V souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání k dani z příjmů 1x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v plném rozsahu ke 31.12.213 (v celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ 213 12 64947327 Název a sídlo účetní jednotky Stavební bytové družstvo Kateřinky 873 Proutěná 411/23, Praha 4, 149 označ. a AKTIVA řád. c Brutto Běžné účetní období Korekce Netto Minulé úč. období AKTIVA CELKEM (ř.2+3+7+12)=ř.13 1 1 481 1 481 13 476 Netto A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 B. Dlouhodobý majetek (ř.4až 6) 3 1 192 1 192 13 172 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 5 1 192 1 192 13 172 B.III. Dlouhodobý finanční majetek 6 C. Oběžná aktiva (ř.8 až 11) 7 289 289 34 C.I. Zásoby 8 C.II. Dlouhodobé pohledávky 9 C.III. Krátkodobé pohledávky 1 42 42 4 C.IV. Krátkodobý finanční majetek 11 248 248 3 D.I. Časové rozlišení 12 PASIVA CELKEM (ř.14+2+25) 13 1 481 1 481 13 476 A. Vlastní kapitál (ř.15 až 19) 14 9 247 9 247 12 151 A.I. Základní kapitál 15 55 55 56 A.II. Kapitálové fondy 16 8 899 8 899 11 81 A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 17 269 269 264 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 18 14 14 17 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř.1-15-16-17-18-2-25) = ř.4 výkazu zisků a ztráty 19 1 1 3 B. Cizí zdroje (ř.21 až 24) 2 1 234 1 234 1 325 B.I. Rezervy 21 B.II. Dlouhodobé závazky 22 B.III. Krátkodobé závazky 23-6 -6-39 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 24 1 295 1 295 1 364 C.I. Časové rozlišení 25
V souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání k dani z příjmů 1x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY DRUHOVÉ ČLENĚNÍ v plném rozsahu ke 31.12.213 (v celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ 213 12 64947327 Název a sídlo účetní jednotky Stavební bytové družstvo Kateřinky 873 Proutěná 411/23, Praha 4, 149 Označení a TEXT b Číslo řádku c Skutečnost v účetním období sledovaném minulém I. Tržby za prodej zboží 1 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 + Obchodní marže (ř.1-2) 3 II. Výkony 4 21 195 B. Výkonová spotřeba 5 5 49 + Přidaná hodnota (ř.3+4-5) 6 151 146 C. Osobní náklady 7 3 3 D. Daně a poplatky 8 27 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 9 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1 F. G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-) 11 12 IV. Ostatní provozní výnosy 13 17 2 H. Ostatní provozní náklady 14 7 88 V. Převod provozních výnosů 15 I. Převod provozních nákladů 16 * Provozní výsledek hospodaření (ř.6-7-8-9+1-11-(+/- 12)+13-14+(-15)-(-16)) 17 42 3 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 18 J. Prodané cenné papíry a podíly 19 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 2 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 21 L. Náklady z finanančního majetku 22 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 23 K. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 24 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-) 25 X. Výnosové úroky 26 N. Nákladové úroky 27 13 18 XI. Ostřatní finanční výnosy 28 1 O. Ostatní finanční náklady 29 9 9 XII. Převod finančních výnosů 3
P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC 1 Firma: Sídlo: I : Stavební bytove druzstvo ˇ Katerinky ˇ 873, druzstvo ˇ Proutena ˇ 411/23 64947327 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl. ˇc. 5/22 Sb. Podnikatel-fyzicka osoba-nezapsany v obch. rejstríku ˇ Pronajem nemovitostí bytu a nebytovych prostor Rozvahový den: 31.12.213 Okamžik sestavení ú etní záv rky: Datum vzniku ú etní jednotky (pop. zahájení innosti): 31.12.213 Nevímová 28.3.1996 Praze 13.3.214 V dne Podpisový záznam Jmena a príjmení ˇ clenu ˇ statutarních organu: Ing.Milan Císar ˇ - predseda ˇ predstavenstva ˇ Ing.Pavel Hampacher - clen ˇ predstavenstva ˇ Marcela Koubkova - clen ˇ predstavenstva ˇ Osoba odpov dná za ú etnictví (jméno a podpis): Osoba odpov dná za ú etní záv rku (jméno a podpis): Nevímová ODSTAVEC 3 Prum. prepocteny ˇ ˇ pocet ˇ zamestnancu ˇ behem ˇ UO: Osobní naklady: Clenove ˇ rídících ˇ organu (pocet): ˇ Osobní naklady: Odmeny ˇ osobam, ktere jsou statutarním organem: 3 Odmeny ˇ clenum ˇ statutarních a dozorcích ˇ organu: Vyse ˇ vzniklych nebo sjednanych penzijních zavazku byvalych clenu ˇ vyjmenovanych organu: ODSTAVEC 4 Osoby, ktere jsou statutarním organem: Pujcka ˇ Urok Uver ˇ Urok Hlavní podmínky Poskytnuta zajistení ˇ ˇ V t.r. nebyly clenum ˇ statutarních organu poskytnuty zadne ˇ uvery ˇ a pujcky, ˇ ani zadna ˇ jina plnení ˇ Ostatní plnení ˇ Penezní ˇˇ forma Nepenezní ˇˇ forma Osoby, ktere jsou clenove ˇ statutarních organu, vc. ˇ byvalych osob a clenu ˇ techto ˇ organu: Pujcka ˇ Urok Uver ˇ Urok Hlavní podmínky Poskytnuta zajistení ˇ ˇ Ostatní plnení ˇ Penezní ˇˇ forma Nepenezní ˇˇ forma Osoby, ktere jsou clenove ˇ jinych rídících ˇ a dozorcích ˇ organu, vc. ˇ byvalych osob a clenu ˇ techto ˇ org.: Pujcka ˇ Urok Uver ˇ Urok Hlavní podmínky Poskytnuta zajistení ˇ ˇ Ostatní plnení ˇ Penezní ˇˇ forma Nepenezní ˇˇ forma ODSTAVEC 5 Pouzite ˇ obecne ucetní ˇ zasady: Ucetní ˇ evidence byla vedena ve smyslu Zakona o ucetnictví ˇ c.563/91sb. ˇ ve znení ˇ pozdejsích ˇ ˇ predpisu ˇ a podle vyhlasky ˇ 5/22Sb.pro posnikatele (dle ceskych ˇ ucetních ˇ standardu). Druzstvo ˇ vede ucetnictví. ˇ V roce 21 nedoslo ˇ k zadnym ˇ zmenam ˇ Vytvoreno ˇ v programu FORM studio - www.formstudio.cz
IC: ˇ 64947327 v postupech uctovaní ˇ proti predchozímu ˇ roku. Zpusob ocenovaní: ˇ Penezní ˇˇ prostredky ˇ a ceniny,stejne ˇ jako upohledavky a zavazky byly ocenovany jmenovizymi hodnotami.zasoby a cenne papíry ucetní ˇ jednotka nevlastní. Zpusob odpisovaní: Bytovy dum není vyuzívan ˇ k podnikatelskem cinnosti, ˇ proto není odepisovan Zpusob stanovení opravnych polozek: ˇ Ucetní ˇ jednotka netvorí ˇ opravne polozky ˇ k pohledavkam. Zpusob stanovení opravek k majetku: Ucetní ˇ jednotka netvorí ˇ opravne prostredky ˇ k majetku. Zpusob ocenovaní ˇ cennych papíru a derivatu realnou hodnotu, zmeny ˇ realne hodnoty vc. ˇ zmen ˇ v ocenení ˇ podílu ekvivalencí podle jednotlivych druhu financního ˇ majteku vc. ˇ jejich zauctovaní: ˇ Cenne papíry a derivaty ucetní ˇ jednotka nevlastní. ODSTAVEC 6 Vyznamne polozky ˇ z rozvahy podstatne pro analyzu a pro hodnocene financní ˇ a majetkove situace a vysledku hospodarení ˇ UJ, ktere nevyplyvají prímo ˇ z rozvahy: Dlouhodoby inveticní ˇ uver(anuita) ˇ rok 212-1 364 239,56Kc ˇ rok 213-1 294 72,93Kc ˇ Pohledavky z titulu najemneho rok 212 4 434,98Kc ˇ rok 213 8 547,8Kc ˇ Zavazky vuci ˇ dodavatelum rok 212-3 751,--Kc ˇ rok 213-3 763,--Kc ˇ Vyznamne polozky ˇ z vykazu zisku a ztraty podstatne pro analyzu a pro hodnocení financní ˇ a majetkove situace a vysledku hospodarení ˇ UJ, ktere nevyplyvají prímo ˇ z vykazu zisku a ztrat: Zvlaste ˇ ˇ uvadene ˇ vyznamne udaje, ktere nejsou v rozvaze a vykazu zisku a ztraty samostatne ˇ vykazany: Domerky ˇ splatne dane ˇ z príjmu ˇ za minula UO: Rozpis odlozeneho ˇ dan. ˇ zavazku nebo pohl.: Rozpis rezerv: Dlouhodobe bank. uvery ˇ vc. ˇ urok. sazeb:-1 364 24 Popis zajistení ˇ ˇ uveru:nemovitost ˇ Prijate ˇ dotace na inv. a prov. ucely: ˇ ODSTAVEC 7 Rozbor polozky ˇ "Zrizovací ˇ vydaje": Ucetní ˇ jednotka nema zrizovací ˇ vydaje. Pohledavky a zavazky, ktere k rozvahovemu dni mají dobu splatnosti delsí ˇ nez ˇ pet ˇ let: Pohledavky Zavazky Ucetní ˇ jednotka nevykazuje pohledavky a zavazky s dobou splatnosti delsí ˇ nez ˇ pet ˇ let. Majetek zatízeny ˇ zastavním pravem nebo vecnym ˇ bremenem, ˇ s uvedením prevedeneho ˇ nebo poskytnuteho zajistení: ˇ ˇ Dum je zatízen ˇ zastavním pravem v souvislosti s jistením ˇ ˇ poskytnutych uveru. ˇ Vytvoreno ˇ v programu FORM studio - www.formstudio.cz
Označení a TEXT b Číslo řádku c Skutečnost v účetním období sledovaném minulém P. Převod finančních nákladů 31 * Finanční výsledek hospodaření (ř.18-19+2+21-22+23-24- (+/-25)+26-27+28-29+(-3)-(-31)) 32-21 -27 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 33 2 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.17+32-33) 34 21 1 XIII. Mimořádné výnosy 35 3 R. Mimořádné náklady 36 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 37 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř.35-36-37) 38 3 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 39 11 *** Výsledek hospodaření za účetní období (ř.34+38-39) 4 1 3 **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř.4+33+37+39) 41 21 6 Okamžik sestavení účetní závěrky: Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Tel:
Okamžik sestavení účetní závěrky: Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Tel: