Dodávateľské faktúry 2/ Organika, s.r.o. Slnečná 8, Piešťany
|
|
- Renáta Slavíková
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 faktúry 139/ PKVK-stav s.r.o. Záhradná 5, Gelnica 231,98 ÚPSVaR - dobrovoľníci - pracovné odevy /2017 7/ AJVA s.r.o. Hlavná 47, Gelnica 371,46 Dodanie náradia a materiálu pre potreby UoZ - ÚPSVaR /2017 7/ Juliana Ďuricová Hlavná 6, Gelnica 380,50 Pracovná odev - ÚPSVaR aktiv. činnosť P/ HOOK, s.r.o. Toryská 6, Košice-Západ 6,00 potraviny ŠJ - OZ pre projekt "Školské ovocie" P/ Organika, s.r.o. Slnečná 8, Piešťany 7,68 Potraviny ŠJ - MŠ - Slovenská /2017 7/ Ing. Oskár Gonda - Autoškola Hečkova 5, Spišská Nová Ves 216,00 Školenie vodičov MsÚ v počte /2017 POSKYT_SL_018/ Štefan Štirban Prakovce 305, Prakovce 70,00 Služby v oblasti bezpečnosti práce za 1. štvrťrok /2017 POSKYT_SL_001/ Poprako sro Prakovce 13, Prakovce 180,00 Služby v oblasti požiarnej ochrany za I. Q /2017 DODA_001/ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Ružinov 17,19 Mobil BM od do /2017 POSKYT_SL_003/ Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, Bratislava-Ružinov 57,73 MsÚ mobily ORANGE od do /2017 7/ National Pen P.O.Box 0013, Bratislava-Staré Mesto 449,99 Kancelárske perá /2017 7/ Ing. Oskár Gonda - Autoškola Hečkova 5, Spišská Nová Ves 144,00 Školenie vodičov MsP v počte /2017 7/ Alexander Jovan Športová 30, Gelnica 460,76 Práce vykonané na elektrickom rozvode v Baníckom múzeu P/ INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen 112,55 Potraviny ŠJ Slovenská Strana 1 / 10
2 faktúry 14P/ INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen 156,84 Potraviny ŠJ Slovenská /2017 POSKYT_SL_005/ ANTIK Telekom, s.r.o. Čárskeho 10, Košice-Džungľa 9,60 Vyjadrenie k IS 38/01/2017 pre stavbu - detské ihrisko - úprava povrchu verejného pristranstva ul. športová /2017 POSKYT_SL_016/ ,95 Vyúčtov. el. energie - Zimný štadión Športová 36 za 01/ /2017 POSKYT_SL_016/ ,43 Vyučtov. el. en. VO -Tehelná 3, 1/ /2017 POSKYT_SL_016/ ,89 Vyučtov. el.en. VO - SNP 20, 1/ /2017 POSKYT_SL_016/ ,68 vyučtov.el.en. VO Športová 8, 1/ /2017 POSKYT_SL_016/ ,03 Elektrina - BM -Banícke námestie 8 za mesiac 01/ /2017 POSKYT_SL_016/ ,80 Vyučtov. el.en. VO - Partizánska 9000, 1/ /2017 POSKYT_SL_016/ ,89 Elektrina, Hlavná 50 PP za mesiac 01/ /2017 POSKYT_SL_016/ ,04 Vyučtov. el.en. VO - Geologická 9001, 01/ /2017 POSKYT_SL_016/ ,88 Vyučtov. el. en. HS -Požiarnícka 9, 01/ /2017 POSKYT_SL_016/ ,88 Elektrina - MŠ, Slovenská 49-01/ /2017 POSKYT_SL_016/ ,82 Vyučtov.el.en. VO Banícka 6-01/ /2017 POSKYT_SL_016/ ,45 Elektrina - BM - Banícke námestie 8 za mesiac 01/ Strana 2 / 10
3 faktúry 113/2017 POSKYT_SL_016/ ,41 Vyučtov. el.en. VO - Ban. nám. 9009, 1/ /2017 POSKYT_SL_016/ ,69 Elektrina - Hlavná 117 za 01/ /2017 POSKYT_SL_016/ ,55 Vyučtov.el.en - Ban. nám. 4, MsÚ, 1/ /2017 POSKYT_SL_016/ ,78 Vyučtov. el.en. - KD-MH, Žakarovská 2, 1/ /2017 POSKYT_SL_016/ ,24 Vyučtov. el.en. VO Turzovská 9000, 1/ /2017 MANDAT-ZMLUV ,67 Služby - Slov. pošta, upratovanie Š14, FA/PVPS. údržba byty, NP 1/ / THT Slovensko, s.r.o. Vajnorská 135, Bratislava-Nové Mesto 70,14 Kompenzátor pryžový na CAS32 T815 - Hasičské auto /2017 7/ ELITMAT,s.r.o. Beckovská 32, Nové Mesto nad Váhom 268,66 Rohož Arrow trax 3x / Konica Minolta Slovakia s.r.o. Ćernyševského 10, Bratislava-Petržalka 43,20 Pravidelná platba za prenájom kopírovacieho stroja, obdobie 2017/ /2017 INE_001/ Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, Spišská Nová Ves ,37 Zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodňovanie odpadu 01/ /2017 INE_001/ Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, Spišská Nová Ves 555,65 Vývoz a zneškodňovanie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom 01/2017- HÁK /2017 INE_001/ Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, Spišská Nová Ves 214,97 Vývoz a zneškodňovanie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom 01/2017- VOK - Lanové /2017 POSKYT_SL_002/ Datalan a.s. Gaslvaniho 17, Bratislava-Staré Mesto 223,78 Servisné služby 01/ /2017 INE_001/ Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, Spišská Nová Ves 18,00 Zber biolog. rozložiteľných kuchyn. a reštaurač. odpadov 01/ Strana 3 / 10
4 faktúry 84/2017 POSKYT_SL_013/ BESONE, s.r.o. Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš 82,00 Komplexný servis 01/2017- ochrana osobných údajov /2017 POSKYT_SL_008/ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Ružinov 37,49 Pevná linka VPI 01/ /2017 POSKYT_SL_008/ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Ružinov 14,00 Pevná linka ZPTVČ 01/ /2017 POSKYT_SL_008/ Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6, Bratislava-Staré Mesto 20,76 Pevná linka- Banícke múzeum /2017 POSKYT_SL_009/ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Ružinov 155,15 Hlasové služby, Virtual Voicce Net 01/ /2017 POSKYT_SL_008/ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Ružinov 220,50 Pevné linky - MsÚ 01/ / Základná škola Gelnica Hlavná 121, Gelnica 478,80 Stravné - zamestnanci MŠ Hlavná a Mesta 01/ P/2017 POSKYT_SL_012/ HOOK, s.r.o. Toryská 6, Košice-Západ 8,00 Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie ŠJ Slovenská P/ Róbert Janoško - Mäso - údeniny Hlavná 117, Gelnica 171,31 Potraviny ŠJ P/ Bandžuch Ivan Jesenského 12, Krompachy 41,06 Potraviny ŠJ P/ Základná škola Gelnica Hlavná 121, Gelnica 1 308,30 Strava - deti MŠ Hlavná 01/ /2017 POSKYT_SL_016/ ,00 El.en. Žakarovská 2-predajňa - 1-2/ /2017 POSKYT_SL_016/ ,00 El. en. - Záhradná Vodojem - 1-2/ /2017 POSKYT_SL_016/ ,00 Elektrina - MsK Slovenská 1 od do Strana 4 / 10
5 faktúry 78/2017 POSKYT_SL_016/ ,00 Elektrina - ŠJ Slovenská 51 od /2017 POSKYT_SL_016/ ,00 El.en. Slovenská 66 - Charita - 1-2/ /2017 POSKYT_SL_016/ ,00 El. en. Ban. nám. 9, KD-GL, 1-2/ /2017 POSKYT_SL_016/ ,00 El. en. - SNP 20, TSP, 1-2/ /2017 POSKYT_SL_016/ ,00 El.en. Žakarovská 2/482 -AŠK - 1-2/ /2017 POSKYT_SL_016/ ,00 El.en. Háj / /2017 POSKYT_SL_015/ ,00 Odber zemného plynu MŠ Slovenská 49 71/2017 POSKYT_SL_015/ ,00 Odber zemného plynu Priem. park Hlavná 50/343 70/2017 POSKYT_SL_015/ ,00 Odber zemného plynu MsK Slovenská 1 69/2017 POSKYT_SL_015/ ,00 Odber zemného plynu HS Požiarnicka 9 68/2017 POSKYT_SL_015/ ,00 Odber zemného plynu MŠ Hlavná /2017 POSKYT_SL_015/ ,00 Odber zemného plynu MsÚ Banícke námestie 4 Strana 5 / 10
6 faktúry 66/2017 Odber zemného plynu KD Banícke námestie 9 65/2017 POSKYT_SL_015/ DODA_KE_VODY Podtatranská vodárenská prevádzková shraničná 662/17, Poprad Vodné, stočné, zrážky - KD, Ban. nám. 9, /2017 DODA_060/ Vyúčtovanie služieb za rok Amfiteáter, Nemocničná /2017 INE_010/ BLARO s.r.o. Werferova 1, Košice-Juh Dodanie tonerov na základe Rámcovej dohody č. 1/2016 podľa prílohy - čiastková objednávka č /2017 POSKYT_SL_016/ El.en. - VO, , Háj, Športová, Perlová 2x, Turzovská, Hnilecká /2017 7/ SOLAR TECH, Viliam Oriňák Partizánska 14, Krompachy Dodanie, výmena gamatky - MŠ Slovenská / JUDr. Ján Ondáš, Exekútorský úrad Mlynárska 16, Košice-Juh Trovy exekúcie EX 2242/ / JUDr. Ján Ondáš, Exekútorský úrad Mlynárska 16, Košice-Juh Trovy exekúcie EX 1045/ / JUDr. Ján Ondáš, Exekútorský úrad Mlynárska 16, Košice-Juh Trovy exekúcie EX 1939/ / JUDr. Ján Ondáš, Exekútorský úrad Mlynárska 16, Košice-Juh Trovy exekúcie / ANTIK Telekom, s.r.o. Čárskeho 10, Košice-Džungľa Tango DTV, MŠ, Slovenská - 01/ /2017 O_PALIVOVYCH_K Slovnaft a.s. Bratislava Vlčie hrdlo, Bratislava-Ružinov Pohonné hmoty /2017 POSKYT_SL_021/ Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves odchyt túlavých zvierat /2017 7/ Radovan Macejko - AMD Slovenská 53, Gelnica Úprava kancelárskeho stola Strana 6 / 10 81,00 51,86 278,27 150, ,00 400,00 57,50 5,40 49,67 59,76 5,88 99,16 66,00 150,00
7 faktúry 52/2017 DOD_VKE_TEPLA ,69 Dodávka tepla Zimný štadión 01/ /2017 DOD_VKE_TEPLA ,11 Dodávka tepla MŠ, Hlavná 01/ /2017 MANDAT-ZMLUV ,00 Správa nehnuteľnosti - Zimný štadión 01/ /2017 DODA_037/ Spojená škola internátna Breziny 256, Prakovce 294,92 Poskyt. stravy žiakom ŠZŠ 01/ /2017 7/ Lamitec, s.r.o. Pestovateľská 16147/9, Bratislava-Ružinov 87,80 papier: Color copy lesklý A4, Color copy A4 250 g-3 bal., Color copy A3 160g, Color copy A3 100g P/ MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, Prešov 444,40 Potraviny ŠJ Slovenská /2017 DODA_KE_VODY Podtatranská vodárenská prevádzková shraničná 662/17, Poprad 599,57 Vodné a stočné Zimný štadión od do /2017 DODA_032/ JUDr. Monika Meňhertová-advokát Floriánska 16, Košice-Staré Mesto 400,00 Poskyt. právnych služieb 01/ /2017 POSKYT_SL_005/ G-comp, s.r.o. Záhradná 7, Gelnica 26,10 Internet 02/ MŠ - Hlavná MŠ - Slovenská 49 -DHZM / DOXX-Stravné lístky s.r.o. Murgašova 3, Žilina 3 823,05 Stravne lístky 02/ /2017 INE_001/ Ševt, a.s. Plynárenská 0, Bratislava-Ružinov 301,20 Dodávka knac. papiera - obj. č /2017 6/ Alezar, s.r.o. Stará prešovská 10, Košice-Staré Mesto 30,00 Dopravné značky k prechodu pre chodcov pri ZŠ /2017 DODA_053/ ,94 Za služby spojené s úžívaním neb. priestoru Športová 14-01/ Strana 7 / 10
8 faktúry 44/2017 MANDAT-ZMLUV Správa nehnuteľnosti 01/2017- nebyt. priestory VPI /2017 MANDAT-ZMLUV Správa nehnuteľnosti 01/ nebyt. priestory /2017 DODA_009/ Správa nehnuteľ. - byty 1/ /2017 DODA_009/ Služby spojené s nájom nebyt. priestorov - Hlavná / /2017 INE_001/ AB Basic Company s.r.o. Hlavná 58, Gelnica montáž a demontáž žiaroviek - mestská knižnica P/ INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen Potraviny ŠJ Slovenská P/ INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen Potraviny ŠJ Slovenská / TiDo, s.r.o. Jarná 17, Gelnica Správcovský poplatok - TiDo /2017 POSKYT_SL_019/ Euro Dotácie, a.s. Na Šefranici 1280/8, Žilina Spracovanie projektového zámeru - MŠ Hlavná 117 "Rozšírenie kapacít MŠ" / Slovenský ochranný zväz autorský Rastislavova 3, Bratislava-Ružinov Mestský rozhlas od do poplatok SOZA /2017 DIEL_005/ Alexander Jovan Gelnica 0 0, Gelnica Realizácia vianočnej výzdobý v meste podľa ZoD/VV/ /2017 POSKYT_SL_014/ Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, Bratislava-Ružinov MsÚ mobily ORANGE od /2017 O_PALIVOVYCH_K Slovnaft a.s. Bratislava Vlčie hrdlo, Bratislava-Ružinov Pohonné hmoty MsP /2017 Odber zemného plynu HS Požiarnicka 9 POSKYT_SL_015/ Strana 8 / 10 28,12 178,07 523,80 464,04 945,60 111,90 26,58 36, ,00 25, ,00 52,80 80,65 366,00
9 faktúry 23/2017 POSKYT_SL_015/ ,00 Odber zemného plynu MsK Slovenská 1 22/2017 POSKYT_SL_015/ ,00 Odber zemného plynu MŠ Slovenská 49 21/2017 POSKYT_SL_015/ ,00 Odber zemného plynu Klub dôchodcov Banícke námestie 9 20/2017 POSKYT_SL_015/ ,00 Odber zemného plynu MsÚ Banícke námestie 4 19/2017 POSKYT_SL_015/ ,00 Odber zemného plynu MŠ Hlavná 117- záloha 01/ /2017 POSKYT_SL_015/ ,00 Odber zemného plynu Hlavná 50/343 - priemyselný park 11/2017 6/ NAJ_NAJOM_001/ Lesy SR š.p. OZ Košice Moyzesova 18, Košice-Staré Mesto 2,94 Prenájom pozemku pre ČOV - r /2016 6/ Alexander Jovan Gelnica 0 0, Gelnica 147,91 Práce na osvetlení expozície Banícke múzeum /2016 O_ZDRUŽ_DOD_P MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, Bratislava-Staré Mesto 6 466,19 Vyúčtovanie- dodávka plynu od do , PP, Hlavná -nedoplatok /2016 O_ZDRUŽ_DOD_P MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, Bratislava-Staré Mesto 1 153,88 Vyúčtovanie -dodávka plynu od do , MK, Slovenská 1 - nedoplatok /2016 O_ZDRUŽ_DOD_P MET Slovakia, a.s. Mostová 2, Bratislava-Staré Mesto 452,11 Vyúčtovanie - dodávka plynu od do Banícke nám. 9 - preplatok /2016 O_ZDRUŽ_DOD_P MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, Bratislava-Staré Mesto 329,91 Vyúčtovanie - dodávka plynu od do MŠ, Slovenská 49- preplatok /2016 O_ZDRUŽ_DOD_P MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, Bratislava-Staré Mesto 14,92 Vyúčtovanie- dodávka plynu od do MŠ, Hlavná - nedoplatok Strana 9 / 10
10 faktúry 1141/2016 O_ZDRUŽ_DOD_P Vyúčtovanie dodávka plynu od do MsÚ, Banícke nám. 4 preplatok 1140/2016 O_ZDRUŽ_DOD_P Vyučtovanie dodávka plynu od do Požiarnícka 9 - Has. stanica nedoplatok 1009/ MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, Bratislava-Staré Mesto MET Slovakia, a.s. Mostová 2, Bratislava-Staré Mesto RAPES, s.r.o. Mukačevská 13, Prešov Paleta 120/80 O ST - 90ks - odstavná plocha Tehelná - vrátenie paliet - dobropis ,39 848,20 972,00 Spolu: ,35 Strana 10 / 10
Dodávateľské faktúry 2/ FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, Gelnica INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
faktúry 101/2015 15020002 36200743 FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, 05601 Gelnica Oprava auta - MHZ 27.02.2015 20.02.2015 20.02.2015 25.02.2015 91/2015 5/1500024 15321 31690220 Qalt s.r.o. Južná trieda
Dodávateľské faktúry 2/ UNIX Auto s. r. o. Stará Vajnorská 37, Bratislava-Nové Mesto
faktúry 145/2018 8/1800050 920184655 46170740 UNIX Auto s. r. o. Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava-Nové Mesto 18,55 Sada puklíc Jestic JES16DELTARING 26.02.2018 22.02.2018 22.02.2018 26.02.2018 142/2018
Dodávateľské faktúry 9/ BLARO s.r.o. Werferova 1, Košice-Juh GH Partner, s.r.o. Kolíňanská 194/9, Štitáre
faktúry 717/2016 6/1600234 162022 36580899 AJVA, s.r.o. Hlavná 47, 05601 Gelnica Pracovné oblečenie a pracovné pomôcky - AČ 26.09.2016 23.09.2016 07.10.2016 29.09.2016 716/2016 6/1600215 20160185 46498702
Dodávateľské faktúry 12/ SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica
faktúry 907/2015 1503076129 36631124 SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica Predplatné Život 31.12.2015 31.12.2015 09.02.2016 03.12.2015 878/2015 1503335864 36631124 SLOVENSKÁ
Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin
faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000
FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFI2016/0005 448.00 05.09.2016 RR inžiniering, spol. s.r.o. Mlynica 145, 059 91 Mlynica 46505989 Dana Babiková za výkon komplexnej inžinierskej činnosti (IČ)
IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa
faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00
Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš
2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry
faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná
03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Identif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH
Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 4.05.05 Strana: 0705 00500 858 SATURN ENTERTAINMENT s.r. o. Senická 7, Bratislava I. 6.04.05.04.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené film - Príbehy z lesov.4.05 - požičovné 7.0 054 005004 409065
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská
Kniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 307 17261350 Lukác - Instalater 119,74 s DPH 308 3172425 GRM TRADE s.r.o. 75,10 s DPH oprava vodovod.
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Úprava rozpočtu č. I na rok 2012
Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Kód zdroja 71 - Recyklačný fond Bežné príjmy: 1,412.00 Bežné výdavky: 1,412.00 223 001 - recyklačný fond - separácia 1,412.00 633 006 - smetné vrecia 804.00 637 004 - odvoz
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava
FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.
Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia
1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015
Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Agentúra na podporu regionálneho rozvoja n.o. Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2015 do : 31.12.2015 FP15001 FP15002 FP15003 FP15004 FP15005 FP15006 FP15007 FP15008 FP15009 FP15010 08.01.2015
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067
JÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015
Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/224 97.34 2016/4 04.04.2016 Východoslovenská vodárenská Duklianska, 085 01 Bardejov 36570460 Raticová Gabriela, Účtovník odpadová voda - rozbor vzoriek
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016//925 20162025 02.11.2016 16.11.2016 7.31 FRP Services, s.r.o. Pražská 7, 261 01 Příbram II. 01541137 zml. FIREPORT- sms za 10/2016 2 DF2016//926 2016154
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.
Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská
Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO
Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až 2019 - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2014 Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 518 35790253 Petit press a.s. 156,00 s DPH 05.01.2015 noviny Korzár Bozeny Nemcovej 04262 Kosice
Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1
FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 8.08.04 Strana: 4 0040074 0078454 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k Rastislavova, Bratislava 0.07.04 4.08.04 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené licenciu na verejné použitie hudobných
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ
Došlé faktúry Strana 1 / 17
faktúry 1155/2016 9/1600236 31500136 35712783 FAST PLUS spol. s.r.o. Na pántoch 18, 83106 Bratislava-Rača 179,00 ŠJ FRP-chladnička Philco PTB 1182 13.09.2016 12.09.2016 19.09.2016 14.09.2016 1,0000 0,0000
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec
Faktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
Obec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.
OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56
Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
Faktúry dodávateľské - prehľad za 07. mesiac 2011 Strana: 1
Faktúry dodávateľské - prehľad za 07. mesiac 2011 Strana: 1 965 15/07/2011 201105 záloha na výrobu a vys. 35750499 Dúbravská televízia, spol. s r.o. 966 29/06/2011 822011 kontrol.a vymetanie dymovodov
Kniha došlých faktúr 3-Hlavná hniha DF (EUR) Od do
Názov : Obec Sídlo : Kniha šlých faktúr Od dávateľa 436/2017 42017095 437/2017 32017332 438/2017 7218978316 439/2017 10362017 440/2017 17952537 441/2017 762017 442/2017 662017 443/2017 562017 444/2017
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 227 300.00 121001 41 Daň z pozemkov 11 630.00 121002 41 Daň zo stavieb 15 200.00 121003 41 Daň z bytov
ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , ,
ROZPOČET OBCE G Y Ň O V 2 0 12, 2 0 13, 2 0 14 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2012 2013 2014 Progr. Zdroj klasifik. Názov Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh
Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry
EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6
Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/795 7 596.84 KZ 21/2014, 10/2014 04.01.2016 RZET, s.r.o. Pokroku 3, 040 11 Košice 46850856 Dodávka drevoštiepky 12/2015+dopravné 2 DF2015/796 605.52
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/3001 472.00 03.01.2014 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2014/3002 34.75 07.01.2014 MADE spol.s.r.o. Lazovná
cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 335 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 376,00 s DPH 6.10.2015 18/22.7.2005 zemný plyn-10/2015
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET
Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 027 44 T v r d o š í n Vyvesené dňa 25. 11. 2016 NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET V eurách 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 110 Dane z príjmov, ziskov
Kniha dodávateľských faktúr. Podskala Spišská Nová Ves oprava-vodojem Masnikov Kocelovce
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 138 00697893 TAURIS Cassovia s.r.o 19,21 s DPH 04.04.2016 fa. za potr pre SJ pri MS 139 3172425
176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 09.09.05 Strana: 75000780 00500850 357595 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova, Žilina 8.08.05.08.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené poplatok v zmysle Dodatku č. k Zmluve o dielo č.3503 zo dňa
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070
Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016