Dodávateľské faktúry 12/ SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodávateľské faktúry 12/ SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica"

Transkript

1 faktúry 907/ SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica Predplatné Život / SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica Predplatné - Život - UHRADENÉ / Elektrosped, a.s. Pestovateľská 13, Bratislava-Ružinov Hubica Eta MŠ Slovenská /2015 5/ Nomilland didaktik Magnezitárska 110, Košice-Ťahanovce Matrace do detských postielok MŠ Slovenská /2015 5/ PISKOVÁ JANA Hlavná 29, Gelnica Pracovný odev - 54 ÚPSVaR /2015 5/ PISKOVÁ JANA Hlavná 29, Gelnica Pracovný odev - dobrovoľnícka činnosť 12/ /2015 5/ PISKOVÁ JANA Hlavná 29, Gelnica Pracovný odev - dobrovoľnícka činnosť 12/ P/ Základná škola Hlavná 121, Gelnica Strava - deti MŠ Hlavná 12/ / Základná škola Hlavná 121, Gelnica Stravné - zamestnanci MŠ Hlavná a Mesta 12/ /2015 DODA_008/ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Ružinov Mobily MsÚ od do /2015 5/ JOVAN ALEXANDER Gelnica 0, Gelnica Svietidlá do Baníckeho múzea v počte 8 ks, trubice 16 ks a zavesné lanká 6 ks /2015 5/ Špitz Rastislav Helcmanovce 314, Helcmanovce Zameranie vodovodnej prípojky pre ČOV so spracovaním GP pre účely vecného bremena /2015 DODA_005/ Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, Bratislava-Ružinov MsÚ mobily - od do /2015 5/ KORFANTOVÁ ZUZANA - SORA Banícke námestie 50, Gelnica Hračky MŠ Hlavná ,10 55,00 77,90 561, , ,50 338, ,40 727,32 129,73 319,96 257,00 74,65 495,90 Strana 1 / 10

2 faktúry 89P/ MILK-AGRO, s.r.o. Čapajevova 36, Prešov Potraviny ŠJ /2015 5/ Vargová Katarína Helcmanovce 508, Helcmanovce Vianočné trhy - primátorská kapustnica /2015 5/ BLARO s.r.o. Werferova 1, Košice-Juh Dodanie valca MINOLTA IUP 16 Bizhub 3300P /2015 POSKYT_SL_021/ Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves odchyt túlavých zvierat / Prima banka Slovensko,a.s. Hodžova 11, Žilina Ročné vedenie účtu - UHRADENÉ /2015 5/ KORFANTOVÁ ZUZANA - SORA Banícke námestie 50, Gelnica Didaktické pomôcky a hračky pre MŠ, Hlavná /2015 DODA_008/ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Ružinov Mobil BM od do /2015 5/ GTB, a.s. SNP 1/1, Liptovský Hrádok 2ks autobatérie 180 Ah do hasičského vozidla TATRA /2015 DODA_043/ Spojená škola internátna Breziny 256, Prakovce Poskyt. stravy žiakom ŠZŠ 12/ / CBS spol,s.r.o. Rudohorská 33, Banská Bystarica Kalendár malý vreckový - 500ks /2015 5/ Portál-komorné divadlo bez opony Októbrova 46, Prešov Predstavenie - rozprávku o Jankovi Hraškovi na deň /2015 MANDAT-ZMLUV Zabezpečenie správy zimného štadióna - materiálové, prevádzkové náklady, oprava splachovača, vchod. dverí, kolok, mzdy a odvody /2015 O_PALIVOVYCH_K Slovnaft a.s. Bratislava Bratislava 0, Bratislava Pohonné hmoty /2015 5/ PISKOVÁ JANA Hlavná 29, Gelnica Pracovný odev - 54 ÚPSVaR ,40 86,00 58,00 163,05 69,43 499,40 14,44 261,60 481,77 69,00 450, ,80 148,49 784,00 Strana 2 / 10

3 faktúry 810/2015 5/ PISKOVÁ JANA Hlavná 29, Gelnica Pracovný odev - dobrovoľnícka činnosť /2015 5/ XaurumX, s.r.o. Okružná 425, Jaklovce Hracie kútiky - MŠ, Hlavná / Info consult s.r.o.. Martina Rázusa 29, Lučenec Eset Endpoint Standart - Antivirus /2015 DIEL_003/ Siváň Štefan, Mgr. art. Starý jarok 49, Spišské Podhradie Reštaurátorské práce - drevený reliéf "Zvestovanie Panne Márii" /2015 POSKYT_SL_021/ Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves odchyt túlavých zvierat /2015 INE_006/ Martinko Albert, MVDr. Brusník 6, Spišská Nová Ves Vyšetrenie po odchyte psov /2015 DIEL_002/ Interprofis, s.r.o. Okružná 29, Okružná Spracovanie a odovzdanie častí PHSR - realizačná časť, fin. časť, záver /2015 5/ DOHO_DA Ševt, a.s. Plynárenská 0, Bratislava-Ružinov Dodávka kancelárskych potrieb na základe Rámcovej dohody č. RD 1/2015, 7. čiastková objednávka P/ Róbert Janoško - Mäso - údeniny Hlavná 117, Gelnica Potraviny ŠJ /2015 5/ TRIK design, s.r.o. Hlavná 13, Krompachy Propagačný materiál + potlač: , ,00 108, ,00 42,35 22, ,50 163,05 66,80 995,88 795/2015 DOD_ELEKTR_EN Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A, Bratislava-Ružinov vyučtov. el.en.- VO-Banícka 6-11/ /2015 DOD_ELEKTR_EN Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A, Bratislava-Ružinov Elektrina PP, Hlavná 50-11/ /2015 DOD_ELEKTR_EN Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A, Bratislava-Ružinov vyučtov.el.en. MsÚ -Ban. nám. 4-11/ /2015 DOD_ELEKTR_EN Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A, Bratislava-Ružinov Vyučt.fa el.en. VO - Ban.nám / Strana 3 / ,24 187,15 738,36 144,05

4 faktúry 790/2015 DOD_ELEKTR_EN Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A, Bratislava-Ružinov vyučt.fa el. en. KD-MH Žakarovská 2-11/ /2015 DODA_042/ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A, Bratislava-Ružinov vyučtov. el.en. HS-Požiarnicka 9, 11/ /2015 DOD_ELEKTR_EN Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A, Bratislava-Ružinov Elektrina, MŠ Slovenská 49-11/ / Petit Press, a.s. Bratislava 0, Bratislava UHRADENÉ - Košický Korzár SME /2015 5/ DOHO_DA BLARO s.r.o. Werferova 1, Košice-Juh Dodanie tonerov na základe Rámcovej dohody č. 3/ /2015 5/ SOLAR TECH, Viliam Oriňák Partizánska 14, Krompachy Oprava plynových kotlov v budove MsÚ Gelnica /2015 5/ JM Creative, s.r.o. Nová 41, Jaklovce Tlač novín Gelničan 500ks /2015 5/ JM Creative, s.r.o. Nová 41, Jaklovce Tlač plagátov A /2015 5/ Rabaka - reklamné panely, s.r.o. Dunajská 3, Košice-Juh Prenájom billboardu č. 10 na mesiac december 2015 a výlep plagátu - Vianočná Gelnica / Wolters Kluwer, s.r.o. Oravská 17, Bratislava-Ružinov Aktualizácia k stavebný zákon / PUPPY LOVE Športová 24, Gelnica Hudobná produkcia - Mikulášsky koncert /2015 POSKYT_SL_003/ Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, Spišská Nová Ves Zber biolog. rozložiteľných kuchyn. a reštaurač. odpadov 11/ / Autoves s.r.o. Duklianska 55, Spišská Nová Ves Servis auta - MsP VYPLATENE V HOTOVOSTI /2015 5/ LEITNEROVÁ VIERA Letná 20, Gelnica Maliarske práce - BM ,88 212,12 74,32 160, ,93 150,00 296,00 22,50 140,40 38,48 250,00 16,80 180,95 938,40 Strana 4 / 10

5 faktúry 777/2015 POSKYT_SL_002/ Datalan a.s. Gaslvaniho 17, Bratislava-Staré Mesto Servisné služby 11/ /2015 POSKYT_SL_009/ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Ružinov Hlasové služby, Virtual Voicce Net 11/ /2015 POSKYT_SL_008/ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Ružinov Pevné linky - MsÚ 11/ /2015 PRIPOJ_003/ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Ružinov Pevná linka VPI 11/ P/ Základná škola Hlavná 121, Gelnica Strava - deti MŠ Hlavná 11/ / Základná škola Hlavná 121, Gelnica Stravné - zamestnanci MŠ Hlavná 11/ /2015 POSKYT_SL_008/ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Ružinov Pevná linka Banícke múzeum 11/ /2015 O_PALIVOVYCH_K Slovnaft a.s. Bratislava Bratislava 0, Bratislava Pohonné hmoty /2015 MANDAT-ZMLUV Služby - Slov. pošta, odmeny domovníkom, upratovanie Š14, Fa/Poprako, Údržba - žaluzie Š14, vlastná údržba byty a NP 11/ /2015 DODA_042/ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A, Bratislava-Ružinov El.en.- Potraviny MH - Žakarovská 2-12/ /2015 O_ZDRUŽ_DOD_P MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, Bratislava-Staré Mesto Dobropis - dodávka plynu od do MsÚ, Banícke nám /2015 O_ZDRUŽ_DOD_P MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, Bratislava-Staré Mesto Dobropis - dodávka plynu od do Banícke nám /2015 O_ZDRUŽ_DOD_P MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, Bratislava-Staré Mesto Dobropis- dodávka plynu od do Požiarnícka /2015 O_ZDRUŽ_DOD_P MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, Bratislava-Staré Mesto Dobropis -dodávka plynu od do , MK, Slovenská ,98 166,42 235,22 37, ,55 606,48 20,58 44,50 829,85 45,00-285,01-87,10-183,55-177,29 Strana 5 / 10

6 faktúry 764/2015 O_ZDRUŽ_DOD_P MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, Bratislava-Staré Mesto Dobropis - dodávka plynu od do MŠ, Slovenská /2015 O_ZDRUŽ_DOD_P MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, Bratislava-Staré Mesto Dobropis- dodávka plynu od do MŠ, Hlavná /2015 O_ZDRUŽ_DOD_P MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, Bratislava-Staré Mesto Dobropis - dodávka plynu od do , PP, Hlavná /2015 MANDAT-ZMLUV Správa nehnuteľnosti - Zimný štadión 11/ /2015 POSKYT_SL_001/ DOXX-Stravné lístky s.r.o. Murgašova 3, Žilina Stravné lístky 12/ P/ Róbert Janoško - Mäso - údeniny Hlavná 117, Gelnica Potraviny ŠJ /2015 5/ TRIPA, s.r.o. Slovenská 71, Gelnica Dodanie cementu - 56 ks, tvárnica 62x30 priekopová ks a sieť KARI 8/8 2x3 m - 1 ks ( Slovenské Cechy ) /2015 POSKYT_SL_010/ JUDr. Monika Meňhertová-advokát Floriánska 16, Košice-Staré Mesto Poskyt. právnych služieb 11/ /2015 DOD_VKE_TEPLA Dodávka tepla MŠ, Hlavná 11/ /2015 DOD_VKE_TEPLA Dodávka tepla Zimný štadión 11/ /2015 DODA_KE_VODY Podtatranská vodárenská prevádzková shraničná 662/17, Poprad Vodné a stočné Zimný štadión od do /2015 INE_001/ Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, Spišská Nová Ves Zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodňovanie odpadu 11/ /2015 INE_001/ Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, Spišská Nová Ves Vývoz a zneškodňovanie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom 11/2015-VOK P/ MILK-AGRO, s.r.o. Čapajevova 36, Prešov Potraviny ŠJ ,37-3,12-139,09 480,00 842,82 154,09 601,92 400, , ,34 739,92 44,00 489,52 491,77 Strana 6 / 10

7 faktúry 752/2015 POSKYT_SL_005/ INTERAUDIT UNIVERZAL s.r.o. Sabinovská 3, Prešov Overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok /2015 DODA_043/ Spojená škola internátna Breziny 256, Prakovce Poskyt. stravy žiakom ŠZŠ 11/ /2015 PRIPOJ_001/ G-COMP, s.r.o. Hlavná 29, Gelnica Internet MŠ 11/ /2015 5/ TRIPA, s.r.o. Slovenská 71, Gelnica Tvárnica, dlažba /2015 MANDAT-ZMLUV Správa nehnuteľnosti 11/ nebyt. priestory VPI /2015 MANDAT-ZMLUV Správa nehnuteľnosti 11/ nebyt. priestory /2015 MANDAT-ZMLUV Správa nehnuteľ. - byty 11/ /2015 DODA_054/ Služby spojené s užívaním nebyt. priestoru 11/ Športová /2015 POSKYT_SL_001/ Služby spojené s nájom nebyt. priestorov, Hlavná / /2015 5/ Ing. Marián Slejzák Za kaštieľom 2, Smižany Smútočná zástava /2015 DIEL_004/ G-Atelier, sro, Banícke námestie 10, Gelnica Zameranie pamiatky a statický posudok stavu pamiatky, jednostupňový projekt kamenný most P/ Organika, s.r.o. Slnečná 8, Piešťany Potraviny ŠJ P/ INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen Potraviny ŠJ Slovenská P/ INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen Potraviny ŠJ Slovenská ,00 674,68 16,60 264,00 56,23 178,07 438,83 35,70 372,20 10, ,00 19,20 23,70 93,04 Strana 7 / 10

8 faktúry 741/2015 5/ CBS spol,s.r.o. Rudohorská 33, Banská Bystarica Fotografovanie obce - mesta jeseň časť platby /2015 MANDAT-ZMLUV Odborná skúška plyn. odberného zariadenia AB-VPI /2015 DODA_008/ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Ružinov Mobily MsÚ od do / Oprava zariaďovacích predmetov - batérií, montáž WC MŠ Hlavná /2015 NAJ_NAJOM_001/ Slovenský pozemkový fond Búdkova 36, Bratislava-Staré Mesto Nájom pozemok ČOV za rok /2015 5/ JM Creative, s.r.o. Nová 41, Jaklovce Ttlač plagátov na vianočné podujatia formát A3-15 kusov, formát A2-10 kusov /2015 POSKYT_SL_013/ EC Consult, s.r.o. Sabinovská 3, Prešov Poskytnutie ekonomických poradenských služieb v roku /2015 5/ Oprava zriaďovacich predmetov, montáž nového splachovača s príslušenstvom MŠ Hlavná /2015 5/ Údržba a výmena WC v MŠ Hlavná 117, Gelnica /2015 5/ KARKOŠIAKOVÁ EVA Športová 24, Gelnica Olep nástenných tabúľ s názvami firiem vo VPI /2015 DIEL_008/ IZOLPLAST s.r.o. Baltická 7, Košice-Nad jazerom Oprava strechy, MŠ Hlavná /2015 5/ POSKYT_SL_002/ Kamtel spol. s r.o. Kendice 117, Kendice Preprogramovanie elektronického zabezpečovacieho systému v ZPTVČ, Nemocničná 29, Gelnica z dôvodu zmeny nájomcu, poučenie nových nájomníkov a vykonanie funkčnej skúšky EZS. 727/2015 5/ Kollárová Stanislava Krátka 3078/7, Levice rovnošaty príslušníka MsP podľa predloženej cenovej ponuky: ,80 123,53 130,74 204,26 415,89 39,38 450,00 93,66 312,34 35, ,29 82,80 363,24 Strana 8 / 10

9 faktúry 718/2015 DOD_ELEKTR_EN Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A, Bratislava-Ružinov Elektrina MŠ Slov.49, Slovenská od do /2015 DOD_ELEKTR_EN Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A, Bratislava-Ružinov vyučt. el.en. HS-Požiarnicka 9 od /2015 DOD_ELEKTR_EN Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A, Bratislava-Ružinov vyučt.el.en. MsÚ -Ban. nám. 4-10/ /2015 DOD_ELEKTR_EN Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A, Bratislava-Ružinov vyučt. el. en. VO - Ban.nám / /2015 DOD_ELEKTR_EN Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A, Bratislava-Ružinov vyučt. el. en. KD MH -Žakarovská 2, /2015 DOD_ELEKTR_EN Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A, Bratislava-Ružinov Elektrina- Banícke nám. 8, BM - 10/ /2015 DOD_ELEKTR_EN Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A, Bratislava-Ružinov Elektrická energia Banícke námestie č. 8 za obdobie /2015 DOD_ELEKTR_EN Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A, Bratislava-Ružinov Elektrina Hlavná / Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, Spišská Nová Ves Úhrada odcudzenej nádoby GMT 120l /2015 DOD_ELEKTR_EN Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A, Bratislava-Ružinov vyučt. el.en.- VO- Banícka 6-10/ /2015 DOD_ELEKTR_EN Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A, Bratislava-Ružinov El. en. ČOV parcela č / /2015 POSKYT_SL_002/ Datalan a.s. Gaslvaniho 17, Bratislava-Staré Mesto Servisné služby 10/ /2015 5/ DOHO_DA Ševt, a.s. Plynárenská 0, Bratislava-Ružinov Dod. kanc. potrieb - 6. čiastková objednávka /2015 POSKYT_SL_001/ DOXX-Stravné lístky s.r.o. Murgašova 3, Žilina Stravné lístky 11/ ,85 208,58 470,81 137,26 100,81 498,36 329,80 149,66 30,00 937, ,05 242,98 532, ,79 Strana 9 / 10

10 faktúry 693/2015 DIEL_007/ LIFTEX Exnárova 6, Košice-Dargovských hrdinov 1 567,92 Oprava výťahu SGNV 500 v PP /2015 INE_001/ Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, Spišská Nová Ves ,91 Zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodňovanie odpadu 10/ /2015 POSKYT_SL_007/ GELNICKÉ LESY s.r.o. Gelnica Slovenská 15, Gelnica 1 200,00 Realizácia prác a úprava plôch a objektov - Vyhliadka mládeže a Turzov za rok /2015 INE_001/ Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, Spišská Nová Ves ,77 Zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodňovanie odpadu 09/ /2015 DIEL_001/ JOVAN ALEXANDER Gelnica 0, Gelnica 4 523,90 Práce na verej. osvetlení za obdobie Apríl - Jún Spolu: ,45 Strana 10 / 10

Dodávateľské faktúry 2/ FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, Gelnica INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

Dodávateľské faktúry 2/ FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, Gelnica INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen faktúry 101/2015 15020002 36200743 FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, 05601 Gelnica Oprava auta - MHZ 27.02.2015 20.02.2015 20.02.2015 25.02.2015 91/2015 5/1500024 15321 31690220 Qalt s.r.o. Južná trieda

Více

Dodávateľské faktúry 2/ Organika, s.r.o. Slnečná 8, Piešťany

Dodávateľské faktúry 2/ Organika, s.r.o. Slnečná 8, Piešťany faktúry 139/2017 00102017 46129464 PKVK-stav s.r.o. Záhradná 5, 05601 Gelnica 231,98 ÚPSVaR - dobrovoľníci - pracovné odevy 28.02.2017 27.02.2017 13.03.2017 28.02.2017 130/2017 7/1700020 172004 36580899

Více

Dodávateľské faktúry 9/ BLARO s.r.o. Werferova 1, Košice-Juh GH Partner, s.r.o. Kolíňanská 194/9, Štitáre

Dodávateľské faktúry 9/ BLARO s.r.o. Werferova 1, Košice-Juh GH Partner, s.r.o. Kolíňanská 194/9, Štitáre faktúry 717/2016 6/1600234 162022 36580899 AJVA, s.r.o. Hlavná 47, 05601 Gelnica Pracovné oblečenie a pracovné pomôcky - AČ 26.09.2016 23.09.2016 07.10.2016 29.09.2016 716/2016 6/1600215 20160185 46498702

Více

Dodávateľské faktúry 2/ UNIX Auto s. r. o. Stará Vajnorská 37, Bratislava-Nové Mesto

Dodávateľské faktúry 2/ UNIX Auto s. r. o. Stará Vajnorská 37, Bratislava-Nové Mesto faktúry 145/2018 8/1800050 920184655 46170740 UNIX Auto s. r. o. Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava-Nové Mesto 18,55 Sada puklíc Jestic JES16DELTARING 26.02.2018 22.02.2018 22.02.2018 26.02.2018 142/2018

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš 2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFI2016/0005 448.00 05.09.2016 RR inžiniering, spol. s.r.o. Mlynica 145, 059 91 Mlynica 46505989 Dana Babiková za výkon komplexnej inžinierskej činnosti (IČ)

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016//925 20162025 02.11.2016 16.11.2016 7.31 FRP Services, s.r.o. Pražská 7, 261 01 Příbram II. 01541137 zml. FIREPORT- sms za 10/2016 2 DF2016//926 2016154

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská

Více

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v Zmlu DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur DFB/12/0002 Servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZ DFB/12/0003 Ladenie klavíra 74,00 Eur DFB/12/0004

Více

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/3001 472.00 03.01.2014 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2014/3002 34.75 07.01.2014 MADE spol.s.r.o. Lazovná

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 4.05.05 Strana: 0705 00500 858 SATURN ENTERTAINMENT s.r. o. Senická 7, Bratislava I. 6.04.05.04.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené film - Príbehy z lesov.4.05 - požičovné 7.0 054 005004 409065

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 518 35790253 Petit press a.s. 156,00 s DPH 05.01.2015 noviny Korzár Bozeny Nemcovej 04262 Kosice

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015 Profil verejného obstarávateľa na web stránke mesta Levice Verejný obstarávateľ: Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015 Polož ka CPV PREDMET ZÁKAZIEK ZMLUVA

Více

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 06.09.03 Strana: 503 003006 Združenie Návrat... M. R. Štefánika 875/00, Vranov nad Topľou 8.08.03 3.08.03 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené hudobná produkcia skupiny Návrat dňa 8.8.03 - obj.č.

Více

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/795 7 596.84 KZ 21/2014, 10/2014 04.01.2016 RZET, s.r.o. Pokroku 3, 040 11 Košice 46850856 Dodávka drevoštiepky 12/2015+dopravné 2 DF2015/796 605.52

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017

Více

JÚL Vystavená faktúra

JÚL Vystavená faktúra JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

Faktúry ,00 SOC-poradenstvo k projektu Miestne občianske poriadkové služby

Faktúry ,00 SOC-poradenstvo k projektu Miestne občianske poriadkové služby faktúry 775/2017 2017026 44529287 Bc. Ľubomír Lettrich Dubové 173, 03823 Dubové 277,00 Geometrický plán -oddelenie pozemkov 15.06.2017 15.06.2017 29.06.2017 781/2017 20170017 35582537 ROZVOJ SPIŠA n.o.

Více

OKTÓBER Vystavená faktúra

OKTÓBER Vystavená faktúra OKTÓBER 2015 IČO Predmet Suma fakúry faktúry VS Odberateľ doručenia úhrady 2015000228 150907 32761279 Ľubomír Tóth Lefantovce oprava chladiaceho katafalku 292,80 02.10.2015 02.10.2015 2015000229 7213500352

Více

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50

Více

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016

Více

Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry

Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 218/2014 1142207151 219/2014 140067 220/2014 2142011926 221/2014 222/2014 223/2014 224/2014 2118957241 225/2014 9420113001 226/2014 9420113002

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

Obec Pichne Faktúry rok 2016

Obec Pichne Faktúry rok 2016 1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77

Více

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia 1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/224 97.34 2016/4 04.04.2016 Východoslovenská vodárenská Duklianska, 085 01 Bardejov 36570460 Raticová Gabriela, Účtovník odpadová voda - rozbor vzoriek

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012

Více

vzdelávací servis Geodetický a kartografický ústav Bratislava

vzdelávací servis Geodetický a kartografický ústav Bratislava Dodávateľské faktúry obce Lovinobaňa 01. 01. 2014 do 31. 03. 2014 Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný názov 129/2014 201400118 47009101 David Kašina-DK-Ren 128/2014 14226 47560347 CBS Foto

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/183 600.00 13.01.2014 ML - audit, s.r.o. ul. Čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník 44228805 overenie ÚZ 2012 2 DF2014/001 17.20 09.01.2014 Regionálne

Více

Prehľad zápisov v akad.roku 2016/2017 (aktualizácia: )

Prehľad zápisov v akad.roku 2016/2017 (aktualizácia: ) Prehľad zápisov v akad.roku 2016/2017 (aktualizácia: 09. 09. 2016) Sociálna práca BRATISLAVA 1. ročník / 1. stupeň 2. ročník / 1. stupeň 3. ročník / 1. stupeň 1. ročník / 2. stupeň 2. ročník / 2. stupeň

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice

Více

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Faktúry za rok IČO dodávateľa Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

Úprava rozpočtu č. I na rok 2012

Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Kód zdroja 71 - Recyklačný fond Bežné príjmy: 1,412.00 Bežné výdavky: 1,412.00 223 001 - recyklačný fond - separácia 1,412.00 633 006 - smetné vrecia 804.00 637 004 - odvoz

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,

Více

Kniha prijatých faktúr

Kniha prijatých faktúr Obec Klenovec : 00318850 Dátum: 25.09.2014 Strana: 1 352 14121 11.08.2014 05.08.2014 12.08.2014 168.00 Jozef Strigáč výkopové práce Mateja Hrebendu 144/6, 98505 Kokava nad Rimavicou 45541094 353 320140036

Více

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Základná škola Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 3 703.46 ZMLP-2011-11-0 07.01.2015 KOOR s.r.o Bratislava Bratislava 45628246 Ing. Erika Kellnerová, mzdová účtovníčka teplo za január

Více

Prehľad prijatých faktúr SBA - marec 2016

Prehľad prijatých faktúr SBA - marec 2016 Prehľad prijatých faktúr SBA - marec 2016 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2160083

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

dátum doručenia faktúry

dátum doručenia faktúry číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6 Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72

Více

Kniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava

Kniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 307 17261350 Lukác - Instalater 119,74 s DPH 308 3172425 GRM TRADE s.r.o. 75,10 s DPH oprava vodovod.

Více

Dražby. OV 54/2016 z

Dražby. OV 54/2016 z OV 54/2016 z 18. 3. 2016 Dražby Značka: X001935 Obchodné meno: Peter Kohút Tomáš Mišovič Adresa: Nemocničná 3333/8A, 026 01 Dolný Kubín Dražba Adresa: Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica Slovenská

Více