Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA IRON PROFILES, a. s. č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v celých tisících Kč) ke dni 31.12.2010 IČ Železná ulice 1, Železný Brod Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 12345678 Označení a AKTIVA b Číslo řádku c Brutto 1 Běžné účetní období Korekce 2 Netto 3 Minulé úč. období Netto 4 AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 836 012 59 531 776 481 640 031 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003 301 514 59 531 241 983 256 751 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) 004 327 256 71 136 B. I. 1. Zřizovací výdaje 005 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 3. Software 007 327 256 71 136 4. Ocenitelná práva 008 5. Goodwill 009 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) 013 301 187 59 275 241 912 256 615 B. II. 1. Pozemky 014 2. Stavby 015 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 171 000 17 390 153 610 158 050 130 187 41 885 88 302 98 565 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017
5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) 023 B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 Označení a AKTIVA C. Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 C. I. Zásoby (ř. 33 až 38) 032 C. I. 1. Materiál 033 2. Nedokončená výroba a polotovary 034 3. Výrobky 035 4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 5. Zboží 037 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 039 C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 b Číslo řádku 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 c Brutto 1 Běžné účetní období Korekce 2 Netto 3 Minulé úč. období Netto 4 531 798 531 798 380 580 101 080 101 080 103 834 22 820 22 820 20 699 78 260 78 260 83 135
3. Pohledávky - podstatný vliv 042 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 6. Dohadné účty aktivní 045 7. Jiné pohledávky 046 8. Odložená daňová pohledávka 047 C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) 048 C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 169 808 169 808 159 877 169 121 169 121 156 401 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 3. Pohledávky - podstatný vliv 051 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 052 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 6. Stát - daňové pohledávky 054 687 687 3 476 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 8. Dohadné účty aktivní 056 9. Jiné pohledávky 057 C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) 058 260 910 260 910 116 869 C. IV. 1. Peníze 059 461 461 465 2. Účty v bankách 060 260 449 260 449 116 404 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) 063 D. I. 1. Náklady příštích období 064 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2. Komplexní náklady příštích období 065 3. Příjmy příštích období 066
Označení PASIVA Číslo řádku Běžné účetní období Minulé účetní období a b c 5 6 PASIVA CELKEM (ř. 68 + 86 + 119) 067 810 085 640 031 A. Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85) 068 A. I. Základní kapitál (ř. 70 až 72) 069 A. I. 1. Základní kapitál 070 605 976 477 468 300 000 300 000 300 000 300 000 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 3. Změny základního kapitálu 072 A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 78) 073 A. II. 1. Emisní ážio 074 2. Ostatní kapitálové fondy 075 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností 077 5. Rozdíly z přeměn společností 078 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 80 + 81) 079 A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 080 17 983 11 784 17 983 11 784 2. Statutární a ostatní fondy 081 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř. 83 + 84) 082 A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 083 151 985 41 709 151 985 41 709 2. Neuhrazená ztráta minulých let 084 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) A. V. 085 B. Cizí zdroje (ř. 87 + 92 + 103 + 115) 086 136 008 123 975 204 109 162 113 B. I. Rezervy (ř. 88 až 91) 087 750 B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 088 2. Rezerva na důchody a podobné závazky 089 3. Rezerva na daň z příjmů 090 4. Ostatní rezervy 091 750 B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 93 až 102) 092 65 123 893
B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 093 2. Závazky - ovládající a řídící osoba 094 3. Závazky - podstatný vliv 095 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 096 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 097 6. Vydané dluhopisy 098 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 099 8. Dohadné účty pasivní 100 64 541 9. Jiné závazky 101 10. Odložený daňový závazek 102 582 893 Označení a PASIVA B. III. Krátkodobé závazky (ř. 104 až 114) 103 B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 104 b Číslo řádku 2. Závazky - ovládající a řídící osoba 105 3. Závazky - podstatný vliv 106 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 107 5. Závazky k zaměstnancům 108 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 109 7. Stát - daňové závazky a dotace 110 8. Krátkodobé přijaté zálohy 111 9. Vydané dluhopisy 112 10. Dohadné účty pasivní 113 c Běžné účetní období 5 Minulém účetní období 138 236 161 220 98 116 93 465 4 989 5 890 2 937 2 997 35 131 26 089 6 32 779
11. Jiné závazky 114 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 116 až 118) 115 B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 116 2. Krátkodobé bankovní úvěry 117 3. Krátkodobé finanční výpomoci 118 C. I. Časové rozlišení (ř. 120 + 121) 119 450 C. I. 1. Výdaje příštích období 120 450 2. Výnosy příštích období 121 Sestaveno dne: 15.2.2011 Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání účetní jednotky: Podpisový záznam: Akciová společnost Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků Kuban, Kojecká
Zpracováno v souladu s vyhláškou VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY IRON PROFILES, a. s. č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v celých tisících Kč) ke dni 31.12.2010 IČ Železná ulice 1, Železný Brod 12345678 Označení a TEXT I. Tržby za prodej zboží 01 b Číslo řádku c sledovaném 1 Skutečnost v účetním období minulém 2 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 + Obchodní marže (ř. 01-02) 03 II. Výkony (ř. 05 až 07) 04 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 423 375 417 135 428 250 379 500-4 875 37 635 3. Aktivace 07 B. Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10) 08 B. 1. Spotřeba materiálu a energie 09 B. 2. Služby 10 + Přidaná hodnota (ř. 03 + 04-08) 11 C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) 12 C. 1. Mzdové náklady 13 120 311 118 542 110 664 108 525 9 647 10 017 303 064 298 593 113 369 123 034 84 604 91 830 C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 28 765 31 204 C. 4. Sociální náklady 16 D. Daně a poplatky 17 325 325
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 16 818 16 977 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21) 19 III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 III. 2 Tržby z prodeje materiálu 21 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24) 22 F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 F. 2 Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 25 750 IV. Ostatní provozní výnosy 26 H. Ostatní provozní náklady 27 3 010 2 500 V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 Provozní výsledek hospodaření * [ř. 11-12 - 17-18 + 19-22 - 25 + 26-27 + (-28) - (-29)] 30 168 792 155 757 Označení a TEXT VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 až 36) 33 Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních VII. 1. jednotkách pod podstatným vlivem 34 VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-) 41 X. Výnosové úroky 42 b Číslo řádku c sledovaném 1 Skutečnost v účetním období minulém 2
N. Nákladové úroky 43 XI. Ostatní finanční výnosy 44 O. Ostatní finanční náklady 45 XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření [(ř. 31-32 + 33 + 37-38 + 39-40 - 41 + 42-43 + 44-45 + (-46) - (- 47)] 48 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51) 49 32 784 31 782 Q. 1. - splatná 50 32 202 30 889 Q. 2. - odložená 51 582 893 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48-49) 52 136 008 123 975 XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57) 55, S. 1. - splatná 56, S. 2. - odložená 57, * Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53-54 - 55) 58 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58-59) 60 **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53-54) 61 136 008 123 975 168 792 155 757 Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání účetní jednotky: Podpisový záznam: 15.2.2011 Akciová společnost Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků Kuban, Kojecká
IRON PROFILES, a. s. Železná ulice 1, Železný Brod IČO: 12345678 Příloha k účetní závěrce společnosti IRON PROFILES, a. s. k 31. 12. 2010 Údaje přílohy vycházejí z účetních záznamů účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní záznamy) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 1.1. Popis účetní jednotky 1.2. Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky 1.3. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni 1.4. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 2. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 2.1. Způsob ocenění majetku Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Ocenění a účtování nakupovaných zásob Ocenění zásob vytvořených vlastní činností 2.2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 2.3. Vedlejší pořizovací náklady zahrnované do ocenění zásob 2.4. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 2.5. Informace o odchylkách od metod podle 7 odst. 5 zákona o účetnictví 2.6. Opravné položky k majetku 2.7. Odpisování, způsob stanovení odpisových plánů, odpisové metody 2.8. Přepočet cizích měn na českou 2.9. Stanovení reálné hodnoty majetku závazků 3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 3.1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky Doměrky splatné daně ze zisku za minulá účetní období Dlouhodobé bankovní úvěry Celkem daňová povinnost Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů Rozpis krátkodobých bankovních úvěrů Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely Manka a přebytky ve sledovaném období 3.2. Významné události po datu účetní závěrky 3.3. Hlavní skupiny samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí s ohledem na charakter a předmět činnosti Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu Nejdůležitější přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem Příloha k účetní závěrce Strana 1 (celkem 9) IRON PROFILES, a.s.
Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním oceněním Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti 3.4. Vlastní kapitál Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu Rozdělení zisku (úhrada ztráty) předchozího minulého období Základní kapitál 3.5. Pohledávky a závazky 3.6. Rezervy 3.7. Výnosy z běžné činnosti 3.8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj Příloha k účetní závěrce Strana 2 (celkem 9) IRON PROFILES, a.s.
1. Obecné informace 1.1. Popis účetní jednotky Obchodní firma: IRON PROFILES, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod Stát: Česká republika IČO: 12345678 Předmět podnikání: výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků Společnost IRON PROFILES se zabývá výrobou standardizovaných železných profilů, které se používají při zhotovování mohutných konstrukcí pro potřeby skladování (např. v logistických centrech). Společnost prodává veškerou svoji produkci několika českým výrobcům těchto nosných konstrukcí. 1.2. Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky Základní kapitál je tvořen 300 ks akcií v nominální hodnotě 1 000 000 Kč, přičemž: 225 akcií je v držení společnosti EISENMETALL, GmbH (Německo) 75 akcií je v držení společnosti KOVY, a.s. (Česká republika) 1.3. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni Valná hromada Dne 19. července 2010 se konala valná hromada, která mj. rozhodovala o rozdělení zisku za rok 2009. Akcionáři odhlasovali následující rozdělení zisku: tvorba zákonného rezervního fondu (v min. výši stanovené obchodním zákoníkem) dividendy ve výši 25 000 Kč na jednu akcii (vyplaceno z běžného účtu dne 18. srpna 2010) zbytek převeden do nerozdělených zisků Vedení společnosti je tvořeno čtyřmi řediteli: Harald Schmied generální ředitel, zodpovědný za Administrativní úsek Karel Železný výrobní ředitel, řídí Výrobní úsek Jan Kovář ekonomický ředitel, zodpovědný za Ekonomický úsek Petra Černá marketingová ředitelka; zodpovědná za Obchodní úsek (Odbyt) 1.4. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady Příloha k účetní závěrce Strana 3 (celkem 9) IRON PROFILES, a.s.
Položka Zaměstnanci celkem Z toho řídících pracovníků Běžné účetní období r. 2010 Průměrný počet zaměstnanců 200 4 Mzdové náklady 84 604 000,00 Kč 3 720 000,00 Kč Odměny členům statutárních orgánů společnosti / / Náklady na sociální zabezpečení Náklady na zdravotní zabezpečení 26 365 980,00 Kč Osobní náklady celkem 114 689 980,00 Kč 2. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování Používané účetní metody a obecné účetní zásady v předkládané účetní závěrce jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 2.1. Způsob ocenění majetku Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Do dlouhodobého majetku zařazujeme majetek s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč a dobou používání delší než jeden rok. Majetek s pořizovací cenou nižší než 40 tis. Kč (tento není považován za dlouhodobý majetek, ale je považován za zásoby) do této skupiny nezařazujeme, ale přes skladové zásoby účtujeme přímo do spotřeby. Ocenění a účtování nakupovaných zásob Prováděno způsobem A jedná se tedy o způsob oceňování váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen. Po každé dodávce (novém příjmu na sklad) počítač vypočte novou průměrnou cenu materiálu nebo zboží na skladě, v této ceně jsou potom zachycovány úbytky materiálu nebo zboží ze skladu. Oceňování nakupovaných zásob cenou pořízení a náklady spojené s pořízením, tj. v pořizovacích cenách. Ocenění zásob vytvořených vlastní činností Ocenění hotových výrobků se uskutečňuje na úrovni přímých nákladů, které zahrnují spotřebu výrobního materiálu, odpisy výrobního zařízení a výrobní haly, mzdy výrobních dělníků a spotřebu elektrické energie ve výrobě. 2.2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Ve sledovaném účetním období účetní jednotka neoceňovala pomocí reprodukční pořizovací ceny. 2.3. Vedlejší pořizovací náklady zahrnované do ocenění zásob Společnost nemá ve sledovaném účetním období vedlejší pořizovací náklady. Příloha k účetní závěrce Strana 4 (celkem 9) IRON PROFILES, a.s.
2.4. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám ve způsobu oceňování, odepisování ani postupů účtování. 2.5. Informace o odchylkách od metod podle 7 odst. 5 zákona o účetnictví Ve sledovaném účetním období nedochází k odchylkám. 2.6. Opravné položky k majetku Během účetního období nebyly vytvořeny žádné opravné položky. 2.7. Odpisování, způsob stanovení odpisových plánů, odpisové metody Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku sestavila účetní jednotka v interní směrnici Odpisový plán jako poklad k vyčíslení oprávek odpisovaného majetku v průběhu jeho používání. V tomto plánu si podle zadání určila postupy odpisování. Údaje o zvoleném způsobu odpisování, roční sazba odpisů a částka odpisů za zdaňovací období musí být uvedena u jednotlivého odpisovaného dlouhodobého majetku v souboru dlouhodobého majetku vedeného výpočetní technikou. Účetní odpisy se počítají z ceny, ve které je majetek oceněn v účetnictví a to do její výše. Účetní jednotka může odpisovat majetek, ke kterému má vlastnické právo nebo právo hospodaření. Přehled odpisování majetku Přehled majetku Inventární číslo Datum pořízení Metoda odpisování Budova A 20070001 3. ledna 2007 Lineární Budova B 20070002 3. ledna 2007 Lineární Počítač (9 kusů) 20070003 20070011 8. ledna 2007 Lineární Počítač (6 kusů) 20070012 20070017 8. ledna 2007 Lineární Počítač (12 kusů) 20070018 20070029 8. ledna 2007 Lineární Účetní software 20070030 9. ledna 2007 Lineární Výrobní linka 20070031 15. února 2007 Výkonové Nábytek (4 kusy) 20070032 20070035 19. února 2007 Lineární Nábytek (7 kusů) 20070036 20070042 19. února 2007 Lineární Nábytek (5 kusů) 20070043 20070047 19. února 2007 Lineární Nábytek (4 kusy) 20070048 20070051 19. února 2007 Lineární Nábytek (7 kusů) 20070052 20070058 19. února 2007 Lineární Nábytek (4 kusy) 20070059 20070062 19. února 2007 Lineární Nábytek (3 kusy) 20070063 20070065 19. února 2007 Lineární Nábytek (2 kusy) 20070066 20070067 19. února 2007 Lineární Nábytek (6 kusů) 20070068 20070073 19. února 2007 Lineární Nákladní automobil 20070074 1. března 2007 Výkonové Osobní automobil 20100001 1. října 2010 Výkonové Příloha k účetní závěrce Strana 5 (celkem 9) IRON PROFILES, a.s.
2.8. Přepočet cizích měn na českou Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně jsou na českou měnu přepočítávány v průběhu účetního období ke dni uskutečnění účetního případu podle aktuálního kurzu ČNB. Pohyb finančních prostředků je evidován v českých korunách a zároveň i v cizí měně. 2.9. Stanovení reálné hodnoty majetku závazků Ve sledovaném účetním období nepoužívala účetní jednotka ocenění reálnou hodnotou. 3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 3.1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky Doměrky splatné daně ze zisku za minulá účetní období Ve sledovaném účetním období nebyly společnosti vyměřeny doměrky splatné daně ze zisku za minulá účetní období. Dlouhodobé bankovní úvěry Společnost nemá a v účetnictví společnosti nejsou evidovány dlouhodobé bankovní úvěry. Celkem daňová povinnost 67 552 003, 96 Kč Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů k 31. 12. 2010 Společnost nemá evidovány k tomuto datu žádné dlouhodobé bankovní úvěry. Rozpis krátkodobých bankovních úvěrů k 31. 12. 2010 Společnost nemá evidovány k tomuto datu žádné dlouhodobé bankovní úvěry. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely V účetním období společnost nepřijala žádné dotace na investiční a provozní účely. Manka a přebytky ve sledovaném období Ve sledovaném období nevznikly žádné manka ani přebytky. 3.2. Významné události po datu účetní závěrky Po datu účetní závěrky nedošlo k významným událostem ovlivňujícím majetek společnost. 3.3. Hlavní skupiny samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí s ohledem na charakter a předmět činnosti Příloha k účetní závěrce Strana 6 (celkem 9) IRON PROFILES, a.s.
Přehled majetku r.2010 Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Budova A 76 000 000 Kč 5 380 800 Kč 70 619 200 Kč Budova B 95 000 000 Kč 11 020 000 Kč 83 980 000 Kč Počítač (9 kusů) 26 400 Kč 0 Kč 0 Kč Počítač (6 kusů) 26 400 Kč 0 Kč 0 Kč Počítač (12 kusů) 28 800 Kč 0 Kč 0 Kč Účetní software 327 000 Kč 254 244 Kč 72 756 Kč Výrobní linka 125 000 000 Kč 46 250 000 Kč 78 750 000 Kč Nábytek (4 kusy) 19 584 Kč 15 229 Kč 4 355 Kč Nábytek (7 kusů) 19 584 Kč 15 229 Kč 4 355 Kč Nábytek (5 kusů) 19 584 Kč 15 229 Kč 4 355 Kč Nábytek (4 kusy) 24 576 Kč 19 111 Kč 5 465 Kč Nábytek (7 kusů) 24 576 Kč 19 111 Kč 5 465 Kč Nábytek (4 kusy) 24 576 Kč 19 111 Kč 5 465 Kč Nábytek (3 kusy) 37 152 Kč 28 888 Kč 8 264 Kč Nábytek (2 kusy) 37 152 Kč 28 888 Kč 8 264 Kč Nábytek (6 kusů) 37 152 Kč 28 888 Kč 8 264 Kč Nákladní automobil 1 305 000 Kč 1 014 639 Kč 290 361 Kč Celkem 297 957 536 Kč 64 109 367 Kč 233 766 569 Kč Dlouhodobý nehmotný majetek Společnost vlastní jeden druh dlouhodobého nehmotného majetku software. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu Společnost nemá žádný dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu. Nejdůležitější přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku za rok 2010 Zařazený majetek Počáteční stav na účtu Pořizovací cena Konečný stav na účtu 022 - Samostatné movité 128 137 256 Kč 1 708 265 Kč 129 845 521 Kč věci (osobí automobil) 021 - Stavby 171 000 000 Kč / 171 000 000 Kč 013 - Software 327 000 Kč / 327 000 Kč Celkem 299 464 256 Kč 1 708 265 Kč 301 172 521 Kč Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem Společnost nemá žádný hmotný majetek zatížený zástavním právem. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním oceněním Společnost nemá majetek s výrazně rozdílným tržním a účetním oceněním. Příloha k účetní závěrce Strana 7 (celkem 9) IRON PROFILES, a.s.
Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti Společnost nevlastní dlouhodobé cenné papíry a majetkové účasti. 3.4. Vlastní kapitál Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu V průběhu účetního období nedošlo ke zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu. Rozdělení zisku (úhrada ztráty) předchozího minulého období Položka Částka Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta) 27 986 976, 12 Kč Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu 11 783 835, 81 Kč Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů / Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let 41 709 399, 94 Kč Tvorba (+) nebo čerpání (-) neuhrazené ztráty minulých let / Výplata dividend / Základní kapitál 300 000 000, 00 Kč Základní kapitál Základní kapitál je tvořen 300 ks akcií v nominální hodnotě 1 000 000 Kč, přičemž: 225 akcií je v držení společnosti EISENMETALL, GmbH (Německo) 75 akcií je v držení společnosti KOVY, a.s. (Česká republika) 3.5. Pohledávky a závazky Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti nejsou evidovány. Splatné neuhrazené závazky z titulu odvodu sociálního a zdravotního pojištění k 31. 12. 2010 Společnost nemá ve splatnosti žádné neuhrazené závazky z titulu odvodu sociálního a zdravotního pojištění k uvedenému datu. Další významné potenciální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva V době sestavování účetní závěrky nebyly společnosti známy žádné potenciální ztráty, na které by měly být tvořeny rezervy. Daň z přidané hodnoty, zálohy Příloha k účetní závěrce Strana 8 (celkem 9) IRON PROFILES, a.s.
Společnost je řádným plátcem DPH s pravidelným měsíčním vyúčtováním. Společnost používá běžných účetních standardů (viz platné účetní směrnice). 3.6. Rezervy Společnost během účetního období nevytvořila žádnou rezervu. 3.7. Výnosy z běžné činnosti Výnosy Běžné účetní období Tuzemsko Zahraničí Celkem 601 - Tržby za vlastní výrobky 428 250 000,00 Kč / 428 250 000,00 Kč 613 Změna stavu výrobků 78 270 000,00 Kč / 78 270 000,00 Kč 3.8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj Společnost v průběhu účetního období neměla výdaje na výzkum a vývoj. Sestavil: Kateřina Grešová Příloha k účetní závěrce Strana 9 (celkem 9) IRON PROFILES, a.s.