Dosle fa Strana 1 / 15

Podobné dokumenty
Dosle fa Strana 1 / 9

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

Opis dokladov - Faktúry

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

Kniha dodávateľských faktúr

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Došlé faktúry Strana 1 / 17

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Kniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

Identif. Objed. Identif. zmluvy

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

187/ SEVT, a.s. Cementarensk EUR Poloţky: : : :

Kniha dodávateľských faktúr. Podskala Spišská Nová Ves oprava-vodojem Masnikov Kocelovce

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1

Zoznam prijatých faktúr

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8=

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Zoznam faktúr k

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Kniha dodávateľských faktúr

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš

Kniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava

Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Faktúry ,60 ŽP-autobusová zástavka L - DEN Slovakia, spol. s r.o. Kamenná 202/40, Lutila

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Kniha dodávateľských faktúr. oprava zabezp. syst v MŠ Safarikova Roznava. dovoz posyp. materiálu Krátka 745/ Brzotín

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Faktúry ,00 SOC-poradenstvo k projektu Miestne občianske poriadkové služby

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Kniha faktúr za rok 2017 Základná škola s materskou školou Adresa: Vývojová 228, Bratislava - Rusovce IČO:

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

JÚL Vystavená faktúra

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018

ZS J.A. Komenskeho , 12: , Revuca, Komenskeho 7 Kniha dodávateľských faktúr

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Transkript:

faktúry 948/2015 1516109847 36468924 CAMEA computer systems,a.s. Sabinovská 5065 67, 08001 Prešov 98,00 toner MŠ Položky: Spotreba materiálu-ou, 1.000000 ks, Suma položky 98.00 Eur, 30.10.2015 27.10.2015 03.11.2015 02.11.2015 947/2015 152607 45258767 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510 96, 04011 Košice-Pereš 109,50 učebnice ZŠ Položky: Spotreba materialu - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 109.50 Eur, 28.10.2015 26.10.2015 946/2015 2015300106 00190616 Usvit pri Dunaji PD Košariská 192 42, 90042 Dunajská Lužná 47,88 vývoz KO Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 47.88 Eur, 28.10.2015 27.10.2015 10.11.2015 02.11.2015 945/2015 1500051652 37,90 vodné, stočné ZŠ 20.09.2015-19.10.2015 Položky: Ostatne služby-zš, 1.000000 ks, Suma položky 18.81 Eur, Spotreba energie - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 19.09 Eur, 27.10.2015 19.10.2015 06.11.2015 28.10.2015 944/2015 1500051645 20,05 vodné, stočné OÚ 17.9.2015-16.10.2015 Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 10.10 Eur, Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 9.95 Eur, 27.10.2015 16.10.2015 06.11.2015 28.10.2015 943/2015 1500051647 86,93 vodné, stočné zdrav. stredisko 17.9.2015-18.10.2015 Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 43.80 Eur, Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 43.13 Eur, 27.10.2015 16.10.2015 06.11.2015 28.10.2015 942/2015 1500416 0 Ledacolor GmbH Grazer Strasse 21, 90041 Mariazell 53,76 kresliace potreby, stavebnice MŠ Položky: Spotreba materiálu-ou, 1.000000 ks, Suma položky 53.76 Eur, 26.10.2015 12.10.2015 11.11.2015 28.10.2015 941/2015 1500428 0 Ledacolor GmbH Grazer Strasse 21, 90041 Mariazell 144,00 kresliace potreby, stavebnice MŠ Položky: Spotreba materiálu-ou, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, 26.10.2015 12.10.2015 11.11.2015 28.10.2015 940/2015 1500420 0 Ledacolor GmbH Grazer Strasse 21, 90041 Mariazell 711,60 kresliace potreby MŠ Položky: Spotreba materiálu-ou, 1.000000 ks, Suma položky 711.60 Eur, 26.10.2015 12.10.2015 11.11.2015 28.10.2015 939/2015 1500419 0 Ledacolor GmbH Grazer Strasse 21, 90041 Mariazell 48,36 kresliace potreby MŠ Položky: Spotreba materiálu-ou, 1.000000 ks, Suma položky 48.36 Eur, 26.10.2015 12.10.2015 11.11.2015 28.10.2015 Strana 1 / 15

faktúry 938/2015 1500418 0 Ledacolor GmbH Grazer Strasse 21, 90041 Mariazell 66,60 kresliace potreby MŠ Položky: Spotreba materiálu-ou, 1.000000 ks, Suma položky 66.60 Eur, 26.10.2015 12.10.2015 11.11.2015 28.10.2015 937/2015 1500417 0 Ledacolor GmbH Grazer Strasse 21, 90041 Mariazell 159,60 kresliace potreby MŠ Položky: Spotreba materiálu-ou, 1.000000 ks, Suma položky 159.60 Eur, 26.10.2015 12.10.2015 11.11.2015 28.10.2015 936/2015 2015219 41532252 Mariana Bezáková MAJA Ivana Bukovčana 22, 84108 Bratislava-Devínska Nová 269,33 kresliace pomôcky MŠ Položky: Spotreba materiálu-ou, 1.000000 ks, Suma položky 269.33 Eur, 26.10.2015 20.10.2015 03.11.2015 28.10.2015 935/2015 156897 11667958 OXICO Ing.Ján Strapec Mudroňova 58, 81103 Bratislava-Staré Mesto 60,27 knihy ZŠ Položky: Spotreba materialu - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 60.27 Eur, 26.10.2015 20.10.2015 03.11.2015 02.11.2015 934/2015 20158082 35747871 RAVI s.r.o. Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava 35,84 pozáručná výmena záložného akumulátora OÚ Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 35.84 Eur, 26.10.2015 21.10.2015 05.11.2015 27.10.2015 933/2015 0151620336 31345638 TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. (UTAX Gajova, 81109 Bratislava 90,00 servis kopírky Položky: Ostatne služby-zš, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, 26.10.2015 22.10.2015 02.11.2015 02.11.2015 932/2015 415715 31388442 BEG SLOVAKIA, s.r.o. Klenová 20, 90041 Bratislava-Rača 902,88 policový regál OÚ Položky: Spotreba materiálu-ou, 1.000000 ks, Suma položky 902.88 Eur, 26.10.2015 22.10.2015 29.10.2015 27.10.2015 931/2015 009300915 35927623 Centaurium, s.r.o. Rovinka 209, 90041 Rovinka 318,66 upratovanie zdrav. strediska 09/2015 Položky: Závazok. dodavateĺské faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 318.66 Eur, 23.10.2015 30.09.2015 15.10.2015 27.10.2015 930/2015 10112015 31103031 Regionálne združenie obcí Podunajskej Rovinka 324, 90041 Rovinka 22,00 školenie Správa registratúry v samospráve Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, 22.10.2015 22.10.2015 10.11.2015 26.10.2015 929/2015 2015048 45911606 M PRO s.r.o. Kadnárova 23, 83152 Bratislava-Rača 3 600,00 architek. štúdia s vizualizáciami - Novostavba modulovej materskej školy v obci Rovinka Položky: Prístavba, stavebné úpravy MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 3600.00 Eur, 22.10.2015 30.09.2015 28.11.2015 928/2015 2015536 36279951 AUTOCAMBIO, s.r.o. Oreské 102, 90863 Oreské 182,70 posypová soľ Položky: Spotreba materiálu-ou, 1.000000 ks, Suma položky 182.70 Eur, 22.10.2015 22.10.2015 21.11.2015 26.10.2015 Strana 2 / 15

faktúry 927/2015 6552060092 0 Kooperativa poisťovňa,a.s. Rajská 15, 81108 Bratislava-Staré Mesto 204,44 poistenie zodpov. za škodu spôs.prev. mot.vozidla EČ SC687BC 31.12..2015-30.12.2016 Položky: Ostatné finančné náklady-ou, 1.000000 ks, Suma položky 0.56 Eur, Náklady budúcich období, 1.000000 ks, Suma položky 203.88 Eur, 22.10.2015 15.10.2015 31.12.2015 26.10.2015 926/2015 1500030 43858376 RPS - Regionálna poradenská činnosť sskuteckého 12, 97401 Banská Bystrica 4 200,00 Zmluva o spolupráci a poradenstve a akceptačného protokolu - Cyklocesta Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 4200.00 Eur, 21.10.2015 09.10.2015 925/2015 20152450 17644429 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT Kráľov Brod 0, 92541 Kráľov Brod 104,70 daňové tlačivá OÚ Položky: Spotreba materiálu-ou, 1.000000 ks, Suma položky 104.70 Eur, 21.10.2015 20.10.2015 27.10.2015 26.10.2015 924/2015 1001675066 31348262 Wolters Kluwer s.r.o. Oravská 17, 82109 Bratislava 111,74 Manažment školy v praxi ZŠ Položky: Náklady budúcich období ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 111.74 Eur, 21.10.2015 21.09.2015 05.10.2015 923/2015 1505055 46347909 JFcon,s.r.o. Družstevná 942 6, 03101 Liptovský Mikuláš 360,00 projektová dokumentácia "Rovinka-škola suterén s kotolňou" Položky: Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur, 20.10.2015 07.10.2015 21.10.2015 21.10.2015 922/2015 1505054 46347909 JFcon,s.r.o. Družstevná 942 6, 03101 Liptovský Mikuláš 5 040,00 projektová dokumentácia "Obnova budovy Centrum obce s.č.470" - pre zvýšenie energet.účinnosti budovy Položky: Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, 1.000000 ks, Suma položky 5040.00 Eur, 20.10.2015 07.10.2015 21.10.2015 27.10.2015 921/2015 2015020 33630658 Ing. Ivan Čársky Eisnerova 11, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves 195,00 prenos dát, inštalácia systému a softweru ZŠ Položky: Ostatne služby-zš, 1.000000 ks, Suma položky 195.00 Eur, 20.10.2015 15.10.2015 25.10.2015 26.10.2015 920/2015 0151620330 31345638 TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. (UTAX Gajova, 81109 Bratislava 33,60 video rozbočovač k interaktívnej tabuli ZŠ Položky: Spotreba materialu - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 33.60 Eur, 20.10.2015 20.10.2015 27.10.2015 26.10.2015 919/2015 10150001 47421134 JVL,sr.o. Lazaretská 2419 23, 95113 Bratislava-Staré Mesto 1 385,20 kancel. potreby a kresliace potreby MŠ Položky: Spotreba materiálu-ou, 1.000000 ks, Suma položky 1385.20 Eur, 20.10.2015 14.10.2015 28.10.2015 21.10.2015 918/2015 150576 27859312 REVO hřiště s.r.o. Kulturní 1784, 96801 Rožnov pod Radhoštěm 245,82 hračky MŠ Položky: Spotreba materiálu-ou, 1.000000 ks, Suma položky 245.82 Eur, 19.10.2015 08.10.2015 22.10.2015 Strana 3 / 15

faktúry 917/2015 151702 36006912 Verejná informačná služba spol.s.r.o. Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš 57,60 servisná podpora programu ŠJ Položky: servisná podpora programu ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 57.60 Eur, 19.10.2015 12.10.2015 21.10.2015 916/2015 21518912 35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 504,00 Kuliferdo MŠ Položky: Spotreba materialu - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 504.00 Eur, 19.10.2015 08.10.2015 30.10.2015 21.10.2015 915/2015 1189423141 36440531 Martinus.sk, s.r.o. M.R.Štefánika 58, 03601 Martin 68,32 Preambula ústavy SR ZŠ Položky: Spotreba materialu - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 68.32 Eur, 19.10.2015 31.08.2015 07.09.2015 27.08.2015 914/2015 20157895 35747871 RAVI s.r.o. Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava 69,92 ochrana objejktu vr poplachu 10 2015 ZS Položky: Ostatne služby-zš, 1.000000 ks, Suma položky 69.92 Eur, 19.10.2015 14.10.2015 29.10.2015 21.10.2015 913/2015 20157894 35747871 RAVI s.r.o. Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava 191,72 ochrana objektov OÚ a KD 10/2015 Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 32.39 Eur, Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 159.33 Eur, 19.10.2015 14.10.2015 29.10.2015 21.10.2015 912/2015 2016380800 36797332 ČEZ Slovensko, s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov 59,47 el.energia RIVER 1.9.-30.9.2015 Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 59.47 Eur, 19.10.2015 13.10.2015 27.10.2015 21.10.2015 911/2015 2152014579 031331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6/6, 82109 Bratislava-Ružinov 139,00 komplexná školská agenda pre materské školy - licencia platná 36 mesiacov Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 139.00 Eur, 16.10.2015 13.10.2015 27.10.2015 21.10.2015 910/2015 1509026 47078839 INSGRAF s.r.o. P. Pázmaňa 51 19, 92701 Šaľa 253,90 lavičky šatníkové ZŠ Položky: Spotreba materialu - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 253.90 Eur, 16.10.2015 07.09.2015 07.09.2015 909/2015 0078112844 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 128,05 telef. poplatky OÚ Položky: Závazok. dodavateĺské faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 128.05 Eur, 16.10.2015 15.10.2015 29.10.2015 27.10.2015 900/2015 9725 333,92 ŠJ fa 190/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 333.92 Eur, Strana 4 / 15

faktúry 899/2015 1500578 22653147 Ing. Ladislav Ličko Sibírska 15, 83102 Bratislava-Nové Mesto 149,43 ŠJ fa 189/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 149.43 Eur, 898/2015 320152627 45510172 CITYFOOD s.r.o. Jazdecká 5236 1, 94002 Nové Zámky 98,04 ŠJ fa 188/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 98.04 Eur, 897/2015 20150284 17516498 Pavol Kováčik - ATRA Kríková 14142/4 A, 82107 Bratislava-Vrakuňa 208,16 ŠJ fa 187/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 208.16 Eur, 896/2015 080075715 31445837 Deák spol. s r.o. Veľká Mača 112 925 3 Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača 215,72 nákup mrazenej hydiny ŠJ fa 1862015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 215.72 Eur, 895/2015 9674 398,10 ŠJ fa 185/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 398.10 Eur, 894/2015 320152537 45510172 CITYFOOD s.r.o. Jazdecká 5236 1, 94002 Nové Zámky 86,98 ŠJ fa 184/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 86.98 Eur, 893/2015 9657 83,28 ŠJ fa 183/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 83.28 Eur, 892/2015 1500561 22653147 Ing. Ladislav Ličko Sibírska 15, 83102 Bratislava-Nové Mesto 408,63 ŠJ fa 182/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 408.63 Eur, 891/2015 320152515 45510172 CITYFOOD s.r.o. Jazdecká 5236 1, 94002 Nové Zámky 71,17 ŠJ fa 181/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 71.17 Eur, Strana 5 / 15

faktúry 890/2015 20150276 17516498 Pavol Kováčik - ATRA Kríková 14142/4 A, 82107 Bratislava-Vrakuňa 132,12 ŠJ fa 180/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 132.12 Eur, 889/2015 320152455 45510172 CITYFOOD s.r.o. Jazdecká 5236 1, 94002 Nové Zámky 857,62 ŠJ fa 179/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 857.62 Eur, 888/2015 1510402 45706034 Arthur Gilbord, s.r.o. Cajlanská 121 18, 90201 Pezinok 240,00 ŠJ fa 178/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, 887/2015 9632 203,56 ŠJ fa 177/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 203.56 Eur, 886/2015 1500548 22653147 Ing. Ladislav Ličko Sibírska 15, 83102 Bratislava-Nové Mesto 153,73 ŠJ fa 176/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 153.73 Eur, 885/2015 080072215 31445837 Deák spol. s r.o. Veľká Mača 112 925 3 Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača 110,82 nákup mrazenej hydiny ŠJ fa 1752015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 110.82 Eur, 884/2015 21508802 14149109 Arpád Bognár maso Eliášovce 284 NovýEliášovce 284, 93038 Nový Život 284,81 nákup mäsa ŠJ fa 174/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 284.81 Eur, 883/2015 9586 61,76 ŠJ fa 173/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 61.76 Eur, 882/2015 9579 4,07 ŠJ fa 172/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 4.07 Eur, Strana 6 / 15

faktúry 881/2015 20150260 17516498 Pavol Kováčik - ATRA Kríková 14142/4 A, 82107 Bratislava-Vrakuňa 37,38 ŠJ fa 171/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 37.38 Eur, 880/2015 9577 37,38 ŠJ fa 170/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 37.38 Eur, 879/2015 1500517 22653147 Ing. Ladislav Ličko Sibírska 15, 83102 Bratislava-Nové Mesto 66,41 ŠJ fa 169/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 66.41 Eur, 878/2015 9566 117,61 ŠJ fa 168/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 117.61 Eur, 908/2015 201505052 36617661 Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, 85102 Bratislava-Petržalka 37,20 tonery ZŠ Položky: Spotreba materialu - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 37.20 Eur, 15.10.2015 02.10.2015 09.10.2015 21.10.2015 907/2015 20150290 35927097 LiberaTerra, s.r.o. Jaseňová 3323 16, 90025 Chorvátsky Grob 19,00 učebnice ZŠ Položky: Spotreba materialu - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur, 15.10.2015 26.08.2015 26.08.2015 19.10.2015 906/2015 3128150163 34115901 Marius Pedersen Súvoz 1, 91250 Trenčín 5 343,54 vývoz KO 09/2015 Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 5343.54 Eur, 15.10.2015 09.10.2015 27.10.2015 905/2015 360496 36037800 LAWEX, spol. s r.o. Sládkovičova 41, 97405 Banská Bystrica 728,40 digestor,fornonet, prepravné ŠJ Položky: prepravné výkony, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, Spotreba materiálu ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 92.40 Eur, Drobný majetok evidovaný, 1.000000 ks, Suma položky 396.00 Eur, 15.10.2015 02.10.2015 16.10.2015 19.10.2015 904/2015 20151207 46754466 Smartown s.r.o. Ševčenkova 34, 85101 Bratislava-Petržalka 140,41 kancel. potreby ZŠ Položky: Spotreba materialu - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 140.41 Eur, 15.10.2015 14.10.2015 14.10.2015 Strana 7 / 15

faktúry 903/2015 320152714 45510172 CITYFOOD s.r.o. Jazdecká 5236 1, 94002 Nové Zámky 175,14 ŠJ fa 193/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 175.14 Eur, 902/2015 080077915 31445837 Deák spol. s r.o. Veľká Mača 112 925 3 Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača 61,27 nákup mrazenej hydiny ŠJ fa 192/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 61.27 Eur, 901/2015 20150296 17516498 Pavol Kováčik - ATRA Kríková 14142/4 A, 82107 Bratislava-Vrakuňa 182,45 ŠJ fa 191/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 182.45 Eur, 877/2015 15142 32104561 Erich Zinnbauer Banšelova 24, 82104 Bratislava-Ružinov 114,90 servis gastronomických zariadení ŠJ Položky: Opravy a udrzovanie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 114.90 Eur, 14.10.2015 11.10.2015 21.10.2015 19.10.2015 876/2015 150588 36264482 BUGÁR, s.r.o. Bratislavská 21, 93101 Šamorín 204,00 montáž a oprava bojlera ZŠ Položky: Opravy a udržovanie - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 204.00 Eur, 14.10.2015 13.10.2015 27.10.2015 19.10.2015 875/2015 150587 36264482 BUGÁR, s.r.o. Bratislavská 21, 93101 Šamorín 660,00 prehliadka plyn. zariadení v objektoch obce Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 82.50 Eur, Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 82.50 Eur, Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 82.50 Eur, Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 82.50 Eur, Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 82.50 Eur, Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 82.50 Eur, Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 82.50 Eur, Ostatne služby-zš, 1.000000 ks, Suma položky 82.50 Eur, 14.10.2015 13.10.2015 27.10.2015 874/2015 3120153607 34115901 Marius Pedersen Súvoz 1, 91250 Trenčín 71,82 vývoz odpadu ŠJ 09/2015 Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 71.82 Eur, 14.10.2015 12.10.2015 26.10.2015 873/2015 1582015 44555377 D-KOD s.r.o. Vojenská 14/15, 90041 Rovinka 80,00 deratizácia KD, MŠ, OÚ, zdrav. stred., hangar Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur, Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur, Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur, Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur, Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur, 14.10.2015 14.10.2015 30.10.2015 15.10.2015 872/2015 1592015 44555377 D-KOD s.r.o. Vojenská 14/15, 90041 Rovinka 40,00 deratizácia ZŠ Položky: Ostatne služby-zš, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, 14.10.2015 14.10.2015 30.10.2015 Strana 8 / 15

faktúry 871/2015 2015008 44592396 Šišolák Martin, Ing. Pri štadióne 14, 90021 Svätý Jur 750,00 vypracovanie žiadosti "Zvýšenie energetickej účinnosti budovy centra obce súp.č.470 Rovinka Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 750.00 Eur, 13.10.2015 10.10.2015 15.10.2015 19.10.2015 870/2015 2015119 31948201 Sloboda zvierat Mlynské nivy 37, 82109 Bratislava-Ružinov 36,00 odchyt a umiestnenie psov Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, 13.10.2015 06.10.2015 27.10.2015 14.10.2015 869/2015 20153844 43829171 Aitec, s.r.o. Slovinská 12, 82104 Bratislava-Ružinov 112,86 učebnice ZŠ Položky: Spotreba materialu - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 112.86 Eur, 12.10.2015 06.10.2015 02.10.2015 868/2015 0151620316 31345638 TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. (UTAX Gajova, 81109 Bratislava 74,40 kopírka - káble ZŠ Položky: Spotreba materialu - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 74.40 Eur, 12.10.2015 09.10.2015 19.10.2015 14.10.2015 867/2015 2152014451 031331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6/6, 82109 Bratislava-Ružinov 345,77 kancelárske potreby OÚ Položky: Spotreba materiálu - drobné náradie, 1.000000 ks, Suma položky 345.77 Eur, 12.10.2015 09.10.2015 08.11.2015 15.10.2015 866/2015 2015141 35856084 MUSICA LITURGICA, s.r.o. Šafránová 5, 81102 Bratislava-Staré Mesto 8,90 učebnice ZŠ Položky: Spotreba materialu - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.90 Eur, 12.10.2015 28.09.2015 12.10.2015 14.10.2015 865/2015 621504022 35810734 DATALAN,a.s. Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov 153,60 podpora programu Korwin 09/2015 Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 153.60 Eur, 09.10.2015 30.09.2015 30.10.2015 15.10.2015 864/2015 151362 35730714 PROMO ACTIVITY s.r.o. Ševčenkova 16, 85101 Bratislava-Petržalka 690,00 výroba infor. tabúľ a propag. materiálu ZŠ Položky: Spotreba materialu - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 690.00 Eur, 09.10.2015 06.10.2015 10.10.2015 14.10.2015 863/2015 15564 35874350 CanTechnology, s.r.o. Ibištekova 500 9, 85110 Bratislava-Petržalka 253,99 prenájom kopírovacieho zariadenia - odpočet OÚ Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 253.99 Eur, 09.10.2015 30.09.2015 14.10.2015 14.10.2015 862/2015 20150143 31111785 Milan Bánoczky - TOMDUS Kráľová pri Senci 508, 90050 Kráľová pri Senci 541,93 riady ŠJ Položky: Spotreba materiálu-ou, 1.000000 ks, Suma položky 541.93 Eur, 09.10.2015 07.10.2015 21.10.2015 19.10.2015 Strana 9 / 15

faktúry 861/2015 115170082 352,18 vodné, stočné MŠ, ŠJ 18.8.2015-17.9.2015 Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 88.72 Eur, Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 88.72 Eur, Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 87.37 Eur, Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 87.37 Eur, 09.10.2015 28.09.2015 16.10.2015 14.10.2015 860/2015 115170083 127,06 vodné, stočné KD 18.8.2015-17.9.2015 Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 64.02 Eur, prepravné výkony, 1.000000 ks, Suma položky 63.04 Eur, 09.10.2015 28.09.2015 12.10.2015 14.10.2015 859/2015 150051652 37,90 vodné, stočné ZŠ 20.08.2014-19.09.2015 Položky: Ostatne služby-zš, 1.000000 ks, Suma položky 18.81 Eur, Spotreba energie - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 19.09 Eur, 09.10.2015 21.09.2015 07.10.2015 858/2015 1500051647 86,93 vodné, stočné zdrav. stredisko 17.8.2015-16.9.2015 Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 43.80 Eur, Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 43.13 Eur, 09.10.2015 16.09.2015 07.10.2015 14.10.2015 856/2015 2015052 47865873 Advokátska kancelária Four Legal s.r.o. Trnavská cesta 24 B, 82108 Bratislava-Ružinov 840,00 právne služby 09/2015 Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 840.00 Eur, 09.10.2015 05.10.2015 19.10.2015 14.10.2015 857/2015 1500051645 20,05 vodné, stočné OÚ 17.8.2015-16.9.2015 Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 10.10 Eur, Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 9.95 Eur, 09.10.2015 16.09.2015 07.10.2015 14.10.2015 855/2015 5778132621 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov 351,92 telef.poplatky OÚ, MŠ, ŠJ, ZŠ, KD 9/2015 Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 233.19 Eur, Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 43.09 Eur, Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 14.37 Eur, Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 33.66 Eur, Ostatne služby-zš, 1.000000 ks, Suma položky 27.61 Eur, 08.10.2015 02.10.2015 19.10.2015 13.10.2015 854/2015 151534 35692944 MP Elektronik spol. s r.o. Bohúňova 22, 81104 Bratislava 1 67,20 servis.udalosť -servis zariad. EZS - KD Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 67.20 Eur, 08.10.2015 02.10.2015 16.10.2015 12.10.2015 853/2015 2015300099 00190616 Usvit pri Dunaji PD Košariská 192 42, 90042 Dunajská Lužná 47,88 vývoz KO Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 47.88 Eur, 08.10.2015 06.10.2015 20.10.2015 12.10.2015 Strana 10 / 15

faktúry 852/2015 0151620312 31345638 TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. (UTAX Gajova, 81109 Bratislava 54,22 servis kopírky ZŠ Položky: Ostatne služby-zš, 1.000000 ks, Suma položky 54.22 Eur, 08.10.2015 06.10.2015 16.10.2015 12.10.2015 851/2015 151340 35730714 PROMO ACTIVITY s.r.o. Ševčenkova 16, 85101 Bratislava-Petržalka 786,00 prenájom stanov, pivné sety, doprava Futbalový turnaj o pohár starostu Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 702.00 Eur, prepravné výkony, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, 07.10.2015 21.09.2015 12.10.2015 19.10.2015 850/2015 151342 35730714 PROMO ACTIVITY s.r.o. Ševčenkova 16, 85101 Bratislava-Petržalka 990,00 prenájom stanov, pivné sety, doprava Deň Obce Rovinka Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 906.00 Eur, prepravné výkony, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, 07.10.2015 21.09.2015 12.10.2015 19.10.2015 849/2015 01412015 35849894 GEOsys s.r.o. Rezedová 25/25 B, 82101 Bratislava-Ružinov 990,00 geodetické práce - zameranie osí ulíc Rovinka Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 990.00 Eur, 07.10.2015 02.10.2015 17.10.2015 14.10.2015 848/2015 5151684 35878690 Water & coffee, s.r.o. Stará Vajnorská 17, 83104 Bratislava-Nové Mesto 24,05 prenájom tlakovej flaše na vodu OÚ Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 24.05 Eur, 07.10.2015 30.09.2015 31.10.2015 12.10.2015 847/2015 22102015 31103031 Regionálne združenie obcí Podunajskej Rovinka 324, 90041 Rovinka 22,00 školenie zákon o miestny daniach, popl za kom. služby Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, 07.10.2015 07.10.2015 22.10.2015 12.10.2015 846/2015 22102015 31103031 Regionálne združenie obcí Podunajskej Rovinka 324, 90041 Rovinka 22,00 školenie zákon o miestny daniach, popl za kom. služby Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, 07.10.2015 07.10.2015 22.10.2015 09.10.2015 845/2015 27102015 31103031 Regionálne združenie obcí Podunajskej Rovinka 324, 90041 Rovinka 22,00 školenie Povinnosti obcí odpady Položky: Závazok. dodavateĺské faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, 07.10.2015 07.10.2015 27.10.2015 09.10.2015 844/2015 501538277 44271875 Euro Data SK, a.s. Kvačalova 5, 01004 Žilina 93,47 servis kopírky ZŠ Položky: Ostatne služby-zš, 1.000000 ks, Suma položky 93.47 Eur, 07.10.2015 30.09.2015 10.10.2015 09.10.2015 843/2015 3150790 31450342 BATAX spol. s.r.o. Hlavná 34/27, 90041 Rovinka 206,92 odber PHM 09/2015 Položky: Spotreba materiálu-ou, 1.000000 ks, Suma položky 138.74 Eur, Spotreba materiálu-ou, 1.000000 ks, Suma položky 68.18 Eur, 07.10.2015 30.09.2015 07.10.2015 09.10.2015 842/2015 3120152792 34115901 Marius Pedersen Súvoz 1, 91250 Trenčín 95,76 vývoz odpadu ŠJ 07/2015 Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 95.76 Eur, 07.10.2015 08.08.2015 22.08.2015 09.10.2015 Strana 11 / 15

faktúry 841/2015 151339 35730714 PROMO ACTIVITY s.r.o. Ševčenkova 16, 85101 Bratislava-Petržalka 750,00 prenájom stanov, pivné sety, doprava Cyklocesta Rovinka Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 750.00 Eur, 07.10.2015 21.09.2015 12.10.2015 12.10.2015 839/2015 7428839591 525,00 el.energia Centrum obce Benalex 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 525.00 Eur, 838/2015 7428837738 381,27 el.energia VO Okružná ul. 10/2015 Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 381.27 Eur, 837/2015 7428837646 45,88 el.energia VO Záhradná ul. 10/2015 Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 45.88 Eur, 835/2015 7428841285 30,00 el.energia VO Púpavová ul. 10/2015 Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, 834/2015 7428835214 27,63 el.energia VO Agátová ul. 10/2015 Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 27.63 Eur, 833/2015 7428835602 38,51 el.energia VO pri MŠ 10/2015 Položky: Spotreba energie-vo pri MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 38.51 Eur, 832/2015 7428835898 258,75 el.energia VO Trhové polia za Bataxom 10/2015 Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 258.75 Eur, 831/2015 7428836144 131,29 el.energia VO Predium 10/2015 Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 131.29 Eur, 830/2015 7428836783 383,38 el.energia VO Zasihlie D 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 383.38 Eur, 829/2015 7428836733 58,79 el.energia Zberný dvor 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 58.79 Eur, Strana 12 / 15

faktúry 828/2015 7428836723 290,08 el.energia VO Zasihlie A,B VO Rovinka Park 10/2015 Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 213.62 Eur, Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 76.46 Eur, 826/2015 7428837091 1 444,32 el.energia VO Hlavná ul. 11-11/2015 Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 1444.32 Eur, 06.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 12.10.2015 825/2015 7428837092 626,30 el.energia ZŠ 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 626.30 Eur, 824/2015 7428837096 749,92 el.energia MŠ 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 749.92 Eur, 06.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 12.10.2015 823/2015 7428837098 121,66 el.energia Dom smútku 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 121.66 Eur, 822/2015 7428337099 240,17 el.energia VO pri VÚ 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 240.17 Eur, 821/2015 7428837101 95,13 el.energia cintorín dolný 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 95.13 Eur, 820/2015 7428837100 498,98 el.energia VO Školská ul. 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 498.98 Eur, 06.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 13.10.2015 819/2015 7428837102 144,98 el.energia Včielka 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 144.98 Eur, 818/2015 7438837103 615,89 el.energia OÚ 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 615.89 Eur, 06.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 817/2015 7428837104 179,67 el.energia zdrav. stredisko 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 179.67 Eur, Strana 13 / 15

faktúry 816/2015 742883705 124,87 el.energia VO 17 RD 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 124.87 Eur, 06.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 815/2015 7428837105 124,87 el.energia VO 17 RD 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 124.87 Eur, 814/2015 7428837106 58,58 el.energia objekt VPS 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 58.58 Eur, 840/2015 2015009 45406146 Marta Kelemenová Okružná 184/71, 90041 Rovinka 1 000,00 správa KD 09/2015 Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur, 06.10.2015 03.10.2015 17.10.2015 15.10.2015 836/2015 7428837645 35,00 el.energia VO ulica za Novou Rovinkou 10/2015 Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, 827/2015 7428837063 125,73 el.energia VO Nová Rovinka parc.č. 184 1a) 1b) 10/2015 Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 17.55 Eur, Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 108.18 Eur, 813/2015 74288337107 836,22 el.energia KD 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 836.22 Eur, 06.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 812/2015 1500300 34074694 Združenie obcí Horného Žitného ostrovagazdovský rad 0, 93101 Šamorín 3 085,23 uloženie a likvidácia KO 09/2015 Položky: Ostatne sluzby-ou, 123.409200 ks, Suma položky 3085.23 Eur, 05.10.2015 30.09.2015 15.10.2015 13.10.2015 811/2015 151215 11701277 Dezider Nemeth - montaz Štvrtok na Ostrove 0, 93040 Štvrtok na Ostrove 59,75 servis výťahu KD 09/2015 Položky: Závazok. dodavateĺské faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, 05.10.2015 30.09.2015 14.10.2015 09.10.2015 810/2015 2015300096 00190616 Usvit pri Dunaji PD Košariská 192 42, 90042 Dunajská Lužná 47,88 vývoz KO Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 47.88 Eur, 05.10.2015 30.09.2015 14.10.2015 09.10.2015 809/2015 10152499 36620009 JF, spol. s r.o. Záhradná 4, 96212 Detva 162,00 zabezpečenie BOZP a PO, prac.zdrav.služby 09 /2015 Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur, 05.10.2015 30.09.2015 14.10.2015 09.10.2015 Strana 14 / 15

faktúry 807/2015 151000642 - prístup do siete internet Tutti Bambini 10-12/2015 Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 78.60 Eur, 806/2015 7193509853 plyn ZŠ preddavok 10/2015 Položky: Spotreba energie - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 445.00 Eur, 805/2015 7193510321 46660551 ISPER Slovakia, s.r.o. Jasovská 22, 85107 Bratislava-Petržalka 02.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 09.10.2015 358125256 Slovenský plyn. priemysel a.s. Votrubova 1, 82517 Bratislava 02.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 15.10.2015 358125256 Slovenský plyn. priemysel a.s. Votrubova 1, 82517 Bratislava zberná faktúra plyn 10/2015 Položky: plyn MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 712.00 Eur, Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 128.00 Eur, plyn zdrav. stred., 1.000000 ks, Suma položky 251.00 Eur, plyn Oú, 1.000000 ks, Suma položky 297.00 Eur, plyn TJ, 1.000000 ks, Suma položky 182.00 Eur, plyn objekt VPS, 1.000000 ks, Suma položky 67.00 Eur, plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 521.00 Eur, plyn Centrum obce, 1.000000 ks, Suma položky 657.00 Eur, 803/2015 150107146 predložka OÚ 09/2015 Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 9.60 Eur, 802/2015 2015157 oprava VO Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 687.84 Eur, 808/2015 20150020 02.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 15.10.2015 35813130 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka 36743909 DATS Slovakia, s.r.o. Rovinka 0, 90041 Rovinka 02.10.2015 30.09.2015 14.10.2015 09.10.2015 02.10.2015 30.09.2015 14.10.2015 14.10.2015 36823619 Advice, s.r.o. Stavbárska 46, 82107 Bratislava-Vrakuňa sprístupnenie geoportalu 02.10.2015-1.10.2016 Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 86.76 Eur, Náklady budúcich období, 1.000000 ks, Suma položky 261.24 Eur, 804/2015 150127 poskyt. opatr. služby 09/2015 Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 187.79 Eur, 801/2015 00305057 školenie - Správa registratúry Položky: Závazok. dodavateĺské faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur, 800/2015 08102015 školenie - Rozpočtové pravidlá v praxi z pohľadu auditora pre obce Položky: Závazok. dodavateĺské faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, 42166331 Ružová záhrada n.o. Šafárikova 28, 90301 Senec 02.10.2015 30.01.2015 14.10.2015 15.10.2015 02.10.2015 30.09.2015 30.09.2015 12.10.2015 37922190 Asociácia správcov registratúry M.R.Štefánika 310, 97271 Nováky 31103031 Regionálne združenie obcí Podunajskej Rovinka 324, 90041 Rovinka 02.10.2015 02.10.2015 20.10.2015 06.10.2015 02.10.2015 02.10.2015 08.10.2015 06.10.2015 78,60 445,00 2 815,00 9,60 687,84 348,00 187,79 78,00 22,00 Spolu: 58 811,72 Strana 15 / 15