Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr"

Transkript

1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: / IALF o.z. 7,00 s DPH prihláška do súťaže Henkel Slovensko spol. s.r.o. 556,84 s DPH Zahradnícka 91, P.O.Box Bratislava Xepap, spol. s r.o. 510,14 s DPH Z _Z farby na vlasy Igora IR igora vario blond 450g peroxid 6% ceruzka klasická s gumou euroobal A4 matný 100ks/bal. farebný kopír.papier Color Copy A4,160g, kancelársky papier A4, 80g klip rám A4, plastové číre sklo lamin.folie A4, 80mic., 100ks/bal. laminovacie fólie A5 80 mic., 100ks/bal. lepiaca páska obojstranná 50mmx10m lepiaca tyčinka 20g kancelárske nožnice 20cm fólia PVC priehľadná k hreb.viazaniu, 240mic. 100ks/bal. obal PVC L, matný 100ks/bal. Pero gulôčkové, plastové s gumeným úchytom, modrá tuha Popisovač čierny na biele tabule rýchloviazač PVC s eurodierovaním A4, 10ks/bal. vizitkový papier biely, 250g A4 zvýrazňovač mix farieb obálka z kartónu k hreb.viazaniu z 1 str. reliéfna úprava, A4, 250g, 100ks/bal.

2 3 2 / Xepap, spol. s r.o. 197,92 s DPH Z _Z PAGI - Peter Pagáč 65,85 s DPH Brigádnická Nitra Petit Press,a.s. 228,00 s DPH Sládkovičova Nitra MINERÁLNE VODY a.s. 89,64 s DPH /01/2006 Slovenská Prešov Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 785,00 s DPH Mlynské nivy 44/a Bratislava Energocentrum - Eva Bedeová 127,20 s DPH Pekná 12, prev. Braneckého Nitra Energocentrum - Eva Bedeová 182,14 s DPH Pekná 12, prev. Braneckého Nitra VPD sampr. dovolenka dvojhárky (čisté, linaj.,štvorec) mapa odkladacia doska s klipom dierovač dátumovka diár poradač 7,5 poradač 5cm obálka C6 1000ks/bal. obálka C5 1000ks/bal. obálka C4 500ks/bal. kniha došlej a odoslanej pošty kalendár 2016 batéria aa poklad.kniha náhradné diely k oprave áut inzercia stolová voda alobal 10m, š 30cm šampón žihľavový 1l kondicionér na vlasy 500ml sprchovacia čiapka kyselina soľná 1l tekuté mydlo 5l solvina industry 450g aviváž 2l švédska handrička 40x40 vm švédska handrička na podlahu 50x60cm toaletný papier Jumbo vrst. toaletný papier Jumbo vrst.over utierka ZZ zelená 9,5kg

3 3 3 / KAŠPAR - Peter Kašpar 150,00 s DPH Hydinárska Nitra - Párovské Háje Magdolenová Jana Bc. 20,00 s DPH /4/2012 Belecká Podhájska SLOVNAFT,a.s. 203,66 s DPH /00CRZ Vlčie hrdlo Bratislava T-Com 175,16 s DPH /437 Karadžičova Bratislava Lindstrom s.r.o. 84,60 s DPH Orešianska Trnava Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 80,70 s DPH ELIT SLOVAKIA s.r.o. 823,60 s DPH RKZ ŠKOLEX, spol. s.r.o ,78 s DPH Horárska Bratislava Cíbiková Eva 165,00 s DPH Zmluva Pod Orešinou Nitra 01/01/ Cíbiková Eva 150,00 s DPH Zmluva Pod Orešinou Nitra 01/01/ DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o ,49 s DPH K Kálov Žilina Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 151,48 s DPH Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 231,16 s DPH Nitrianska teplárenská spoločnosť,a.s. 959,48 s DPH T/2011/110 Janka Kráľa č Nitra Xepap, spol. s r.o. 18,96 s DPH Z _Z LA BELLA- Martin Wolf 91,00 s DPH Borský Svätý Jur Borský Svätý Jur oprava úst.kúrenia v OPPV Baničova (havarijný stav) PHM telefon, internet nájomné, prenájom náhradné diely k oprave áut školský stôl LUX-P 2 miestny č. 6 s odkl.košíkmi, farba žltá školská stolička LAVA-P č. 6, farba žltá tabuľa biela keramic 150x100 štandard stravné lístky dohodnutá odmena za stravné lístky stierka na tabuľu magnetická eyes shades hnedá farba (60ml) eyes shades čierno-modrá farba (60ml) eyes shades grafitová farba (60ml) eyes shades peroxid vodíka (60ml) doprava VENRON, spol. s r.o. 150,00 s DPH /2013 oprava kopír.zariadenia Brother

4 3 4 / 6 Fraňa Mojtu Nitra VENRON, spol. s r.o. 450,00 s DPH /2013 Fraňa Mojtu Nitra ELIT SLOVAKIA s.r.o. 0,00 s DPH RKZ ENERGO-SK a.s ,71 s DPH T/2005 Novozámocká Nitra MRKO Ľuboš Mrváň 69,78 s DPH Dunajská Nitra SKLENÁRSTVO Marta Poláčková 93,36 s DPH Braneckého Nitra Darian s.r.o. 532,30 s DPH Scherfelova Poprad InterStore Group s.r.o. 939,00 s DPH Račianska 62/D Bratislava PMB - Mudrák Pavol 150,68 s DPH Rozkvet 2075/ Považská Bystrica Správa zariadení sociálnych služieb 1 056,72 s DPH 1 Dodatok č.1 Baničova 522/ Nitra ENERGO-SK a.s. 592,78 s DPH 1 5T/2005 Novozámocká Nitra ENERGO-SK a.s. 0,00 s DPH 1 5T/2005 Novozámocká Nitra T-Com 0,18 s DPH /437 Karadžičova Bratislava ZSE Energia,a.s. 370,99 s DPH OP oprava kabeláže v OPPV Ďurčanského vr. PC tovar spotrebný materiál k oprave soc.zariadení sklenárske práce Walimex Pro Softbox 60x60cm (kód 15992) Walimex Pro Foto blesk Excellence KIT VC-600 Objektív Sigma EX 2, DG N AF OS HSM (kód ) doprava závažia pre AS Čulenova Bratislava ALDESŠPORT s.r.o. Nitra 249,60 s DPH sada dresov (12 tričiek+ 12 trenírok) potlač čísiel - 12 dresov futbal - štulpne florbalová prilba futbal - chrániče na kolená Energocentrum - Eva Bedeová 23,76 s DPH smetný kôš Pekná 12, prev. Braneckého Nitra ELIT SLOVAKIA s.r.o. 195,76 s DPH RKZ náhradné diely k oprave áut

5 3 5 / BONUS CARD, s.r.o. 547,50 s DPH Chmelinec 1416/ Púchov LENERA 22,50 s DPH Hlavná 304/ Nitra Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 26,32 s DPH EUROtoner,s.r.o ,17 s DPH Rastislavova Nitra Xepap, spol. s r.o. 39,60 s DPH Z _Z LaŠ, s.r.o. Nitra 5,84 s DPH /2014 Novozámocká Nitra SLOVNAFT,a.s. 14,00 s DPH /00CRZ Vlčie hrdlo Bratislava Little Paradise s.r.o. 45,00 s DPH SNP 997/ Galanta TÓTH - Ing.Miroslav Tóth 8,88 s DPH Tehelná Nitra ELIT SLOVAKIA s.r.o. 32,30 s DPH RKZ Televízia Central, s.r.o. 250,00 s DPH Piaristická Nitra Očenášová Mária 71,00 s DPH Sebechleby Sebechleby TEMPERING, s.r.o. 96,00 s DPH Novomeského Nitra Regionálna zľavová karta Nitrianskeho samosprávneho kraja - Darčekové balenie s čokoládou zhotovenie kľúčov tonery kancelársky papier A4 zvýrazňovač (mix farieb) euroobal 100ks/bal. ceruzka s gumou lepiaca tyčinka nožnice kancelárske spony 31mm spinky 24/6 plastové hrebene A4, 12mm 100/bal. body 1l dialničná známka pagáče lepidlo náhradné diely k oprave áut vyrobenie a odvysielanie spotu pre SOŠ, Cintorínska 4, Nitra - DOD v Galéria Mlyny dňa lokša štrúdľa ročný servis plynového zariadenia Buderus typ Logamax, 24kW v OPPV Cabajská Cech predajcov a autoservisov SR 100,00 s DPH 2 prihláška do súťaže

6 3 6 / 6 Kysucká Senec Nitriansky samosprávny kraj 90,35 s DPH Rázusova 2A Nitra PHM

Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr

Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 397 31596061 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 1 540,66 s DPH 2015151 RKZ 29092014 Kolmá 4 85101 Bratislava

Více

Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr

Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 381 31711464 MINERÁLNE VODY a.s. 89,64 s DPH 3.10.2016 05/01/2006 Slovenská 9 08186 Prešov 382

Více

Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr

Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 6 32 35137681 LENČÉŠOVÁ RENÁTA 300,00 s DPH Hlboká 79 94901 Nitra 33 01979302 Product Lines s.r.o.

Více

Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských objednávok

Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 2015039 32761767 EFFETA - Anna Šmehilová 14,88 s DPH 4.3.2015 Samova 4 94901 Nitra 2015040 45331464

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.

Více

Naše číslo: Vaše číslo: Vybavuje/linka: Košice 65/638/2014 Ing. Kišidaj, kl

Naše číslo: Vaše číslo: Vybavuje/linka: Košice 65/638/2014 Ing. Kišidaj, kl Naše číslo: Vaše číslo: Vybavuje/linka: Košice 65/638/2014 Ing. Kišidaj, kl.18 08.12.2014 Vec Predloženie cenovej ponuky na zákazku: Kancelárske potreby žiadosť. Dovoľujeme si Vás týmto požiadať o predloženie

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing. S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 767 161,71 s DPH 2.9.2015 768 87,98 s DPH 2.9.2015 2.9.2015 SL 01/2014 769

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,

Více

špecifikácia ČASŤ A Jednot. cena bez DPH Jednot. cena s DPH Cena spolu

špecifikácia ČASŤ A Jednot. cena bez DPH Jednot. cena s DPH Cena spolu špecifikácia ČASŤ A množstvo - ks Pero guľôčkové modré 333,00 Pero guľôčkové červené 72,00 Pero guľôčkové zelené 52,00 Ceruzka s gumou 281,00 Zvýrazňovač 4-farebná sada šírka stopy 1-4 mm 273,00 Opravná

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie , Martin, Ul. Kollárova č.49 Kniha dodávateľských objednávok

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie , Martin, Ul. Kollárova č.49 Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 3, S: 4, S: 5, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 52, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 6 1 35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. 308,70 s DPH 1.1.2016 Z201519456

Více

Výzva na predkladanie ponúk č. 4 (zadávanie podprahovej zákazky)

Výzva na predkladanie ponúk č. 4 (zadávanie podprahovej zákazky) Výzva na predkladanie ponúk č. 4 (zadávanie podprahovej zákazky) 1. Identifikácia osoby podľa 7 (ďalej len Obstarávateľ) Názov: Spojená škola Obec (mesto): Bratislava PSČ: 821 09 Ulica: Novohradská 3 IČO:

Více

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z16046_Z Uzatvorená v zmysle 9 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Stredná odborná škola Cintorínska

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Blok A5 - čistý 10 5 15. Blok A4 - linkovaný 50 20 17 87

Blok A5 - čistý 10 5 15. Blok A4 - linkovaný 50 20 17 87 Název : ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ Celkem : Antireflexní krycí fólie do hliníkových rámečků 700x500 mm 5 5 Archivační krabice - papírová 75 mm 10 3 13 Archivační pořadač otevřený 1 1 Bloček poznámkový - lepený

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

cena 1ks/bal bez DPH cena spolu bez DPH cena spolu s DPH

cena 1ks/bal bez DPH cena spolu bez DPH cena spolu s DPH čistiace a dezinfekčné prostriedky alobal 30cm x10m 53 amoniak Amica 1kg 11 aviváž na prádlo 1l Silan 116 čistiaci prostriedok na koberce 1l Vanish 20 čistiaci prostriedok na okná 500ml 50 čistiaci prostriedok

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna

Více

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie cenovej ponuky spracovaná v zmysle 9 ods.9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Predmet zákazky : Kancelárske a školské prostriedky

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto

Více

~ :t OBJEDNÁVKA OBJEDNAVAME. Letisko Sliač, a.s. Letisko Sliač SLIAČ. číslo: 189/2014 IČO: IČ DPH: SK

~ :t OBJEDNÁVKA OBJEDNAVAME. Letisko Sliač, a.s. Letisko Sliač SLIAČ. číslo: 189/2014 IČO: IČ DPH: SK ~~~ ~ :t A f RP o R T SLIAC Letisko Sliač, a.s. Letisko Sliač 96231.SLIAČ OBJEDNÁVKA číslo: 189/2014 IČO: 36633283 IČ DPH: SK2021915093 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica Položka Množstvo

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL

Více

Katalóg kancelárskych potrieb

Katalóg kancelárskych potrieb strana 2-3 strana 1 a 8 strana 4-7 atalóg kancelárskych potrieb 3611 Zošívačka malá No. 10 kapacita zošívania 8 listov rozmery: 97x23x44 mm balenie: 24/288 ks 3613 Zošívačka malá No.10 kapacita zošívania

Více

Příloha č. 2 Veřejná zakázka malého rozsahu "Nákup kancelářského papíru a kancelářských potřeb" Specifikace kancelářských potřeb. Množství /ks, bal.

Příloha č. 2 Veřejná zakázka malého rozsahu Nákup kancelářského papíru a kancelářských potřeb Specifikace kancelářských potřeb. Množství /ks, bal. Příloha č. 2 Veřejná zakázka malého rozsahu "Nákup kancelářského papíru a kancelářských potřeb" Specifikace kancelářských potřeb Název Množství /ks, bal./ Cena v Kč (bez DPH) DPH v Kč Cena v Kč (vč. DPH)

Více

Kúpna zmluva č. Z _Z

Kúpna zmluva č. Z _Z Kúpna zmluva č. Z201744762_Z uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Stredná priemyselná škola Sídlo: Obrancov mieru 343/1, 01841 Dubnica

Více

Prieskum trhu kancelárske a hygienické potreby - výzva na predloženie cenovej ponuky

Prieskum trhu kancelárske a hygienické potreby - výzva na predloženie cenovej ponuky Centrum právnej pomoci 821 05 Bratislava IČO: 30798841 Váš list číslo/zo dňa Naše číslo 75918/2014 Vybavuje/tel. Krchňavá 02/49683512 V Bratislave, 16.12.2012 Vec: Prieskum trhu kancelárske a hygienické

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

Kniha dodávateľských faktúr. čistiace prostriedky Rybný trh 332/ Dunajská Streda

Kniha dodávateľských faktúr. čistiace prostriedky Rybný trh 332/ Dunajská Streda S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 483 36227901 BANCHEM,s.r.o. Rybný trh 332/9, Dunajská Streda 1 101,16 s DPH 6.7.2016 čistiace

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

OBJEDNÁVKA č. 4500544257

OBJEDNÁVKA č. 4500544257 OBJEDNÁVKA č. 4500544257 Ke smlouvě č.j.: POŘÍZENÍ_BEZ_SMLOUVY Zařízení služeb MV Prodávající: MICOS, s.r.o. Vápenice 17 796 01 Prostějov IČ: 00533394 U kupujícího veden pod č.: 14565 Adresa dodávky: Zařízení

Více

Kancelářské potřeby Kancelářské potřeby 007/2014 Uchazeč: MICOS, spol. s r.o., Vápenice 17, Prostějov Celk. nabídk. cena : 78.114,19 Kč Celk. nabídk. cena s DPH: 94.518,30 Kč Předp. hodnota 90 598,00 Kč

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

VOJENSKÝ ÚTVAR 1109 MICHALOVCE

VOJENSKÝ ÚTVAR 1109 MICHALOVCE VOJENSKÝ ÚTVAR 1109 MICHALOVCE Č.p.: zmshdo 28/33-20-1/2008 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa 102 ods.1zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6 Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72

Více

Školské potreby. PaMaD s.r.o. tel.: +421 (0) Zborovská 7, Košice

Školské potreby. PaMaD s.r.o. tel.: +421 (0) Zborovská 7, Košice PaMaD s.r.o. Školské potreby PaMaD s.r.o. Zborovská 7, 040 01 Košice pamadpribys@gmail.com www.tonerykosice.sk tel.: +421 (0) 902 105 501 1111/00 Ceruzka 1111 / HB 12 0,19 1111/01 Ceruzka 1111 /2=B 12

Více

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ Hviezdoslavova 5, Rožňava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ Hviezdoslavova 5, Rožňava STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ Hviezdoslavova 5, 048 01 Rožňava VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - prieskum trhu č. 5/2016 V rámci postupu verejného obstarávateľa podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom

Více

Příloha č. 8 - Dodávání kancelářských potřeb pro rok 2015 dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením

Příloha č. 8 - Dodávání kancelářských potřeb pro rok 2015 dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením Číslo položky Název požadované komodity Technické parametry a užitné vlastnosti - bližší specifikace Velikost balení * MJ Cena za MJ v Kč bez DPH Částka DPH v Kč Cena za MJ v Kč s DPH Obchodní název (uváděný

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014

Více

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

Příloha č. 1. Soupis předmětu a počtu kusů dodávky. Kancelářské potřeby a tiskopisy. číslo položky

Příloha č. 1. Soupis předmětu a počtu kusů dodávky. Kancelářské potřeby a tiskopisy. číslo položky Příloha č. 1 Soupis předmětu a počtu kusů dodávky Kancelářské potřeby a tiskopisy číslo položky název položky balení 1 Aktovka s přihrádkami A4, 6 přihrádek, 33,0x24,0x2,7 cm ks 2 Archivační kontejner

Více

Kancelářské potřeby pro školní rok 2015/2016 - přehled pro ZŘ

Kancelářské potřeby pro školní rok 2015/2016 - přehled pro ZŘ Kancelářské potřeby pro školní rok 2015/2016 - přehled pro ZŘ Kancelářské potřeby Svojsíkova stezka (středisko 732 20) Sešit 544 recy A5 linkovaný 1 Sešit 544 recy A5 linkovaný Desky A4 z tuhého kartonu

Více

"Kancelářské potřeby na rok 2016"

Kancelářské potřeby na rok 2016 VESELí LMII.I NAD MORAVOU Č. srnl. DS/0003/2016/KT Kupní smlouva "Kancelářské potřeby na rok 2016" Město Veselí nad Moravou sídlo: tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou IČ: 00285455 DIČ: CZ00285455

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Rámcová dohoda č. Z _Z

Rámcová dohoda č. Z _Z Rámcová dohoda č. Z4823_Z I. Zmluvné strany. Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Mestská časť Bratislava-Petržalka Kutlíkova 7, 822 Bratislava, Slovenská republika 00603

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407

Více

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie , Martin, Ul. Kollárova č.49 Kniha dodávateľských objednávok

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie , Martin, Ul. Kollárova č.49 Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. 308,70 s DPH Z201519456 2 31331785 RICOH Slovakia s.r.o. 400,00

Více

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava Mapa Slovakia Plus, s.r.o. Dvojkríţna 49 821 06 Bratislava 214 19/2011 PaedDr. Karovičová V. 18.11.2011 Objednávame si u Vás: 30 ks Školský dejepisný atlas Slovensko à 4,90 v celkovej hodnote 147,00. Dom

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1. Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa 5191175492 36,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 8745970208 34,87 T-com Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 138020322

Více

ZOZNAM UČEBNÝCH POMȎCOK

ZOZNAM UČEBNÝCH POMȎCOK ZOZNAM UČEBNÝCH POMȎCOK Šk. rok 2018/2019 1. ročník Slovenský jazyk zošit 511 s pomocnými linajkami 5 ks zošit 440 priehľadný obal na spisy atramentové pero 2 ks Matematika zošit 513 2 ks zošit 5110 priehľadný

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Nabídková cena bez DPH. Zdro j. Specifikace uchazeče. Pozná mka. 30193700-5 50 1042 1900 Děkanát LF 11 91589050 1 087,00 1900 Děkanát LF

Nabídková cena bez DPH. Zdro j. Specifikace uchazeče. Pozná mka. 30193700-5 50 1042 1900 Děkanát LF 11 91589050 1 087,00 1900 Děkanát LF Kancelářské potřeby Kancelářské potřeby 002/2014 Uchazeč: MICOS, spol. s r.o., Vápenice 17, Prostěov Celk. nabídk. : Předp. hodnota Celková nabíd. 54 087,09 Kč cena s DPH: 62 351,00 Kč 65 445,42 Poř. č.

Více

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predkladanie ponúk V súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa 9 ods. 9 na dodanie tovaru Číslo: 130/2014

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - jún 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - jún 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - jún 2016 Číslo faktúry Obchodný názov dodávateľa 467/16 Poradca podnikateľa 466/16 Ivan Blažo - IBEX 465/16 HAKER VO spol. s r.o. Adresa dodávateľa Martina Rázusa 23, 01001

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok dofúkanie vyváž. a prehod. pneumatík 4,000 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / dofúkanie vyváž. a prehod.

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Příloha č. 1. ASTRA kancelářské potřevy s.r.o. Katalog B C E G požadovaný sortiment zboží. měrná jednotka. cena/měrná jednotka.

Příloha č. 1. ASTRA kancelářské potřevy s.r.o. Katalog B C E G požadovaný sortiment zboží. měrná jednotka. cena/měrná jednotka. Příloha č. 1 Číslo ARCHIVACE A TŘÍDĚNÍ požadovaný sortiment 2 A Desky spisové s tkanicí A4 lepenka 6,49 Kč 4 A Krab.arch.recyklovaná 350x260x110mm 1300g/m2 25,96 Kč 5 A Krabice-box EMBA A4, TYP I/75 330x260x75

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/795 7 596.84 KZ 21/2014, 10/2014 04.01.2016 RZET, s.r.o. Pokroku 3, 040 11 Košice 46850856 Dodávka drevoštiepky 12/2015+dopravné 2 DF2015/796 605.52

Více

Prehľad uhradených faktúr v období

Prehľad uhradených faktúr v období 19160016 gastrolístky - 2206 ks 7074,74 EUR 16/00157/107021/be 22.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 31396674 11600231 Vyučt.FA k 1916/16 7074,74 EUR 16/157/107021/be 03.3.2016 LE CHEQUE

Více

Příloha č. 1 Veřejná zakázka malého rozsahu "Nákup kancelářského papíru a kancelářských potřeb" Specifikace kancelářských potřeb. Množství /ks, bal.

Příloha č. 1 Veřejná zakázka malého rozsahu Nákup kancelářského papíru a kancelářských potřeb Specifikace kancelářských potřeb. Množství /ks, bal. Příloha č. 1 Veřejná zakázka malého rozsahu "Nákup kancelářského papíru a kancelářských potřeb" Specifikace kancelářských potřeb Název Množství /ks, bal./ Cena v Kč (bez DPH) DPH v Kč Cena v Kč (vč. DPH)

Více

ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava Poradové číslo listu: 1/8

ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava Poradové číslo listu: 1/8 P.č. Názov komodity Špecifikácia MJ (bal. alebo ks) Počet kusov alebo balení Cena za kus bez DPH v EUR Cena za kus s DPH v EUR Cena za množstvo bez DPH v EUR Cena za množstvo s DPH v EUR 001 Baterka tužková

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

POMÔCKY. Školské pomôcky pre žiakov 1. ročníka:

POMÔCKY. Školské pomôcky pre žiakov 1. ročníka: POMÔCKY Školské pomôcky pre žiakov 1. ročníka: Školské pomôcky uvedené v tabuľke mali rodičia možnosť objednať si počas zápisu a zaplatia ich v septembri. Dieťa, ktorému rodič tieto pomôcky objednal, ich

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

A5+ školská doska na zošity školní deska na sešity box na zošity box na sešity

A5+ školská doska na zošity školní deska na sešity box na zošity box na sešity školská doska na zošity školní deska na sešity + 1210-0103 1220-0103 1210-0105 1215-0104 1210-0103 1220-0103 1210-0105 1215-0104 box na zošity box na sešity 12-0104 12-0103 12-0103 1960-0000 rozvrh hodín

Více

dohoda č. Z Z

dohoda č. Z Z , - --,,., Rámcová dohoda č. Z201813107 Z 1. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: ICO: DIC: IC DPH: Císlo účtu: Telefón: Mesto Zlaté Moravce 1.mája 2, 95301 Zlaté Moravce, Slovenská republika

Více

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012

Více

IV. štvrťrok Hodnota zákazky bez DPH. Predmet zákazky ZMLUVY

IV. štvrťrok Hodnota zákazky bez DPH. Predmet zákazky ZMLUVY Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- bez DPH v zmysle 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Více

Faktúry ,00 SOC-poradenstvo k projektu Miestne občianske poriadkové služby

Faktúry ,00 SOC-poradenstvo k projektu Miestne občianske poriadkové služby faktúry 775/2017 2017026 44529287 Bc. Ľubomír Lettrich Dubové 173, 03823 Dubové 277,00 Geometrický plán -oddelenie pozemkov 15.06.2017 15.06.2017 29.06.2017 781/2017 20170017 35582537 ROZVOJ SPIŠA n.o.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více