Dodávateľské faktúry 2/ UNIX Auto s. r. o. Stará Vajnorská 37, Bratislava-Nové Mesto
|
|
- Martin Toman
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 faktúry 145/2018 8/ UNIX Auto s. r. o. Stará Vajnorská 37, Bratislava-Nové Mesto 18,55 Sada puklíc Jestic JES16DELTARING /2018 8/ AUTOVES s.r.o. Duklianska 55, Spišská Nová Ves 153,07 Servisná prehliadka vozidla MsP - UHRADENÉ /2018 O_PALIVOVYCH_K SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava-Ružinov 222,19 Pohonné hmoty MsP, DHZ /2018 8/ Regionálne vzdelávacie centrum Košice Hlavná 68, Košice-Staré Mesto 26,00 Účtovné súvažnosti v samospráve od P/ INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen 4,32 Potraviny ŠJ Slovenská P/ Organika, s.r.o. Slnečná 8, Piešťany 4,80 Potraviny ŠJ - MŠ - Slovenská /2018 POSKYT_SL_004/ ODPADservis s.r.o. Němcovej 4, Košice 80,00 Za služby v úseku odpadového hospodárstva /2018 LICEN_001/ TOPSET Solutions s. r. o. Hollého 25, Stupava 193,91 zverejňovanie cintorínov na portáli - rok /2018 LICEN_002/ TOPSET Solutions s. r. o. Hollého 25, Stupava 454,80 Aktualizácia programov a dodatkov na rok /2018 8/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, BRATISLAVA 9,00 2 x SIM karta pre MŠ ašj Slovenská /2018 8/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, BRATISLAVA 4,50 SIM karta pre MOPS / P R O B U G A S a. s. Miletičova 23, Bratislava 215,28 13 ks plynových bômb - Zimný štadión /2018 DODA_034/ ,99 Mobil BM od do /2018 POSKYT_SL_001/ Štefan Štirban Prakovce 305, Prakovce 70,00 Služby v oblasti bezpečnosti práce za 1. štvrťrok Strana 1 / 9
2 faktúry 102/2018 8/ Ing. Jaroslava Králiková Pod brehom 6, Gelnica 168,90 občerstvenie a posedenie pri príležitosti konania výročnej schôdze KD dňa P/ INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen 101,62 Potraviny ŠJ Slovenská /2018 POSKYT_SL_011/ Poprako sro Prakovce 13, Prakovce 180,00 Služby v oblasti požiarnej ochrany za I. Q /2018 POSKYT_SL_016/ ,15 Vyúčtovanie el. energie - Banícke námestie 8- Ban. múzeum, 01/ /2018 POSKYT_SL_016/ ,68 Vyúčt. el. en. VO Geologická 9001, 101/ P/ INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen 91,29 Potraviny ŠJ Slovenská /2018 POSKYT_SL_016/ ,94 Vyúčt. el.energie. VO - Športová 8, 01/ /2018 POSKYT_SL_016/ ,06 Vyúčt. el. en. VO - Tehelná 3, 01/ /2018 POSKYT_SL_016/ ,90 Vyúčt. el.en. VO Partizánska 9000, 01/ /2018 POSKYT_SL_016/ ,51 Vyúčt. el. en. AŠK,Žakarovská 2/482, 01/ /2018 POSKYT_SL_016/ ,35 Vyučt. el.en. Slovenská 66 - Charita - 01/ /2018 POSKYT_SL_016/ ,97 Vyúčtovanie el. energie - Hlavná 50 PP. 01/ /2018 POSKYT_SL_016/ ,47 Vyúčt. el.en., VO - SNP 20, 1/ /2018 POSKYT_SL_016/ ,48 Vyúčtovanie el. energie- BM - Banícke námestie 8-01/ Strana 2 / 9
3 faktúry 121/2018 POSKYT_SL_016/ ,60 Vyúčtovanie el. en. VO Banícka 6, 01/ /2018 POSKYT_SL_016/ ,91 Vyúčtovanie el. energie - MŠ, Slovenská 49-01/ P/ HOOK, s.r.o. Toryská 6, Košice-Západ 6,60 Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie ŠJ Slovenská /2018 POSKYT_SL_016/ ,84 Vyúčt. el.en. HS Požiarnícka 9, 01/ /2018 POSKYT_SL_016/ ,51 Vyúčt. el. en. Žakarovská 2 - KD- MH, 01/ /2018 POSKYT_SL_016/ ,22 Vyúčt. el. en. VO Turzovská 9000, 01/ /2018 POSKYT_SL_016/ ,06 Vyúčt. el. energie - MŠ Hlavná 117 za 01/ /2018 POSKYT_SL_016/ ,42 Vyúčt. el. en. VO Ban. nám. 9009, 1/ /2018 POSKYT_SL_016/ ,37 Vyúčtovanie el. energie - Zimný štadión Športová 36 01/ /2018 POSKYT_SL_016/ ,80 Vyučt.el.en - Ban. nám. 4, MsÚ, 1/ P/ Ivan Bandžuch - NICO Jesenského 12, Krompachy 52,01 Potraviny ŠJ - Slovenská /2018 DODA_011/ Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves 24,45 odchyt túlavých zvierat zo dňa /2018 MANDAT-ZMLUV ,51 Prevádzkové a metariálové náklady, mzdy a odvody - Zimný štadión 01/ /2018 MANDAT-ZMLUV ,35 Služby - Slov. pošta, upratovanie Š14, FA/PVPS, a.s., údržba byty 1/ Strana 3 / 9
4 faktúry 104/2018 8/ Alexander Jovan Športová 30, Gelnica 25,00 revízia elektrického zariadenia / rozvádzača - Fašiangové hody /2018 8/ BLARO, s.r.o. WERFEROVA 1/2582, KOŠICE 347,04 Nákup tonerov- MsÚ /2018 8/ MIKro-TRADE spol. s r.o. Jilemnického 0, Dunajská Streda 108,00 oprava snímača NH3 - Zimný štadión Gelnica /2018 8/ Machines & Industry, s.r.o. Hlavná 29, Gelnica 4 830,09 realizácia stavebných prác s komplexná obnova priestorov - kancelária - meststká knižnica /2018 DODA_021/ ,98 Pevná linka VPI 1/ /2018 8/ Ing. Oskár Gonda Hečkova 5, Spišská Nová Ves 360,00 Školenie vodičov MsÚ v počte /2018 INE_006/ Martinko Albert, MVDr. Brusník 6, Spišská Nová Ves 88,60 Veterinárne úkony /2018 POSKYT_SL_008/ BESONE, s. r. o. Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš 82,00 Komplexný servis 01/2018- ochrana osobných údajov /2018 8/ Juliana Ďuricová Hlavná 6, Gelnica 248,00 Pracovné odevy a obuv AČ /2018 8/ COLORLAK SK, s.r.o. Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica 57,93 Materiál AČ /2018 8/ AJVA s.r.o. Hlavná 47, Gelnica 183,20 Dodanie náradia a materiálu pre potreby UoZ - AČ /2018 8/ AJVA s.r.o. Hlavná 47, Gelnica 113,20 Dodanie náradia a materiálu pre potreby UoZ - AČ /2018 8/ Telegrafia, a.s. Lomená7 0, Košice-Staré Mesto 378,00 Preventívna prehliadka systému a školenie obsluhy ASVaV - zimný štadión /2018 8/ Telegrafia, a.s. Lomená7 0, Košice-Staré Mesto 788,40 inštalácia snímačov NH3 - zimný štadión Strana 4 / 9
5 faktúry 89/2018 8/ BLARO, s.r.o. Werferova 1, Košice-Juh 55,20 Údržba - profylaxia stroja. vycistenie - Minolta Canon ir2916j /2018 POSKYT_SL_016/ ,00 El. en. Ban. nám. 9, KD-GL, 1-2/ /2018 INE_001/ Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, Spišská Nová Ves 183,55 Vývoz a zneškodňovanie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom 01/ /2018 INE_001/ Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, Spišská Nová Ves 879,04 Vývoz a zneškodňovanie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom 01/ /2018 POSKYT_SL_002/ DATALAN, a.s. Gaslvaniho 17, Bratislava-Staré Mesto 223,78 Servisné služby 01/ /2018 POSKYT_SL_016/ ,00 El.en. - VO Háj, Športová, Perlová 2x, Turzovská, Hnilecká, 01-02/ /2018 POSKYT_SL_016/ ,00 El.en. Žakarovská 2-predajňa - 1-2/ /2018 POSKYT_SL_016/ ,00 Elektrina - ŠJ Slovenská 51, 01-02/ /2018 POSKYT_SL_016/ ,00 El.en. SNP 20 - TSP, 1-2 / /2018 POSKYT_SL_016/ ,00 Elektrina - MsK Slovenská / /2018 POSKYT_SL_016/ ,00 El.en. Háj 38- CO, 1-2/ /2018 8/ Stanislava Kollárová Krátka ul. 3078/7, Levice 1 831,80 pracovné odevy, obuv a výstrojové doplnky pre členov MOPS v Gelnici /2018 POSKYT_SL_009/ ,61 Virtual voice net - MsÚ 02/ /2018 POSKYT_SL_008/ ,74 Pevné linky - MsÚ 02/ Strana 5 / 9
6 faktúry 74/2018 DODA_026/ Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6, Bratislava-Staré Mesto 20,58 Pevná linka- Banícke múzeum 02/ /2018 DODA_021/ ,97 Pevná linka VPI 02/ /2018 8/ Jozef Demčák Buzulucká 681/22, Košice-Dargovských hrdinov 50,00 doprava veľkometrážnych kobercov z Košíc do Gelnice P/ Základná škola Hlavná 121, Gelnica Hlavná 121, Gelnica 1 330,17 Strava - deti MŠ Hlavná 01/ / Základná škola Hlavná 121, Gelnica Hlavná 121, Gelnica 613,32 Stravné - zamestnanci MŠ Hlavná a Mesta 01/ /2018 POSKYT_SL_020/ ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice-Džungľa 5,88 Tango DTV, MŠ, Slovenská - 01/ /2018 NAJ_NAJOM_002/ Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Ćernyševského 10, Bratislava-Petržalka 43,20 Pravidelná platba za prenájom kopírovacieho stroja, obdobie 02/ /2018 8/ Andrea Šmelková Športová 3, Gelnica 204,00 čistiace prostriedky pre MŠ, Hlavná /2018 O_PALIVOVYCH_K SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava-Ružinov 108,30 Pohonné hmoty MsP, /2018 DOD_VKE_TEPLA ,92 Dodávka tepla Zimný štadión - 01/ /2018 POSKYT_SL_007/ ,89 Služby spojené s nájmom nebytových priestorov - Amfiteáter, Nemocničná 29 01/ /2018 DOD_VKE_TEPLA ,12 Dodávka tepla MŠ, Hlavná 01/ /2018 POSKYT_SL_004/ G-comp, s.r.o. Záhradná 7, Gelnica 26,10 Internet 02/ MŠ - Hlavná 117, MŠ - Slovenská 49, DHZM / Podtatranská vodárenská prevádzková shraničná 662/17, Poprad 73,21 Vodné, stočné, zrážky - Slovenská 30/51 od Strana 6 / 9
7 faktúry 66/2018 POSKYT_SL_015/ ,00 Odber zemného plynu -Hlavná 50/343 - záloha 02/ /2018 POSKYT_SL_015/ ,00 Odber zemného plynu - Hlavná 117- MŠ - záloha 02/ /2018 POSKYT_SL_015/ ,00 Odber zemného plynu - Banícke námestie 4 - MSÚ - záloha 02/ /2018 POSKYT_SL_015/ ,00 Odber zemného plynu - Banícke námestie 9 - KD - 02/ /2018 POSKYT_SL_015/ ,00 Odber zemného plynu - MŠ Slovenská 49 - záloha 02/ /2018 POSKYT_SL_015/ ,00 Odber zemného plynu - Slovenská 1 - MsK -záloha 02/ /2018 POSKYT_SL_015/ ,00 Odber zemného plynu záloha -Požiarnicka 9- Hasičská stanica - záloha 02/ /2018 DODA_042/ Spojená škola internátna Breziny 256, Prakovce 419,15 Poskyt. stravy žiakom ŠZŠ 01/ /2018 INE_001/ Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, Spišská Nová Ves 18,00 BRKO - zber, vývoz a zneškodnenie 01/2018 ŠJ /2018 INE_001/ Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, Spišská Nová Ves ,00 Zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodňovanie odpadu 01/ /2018 DIEL_007/ Alexander Jovan Športová 30, Gelnica 1 077,91 práce na vianočnej výzdobe /2018 DODA_003/ JUDr. Monika Meňhertová-advokát Floriánska 16, Košice-Staré Mesto 400,00 Poskyt. právnych služieb 01/ /2018 8/ Daniel Kohut - Stolárstvo DAJONI Žakarovce 253, Žakarovce 3 346,00 kancelársky nábytok pre MsÚ /2018 KUPN_KUPUJ_ DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Murgašova 3, Žilina 5 038,99 Stravne lístky 02/ Strana 7 / 9
8 faktúry 8P/ HOOK, s.r.o. Toryská 6, Košice-Západ 4,78 Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie ŠJ Slovenská P/ Róbert Janoško Hlavná 117, Gelnica 160,05 Potraviny ŠJ / /100JUDr. Ján Ondáš, exekútor Mlynárska 16, Košice-Juh 46,18 Trovy exekúcií - EX 1985/ /2018 DODA_011/ Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves 70,80 odchyt túlavých zvierat zo dňa /2018 8/ PKVK-stav, s.r.o. Záhradná 5, Gelnica 534,10 ÚPSVaR pracovné náradie projekt REŠTART /2018 POSKYT_SL_002/ DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Murgašova 3, Žilina -528,50 Stravne lístky - dobropis P/ MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 0, Prešov 424,63 Potraviny ŠJ Slovenská /2018 8/ Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslovova 31, Banská Bystrica 39,96 Kalibrácia váh - VŠJ Hlavná /2018 8/ Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslovova 31, Banská Bystrica 79,92 Kalibrácia váh - ŠJ Slovenská / Oblastná organizácia cestovného ruchu Nábrežie Hornádu 14 0, Spišská Nová Ves 350,00 Členský príspevok na rok /2018 7/ Alexander Jovan Športová 30, Gelnica 2 268,92 práce na elektrorozvodoch - rozšírenie VO - Hlavná ulica /2018 8/ POSKYT_SL_002/ BLARO, s.r.o. Werferova 1, Košice-Juh 873,72 Dodanie tonerov /2018 7/ Alexander Jovan Športová 30, Gelnica 2 338,92 práce na elektrorozvodoch, rozšírenie VO - Banícke námestie /2018 8/ Peter Fabiny - TV ELEKTRONIK - FABINHnilčík 200, Hnilčík 135,00 krájač chleba - VŠJ, ul. Hlavná Strana 8 / 9
9 faktúry 35/2018 8/ PKVK-stav, s.r.o. Záhradná 5, Gelnica ÚPSVaR pracovný odev P/ INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen Potraviny ŠJ Slovenská /2018 8/ Igor Lengyel - SOMVA Podbeľová 9, Košice-Šebastovce Oprava a nastevenie váh - MŠ Slovenská /2018 8/ Igor Lengyel - SOMVA Podbeľová 9, Košice-Šebastovce Ciachovanie váh - VŠJ Hlavná /2018 DODA_009/ Služby spojené s nájom nebyt. priestorov - Hlavná / /2018 MANDAT-ZMLUV Správa nehnuteľnosti 01/2018- nebyt. priestory VPI /2018 Správa nehnuteľnosti - Zimný štadión 01/ /2018 8/ MANDAT-ZMLUV zvislé dopravné značenie v meste Gelnica / Alezar, s. r. o. Stará prešovská 10, Košice Mob. tel. MsÚ od do /2018 DODA_004/ Členský príspevok na rok / Miestna akčná skupina HNILEC, o.z. Nová 464 0, Jaklovce Práce na verej. osvetlení a verejnom rozhlase za obdobie október - november - december /2017 vyúčtovanie odber zemného plynu za rok Hlavná 117- MŠ - preplatok 2G/2017 DODA_008/ POSKYT_SL_015/ DODA_027/ Alexander Jovan Gelnica 0 0, Gelnica UNISTAV s.r.o. Prešov KU SURDOKU 25, PREŠOV Rekonštrukcia zimného štadióna ,52 12,00 55,00 35,00 384,42 56,23 480,00 411,00 135, , ,98 15, ,94 Spolu: ,03 Strana 9 / 9
Dodávateľské faktúry 2/ Organika, s.r.o. Slnečná 8, Piešťany
faktúry 139/2017 00102017 46129464 PKVK-stav s.r.o. Záhradná 5, 05601 Gelnica 231,98 ÚPSVaR - dobrovoľníci - pracovné odevy 28.02.2017 27.02.2017 13.03.2017 28.02.2017 130/2017 7/1700020 172004 36580899
Dodávateľské faktúry 2/ FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, Gelnica INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
faktúry 101/2015 15020002 36200743 FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, 05601 Gelnica Oprava auta - MHZ 27.02.2015 20.02.2015 20.02.2015 25.02.2015 91/2015 5/1500024 15321 31690220 Qalt s.r.o. Južná trieda
Dodávateľské faktúry 9/ BLARO s.r.o. Werferova 1, Košice-Juh GH Partner, s.r.o. Kolíňanská 194/9, Štitáre
faktúry 717/2016 6/1600234 162022 36580899 AJVA, s.r.o. Hlavná 47, 05601 Gelnica Pracovné oblečenie a pracovné pomôcky - AČ 26.09.2016 23.09.2016 07.10.2016 29.09.2016 716/2016 6/1600215 20160185 46498702
Dodávateľské faktúry 12/ SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica
faktúry 907/2015 1503076129 36631124 SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica Predplatné Život 31.12.2015 31.12.2015 09.02.2016 03.12.2015 878/2015 1503335864 36631124 SLOVENSKÁ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin
faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFI2016/0005 448.00 05.09.2016 RR inžiniering, spol. s.r.o. Mlynica 145, 059 91 Mlynica 46505989 Dana Babiková za výkon komplexnej inžinierskej činnosti (IČ)
Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš
2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až 2019 - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2014 Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná
FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa
faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 227 300.00 121001 41 Daň z pozemkov 11 630.00 121002 41 Daň zo stavieb 15 200.00 121003 41 Daň z bytov
ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014
ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
Schválený a upravený rozpočet na rok 2016 a jeho plnenie k Príloha č.1 k ZÚ
Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 126905 142641 147798,38-5157,38 104 121001 41 Z pozemkov - FO 3870 3870 3994,58-124,58 103 121001 41 Z pozemkov - PO
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6
Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72
Identif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1
FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396
03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do
Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121
Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa , uznesenie 09/2015 Výdavky
Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2015, uznesenie 09/2015 Výdavky BEŽNÉ VÝDAVKY schválený rozpočet 0111 Výdavky verejnej správy 183 073 610 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia
Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO
Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia
1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske
ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , ,
ROZPOČET OBCE G Y Ň O V 2 0 12, 2 0 13, 2 0 14 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2012 2013 2014 Progr. Zdroj klasifik. Názov Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
Úprava rozpočtu č. I na rok 2012
Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Kód zdroja 71 - Recyklačný fond Bežné príjmy: 1,412.00 Bežné výdavky: 1,412.00 223 001 - recyklačný fond - separácia 1,412.00 633 006 - smetné vrecia 804.00 637 004 - odvoz
Rozpočet Obce Veľký Ďur - návrh na roky
Rozpočet Obce Veľký Ďur - návrh na roky 2018-2020 Príjmy Skutočnosť 2015 Skutočnosť 2016 SR 2017 Očak.skut.2017 Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 Príjmy obec 872 235 824 530 839 060 833 430 861 160 868
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
OBEC Svinica 04445, Svinica, 282 Schválený rozpočet na nasledujúci rok - triedenie podľa SU,AU, Stredisko v celých eurách
OBEC Svinica 04445, Svinica, 282 Schválený rozpočet na nasledujúci rok - triedenie podľa SU,AU, Stredisko v celých eurách 26.11.2018, 15:05 IČO:00324761 Strana : 1 / 8 211..223002.41..R.. 250 300 300 Poplatky
cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry
faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011
Bežné výdavky Plnenie 2011 Plnenie 2012 Rozpočet 2013 Očakávané plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy 169863 157564 132767 132750 148846 143330 145255
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 4.05.05 Strana: 0705 00500 858 SATURN ENTERTAINMENT s.r. o. Senická 7, Bratislava I. 6.04.05.04.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené film - Príbehy z lesov.4.05 - požičovné 7.0 054 005004 409065
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016//925 20162025 02.11.2016 16.11.2016 7.31 FRP Services, s.r.o. Pražská 7, 261 01 Příbram II. 01541137 zml. FIREPORT- sms za 10/2016 2 DF2016//926 2016154
Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok
Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:
Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26
OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ Bežné vydavky Rozpočtové SCHVÁLENÝ opatrenie ROZPOČET Zmena č. 1/2015 2015 OZ č.3-37/2015 0.1.1.1 Obce 103 575,00 + 2 634,26 106 209,26 1. VNÚTORNÁ
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 06.09.03 Strana: 503 003006 Združenie Návrat... M. R. Štefánika 875/00, Vranov nad Topľou 8.08.03 3.08.03 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené hudobná produkcia skupiny Návrat dňa 8.8.03 - obj.č.
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ
PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015
Profil verejného obstarávateľa na web stránke mesta Levice Verejný obstarávateľ: Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015 Polož ka CPV PREDMET ZÁKAZIEK ZMLUVA
JANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28
ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015
ROZPOČET - VÝDAVKY,, 2015 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 158 426 160 749 148 580 143 830 144 560 1 1 Manažment 131 399 128 549 127 730 127 880 128 610 1 1 111 1116 632003 Poštové a telekom.
Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH
Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy
Finančný rozpočet 2018 Strana 1
Finančný rozpočet 2018 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov 260 000.00 121001 41 Daň z pozemkov 22 000.00 121002 41 Daň zo stavieb 13 000.00 121003 41 Daň z bytov a nebyt.priest.
OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503
NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET
Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 027 44 T v r d o š í n Vyvesené dňa 25. 11. 2016 NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET V eurách 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 110 Dane z príjmov, ziskov
Rozpočet Skutočnosť Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO
Správa o hospodárení Obce Liptovská Osada za obdobie od 1.1.2015-31.12. 2015 Stav účtu k 01.01. 2015 72 415,95 Stav účtov a pokladní k 31.12. 2015 109 801,38 Príjmy Rozpočtová kapitola Rozpočet Skutočnosť
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/177 38.66 03.10.2016 Orange, 810 00 Bratislava 35697270 Palková Martina, ref. OcÚ 27.08.2016-26.10.2016 2 DF2016/254 243.12 04.10.2016 TIGO s.r.o.
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/224 97.34 2016/4 04.04.2016 Východoslovenská vodárenská Duklianska, 085 01 Bardejov 36570460 Raticová Gabriela, Účtovník odpadová voda - rozbor vzoriek
Rozpočet obce Tročany na rok strana1. Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné:
Rozpočet obce Tročany na rok 2016 Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné: strana1 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 328 603 121001 Daň z pozemkov 7900 121002 Daň zo stavieb 650 133001
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Zoznam faktúr k
faktúry 542/2011 201100046 Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011 Položky: Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1399.20 537/2011 121103084
Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry
Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 218/2014 1142207151 219/2014 140067 220/2014 2142011926 221/2014 222/2014 223/2014 224/2014 2118957241 225/2014 9420113001 226/2014 9420113002
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
Obec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015
Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
Faktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407
Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36%
PLNENIE_PR_2013_2015_k_30.09.2013_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 PLNENIE ROZPOČTU K 30.09.2013 PLNENIE ROZPOČTU
ROZPOČET OBCE TROČANY NA ROK 2018
ROZPOČET OBCE TROČANY NA ROK 2018 Názov položky NÁVRH 2018 Príjmy bežné: strana 1 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 379 000 121001 Daň z pozemkov 8800 121002 Daň zo stavieb 1300
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/795 7 596.84 KZ 21/2014, 10/2014 04.01.2016 RZET, s.r.o. Pokroku 3, 040 11 Košice 46850856 Dodávka drevoštiepky 12/2015+dopravné 2 DF2015/796 605.52
Došlé faktúry IČO: Názov: Mesto Vrútky Sídlo: Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861
faktúry 911/2014 7/1400106 14003372 36360821 AbiX, s.r.o. Športová 26/23, 97226 Nitrianske Rudno 203,72 Tonery CF 350...4ks na 1000strán Položky: CF 350 orig., 1.000000 ks, Suma položky 49.76 Eur, CF 351
Faktúry ,00 SOC-poradenstvo k projektu Miestne občianske poriadkové služby
faktúry 775/2017 2017026 44529287 Bc. Ľubomír Lettrich Dubové 173, 03823 Dubové 277,00 Geometrický plán -oddelenie pozemkov 15.06.2017 15.06.2017 29.06.2017 781/2017 20170017 35582537 ROZVOJ SPIŠA n.o.
Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012
Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012 rozpočet 2013 11003 41 Podiel dane z príjmov FO 287 000
Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, Bratislava rozhlas a televizia 56,83
Faktúry obec Veľké Teriakovce Rok 2015 k dátumu 28.01.2016 Strana: 1 z 5 92/15 2 07.01.2015 DPO SR-OV DPO Svätoplukova 18, 97901 Rimavská Sobota 415731 členské požiarna ochrana 94,00 3 WebHouse s.r.o.
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
Prehľad zápisov v akad.roku 2016/2017 (aktualizácia: )
Prehľad zápisov v akad.roku 2016/2017 (aktualizácia: 09. 09. 2016) Sociálna práca BRATISLAVA 1. ročník / 1. stupeň 2. ročník / 1. stupeň 3. ročník / 1. stupeň 1. ročník / 2. stupeň 2. ročník / 2. stupeň