Došlé faktúry 12/01. IČO: Názov: Mesto Vrútky Sídlo: Matušovičovský rad 4 Vrútky Číslo Faktúry

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Došlé faktúry 12/01. IČO: Názov: Mesto Vrútky Sídlo: Matušovičovský rad 4 Vrútky Číslo Faktúry"

Transkript

1 faktúry 1920/ Prac.zdrav.služba-vstupné LP Ing.Rovný Milan,Maťovčíková Lucia,Pompa Róbert,Pokrievka Jozef 1919/2011 Prev.Xer.WC123,nájom Xer.WC / /2011 Bezb.vstup 7-12/ /2011 Bezb.vstup 1-6/ /2011 Bezb.vstup 7-12/ /2011 Vrútočan č / XPS, spol. s r.o. Rovnianka 8, 3601 Martin Úrad práce soc.vecí a rodiny Novomeského 4, 3601 Martin Úrad práce soc.vecí a rodiny Novomeského 4, 3601 Martin Úrad práce soc.vecí a rodiny Novomeského 4, 3601 Martin NEOPRINT PLUS, s.r.o. Ulica za mostom 2, 3861 Vrútky ŠJ CaM,ŠJ NBR-revízia výťahov ŠJ NBR-revízia výťahov, ks, Suma položky Eur, ŠJ CaM-revízia výťahov, ks, Suma položky Eur, 1907/2011 Tlačivá-daň z nehn. (300ks) 1906/ Konzultácie KORWIN 11/2011 Konzultácie KORWIN 11/2011, ks, Suma položky Eur, 1905/2011 Prac.odev 4x,nohavice 2x,obuv 6x,utrák 6x 1904/2011 Prac.odevy,obuv,tričko,uterák 8x ELVILA-Nina Laciková Východná 10, 3601 Martin INPROST,s.r.o. Smrečianska 29, Bratislava DATALAN,a.s. Galvaniho 17, Bratislava-Ružinov GEMINI-Martin, s.r.o. Kollárova 90, 3601 Martin GEMINI-Martin, s.r.o. Kollárova 90, 3601 Martin ,00 108,04 796,68 796,68 796,68 598,80 87,60 35,00 125,95 426,22 594,91 Strana 1 / 14

2 faktúry 1903/ ŽOS-EKO, s.r.o. Dielenská Kružná 5280/2, 3861 Vrútky 10,80 Stojné za odtiah.vozidlo MAZDA / HARTO, s.r.o. Nábrežná 3469/16, 3861 Vrútky 133,09 Potraviny ŠJ NBR / Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 181,76, ks, Suma položky Eur, / Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 258,59, ks, Suma položky Eur, / ,04, ks, Suma položky Eur, / ,62, ks, Suma položky Eur, / ,55, ks, Suma položky 9.55 Eur, / ,62, ks, Suma položky Eur, / ,82, ks, Suma položky 6.82 Eur, / Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, 3601 Martin 46,09, ks, Suma položky Eur, / Baribal s.r.o. Kežmarská cesta 2134/21, 5401 Levoča 257,00 MŠ FRP-roh.sedačka MŠ FRP-roh.sedačka, ks, Suma položky Eur, Strana 2 / 14

3 faktúry 1908/ Právo v MŠ 11/2011 Právo v MŠ 11/2011, ks, Suma položky Eur, 1902/ Úprava označenia park.miesta Úprava označenia park.miesta, ks, Suma položky 5.70 Eur, 1901/ Vianoč.výzdoba-montáž Vianoč.výzdoba-montáž, ks, Suma položky Eur, 1900/ MŠ NBR-deratizácia MŠ NBR-deratizácia, ks, Suma položky Eur, 1899/2011 Geom.plán-oddelenie poz.pč.498/ /2011 Predstavenie AKČANTYROK / Občerstvenie-záver roka (prac.msu,opatrovateľky) Občerstvenie-záver roka (prac.msu,opatrovateľky), ks, Suma položky Eur, 1896/2011 Zber+likv.KO+SZ+náj.nádob 11/ /2011 Sep.zver+náj.nádob 11/ / RAABE-odborné nakladateľstvo Štefanovičova 20, Bratislava HAKOM, s.r.o. Československej armády 18, 3601 Martin KV-mont Martin,s.r.o. Sučianska cesta 31, 3601 Martin FEDOREX - Ing. Fedor Anton Švermova 31, 3861 Vrútky Ing. Peter Horemuž - GEODET Matušovičovský rad 0, 3861 Vrútky Bábkové divadlo Žilina Kuzmányho 6, 1137 Žilina Ing.Milan Obrk OMING prevádzkovateľ HCesta na štadión 1197/30, 1004 Žilina Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 3601 Martin Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 3601 Martin Teplo 11/2011 Teplo 11/2011-refakturácia, ks, Suma položky Eur, Teplo 11/2011-KD (plyn), ks, Suma položky Eur, Teplo 11/2011-Kriváň, ks, Suma položky Eur, Teplo 11/2011-MŠ NBR, ks, Suma položky Eur, Byvaterm s.r.o. Sv.Cyrila a Metoda 29, 3861 Vrútky ,67 5, ,09 39,60 130,00 360,00 789, ,42 750, ,46 Strana 3 / 14

4 faktúry 1893/2011 Tech.poradenské činn.-kotolňa MsU r / , ks, Suma položky Eur, 1891/2011, ks, Suma položky 7.85 Eur, 1890/ , ks, Suma položky Eur, 1887/ Byvaterm s.r.o. Sv.Cyrila a Metoda 29, 3861 Vrútky Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová MŠ FRP-skrinka s kol. MŠ FRP-skrinka s kol., ks, Suma položky Eur, doprava, ks, Suma položky Eur, 1886/ Online vysiel.zastup.11/2011 Online vysiel.msz 11/2011, ks, Suma položky Eur, 1885/2011 Kultúra-vystúpenie Vian.trhy DFS Turiec-Vian.trhy, ks, Suma položky Eur, 1889/ Právne stanovisko k uzneseniu MsZ Práv. stanovisko k uz.msz, ks, Suma položky Eur, 1888/ Knihy pre Knižnicu HZ Knihy pre Knižnicu HZ, ks, Suma položky Eur, 1882/ Výmena mobil-šimkovič Vým.mobil-HTC Wildfire S dark grey, ks, Suma položky 1.00 Eur, 1881/ MŠ FRP-koks MŠ FRP-koks, ks, Suma položky Eur, EDUCAPLAY, s.r.o. Veľká okružná 43, 1001 Žilina Absolutio, s.r.o. Hodžova 12, 3601 Martin Juniorklub cvč Vajanského nám.2, 3601 Martin JUDr. Jozef Sotolář - advokát Južná trieda 1, 4001 Košice-Juh TK BELIMEX, a.s. Bratislavská 79, Pezinok Nadežda Holá Príbovce 218, 3842 Príbovce ,64 85,07 7,85 65,42 212,00 80,00 100,00 231,88 899,52 1, ,98 Strana 4 / 14

5 faktúry 1880/ , ks, Suma položky Eur, 1879/ MŠ CaM-prac.odevy MŠ CaM-prac.odevy, ks, Suma položky Eur, 1878/ MŠ NBR-okná( záloha) MŠ NBR-okná( záloha), ks, Suma položky Eur, 1884/2011 Vianočný stromček 1883/2011 Výrub 1ks jelše 1861/ TATRANSKÁ MLIEKAREN, a.s. Nad traťou 26, 6001 Kežmarok PERLIČKA SK, s.r.o. Hurbanova 1582/20, Trenčín TERMIKA s.r.o. Kračiny 2, 3601 Martin Lukáš Zungovský-DREVORUB Martina Rázusa 2945/15, 3861 Vrútky Lukáš Zungovský-DREVORUB Martina Rázusa 2945/15, 3861 Vrútky Predpl.časopisy 2012-knižnica,školstvo Časopisy r.2012-knižnica, ks, Suma položky Eur, Predškol.vých.r.2012 (CaM), ks, Suma položky Eur, 1860/ KD-predpl.Zdravie 2012 KD-"Zdravie" 1.polr.2012, ks, Suma položky 8.34 Eur, 1859/2011 Soc.služby11/11-Koričanská,Klimo,Palovčíková Soc.služby11/11-Koričanská,Klimo,Palovčíková, ks, Suma položky Eur, 1858/ ŠJ NBR-prac.odevy ŠJ NBR-prac.odevy, ks, Suma položky Eur, 1857/ , ks, Suma položky Eur, 1856/ Knižnica-montáž HP Knižnica-montáž HP, ks, Suma položky Eur, Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica SENION,n.o. S. Chalupku 9823/1 B, 3601 Martin GEMINI-Martin, s.r.o. Kollárova 90, 3601 Martin GEMINI-Martin, s.r.o. Kollárova 90, 3601 Martin ,08 21,40 400,00 500,00 160,00 153,88 8, ,97 141,12 188,88 30,49 Strana 5 / 14

6 faktúry 1855/ MŠ CaM-potraviny MŠ CaM-potraviny, ks, Suma položky Eur, 1854/ MŠ NBR-montáž HP MŠ NBR-montáž HP, ks, Suma položky Eur, 1853/ MŠ NBR-has.prístrojov 5ks MŠ NBR-has.prístrojov 5ks, ks, Suma položky Eur, 1852/ , ks, Suma položky Eur, 1851/ , ks, Suma položky Eur, 1850/2011, ks, Suma položky Eur, 1849/ , ks, Suma položky Eur, 1848/ , ks, Suma položky Eur, 1847/ , ks, Suma položky Eur, 1846/ , ks, Suma položky Eur, 1845/ , ks, Suma položky Eur, SEVITI, s.r.o. Dolné Rudiny 3, Žilina SEVITI, s.r.o. Dolné Rudiny 3, Žilina Ľubomír MAJDA-OBCHODNÁ ČINNOSŤMatúšková 1639/12, 2601 Dolný Kubín Ľubomír MAJDA-OBCHODNÁ ČINNOSŤMatúšková 1639/12, 2601 Dolný Kubín Salim SK s.r.o. Osloboditeľov 1, 3853 Turany Salim SK s.r.o. Osloboditeľov 1, 3853 Turany ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 2001 Púchov ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 2001 Púchov ,53 62,29 238,99 96,17 96,17 21,60 21,60 30,78 32,65 279,98 328,48 Strana 6 / 14

7 faktúry 1844/ ,14, ks, Suma položky Eur, / ,86, ks, Suma položky Eur, / HARTO, s.r.o. Nábrežná 3469/16, 3861 Vrútky 83,66, ks, Suma položky Eur, / ,93, ks, Suma položky Eur, / ,07, ks, Suma položky Eur, / ,94, ks, Suma položky Eur, / ,23, ks, Suma položky Eur, / Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, 3601 Martin 52,20, ks, Suma položky Eur, / Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, 3601 Martin 44,39, ks, Suma položky Eur, / ŠEVT,a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica 36,95 MŠ NBR-tlačivá MŠ NBR-tlačivá, ks, Suma položky Eur, Strana 7 / 14

8 faktúry 1877/ Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 2 Tf.popl.11/2011-MsU,MsP,KD,Cint.,KP,Škol. Tf.popl.11/2011-MsU, ks, Suma položky Eur, Tf.popl.11/2011-MsP, ks, Suma položky Eur, Tf.popl.11/2011-KD, ks, Suma položky Eur, Tf.popl.11/2011-Cint., ks, Suma položky Eur, Tf.popl.11/2011-Kultúra., ks, Suma položky Eur, Tf.popl.11/2011-Komunit.prac., ks, Suma položky Eur, Tf.popl.11/2011-MŠ NBR, ks, Suma položky Eur, Tf.popl.11/2011-MŠ CaM, ks, Suma položky Eur, Tf.popl.11/2011-MŠ FRP, ks, Suma položky Eur, 1876/ Mobil 11/2011-MsP Mobil 11/2011-MsP, ks, Suma položky Eur, 1875/ Mobil 11/2011-ŽP Mobil 11/2011-ŽP, ks, Suma položky Eur, 1874/ Mobil 11/2011-Ing.Komínová Mobil 11/2011-Ing.Komínová, ks, Suma položky Eur, 1873/ Mobil 11/2011-Ing.Rišianová Mobil 11/2011-Ing.Rišianová, ks, Suma položky Eur, 1872/ Mobil 11/2011-Mgr.Gorilák Mobil 11/2011-Mgr.Gorilák, ks, Suma položky 0.40 Eur, Mobil 11/2011-Mgr.Gorilák, ks, Suma položky Eur, 1871/ Mobil 11/2011-Bado-viceprimátor Mobil 11/2011-Bado-viceprimátor, ks, Suma položky Eur, 1870/2011 Mobil 11/2011-MsU Mobil 11/2011-MsU, ks, Suma položky Eur, 1869/ Mobil 11/2011-Pepuchová Mobil 11/2011-Pepuchová, ks, Suma položky Eur, 1868/ Mobil 11/2011-prednosta Mobil 11/2011-prednosta, ks, Suma položky Eur, 380,28 55,09 29,94 51,23 30,04 30,40 18,89 16,45 25,08 51,17 Strana 8 / 14

9 faktúry 1867/ Mobil 11/2011-sekr.MsU Mobil 11/2011-sekr.MsU, ks, Suma položky Eur, 1866/ Mobil 11/2011-VPP Mobil 11/2011-VPP, ks, Suma položky Eur, 1865/ Mobil 11/2011-MsU Mobil 11/2011-MsU, ks, Suma položky Eur, 1864/ Mobil 11/2011-MsP Mobil 11/2011-MsP, ks, Suma položky Eur, 1863/2011 Mobil 11/2011-primátor Mobil 11/2011-primátor, ks, Suma položky Eur, 1862/ Hlas.služby Orange 11/2011 Hlas.služby Orange 11/2011, ks, Suma položky 0.20 Eur, 1834/ Strava dôchodcov 11/2011 Strava dôchodcov 11/2011, ks, Suma položky Eur, 1833/ Reč-pohreb Zuzíková Paulína ( ) Reč-pohreb Zuzíková Paulína ( ), ks, Suma položky Eur, 1827/ Inf. o Vrútkach v TVT-11/2011 Inf. o Vr. v TVT-11/2011, ks, Suma položky Eur, 1826/ Propag.Vr. v Rádiu Zet-11/2011 Propag.Vr.v Rádiu Zet11/2011, ks, Suma položky Eur, ŠJ M.R.Š M.R.Štefánika 3335/1, 3861 Vrútky PLUS Reklamná a umelecká agentúra-jčsl.armády 357/9, 3852 Sučany TELEVÍZIA TURIEC, s.r.o. Moskovská 0 1, Martin Rádio ZET, s.r.o. Závodská cesta 2, Žilina ,58 42,96 27,02 41,81 81,77 0, ,11 30,00 331,94 250,00 Strana 9 / 14

10 faktúry 1825/ PB Power Trade, a.s. Za plavárňou 3937/1, 1008 Žilina Zál.na el. 12/2011 El.12/2011-refakturácia, ks, Suma položky Eur, El.12/2011-Kino, ks, Suma položky Eur, El.12/2011-Kriváň, ks, Suma položky Eur, El.12/2011-Knižnica, ks, Suma položky Eur, El.12/2011-KD Kalocsaya, ks, Suma položky Eur, El.12/2011-KD Kafendova, ks, Suma položky Eur, El.12/2011-MsU A bud., ks, Suma položky Eur, El.12/2011-MsU B bud., ks, Suma položky Eur, El.12/2011-cintorín, ks, Suma položky Eur, El.12/2011-FC, ks, Suma položky Eur, El.12/2011-Pož.zbrojnica, ks, Suma položky Eur, El.12/2011-VO, ks, Suma položky Eur, El.12/2011-MŠ NBR, ks, Suma položky Eur, El.12/2011-MŠ CaM, ks, Suma položky Eur, El.12/2011-MŠ FRP, ks, Suma položky Eur, / Soc.služby 11/11-Školníková Soc.služby 11/11-Školníková, ks, Suma položky Eur, 1832/2011 Dodanie 10ks HP-MŠ CaM 1831/ Dodanie HP 1ks-Kriváň Dodanie HP 1ks-Kriváň, ks, Suma položky Eur, 1830/2011 Dodanie HP 2ks,...-Knižnica Dodanie HP 2ks,...-Knižnica, ks, Suma položky Eur, 1829/ Kontrola+opr.HP,kontr.pož.vodovodu-MsU bud.b Kontrola+opr.HP,kontr.pož.vodovodu-MsU bud.b, ks, Suma položky Eur, 1828/ Kontrola a oprava HP-MsU Kontrola a oprava HP-MsU, ks, Suma položky Eur, 1823/ , ks, Suma položky Eur, 1822/ , ks, Suma položky Eur, Stredisko Evanjelickej Diakonie Partizánska 25, 3852 Sučany Salim SK s.r.o. Osloboditeľov 1, 3853 Turany ,00 410,99 458,04 45,80 107,05 46,90 22,76 25,39 39,78 Strana 10 / 14

11 faktúry 1821/ , ks, Suma položky Eur, 1820/ , ks, Suma položky Eur, 1819/ , ks, Suma položky Eur, 1818/ Práv.služby-11/2011 Práv.služby-11/2011, ks, Suma položky Eur, 1817/2011 Knižnica-inštal.práce 1816/ MsÚ bud.b-plyn 12/2011 MsÚ bud.b-plyn 12/2011, ks, Suma položky Eur, 1815/ MsÚ bud.a-plyn 12/2011 MsÚ bud.a-plyn 12/2011, ks, Suma položky Eur, 1814/ DOS-plyn 12/2011 DOS-plyn 12/2011, ks, Suma položky Eur, 1813/ Kino-plyn 12/2011 Kino-plyn 12/2011, ks, Suma položky Eur, 1812/ MŠ CaM-plyn 12/2011 MŠ CaM-plyn 12/2011, ks, Suma položky Eur, 1811/ MŠ CaM-plyn 12/2011 MŠ CaM-plyn 12/2011, ks, Suma položky Eur, Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, 3601 Martin Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová JUDr. Tomáš Zboja Kuzmányho 4, 3601 Martin GAYA, s.r.o. P.O.Hviezdoslava 23 B, 3601 Martin Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, Bratislava-Ružinov Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, Bratislava-Ružinov Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, Bratislava-Ružinov Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, Bratislava-Ružinov Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, Bratislava-Ružinov Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, Bratislava-Ružinov ,58 80,93 92,70 499, ,04 573, ,00 395, ,00 62, ,00 Strana 11 / 14

12 faktúry 1810/ My Turč.noviny r.2012 My Turč.noviny r.2012, ks, Suma položky Eur, 1809/ Obecné noviny r.2012 Obecné noviny r.2012, ks, Suma položky Eur, 1808/ Soc.služby 11/11-Karlíková,Frolová Soc.služby 11/11-Karlíková,Frolová, ks, Suma položky Eur, 1807/ Petit Press,a.s. Lazaretská 12, Bratislava-Staré Mesto INPROST,s.r.o. Smrečianska 29, Bratislava Dom Sv.Martina, n.o. Ul. Priehradka 6, 3601 Martin Prac.odevy MsP Spodky dlhé 11ks, ks, Suma položky Eur, Tričko dl.rukáv 10ks, ks, Suma položky Eur, Tričko dl.rukáv 1ks, ks, Suma položky Eur, 1806/ MŠ CaM-učebné pomôcky MŠ CaM-učebné pomôcky, ks, Suma položky Eur, 1805/ , ks, Suma položky Eur, 1804/2011, ks, Suma položky Eur, 1803/ , ks, Suma položky Eur, 1802/ , ks, Suma položky Eur, 1801/ , ks, Suma položky Eur, 1800/ , ks, Suma položky Eur, GEMINI-Martin, s.r.o. Kollárova 90, 3601 Martin Pro Solutions, s.r.o. Hroznová 3, Bratislava-Nové Mesto TATRANSKÁ MLIEKAREN, a.s. Nad traťou 26, 6001 Kežmarok TATRANSKÁ MLIEKAREN, a.s. Nad traťou 26, 6001 Kežmarok Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, 3601 Martin ,00 93,60 721,98 328,68 71,90 14,40 14,40 23,04 16,00 69,58 27,19 Strana 12 / 14

13 faktúry 1799/ , ks, Suma položky Eur, 1798/ , ks, Suma položky Eur, 1797/ , ks, Suma položky Eur, 1796/ , ks, Suma položky Eur, 1795/ , ks, Suma položky Eur, 1794/2011, ks, Suma položky Eur, 1793/ , ks, Suma položky Eur, 1792/ , ks, Suma položky Eur, 1785/ Mob. internet Mob. internet , ks, Suma položky Eur, 1784/2011 Školstvo-PPU 7500ks 1783/ Zemné práce na MK-Poľná,Lipová,Váhová,Krátka,Mokraď Zemné práce na MK-Poľná,Lipová,Váhová,Krátka,Mokraď, ks, Suma položky Eur, Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, 3601 Martin Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava EkonSpo Ul. K cintorínu 36, 1008 Žilina Stavebná a nákl.doprava Mrváň Makovického 36, 3601 Martin ,57 190,46 196,71 78,97 27,13 10,90 34,64 31,66 29,90 120,40 901,31 Strana 13 / 14

14 faktúry 1791/ Zapožičanie kostýmov-oravský ples (13kompletov) Zapožičanie kostýmov-oravský ples (13kompletov), ks, Suma položky Eur, 1790/ Matica slovenská-požičovňa kostýmov Volgogradská 2, 3608 Martin DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 1001 Žilina Strav.lístky 800ks/2,85 Strav.lístky 800ks/2,85, ks, Suma položky Eur, Strav.lístky 800ks/2,85, ks, Suma položky Eur, Strav.lístky 800ks/2,85, ks, Suma položky Eur, 1789/ Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 D, Bratislava Strav.lístky 700ks/2,85 Strav.lístky 700ks/2,85, ks, Suma položky Eur, Strav.lístky 700ks/2,85, ks, Suma položky Eur, Strav.lístky 700ks/2,85, ks, Suma položky Eur, Strav.lístky 700ks/2,85, ks, Suma položky 6.60 Eur, / Výbava WC-papier,utierky (po 11ks) Výbava WC-papier,utierky (po 11ks), ks, Suma položky Eur, 1787/2011 Rozvoz stravy 11/2011 Rozvoz stravy 11/2011, ks, Suma položky Eur, 1786/ ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Podjavorinskej 455/7, Trenčianska Teplá ORION-Miroslav Baka Novákova, 3601 Martin Súčasti rovnošaty MP-nohavice,bunda,šiltovka,nášivky Nohavice s gumou 4ks, ks, Suma položky Eur, Bunda bez podšívky 4ks, ks, Suma položky Eur, Šiltovka 4ks, ks, Suma položky Eur, Nášivka ZD 4ks, ks, Suma položky Eur, Nášivka erb-polobluk 4ks, ks, Suma položky Eur, SABRINA MODELLE,s.r.o. Pri Podlužianke 3 3, Levice , , ,60 121,94 540,00 558,62 Spolu: ,66 Strana 14 / 14

Došlé faktúry Strana 1 / 8

Došlé faktúry Strana 1 / 8 faktúry 197/2013 621300197 35810734 DATALAN,a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 240,00 Podpora KORWIN 01/2013 Podpora KORWIN 01/2013, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, 15.02.2013 31.01.2013

Více

Došlé faktúry máj 1/

Došlé faktúry máj 1/ 738/2011 1111064 36430307 GAYA, s.r.o. P.O.Hviezdoslava 23 B, 3601 Martin 13.05.2011 11.05.2011 25.05.2011 56,68 Zavedenie internetu-káble,router...(msu) 737/2011 0062011 43580548 Dudrák Peter ČA 21, 3853

Více

Došlé faktúry Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov

Došlé faktúry Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov faktúry 1688/2016 1610631 45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin 42,45 ŠJ NBR-potraviny 15.12.2016 09.12.2016 23.12.2016 15.12.2016 1,0000 00 42,45 0 1687/2016 1601508489 35760532 ATC-JR,

Více

Došlé faktúry Strana 1 / 17

Došlé faktúry Strana 1 / 17 faktúry 1155/2016 9/1600236 31500136 35712783 FAST PLUS spol. s.r.o. Na pántoch 18, 83106 Bratislava-Rača 179,00 ŠJ FRP-chladnička Philco PTB 1182 13.09.2016 12.09.2016 19.09.2016 14.09.2016 1,0000 0,0000

Více

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Došlé faktúry IČO: Názov: Mesto Vrútky Sídlo: Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861

Došlé faktúry IČO: Názov: Mesto Vrútky Sídlo: Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861 faktúry 911/2014 7/1400106 14003372 36360821 AbiX, s.r.o. Športová 26/23, 97226 Nitrianske Rudno 203,72 Tonery CF 350...4ks na 1000strán Položky: CF 350 orig., 1.000000 ks, Suma položky 49.76 Eur, CF 351

Více

Faktúry ,00 SOC-poradenstvo k projektu Miestne občianske poriadkové služby

Faktúry ,00 SOC-poradenstvo k projektu Miestne občianske poriadkové služby faktúry 775/2017 2017026 44529287 Bc. Ľubomír Lettrich Dubové 173, 03823 Dubové 277,00 Geometrický plán -oddelenie pozemkov 15.06.2017 15.06.2017 29.06.2017 781/2017 20170017 35582537 ROZVOJ SPIŠA n.o.

Více

Faktúry ,60 ŽP-autobusová zástavka L - DEN Slovakia, spol. s r.o. Kamenná 202/40, Lutila

Faktúry ,60 ŽP-autobusová zástavka L - DEN Slovakia, spol. s r.o. Kamenná 202/40, Lutila 171201 faktúry 1714/2017 10/1700412 18/17 41809823 Daša Pálešová - ADVENT Bottova 19, 03601 Martin 435,79 SOC-pohreb Hulina Jozef 15.12.2017 11.12.2017 25.12.2017 1713/2017 10/1700421 101709786 36426989

Více

Došlé faktúry január

Došlé faktúry január 114/2011 Tonery 3ks-kultúra 103/2011 113/2011 31.01.2011 31629784 MIP s.r.o. 80,28 EUR 28.01.2011 31596651 Pekáreň Hruška spol. s r.o. 56,95 EUR 28.01.2011 0036389226 NEOPRINT PLUS, s.r.o. 120,00 EUR Väzba

Více

Objednávky Dátum dodania Suma Vrátane dph Mena Funkcia podpisujúceho

Objednávky Dátum dodania Suma Vrátane dph Mena Funkcia podpisujúceho faktúry 9/1600361 36391000 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina 30.11.2016 30.11.2016 2 475,20 EUR Kotríková Monika 1542/2016 Objednávame u Vás stravné kupóny po 3,40 v počte 728ks.

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Celková cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Maja Production, s. r.o. IČO umelecký výkon

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Celková cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Maja Production, s. r.o. IČO umelecký výkon 2702018 Maja Production, s. r.o. IČO 35920483 umelecký výkon za odmenu - honorár 1 650,00 05.10.2018 09.10.2018 Skalická cesta 7, 831 02 Bratislava 201809020 Marek Dobroň IČO 50017225 pomocné práce 201,60

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFI2016/0005 448.00 05.09.2016 RR inžiniering, spol. s.r.o. Mlynica 145, 059 91 Mlynica 46505989 Dana Babiková za výkon komplexnej inžinierskej činnosti (IČ)

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Základná škola s materskou školou Slanec , 9: , Slanec, Hlavná 320/79 Kniha dodávateľských faktúr

Základná škola s materskou školou Slanec , 9: , Slanec, Hlavná 320/79 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 23 199 35763469 Slovak Telekom 54,50 s DPH 7.1.2015 200 35697270 Orange Slovensko, a.s. 35,00 s

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2012 do : 31.01.2012 12/0001 12/0002 12/0003 12/0004 12/0005 12/0007 12/0008 12/0009 12/0010 12/0011 02.01.2012 Inmedia s.r.o. potraviny

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 335 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 376,00 s DPH 6.10.2015 18/22.7.2005 zemný plyn-10/2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

Zoznam dodávateľských faktúr 06_2016

Zoznam dodávateľských faktúr 06_2016 9992016 0012016 Spoločenstvo bytov domu 46 366.72 09.06.2016 10752016 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 117.15 23.06.2016 9972016 0022016 Spoločenstvo bytov domu 49 2.07 09.06.2016 9982016 0032016 Spoločenstvo

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Zoznam dodávateľských faktúr 03/2015

Zoznam dodávateľských faktúr 03/2015 4382015 0012015 Spoločenstvo bytov domu 49 150.69 23.03.2015 4372015 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 107.05 20.03.2015 4662015 0115034327 Le Cheque Dejeneur, s.r.o. 3 724.12 31.03.2015 4672015 0115034888

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš 2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50

Více

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014

Více

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia 1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2011/107 82.78 02.01.2012 Banskobystrická regionálna Majerská cesta, 974 01 Banská Bystrica 36836567 Fakt.-zimná údržba miestnej komunikácie posyp 2 DF2011/105

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 17.53 04.01.2016 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 Ing. Štefan Fenik, účtovník členské 2016 2 DF2016/002

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/177 38.66 03.10.2016 Orange, 810 00 Bratislava 35697270 Palková Martina, ref. OcÚ 27.08.2016-26.10.2016 2 DF2016/254 243.12 04.10.2016 TIGO s.r.o.

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/183 600.00 13.01.2014 ML - audit, s.r.o. ul. Čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník 44228805 overenie ÚZ 2012 2 DF2014/001 17.20 09.01.2014 Regionálne

Více

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016

Více

Zoznam zariadení, ktorým bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel, rozdelený podľa krajov.

Zoznam zariadení, ktorým bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel, rozdelený podľa krajov. Zoznam zariadení, ktorým bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel, rozdelený podľa krajov. Bratislavský kraj 1. AUTO AZ, spol. s r.o., Vajanského 1, 901 01 Malacky Prevádzka: Bratislavská

Více

vzdelávací servis Geodetický a kartografický ústav Bratislava

vzdelávací servis Geodetický a kartografický ústav Bratislava Dodávateľské faktúry obce Lovinobaňa 01. 01. 2014 do 31. 03. 2014 Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný názov 129/2014 201400118 47009101 David Kašina-DK-Ren 128/2014 14226 47560347 CBS Foto

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/203 54.80 02.09.2014 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava 35697270 Elena Babčaníková 2 DF2014/204 5.00 02.09.2014 Orange Slovensko,

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

IČO: Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce Číslo Faktúry

IČO: Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce Číslo Faktúry faktúry 339/2012 4738168461 0035763469 T - Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Ružinov 972,90 Telefónne poplatky za 4/2012 - MŠ v meste, CVČ, DOS, ZOS, SOÚ, ŠFRB, MsP, MsÚ Položky: CVČ

Více

Zoznam dodávateľských faktúr

Zoznam dodávateľských faktúr 19482014 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 107.64 21.11.2014 19042014 0022014 Spoločenstvo bytov domu 46 362.46 12.11.2014 19052014 0052014 Spoločenstvo bytov domu 49 126.36 12.11.2014 19202014 0114119926

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Generálne riaditeľstvo: Slovenská správa

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr 15.5.

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr 15.5. ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 9:43 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 90 17622701 GMP 70,42 s DPH 17.4.2015

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014

Více

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.12.2014 Strana: 1 8100 140101521 J@Bunique s.r.o 76.32 06.11.2014 13.10.2014 06.11.2014 8101 1401406104 ATC-JR s.r.o 258.30 06.11.2014 17.11.2014 11.11.2014 8103

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum

Více

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více