Dosle fa Strana 1 / 15

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dosle fa Strana 1 / 15"

Transkript

1 faktúry 948/ CAMEA computer systems,a.s. Sabinovská , Prešov 98,00 toner MŠ Položky: Spotreba materiálu-ou, ks, Suma položky Eur, / TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská , Košice-Pereš 109,50 učebnice ZŠ Položky: Spotreba materialu - ZŠ, ks, Suma položky Eur, / Usvit pri Dunaji PD Košariská , Dunajská Lužná 47,88 vývoz KO Položky: Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, / ,90 vodné, stočné ZŠ Položky: Ostatne služby-zš, ks, Suma položky Eur, Spotreba energie - ZŠ, ks, Suma položky Eur, / ,05 vodné, stočné OÚ Položky: Spotreba energie-ou, ks, Suma položky Eur, Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky 9.95 Eur, / ,93 vodné, stočné zdrav. stredisko Položky: Spotreba energie-ou, ks, Suma položky Eur, Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, / Ledacolor GmbH Grazer Strasse 21, Mariazell 53,76 kresliace potreby, stavebnice MŠ Položky: Spotreba materiálu-ou, ks, Suma položky Eur, / Ledacolor GmbH Grazer Strasse 21, Mariazell 144,00 kresliace potreby, stavebnice MŠ Položky: Spotreba materiálu-ou, ks, Suma položky Eur, / Ledacolor GmbH Grazer Strasse 21, Mariazell 711,60 kresliace potreby MŠ Položky: Spotreba materiálu-ou, ks, Suma položky Eur, / Ledacolor GmbH Grazer Strasse 21, Mariazell 48,36 kresliace potreby MŠ Položky: Spotreba materiálu-ou, ks, Suma položky Eur, Strana 1 / 15

2 faktúry 938/ Ledacolor GmbH Grazer Strasse 21, Mariazell 66,60 kresliace potreby MŠ Položky: Spotreba materiálu-ou, ks, Suma položky Eur, / Ledacolor GmbH Grazer Strasse 21, Mariazell 159,60 kresliace potreby MŠ Položky: Spotreba materiálu-ou, ks, Suma položky Eur, / Mariana Bezáková MAJA Ivana Bukovčana 22, Bratislava-Devínska Nová 269,33 kresliace pomôcky MŠ Položky: Spotreba materiálu-ou, ks, Suma položky Eur, / OXICO Ing.Ján Strapec Mudroňova 58, Bratislava-Staré Mesto 60,27 knihy ZŠ Položky: Spotreba materialu - ZŠ, ks, Suma položky Eur, / RAVI s.r.o. Drotárska cesta 9, Bratislava 35,84 pozáručná výmena záložného akumulátora OÚ Položky: Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, / TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. (UTAX Gajova, Bratislava 90,00 servis kopírky Položky: Ostatne služby-zš, ks, Suma položky Eur, / BEG SLOVAKIA, s.r.o. Klenová 20, Bratislava-Rača 902,88 policový regál OÚ Položky: Spotreba materiálu-ou, ks, Suma položky Eur, / Centaurium, s.r.o. Rovinka 209, Rovinka 318,66 upratovanie zdrav. strediska 09/2015 Položky: Závazok. dodavateĺské faktúry, ks, Suma položky Eur, / Regionálne združenie obcí Podunajskej Rovinka 324, Rovinka 22,00 školenie Správa registratúry v samospráve Položky: Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, / M PRO s.r.o. Kadnárova 23, Bratislava-Rača 3 600,00 architek. štúdia s vizualizáciami - Novostavba modulovej materskej školy v obci Rovinka Položky: Prístavba, stavebné úpravy MŠ, ks, Suma položky Eur, / AUTOCAMBIO, s.r.o. Oreské 102, Oreské 182,70 posypová soľ Položky: Spotreba materiálu-ou, ks, Suma položky Eur, Strana 2 / 15

3 faktúry 927/ Kooperativa poisťovňa,a.s. Rajská 15, Bratislava-Staré Mesto 204,44 poistenie zodpov. za škodu spôs.prev. mot.vozidla EČ SC687BC Položky: Ostatné finančné náklady-ou, ks, Suma položky 0.56 Eur, Náklady budúcich období, ks, Suma položky Eur, / RPS - Regionálna poradenská činnosť sskuteckého 12, Banská Bystrica 4 200,00 Zmluva o spolupráci a poradenstve a akceptačného protokolu - Cyklocesta Položky: Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, / Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT Kráľov Brod 0, Kráľov Brod 104,70 daňové tlačivá OÚ Položky: Spotreba materiálu-ou, ks, Suma položky Eur, / Wolters Kluwer s.r.o. Oravská 17, Bratislava 111,74 Manažment školy v praxi ZŠ Položky: Náklady budúcich období ZŠ, ks, Suma položky Eur, / JFcon,s.r.o. Družstevná 942 6, Liptovský Mikuláš 360,00 projektová dokumentácia "Rovinka-škola suterén s kotolňou" Položky: Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, ks, Suma položky Eur, / JFcon,s.r.o. Družstevná 942 6, Liptovský Mikuláš 5 040,00 projektová dokumentácia "Obnova budovy Centrum obce s.č.470" - pre zvýšenie energet.účinnosti budovy Položky: Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, ks, Suma položky Eur, / Ing. Ivan Čársky Eisnerova 11, Bratislava-Devínska Nová Ves 195,00 prenos dát, inštalácia systému a softweru ZŠ Položky: Ostatne služby-zš, ks, Suma položky Eur, / TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. (UTAX Gajova, Bratislava 33,60 video rozbočovač k interaktívnej tabuli ZŠ Položky: Spotreba materialu - ZŠ, ks, Suma položky Eur, / JVL,sr.o. Lazaretská , Bratislava-Staré Mesto 1 385,20 kancel. potreby a kresliace potreby MŠ Položky: Spotreba materiálu-ou, ks, Suma položky Eur, / REVO hřiště s.r.o. Kulturní 1784, Rožnov pod Radhoštěm 245,82 hračky MŠ Položky: Spotreba materiálu-ou, ks, Suma položky Eur, Strana 3 / 15

4 faktúry 917/ Verejná informačná služba spol.s.r.o. Janka Alexyho 12, Liptovský Mikuláš 57,60 servisná podpora programu ŠJ Položky: servisná podpora programu ŠJ, ks, Suma položky Eur, / Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Štefanovičova 20, Bratislava 504,00 Kuliferdo MŠ Položky: Spotreba materialu - ZŠ, ks, Suma položky Eur, / Martinus.sk, s.r.o. M.R.Štefánika 58, Martin 68,32 Preambula ústavy SR ZŠ Položky: Spotreba materialu - ZŠ, ks, Suma položky Eur, / RAVI s.r.o. Drotárska cesta 9, Bratislava 69,92 ochrana objejktu vr poplachu ZS Položky: Ostatne služby-zš, ks, Suma položky Eur, / RAVI s.r.o. Drotárska cesta 9, Bratislava 191,72 ochrana objektov OÚ a KD 10/2015 Položky: Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, / ČEZ Slovensko, s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava-Ružinov 59,47 el.energia RIVER Položky: Spotreba energie-ou, ks, Suma položky Eur, / ŠEVT a.s. Plynárenská 6/6, Bratislava-Ružinov 139,00 komplexná školská agenda pre materské školy - licencia platná 36 mesiacov Položky: Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, / INSGRAF s.r.o. P. Pázmaňa 51 19, Šaľa 253,90 lavičky šatníkové ZŠ Položky: Spotreba materialu - ZŠ, ks, Suma položky Eur, / Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava 128,05 telef. poplatky OÚ Položky: Závazok. dodavateĺské faktúry, ks, Suma položky Eur, / ,92 ŠJ fa 190/2015 Položky: Potraviny ŠJ, ks, Suma položky Eur, Strana 4 / 15

5 faktúry 899/ Ing. Ladislav Ličko Sibírska 15, Bratislava-Nové Mesto 149,43 ŠJ fa 189/2015 Položky: Potraviny ŠJ, ks, Suma položky Eur, 898/ CITYFOOD s.r.o. Jazdecká , Nové Zámky 98,04 ŠJ fa 188/2015 Položky: Potraviny ŠJ, ks, Suma položky Eur, 897/ Pavol Kováčik - ATRA Kríková 14142/4 A, Bratislava-Vrakuňa 208,16 ŠJ fa 187/2015 Položky: Potraviny ŠJ, ks, Suma položky Eur, 896/ Deák spol. s r.o. Veľká Mača Veľká Mača 1122, Veľká Mača 215,72 nákup mrazenej hydiny ŠJ fa Položky: Potraviny ŠJ, ks, Suma položky Eur, 895/ ,10 ŠJ fa 185/2015 Položky: Potraviny ŠJ, ks, Suma položky Eur, 894/ CITYFOOD s.r.o. Jazdecká , Nové Zámky 86,98 ŠJ fa 184/2015 Položky: Potraviny ŠJ, ks, Suma položky Eur, 893/ ,28 ŠJ fa 183/2015 Položky: Potraviny ŠJ, ks, Suma položky Eur, 892/ Ing. Ladislav Ličko Sibírska 15, Bratislava-Nové Mesto 408,63 ŠJ fa 182/2015 Položky: Potraviny ŠJ, ks, Suma položky Eur, 891/ CITYFOOD s.r.o. Jazdecká , Nové Zámky 71,17 ŠJ fa 181/2015 Položky: Potraviny ŠJ, ks, Suma položky Eur, Strana 5 / 15

6 faktúry 890/ Pavol Kováčik - ATRA Kríková 14142/4 A, Bratislava-Vrakuňa 132,12 ŠJ fa 180/2015 Položky: Potraviny ŠJ, ks, Suma položky Eur, 889/ CITYFOOD s.r.o. Jazdecká , Nové Zámky 857,62 ŠJ fa 179/2015 Položky: Potraviny ŠJ, ks, Suma položky Eur, 888/ Arthur Gilbord, s.r.o. Cajlanská , Pezinok 240,00 ŠJ fa 178/2015 Položky: Potraviny ŠJ, ks, Suma položky Eur, 887/ ,56 ŠJ fa 177/2015 Položky: Potraviny ŠJ, ks, Suma položky Eur, 886/ Ing. Ladislav Ličko Sibírska 15, Bratislava-Nové Mesto 153,73 ŠJ fa 176/2015 Položky: Potraviny ŠJ, ks, Suma položky Eur, 885/ Deák spol. s r.o. Veľká Mača Veľká Mača 1122, Veľká Mača 110,82 nákup mrazenej hydiny ŠJ fa Položky: Potraviny ŠJ, ks, Suma položky Eur, 884/ Arpád Bognár maso Eliášovce 284 NovýEliášovce 284, Nový Život 284,81 nákup mäsa ŠJ fa 174/2015 Položky: Potraviny ŠJ, ks, Suma položky Eur, 883/ ,76 ŠJ fa 173/2015 Položky: Potraviny ŠJ, ks, Suma položky Eur, 882/ ,07 ŠJ fa 172/2015 Položky: Potraviny ŠJ, ks, Suma položky 4.07 Eur, Strana 6 / 15

7 faktúry 881/ Pavol Kováčik - ATRA Kríková 14142/4 A, Bratislava-Vrakuňa 37,38 ŠJ fa 171/2015 Položky: Potraviny ŠJ, ks, Suma položky Eur, 880/ ,38 ŠJ fa 170/2015 Položky: Potraviny ŠJ, ks, Suma položky Eur, 879/ Ing. Ladislav Ličko Sibírska 15, Bratislava-Nové Mesto 66,41 ŠJ fa 169/2015 Položky: Potraviny ŠJ, ks, Suma položky Eur, 878/ ,61 ŠJ fa 168/2015 Položky: Potraviny ŠJ, ks, Suma položky Eur, 908/ Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, Bratislava-Petržalka 37,20 tonery ZŠ Položky: Spotreba materialu - ZŠ, ks, Suma položky Eur, / LiberaTerra, s.r.o. Jaseňová , Chorvátsky Grob 19,00 učebnice ZŠ Položky: Spotreba materialu - ZŠ, ks, Suma položky Eur, / Marius Pedersen Súvoz 1, Trenčín 5 343,54 vývoz KO 09/2015 Položky: Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, / LAWEX, spol. s r.o. Sládkovičova 41, Banská Bystrica 728,40 digestor,fornonet, prepravné ŠJ Položky: prepravné výkony, ks, Suma položky Eur, Spotreba materiálu ŠJ, ks, Suma položky Eur, Drobný majetok evidovaný, ks, Suma položky Eur, / Smartown s.r.o. Ševčenkova 34, Bratislava-Petržalka 140,41 kancel. potreby ZŠ Položky: Spotreba materialu - ZŠ, ks, Suma položky Eur, Strana 7 / 15

8 faktúry 903/ CITYFOOD s.r.o. Jazdecká , Nové Zámky 175,14 ŠJ fa 193/2015 Položky: Potraviny ŠJ, ks, Suma položky Eur, 902/ Deák spol. s r.o. Veľká Mača Veľká Mača 1122, Veľká Mača 61,27 nákup mrazenej hydiny ŠJ fa 192/2015 Položky: Potraviny ŠJ, ks, Suma položky Eur, 901/ Pavol Kováčik - ATRA Kríková 14142/4 A, Bratislava-Vrakuňa 182,45 ŠJ fa 191/2015 Položky: Potraviny ŠJ, ks, Suma položky Eur, 877/ Erich Zinnbauer Banšelova 24, Bratislava-Ružinov 114,90 servis gastronomických zariadení ŠJ Položky: Opravy a udrzovanie-ou, ks, Suma položky Eur, / BUGÁR, s.r.o. Bratislavská 21, Šamorín 204,00 montáž a oprava bojlera ZŠ Položky: Opravy a udržovanie - ZŠ, ks, Suma položky Eur, / BUGÁR, s.r.o. Bratislavská 21, Šamorín 660,00 prehliadka plyn. zariadení v objektoch obce Položky: Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, Ostatne služby-zš, ks, Suma položky Eur, / Marius Pedersen Súvoz 1, Trenčín 71,82 vývoz odpadu ŠJ 09/2015 Položky: Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, / D-KOD s.r.o. Vojenská 14/15, Rovinka 80,00 deratizácia KD, MŠ, OÚ, zdrav. stred., hangar Položky: Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, / D-KOD s.r.o. Vojenská 14/15, Rovinka 40,00 deratizácia ZŠ Položky: Ostatne služby-zš, ks, Suma položky Eur, Strana 8 / 15

9 faktúry 871/ Šišolák Martin, Ing. Pri štadióne 14, Svätý Jur 750,00 vypracovanie žiadosti "Zvýšenie energetickej účinnosti budovy centra obce súp.č.470 Rovinka Položky: Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, / Sloboda zvierat Mlynské nivy 37, Bratislava-Ružinov 36,00 odchyt a umiestnenie psov Položky: Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, / Aitec, s.r.o. Slovinská 12, Bratislava-Ružinov 112,86 učebnice ZŠ Položky: Spotreba materialu - ZŠ, ks, Suma položky Eur, / TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. (UTAX Gajova, Bratislava 74,40 kopírka - káble ZŠ Položky: Spotreba materialu - ZŠ, ks, Suma položky Eur, / ŠEVT a.s. Plynárenská 6/6, Bratislava-Ružinov 345,77 kancelárske potreby OÚ Položky: Spotreba materiálu - drobné náradie, ks, Suma položky Eur, / MUSICA LITURGICA, s.r.o. Šafránová 5, Bratislava-Staré Mesto 8,90 učebnice ZŠ Položky: Spotreba materialu - ZŠ, ks, Suma položky 8.90 Eur, / DATALAN,a.s. Galvaniho 17 A, Bratislava-Ružinov 153,60 podpora programu Korwin 09/2015 Položky: Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, / PROMO ACTIVITY s.r.o. Ševčenkova 16, Bratislava-Petržalka 690,00 výroba infor. tabúľ a propag. materiálu ZŠ Položky: Spotreba materialu - ZŠ, ks, Suma položky Eur, / CanTechnology, s.r.o. Ibištekova 500 9, Bratislava-Petržalka 253,99 prenájom kopírovacieho zariadenia - odpočet OÚ Položky: Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, / Milan Bánoczky - TOMDUS Kráľová pri Senci 508, Kráľová pri Senci 541,93 riady ŠJ Položky: Spotreba materiálu-ou, ks, Suma položky Eur, Strana 9 / 15

10 faktúry 861/ ,18 vodné, stočné MŠ, ŠJ Položky: Spotreba energie-ou, ks, Suma položky Eur, Spotreba energie-ou, ks, Suma položky Eur, Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, / ,06 vodné, stočné KD Položky: Spotreba energie-ou, ks, Suma položky Eur, prepravné výkony, ks, Suma položky Eur, / ,90 vodné, stočné ZŠ Položky: Ostatne služby-zš, ks, Suma položky Eur, Spotreba energie - ZŠ, ks, Suma položky Eur, / ,93 vodné, stočné zdrav. stredisko Položky: Spotreba energie-ou, ks, Suma položky Eur, Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, / Advokátska kancelária Four Legal s.r.o. Trnavská cesta 24 B, Bratislava-Ružinov 840,00 právne služby 09/2015 Položky: Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, / ,05 vodné, stočné OÚ Položky: Spotreba energie-ou, ks, Suma položky Eur, Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky 9.95 Eur, / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Ružinov 351,92 telef.poplatky OÚ, MŠ, ŠJ, ZŠ, KD 9/2015 Položky: Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, Ostatne služby-zš, ks, Suma položky Eur, / MP Elektronik spol. s r.o. Bohúňova 22, Bratislava 1 67,20 servis.udalosť -servis zariad. EZS - KD Položky: Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, / Usvit pri Dunaji PD Košariská , Dunajská Lužná 47,88 vývoz KO Položky: Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, Strana 10 / 15

11 faktúry 852/ TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. (UTAX Gajova, Bratislava 54,22 servis kopírky ZŠ Položky: Ostatne služby-zš, ks, Suma položky Eur, / PROMO ACTIVITY s.r.o. Ševčenkova 16, Bratislava-Petržalka 786,00 prenájom stanov, pivné sety, doprava Futbalový turnaj o pohár starostu Položky: Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, prepravné výkony, ks, Suma položky Eur, / PROMO ACTIVITY s.r.o. Ševčenkova 16, Bratislava-Petržalka 990,00 prenájom stanov, pivné sety, doprava Deň Obce Rovinka Položky: Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, prepravné výkony, ks, Suma položky Eur, / GEOsys s.r.o. Rezedová 25/25 B, Bratislava-Ružinov 990,00 geodetické práce - zameranie osí ulíc Rovinka Položky: Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, / Water & coffee, s.r.o. Stará Vajnorská 17, Bratislava-Nové Mesto 24,05 prenájom tlakovej flaše na vodu OÚ Položky: Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, / Regionálne združenie obcí Podunajskej Rovinka 324, Rovinka 22,00 školenie zákon o miestny daniach, popl za kom. služby Položky: Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, / Regionálne združenie obcí Podunajskej Rovinka 324, Rovinka 22,00 školenie zákon o miestny daniach, popl za kom. služby Položky: Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, / Regionálne združenie obcí Podunajskej Rovinka 324, Rovinka 22,00 školenie Povinnosti obcí odpady Položky: Závazok. dodavateĺské faktúry, ks, Suma položky Eur, / Euro Data SK, a.s. Kvačalova 5, Žilina 93,47 servis kopírky ZŠ Položky: Ostatne služby-zš, ks, Suma položky Eur, / BATAX spol. s.r.o. Hlavná 34/27, Rovinka 206,92 odber PHM 09/2015 Položky: Spotreba materiálu-ou, ks, Suma položky Eur, Spotreba materiálu-ou, ks, Suma položky Eur, / Marius Pedersen Súvoz 1, Trenčín 95,76 vývoz odpadu ŠJ 07/2015 Položky: Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, Strana 11 / 15

12 faktúry 841/ PROMO ACTIVITY s.r.o. Ševčenkova 16, Bratislava-Petržalka 750,00 prenájom stanov, pivné sety, doprava Cyklocesta Rovinka Položky: Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, / ,00 el.energia Centrum obce Benalex 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-ou, ks, Suma položky Eur, 838/ ,27 el.energia VO Okružná ul. 10/2015 Položky: Spotreba energie-ou, ks, Suma položky Eur, 837/ ,88 el.energia VO Záhradná ul. 10/2015 Položky: Spotreba energie-ou, ks, Suma položky Eur, 835/ ,00 el.energia VO Púpavová ul. 10/2015 Položky: Spotreba energie-ou, ks, Suma položky Eur, 834/ ,63 el.energia VO Agátová ul. 10/2015 Položky: Spotreba energie-ou, ks, Suma položky Eur, 833/ ,51 el.energia VO pri MŠ 10/2015 Položky: Spotreba energie-vo pri MŠ, ks, Suma položky Eur, 832/ ,75 el.energia VO Trhové polia za Bataxom 10/2015 Položky: Spotreba energie-ou, ks, Suma položky Eur, 831/ ,29 el.energia VO Predium 10/2015 Položky: Spotreba energie-ou, ks, Suma položky Eur, 830/ ,38 el.energia VO Zasihlie D 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-ou, ks, Suma položky Eur, 829/ ,79 el.energia Zberný dvor 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-ou, ks, Suma položky Eur, Strana 12 / 15

13 faktúry 828/ ,08 el.energia VO Zasihlie A,B VO Rovinka Park 10/2015 Položky: Spotreba energie-ou, ks, Suma položky Eur, Spotreba energie-ou, ks, Suma položky Eur, 826/ ,32 el.energia VO Hlavná ul /2015 Položky: Spotreba energie-ou, ks, Suma položky Eur, / ,30 el.energia ZŠ 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-ou, ks, Suma položky Eur, 824/ ,92 el.energia MŠ 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-ou, ks, Suma položky Eur, / ,66 el.energia Dom smútku 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-ou, ks, Suma položky Eur, 822/ ,17 el.energia VO pri VÚ 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-ou, ks, Suma položky Eur, 821/ ,13 el.energia cintorín dolný 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-ou, ks, Suma položky Eur, 820/ ,98 el.energia VO Školská ul /2015 Položky: Spotreba energie-ou, ks, Suma položky Eur, / ,98 el.energia Včielka 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-ou, ks, Suma položky Eur, 818/ ,89 el.energia OÚ 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-ou, ks, Suma položky Eur, / ,67 el.energia zdrav. stredisko 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-ou, ks, Suma položky Eur, Strana 13 / 15

14 faktúry 816/ ,87 el.energia VO 17 RD 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-ou, ks, Suma položky Eur, / ,87 el.energia VO 17 RD 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-ou, ks, Suma položky Eur, 814/ ,58 el.energia objekt VPS 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-ou, ks, Suma položky Eur, 840/ Marta Kelemenová Okružná 184/71, Rovinka 1 000,00 správa KD 09/2015 Položky: Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, / ,00 el.energia VO ulica za Novou Rovinkou 10/2015 Položky: Spotreba energie-ou, ks, Suma položky Eur, 827/ ,73 el.energia VO Nová Rovinka parc.č a) 1b) 10/2015 Položky: Spotreba energie-ou, ks, Suma položky Eur, Spotreba energie-ou, ks, Suma položky Eur, 813/ ,22 el.energia KD 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-ou, ks, Suma položky Eur, / Združenie obcí Horného Žitného ostrovagazdovský rad 0, Šamorín 3 085,23 uloženie a likvidácia KO 09/2015 Položky: Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, / Dezider Nemeth - montaz Štvrtok na Ostrove 0, Štvrtok na Ostrove 59,75 servis výťahu KD 09/2015 Položky: Závazok. dodavateĺské faktúry, ks, Suma položky Eur, / Usvit pri Dunaji PD Košariská , Dunajská Lužná 47,88 vývoz KO Položky: Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, / JF, spol. s r.o. Záhradná 4, Detva 162,00 zabezpečenie BOZP a PO, prac.zdrav.služby 09 /2015 Položky: Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, Strana 14 / 15

15 faktúry 807/ prístup do siete internet Tutti Bambini 10-12/2015 Položky: Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, 806/ plyn ZŠ preddavok 10/2015 Položky: Spotreba energie - ZŠ, ks, Suma položky Eur, 805/ ISPER Slovakia, s.r.o. Jasovská 22, Bratislava-Petržalka Slovenský plyn. priemysel a.s. Votrubova 1, Bratislava Slovenský plyn. priemysel a.s. Votrubova 1, Bratislava zberná faktúra plyn 10/2015 Položky: plyn MŠ, ks, Suma položky Eur, Spotreba energie-ou, ks, Suma položky Eur, plyn zdrav. stred., ks, Suma položky Eur, plyn Oú, ks, Suma položky Eur, plyn TJ, ks, Suma položky Eur, plyn objekt VPS, ks, Suma položky Eur, plyn KD, ks, Suma položky Eur, plyn Centrum obce, ks, Suma položky Eur, 803/ predložka OÚ 09/2015 Položky: Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky 9.60 Eur, 802/ oprava VO Položky: Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, 808/ ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava-Petržalka DATS Slovakia, s.r.o. Rovinka 0, Rovinka Advice, s.r.o. Stavbárska 46, Bratislava-Vrakuňa sprístupnenie geoportalu Položky: Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, Náklady budúcich období, ks, Suma položky Eur, 804/ poskyt. opatr. služby 09/2015 Položky: Ostatne sluzby-ou, ks, Suma položky Eur, 801/ školenie - Správa registratúry Položky: Závazok. dodavateĺské faktúry, ks, Suma položky Eur, 800/ školenie - Rozpočtové pravidlá v praxi z pohľadu auditora pre obce Položky: Závazok. dodavateĺské faktúry, ks, Suma položky Eur, Ružová záhrada n.o. Šafárikova 28, Senec Asociácia správcov registratúry M.R.Štefánika 310, Nováky Regionálne združenie obcí Podunajskej Rovinka 324, Rovinka ,60 445, ,00 9,60 687,84 348,00 187,79 78,00 22,00 Spolu: ,72 Strana 15 / 15

Dosle fa Strana 1 / 9

Dosle fa Strana 1 / 9 faktúry 142/2015 022015 47410477 Monk Rovinka 315/315, 90041 Rovinka 940,00 pracovné odevy - verejná zeleň Položky: Spotreba materiálu-ou, 1.000000 ks, Suma položky 940.00 Eur, 27.02.2015 25.01.2015 27.02.2015

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice

Více

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:

Více

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

Došlé faktúry Strana 1 / 17

Došlé faktúry Strana 1 / 17 faktúry 1155/2016 9/1600236 31500136 35712783 FAST PLUS spol. s.r.o. Na pántoch 18, 83106 Bratislava-Rača 179,00 ŠJ FRP-chladnička Philco PTB 1182 13.09.2016 12.09.2016 19.09.2016 14.09.2016 1,0000 0,0000

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFI2016/0005 448.00 05.09.2016 RR inžiniering, spol. s.r.o. Mlynica 145, 059 91 Mlynica 46505989 Dana Babiková za výkon komplexnej inžinierskej činnosti (IČ)

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Kniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo

Kniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo 2018001 ZSE Energia a.s. 7180927080 312,84 36677281 01.01.2018 15.01.2018 Elektrina vyúčtovanie Višnová 810 00 Čulenova 6 Bratislava 6 2018002 Ladislav Molnár - Rotalix 20180003 68,81 11810033 05.01.2018

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016//925 20162025 02.11.2016 16.11.2016 7.31 FRP Services, s.r.o. Pražská 7, 261 01 Příbram II. 01541137 zml. FIREPORT- sms za 10/2016 2 DF2016//926 2016154

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

187/ SEVT, a.s. Cementarensk EUR Poloţky: : : :

187/ SEVT, a.s. Cementarensk EUR Poloţky: : : : Číslo_faktúry Číslo_faktúry_cislcislo Ičo Obchodný_názAdresa_dodávS_DSuma Mena Predmet Dátum_vystavenia Dátum_prijatia Dátum_splatnosti Dátum_úhrady id id_kniha 211/2015 7511382019 357634Slovak Teleko

Více

Kniha dodávateľských faktúr. Podskala Spišská Nová Ves oprava-vodojem Masnikov Kocelovce

Kniha dodávateľských faktúr. Podskala Spišská Nová Ves oprava-vodojem Masnikov Kocelovce S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 138 00697893 TAURIS Cassovia s.r.o 19,21 s DPH 04.04.2016 fa. za potr pre SJ pri MS 139 3172425

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014

Více

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8=

Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8= Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8= v sume 2017085 plyn 9100067194 1.3.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a PaedDr.Ján Sadloň 2017086 mobil 33,400

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Zoznam faktúr k

Zoznam faktúr k faktúry 542/2011 201100046 Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011 Položky: Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1399.20 537/2011 121103084

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 11 2015077 5562915 662015 672015 20150541 80422950 3152010096 200150535 201501439 20151179 0778139131

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 518 35790253 Petit press a.s. 156,00 s DPH 05.01.2015 noviny Korzár Bozeny Nemcovej 04262 Kosice

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš 2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016

Více

Kniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava

Kniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 307 17261350 Lukác - Instalater 119,74 s DPH 308 3172425 GRM TRADE s.r.o. 75,10 s DPH oprava vodovod.

Více

Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry

Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 218/2014 1142207151 219/2014 140067 220/2014 2142011926 221/2014 222/2014 223/2014 224/2014 2118957241 225/2014 9420113001 226/2014 9420113002

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská

Více

Faktúry ,60 ŽP-autobusová zástavka L - DEN Slovakia, spol. s r.o. Kamenná 202/40, Lutila

Faktúry ,60 ŽP-autobusová zástavka L - DEN Slovakia, spol. s r.o. Kamenná 202/40, Lutila 171201 faktúry 1714/2017 10/1700412 18/17 41809823 Daša Pálešová - ADVENT Bottova 19, 03601 Martin 435,79 SOC-pohreb Hulina Jozef 15.12.2017 11.12.2017 25.12.2017 1713/2017 10/1700421 101709786 36426989

Více

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Faktúry za rok IČO dodávateľa Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05

Více

Kniha dodávateľských faktúr. oprava zabezp. syst v MŠ Safarikova Roznava. dovoz posyp. materiálu Krátka 745/ Brzotín

Kniha dodávateľských faktúr. oprava zabezp. syst v MŠ Safarikova Roznava. dovoz posyp. materiálu Krátka 745/ Brzotín S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 420 31692656 Fittich 69,00 s DPH 03.10.2016 oprava zabezp. syst v MŠ Safarikova 20 04801 Roznava

Více

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126 Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material

Více

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016

Více

Faktúry ,00 SOC-poradenstvo k projektu Miestne občianske poriadkové služby

Faktúry ,00 SOC-poradenstvo k projektu Miestne občianske poriadkové služby faktúry 775/2017 2017026 44529287 Bc. Ľubomír Lettrich Dubové 173, 03823 Dubové 277,00 Geometrický plán -oddelenie pozemkov 15.06.2017 15.06.2017 29.06.2017 781/2017 20170017 35582537 ROZVOJ SPIŠA n.o.

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka December 2015 217/2015

Více

Kniha faktúr za rok 2017 Základná škola s materskou školou Adresa: Vývojová 228, Bratislava - Rusovce IČO:

Kniha faktúr za rok 2017 Základná škola s materskou školou Adresa: Vývojová 228, Bratislava - Rusovce IČO: 1 136,00 monitoring kotolne, služba kotolníka 1/2017 12016 2016099 Allforhouse s.r.o. 46351230 Turbínová 1, 811 01 Bratislava 30.12.2016 10.12.2016 12.01.2017 2 136,00 monitoring kotolne, služba kotolníka

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

JÚL Vystavená faktúra

JÚL Vystavená faktúra JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

ZS J.A. Komenskeho , 12: , Revuca, Komenskeho 7 Kniha dodávateľských faktúr

ZS J.A. Komenskeho , 12: , Revuca, Komenskeho 7 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2241 do 2331, aktuálny rok 1 / 5 2241 46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 24,00 s DPH

Více

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6 Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více