Kniha dodávateľských faktúr
|
|
- Renáta Burešová
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / SPOMA s.r.o SPP, a.s. 321,00 s DPH ZMOS 79,20 s DPH Bezrucova Bratislava COOP Jednota MT spotr.dru 248,14 s DPH RVC, Martin Komunalna poist.,a.s. 19,50 s DPH Dr.Vl.Clementisa Bratislava PD SNP Sklabiňa 58,02 s DPH ULVET s.r.o. 14,40 s DPH Kuzmányho Martin Slovak Telekom,a.s. 39,64 s DPH Slovak Telekom,a.s. 13,80 s DPH RVC, Martin Brantner Fatra s.r.o. 886,17 s DPH RVC, Martin 100,49 s DPH DOPRAVEX Brzak Ivan 147,77 s DPH Pribovce Pribovce RVC, Martin RVC, Martin NORMAL s. r.o. 26,06 s DPH Ochr. objektu za 12/2012 Plyn MŠ 1/2013 Členský prísp. ZMOS obyv Potraviny ŠJ 12/12 Seminár Daň.priznanie PO za r 2012 Úraz. poist. uchádzač. o zamestnanie 6 x 3,25 Mäso ŠJ 1/13 Servisné práce za 4.Q.2012 Telefón OU 12/2012 Telefón MŠ 12/2012 Seminár Práca mzdov.účtov.- zmeny v r Vývoz kom. odpadu za 12/12-11,08 t Členský prísp. RVC 2013 Zimná údžba posyp ciest 14 km, 6 t Seminár - Zákon o odpadoch Seminár - Novela zák. o správnych poplatkoch Potraviny ŠJ - ovocie zelenia
2 2 / Trimaj Ivan 33,00 s DPH KV-mont servis, s.r.o. 124,21 s DPH SPP, a.s. 563,81 s DPH DOXX-stravne listky 291,00 s DPH Murgasova Zilina NORMAL s. r.o. 17,62 s DPH NORMAL s. r.o. 6,67 s DPH Turčianska vodárenská spoločnosť,a.s. 51,40 s DPH Kuzmányho Martin Jaroslav Buocik,elektr. 80,10 s DPH Trebostovo, Piesky 87/ Trebostovo SSE,s.p. Zilina RVC, Martin SPP, a.s. 321,00 s DPH SPOMA s.r.o PD SNP Sklabiňa 49,73 s DPH TOPTRANS EU, a.s. 11,45 s DPH Na Priehon Nitra COOP Jednota MT spotr.dru 402,36 s DPH Slovak Telekom,a.s. 62,17 s DPH Slovak Telekom,a.s. 14,99 s DPH Polet, s.r.o 989,02 s DPH Trebostovo Trebostovo mobil.telefón Údržba VO Plyn MŠ vyúčt nedopl. Strav. lístky Dec ks, Jan ks Potraviny ŠJ - ovocie zelenia 1/13 Potraviny ŠJ - ovocie zelenia 1/13 Vývoz fekálií OU Oprava akumulač.pecí v PZ, Montáž lustrov v DS 3 ks 2/2013 Seminár - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v r Plyn MŠ 2/2013 Ochr. objektu za 1/2013 Mäso ŠJ 2/13 Prepravné modul - rozhlas OU Potraviny ŠJ 1/13 Telefón OU 1/2013 Telefón MŠ 1/2013 Odhŕňanie snehu za 1/ ,42 h
3 3 / Slov.ochr.zvaz autorsky 100,80 s DPH Rastislavova Bratislava Brantner Fatra s.r.o. 501,48 s DPH DOPRAVEX Brzak Ivan 169,68 s DPH Pribovce Pribovce NORMAL s. r.o. 8,90 s DPH Autorská odm. za licenciu na verejné použitie hudobných diel - ihrisko 80,40, obecný rozhlas 20,4 Vývoz kom. odpadu za 1/13-6,27 t Posyp ciest 6 t, Potraviny ŠJ - ovocie zelenia 2/ KOOPERATIVA 232,92 s DPH Poistenie majetku budov Turčianska vodárenská spoločnosť,a.s. 8,46 s DPH Za vodu MŠ , výmena vodomeru cintorín, MŠ Kuzmányho Martin Obec Bela-Dulice 14,70 s DPH Súbory na CD nosiči Obec Bela-Dulice 37,10 s DPH Športový deň Spoločný úrad Košťany - strava 7011 Trimaj Ivan 29,75 s DPH RVC, Martin KV-mont servis, s.r.o. 230,74 s DPH PD SNP Sklabiňa 23,40 s DPH NORMAL s. r.o. 31,94 s DPH VEMA s.r.o. 206,40 s DPH Prievozska 14/A Bratislava RVC, Martin 34,00 s DPH Turčianska vodárenská spoločnosť,a.s. 15,24 s DPH Kuzmányho Martin RTVS nové 113,36 s DPH Mlynská dolina Bratislava SPOMA s.r.o mobil.telefón 1/13 Seminár - Finanč. výkazníctvo, Poznámky Údržba VO Mäso ŠJ 2/13 Potraviny ŠJ - ovocie zelenia 2/13 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 2/13-1/14 Seminár - Hlásenie pobytu občanov SR, register obyv. SR Za vodu OU, ihrisko, PZ , MŠ popl RTVS za služby verejnosti Ochr. objektu za 2/2013
4 4 / SSE,s.p. Zilina SPP, a.s. 321,00 s DPH SAD a.s. Zilina 132,00 s DPH Kollarova Martin RVC, Martin 107,00 s DPH RVC, Martin 107,00 s DPH NORMAL s. r.o. 6,35 s DPH Slovak Telekom,a.s. 62,48 s DPH Slovak Telekom,a.s. 16,58 s DPH PD SNP Sklabiňa 61,57 s DPH COOP Jednota MT spotr.dru 270,67 s DPH Brantner Fatra s.r.o. 505,47 s DPH DOXX-stravne listky 537,00 s DPH Murgasova Zilina 7017 Trimaj Ivan 33,00 s DPH Allianz Slov.poist.,a.s. 66,39 s DPH /2013 Plyn MŠ 3/2013 Preprava na školských linkách Trebostovo - Žabokreky Seminár - Polročné pracov. stretnutie starostov obcí Seminár - Polročné stretnutie k personalistike a mzdám Potraviny ŠJ - ovocie zelenia 3/13 Telefón OU 2/2013 Telefón MŠ 2/2013 Mäso ŠJ 3/13 Potraviny ŠJ 2/13 Vývoz kom. odpadu za 2/13-6,32 t Strav. lístky Feb - Apr/ ks mobil.telefón 2/ Poistenie hnuteľných vecí Namestie SNP Martin Obec Necpaly 32,85 s DPH Reprezentačné Za vstupy do AQP 3 ks PORADCA s.r.o. 24,40 s DPH Pri Celulozke Zilina DEMRO - J.Demáčková 63,50 s DPH Ul.29 augusta Martin Štefanides, s.r.o. 44,80 s DPH PORADCA 2013 Hyg. potr. MŠ Za vývoz VKK z cintorína Žabokreky Žabokreky IVES Košice 83,65 s DPH Služby STP APV IVeS WINIBEU
5 5 / 15 Cs.armady Kosice RT com s.r.o. 85,00 s DPH Palackého Holešov NORMAL s. r.o. 16,90 s DPH SSE,s.p. Zilina SPOMA s.r.o Polet, s.r.o 417,60 s DPH Trebostovo Trebostovo Polet, s.r.o 261,00 s DPH Trebostovo Trebostovo COOP Jednota MT spotr.dru 369,11 s DPH PD SNP Sklabiňa 48,56 s DPH Slovak Telekom,a.s. 83,51 s DPH Slovak Telekom,a.s. 13,73 s DPH NORMAL s. r.o. 20,27 s DPH ULVET s.r.o. 120,00 s DPH Kuzmányho Martin Brantner Fatra s.r.o. 605,45 s DPH Aurel Lehotzký, Elektro služby 220,00 s DPH Kollarova Martin TOPSET Solutions s.r.o. 51,78 s DPH Hollého 2366/25B Stupava 7019 Trimaj Ivan 29,75 s DPH ILLE-Papier-Service SK 90,31 s DPH Lichardova Skalica KUBICOMP s.r.o. 99,62 s DPH Mudronova Martin Cestovné oprava miestn. rozhlasu Potraviny ŠJ - ovocie zelenia 3/13 4/2013 Ochr. objektu za 3/2013 Odhŕňanie snehu za 2/ hod Odhŕňanie snehu za 3/2013 7,5 hod Potraviny ŠJ 3/13 Mäso ŠJ 4/13 Telefón OU 3/2013 Telefón MŠ 3/2013 Potraviny ŠJ - ovocie zelenia 4/13 Servisné práce za 1.Q.2013 progr.winibeu, VEMA, DaP Vývoz kom. odpadu za 3/13-7,57 t Revízia bleskozvodu, elektro v MŠ Aktualizácia progr za rok 2013 WinCITY mobil.telefón 3/13 Hyg. mat. OU Toner HP cierny, Papier, údržba tlačiarne
6 6 / KUBICOMP s.r.o. 598,80 s DPH Mudronova Martin SPP, a.s. 834,98 s DPH PD SNP Sklabiňa 38,80 s DPH NORMAL s. r.o. 10,93 s DPH SSE,s.p. Zilina SPP, a.s NORMAL s. r.o. 28,38 s DPH SPOMA s.r.o PORADCA s.r.o. 11,60 s DPH Pri Celulozke Zilina Slovak Telekom,a.s. 44,70 s DPH Slovak Telekom,a.s. 18,92 s DPH COOP Jednota MT spotr.dru 415,87 s DPH NORMAL s. r.o. 14,38 s DPH Brantner Fatra s.r.o ,75 s DPH PD SNP Sklabiňa 48,77 s DPH Kvočkuliak Milan - M.M.K 127,00 s DPH Valča Valča DOXX-stravne listky 555,00 s DPH Murgasova Zilina NORMAL s. r.o. 18,59 s DPH Údržba, oprava kopír.stroja TOSHIBA Plyn MŠ vyúčt. faktúra Mäso ŠJ 4/13 Potraviny ŠJ - ovocie zelenia na 5/13 5/2013 Plyn MŠ 5/2013 Potraviny ŠJ - ovocie zelenia na 5/13 Ochr. objektu za 4/2013 PORADCA 2013 doplatok Telefón OU 4/2013 Telefón MŠ 4/2013 Potraviny ŠJ 3/13 Potraviny ŠJ - ovocie zelenia na 5/13 Vývoz kom. odpadu za 4/13-7,87 t, VKK 4,34 t Mäso ŠJ 5/13 Vypracov. dokument. v oblasti zabezp.ochrany pred požiarmi MŠ Strav. lístky Máj - Júl / ks Potraviny ŠJ - ovocie zelenia na 5/ NORMAL s. r.o. 18,01 s DPH Potraviny ŠJ - ovocie zelenia na 5/13
7 7 / Trimaj Ivan 33,00 s DPH ULVET s.r.o. 250,00 s DPH Kuzmányho Martin Geodetická kancelária Ing. Eva Jadroňová 360,00 s DPH Severná Martin Blachotrapez s.r.o. 144,48 s DPH Vojtaššákova Tvrdošín Štefanides, s.r.o. 44,80 s DPH Žabokreky Žabokreky GAYA, s.r.o 25,99 s DPH Priehradka Martin SSE,s.p. Zilina SPP, a.s SPOMA s.r.o FUN TIME s.r.o ,00 s DPH Nobelova 18/A Bratislava Slovak Telekom,a.s. 46,75 s DPH Slovak Telekom,a.s. 14,76 s DPH COOP Jednota MT spotr.dru 459,31 s DPH PD SNP Sklabiňa 73,75 s DPH NORMAL s. r.o. 24,80 s DPH SLOVGRAM 33,50 s DPH Jakubovo nám Bratislava Brantner Fatra s.r.o. 626,43 s DPH 7021 Trimaj Ivan 29,80 s DPH mobil.telefón 4/13 Oprava PC - výmena dielov a zloženie PC účtov. Polohopis a výškopisný plán most pri MŠ Strecha Alu Zinok 27,261 m2 cintorín márnica opr.strechy Za vývoz VKK z cintorína Ročný popl. za doménu 6/2013 Plyn MŠ 6/2013 Ochr. objektu za 5/2013 Hojdačky pružinové 2 ks Telefón OU 5/2013 Telefón MŠ 5/2013 Potraviny ŠJ 5/13 Mäso ŠJ 6/13 Potraviny ŠJ - ovocie zelenia na 6/13 Verejný rozhlas - odmeny umelcom za verejný prenos Vývoz kom. odpadu za 5/13-7,32 t, uloženie VKK 1 t cintorín mobil.telefón 4/13
8 8 / Valaštík Miroslav Ing. 270,00 s DPH Valča Valča NORMAL s. r.o. 14,41 s DPH DEMRO - J.Demáčková 56,83 s DPH Ul.29 augusta Martin Komunalna poist.,a.s. 243,17 s DPH Dr.Vl.Clementisa Bratislava Hakom s.r.o. 104,04 s DPH Československej armády Martin Fioleková Elena Ing. 300,00 s DPH Lúčna Vrútky NORMAL s. r.o. 11,53 s DPH Výskum. ústav pôdoznalectva 20,00 s DPH Gagarinova Bratislava Hydromeliorácie, š.p. 39,41 s DPH Vrakunská Bratislava ULVET s.r.o. 259,70 s DPH Kuzmányho Martin Karol Krnac 30,00 s DPH Makovického Martin Komunalna poist.,a.s. 81,00 s DPH Dr.Vl.Clementisa Bratislava PD SNP Sklabiňa 27,66 s DPH SSE,s.p. Zilina Hakom s.r.o. 28,08 s DPH Sadenice thuja 100 ks cintorín Potraviny ŠJ - ovocie zelenia na 6/13 Hyg. potr. MŠ Havarijné poist.auto OU Dopravné značky 3 ks, upínacia svorka 6 ks Audit - overenie účtov.závierky 2012 Potraviny ŠJ - ovocie zelenia na 6/13 Spracovanie stanoviska BPEJ - ÚPN obce Trebostovo vyjadrenie k existencii HMZ pre Zmenu a doplnok č.1 ÚPN obce Trebotovo OOprava PC - výmena dielov a zloženie PC mzdy Oprava monitora PC mzdy Poist.zodp.za škodu auto OU Mäso ŠJ 7/13 7/ Prenájom dopravnéha značenia Československej armády Martin Obec Kostany nad Turcom 7,00 s DPH vecný dar 690. výročie obce Košťany n/t Turčianska vodárenská spoločnosť,a.s. 246,95 s DPH Kuzmányho Martin SPP, a.s Za vodu OU, DS, MŠ, ihrisko, cintorín, PZ , Plyn MŠ 7/ SPOMA s.r.o Ochr. objektu za 5/
9 9 / Urbár Trebostovo 334,44 s DPH Ťažba a približovanie dreva 27,87 m COOP Jednota MT spotr.dru 364,22 s DPH ULVET s.r.o. 80,40 s DPH Kuzmányho Martin ZMOT 68,18 s DPH Nam.Vajanskeho Martin Slovak Telekom,a.s. 47,92 s DPH Slovak Telekom,a.s. 15,73 s DPH Brantner Fatra s.r.o. 562,26 s DPH Potraviny ŠJ 6/13 Servisné práce za 2.Q.2013 progr.winibeu, VEMA Členský príspevok ZMOT Telefón OU 6/2013 Telefón MŠ 6/2013 Vývoz kom. odpadu za 6/13-7,03 t, Obec Žabokreky 9,70 s DPH Výročie obce Košťany n/t - Kytica,venovacie dosky Trimaj Ivan 29,94 s DPH mobil.telefón 6/ Obec Žabokreky 2,50 s DPH Výročie obce Trnovo - Kytica ŠEVT Banska Bystrica 17,16 s DPH Cementarenska cesta Banska Bystrica FLORIAN,s.r.o. 213,92 s DPH Priekopska Martin Matula Marián ml.-drevmat 90,00 s DPH Valča Valča Ing.arch.Peter Krajc AAD 2 520,00 s DPH Žitná Zilina Dobrovoľná pož. ochrana SR Odbor.škola pož.ochr. 50,00 s DPH Kuzmányho Martin Kominars.sluzby E.Horna 40,00 s DPH Thurzova Martin SSE,s.p. Zilina SPP, a.s Tlačivá MŠ - evid. lístok, triedna kniha.. Rovnošata DHZ košela,brigadírka 1 ks Zemné, výkopové práce pri cintoríne Vypracovanie zmeny a doplnku č.1 ÚPN obce Trebostovo Školné za zákl.prípravu členov HJ , x Kontrola a čistenie komína dymovodu MŠ 8/2013 Plyn MŠ 8/2013
10 10 / SPOMA s.r.o Slovak Telekom,a.s. 40,02 s DPH Slovak Telekom,a.s. 13,86 s DPH COOP Jednota MT spotr.dru 34,46 s DPH Brantner Fatra s.r.o. 975,74 s DPH 7026 Trimaj Ivan 31,04 s DPH Správa ciest ŽSK, Závod Turiec 966,60 s DPH Kollárova Martin DOXX-stravne listky 486,00 s DPH Ochr. objektu za 7/2013 Telefón OU 7/2013 Telefón MŠ 7/2013 Potraviny ŠJ 7/13 Vývoz kom. odpadu za 7/13-12,20 t, mobil.telefón 7/13 Vysprávky miestnych komunikácií Strav. lístky 8,9,10/13 Murgasova Zilina KOOPERATIVA 232,92 s DPH Poistenie majetku budov FLORIAN,s.r.o. 176,39 s DPH Priekopska Martin RILINE, s.r.o ,00 s DPH Štiavnická Ružomberok BB TRADE Ing.Buchanec 472,00 s DPH Jesenskeho Martin KV-mont servis, s.r.o. 72,13 s DPH SSE,s.p. Zilina SPP, a.s SPOMA s.r.o PD SNP Sklabiňa 53,39 s DPH NORMAL s. r.o. 40,15 s DPH Rovnošata DHZ, brigadírka 1 ks asfaltovanie miestnych komunikácií, asfalt. vjazdu a parkoviska do cintorína Mat. ihrisko čerpadlo WILO TWIS 5-308, trojnožka, postrekovač Údržba VO ks žiarivka,štartér 9/2013 Plyn MŠ 9/2013 Ochr. objektu za 8/2013 Mäso ŠJ 9/13 Potraviny ŠJ - ovocie zelenia na 9/ Slovak Telekom,a.s. 44,10 s DPH Telefón OU 8/
11 11 / CSB spol. s r.o. 137,28 s DPH Sládkovičova Banská Bystrica Slovak Telekom,a.s. 13,42 s DPH Hakom s.r.o. 193,20 s DPH Československej armády Martin Brantner Fatra s.r.o. 635,21 s DPH NORMAL s. r.o. 11,64 s DPH 7028 Trimaj Ivan 31,55 s DPH NORMAL s. r.o. 18,54 s DPH Rozhlas - prekládka 2 ks prijímačov Telefón MŠ 8/2013 Dopravné značky 2 ks B31a 40,Obec Trebostovo 2 ks, E12 1 ks, upínacia svorka 14 ks Vývoz kom. odpadu za 8/13-7,52 t, za ulož.staveb.odp.od občanov 2,66 t + zák.popl. Potraviny ŠJ - ovocie zelenia na 9/13 mobil.telefón 8/13 Potraviny ŠJ - ovocie zelenia na 10/ KUBICOMP s.r.o. 129,24 s DPH Údržba, oprava kopír.stroja MŠ Mudronova Martin TOSHIBA Obec Trnovo 7,00 s DPH Vecný dar výročie obce Trnovo SSE,s.p. Zilina SPP, a.s SPOMA s.r.o PD SNP Sklabiňa 54,06 s DPH NORMAL s. r.o. 24,54 s DPH ZMOT 60,00 s DPH Nam.Vajanskeho Martin RVC, Martin ULVET s.r.o. 15,60 s DPH Kuzmányho Martin /2013 Plyn MŠ 10/2013 Ochr. objektu za 9/2013 Mäso ŠJ 10/13 Potraviny ŠJ - ovocie zelenia na 10/13 Pracovné stretnutie starostov ZMOT Trenčianske Teplice Seminár - Majetok obcí z pohľadu účtovníctva Servisné práce za 3.Q.2013 instal. VEMA
12 12 / SAD a.s. Zilina 132,00 s DPH Kollarova Martin Štefanides, s.r.o. 44,80 s DPH Žabokreky Žabokreky COOP Jednota MT spotr.dru 448,30 s DPH COOP Jednota MT spotr.dru 180,00 s DPH KV-mont servis, s.r.o. 65,06 s DPH Slovak Telekom,a.s. 52,39 s DPH Preprava na školských linkách Trebostovo - Žabokreky ,60, r ,40 Za vývoz VKK z cintorína Potraviny ŠJ 9/13 Poukážky 36 ks posedenie dôchodcov Údržba VO Telefón OU 9/ Obec Kostany nad Turcom 4,00 s DPH zakúpenie kytice pohreb Žabokreky Obec Kostany nad Turcom 5,00 s DPH zakúpenie kytice 20.výročie firmy Brantner Fatra NORMAL s. r.o. 8,52 s DPH Brantner Fatra s.r.o. 707,72 s DPH Slovak Telekom,a.s. 16,30 s DPH VAV a ROSSI s.r.o. 31,20 s DPH Potraviny ŠJ - ovocie zelenia na 10/13 Vývoz kom. odpadu za 9/13-8,49 t, za ulož.odp.cintorin 0,70 t + zák.popl. Telefón MŠ 9/2013 Kalendár miest a obcí Turca ks Odeska Martin Spoloč.obecny urad 1 740,64 s DPH vyúčtovanie Stavebný úrad 7031 Trimaj Ivan 32,89 s DPH PD SNP Sklabiňa 56,24 s DPH NORMAL s. r.o. 30,94 s DPH KLEIN architekt.a inz.slu 120,00 s DPH Mudroňova Martin Peter Miazdra montáž el. zar. a bleskozv. 120,00 s DPH Kračiny 157/ Turčianske Teplice mobil.telefón 9/13 Mäso ŠJ 10/13 Potraviny ŠJ - ovocie zelenia na 10,11/13 projekt chodníka a schodiska na cintoríne Revízia el.zariadenia Ihrisko - športový areál
13 13 / DOXX-stravne listky 435,00 s DPH Murgasova Zilina Marián Bodorík- MB Servis 93,10 s DPH M. Poláka Martin DEMRO - J.Demáčková 46,69 s DPH Ul.29 augusta Martin Komunalna poist.,a.s. 122,40 s DPH Dr.Vl.Clementisa Bratislava SSE,s.p. Zilina SPP, a.s SPOMA s.r.o KV-mont servis, s.r.o. 91,53 s DPH 9150 Asseco Solutions, a.s. 183,78 s DPH Bárdošova Bratislava Marián Bodorík- MB Servis 72,06 s DPH M. Poláka Martin NORMAL s. r.o. 18,95 s DPH NORMAL s. r.o. 9,26 s DPH Slovak Telekom,a.s. 79,72 s DPH Slovak Telekom,a.s. 14,59 s DPH COOP Jednota MT spotr.dru 418,07 s DPH Obec Turčianska Štiavnička 350,00 s DPH J. Kostru 92/ Turčianska Štiavnička Brantner Fatra s.r.o. 914,94 s DPH Peter Miazdra montáž el. zar. a bleskozv. 120,00 s DPH Strav. lístky 11,12/13 OU 117 ks, 8/13 MŠ 28 ks servisné práce - prehliadka plyn. kotlov MŠ Protherm 30 KLOM 2 ks Hyg. potr. MŠ Zák. poistenie auto DHZ Tatra /2013 Plyn MŠ 11/2013 Ochr. objektu za 10/2013 Údržba VO rozperka 3 ks elektr.montáž.práce Aktualiz.poplatok Dan z nehn., Registr., Evidencia obyv. 1/ /2014 servisné práce - termostat + montáž termostatu kúrenia MŠ Potraviny ŠJ - ovocie zelenia na 11/13 Potraviny ŠJ - ovocie zelenia na 11/13 Telefón OU 10/2013 Telefón MŠ 10/2013 Potraviny ŠJ 10/13 Zmluva o poskytovaní dotácii CVČ Vývoz kom. odpadu za 10/13-8,38 t, VKK 2,66 t, zmes odp. beton 0,49 t Revízia el.zariadenia Dom smútku Kračiny 157/ Turčianske Teplice RAABE s.r.o. 8,40 s DPH Mat. MŠ publikácia Zvedavček
14 14 / 15 Stefanikova Bratislava NORMAL s. r.o. 22,14 s DPH PD SNP Sklabiňa 57,65 s DPH 7034 Trimaj Ivan 29,92 s DPH PREFA Sučany SK, a.s. 640,80 s DPH Podhradská cesta Sučany RVC, Martin HAZDA Stanislav 1 160,00 s DPH Kratinova 2353/ Martin Turčianska vodárenská spoločnosť,a.s. 205,82 s DPH Kuzmányho Martin Matula Marián ml.-drevmat 30,00 s DPH Valča Valča RVC, Martin 7037 MARO, s.r.o ,21 s DPH Podhradská cesta Sučany SSE,s.p. Zilina SPP, a.s SPOMA s.r.o Legal Soft s.r.o. 296,75 s DPH Partizánska Turč. Teplice NORMAL s. r.o. 30,60 s DPH COOP Jednota MT spotr.dru 417,36 s DPH Slovak Telekom,a.s. 49,13 s DPH Slovak Telekom,a.s. 14,59 s DPH Potraviny ŠJ - ovocie zelenia na 11/13 Mäso ŠJ 11/13 mobil.telefón 10/13 Štrk kopany 75 t, doprava 180,- Seminár - Účtovna závierka v obciach Dodávka dreva a krytiny na rekonštrukciu stredhy starej márnice Čerpanie a vývoz fekálií MŠ Trebostovo Rozhrnutie a vyrovnanie štrkového návozu cesta Gr.sady Seminár - mzdova a person. oblasť Platobný rozkaz - trovy konania 847,50, trovy právneho zastúpenia 746,71 12/2013 Plyn MŠ 12/2013 Ochr. objektu za 11/2013 Mat. MŠ - štvorc. mozaika, geometr. tvary, tabuľa, lopta.. Potraviny ŠJ - ovocie zelenia na 12/13 Potraviny ŠJ 11/13 Telefón OU 11/2013 Telefón MŠ 11/2013
15 15 / B. Cingel Zámočníctvo-Zvárač. 780,00 s DPH Trebostovo Trebostovo Brantner Fatra s.r.o. 595,07 s DPH 7038 Trimaj Ivan 29,78 s DPH PD SNP Sklabiňa 32,70 s DPH NORMAL s. r.o. 11,40 s DPH PREFA Sučany SK, a.s. 32,98 s DPH Podhradská cesta Sučany PREFA Sučany SK, a.s. 673,20 s DPH Podhradská cesta Sučany Štefanides, s.r.o. 69,90 s DPH Žabokreky Žabokreky KLEIN architekt.a inz.slu 180,00 s DPH Mudroňova Martin Turčianska vodárenská spoločnosť,a.s. 98,09 s DPH Kuzmányho Martin Turčianska vodárenská spoločnosť,a.s. 102,91 s DPH Kuzmányho Martin Zámočnícke práce pri oprave strechy márnice cintorín, výroba plech. výrobkov Vývoz kom. odpadu za 11/13-7,43 t, objem. odp. 0,02 t mobil.telefón 11/13 Mäso ŠJ 12/13 Potraviny ŠJ - zemiaky 25 kg 12/13 Štrk kopany 5,82 t Štrk kopany 80,72 t, doprava 180,- Za vývoz VKK z cintorína a Projekt miestn. komunik.ibv Pod čerencom Za vodu OU, DS, MŠ, ihrisko, cintorín, PZ , Čerpanie a vývoz fekálií OU, PZ
Obec Trebostovo , 13: , Trebostovo, Hlavná 113 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 13 9001 36398659 SPOMA s.r.o. 9002 35815256 SPP, a.s. 320,00 s DPH 9003 36394149 ULVET s.r.o. 25,20
03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia
Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce
P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503
Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do
Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
Identif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2011/107 82.78 02.01.2012 Banskobystrická regionálna Majerská cesta, 974 01 Banská Bystrica 36836567 Fakt.-zimná údržba miestnej komunikácie posyp 2 DF2011/105
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice
Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56
ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 518 35790253 Petit press a.s. 156,00 s DPH 05.01.2015 noviny Korzár Bozeny Nemcovej 04262 Kosice
Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin
faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 8 1000 35823551 ZSE 15.01.2015 1001 35850370 BVS 12,35 s DPH 15.01.2015 1002 35763469
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť
cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.
8 SSE, a. s. 22 Slov.plynar.priem., a. s , , ,00 zemný plyn 2/ T + T, a. s.
OBEC SNEŽNICA 02332, SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 IČO:00314315 Prijaté faktúry 2011 Číslo Dodávateľ Var.symbol Obnos Uhradené Dátum Dátum Dátum Obnos Položka faktúry prijatia splatnosti úhrady 1 SSE, a. s 721599729
Kniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 307 17261350 Lukác - Instalater 119,74 s DPH 308 3172425 GRM TRADE s.r.o. 75,10 s DPH oprava vodovod.
Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26
OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ Bežné vydavky Rozpočtové SCHVÁLENÝ opatrenie ROZPOČET Zmena č. 1/2015 2015 OZ č.3-37/2015 0.1.1.1 Obce 103 575,00 + 2 634,26 106 209,26 1. VNÚTORNÁ
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
Obec Osadné Faktúry rok 2015
Obec Osadné Faktúry rok 2015 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 13/2015 14/2015 15/2015 16/2015 17/2015 Prima banka Slovensko,
Obec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012
Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov
Došlé faktúry Strana 1 / 17
faktúry 1155/2016 9/1600236 31500136 35712783 FAST PLUS spol. s.r.o. Na pántoch 18, 83106 Bratislava-Rača 179,00 ŠJ FRP-chladnička Philco PTB 1182 13.09.2016 12.09.2016 19.09.2016 14.09.2016 1,0000 0,0000
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 30.00 16.01.2015 Telefónica Slovakia sro Einsteinova 24, 810 00 Bratislava 35848863 2 DF2015/2 2 220.00 29.01.2015 BELLIMPEX, stro Kossuthova 6,
Schválený a upravený rozpočet na rok 2016 a jeho plnenie k Príloha č.1 k ZÚ
Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 126905 142641 147798,38-5157,38 104 121001 41 Z pozemkov - FO 3870 3870 3994,58-124,58 103 121001 41 Z pozemkov - PO
Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1
Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1 1 DF2011/189 A Z M 1102965 621.59 0.00 12.12.2011 28.12.2011 oshranné prostriedky - 2.RP 31700438 0 2 DF2012/1 N Z U 8800332500 55.68 0.00 03.01.2012 03.01.2012
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/203 54.80 02.09.2014 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava 35697270 Elena Babčaníková 2 DF2014/204 5.00 02.09.2014 Orange Slovensko,
Príjmy rozpočtu
Príjmy rozpočtu 2013-2015 Bežné príjmy 2010 2011 2012 čerpanie predpoklad 2012 2013 2014 2015 Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 80 147 98 451 102 232 98 943 109 616 109 616 109 616 111 003
ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , ,
ROZPOČET OBCE G Y Ň O V 2 0 12, 2 0 13, 2 0 14 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2012 2013 2014 Progr. Zdroj klasifik. Názov Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1
Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia
1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/58 34.56 18.03.2015 EXO Technologies spol. s r. o.,, 064 01 Stará Ľubovňa 36485161 priestor pre web k doméne nitrianskerudno.sk 2 DF2015/59 171.60
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa
Faktúry rok 2016 Číslo 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 5/2016 6/2016 7/2016 8/2016 9/2016 10/2016 11/2016 12/2016 13/2016 14/2016 15/2016 16/2016 17/2016 Webexmedia,s.r.o. Ostrovského 2 Doménu, webhosting
Obec Príbovce Stav k: , Príbovce, Príbovce 184 IČO: Kniha dodávateľských faktúr
Obec Príbovce Stav k: 31.12.2012 03842, Príbovce, Príbovce 184 IČO: 00316849 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 53, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U:
Kniha dodávateľských faktúr
Obecný úrad zverejnenia: 17. 8. 2012 1 / 9 224 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 225 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 226 35763469 T-Com, a. s. 227
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
Rozpočet obce Obišovce na roky 2013, 2014, príjmová časť
Rozpočet obce Obišovce na roky 2013, 2014, 2015 - príjmová časť Návrh RO zverejnený dňa: 20.11.2012 RO zverejnený dňa: 14.12.2012 RO schválený OZ dňa: 13.12.2012 Dr Program Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov
Kniha dodávateľských faktúr. Podskala Spišská Nová Ves oprava-vodojem Masnikov Kocelovce
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 138 00697893 TAURIS Cassovia s.r.o 19,21 s DPH 04.04.2016 fa. za potr pre SJ pri MS 139 3172425
Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
NÁVRH ROZPOČTU OBCE NEMČICE NA ROKY v EUR VÝYDAVKY. Skutočnosť Skutočnosť 2014
Výdaje 1 1-bežný 01.1 Výkonné a zákonodarné orgány NÁVRH ROZPOČTU OBCE NEMČICE NA ROKY -2018 v EUR 2018 01.1.1 611000 111 Hrubé mzdy obecný úrad 0 900 1889 01.1.1 611000 41 Hrubé mzdy obecný úrad 52212
Obec Vyšná Slaná , 14: , Vyšná Slaná, Vyšná Slaná č.29 Kniha dodávateľských faktúr. univerzálne zrkladlo Šulekova Bratislava
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017038 1 / 5 2017038 44413467 B2B partner 122,40 s DPH 1.3.2017 univerzálne zrkladlo
Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY Výdavky
PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2016-2018 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 7368,60 9423,28 9 549 10555,09 13 317 12 479 12 639 1 Manažment
Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1
Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 1 DF2015/289 A Z M 53.60 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Odvoz odpadu 46601724 0 2 DF2015/290 A Z M 51.20 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Dovoz materiálu 46601724 0 3 DF2015/291
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014
ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy
Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO
Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012
Rozpočet Skutočnosť Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO
Správa o hospodárení Obce Liptovská Osada za obdobie od 1.1.2015-31.12. 2015 Stav účtu k 01.01. 2015 72 415,95 Stav účtov a pokladní k 31.12. 2015 109 801,38 Príjmy Rozpočtová kapitola Rozpočet Skutočnosť
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
Došlé faktúry IČO: Názov: Mesto Vrútky Sídlo: Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861
faktúry 911/2014 7/1400106 14003372 36360821 AbiX, s.r.o. Športová 26/23, 97226 Nitrianske Rudno 203,72 Tonery CF 350...4ks na 1000strán Položky: CF 350 orig., 1.000000 ks, Suma položky 49.76 Eur, CF 351
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
očakávaná skutočnosť Špecifikácia výdavkov
schválený 1 Plánovanie, manažment a kontrola 118 595,00 143 124,21 293 500,00 260 700,00 214 710,00 216 207,00 217 817,00 1.1 1.2 1.3 Výkon funkcie starostu 39 525,00 39 876,80 43 010,00 43 010,00 44 400,00
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 227 300.00 121001 41 Daň z pozemkov 11 630.00 121002 41 Daň zo stavieb 15 200.00 121003 41 Daň z bytov
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 767 161,71 s DPH 2.9.2015 768 87,98 s DPH 2.9.2015 2.9.2015 SL 01/2014 769
Obec Oreské č. 7 Oreské , IČO: Faktúry Január. Line. a cudzích stravníkov. práce. práce. preddavkov.
č. 7 908 63, IČO: 00309753 Faktúry Január 140271 Somi Trenčín 4757640300 12014 Školská jedáleň 7400020106 7400057811 012014 Zdenko Boťánek 12014 Jan Haraksim 2014007 2013168 3001 Michal Vlčej - Patrino
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 435 3132283 Slovnaft a.s. 494,10 s DPH 436 36200166 SHP akciova spolocnost 534,62 s DPH 2.1.2014
Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry
EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/224 97.34 2016/4 04.04.2016 Východoslovenská vodárenská Duklianska, 085 01 Bardejov 36570460 Raticová Gabriela, Účtovník odpadová voda - rozbor vzoriek
Návrh rozpočtu na rok 2014
Návrh rozpočtu na rok 2014 P r í j m y : rozpočet Daň z príjmov fyzickej osoby 01.Daňový úrad podielové dane 345 000 s p o l u : 345 000 Daň z nehnuteľnosti 01.Daň z pozemkov FO 2 600 02.Daň z pozemkov
57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka December 2015 217/2015
Faktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00
DF2015/R1 Telefónne poplatky mobil 25, Slovak Telecom, a.s.
Obec Višňové, rok 2015, faktúry Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková Dátum Dátum Súvisiaca Súvisiaca hodnota doručenia zverejnenia zmluva objednávka faktúry v faktúry faktúry Meno a priezvisko
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ
CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
JÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015