Int. č. Číslo Dodávateľ IČO Celková K úhrade Mena Stav Dátum Text dodávateľskej Čiastka faktúry cena zaplatenia vystavenia faktúry 170

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Int. č. Číslo Dodávateľ IČO Celková K úhrade Mena Stav Dátum Text dodávateľskej Čiastka faktúry cena zaplatenia vystavenia faktúry 170"

Transkript

1 Dodávateľské faktúry Int. č. Číslo Dodávateľ IČO Celková K úhrade Mena Stav Dátum Text dodávateľskej Čiastka faktúry cena zaplatenia vystavenia faktúry Poradca podnikateľa, spol. s.r.o ,86 112,86 zaplatená ZZ -predplatné na rok ZLATNER, spol. s.r.o. Levice , ,77 zaplatená Za vykonanané stavebné práce na stavbe OCÚ RAABE, s.r.o. Bratislava ,6 9,6 zaplatená Zvedavček 2/ Kominárske práce Polyák Zoltán ,22 267,22 zaplatená Kontrola a čistenie komínov RAABE, s.r.o. Bratislava ,3 46,3 zaplatená Dieťa a jeho svet Pavel Lapin MILA V. Kozmálovce , ,73 zaplatená Za uhlie do ZŠ a KD Alexander Kováč, H.Semerovce zaplatená Za čerpanie a vývoz I Obecné služby obce Plášťovce ,02 209,02 zaplatená Za zber a prepravu komunálneho odpadu AJFA+AVIS,s.r.o Žilina zaplatená Predplatné "Čo má vedieť mzdová účt ZSE Energia, a.s. Bratislava , ,52 zaplatená Vyúčtovanie el.energie za obdobie 1/ / SPP,a.s. Bratislava zaplatená Za odber zemného plynu budova ZS SPP,a.s. Bratislava zaplatená Za odber zemného plynu, budova OcÚ Slovak Telekom, a.s ,4 106,4 zaplatená Za tel. účet ZSE Energia, a.s. Bratislava ,7 96,7 zaplatená Vyúčtovanie el.energie ZS 1/ / ZSE Energia, a.s.bratislava ,77 95,77 zaplatená Vyúčtovanie el.energie VO 1/ / LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o ,92 352,92 zaplatená Za stravní lístky Mikona plus, s.r.o. Želiezovce ,61 177,61 zaplatená Za uloženie odpadu Eset spol. s.r.o.bratislava ,72 30,72 zaplatená NOD 32 Antivirus Antal Arpád, Vyšné nad Hronom zaplatená Revízia kotolní Ján Machovič, EDEN Krupina ,45 95,45 zaplatená Za potraviny do ŠJ Milan Prajdák, Dobrá Niva zaplatená Školenie BOZP

2 SWAN,a.s. Bratislava ,32 2,32 zaplatená Paušál za SIP KONTO Poradca podnikateľa, spol. s.r.o ,23 1,23 zaplatená Vyúčtovanie predplatného Finančné spravodajca Ján Machovič, EDEN Krupina ,91 71,91 zaplatená Za potraviniy do ŠJ Chrien, spol.s.r.o. Zvolen ,8 55,8 zaplatená Za potraviny do ŠJ Štefan Capák - REVITEST zaplatená Meranie odberu VO Pavel Lapin MILA V. Kozmálovce ,35 896,35 zaplatená Za uhlie do ZŠ ZSE Energia, a.s ,41 780,41 zaplatená Za el. energiu ZSE Energia, a.s ,91 69,91 zaplatená Za el. energiu Orange Slovensko, a.s.bratislava ,9 118,9 zaplatená Za tel. účet Obec Plášťovce ,8 17,8 zaplatená Za váženie KO ZSE Energia, a.s ,17 3,17 zaplatená Vyúčt.el.energie VO ZSE Energia, a.s ,6 203,6 zaplatená El. enegia VO ZSE Energia, a.s ,3 97,3 zaplatená El. energia VO RVC Nitra ,7 17,7 zaplatená Za príručku Miestna sam Tlačiareň MV SR Bratislava ,52 14,52 zaplatená Za matričné tlačivá ŠJ Horné Semerovce ,8 129,8 zaplatená Stravné pre deti MŠ ŠJ Horné Semerovce ,2 165,2 zaplatená Stravné pre deti ZŠ Mácsadiová Terézia H.Semerovce ,41 85,41 zaplatená Za potraviny do ŠJ Ing. Dezider Orban Šahy zaplatená Za potrraviny do ŠJ Trigonic s.r.o. Horné Semerovce ,27 152,27 zaplatená Za potraviny do ŠJ SPP,a.s. Bratislava zaplatená Za plyn OZS SPP,a.s. Bratislava zaplatená Za plyn OcÚ Obecné služby obce Plášťovce ,56 205,56 zaplatená Za zber a prepravu OLYMP-Jozef Šmrhola ,6 6,6 zaplatená Za gravírovanie Slovak Telekom, a.s ,77 107,77 zaplatená Za te. Účet Mikona plus, s.r.o. Želiezovce ,21 182,21 zaplatená Za uloženie odpadu Ján Machovič, EDEN Krupina ,77 135,77 zaplatená Za potraviny do ŠJ ZSE Energia, a.s ,84 953,84 zaplatená Za el. energiu ZSE Energia, a.s ,59 62,59 zaplatená Za el.energiu OZS Horváth Tibor ,21 754,21 zaplatená Za uhlie do ZŠ ŠEVT a.s ,11 26,11 zaplatená Za tlačivá do ŠJ Pavel Lapin MILA V. Kozmálovce ,98 707,98 zaplatená Za uhlie do ZŠ Obecné služby obce Plášťovce ,48 204,48 zaplatená Za zber a prepravu Obec Plášťovce ,13 18,13 zaplatená Za váženie KO SWAN,a.s. Bratislava ,32 2,32 zaplatená Za paušál

3 Orange Slovensko, a.s.bratislava ,99 59,99 zaplatená Za paušál SPP,a.s. Bratislava zaplatená Za plyn OZS SPP,a.s. Bratislava zaplatená Za plyn OcÚ SOZA Bratislava ,4 20,4 zaplatená Autorská odmena ŠJ Horné Semerovce ,57 113,57 zaplateá Stravné pre deti Ing. Dezider Orban Šahy ,4 29,4 zaplatená Za potraviny do ŠJ Mácsadiová Terézia H.Semerovce ,83 59,83 zaplatená Za potraviny do ŠJ Trigonic s.r.o. Horné Semerovce ,39 140,39 zaplatená Za potraviny do ŠJ Mikona plus, s.r.o. Želiezovce ,2 172,2 zaplatená Za uloženie odpadu Obecné služby obce Plášťovce ,72 108,72 zaplatená Za vývoz kontajnerov Alexander Balla, Slatina zaplatená Za činnosť techn. Dozoru Ján Machovič, EDEN Krupina ,56 210,56 zaplatená Za potraviny do ŠJ Chrien, spol.s.r.o. Zvolen ,52 56,52 zaplatená Za potraviny do ŠJ Pavel Lapin MILA V. Kozmálovce ,93 643,93 zaplatená Za uhlie do ZŠ Slovak Telekom, a.s ,84 106,84 zaplatená Za tel. účet ZSE Energia, a.s , ,73 zaplatená Za el. energiu ZSE Energia, a.s ,04 66,04 zaplatená Za el. energiu Jozef Smrhola - OLYMP ,2 34,2 zaplatená Za sportový pohár Obec Plášťovce ,13 17,13 zaplatená Za váženie KO SWAN,a.s. Bratislava ,32 2,32 zaplatená Za te. účet Orange Slovensko, a.s.bratislava ,58 66,58 zaplatená Za tel. účet JUDr. Pavol Kolenčík, Šaľa zaplatená Za právne služby Ján Machovič, EDEN Krupina ,07 60,07 zaplatená Za potraviny do ŠJ Chrien, spol.s.r.o. Zvolen ,25 49,25 zaplatená Za potraviny do ŠJ SPP,a.s. Bratislava zaplatená Za plyn OcÚ SPP,a.s. Bratislava zaplatená Za plyn OZS Obecné služby obce Plášťovce ,34 308,34 zaplatená Za zber a prepravu KO Pavol Riecky, Levice ,6 55,6 zaplatená Za kanc. Potreby Mikona plus, s.r.o. Želiezovce ,35 524,35 zaplatená Za zvoz a uloženie KO ŠJ Horné Semerovce ,62 37,62 zaplatená Stravné pre deti ZŠ a MŠ Mácsadiová Terézia H.Semerovce ,34 168,34 zaplatená Za potraviny do ŠJ Trigonic s.r.o. Horné Semerovce ,31 255,31 zaplatená Za potraviny do ŠJ Ing. Dezider Orban Šahy ,1 51,1 zaplatená Za potraviny do ŠJ Ján Machovič, EDEN Krupina ,44 152,44 zaplatená Za potraviny do ŠJ Obec Plášťovce ,86 50,86 zaplatená váženie KO ZLATNER, spol. s.r.o. Levice , ,5 zaplatená Za vykonané stav. Práce

4 IVES Košice ,79 96,79 zaplatená Služby STP APV ZSE Energia, a.s ,81 64,81 zaplatená Za el.energiu OZS Poradca podnikateľa, spol. s.r.o ,22 42,22 zaplatená Vyučtovanie predplatného ZSE Energia, a.s ,52 992,52 zaplatená Za el. energiu OcÚ Regionálna správa a údržba ciest ,67 267,67 zaplatená Za zvislé dopr. značky Levice a.s SWAN,a.s. Bratislava ,32 2,32 zaplatená Za te. účet Orange Slovensko, a.s.bratislava ,67 60,67 zaplatená Za tel. účet JUDr. Pálffyová Eva ,66 79,66 zaplatená odmena súdneho exek Chrien, spol.s.r.o. Zvolen ,04 94,04 zaplatená Za potraviny do ŠJ SPP,a.s. Bratislava zaplatená Za plyn OZS SPP,a.s. Bratislava zaplatená Za plyn OcÚ Obec Plášťovce ,64 218,64 zaplatená Za zber a prepravu KO Slovak Telekom, a.s ,35 110,35 zaplatená Za tel. účet Slovak Telekom, a.s ,45 110,45 zaplatená Za tel. účet Ján Machovič, EDEN Krupina ,28 226,28 zaplatená Za potraviny do ŠJ Mikona plus, s.r.o. Želiezovce ,59 229,59 zaplatená Za uloženie odpadu Obec Plášťovce ,38 21,38 zaplatená Za váženie KO ZSE Energia, a.s , ,37 zaplatená Za el. energiu OcÚ RAABE, s.r.o. Bratislava ,61 47,61 zaplatená Predplatné časopisu Štefan Stehlík zaplatená Za vývoz fekálií SWAN,a.s. Bratislava ,32 2,32 zaplatená Za tel. účet ZSE Energia, a.s ,64 10,64 zaplatená Za el. energiu Remek, s.r.o. Nitra ,27 412,27 zaplatená Ročný popl. za použ.sw Chrien, spol.s.r.o. Zvolen ,64 84,64 zaplatená Za potraviny do ŠJ Orange Slovensko, a.s.bratislava ,99 59,99 zaplatená Za telefónny účet Ján Machovič, EDEN Krupina ,45 125,45 zaplatená Za potraviny do ŠJ Trigonic s.r.o. Horné Semerovce ,18 215,18 zaplatená Za potraviny do ŠJ ŠJ Horné Semerovce ,68 72,68 zaplatená stravné pre deti MŠ a ZŠ ACEWEB, s.r.o ,8 13,8 zaplatená Za razítka SPP,a.s. Bratislava zaplatená Za plyn Ocú SPP,a.s. Bratislava zaplatená Za plyn OZS Ing. Dezider Orban Šahy ,1 46,1 zaplatená Za potraviny do ŠJ Slovak Telekom, a.s ,41 111,41 zaplatená Za tel.účet Mácsadiová Terézia H.Semerovce ,52 130,52 zaplatená Za potraviny do ŠJ Obec Plášťovce ,12 20,12 zaplatená Za váženie KO

5 Obec Plášťovce ,86 211,86 zaplatená Za zber a prepravu KO Mikona plus, s.r.o. Želiezovce ,04 216,04 zaplatená Za uloženie odpadu Eset spol. s.r.o.bratislava ,25 40,25 zaplatená ESET NOD32 Antivirus Slovenská pošta, a.s ,44 10,44 zaplatená Predplatné časop. MŠ Slovenská pošta, a.s ,6 3,6 zaplatená Predplatné časop. MŠ Marius Pedersen, a.s zaplatená Za vrecia na odpad ŠEVT a.s ,9 11,9 zaplatená Za tlačivá do MŠ SLOVGRAM Bratislava ,5 33,5 zaplatená Odmena umelcom ZSE Energia, a.s ,96 120,96 zaplatená Za el.energiu OZS ZSE Energia, a.s , ,53 zaplatená Za el. energiu OcÚ Ján Machovič, EDEN Krupina ,17 57,17 zaplatená Za potraviny do ŠJ Chrien, spol.s.r.o. Zvolen ,78 77,78 zaplatená Za potraviny do ŠJ ŠEVT a.s ,67 55,67 zaplatená Za tlačivá do ŠJ RAABE, s.r.o. Bratislava ,16 38,16 zrušená Predplatné časopisu ŠJ Horné Semerovce ,07 113,07 zaplatená Stravné pre deti ZŠ a MŠ SWAN,a.s. Bratislava ,32 2,32 zaplatená Za tel. účet Štefan Píri Píti Trans zaplatená Za prepravu Orange Slovensko, a.s.bratislava ,65 60,65 zaplatená Za tel. účet Ing. Marek Cziria ,39 566,39 zaplatená Za krovinorez ŠEVT a.s ,08 4,08 zaplatená Za tlačivá do MŠ Bazsó Árpád, Slatina zaplatená Za okrajové rezivo do ZŠ ŠJ Horné Semerovce ,8 15,8 zaplatená Za potraviny do ŠJ Mikona plus, s.r.o. Želiezovce ,78 206,78 zaplatená Za uloženie odpadu Slovak Telekom, a.s ,25 114,25 zaplatená Za tel. účet Obec Plášťovce ,64 218,64 zaplatená Za prepravu KO Ing.Dezider Orbán ,17 45,17 zaplatená Za potraviny do ŠJ Trigonic s.r.o. Horné Semerovce ,9 203,9 zaplatená Za potraviny do ŠJ Mácsadiová Terézia H.Semerovce ,71 195,71 zaplatená Za potraviny do ŠJ Obec Plášťovce ,26 19,26 zaplatená Za váženie KO ZSE Energia, a.s ,6 1405,6 zaplatená Za el.energiu OcÚ ZSE Energia, s.s ,74 57,74 zaplatená Za el.energiu OZS Orange Slovensko, a.s.bratislava ,39 40,39 zaplatená Za tel.účet SPP,a.s. Bratislava ,47 810,47 zaplatená Za vyúčtovanie plynu v ZS SWAN,a.s. Bratislava ,32 2,32 zaplatená Za tel.účet STAVIVÁ-Garaj,s.r.o ,63 146,63 zaplatená Za stav. Materiál STAVIVÁ-Garaj,s.r.o ,1 183,1 zaplatená Za stav. Materiál

6 Rastislav Pavlus, Dolná Breznica ,76 41,76 zaplatená Za plastové formy chodník Peter Vereš, Tupá zaplatená Za lektorské PC kurzy Mesto Šahy zaplatená Za Hontianske listy Technická inšpekcia,a.s. BA zaplatená Za posúdenie konštr.dok Pavol Riecky, Levice zaplatená Za kanc. Potreby SPP,a.s. Bratislava zaplatená Za plyn OcÚ SPP,a.s. Bratislava zaplatená Za plyn OZS JUDr. Pavol Kolenčík, Šaľa zaplatená Za právne služby Obec Plášťovce ,96 219,96 zaplatená Za zber a prepr. KO Mikona plus, s.r.o. Želiezovce ,69 256,69 zaplatená Za uloženie odpadu Obec Plášťovce ,9 23,9 zaplatená Za váženie KO Slovak Telekom, a.s ,41 111,41 zaplatená Za tel účet Ing.Marek Cziria, Levice ,9 670,9 zaplatená Za krovinorez ZSE Energia, a.s , ,61 zaplatená Za el.energiu ZSE Energia, a.s ,75 57,75 zaplatená Za el. energiu SWAN,a.s. Bratislava ,32 2,32 zaplatená Za tel účet Ing. Marek Cziria ,6 45,6 zaplatená Za pílový kotúč a filter Jozef Smrhola - OLYMP ,8 16,8 zaplatená Tlač na tričká Orange Slovensko, a.s.bratislava ,18 40,18 zaplatená Za te. účet Slovak Telekom, a.s ,32 111,32 zaplatená Ta tel. účet STAVIVÁ-Garaj,s.r.o ,31 25,31 zaplatená Za stav. Materiál SPP,a.s. Bratislava zaplatená Za plyn OZS SPP,a.s. Bratislava zaplatená Za plyn Ocú MEDIAIMPRESS, s.r.o. Galanta zaplatená Za týždenník Szabadújság Obec Plášťovce ,76 332,76 zaplatená Za zber a prepravu KO Mikona plus, s.r.o. Želiezovce ,34 374,34 zaplatená Za uloženie odpadu Ján Machovič, EDEN Krupina ,53 204,53 zaplatená Za potraviny do ŠJ Obec Plášťovce ,86 34,86 zaplatená Za váženie KO PERECFIT s.r.o. Levice zaplatená Za multifunkčné pos. Zar Alexander Balla, Slatina zaplatená Za činnosť techn. Dozoru MASLEN s.r.o. Badín ,73 311,73 zaplatené Za strešný materiál PLYNOS-PROJEKCIA zaplatená Za úpravu PD FEREX, s.r.o zaplatená Za kuka nádoby Chrien, spol.s.r.o. Zvolen ,25 78,25 zaplatená Za potraviny do ŠJ ZSE Energia, a.s , ,61 zaplatená Za el. energiu OcÚ ZSE Energia, a.s ,75 57,75 zaplatená Za el. energiu OZS

7 SWAN,a.s. Bratislava ,32 2,32 zaplatená Ta tel. účet ŠJ Horné Semerovce ,16 126,16 zaplatená Za stravné pre deti MŠ a ZŠ Ján Machovič, EDEN Krupina ,75 121,75 zaplatená Za potraviny do ŠJ STAVIVÁ-Garaj,s.r.o ,1 80,1 zaplatená Za stavebný materiál Balla Arpád BALUCCI Želiezovce zaplatená Za tričká s potlačou WAY INDUSTRIES, a.s. Krupina ,6 399,6 zaplatená Za výkop odvod. Kanála Orange Slovensko, a.s.bratislava ,41 47,41 zaplatená Za tel. účet Štefan Stehlík zaplatená Za vývoz fekálií FARBY LAKY J. Duchoňová ,47 211,47 zaplatená Za farby SPP,a.s. Bratislava zaplatená Za plyn OcÚ SPP,a.s. Bratislava zaplatená Za plyn OZS STAVIVÁ-Garaj,s.r.o ,18 68,18 zaplatená Za stav. Materiál Obec Plášťovce ,1 227,1 zaplatená Za zber a prepravu TKO ŠJ Horné Semerovce ,94 87,94 zaplatená Za stravné pre deti MŠ a ZŠ Ján Machovič, EDEN Krupina ,41 123,41 zaplatená Za potraviny do ŠJ Mácsadiová Terézia H.Semerovce ,04 95,04 zaplatená Za potraviny do ŠJ Ing.Dezider Orbán ,26 43,26 zaplatená Za potraviny do ŠJ Slovak Telekom, a.s ,17 114,17 zaplatená Za tel.účet Arpád Tóth Montáž, Plyn, UK, Vo ,4 600,4 zaplatená Za montáž ÚK Marius Pedersen, a.s zaplatená Za vrecia na odpad Združenie HONT s.r.o. Dudince ,6 89,6 zaplatená Za uloženie odpadu Pavel Lapin MILA V. Kozmálovce , ,35 zaplatená Za uhlie do ZŠ a KD Mikona plus, s.r.o. Želiezovce ,04 216,04 zaplatená Za uloženie odpadu ZSE Energia, a.s , ,61 zaplatená Za el. energiu OcÚ ZSE Energia, a.s ,75 57,75 zaplatená Za el.energiu OZS SWAN,a.s. Bratislava ,32 2,32 zaplatená Za te. účet ŠEVT a.s zaplatená Tlačivá pre ZŠ KLEMO, spol. s.r.o ,68 79,68 zaplatená Za informačné tabule Jozef Balogh Stolárstvo zaplatená Za altánok Chrien, spol.s.r.o. Zvolen ,8 91,8 zaplatená Za potraviny do ŠJ Ján Machovič, EDEN Krupina ,38 159,38 zaplatená Za potraviny do ŠJ Orange Slovensko, a.s.bratislava ,12 58,12 zaplatená Za tel. účet Columbex International, a.s ,06 67,06 zaplatená Za toner do MŠ WAY INDUSTRIES, a.s. Krupina ,58 110,58 zaplatená Za prepravu potrav. Pomoci Regionálna správa a údržba ciest ,84 133,84 zaplatená Za zriadenie DZ P Jozef BOHUS HYDRO-B ,76 147,76 zaplatená Za opravu MR

8 SPP,a.s. Bratislava zaplatená Za plyn v OZS SPP,a.s. Bratislava zaplatená Za plyn OcÚ ŠJ Horné Semerovce ,73 25,73 zaplatená Za stravné pre deti MŠ a ZŠ Ing. Dezider Orban Šahy ,65 42,65 zaplatená Za potraviny do ŠJ Trigonic s.r.o. Horné Semerovce ,84 194,84 zaplatená Za potraviny do ŠJ Mácsadiová Terézia H.Semerovce ,16 82,16 zaplatená Za potraviny do ŠJ Ján Machovič, EDEN Krupina ,63 45,63 zaplatená Za potraviny do ŠJ Obec Plášťovce ,12 20,12 zaplatená Za váženie KO Obec Plášťovce ,46 221,46 zaplatená Za zber a prepravu KO ZLATNER, spol. s.r.o. Levice , ,3 zaplatená Za vykonané stav. Práce Slovak Telekom, a.s ,36 119,36 zaplatená Za tel.účet Obec Plášťovce ,82 19,82 zaplatená Za váženie KO KADÁK-SERVIS VÁH zaplatená Za overenie váh Mikona plus, s.r.o. Želiezovce ,83 212,83 zaplatená Za uloženie odpadu Štefan Tipary EKOLSTAV zaplatená Za práce s traktobagerom Ján Machovič, EDEN Krupina ,88 192,88 zaplatená Za potraviny do ŠJ Ján Machovič, EDEN Krupina ,01 125,01 zaplatená Za potraviny do ŠJ Chrien, spol.s.r.o. Zvolen ,33 124,33 zaplatená Za potraviny do ŠJ NIC Hosting s.r.o ,99 58,99 zaplatená Registrácia domény webh Združenie HONT s.r.o. Dudince ,1 201,1 zaplatená Za uloženie odpadu Jozef Balogh Stolárstvo ,4 590,4 zaplatená Za výrobu inf. Tabúl a most ZSE Energia, a.s , ,61 zaplatená Za el.energiu OcÚ ZSE Energia, a.s ,75 57,75 zaplatená Za el.energiu OZS Pavel Lapin MILA V. Kozmálovce ,39 752,39 zaplatená Za uhlie do ZŠ SWAN,a.s. Bratislava ,32 2,32 zaplatená Ta tel. účet Poradca podnikateľa, spol. s.r.o ,98 19,98 zrušená Za Finančný spravodajca Poradca podnikateľa, spol. s.r.o ,02 51,02 zrušená Za Práca,mzdy a odmeň Jozef BOHUS HYDRO-B ,8 40,8 zaplatená Za opravu VO Orange Slovensko, a.s.bratislava ,74 90,74 zaplatená Za tel. účet Datatrade s.r.o. Zlaté Moravce zaplatená Za odborný seminár Obec Plášťovce ,64 218,64 zaplatená Za zber a prepravu KO Pavel Lapin MILA V. Kozmálovce ,02 726,02 zaplatená Za uhlie do ZŠ Slovak Telekom, a.s zaplatená Za tel. účet SPP,a.s. Bratislava zaplatená Za plyn OcÚ SPP,a.s. Bratislava zaplatená Za plyn OZS INPROST s.r.o. Bratislava ,8 46,8 zrušená Za Obecné noviny

9 ŠJ Horné Semerovce ,4 90,4 zaplatená Za stravu pre deti Chrien, spol.s.r.o. Zvolen ,95 101,95 zaplatená Za potraviny do ŠJ Ján Machovič, EDEN Krupina ,39 121,39 zaplatená Za potraviny do ŠJ Trigonic s.r.o. Horné Semerovce ,1 178,1 zaplatená Za potraviny do ŠJ Ing. Dezider Orban Šahy ,05 48,05 zaplatená Za potraviny do ŠJ Mácsadiová Terézia H.Semerovce ,13 64,13 zaplatená Za potraviny do ŠJ Obec Plášťovce ,24 22,24 zaplatená Za váženie KO Mikona plus, s.r.o. Želiezovce ,86 238,86 zaplatená Za uloženie odpadu Slovenská pošta, a.s ,8 4,8 zaplatená Predplatné: Predškl.vých Slovenská pošta, a.s ,56 19,56 zaplatená Predplatné časopisov MŚ Jozef BOHUS HYDRO-B ,34 263,34 zaplatená Za montáž vian. Osvetl Ján Machovič, EDEN Krupina ,13 27,13 zaplatená Za potraviny do ŠJ Ján Machovič, EDEN Krupina ,24 38,24 zaplatená Za potraviny do ŠJ SWAN,a.s. Bratislava ,32 2,32 zaplatená Za tel. účet Mesto Šahy zaplatená Za Hontianske listy Pavol Riecky, Levice ,3 46,3 zaplatená Za kanc. Potreby Jozef Balogh Stolárstvo ,8 1156,8 zaplatená Za stolárske práce Tibor Horváth, Želiezovce ,72 625,72 zaplatená Za uhlie do ZŠ Orange Slovensko, a.s.bratislava ,51 131,51 zaplatená Za te. účet Kominárske práce Polyák Zoltán ,44 281,44 zaplatená Za kominárske práce Pavel Lapin MILA V. Kozmálovce ,86 688,86 zaplatená Za uhlie do ZŠ Trigonic s.r.o. Horné Semerovce ,19 135,19 zaplatená Za potraviny do ŠJ Ing. Dezider Orban Šahy ,13 30,13 zaplatená Za potraviny do ŠJ Mácsadiová Terézia H.Semerovce ,29 112,29 zaplatená Za potraviny do ŠJ Ing. Erika Žilkayová, Bratislava zaplatená Za audit finančných výkaz ajfa+avis s.r.o. Žilina zrušená Predplatné publikácie SPP, a.s. Bratislava zaplatená Záloha plynu OcÚ SPP, a.s. Bratislava zaplatená Záloha plynu OZS Slovak Telekom, a.s ,14 112,14 zaplatená Za tel.účet Obec Plášťovce ,28 221,28 zaplatená Za zbez TKO Obec Plášťovce ,75 19,75 zaplatená Za váženie KO ZSE Energia Bratislava ,93 67,93 zaplatená Za el.energiu OZS 8 19 Ján Machovič, EDEN Krupina ,09 206,09 zaplatená Za potraviny do ŠJ MIKONA plus, s.r.o. Želiezovce ,13 212,13 zapaltená Za uloženie odpadu ZSE Energia Bratislava ,01 635,01 zaplatená Za el.energiu OcÚ

10 CHRIEN, spol.s.r.o. Zvolen ,41 69,41 zaplatená Za potraviny do ŠJ Ing. Štefan Lendvay, Šahy zaplatená Za vypr. Energ. Certifikátu JUDr. Jozef Sotolář, Košice zaplatená Za právnu pomoc ŠEVT a.s. B. Bystrica ,64 5,64 zaplatená Za tlačivá do ZŠ SWAN, a.s. Bratislava ,32 2,32 zaplatená Za tel.účet Poradca podnikateľa, spol. s.r.o ,19 21,19 zrušená Predplatné publikácie Antal Arpád, Vyšné nad Hronom ,2 529,2 zaplatená Za revíziu kotlov Jozef Bohus HYDRO-B Plášťovce ,4 95,4 zaplatená Za demontáž vian. Osvetl Ján Machovič, EDEN Krupina ,49 175,49 zaplatená Za potraviny do ŠJ ESET, spol. s.r.o. Bratislava ,95 29,95 zaplatená Za ESET NOD 32 antivirus Pavel Lapin Mila, V. Kozmálovce ,38 702,38 zaplatená Za uhlie do ZŠ Orange Slovensko, a.s ,15 151,15 zaplatená Za tel.účet ZSE Energia Bratislava ,55 103,55 zaplatená Za vytýčenie NN kábla ZSE Energia Bratislava , ,34 zaplatená Za el. energiu ZSE Energia Bratislava ,98 64,98 zaplatená Za el. energiu SPP, a.s. Bratislava zaplatená Záloha plynu OZS SPP, a.s. Bratislava zaplatená Záloha plynu OcÚ Benko Miloš, Tupá nezapl Za stavebné práce ZSE Energia Bratislava ,98 64,98 zaplatená Za el. energiu Slovak Telekom, a.s ,86 109,86 zaplatená Za tel.účet SOZA Bratislava ,4 20,4 zaplatená Za autorskú odmenu Pavel Lapin Mila, V. Kozmálovce ,53 705,53 zaplatená Za uhlie do ZŠ Ing. Dezider Orban Sever-SUGAR ,26 35,26 zaplatená Za potraviny do ŠJ Trigonic s.r.o. Horné Semerovce ,4 177,4 zaplatená Za potraviny do ŠJ Ján Machovič, EDEN Krupina ,84 202,84 zapaltená Za potraviny do ŠJ Mácsadiová Terézia, Rozl. Tovar ,29 81,29 zaplatená Za potraviny do ŠJ MIKONA plus, s.r.o. Želiezovce ,23 376,23 zaplatená Za odvoz odpadu Marius Pedersen, a.s. Trenčín zaplatená Za vrecia na odpad Pavel Lapin Mila, V. Kozmálovce , ,65 zaplatená Za uhlie do ZŠ a KD CHRIEN, spol.s.r.o. Zvolen ,4 123,4 zaplatená Za potraviny do ŠJ SWAN, a.s. Bratislava ,32 2,32 zaplatená Za tel.účet Orange Slovensko, a.s ,09 68,09 zaplatená Za tel.účet ZSE Energia Bratislava ,39 239,39 zaplatená Za el. energiu ZSE Energia Bratislava ,22 993,22 zaplatená Za el. energiu RVC Nitra zaplatená Za príručku účt. Súvsťaž SPP, a.s. Bratislava zaplatená Záloha plynu OcÚ

11 SPP, a.s. Bratislava zaplatená Záloha plynu OZS Pavel Lapin Mila, V. Kozmálovce ,63 730,63 zaplatená Za uhlie do ZŠ Slovak Telekom, a.s ,58 108,58 zaplatená Za tel.účet Mácsadiová Terézia, Rozl. Tovar ,94 27,94 zaplatená Za potraviny do ŠJ Ján Machovič, EDEN Krupina ,3 165,3 zaplatená Za tel.účet ZSE Energia Bratislava ,98 64,98 zaplatená Za el. energiu ZSE Energia Bratislava , ,61 zaplatená Za el. energiu Mesto Šahy zaplatená Za Hont. Listy MIKONA plus, s.r.o. Želiezovce ,69 407,69 zaplatená Za odvoz odpadu Ing. Dezider Orban Sever-SUGAR ,68 21,68 zaplatená Za potraviny do ŠJ Trigonic s.r.o. Horné Semerovce ,37 85,37 zaplatená Za potraviny do ŠJ Pavol Halanda, Michal nad Žitavou zaplatená Za licenciu progr. Orfeus CHRIEN, spol.s.r.o. Zvolen ,11 65,11 zaplatená Za potraviny do ŠJ MISON-Ing. Anton Minár, Vráble ,4 14,4 zaplatená Za opravu zosilňovača SWAN, a.s. Bratislava ,32 2,32 zaplatená Za tel.účet Orange Slovensko, a.s ,9 64,9 zaplatená Za tel.účet Ján Machovič, EDEN Krupina ,77 134,77 zaplatená Za potraviny do ŠJ Pavel Lapin Mila, V. Kozmálovce ,82 721,82 zaplatená Za uhlie do ZŠ Jozef Balogh, Stolárstvo H.S zaplatená Za stolárske práce SPP, a.s. Bratislava zaplatená Záloha plynu OcÚ SPP, a.s. Bratislava zaplatená Záloha plynu OZS MIKONA plus, s.r.o. Želiezovce ,15 420,15 zaplatená Za odvoz odpadu ZSE Energia Bratislava ,98 64,98 zaplatená Za el. energiu ZSE Energia Bratislava , ,61 zaplatená Za el.energiu Slovak Telekom, a.s ,57 112,57 zaplatená Za tel.účet CHRIEN, spol.s.r.o. Zvolen ,96 122,96 zaplatená Za potraviny do ŠJ Ján Machovič, EDEN Krupina ,32 163,32 zaplatená Za potraviny do ŠJ Trigonic s.r.o. Horné Semerovce ,98 206,98 zaplatená Za potraviny do ŠJ Mácsadiová Terézia, Rozl. Tovar ,13 115,13 zaplatená Za potraviny do ŠJ Ing. Dezider Orban Sever-SUGAR ,71 42,71 zaplatená Za potraviny do ŠJ SWAN, a.s. Bratislava ,32 2,32 zaplatená Za tel. účet Slovgram, Bratislava ,5 33,5 zaplatená Odmena výkonným umelc Orange Slovensko, a.s ,56 62,56 zaplatená Za tel.účet AGF INVEST, s.r.o. Vráble ,39 17,39 zaplatená Za súčiastku do kosačky Ján Machovič, EDEN Krupina ,29 115,29 zaplatená Za potraviny do ŠJ Pavol Riecky, Levice ,08 85,08 zaplatená Za kanc. Potreby

12 IVES Košice ,79 96,79 zaplatená Služby STP APV ZSE Energia Bratislava ,25 99,25 zaplatená Za sevisné práce Július Račko-Hydraulika, Kovovýr ,6 45,6 zaplatená Za zhotovenie kruhov Balog nad Ipľom SPP, a.s. Bratislava zaplatená Za plyn OcÚ SPP, a.s. Bratislava zaplatená Za plyn OZS Remek, s.r.o. Nitra ,27 412,27 zaplatená Za služby- používanie SW MIKONA plus, s.r.o. Želiezovce ,17 421,17 zaplatená Za odvoz odpadu ZSE Energia Bratislava ,98 64,98 zaplatená Za el. energiu ZSE Energia Bratislava , ,61 zaplatená Za el. energiu Slovak Telekom, a.s ,36 115,36 zaplatená Za tel. účet Marius Pedersen, a.s. Trenčín zaplatená Za vrecia na odpad Mácsadiová Terézia, Rozl. Tovar ,25 124,25 zaplatená Za potraviny do ŠJ Ján Machovič, EDEN Krupina ,49 98,49 zaplatená Za potraviny do ŠJ SWAN, a.s. Bratislava ,32 2,32 zaplatená Za tel. účet CHRIEN, spol.s.r.o. Zvolen ,05 78,05 zaplatená Za potraviny do ŠJ Orange Slovensko, a.s ,27 63,27 zaplatená Za tel. účet Ján Machovič, EDEN Krupina ,09 124,09 zaplatená Za potraviny do ŠJ SPP, a.s. Bratislava zaplatená Za plyn OZS SPP, a.s. Bratislava zaplatená Za plyn OcÚ Július Račko-Hydraulika, Kovovýr ,92 25,92 zaplatená Za vrtanie a brús. Krúžkov Slovak Telekom, a.s ,61 111,61 zaplatená Za tel. účet MIKONA plus, s.r.o. Želiezovce ,86 492,86 zaplatená Za odvoz odpadu Ing. Dezider Orban Sever-SUGAR ,76 53,76 zaplatená Za potraviny do ŠJ Trigonic s.r.o. Horné Semerovce ,62 205,62 zaplatená Za potraviny do ŠJ Mácsadiová Terézia, Rozl. Tovar ,15 161,15 zaplatená Za potraviny do ŠJ ZSE Energia Bratislava ,98 64,98 zaplatená Za el. energiu ZSE Energia Bratislava , ,61 zaplatená Za el. energiu Združenie HONT s.r.o. Dudince ,9 49,9 zaplatená Za uloženie odpadu Farby Laky Jolana Duchoňová ,85 89,85 zapaltená Za pracovné náradia Slovenská pošta, a.s. B.Bystrica ,5 11,5 zaplatená Za predplatné časopisov MŠ Slovenská pošta, a.s. B.Bystrica ,6 3,6 zaplatená Predplatné publikácie Ing. Marek Cziria, Železiarstvo ,1 74,1 zaplatená Za opravu zosilňovača K-mat Levice Ján Machovič, EDEN Krupina ,94 114,94 zaplatená Za potraviny do ŠJ SWAN, a.s. Bratislava ,32 2,32 zaplatená Za tel. účet

13 RAABE ,21 38,21 zaplatená Dieťa a jeho svet-predpl CHRIEN, spol.s.r.o. Zvolen ,76 69,76 zaplatená Za potraviny do ŠJ Orange Slovensko, a.s ,03 44,03 zaplatená Za tel. účet RH SOUND, s.r.o. Vráble ,76 757,76 zaplatená Za zosilňovač a mikrofóny Štefan Píri Píri Trans Hokovce zaplatená Za vykonanú prepravu RH SOUND, s.r.o. Vráble ,27 5,27 zaplatená Za káble AGF INVEST, s.r.o. Vráble ,75 410,75 zaplatená Za súčiastku do kosačky Tlačiareň MV SR Bratislava ,17 29,17 zaplatená Za matričné tlačivá PERECFIT s.r.o. Levice zaplatená Za silovú klietku na drepy MIKONA plus, s.r.o. Želiezovce ,67 396,67 zaplatená Za odvoz odpadu Slovak Telekom, a.s ,03 119,03 zaplatená Za tel.účet Mácsadiová Terézia, Rozl. Tovar ,85 294,85 zaplatená Za potraviny do ŠJ Ing. Dezider Orban Sever-SUGAR ,92 35,92 zaplatená Za potraviny do ŠJ Trigonic s.r.o. Horné Semerovce ,76 249,76 zaplatená Za potraviny do ŠJ ZSE Energia Bratislava , ,61 zaplatená Za el. energiu ZSE Energia Bratislava ,98 64,98 zaplatená Za el. energiu SWAN, a.s. Bratislava ,32 2,32 zaplatená Za te. Účet Orange Slovensko, a.s ,23 61,23 zaplatená Za tel. účet SPP, a.s. Bratislava ,45 941,45 zaplatená Vyúčtovanie plynu OcÚ Ing.Marek Cziria, Železiarstvo ,7 27,7 zaplatená Za vzduchový filter SPP, a.s. Bratislava zaplatená Za plyn OZS Slovak Telekom, a.s ,72 104,72 zaplatená Za tel. účet MIKONA plus, s.r.o. Želiezovce ,56 420,56 zaplatená Za odvoz odpadu ZSE Energia Bratislava , ,61 zaplatená Za el. energiu ZSE Energia Bratislava ,98 64,98 zaplatená Za el. energiu SWAN, a.s. Bratislava ,32 2,32 zaplatená Za tel. účet SPP, a.s. Bratislava zaplatená Za plyn Orange Slovensko, a.s ,64 52,64 zaplatená Za tel. účet SPP, a.s. Bratislava zaplatená Za plyn SOFT-GL s.r.o. Košice zaplatená Za program ŠJ Jozef Bohus HYDRO-B Plášťovce ,04 380,04 zaplatená Za eleltroinš. Práce Štefan Stehlík, Hrkovce zaplatená Za vývoz fekálií MULTI-CENTER MICS PETER ,9 67,9 zaplatená Za žacie hlavy a lanko SPP, a.s. Bratislava zaplatená Za plyn OcÚ SPP, a.s. Bratislava zaplatená Za plyn OZS Slovak Telekom, a.s ,46 107,46 zaplatená Za tel.účet

14 ZSE Energia Bratislava , ,61 zaplatená Za el. energiu ZSE Energia Bratislava ,98 64,98 zaplatená Za el. energiu Marius Pedersen, a.s. Trenčín zaplatená Za vrecia na odpad MIKONA plus, s.r.o. Želiezovce ,84 409,84 zaplatená Za odvoz odpadu ŠEVT a.s. B. Bystrica ,8 4,8 zaplatená Za triednu knihu SWAN, a.s. Bratislava ,32 2,32 zaplatená Za tel. účet Ján Machovič, EDEN Krupina ,44 219,44 zaplatená Za potraviny do ŠJ CHRIEN, spol.s.r.o. Zvolen ,95 117,95 zaplatená Za potraviny do ŠJ Ján Machovič, EDEN Krupina ,01 137,01 zaplatená Za potraviny do ŠJ Norbert Koterík, Plášťovce zaplatená Za spracovanie drev. Odpad Dezider Duchoň-FARBY-LAKY zaplatená Za pracovné náradia Benko Miloš, Tupá zaplatená Za opr.fasády TJ a žumpu Hronfruct Levice, a.s ,37 25,37 zaplatená Za ovocie a zeleninu do ŠJ Trigonic s.r.o. Horné Semerovce ,97 186,97 zaplatená Za potraviny do ŠJ Ing.Dezider Orban, Šahy ,12 28,12 zaplatená Za potraviny do ŠJ Ján Machovič, EDEN Krupina ,67 115,67 zaplatená Za potraviny do ŠJ Orange Slovensko, a.s ,05 59,05 zaplatená Za telefónny účet SPP, a.s. Bratislava zaplatená Za plyn OZS SPP, a.s. Bratislava zaplatená Za plyn OcÚ KOMENSKY,s.r.o. Košice ,32 3,32 zaplatená Za virtuálnu knižnicu ZSE Energia Bratislava , ,61 zaplatená Za el. energiu ZSE Energia Bratislava ,98 64,98 zaplatená Za el. energiu CHRIEN, spol.s.r.o. Zvolen ,94 37,94 zaplatená Za potraviny do ŠJ Csaba Balogh ARGO-INVEST ,25 78,25 zaplatená Za potraviny do ŠJ Hronfruct Levice, a.s ,2 28,2 zaplatená Za potraviny do ŠJ Slovak Telekom, a.s ,01 109,01 zaplatená Za tel. účet AGRO-SEMEG S 3 s.r.o. H.S zaplatená Za odvoz odpadu MIKONA plus, s.r.o. Želiezovce ,29 393,29 zaplatená Za odvoz odpadu Aitec, s.r.o. Bratislava ,82 17,82 zaplatená Za školské potreby AGRO-SEMEG S 3 s.r.o. H.S zaplatená Za vykonané práce KLEMO, spol.s.r.o ,2 249,2 zaplatená Za informačné tabule Hronfruct Levice, a.s ,2 34,2 zaplatená Z ovocie a zeleninu do ŠJ CHRIEN, spol.s.r.o. Zvolen ,37 126,37 zaplatená Za potraviny do ŠJ Ján Machovič, EDEN Krupina ,35 160,35 zaplatená Za potraviny do ŠJ SWAN, a.s. Bratislava ,32 2,32 zaplatená Za te. Účet JOHNNY SERVIS s.r.o. Gajary zaplatená Za WC a sanitárnu techn.

15 Hronfruct Levice, a.s ,75 44,75 zaplatená Za ovocie a zeleninu do ŠJ Turza Oliver, Jasová zaplatená Za hracie prvky na dets.ihr Turza Oliver, Jasová zaplatená Za altánok a lavice Hronfruct Levice, a.s ,04 33,04 zaplatená Za ovocie a zeleninu do ŠJ Orange Slovensko, a.s ,91 50,91 zaplatená Za tel. účet ŠEVT a.s. B. Bystrica zaplatená Za tlačivá do ZŠ Pavel Lapin Mila, V. Kozmálovce ,53 761,53 zaplatená Za uhlie do ZŠ Ján Machovič, EDEN Krupina ,92 123,92 zaplatená Za potraviny do ŠJ CHRIEN, spol.s.r.o. Zvolen ,58 63,58 zaplatená Za potraviny do ŠJ Ing. Dezider Orban Sever-SUGAR ,61 51,61 zaplatená Za potraviny do ŠJ Trigonic s.r.o. Horné Semerovce ,5 202,5 zaplatená Za potraviny do ŠJ SPP, a.s. Bratislava zaplatená Za plyn OZS SPP, a.s. Bratislava zaplatená Za plyn OcÚ Slovak Telekom, a.s ,96 128,96 zaplatená Za tel. účet KOMENSKY,s.r.o. Košice ,32 3,32 zaplatená Za poskytovanie služieb NIC Hosting s.r.o ,99 58,99 zaplatená Ročná registrácia domény Hronfruct Levice, a.s ,06 21,06 zaplatená Za ovocie a zeleninu do ŠJ Združenie HONT s.r.o. Dudince zaplatená Za odvoz odpadu MIKONA plus, s.r.o. Želiezovce ,41 509,41 zaplatená Za odvoz odpadu ZSE Energia Bratislava , ,61 zaplatená Za el. energiu ZSE Energia Bratislava ,98 64,98 zaplatená Za el. energiu Csaba Balogh ARGO-INVEST ,78 88,78 zaplatená Za potraviny do ŠJ CHRIEN, spol.s.r.o. Zvolen ,46 71,46 zaplatená Za potraviny do ŠJ Hronfruct Levice, a.s ,58 41,58 zaplatená Za zeleninu a ovocie do ŠJ Ján Machovič, EDEN Krupina ,18 105,18 zaplatená Za potraviny do ŠJ Pavol Riecky, Levice ,8 89,8 zaplatená Za kanc. Potreby SWAN, a.s. Bratislava ,32 2,32 zaplatená Za tel.zoznam AGRO-SEMEG S 3 s.r.o. H.S zaplatená Za vývoz odpadu Pekáreň Július Mihályi, Jesenské ,6 20,6 zaplatená Za potraviny do ŠJ Orange Slovensko, a.s ,74 61,74 zaplatená Za tel. účet ŠEVT a.s. B. Bystrica ,4 2,4 zaplatená Za tlačivá do Mš Milan Prajdák, Dobrá Niva zaplatená Za vykonané školenie Ján Machovič, EDEN Krupina ,83 131,83 zaplatená Za potraviny do ŠJ Hronfruct Levice, a.s ,48 19,48 zaplatená Za ovocie a zeleninu do ŠJ Hronfruct Levice, a.s ,07 25,07 zaplatená Za ovocie a zeleninu do ŠJ KOMENSKY,s.r.o. Košice ,32 3,32 zaplatená Za virtuálnu knižnicu

16 MIKONA plus, s.r.o. Želiezovce ,71 441,71 zaplatená Za odvoz odpadu Trigonic s.r.o. Horné Semerovce ,82 150,82 zaplatená Za potraviny do ŠJ CHRIEN, spol.s.r.o. Zvolen ,04 81,04 zaplatená Za potraviny do ŠJ Hronfruct Levice, a.s ,66 21,66 zaplatená Za ovocie a zeleninu do ŠJ Csaba Balogh ARGO-INVEST ,51 89,51 zaplatená Za potraviny do ŠJ Združenie HONT s.r.o. Dudince ,2 34,2 zaplatená Za odvoz odpadu Slovenská pošta, a.s. B.Bystrica ,2 17,2 zaplatená Za časopisy do MŠ Slovenská pošta, a.s. B.Bystrica ,2 7,2 zrušená Za časopisy do MŠ Pavel Lapin Mila, V. Kozmálovce ,9 725,9 zaplatená Za uhlie do ZŠ Slovak Telekom, a.s ,17 114,17 zaplatená Za tel.účet Ing. Dezider Orban Sever-SUGAR ,81 32,81 zaplatená Za potraviny do ŠJ SPP, a.s. Bratislava zaplatená Za plyn OcU SPP, a.s. Bratislava zaplatená Za plyn OZS Fotopak s.r.o. Bratislava ,88 11,88 zaplatená Za fotky Arpád Tóth, Vyškovce nad Ipľom ,6 69,6 zaplatená Za vyčistenie telesa kotla Ján Machovič, EDEN Krupina ,57 153,57 zaplatená Za potraviny do ŠJ Jozef Bohus HYDRO-B Plášťovce ,2 127,2 zaplatená Za montáž vianočného osv SWAN, a.s. Bratislava ,32 2,32 zaplatená Za tel. účet Ferex s.r.o. Nitra zaplatená Za kuka nádoby Hronfruct Levice, a.s ,79 22,79 zaplatená Za ovocie a zeleninu do ŠJ Orange Slovensko, a.s ,86 59,86 zaplatená Za tel. účet Hronfruct Levice, a.s ,3 16,3 zaplatená Za ovocie a zeleninu do ŠJ Ing. Dezider Orban Sever-SUGAR ,74 25,74 zaplatená Za potraviny do ŠJ Ing. Erika Žilkayová, Bratislava zaplatená Za audit fin. výkazov Pavel Lapin Mila, V. Kozmálovce ,9 1492,9 zaplatená Za uhlie do ZŠ a KD Trigonic s.r.o. Horné Semerovce ,15 86,15 zaplatená Za potraviny do ŠJ Csaba Balogh ARGO-INVEST ,52 47,52 zapaltená Za potraviny do ŠJ Trigonic s.r.o. Horné Semerovce ,32 40,32 zaplatená Za klobásy na pečenie SPP, a.s. Bratislava zaplatená Za plyn OcÚ SPP, a.s. Bratislava zaplatená Za plyn OZS MIKONA plus, s.r.o. Želiezovce ,51 379,51 zaplatená Za odvoz TKO Slovak Telecom, a.s. Bratislava ,84 121,84 zaplatená Za tel. účet Pavol Halanda, Michal nad Žitavou zaplatená Za licenciu progr. Orfeus Hronfruct Levice, a.s ,5 31,5 zaplatená Za ovocie a zeleninnu 7 27 Ján Machovič, EDEN ,56 221,56 zaplatená Za potraviny do ŠJ

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

JÚL Vystavená faktúra

JÚL Vystavená faktúra JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015

Více

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská

Více

Obec Pichne Faktúry rok 2016

Obec Pichne Faktúry rok 2016 1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012

Více

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2011/107 82.78 02.01.2012 Banskobystrická regionálna Majerská cesta, 974 01 Banská Bystrica 36836567 Fakt.-zimná údržba miestnej komunikácie posyp 2 DF2011/105

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2016000001 1780973504 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 64,32 07.01.2016 12.01.2016 2016000002 150717 22819983 EKOSTAVING Nitra Rozbor vzorky vody 210,07 08.01.2016 12.01.2016

Více

OKTÓBER Vystavená faktúra

OKTÓBER Vystavená faktúra OKTÓBER 2015 IČO Predmet Suma fakúry faktúry VS Odberateľ doručenia úhrady 2015000228 150907 32761279 Ľubomír Tóth Lefantovce oprava chladiaceho katafalku 292,80 02.10.2015 02.10.2015 2015000229 7213500352

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/58 34.56 18.03.2015 EXO Technologies spol. s r. o.,, 064 01 Stará Ľubovňa 36485161 priestor pre web k doméne nitrianskerudno.sk 2 DF2015/59 171.60

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/203 54.80 02.09.2014 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava 35697270 Elena Babčaníková 2 DF2014/204 5.00 02.09.2014 Orange Slovensko,

Více

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu Strana 1/5 0002014266 0000400172 UPSVR-mat. 25.07.2014 299.60 08.08.2014 25.07.2014 299.60 25.07.2014 35202122 Hospodárske 0002014267 0002270714 školenie 01.07.2014 120.00 14.07.2014 01.07.2014 120.00

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

187/ SEVT, a.s. Cementarensk EUR Poloţky: : : :

187/ SEVT, a.s. Cementarensk EUR Poloţky: : : : Číslo_faktúry Číslo_faktúry_cislcislo Ičo Obchodný_názAdresa_dodávS_DSuma Mena Predmet Dátum_vystavenia Dátum_prijatia Dátum_splatnosti Dátum_úhrady id id_kniha 211/2015 7511382019 357634Slovak Teleko

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2011 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2011 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2011 Strana 1 1 DF12011 03.01.2011 03.01.2011 Združenie miest a obcí Slovenska 00584614 Členský príspevok ZMOS na rok 2011 619.08 2 DF22011 05.01.2011 05.01.2011 Dobrovoľná

Více

Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_

Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ 173/2013 2013020067 36238023 Postel DS sgazdovský rad 40, 9 1 408,8

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr Obecný úrad zverejnenia: 17. 8. 2012 1 / 9 224 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 225 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 226 35763469 T-Com, a. s. 227

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1

Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 1 DF2015/289 A Z M 53.60 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Odvoz odpadu 46601724 0 2 DF2015/290 A Z M 51.20 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Dovoz materiálu 46601724 0 3 DF2015/291

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016

Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Interné číslo Typ Číslo faktúry IČO Dodávateľ Účel Dátum Dátum dodania Čiastka s splatnosti faktúry DPH faktúry Január 3001 došlá faktúra 6160001429 35954612 SLOVANET,

Více

Zoznam faktúr k

Zoznam faktúr k faktúry 542/2011 201100046 Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011 Položky: Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1399.20 537/2011 121103084

Více

8 SSE, a. s. 22 Slov.plynar.priem., a. s , , ,00 zemný plyn 2/ T + T, a. s.

8 SSE, a. s. 22 Slov.plynar.priem., a. s , , ,00 zemný plyn 2/ T + T, a. s. OBEC SNEŽNICA 02332, SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 IČO:00314315 Prijaté faktúry 2011 Číslo Dodávateľ Var.symbol Obnos Uhradené Dátum Dátum Dátum Obnos Položka faktúry prijatia splatnosti úhrady 1 SSE, a. s 721599729

Více

Kniha prijatých faktúr

Kniha prijatých faktúr Obec Zemplínska Nová Ves : 00332186 Dátum: 12.06.2014 Strana: 1 1 9734066878 05.01.2012 17.01.2012 16.01.2012 54.62 Telekom a.s. Telekom-pevná linka 2 2115510792 10.01.2012 23.01.2012 18.01.2012 275.47

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Faktúry za rok IČO dodávateľa Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06

Více

Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od do

Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od do Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od 1. 1. 2014 do 31.12.2014 Číslo faktúry Dodávateľ Dátum prijatisuma Popis faktúry Január 1/2014 BEAR Trebišov 3.1.2014 43,20 fasádna farba 2/2014 CBS, s. r. o.

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia

Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Kniha prijatých faktúr

Kniha prijatých faktúr Obec Zemplínska Nová Ves IČO: 00332186 Dátum: 12.06.2014 Strana: 1 1 6812567229 02.01.2013 09.01.2013 22.01.2013 335.69 Komunálna poisťovňa Poistné 2 222/3311 03.01.2013 09.01.2013 22.01.2013 52.00 Inprost

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2012 do : 31.01.2012 12/0001 12/0002 12/0003 12/0004 12/0005 12/0007 12/0008 12/0009 12/0010 12/0011 02.01.2012 Inmedia s.r.o. potraviny

Více

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26 OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ Bežné vydavky Rozpočtové SCHVÁLENÝ opatrenie ROZPOČET Zmena č. 1/2015 2015 OZ č.3-37/2015 0.1.1.1 Obce 103 575,00 + 2 634,26 106 209,26 1. VNÚTORNÁ

Více

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Číslo faktúry

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Číslo faktúry Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Dátum úhrady Poznámka Číslo zmluvy a objednávky 0000000001 Slovak Telekom a.s. 7212791301 77,67 35763469 03.01.2013

Více

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 30.00 16.01.2015 Telefónica Slovakia sro Einsteinova 24, 810 00 Bratislava 35848863 2 DF2015/2 2 220.00 29.01.2015 BELLIMPEX, stro Kossuthova 6,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,

Více

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy

Více

Rozpočet Skutočnosť Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO

Rozpočet Skutočnosť Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO Správa o hospodárení Obce Liptovská Osada za obdobie od 1.1.2015-31.12. 2015 Stav účtu k 01.01. 2015 72 415,95 Stav účtov a pokladní k 31.12. 2015 109 801,38 Príjmy Rozpočtová kapitola Rozpočet Skutočnosť

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

ROZPOČET OBCE TROČANY NA ROK 2018

ROZPOČET OBCE TROČANY NA ROK 2018 ROZPOČET OBCE TROČANY NA ROK 2018 Názov položky NÁVRH 2018 Príjmy bežné: strana 1 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 379 000 121001 Daň z pozemkov 8800 121002 Daň zo stavieb 1300

Více

PRIJATÉ FAKTÚRY K

PRIJATÉ FAKTÚRY K P.č. Dodávateľ Číslo faktúry Dátum vzniku Dátum splatnosti Faktúrovaná čiastka Druh dodávky, služby Uhradená suma Dátum úhrady 1/1/2017 INOGY Slovensko 4490075220 1.1.2017 26.1.2017 909,00 Záloha plyn

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00

Více

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30269741 28.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 7,58E+08 64,48 35763469 3.1.2014

Více

Obec Oreské č. 7 Oreské , IČO: Faktúry Január. Line. a cudzích stravníkov. práce. práce. preddavkov.

Obec Oreské č. 7 Oreské , IČO: Faktúry Január. Line. a cudzích stravníkov. práce. práce. preddavkov. č. 7 908 63, IČO: 00309753 Faktúry Január 140271 Somi Trenčín 4757640300 12014 Školská jedáleň 7400020106 7400057811 012014 Zdenko Boťánek 12014 Jan Haraksim 2014007 2013168 3001 Michal Vlčej - Patrino

Více

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014

Více

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová

Více

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 518 35790253 Petit press a.s. 156,00 s DPH 05.01.2015 noviny Korzár Bozeny Nemcovej 04262 Kosice

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia 1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske

Více

vzdelávací servis Geodetický a kartografický ústav Bratislava

vzdelávací servis Geodetický a kartografický ústav Bratislava Dodávateľské faktúry obce Lovinobaňa 01. 01. 2014 do 31. 03. 2014 Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný názov 129/2014 201400118 47009101 David Kašina-DK-Ren 128/2014 14226 47560347 CBS Foto

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013 20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

dodávateľ IĆO predmet suma

dodávateľ IĆO predmet suma 144/2014 TEZAS, spol. s.r.o. Nábr. Sv. Metoda 125/19, 971 01 Prievidza 36011185 Vývoz a triedenie skla 38,92 23.12.2014 30.12.2014 06.01.2015 30.12.2014 PP 143/2014 CERTUS p. Svitok, Hviezdoslavova 7,

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.

Více

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/224 97.34 2016/4 04.04.2016 Východoslovenská vodárenská Duklianska, 085 01 Bardejov 36570460 Raticová Gabriela, Účtovník odpadová voda - rozbor vzoriek

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od do

Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od do Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od 1. 1. 2016 do 31.12.2016 Číslo faktúry Dodávateľ Dátum prijatia Suma Popis faktúry Január 1/2016 Združenie obcí pre 4.1.2016 147,65 EUR vývoz TKO 2/2016 Ján Moňak

Více

Rozpočet obce Tročany na rok strana1. Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné:

Rozpočet obce Tročany na rok strana1. Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné: Rozpočet obce Tročany na rok 2016 Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné: strana1 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 328 603 121001 Daň z pozemkov 7900 121002 Daň zo stavieb 650 133001

Více

Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa

Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa Faktúry rok 2016 Číslo 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 5/2016 6/2016 7/2016 8/2016 9/2016 10/2016 11/2016 12/2016 13/2016 14/2016 15/2016 16/2016 17/2016 Webexmedia,s.r.o. Ostrovského 2 Doménu, webhosting

Více

Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012

Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012 Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012 rozpočet 2013 11003 41 Podiel dane z príjmov FO 287 000

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015001 224.52 05.01.2015 SPP CNG s.r.o. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 47552549 CNG VW Caddy 122014 2 DF2015002 26.56 05.01.2015 RAUTEX s.r.o, 951

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147

Více

Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1

Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 227 300.00 121001 41 Daň z pozemkov 11 630.00 121002 41 Daň zo stavieb 15 200.00 121003 41 Daň z bytov

Více

Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1

Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1 Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1 1 DF2011/189 A Z M 1102965 621.59 0.00 12.12.2011 28.12.2011 oshranné prostriedky - 2.RP 31700438 0 2 DF2012/1 N Z U 8800332500 55.68 0.00 03.01.2012 03.01.2012

Více