 s DPH PZ z Vandemoortele Slovenská republika, s.r.o. 96,61 s DPH /2016/CT CBA VEREX a.s. 4,51 s DPH /2016/CT COR Waste, s.r.o. 20,00 s DPH ZoO z DSi DATA, s.r.o. 99,60 s DPH / DSi DATA, s.r.o. 22,70 s DPH /2016/CT Stredoslovenská energetika, a.s. 210,00 s DPH Normál s.r.o. 195,25 s DPH /2016/CT 03/ CBA VEREX a.s. 28,64 s DPH /2016/CT KZ z Normál s.r.o. 76,73 s DPH /2016/CT 03/ LA VIRTU, s.r.o. 161,82 s DPH /2016/CT 00, servis výťahov vodné vodné, stočné PO, BOZP provízia zber odpadu servisné práce káble, router, čaje

13 13 / FEGA FROST s.r.o. 35,11 s DPH /2016/CT CBA VEREX a.s. 33,54 s DPH /2016/CT KZ z Vandemoortele Slovenská republika, s.r.o. 105,40 s DPH /2016/CT DSi DATA, s.r.o. 227,67 s DPH Stredoslovenská energetika, a.s ,84 s DPH Normál s.r.o. 104,28 s DPH /2016/CT 03/ CBA VEREX a.s. 55,50 s DPH /2016/CT KZ z FEGA FROST s.r.o. 183,48 s DPH /2016/CT Normál s.r.o. 49,78 s DPH /2016/CT 03/ Normál s.r.o. 112,58 s DPH /2016/CT 03/ FEGA FROST s.r.o. 134,28 s DPH FEGA FROST s.r.o. 38,40 s DPH /2016/CT /2016/CT Elgas, s.r.o ,00 s DPH Švarc Štefan - a spol. 80,20 s DPH A.Škarvana 20/ Tvrdošín FEGA FROST s.r.o. 21,34 s DPH /2016/CT /2016/CT LA VIRTU, s.r.o. 233,40 s DPH /2016/CT CBA VEREX a.s. 112,95 s DPH /2016/CT KZ z Normál s.r.o. 92,26 s DPH /2016/CT 03/ CBA VEREX a.s. 11,75 s DPH /2016/CT KZ z alkohol alkohol internet upomienka plyn

14 14 / Gastrolux s.r.o. 71,76 s DPH /2016/CT Bytčická Žilina Spišáková Petra Ing. - Majster Papier 239,70 s DPH Z _Z Kvetná 861/ Dunajská Lužná Normál s.r.o. 130,37 s DPH /2016/CT 03/ Normál s.r.o. 72,31 s DPH /2016/CT 03/ Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. 66,54 s DPH /2016/CT Kaiserová Narcisa RNDr.-MEDCOM 89,72 s DPH /2016/CT Vančurova Bratislava Normál s.r.o. 110,05 s DPH /2016/CT 03/ Vandemoortele Slovenská republika, s.r.o. 137,00 s DPH /2016/CT Vector SK, s.r.o. 105,83 s DPH /2016/CT Čajkovského Lučenec Normál s.r.o. 79,22 s DPH /2016/CT 03/ COR Waste, s.r.o. 20,00 s DPH ZoO z Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 240,00 s DPH Peter Šubjak 39,60 s DPH Nábrežie Ľ. Štúra Trstená Booking.com B.V 661,15 s DPH PZ z DSi DATA, s.r.o. 99,60 s DPH / Švarc Štefan - a spol. 51,41 s DPH /2016/CT A.Škarvana 20/ Tvrdošín CBA VEREX a.s. 111,44 s DPH /2016/CT KZ z CBA VEREX a.s. 58,84 s DPH /2016/CT KZ z čist.prostriedky štender DHM prístelka zber odpadu vodné PO BOZP provízia servisné práce alkohol,

15 15 / ASKO-NÁBYTOK spol.s r.o. 268,50 s DPH Cesta na Senec 2B Bratislava Sokol Stanislav ALUSTAV 96,00 s DPH /2016/CT /2016/CT Biely Potok-Raveň 48/ Ružomberok Stredoslovenská energetika, a.s. 210,00 s DPH FEGA FROST s.r.o. 46,64 s DPH /2016/CT MATRATEX Manufacture, s.r.o. 136,80 s DPH /2016/CT 503 Záhradnícka 58/A Bratislava Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. 13,93 s DPH /2016/CT Normál s.r.o. 59,68 s DPH /2016/CT 03/ LA VIRTU, s.r.o. 144,00 s DPH /2016/CT DSi DATA, s.r.o. 227,67 s DPH Stredoslovenská energetika, a.s ,44 s DPH Vandemoortele Slovenská republika, s.r.o. 143,68 s DPH /2016/CT Spišáková Petra Ing. - Majster Papier 416,50 s DPH Z _Z Kvetná 861/ Dunajská Lužná Normál s.r.o. 156,06 s DPH /2016/CT 03/ Bc. Erika Šutá, Práca-zdravie 65,55 s DPH , Mokraďská 563/ Dolný Kubín Normál s.r.o. 412,19 s DPH /2016/CT 03/ Elgas, s.r.o ,00 s DPH Švarc Štefan - a spol. 55,30 s DPH /2016/CT A.Škarvana 20/ Tvrdošín LA VIRTU, s.r.o. 173,70 s DPH /2016/CT 00 postele nastavenie dverí-kaviareň DHM matrace internet-upomienka internet čist.potreby CBA VEREX a.s. 110,98 s DPH /2016/CT KZ z , PZS plyn, čaje

16 16 / Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. 97,34 s DPH /2016/ CBA VEREX a.s. 286,08 s DPH /2016/CT KZ z Normál s.r.o. 136,85 s DPH /2016/CT 03/ Normál s.r.o. 86,46 s DPH /2016/CT 03/ Chal-Tec GmbH 29,41 s DPH /2016/CT Wallstr Berlín FEGA FROST s.r.o. 50,03 s DPH /2016/CT FEGA FROST s.r.o. 87,96 s DPH /2016/CT Normál s.r.o. 89,60 s DPH /2016/CT 03/ Švarc Štefan - a spol. 54,29 s DPH /2016/CT A.Škarvana 20/ Tvrdošín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 240,00 s DPH Normál s.r.o. 93,80 s DPH /2016/CT 03/ CBA VEREX a.s. 22,54 s DPH /2016/CT KZ z COR Waste, s.r.o. 20,00 s DPH ZoO z Booking.com B.V 157,08 s DPH PZ z Stavotech SK s.r.o. 950,00 s DPH /2016/CT Polom Námestovo LUNYS s.r.o. 20,99 s DPH /2016/CT Priemyselná Poprad-Matejovce Peter Šubjak 39,60 s DPH Nábrežie Ľ. Štúra Trstená DSi DATA, s.r.o. 27,60 s DPH DHM ventilátor vodné zber odpadu provízia servis vzduchotechniky PO, BOZP servisné práce

17 17 / Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. 103,28 s DPH Stavotech SK s.r.o. 950,00 s DPH /2016/CT /2016/CT Polom Námestovo Normál s.r.o. 70,61 s DPH /2016/CT 03/ Spišáková Petra Ing. - Majster Papier 175,82 s DPH Z _Z Kvetná 861/ Dunajská Lužná Jančo Anton 50,00 s DPH 1. kolónia 2159/ Martin Lieskovský Slavomír 84,00 s DPH /2016/CT /2016/CT Liesek Liesek Normál s.r.o. 74,09 s DPH /2016/CT 03/ DSi DATA, s.r.o. 227,94 s DPH Stredoslovenská energetika, a.s ,19 s DPH LA VIRTU, s.r.o. 269,46 s DPH /2016/CT Vandemoortele Slovenská republika, s.r.o. 141,48 s DPH Gastrolux s.r.o. 71,76 s DPH Bytčická Žilina Gastrozone s.r.o. 42,28 s DPH /2016/CT /2016/CT /2016/CT Konečného Brno Normál s.r.o. 139,26 s DPH /2016/CT 03/ CBA VEREX a.s. 64,39 s DPH /2016/CT KZ z Elgas, s.r.o ,00 s DPH Švarc Štefan - a spol. 30,87 s DPH A.Škarvana 20/ Tvrdošín Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. 61,98 s DPH /2016/CT servis klimatizácie ovocie deratizácia zemiaky, ovocie internet upomienka, čaje čistiace prostriedky vázy, ovocie /2016/CT Normál s.r.o. 76,26 s DPH /2016/CT 03/2015, ovocie plyn

18 18 / CBA VEREX a.s. 130,08 s DPH /2016/CT KZ z FEGA FROST s.r.o. 73,76 s DPH /2016/CT Normál s.r.o. 98,42 s DPH /2016/CT 03/ Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. 88,42 s DPH /2016/CT FEGA FROST s.r.o. 65,64 s DPH /2016/CT Jančo Anton 100,00 s DPH kolónia 2159/ Martin Normál s.r.o. 123,37 s DPH /2016/CT 03/ Vandemoortele Slovenská republika, s.r.o. 37,72 s DPH /2016/CT CBA VEREX a.s. 27,76 s DPH /2016/CT KZ z CBA VEREX a.s. 76,26 s DPH /2016/CT KZ z Internet Mall Slovakia, s.r.o. 15,95 s DPH /2016/CT Galvaniho Bratislava - Ružinov OTIS Výťahy s.r.o. 261,00 s DPH P6649 Rožňavská Bratislava Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 240,00 s DPH COR Waste, s.r.o. 20,00 s DPH ZoO z Švarc Štefan - a spol. 44,98 s DPH /2016/CT A.Škarvana 20/ Tvrdošín Booking.com B.V 135,36 s DPH PZ z DSi DATA, s.r.o. 27,60 s DPH Peter Šubjak 39,60 s DPH Nábrežie Ľ. Štúra Trstená,, alko, ovocie dezinsekcia, ovocie, servis výťahov voda zber odpadu provízia servisné práce BOZP, PO

19 19 / Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 561,97 s DPH Normál s.r.o. 83,11 s DPH /2016/CT 03/ Normál s.r.o. 65,10 s DPH /2016/CT 03/ CBA VEREX a.s. 48,88 s DPH /2016/CT KZ z CBA VEREX a.s. 19,81 s DPH /2016/CT KZ z DSi DATA, s.r.o. 227,67 s DPH Stredoslovenská energetika, a.s ,74 s DPH LA VIRTU, s.r.o. 221,58 s DPH /2016/CT Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. 104,08 s DPH /2016/CT CBA VEREX a.s. 52,79 s DPH /2016/CT KZ z Bajo Stanislav 76,00 s DPH /2016/CT Západ 1058/ Trstená CBA VEREX a.s. 50,26 s DPH /2016/CT KZ z Normál s.r.o. 74,68 s DPH /2016/CT 03/ Elgas, s.r.o ,00 s DPH Normál s.r.o. 67,61 s DPH /2016/CT 03/ Švarc Štefan - a spol. 44,19 s DPH /2016/CT A.Škarvana 20/ Tvrdošín Normál s.r.o. 28,40 s DPH /2016/CT 03/ LA VIRTU, s.r.o. 178,56 s DPH /2016/CT 00 vodné, stočné záloha za el.energiu,, internet internet, čaj,, alkohol, plyn čaje,

20 20 / CBA VEREX a.s. 103,47 s DPH /2016/CT KZ z Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. 193,96 s DPH /2016/CT Normál s.r.o. 93,22 s DPH /2016/CT 03/ CBA VEREX a.s. 45,00 s DPH /2016/CT KZ z FEGA FROST s.r.o. 73,12 s DPH /2016/CT Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 240,00 s DPH Švarc Štefan - a spol. 41,01 s DPH /2016/CT A.Škarvana 20/ Tvrdošín Booking.com B.V 124,44 s DPH PZ z CBA VEREX a.s. 56,84 s DPH /2016/CT KZ z CBA VEREX a.s. 90,55 s DPH /2016/CT KZ z Vandemoortele Slovenská republika, s.r.o. 87,18 s DPH /2016/CT DSi DATA, s.r.o. 36,00 s DPH Normál s.r.o. 98,05 s DPH /2016/CT 03/ Normál s.r.o. 76,50 s DPH /2016/CT 03/ COR Waste, s.r.o. 20,00 s DPH ZoO z Peter Šubjak 39,60 s DPH Nábrežie Ľ. Štúra Trstená Gastrolux s.r.o. 71,76 s DPH /2016/CT Bytčická Žilina Bc. Erika Šutá, Práca-zdravie 79,81 s DPH , Mokraďská 563/ Dolný Kubín Normál s.r.o. 47,77 s DPH /2016/CT 03/2015,,,,, alkohol vodné provízia,alkohol pivo, cigarety servisné práce zber odpadu PO, BOZP čistiace prostriedky PZS

21 21 / CBA VEREX a.s. 130,34 s DPH /2016/CT KZ z CBA VEREX a.s. 42,92 s DPH /2016/CT KZ z FEGA FROST s.r.o. 47,23 s DPH /2016/CT DSi DATA, s.r.o. 63,60 s DPH CBA VEREX a.s. 92,74 s DPH /2016/CT KZ z Normál s.r.o. 85,20 s DPH /2016/CT 03/ LA VIRTU, s.r.o. 276,00 s DPH /2016/CT Švarc Štefan - a spol. 33,22 s DPH A.Škarvana 20/ Tvrdošín Vandemoortele Slovenská republika, s.r.o. 99,96 s DPH /2016/CT /2016/CT CBA VEREX a.s. 5,88 s DPH /2016/CT KZ z Elgas, s.r.o ,00 s DPH Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 240,00 s DPH Stredoslovenská energetika, a.s ,23 s DPH elektrina, alko,, servisné práce, alko plyn vodné Normál s.r.o. 55,88 s DPH /2016/CT 03/ Normál s.r.o. 65,18 s DPH /2016/CT 03/ MIRJAN SP. Z O.O. SP.K 148,00 s DPH Leka Mroczenska Baranow Normál s.r.o. 101,38 s DPH /2016/CT 03/ FEGA FROST s.r.o. 110,48 s DPH /2016/CT sedacia súprava

22 22 / Švarc Štefan - a spol. 12,90 s DPH A.Škarvana 20/ Tvrdošín Leginus Dalibor 300,00 s DPH /2016/CT /2016/CT Za Vŕškom Nižná Booking.com B.V 99,36 s DPH PZ z CBA VEREX a.s. 14,58 s DPH /2016/CT KZ z CBA VEREX a.s. 162,16 s DPH /2016/CT KZ z Peter Šubjak 39,60 s DPH Nábrežie Ľ. Štúra Trstená COR Waste, s.r.o. 20,00 s DPH ZoO z VIVANTIS a.s. 31,90 s DPH Školní náměstí Chrudim DSi DATA, s.r.o. 69,30 s DPH Elgas, s.r.o ,00 s DPH CBA VEREX 171,38 s DPH KZ z Normál s.r.o. 50,30 s DPH / Gastro Mobile s.r.o. 76,30 s DPH RKU z Vladina Tvrdošín LA VIRTU, s.r.o. 270,24 s DPH /2015/CTT FEGA FROST s.r.o. 211,58 s DPH /2015/CTT Booking.com B.V 88,92 s DPH PZ z LA VIRTU, s.r.o. 292,50 s DPH /2015/CTT COR Waste, s.r.o. 20,00 s DPH ZoO z poskytnutie hudby rezervácie alko, alko vr.obaly PO, BOZP zber odpadu zdravotná obuv outsourcing správy VT - práce plyn potravin, alkohol DSi DATA, s.r.o. 99,60 s DPH /1 servisné práce provízia spracovanie odpadu

23 23 / Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 317,57 s DPH Normál s.r.o. 150,14 s DPH /2016/CTT 03/ DSi DATA, s.r.o. 387,58 s DPH Stredoslovenská energetika, a.s ,45 s DPH Vandemoortele Slovenská republika, s.r.o. 236,58 s DPH /2016/CTT Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. 205,06 s DPH /2016/CTT FEGA FROST s.r.o. 188,94 s DPH /2016/CTT CBA VEREX a.s. 134,42 s DPH /2016/CTT KZ z Normál s.r.o. 97,72 s DPH /2016/CTT 03/ Spišáková Petra Ing. - Majster Papier 517,72 s DPH Z Kvetná 861/ Dunajská Lužná GurmEko s.r.o. 72,98 s DPH /2016/CTT Bystrická cesta Ružomberok Normál s.r.o. 117,22 s DPH /2016/CTT 03/ Gastrolux s.r.o. 71,76 s DPH /2016/CTT Bytčická Žilina GastroVrábeľ s.r.o. 59,28 s DPH /2016/CTT M.R.Štefánika Dolný Kubín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 50,00 s DPH Normál s.r.o. 65,89 s DPH /2016/CTT 03/ Normál s.r.o. 141,82 s DPH /2016/CTT 03/ IMAGE Marketing s.r.o. 116,10 s DPH /2016/CTT Medvedzie 123/ Tvrdošín vodné stočné internet, telefony alkohol vodné jedálne lístky

24 24 / CBA VEREX 22,24 s DPH /2016/CTT Booking.com B.V 345,96 s DPH PZ z Vandemoortele Slovenská republika, s.r.o. 85,00 s DPH /2016/CTT Peter Šubjak 39,60 s DPH Nábrežie Ľ. Štúra Trstená DSi DATA, s.r.o. 99,60 s DPH / Stredoslovenská energetika, a.s ,97 s DPH Elgas, s.r.o ,00 s DPH OTIS Výťahy s.r.o. 261,00 s DPH P6649 Rožňavská Bratislava GurmEko s.r.o. 27,11 s DPH /2016/CTT Bystrická cesta Ružomberok COR Waste, s.r.o. 20,00 s DPH ZoO z LA VIRTU, s.r.o. 281,40 s DPH /2016/CTT Stredoslovenská energetika, a.s. 210,00 s DPH Normál s.r.o. 51,59 s DPH /2016/CTT 03/ CBA VEREX 272,26 s DPH /2016/CTT CBA VEREX 30,98 s DPH /2016/CTT CBA VEREX 22,24 s DPH /2016/CTT Normál s.r.o. 109,69 s DPH /2016/CTT 03/ DSi DATA, s.r.o. 387,35 s DPH provízia služby PO a BOZP servisné práce plyn servis výťahov zber odpadu el. energia, alkohol alkohol internet

25 25 / Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. 485,80 s DPH /2016/CTT

2 /

2 / 1 / 5 17100001 17100002 17100003 17100004 17100005 17100006 17100007 17100008 17100009 17100010 17100011 17100012 17100013 17100014 17100015 17100016 17100017 17100018 JRS software, s.r.o. 47441909 56,40

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Zakladna skola s materskou školou , 9: , Krušovce, Cyrila a Metoda 446 Kniha dodávateľských faktúr

Zakladna skola s materskou školou , 9: , Krušovce, Cyrila a Metoda 446 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 32 37860739 Zakladna skola 81,42 s DPH 33 37860739 Zakladna skola 131,10 s DPH 47 37860739 Zakladna

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce

CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Kniha prijatých faktúr

Kniha prijatých faktúr ZŠ s MŠ M. HELLA : 37831127 Dátum: 10.04.2016 Strana: 1 8001 1601400080 19.01.2016 02.02.2016 17.02.2016 156.25 ATC-JR s.r.o potraviny 8002 1601400281 19.01.2016 02.02.2016 17.02.2016 62.78 ATC-JR s.r.o

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.

Více

Multiregionálne vysielanie

Multiregionálne vysielanie ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2015 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne vysielanie

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

Kniha dodávateľských faktúr. čistiace prostriedky Rybný trh 332/ Dunajská Streda

Kniha dodávateľských faktúr. čistiace prostriedky Rybný trh 332/ Dunajská Streda S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 483 36227901 BANCHEM,s.r.o. Rybný trh 332/9, Dunajská Streda 1 101,16 s DPH 6.7.2016 čistiace

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing. S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 767 161,71 s DPH 2.9.2015 768 87,98 s DPH 2.9.2015 2.9.2015 SL 01/2014 769

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna

Více

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.12.2014 Strana: 1 8100 140101521 J@Bunique s.r.o 76.32 06.11.2014 13.10.2014 06.11.2014 8101 1401406104 ATC-JR s.r.o 258.30 06.11.2014 17.11.2014 11.11.2014 8103

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Kniha prijatých faktúr

Kniha prijatých faktúr ZŠ s MŠ M. HELLA : 37831127 Dátum: 31.12.2017 Strana: 1 8132 17018 06.10.2017 20.10.2017 25.10.2017 102.41 Stabon potraviny 8133 1701405218 06.10.2017 20.10.2017 25.10.2017 265.58 ATC-JR s.r.o potraviny

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, Banská

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013

Více

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

VÝSLEDKY MATURITNEJ SKÚŠKY 2015

VÝSLEDKY MATURITNEJ SKÚŠKY 2015 VÝSLEDKY MATURITNEJ SKÚŠKY 2015 Externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2014/2015 Na externej časti maturitnej skúšky sa zúčastnilo: 726 stredných škôl Testy externej časti maturitnej skúšky písalo

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003 Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo 4111600469 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 1 041,59 12.04.2016 dodávka tepla a TÚV 3/2016 011/Z/2010 4111600470 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 7

Více

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predmet zákazky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Druh predmetu VO (tovar, služby, potraviny) Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predpokladaný

Více

Dosle fa Strana 1 / 9

Dosle fa Strana 1 / 9 faktúry 142/2015 022015 47410477 Monk Rovinka 315/315, 90041 Rovinka 940,00 pracovné odevy - verejná zeleň Položky: Spotreba materiálu-ou, 1.000000 ks, Suma položky 940.00 Eur, 27.02.2015 25.01.2015 27.02.2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 224 do 800 1 / 25 224 31691552 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa 40,93 s DPH 4.5.2016

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia 180062 Dátum od : do : 02.03.2018 AutoMotoRobo, s.r.o. Drevená 926/1, 969 01 Banská Štiavnica 47516593

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Zimné pneumatiky sezóna 2016/17

Zimné pneumatiky sezóna 2016/17 Zimné pneumatiky sezóna 2016/17 Osobné automobily Úžitkové automobily 4x4 automobily INFOLINKA 042 / 43 07 833 ZÁSIELKOVÝ PREDAJ PNEUMATIKY S NEMECKOU TECHNOLÓGIOU TS 860 TS 850 TS 800 TS 830 P TS 810

Více

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 247 do 332 1 / 5 247 47596945 Mikos comp, s.r.o. 1 593,40 s DPH 248 41210557 Ľ.Jurovatý

Více

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč. Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Faktúry Por. číslo Popis fakturácie Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo K objednávke

Více

Základná škola s materskou školou , 8: , ORAVSKÉ VESELÉ, 377 Kniha dodávateľských faktúr

Základná škola s materskou školou , 8: , ORAVSKÉ VESELÉ, 377 Kniha dodávateľských faktúr 1 / 5 1 34839372 Elektroservis Matkulčík Zdeno 25,80 s DPH 11.01.2013 Mgr. Dušan Sameliak 1 Servis.zapojenie elektrickej pece Vavrečka č.240 02901 vavrečka 2 40539032 RETENA SCHOOL Mgr. Bielik 141,00 s

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014 267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 12: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 12: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 19 1 35763469 Slovak Telekom,a.s 14,48 s DPH 7. 2. 2014 2 36570460 Východ.vodárenská

Více

Typ kultúrnej organizácie

Typ kultúrnej organizácie Príloha č. 1 a/ Kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Príloha č. 1 Typ kultúrnej organizácie 1 36145301 Slovenské komorné divadlo Martin Divadelná 1 Martin 036

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

F A K T Ú R Y. Identifik. obj./zmluvy. Dátum prijatia. Suma s DPH. Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto. aktualizované

F A K T Ú R Y. Identifik. obj./zmluvy. Dátum prijatia. Suma s DPH. Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto. aktualizované Číslo fa Popis plnenia Suma s DPH Dátum prijatia F A K T Ú R Y Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto aktualizované 09.09.2015 Identifik. obj./zmluvy 0115/0008 internetové služby RIVERNET 83,75 2.1.2015

Více

Zoznam pridelených frekvencií na rozhlasové vysielanie RTVS

Zoznam pridelených frekvencií na rozhlasové vysielanie RTVS ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV K 30. 11. 2017 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2

Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2 Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2 ODI/OD Hlohovec SNP 11 Hlohovec 3 ODI/OD Piešťany Krajinská

Více

EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA. Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019

EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA. Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019 EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019 EUROTRAFIC TRUCK STATIONS IN SLOVAKIA Bánovce nad Bánovce nad Bebravou - Trenčianska II. Slovnaft 957 01 Bebravou Trenčianska

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

FAKTÚRY - Základná škola

FAKTÚRY - Základná škola FAKTÚRY - Základná škola Číslo Obchodný partner Adresa IČO: Popis Suma Dátum zmluva/ faktúry plnenia s DPH doručenia objednávka v faktúry 1. UPC BROADBAND Ševčenkova 36 35971967 internet 13,80 07.01.2015

Více

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 12. 8. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.02.2016 do : 29.02.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Základná škola, Školská 399/1 Jelka , 12: , Jelka, Školská 399/1 Kniha dodávateľských faktúr

Základná škola, Školská 399/1 Jelka , 12: , Jelka, Školská 399/1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S:, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 8, T: 0, T:, T: 2, U: 0, U:, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok / 4 0769558525 475675 74680650 750768439 23320426 5020475 5 205022 9769558485

Více

Došlé faktúry IČO: Názov: Mesto Vrútky Sídlo: Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861

Došlé faktúry IČO: Názov: Mesto Vrútky Sídlo: Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861 faktúry 911/2014 7/1400106 14003372 36360821 AbiX, s.r.o. Športová 26/23, 97226 Nitrianske Rudno 203,72 Tonery CF 350...4ks na 1000strán Položky: CF 350 orig., 1.000000 ks, Suma položky 49.76 Eur, CF 351

Více

Faktúry uhradené od

Faktúry uhradené od Faktúry uhradené od 01.01.2012-10.01.2012 Číslo faktúry Dodáv. číslo Popis faktúry fakturovaného plnenia Celk. s suma DPH Povinne Číslo zverej. objednávky zmluva Dátum / zmluvy prijatia Dodávateľ 21130727

Více

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126 Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material

Více

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská

Více

Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr

Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 15 1 35697270 Orange 30,00 s DPH 5.1.2015 Bálint Rastislav 2 EKRONN 19,00 s

Více

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012 Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více