Dodávateľ IČO Suma v DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodávateľ IČO Suma v DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1"

Transkript

1 FV KOVO s.r.o., Družby 77, , / DOCUGROUP Slovakia, s.r.o., Komárňanská cesta 13, Nové Zámky AQUAGAS, spol. s r.o., Hurbanova 15, 921 V.I. Trade s.r.o., Novozámocká 102, Nitra A.B. Piešťany, s.r.o., Vajanského 58, 921 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Ing. Pavol Jurák, Znievska 32, Ing. Jozef Šimončič - ENSARA, Štefánikova 1460/12, 921 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o., Koniarekova 20/B, Trnava Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, Žilina 1 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o., Koniarekova 20/B, Trnava AQUACENTRUM SK, s.r.o., Žilinská 49, 921 výroba razníc na vodomery pre rok sústružnícke práce objednávka ,00 vypracovanie registratúrneho poriadku objednávka ,44 nákup do skladu objednávka ,58 PDP havarijná oprava sekundárneho tepelného rozvodu uzatvoreného tepelného okruhu kotolne A. Trajana 4649 objednávka ,60 zverejnenie vianočného priania objednávka ,58 nákup pohonných hmôt ,00 Nie mesačný poplatok za služby technika ,00 Nie výkon zmluvného technika BOZP za mesiace október až december 2016 nájomné za fľaše CO2 do 31. decembra , poplatok za nepretržitú pohotovosť za 23,90 obdobie 1-12/ telekomunikačné služby pevnej siete za 867,19 mesiac december vyúčtovanie predplatného za rok ,14 Úplné znenia - ročník 2016 ochrana objektu - budova Bytového ,41 podniku Piešťany, s.r.o. za mesiac december 2016 nákup do skladu - tabletovaná soľ pre ,38 kotolne Bytového podniku Piešťany, s.r.o poplatok za Virtual Voice NET za mesiac 336,00 december 2016 Strana objednávka objednávka

2 12/14/ ENSARA, s.r.o., Štefánikova 1460/12, 921 dflex, spol. s r. o., E. F. Scherera 17, 921 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, pracovisko Thurzova 1, Košice ,00 Nie výkon pracovnej zdravotnej služby za mesiac december 2016 paušálny poplatok za mesiac december , mesačný poplatok za volací program ,25 Biznis Partner za mesiac december ,95 Nie , , , , , , , ,87 poštové služby za mesiac december 2016 (úver poštovného) vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie január - december bytové domy vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie január - december bytové domy vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie január - december bytové domy vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie január - december bytové domy vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie bytové domy vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie bytové domy vyúčtovacia faktúra - veľkoodber plyn za mesiac december 2016 vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie bytové domy mandát - UVE , povolenie 327/2016/AM Západ - OCRP Strana 2

3 , , , , , , , , , , ,77 vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie bytové domy vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie bytové domy vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie január - december bytové domy vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie január - december bytové domy vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie január - december bytové domy vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie január - december bytové domy vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie január - december bytové domy vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie január - december bytové domy vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie bytové domy vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie bytové domy vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie január - december bytové domy Strana 3

4 Filip Samko, Teplická 2247/113, Piešťany , , , , , , , , , , ,00 Nie ,28 Strana 4 vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie január - december bytové domy vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie január - december bytové domy vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie január - december bytové domy vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie január - december bytové domy vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie január - december bytové domy vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie január - december bytové domy vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie január - december bytové domy faktúra za elektrinu - Bytový podnik Piešťany, s.r.o., Školská 19 za mesiac december 2016 vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie január - december bytové domy vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie január - december bytové domy upratovacie služby v administratívnej budove Bytového podniku Piešťany, s.r.o. vyúčtovanie elektriny za obdobie január až december kotolne objednávka

5 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, Žilina ,67 vyúčtovanie predplatného za rok Finančný spravodajca - ročník 2016 objednávka DLaF ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, FaxCopy a.s., Domkárska 15, , predajňa Winterova 8, Piešťany ,08 aktualizačný poplatok za mesiac december ,20 nákup xerografického papiera objednávka faktúra za elektrinu za obdobie , bytové domy faktúra za elektrinu za obdobie , bytové domy faktúra za elektrinu za obdobie , bytové domy faktúra za elektrinu za obdobie , bytové domy faktúra za elektrinu za obdobie , bytové domy faktúra za elektrinu za obdobie , bytové domy faktúra za elektrinu za obdobie , bytové domy faktúra za elektrinu za obdobie , bytové domy faktúra za elektrinu za obdobie , bytové domy faktúra za elektrinu za obdobie , bytové domy faktúra za elektrinu za obdobie , bytové domy faktúra za elektrinu za obdobie , bytové domy faktúra za elektrinu za obdobie , bytové domy Strana 5

6 faktúra za elektrinu za obdobie , bytové domy faktúra za elektrinu za obdobie , bytové domy faktúra za elektrinu za obdobie , bytové domy faktúra za elektrinu za obdobie , bytové domy faktúra za elektrinu za obdobie , bytové domy faktúra za elektrinu za obdobie , bytové domy faktúra za elektrinu za obdobie , bytové domy KANAL M.P.S. s.r.o., Šamorínska 39, Senec ,32 čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením - nebytový priestor Krajinská 2956/36, COOP JEDNOTA Trnava, s. d. objednávka ,00 zemného plynu - kotolňa Školská 19, Bytový podnik Piešťany, s.r.o. za mesiac január ,00 zemného plynu - kotolňa Kukorelliho 2815/8 za mesiac január ,00 zemného plynu - kotolňa A. Dubčeka 3541/9 za mesiac január ,00 zemného plynu - kotolňa Nálepkova 1832/18 za mesiac január Strana 6

7 ,00 zemného plynu - kotolňa Kukorelliho 2814/6 za mesiac január , , , ,00 zemného plynu - kotolňa Pribinova 1724/2 za mesiac január 2017 zemného plynu - kotolňa Čachtická 6826/1 za mesiac január 2017 zemného plynu - kotolňa Javorová 2887/24 za mesiac január 2017 zemného plynu - kotolňa Čachtická 6732/9 za mesiac január ,00 zemného plynu - kotolňa Nálepkova 7122/28 za mesiac január , , , , ,24 zemného plynu - kotolňa A. Hlinku 15 za mesiac január 2017 zemného plynu - kotolňa Nám. SNP 1478/6 za mesiac január 2017 zemného plynu - kotolňa N. Teslu 4720 za mesiac január 2017 zemného plynu - kotolňa Nám. SNP 1474/1 za mesiac január 2017 zemného plynu za rok kotolňa A. Dubčeka 3541/ Strana 7

8 , , , , , , , , , , ,00 zemného plynu za rok kotolňa Školská 19, Bytový podnik Piešťany, s.r.o. zemného plynu za rok kotolňa Kukorelliho 2815/8 zemného plynu za rok kotolňa Čachtická 6732/9 zemného plynu za rok kotolňa Čachtická 6826/1 zemného plynu za rok kotolňa Nálepkova 1832/18 zemného plynu za rok kotolňa Kukorelliho 2814/6 zemného plynu za rok kotolňa Pribinova 1724/2 zemného plynu za rok kotolňa Javorová 2887/24 zemného plynu za rok kotolňa A. Hlinku 15 zemného plynu za rok kotolňa Nálepkova 7122/28 elektriny za mesiac január kotolne Strana 8

9 RE PUBLIC GROUP s.r.o., M. Waltariho 7, ,00 výroba a dodanie vizitiek objednávka , , , , , , , , , , ,36 elektriny - kotolňa PK2 Lipová 70 za mesiac december 2016 elektriny - kotolňa Royova 1655 za mesiac december 2016 elektriny - kotolňa Javorová 2892 za mesiac december 2016 elektriny - kotolňa Hurbanova 2619 za mesiac december 2016 elektriny - VS 3 - Teplická 28/112 za mesiac december 2016 elektriny - kotolňa PK1 - A. Hlinku 40 za mesiac december 2016 elektriny - kotolňa Valova 4272 za mesiac december 2016 elektriny - kotolňa A. Trajana 4649 za mesiac december 2016 elektriny - kotolňa Vážska 3570 za mesiac december 2016 faktúra za vodné a stočné - bytové domy za mesiac december 2016 faktúra za vodné a stočné - kotolne a VS za mesiac december Strana 9

10 1/ Ivona Krajčíková, A.Hlinku 40, Piešťany AQUACENTRUM SK, s.r.o., Žilinská 49, 921 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, ,00 Nie , ,00 refakturácia vodného a stočného za IV. Q PK 1, A. Hlinku 40 (sociálne zariadenie) mesačný poplatok za služby mobilnej siete za obdobie náplň siliphos pre kotolne Bytového podniku Piešťany, s.r.o objednávka ,21 nákup pohonných hmôt Maxim s. r. o., Dúbravská cesta 2, ,80 účastnícky poplatok za školenie "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016, uzávierka v mzdovej učtárni a legislatívne novinky v roku 2017" prihláška AQUACENTRUM SK, s.r.o., Žilinská 49, 921 News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, , , , ,00 tabletovaná soľ pre kotolne Bytového podniku Piešťany, s.r.o. predplatné týždenníka TREND od č. 5/2017 do č. 4/2018 zemného plynu za rok kotolňa Krajinská 2959/46 zemného plynu za mesiac január kotolňa Krajinská 2959/46 objednávka objednávka ,00 faktúra na prijatý preddavok v mesiaci január veľkoodber plyn Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, ,00 posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie "Výmena strojného zariadenia kotolne A. Trajan 4649, Piešťany" objednávka Strana 10

11 ,94 faktúra za vodné a stočné od do bytový dom Eugena Suchoňa ,35 faktúra za vodné a stočné - zrážková voda od do bytový dom Eugena Suchoňa EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., Garbiarska 3, Stará Ľubovňa AQUACENTRUM SK, s.r.o., Žilinská 49, ,51 ročná úhrada za doménu bppy.eu ,00 náplň siliphos pre kotolne Bytového podniku Piešťany, s.r.o. objednávka Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, Trenčín ,68 faktúra za vodné a stočné za obdobie a bytový dom Ivanovce / SLOVPLUS-TEL s.r.o., Litovelská 609/4, Kysucké Nové Mesto, prevádzka Winterova 62, 921 ALFA AUDIT, s.r.o., Sv. Cyrila a Metoda 2, , ,00 diagnostika závady na kopírovacom stroji NASHUATEC, vyčistenie podávačov (kancelária referenta odboru právneho a sťažností) poplatok za seminár "DPH - novela zákona platná od " a seminár "Dane z príjmov - novela zákona platná od " objednávka prihláška ENERGOCLIMA spol. s r.o., Priemyselná 4, ,00 PDP havarijná oprava tepelného rozvodu ÚK okruhu kotolne Hurbanova 2619, OST Teplická v Piešťanoch objednávka /R Peter Rábara, Adama Trajana 4652/16, 921 Ing. Pavol Jurák, Znievska 32, ,00 Nie vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky na vyhradenom plynovom zariadení v nebytovom priestore Pribinova 1724/2, Piešťanské informačné centrum objednávka ,00 Nie mesačný poplatok za služby technika Strana 11

12 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, AQUACENTRUM SK, s.r.o., Žilinská 49, ,56 faktúra za jedálne kupóny ,00 náplň siliphos pre kotolne Bytového podniku Piešťany, s.r.o. objednávka AJFA + AVIS, s.r.o., Klemensova 34, Žilina Piešťanské stavebné bytové družstvo, Ružová 3533/8, ,50 publikácia edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" zväzky č. 1-4/2017 spotreba studenej vody za obdobie január - december 2016 pre bytové domy v správe Bytového podniku ,34 Piešťany, s.r.o. so spoločnými odbernými miestami s domami v správe Piešťanského stavebného bytového družstva objednávka / Advokátska kancelária Mojžiš a partneri, s.r.o., Sasinkova 10, ,00 poskytnutie právnej služby - príprava podkladov a dokladov objednávka Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, , , ,00 nájomné za fľaše CO2 do 31. januára 2017 faktúra za elektrinu za obdobie bytový dom faktúra za elektrinu za obdobie bytové domy Miloš Nezbeda - KĽÚČOVÁ SLUŽBA, Konečná 2, ,00 servisný výjazd, oprava železných dverí, prerobenie, montáž a nastavenie dverí v nebytovom priestore Winterova 1758/22 - SNACK BAR objednávka /14/ Miloš Nezbeda - KĽÚČOVÁ SLUŽBA, Konečná 2, 921 ENSARA, s.r.o., Štefánikova 1460/12, , ,00 Nie servisný výjazd, montážne práce, nastavenie a oprava dverí, dopasovanie, montáž kovaní v nebytovom priestore N. Teslu 4720/24 - ordinácia lekára výkon pracovnej zdravotnej služby za mesiac január 2017 objednávka Strana 12

13 ,00 zemného plynu - kotolňa Krajinská 2959 za mesiac február ,00 zemného plynu - kotolňa Kukorelliho 2815/8 za mesiac február , , , ,00 zemného plynu - kotolňa Školská 19, Bytový podnik Piešťany, s.r.o. za mesiac feburár 2017 zemného plynu - kotolňa Nám. SNP 1474/1 za mesiac február 2017 zemného plynu - kotolňa A. Hlinku 15 za mesiac február 2017 zemného plynu - kotolňa Pribinova 1724/2 za mesiac február ,00 zemného plynu - kotolňa Kukorelliho 2814/6 za mesiac február ,00 zemného plynu - kotolňa Nálepkova 1832/18 za mesiac február ,00 zemného plynu - kotolňa A. Dubčeka 3541/9 za mesiac február ,00 zemného plynu - kotolňa Čachtická 6826/1 za mesiac február Strana 13

14 , , , ,00 zemného plynu - kotolňa Čachtická 6732/9 za mesiac február 2017 zemného plynu - kotolňa Javorová 2887/24 za mesiac február 2017 zemného plynu - kotolňa N. Teslu 4720 za mesiac február 2017 zemného plynu - kotolňa Nám. SNP 1478/6 za mesiac február ,00 zemného plynu - kotolňa Nálepkova 7122/28 za mesiac február TRILAN, s.r.o., Lipová 5, Nitra vyspravenie a náter stien v byte č. 37, 531,00 Čachtická 6732/9 objednávka telekomunikačné služby pevnej siete za ,25 mesiac január SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, ,41 nákup pohonných hmôt vyúčtovacia faktúra - veľkoodber plyn ,43 za mesiac január vyúčtovacia faktúra za elektrinu za ,16 obdobie Bytový podnik Piešťany, s.r.o poplatok za Virtual Voice NET za mesiac ,00 január FaxCopy a.s., Domkárska 15, DLaF , predajňa Winterova 8, Piešťany ,60 nákup xerografického papiera objednávka ,85 mesačný poplatok za volací program Biznis Partner za mesiac január Strana 14

15 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, pracovisko Thurzova 1, Košice ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o., Koniarekova 20/B, Trnava dflex, spol. s r. o., E. F. Scherera 17, 921 MaBaK spol. s r. o., Fándlyho 7174/11, 921 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, , regionálna pobočka Hurbanova 59, Trenčín Quanto spol. s r.o., Skalná 3282/20, 921 ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, MaBaK spol. s r. o., Fándlyho 7174/11, ,50 Nie , , , ,68 poštové služby za mesiac január 2017 (úver poštovného) ochrana objektu - budova Bytového podniku Piešťany, s.r.o. za mesiac január 2017 paušálny poplatok za mesiac január 2017 faktúra za vodné a stočné za mesiac január bytové domy faktúra za vodné a stočné za mesiac január kotolne a VS mandát - UVE , povolenie 327/2016/AM Západ - OCRP ,50 nákup do skladu objednávka ,24 výmená náplní fliaš CO , , , ,32 overenie tepelnotechnického zariadení v správe Bytového podniku Piešťany, s.r.o. faktúra za vodné a stočné za mesiac január nebytový priestor A. Hlinku 40 faktúra za vodné a stočné za mesiac január Nám. SNP 1474/2 faktúra za vodné a stočné za mesiac január Nám. SNP 1474/1 objednávka ,20 nákup tonerov do tlačiarní objednávka ,08 aktualizačný poplatok za mesiac január ,78 nákup do skladu objednávka Strana 15

16 2017/ SLOVPLUS-TEL s.r.o., Litovelská 609/4, Kysucké Nové Mesto, prevádzka Winterova 62, ,20 diagnostika závady na kopírovacom stroji NASHUATEC, vyčistenie optiky (podateľňa) objednávka / SLOVPLUS-TEL s.r.o., Litovelská 609/4, Kysucké Nové Mesto, prevádzka Winterova 62, ,60 toner do kopírovacieho stroja NASHUATEC (podateľňa) objednávka MaBaK spol. s r. o., Fándlyho 7174/11, 921 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, ,69 nákup kancelárskych potrieb objednávka ,86 nákup pohonných hmôt ,74 mesačný poplatok za služby mobilnej siete za obdobie / Advokátska kancelária Mojžiš a partneri, s.r.o., Sasinkova 10, ,00 analýza sporovej agendy, vypracovanie právneho posudku a vypracovanie vyjadrenia na výzvu súdu objednávka , , , , ,55 elektriny - kotolňa PK2 Lipová 70 za mesiac január 2017 elektriny - kotolňa Royova 1655 za mesiac január 2017 elektriny - kotolňa Javorová 2892 za mesiac január 2017 elektriny - kotolňa Hurbanova 2619 za mesiac január 2017 elektriny - VS 3 - Teplická 28/112 za mesiac január Strana 16

17 , , , , ,41 elektriny - kotolňa PK1 - A. Hlinku 40 za mesiac január 2017 elektriny - kotolňa Valova 4272 za mesiac január 2017 elektriny - kotolňa A. Trajana 4649 za mesiac január 2017 elektriny kotolňa Vážska 3570 za mesiac január 2017 elektriny - objekt A. Hlinku 37/39 za mesiac január ,00 faktúra na prijatý preddavok v mesiaci február veľkoodber plyn VYFAKO, spol. s r.o., Nitrianska Blatnica 5, Radošina ,25 zneškodnenie odpadu s kat. číslom a ,44 mesačný poplatok za služby mobilnej siete za obdobie MaBaK spol. s r. o., Fándlyho 7174/11, ,12 nákup kancelárskych potrieb objednávka ,00 zemného plynu - kotolňa Krajinská 2959 za mesiac marec ,00 zemného plynu - kotolňa Kukorelliho 2815/8 za mesiac marec Strana 17

18 , , , ,00 zemného plynu - kotolňa Školská 19, Bytový podnik Piešťany, s.r.o. za mesiac marec 2017 zemného plynu - kotolňa Nám. SNP 1474/1 za mesiac marec 2017 zemného plynu - kotolňa A. Hlinku 15 za mesiac marec 2017 zemného plynu - kotolňa Pribinova 1724/2 za mesiac marec ,00 zemného plynu - kotolňa Kukorelliho 2814/6 za mesiac marec ,00 zemného plynu - kotolňa Nálepkova 1832/18 za mesiac marec ,00 zemného plynu - kotolňa A. Dubčeka 3541/9 za mesiac marec , , ,00 zemného plynu - kotolňa Čachtická 6826/1 za mesiac marec 2017 zemného plynu - kotolňa Čachtická 6732/9 za mesiac marec 2017 zemného plynu - kotolňa Javorová 2887/24 za mesiac marec Strana 18

19 , ,00 zemného plynu - kotolňa N. Teslu 4720 za mesiac marec 2017 zemného plynu - kotolňa Nám. SNP 1478/6 za mesiac marec ,00 zemného plynu - kotolňa Nálepkova 7122/28 za mesiac marec DLaF DLaF /14/ ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o., Koniarekova 20/B, Trnava Ing. Pavol Jurák, Znievska 32, FaxCopy a.s., Domkárska 15, , predajňa Winterova 8, Piešťany FaxCopy a.s., Domkárska 15, , predajňa Winterova 8, Piešťany AQUACENTRUM SK, s.r.o., Žilinská 49, 921 MAHRLO, s.r.o., Halalovka 2393/24, Trenčín ENSARA, s.r.o., Štefánikova 1460/12, 921 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, ,41 ochrana objektu - budova Bytového podniku Piešťany, s.r.o. za mesiac február ,00 Nie mesačný poplatok za služby technika ,26 nákup xerografického papiera objednávka , ,38 nákup xerografického papiera - rez formátu A5 tabletovaná soľ pre kotolne Bytového podniku Piešťany, s.r.o. objednávka objednávka ,20 bytové vodomery SV a TÚV objednávka faktúra za elektrinu za obdobie , bytový dom faktúra za elektrinu za obdobie , bytové domy výkon pracovnej zdravotnej služby za ,00 Nie mesiac február 2017 nájomné za fľaše CO2 do 28. februára , ,39 nákup pohonných hmôt Strana 19

20 ,08 faktúra za služby pevnej siete za mesiac február O ANTES HC s. r. o., Hlohová 14, Hlohovec ,36 pravidelná odborná skúška systému EZS a CCTV v objekte BPP, s.r.o OF VILBO s.r.o., Sadová 1108/39, Vrbové ,00 nákup do skladu (elektróda) objednávka vyúčtovacia faktúra - veľkoodber plyn ,90 za mesiac február 2017 poplatok za Virtual Voice NET za mesiac ,00 február ,47 faktúra za služby pevnej siete - Biznis Partner za mesiac február Quanto spol. s r.o., Skalná 3282/20, 921 ENERGYR, spol. s r.o., Trenčianska cesta 17, Nové Mesto nad Váhom Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, pracovisko Thurzova 1, Košice AQUAGAS, spol. s r.o., Hurbanova 15, 921 ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, dflex, spol. s r. o., E. F. Scherera 17, ,00 nákup tonerov do tlačiarní objednávka ,60 sevisné práce na kotolni Vážska ,65 Nie poštové služby za mesiac február 2017 (úver poštovného) ,36 nákup do skladu (spojka SUPA PLUS DN) aktualizačný poplatok za mesiac 308,08 február paušálny poplatok za mesiac február 450, opravná faktúra za elektrinu za ,66 obdobie Bytový podnik Piešťany, s.r.o. vyúčtovacia faktúra za elektrinu za ,36 obdobie Bytový podnik Piešťany, s.r.o. Strana 20 mandát - UVE , povolenie 327/2016/AM Západ - OCRP objednávka

21 ,33 opravná faktúra za vodné a stočné za mesiac január Nám. SNP 1474/ ,94 opravná faktúra za vodné a stočné za mesiac január kotolne a VS ,70 opravná faktúra za vodné a stočné za mesiac január Nám. SNP 1474/ ,71 opravná faktúra za vodné a stočné za mesiac január nebytový priestor A. Hlinku ,34 opravná faktúra za vodné a stočné za mesiac január bytové domy FA O 145/17/ KVIP s.r.o., Diaľničná cesta 4802/24, Senec ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, Banská Bystrica ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, Banská Bystrica ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, Banská Bystrica ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, Banská Bystrica , , , , , , , , ,18 elektriny za mesiac február kotolne elektriny za mesiac marec kotolne nákup do skladu (náhradné diely DANFOSS) faktúra za vodné a stočné za mesiac február bytové domy faktúra za vodné a stočné za mesiac február kotolne a VS rozúčtovanie nákladov na teplo za rok Vážska 3564/9-17 rozúčtovanie nákladov na teplo za rok Žilinská 22/1 rozúčtovanie nákladov na teplo za rok Zavretý kút 42/8-12 rozúčtovanie nákladov na teplo za rok Teplická 29/ objednávka Strana 21

22 ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, Banská Bystrica ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, Banská Bystrica ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, Banská Bystrica ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, Banská Bystrica ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, Banská Bystrica ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, Banská Bystrica ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, Banská Bystrica ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, Banská Bystrica ,22 rozúčtovanie nákladov na teplo za rok Brezová 2872/ ,32 rozúčtovanie nákladov na teplo za rok Brezová 2872/ ,12 rozúčtovanie nákladov na teplo za rok E. F. Scherera 4793/ ,44 rozúčtovanie nákladov na teplo za rok Teplická 30/ ,52 rozúčtovanie nákladov na teplo za rok A. Trajana 4651/ ,34 rozúčtovanie nákladov na teplo za rok A. Hlinku 19/ ,74 rozúčtovanie nákladov na teplo za rok M. Bela 4751/ ,45 rozúčtovanie nákladov na teplo za rok Brezová 2874/ ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, Banská Bystrica ,84 rozúčtovanie nákladov na teplo za rok Bratislavská 2861/ ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, Banská Bystrica ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, Banská Bystrica ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, Banská Bystrica ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, Banská Bystrica ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, Banská Bystrica ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, Banská Bystrica ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, Banská Bystrica ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, Banská Bystrica , , , , , , , ,66 rozúčtovanie nákladov na teplo za rok M. Bela 4751/40 rozúčtovanie nákladov na teplo za rok Brezová 2874/13 rozúčtovanie nákladov na teplo za rok M. Bela 4751/38 rozúčtovanie nákladov na teplo za rok M. Bela 4751/36 rozúčtovanie nákladov na teplo za rok M. Bela 4751/34 rozúčtovanie nákladov na teplo za rok Vážska 3561/3 rozúčtovanie nákladov na teplo za rok Javorová 2887/24 rozúčtovanie nákladov na teplo za rok Valova 4260/ Strana 22

23 ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, Banská Bystrica ,18 rozúčtovanie nákladov na teplo za rok Valova 4262/ ,37 elektriny - kotolňa PK2 Lipová 70 za mesiac február ,86 elektriny - kotolňa Royova 1655 za mesiac február ,11 elektriny - kotolňa Javorová 2892 za mesiac február ,18 elektriny - kotolňa Hurbanova 2619 za mesiac február ,37 elektriny - VS 3 - Teplická 28/112 za mesiac február ,65 elektriny - kotolňa PK1 - A. Hlinku 40 za mesiac február ,24 elektriny - kotolňa Valova 4272 za mesiac február ,78 elektriny - kotolňa A. Trajana 4649 za mesiac február ,47 elektriny kotolňa Vážska 3570 za mesiac február ,73 elektriny - objekt A. Hlinku 37/39 za mesiac február 2017 faktúra za vodné a stočné za mesiac ,48 február nebytový priestor A. Hlinku 40 Strana

24 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, faktúra za vodné a stočné za mesiac ,86 február Nám. SNP 1474/2 faktúra za vodné a stočné za mesiac ,62 február Nám. SNP 1474/ ,62 nákup pohonných hmôt ,96 mesačný poplatok za služby mobilnej siete za obdobie ,00 faktúra na prijatý preddavok v mesiaci marec veľkoodber plyn MaBaK spol. s r. o., Fándlyho 7174/11, ,00 nákup kancelárskych potrieb objednávka BH-ELTEST, s.r.o., Veľké Orvište 297 MAHRLO, s.r.o., Halalovka 2393/24, Trenčín AUTO MP, s.r.o., Nimnická cesta 1674, Púchov, prevádzka Bratislavská 1328, Trenčín ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, Banská Bystrica ,00 Nie vykonanie východiskovej odbornej prehliadky el. prípojky a periodickej odbornej prehliadky el. inštalácie v objekte Bratislavská 2861/135 - nebytový priestor objednávka ,80 bytové vodomery SV a TÚV objednávka , ,70 oprava motorového vozidla HYUNDAI i30, PN 297 CU rozúčtovanie nákladov na teplo za rok E. F. Scherera 4796/1 objednávka Zempres, s.r.o., Orviská cesta 7471/15A, ,73 PDP stavebné a výkopové práce na oprave tepelného rozvodu TÚV okruhu kotolne Brezová 2875, vymedzené územie Javorová objednávka Strana 24

25 27/ Ing. Róbert Golutz G-TEAM, Jazerná ulica 7094/1, ,00 Nie vypracovanie odborného stanoviska na prenájom nebytových priestorov č v bytovom dome s. č. 1752, Piešťany, evidovaných v LV č. 7651, k. ú. Piešťany objednávka / / / / / / Peter Jančovič, Pri Zvonici 172/89, Veľké Ripňany Peter Jančovič, Pri Zvonici 172/89, Veľké Ripňany Peter Jančovič, Pri Zvonici 172/89, Veľké Ripňany Peter Jančovič, Pri Zvonici 172/89, Veľké Ripňany Peter Jančovič, Pri Zvonici 172/89, Veľké Ripňany Peter Jančovič, Pri Zvonici 172/89, Veľké Ripňany ,00 PDP ,00 PDP ,00 PDP ,00 PDP ,00 PDP ,00 PDP servisné práce - oprava plynových spaľovacích zariadení na kotolni A. Trajana 4649 servisné práce - oprava plynových spaľovacích zariadení na kotolni Komenského 4390 servisné práce - oprava plynových spaľovacích zariadení na kotolni Komenského 4532 servisné práce - oprava plynových spaľovacích zariadení na kotolni Javorová 2892 servisné práce - oprava plynových spaľovacích zariadení na kotolni Vodárenská 4602 servisné práce - oprava plynových spaľovacích zariadení na kotolni Royova BH-ELTEST, s.r.o., Veľké Orvište ,00 Nie odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie v nebytovom priestore Winterova 1758/22, Piešťany objednávka Quanto spol. s r.o., Skalná 3282/20, ,00 nákup tonerov do tlačiarní objednávka JUDr. Lukáš Liščák - exekútorský úrad, Nám. Sv. Michala 5/A, Hlohovec ,43 trovy exekúcie Ex 42/1999 na základe uznesenia Okresného súdu Piešťany o zastavení exekúcie 4Er/6411/ Strana 25

26 ,59 mesačný poplatok za služby mobilnej siete za obdobie / Peter Jančovič, Pri Zvonici 172/89, Veľké Ripňany ,00 PDP vykonanie kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia a servisná prehliadka kotlov a spaľovacích zariadení na zemný plyn FV Skarlet Urbánková RS-TERM, Hečkova 631/44, Radošina , , , , , , ,08 výmena kotla v byte č. 3, Kollárova 1641/3, Piešťany, poškodeného zatopením opravná faktúra za dodávku elektriny k vyúčtovacej faktúre za mesiac január kotolňa Valova 4272 opravná faktúra za dodávku elektriny k vyúčtovacej faktúre za mesiac január kotolňa PK1 - A. Hlinku 40 opravná faktúra za dodávku elektriny k vyúčtovacej faktúre za mesiac január objekt A. Hlinku 37/39 opravná faktúra za dodávku elektriny k vyúčtovacej faktúre za mesiac január kotolňa PK2 Lipová 70 opravná faktúra za dodávku elektriny k vyúčtovacej faktúre za mesiac január kotolňa A. Trajana 4649 opravná faktúra za dodávku elektriny k vyúčtovacej faktúre za mesiac január kotolňa Vážska 3570 objednávka Strana 26

27 Ing. Pavol Jurák, Znievska 32, , , ,11 opravná faktúra za dodávku elektriny k vyúčtovacej faktúre za mesiac január kotolňa Javorová 2892 opravná faktúra za dodávku elektriny k vyúčtovacej faktúre za mesiac január kotolňa Royova 1655 opravná faktúra za dodávku elektriny k vyúčtovacej faktúre za mesiac január VS 3 - Teplická 28/ ,00 Nie mesačný poplatok za služby technika ,00 elektriny za mesiac apríl kotolne ,00 zemného plynu - kotolňa Krajinská 2959 za mesiac apríl ,00 zemného plynu - kotolňa Kukorelliho 2815/8 za mesiac apríl , , ,00 zemného plynu - kotolňa Školská 19, Bytový podnik Piešťany, s.r.o. za mesiac apríl 2017 zemného plynu - kotolňa Nám. SNP 1474/1 za mesiac apríl 2017 zemného plynu - kotolňa A. Hlinku 15 za mesiac apríl Strana 27

28 ,00 zemného plynu - kotolňa Pribinova 1724/2 za mesiac apríl ,00 zemného plynu - kotolňa Kukorelliho 2814/6 za mesiac apríl ,00 zemného plynu - kotolňa Nálepkova 1832/18 za mesiac apríl ,00 zemného plynu - kotolňa A. Dubčeka 3541/9 za mesiac apríl , , , , ,00 zemného plynu - kotolňa Čachtická 6826/1 za mesiac apríl 2017 zemného plynu - kotolňa Čachtická 6732/9 za mesiac apríl 2017 zemného plynu - kotolňa Javorová 2887/24 za mesiac apríl 2017 zemného plynu - kotolňa N. Teslu 4720 za mesiac apríl 2017 zemného plynu - kotolňa Nám. SNP 1478/6 za mesiac apríl ,00 zemného plynu - kotolňa Nálepkova 7122/28 za mesiac apríl Strana 28

29 SPF /14/ B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, PN print s.r.o., Štefánikova 130, Piešťany SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, ENSARA, s.r.o., Štefánikova 1460/12, 921 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o., Koniarekova 20/B, Trnava Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, , , ,40 opravná faktúra za dodávku elektriny k vyúčtovacej faktúre za mesiac január kotolňa Hurbanova 2619 nákup do skladu - stojan light na päť bicyklových státí tlač dvojdielnych poštových poukazov "na účet" objednávka objednávka ,95 nákup pohonných hmôt ,00 Nie výkon pracovnej zdravotnej služby za mesiac marec 2017 ochrana objektu - budova Bytového ,41 podniku Piešťany, s.r.o. za mesiac marec 2017 vyúčtovacia faktúra za elektrinu za ,28 obdobie bytový dom nájomné za fľaše CO2 do 31. marca 183, poplatok za telekomunikačné služby 834,79 pevnej siete za mesiac marec 2017 poplatok za telekomunikačné služby ,00 Virtual Voice NET za mesiac marec ,31 poplatok za telekomunikačné služby - Biznis Partner za mesiac marec FV FV ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o., Skladová 2, Trnava ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o., Skladová 2, Trnava , ,77 kontrola a montáž pomerového rozdeľovača vykurovacích nákladov, Royova 1652, Piešťany faktúra za rozpočítanie vykurovacích nákadov na teplo za rok bytové domy objednávka Strana 29

30 faktúra za elektrinu za obdobie , bytové domy faktúra za elektrinu za obdobie , bytový dom / Advokátska kancelária Mojžiš a partneri, s.r.o., Sasinkova 10, ,60 poskytnutie právnych služieb v podobe zastupovania účastníka v súdnom konaní pred Okresným súdom Piešťany objednávka / Ing. Jozef Šimončič - ENSARA, Štefánikova 1460/12, 921 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, Trenčín Quanto spol. s r.o., Skalná 3282/20, 921 MAHRLO, s.r.o., Halalovka 2393/24, Trenčín Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, pracovisko Thurzova 1, Košice vyúčtovacia faktúra - veľkoodber plyn ,54 za mesiac marec 2017 vyúčtovacia faktúra za elektrinu za ,50 obdobie bytový dom ,00 Nie výkon zmluvného technika BOZP za mesiace január až marec 2017 opravná faktúra za vodné a stočné za ,04 obdobie a bytový dom Ivanovce ,12 nákup tonerov do tlačiarní objednávka ,50 bytové vodomery SV a TÚV objednávka , ,70 Nie faktúra za elektrinu za obdobie Bytový podnik Piešťany, s.r.o. poštové služby za mesiac marec 2017 (úver poštovného) faktúra za vodné a stočné za mesiac ,69 marec bytové domy faktúra za vodné a stočné za mesiac ,69 marec kotolne a VS mandát - UVE , povolenie 327/2016/AM Západ - OCRP Strana 30

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.0.06 Strana: 06 0600 7568 Čech Stanislav Cintorínska 0/, Trebišov 6.0.06 0.0.06 Finálna Nefinančné zaplatené Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov 58.00 607 06006 657 BEMA - EXTRANÁRADIE

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

Obec Osadné Faktúry rok 2015

Obec Osadné Faktúry rok 2015 Obec Osadné Faktúry rok 2015 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 13/2015 14/2015 15/2015 16/2015 17/2015 Prima banka Slovensko,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Obec Pichne Faktúry rok 2016

Obec Pichne Faktúry rok 2016 1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77

Více

Obec Oreské č. 7 Oreské , IČO: Faktúry Január. Line. a cudzích stravníkov. práce. práce. preddavkov.

Obec Oreské č. 7 Oreské , IČO: Faktúry Január. Line. a cudzích stravníkov. práce. práce. preddavkov. č. 7 908 63, IČO: 00309753 Faktúry Január 140271 Somi Trenčín 4757640300 12014 Školská jedáleň 7400020106 7400057811 012014 Zdenko Boťánek 12014 Jan Haraksim 2014007 2013168 3001 Michal Vlčej - Patrino

Více

Zmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) Zmluva o servise č.33/2006 z v znení dodatkov č.

Zmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) Zmluva o servise č.33/2006 z v znení dodatkov č. Číslo faktúry 9000891547 2015136 20160074 Popis fakturovaného plnenia Úhrada poštového priečinka na rok 2016 mesiac december 2015 Služba KONZULTANT v oblasti BOZP, OPP a OH na internetovom serveri (pre

Více

JÚL Vystavená faktúra

JÚL Vystavená faktúra JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067

Více

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Generálne riaditeľstvo: Slovenská správa

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Faktúry za rok IČO dodávateľa Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

Dodávateľské faktúry 2/ FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, Gelnica INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

Dodávateľské faktúry 2/ FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, Gelnica INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen faktúry 101/2015 15020002 36200743 FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, 05601 Gelnica Oprava auta - MHZ 27.02.2015 20.02.2015 20.02.2015 25.02.2015 91/2015 5/1500024 15321 31690220 Qalt s.r.o. Južná trieda

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 10: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 10: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 6 119 45847720 Cassien, s.r.o. 6 960,00 s DPH 120 45847720 Cassien, s.r.o. 13 920,00 s DPH 3.4.2014

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš 2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016

Více

Evidenčné číslo faktúry: Príjemcovi Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre na jeho účet / 5600

Evidenčné číslo faktúry: Príjemcovi Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre na jeho účet / 5600 Platobný poukaz Dodávateľské číslo faktúry: 42011 Evidenčné číslo faktúry: 78 Do účtárne došlo dňa: 21.03.2011 Splatnosť dňa: 17.03.2011 Číslo platob.poukazu: 78 Variabilný symbol: 42011 Konštantný symbol:

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/795 7 596.84 KZ 21/2014, 10/2014 04.01.2016 RZET, s.r.o. Pokroku 3, 040 11 Košice 46850856 Dodávka drevoštiepky 12/2015+dopravné 2 DF2015/796 605.52

Více

EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA. Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019

EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA. Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019 EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019 EUROTRAFIC TRUCK STATIONS IN SLOVAKIA Bánovce nad Bánovce nad Bebravou - Trenčianska II. Slovnaft 957 01 Bebravou Trenčianska

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, Banská

Více

Faktúry za tovary, služby a práce

Faktúry za tovary, služby a práce Faktúry za tovary, služby a práce Obdobie: február 2016 Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ 21600036 laboratórny

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A popis faktúrovaného celková 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Zoznam faktúr k

Zoznam faktúr k faktúry 542/2011 201100046 Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011 Položky: Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1399.20 537/2011 121103084

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Tepelné hospodárstvo mesta Sereď / Informatívna správa dočasnej komisie MsZ /

Tepelné hospodárstvo mesta Sereď / Informatívna správa dočasnej komisie MsZ / Mestský úrad Sereď Materiál bod 20 na prerokovanie MsZ dňa 15.6.2010 Názov materiálu: Tepelné hospodárstvo mesta Sereď / Informatívna správa dočasnej komisie MsZ / Materiál obsahuje : - Návrh na uznesenie

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r. 2012 4.1. 4.1.1. ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r. 2012 829 785.- Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Základná škola Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 3 703.46 ZMLP-2011-11-0 07.01.2015 KOOR s.r.o Bratislava Bratislava 45628246 Ing. Erika Kellnerová, mzdová účtovníčka teplo za január

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147

Více

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070

Více

dátum doručenia faktúry

dátum doručenia faktúry číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno

Více

Název prodejny Město Adresa

Název prodejny Město Adresa Název prodejny Město Adresa Planeo Bánovce nad Bebravou Svätoplukova 1936/15A (Vendo Park) NAY Banská Bystrica Zvolenská cesta 8 Datart Banský Bystrica OC EUROPA Na Troskách 25 974 01 Banská Bystrica Planeo

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/

Více

Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016

Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Interné číslo Typ Číslo faktúry IČO Dodávateľ Účel Dátum Dátum dodania Čiastka s splatnosti faktúry DPH faktúry Január 3001 došlá faktúra 6160001429 35954612 SLOVANET,

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:

Více

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické

Více

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia 1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Dodávateľské faktúry 2/ Organika, s.r.o. Slnečná 8, Piešťany

Dodávateľské faktúry 2/ Organika, s.r.o. Slnečná 8, Piešťany faktúry 139/2017 00102017 46129464 PKVK-stav s.r.o. Záhradná 5, 05601 Gelnica 231,98 ÚPSVaR - dobrovoľníci - pracovné odevy 28.02.2017 27.02.2017 13.03.2017 28.02.2017 130/2017 7/1700020 172004 36580899

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

7/2010 PROBLEMATIKA. ISSN ROČNÍK JÚL 2010 CENA 0,17 (5,10Sk) Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

7/2010 PROBLEMATIKA. ISSN ROČNÍK JÚL 2010 CENA 0,17 (5,10Sk) Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk 7/2010 PROBLEMATIKA Rozpočtová 25. Dodatok č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 k Prílohe č. 1 Kódy zdrojov 177 ISSN 1335-0498 ROČNÍK 44 29. JÚL 2010 CENA

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Faktúry máj

Faktúry máj Faktúra číslo 2016222 2016223 2016228 dodávka elektriny 2016229 dodávka elektriny 2016230 dodávka elektriny 2016231 dodávka elektriny Popis fakturovaného plnenia vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Ponuka Kärcher servisu. Professional/Industrial PONUKA KÄRCHER SERVIS PROFESSIONAL/INDUSTRIAL PROFESSIONAL/INDUSTRIAL 2018 KÄRCHER SERVIS

Ponuka Kärcher servisu. Professional/Industrial PONUKA KÄRCHER SERVIS PROFESSIONAL/INDUSTRIAL PROFESSIONAL/INDUSTRIAL 2018 KÄRCHER SERVIS Ponuka Kärcher servisu Professional/Industrial PONUKA KÄRCHER SERVIS PROFESSIONAL/INDUSTRIAL PROFESSIONAL/INDUSTRIAL 2018 KÄRCHER SERVIS Ekonomická efektívnosť Iba na vás záleží, aké budete mať náklady

Více

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry Identifikácia s dodávateľa 01462014 Z00052014 Z00172014 02442014 02452014 Vypracovanie projektovej dokumentácie technického riešenia s realizáciou rampy Zálohová platba na dodávku elektrickej energie za

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2011/107 82.78 02.01.2012 Banskobystrická regionálna Majerská cesta, 974 01 Banská Bystrica 36836567 Fakt.-zimná údržba miestnej komunikácie posyp 2 DF2011/105

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 30.00 16.01.2015 Telefónica Slovakia sro Einsteinova 24, 810 00 Bratislava 35848863 2 DF2015/2 2 220.00 29.01.2015 BELLIMPEX, stro Kossuthova 6,

Více

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2012 do : 31.01.2012 12/0001 12/0002 12/0003 12/0004 12/0005 12/0007 12/0008 12/0009 12/0010 12/0011 02.01.2012 Inmedia s.r.o. potraviny

Více

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory

Více