Faktura - Daňový doklad Obchodní rejstřík: OR Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7465 Strana 1
|
|
- Klára Kovářová
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Faktura - Daňový doklad Obchodní rejstřík: OR Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7465 Strana 1 Dodavatel ACCOM Gastro s.r.o. Masná 9 Brno 2, Tel,: ,472 Fax.: Adresa pro poštovní doručení Mikuláškovo náměstí 706/ Brno Sídlo: Švermova 268/76 Liberec X - Františkov IČO: DIČ: CZ Banka: Komerční banka, /0100 objednávky: zakázky: Datum uskut.zdanit.plnění: 07.09,17 Datum vystavení: ganizace Forma úhrady: PŘEVOD Mikuláškovo náměstí 706/20 Splatnost: Brno Fakturoval: MMRKACEK IČO: DIČ: dodavatele: Variabilní symbol: ganizace Mikuláškovo náměstí 706/ Brno Tento doklad slouží zároveň jako dodací list. Zboží a vratné obaly převzal: Popis schval. čísl.výr Množství MJ /ks bez DPH Položk. sleva % /ks po slevě Celkem bez DPH Sazba DPH % Dodací list: DFN DUP: OM: Domov pro seniory př.organizace, Brno 25 VS: 1437 Zakysaná smetana BM 5kg CZ21 25,00 KG 0 i C Bobík tav.sýr šunka 140g CZ42 42,00 KS 0 i C TP bílé Gastro 1 kg CZ71 5,00 KS 0 i r MAJONÉZA zákl. 5kg CZ53 1,00 KS 0 í, P 15 C Švestky půlené D 3600g 3,00 KS 0 t OVOFIT ananas 140g CZ77 8,00 KS 0 : Olmáček tvarohový - vanilka 14 CZ08 12,00 KS Termlx 90g vanilka vanička CZ70 8,00 KS Eidam 30% cca 2,9 kg ČR 25,600 KG 0 í ; 15 Celkem za DL DFN Dodací list: DFN DUP: Eidam 30% cca 2,9 kg ČR Celkem za DL DFN OM: Domov pro seniory př.organizace, Brno 25 VS: 1,468 KG 0 15 Zaokrouhlení 1,00 0,39 0 0,39 0,39 0 Specifikace DPH částky (CZK) Identifikátor DPH DPH % Částka na řádku DPH 0% 0 DPH 15% 15 Celkem Částka základu fakt.slevy Celkem CZK Částka DPH 0% Částka DPH 15% Celkem CZK včetně DPH Částka fakturační slevy Základ DPH Î ICO DPH částka -6
2 Faktura - Daňový doklad Obchodní rejstřík: OR Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7465 Strana 2 Potvrzujeme tímto, že naše firma má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM a.s. a je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem: EK-F Společnost je certlfikována podle ISO9001:2000 ÁCCCF'. šve 400 ro s.r.o. 76 REC 10
3 Prodej - dodací list Obchodní rejstřík: OR Krajského soudu v Ústi nad Labem, oddíl C, vložka 7465 DFN Strana 1 Dodavatel ACCOM Gastro s.r.o. objednávky: Zakázka: ZFN Masná 9 Vystavil: I KRÁLOVÁ Brno 2, Datum dokladu IČO: DIČ: CZ Tisk: rkuryvcakova Tel.: Fax.: Datum a čas: :48:59 Mikuláškovo náměstí 706/20 Domov pro seniory př.organizace Mikuláškovo nám. 706/20 Brno, Brno 25, IČO: DIČ: IČO: DIČ: Tel.: Fax.: Datum dodání zboží Popis Množství MJ Alt. Alt. množství MJ Celková cena DPH % s DPH schval. Kod zboží čísl.výr. odběratel 3610 Eidam 30% cca 2,9 kg ČR 1,468 KG 1,468 KG 15 Celkem 1147 Hmotnost brutto 1.51 Dodáno ks palet Vráceno ks palet Rozdíl Předal:... Převzal: Dne:... Dne:.. l
4 Prodej - dodací list Obchodní rejstřík: OR Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7465 DFN Strana 1 Dodavatel objednávky: OMZF ACCOM Gastro s.r.o. Zakázka: ZFN Masná 9 Vystavil: AHROSKOVA Brno 2, Datum dokladu IČO: DIČ: CZ Tisk: Apl Navision AppSrv09 Tel.: Fax.: Datum a čas: :30:04 Domov pro seniory př.organizace Mikuláškovo náměstí 706/20 Mikuláškovo nám. 706/20 Brno, Brno 25, IČO: DIČ: IČO: DIČ: Tel.: Fax.: Datum dodání Celková Alt. Alt. cena DPH schval. Kod zboží zboží Popis Množství MJ množství MJ % s DPH čísl.výr. odběratel 1437 i Zakysaná smetana BM 5kg 25,00 KG 25 KG 15 r ;Z f Bobík tav.sýr šunka 140g 42,00 KS 42 KS 15 CZ TP bílé Gastro 1 kg 5,00 KS 5 KS ----* CZ , MAJONÉZA zákl, 5kg 1,00 KS 1 KS 1-.-, '*') 15, ~ CZ53 t o t nn Švestky půlené D 3600g 3,00 KS 3 KS 15 ' OVOFIT ananas 140g 8,00 KS 8 KS «> 'V.' 15-1'5 CZ Olmáček tvarohový - vanilka 14 12,00 KS 12 KS..w 15 CZ Termix 90g vanilka vanička 8,00 KS 8 KS 15 CZ /Eidam 30% cca 2,9 kg ČR 25,600 KG 25,6 KG 15 Celkem 129,60 Hmotnost brutto 3 6 ^ ú ~ lsab<\ / t / U J í C ( I ť f w 2 7 '/ C(>% t(( / //vn ( l ü u t f o í/u vn Dodáno ks palet Vráceno ks palet Rozdíl Předal:... Převzal: Dne:... Dne:.. - -O I O ^ o, 3 *> í r /
5 Faktura - Daňový doklad Obchodní rejstřík: OR Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7465 Strana 1 Dodavatel ACCOM Gastro s.r.o. Masná 9 Brno 2, Adresa pro poštovní doručení Tel.: ,472 Mikuláškovo náměstí 706/20 Fax.: Brno Sídlo: Švermova 268/76 Liberec X - Františkov IČO: DIČ: CZ Banka: Komerční banka, /0100 objednávky: OMZF zakázky: ZFN Datum uskut.zdanit.plnění: Datum vystavení: ganizace Forma úhrady: PŘEVOD Mikuláškovo náměstí 706/20 Splatnost: Brno Fakturoval: MSIRKOVA IČO: DIČ: dodavatele: Variabilní symbol: Domov pro seniory př.organizace Mikuláškovo nám. 706/ Brno 25 Tento doklad slouží zároveň jako dodací list. Zboží a vratné obaly převzal: Seznam DL: DFN Popis schval. čísl.výr Množství MJ /ks bez Položk. DPH sleva % /ks po slevě Celkem bez Sazba DPH DPH % 4211 Lurpak máslo bal.100x1 Og 1 BAL Florian j.drink broskev 400g 8,00 KS OVOFIT ananas 140g CZ77 8,00 KS ARLA cream cheese 4x48x20g 4,00 BAL Tvaroh měkký 16% 1 kg BM CZ21 1,00 KS Milram smet na vaření 20% 11 12,00 KS TP bílé Gastro 1 kg CZ71 3,00 KS Majolka 1 kg Boneco 1,00 KS Gourmet ketchup 30g Spak CZ42 5 KS Protlak rajčat. 735g Ha 8,00 KS Bílý jogurt z Valašska 3% 380g CZ59 3 KS Bauer Balance j.ov.mix 150g*** 10 KS BM jogurt bruslnkový 150g 20 KS Uzený vývar 2 kg 1,00 KS 0, 15 Zaokrouhleni 1, Specifikace DPH částky (CZK) Celkem CZK Částka DPH 0% Částka DPH 15%, Celkem CZK včetně DPH 0 Identifikátor Částka základu Částka fakturační DPH DPH % Částka na řádku fakt.slevy slevy Základ DPH DPH částka DPH 0% 0 ~ nr> DPH 15% 15 ) - -- * - ~ Celkem \ V *
6 Faktura - Daňový doklad Obchodní rejstřík: OR Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7465 Strana 2 Potvrzujeme tímto, že naše firma má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM a.s. a je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem: EK-F Společnost je certifikována podle IS09001:2000 ACCQM Gastro s.r.jň. Švermova LIBEREC 10 IČ: , DIČ: CZ6153 &16I DS M&uíá2.'.ovo nám., p.o. Doiio: /$ // jednací': Příloha:
7 Prodej - dodací list Obchodní rejstřík: OR Krajského soudu v Ústi nad Labem, oddíl C, vložka 7465 DFN Strana Dodavatel objednávky: OMZF ACCOM Gastro s.r.o. Zakázka: ZFN Masná 9 Vystavil: MSIRKOVA Brno 2, Datum dokladu IČO: DIČ: CZ Tisk: AplNavlsionAppSrv09 Tel.: Fax.: Datum a čas: :49:53 Domov pro seniory př.organizace Mikuláškovo náměstí 706/20 Mikuláškovo nám. 706/20 Brno, Brno 25, IČO: DIČ: IČO: DIČ: Tel.: Fax.: Datum dodání zboží Popis Množství MJ Alt. Alt. množství MJ Celková cena DPH % s DPH Veterln. schval. Kod zboží čísl.výr. odběratel 4211 Lurpak máslo bal.100x1 Og 1 BAL 10 BAL Florian j.drink broskev 400g 8,00 KS 8 KS OVOFIT ananas 140g 8,00 KS 8 KS 3 15 CZ ARLA cream cheese 4x48x20g 4,00 BAL 4 BAL ) Tvaroh měkký 16% 1 kg BM 1,00 KS 1 KS 15 CZ Milram smet na vaření 20% 11 12,00 KS 12 KS ) 15 v V TP bílé Gastro 1 kg 3,00 KS 3 KS - - _ ) 15 CZ Majolka 1 kg Boneco 1,00 KS 1 KS ) Gourmet ketchup 30g Spak 5 KS 50 KS ) 15 CZ Protlak rajčat. 735g Ha 8,00 KS 8 KS Bílý jogurt z Valašska 3% 380g 3 KS 30 KS 3 15 CZ Bauer Balance j.ov.mix 150g*** 10 KS 100 KS BM jogurt brusinkový 150g 20 KS 200 KS ' ~ Uzený vývar 2 kg 1,00 KS 1 KS J 15 Celkem 436,00 Hmotnost brutto Dodáno ks palet Vráceno ks palet Rozdíl Předal: Převzal:
Faktura - Daňový doklad č
Faktura - Daňový doklad č. 4220705899 Odběratel: Hana Klomínková Dodací adresa: Hana Klomínková Objednávka (VS) ze dne Faktura č. Datum vystavení Datum zdan.plnění Způsob úhrady Způsob dopravy 7310266197
Et Gastro Dodavatel: ET GASTRO s.r.o. Vysoká 530/ Brno-Štýřice Česká republika
Odběratel: 1 FAKTURA-daňový doklad 20174023 Objednávka: V5 Dod. list: 201705370 Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 20174023 SW IFT kód: CEKO CZ PP příspěvková,, Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti:
1) Faktura za denní trh při úhradách v EUR - bez daně z elektřiny
1) Faktura za denní trh při úhradách v EUR - bez daně z elektřiny Faktura - daňový doklad /doklad o prodeji č. Dodavatel: strana 1/2 Operátor trhu s elektřinou, a.s. Variabilní symbol: Sokolovská 192/79
variabilní symbol: 1 1234567899 číslo fakturační jednotky: 1234567
SOUHRNNÁ FAKTURA ZA TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY variabilní symbol: 1 1234567899 číslo fakturační jednotky: 1234567 zákaznické číslo: 3 2 1 Variabilní symbol: používá se pro identifikaci platby zákazníka. 2
Dodací list č
Dodavatel: Internet Mall, a.s. U garáží 1611/1 170 00 Praha 7 - Holešovice IČO: 26204967 DIČ: CZ26204967 Dodací list č. 1119142632 Odběratel: Dušan Zoufalý I.Olbrachta 669/3 674 01 Třebíč Doprava :GW Komfort
Faktura - daňový doklad
Faktura - daňový doklad 97106465 Dodavatel: Patio Europe s.r.o. Zálešná I/1381 760 01 Zlín Česká republika IČ: DIČ: Tel.: Fax: Mobil: 26933756 CZ26933756 +420-841111116 +420-577011940 e-mail: info@obchodnet.cz
Ipeněžní ústav: Československá obchodní
m.\j A J K V Dodavatel: E T G A S T R O s.r.o. J 6 3^0 0 Brno-Štýřice IČ 01921479 Ipeněžní ústav: Československá obchodní Číslo učtu: 260810456/0300 IBAN kód: ^značení dodávky Odběratel: FAKTURA - daňový
IČ: Sídlo: Tel.: Banka: Účet: Odběratel: (534054)
FAKTURA číslo 3117076990-DAŇOVÝ DOKLAD Dodavatel: 763 02 ExaSoft Holding a.s., H-Centrum elektro Zlíně - Malenovicích Zlín - Malenovice čp. 1147 Zlín IČ: Sídlo: Tel.: Banka: Účet: 29383161 DIČ: CZ29383161
Tel: ICO: DIC: C2? Datum splatnosti
r FAKTURA - DANOVY DOKLAD 173268 (dodací list: 26/27-09 - i 7) tstr.1 r> ti í,í ti : DODAVATEL: GASTROSLAH s.r.o. Na Rybníčku S4/1 664 49 0ST0P0VÍCE GOBERA Tři: Domov pro seniory.mikuláškovo namést)..mikuláškovo
KATALOG CHLAZENÝCH VÝROBKŮ
KATALOG CHLAZENÝCH VÝROBKŮ 2013 1 název výrobku čoko - kokos katalogové číslo výrobku obrázek výrobku EAN kód 50121 počet kusů v balení trvanlivost výrobku čoko - kokos 50121 meruňka 50122 višeň 50123
CENÍK VYBRANÝCH VÝROBKŮ mléčné výrobky jogurty
PEWA spol.s.r.o Varhanova 79 413 01 Roudnice n/l Pewa.sklad@tiscali.cz 416841118 DIČ:10432060 CENÍK VYBRANÝCH VÝROBKŮ mléčné výrobky jogurty Jogurt bílý Dr.halíř 150g 5,20 Kč Jogurt bílý Klasik 150g 5,80
KUPNÍ SMLOUVA č. 43-9/8/ /10202
Výtisk číslo: Počet listů: 6 Česká republika Ministerstvo obrany KUPNÍ SMLOUVA č. 43-9/8/2012-4993/10202 I. Smluvní strany Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Jejímž jménem jedná: pplk. Ing. Josef H
Ústi nad Labem
Datum objednávky 27. 08. 2018 ł GASTROPLUS LOUNY s _ r _ o o Vyhotovuje: ` Rybąıkova 2128 Oadëıen'ız MTZ 1 440 01 Louny Telefon: fax: Mail: Adresa Odběratele (fakturační): Krajská Zdravotní, a.s. Sociální
MFL Group s.r.o. :ígoov áé:šiýtěšín. ZALOHOVA FAKTURA č.17vz Česko. Město Krásné Údolí Krásné Údolí Krásné Údolí
ZALOHOVA FAKTURA č.17vz00310 Dodavatel: Variabilní symbol: 1 70031 0 :ígoov áé:šiýtěšín CZ28605284 Konstantni symbol: Objednávka č.: Odběratel: Č : Krásné Údolí 77 ze dne: 00573256 Česko Datum splatnosti:
FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD 2016/0244
FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD 2016/0244 Dodavatel: CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář Hvězdova 1716/2b 140 00 Praha Nusle CZ48118753 IČO: 48118753 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
s datem splatnosti 23.7.2015.
variabilní symbol 7898851075 čísio smlouvy zákaznické číslo 7Í Z140571819 daňový doklad č. 11050200603 DODAVATEL CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaničková 1594/1 400 01 Ústí nad Labem IČ: 25458302; D1OCZ25458302
Česká pošta - podání on-line
Česká pošta - podání on-line Money S3 - Podání On-line 1 Obsah 2 Export podání on-line z Money S3...2 On-line podání České pošty...2 Číselník konfigurace...4 Podpora uživatelů...7 On-line podání pro PPL...7
Faktura - daňový doklad
Stavební stroje a doprava, s.r.o. Krátka 178 41183 Hrobce IČ: 28685351 DIČ: CZ28685351 mobil: 723-458 622, 602 155 150 tel.: 416-848 032 www: ssad.cz fax: 416-810 311 e-mail: info@ssad.cz, jiranekp@seznam.cz
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká
Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009
Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Obsah prezentace I 1. Úvod 2. Denní trh DPH Vymezení a rozsah plnění Místo plnění Datum uskutečnění zdanitelného plnění
KUPNÍ SMLOUVA Č.T004/13V/
KUJCP010WSNY KUPNÍ SMLOUVA Č.T004/13V/00014616 dle 409 a násl. zákona č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník") I. SMLUVNÍ STRANY Obchodní jméno: Zastoupená:
Odběratel - sídlo: Poštovní adresa: NEPLATNÝ. Dubné 168 37384 Dubné 25896544 25845634. Místo určení: TISK
OBP0074/2015 Josef Winner Dubné 168 37384 Dubné 000008 Josef Winner Dubné 168 37384 Dubné 08.10.2015 Označení dodávky Množství MJ Sleva [%] Cena za MJ Sazba DPH Základ [Kč] Celkem [Kč] Označení Náramkové
odberateľ IBAN: SK Swift kód: CITISKBA ICO: DIČ: bankový prev 14 dní **0 - 9 W
školský nábytok MV DVA' Í FAKTÚRA lo^nilc^ 1}-lw ZboolZt; gm,2^ strana1 dodávateľ Zapísaná u Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo : 36208/B IČO: 35937548 IČ DPH: DIČ: 2022014126 Číslo
#WC142635#203# # /0100 Komerční banka, a.s.
#WC142635#203#-898880993# Rozpis plateb Datum vystavení Druh dodávky Forma úhrady 12.03.2018 Zemní plyn SIPO (inkasní příkaz) Číslo účtu Bankovní spojení 107-3954680207/0100 Komerční banka, a.s. Zákaznické
Nábytek, a. s. Samostatné movité věci 29.577.620,00 Rezervy zákonné 212.000,00 Oprávky k SMV -13.459.288,00 Dodavatelé 1.468.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:
AGAVE a.s. Cena/MJ bez DPH
Daňový doklad - Faktura 1004200087 Stránka 1/1 DODAVATEL IČO: DIČ: 120 0 Praha Česká republika 48112887 CZ48112887 Hosp.smlouva č.: Druh dodávky: Konst symbol: ODBĚRATEL IČO: DIČ: 29037786 CZ29037786 0008
FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY
variabilní symbol 7898852015 FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY čísio smlouvy zákaznické číslo 789885 2140571819 daňový doklad č. 11050024793 DODAVATEL CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaničková 1594/1 400 01 Ústí nad Labem
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně - spisová složka C Datum
"Bméňské komunikace, a.s. FAKTURA - daňový doklad č. í 0-12- 2015 12015116 VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE. s.r.o. IČ: 27702804 DIČ: CZ27702804 Konečný příiemce Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/la
I. SMLUVNÍ STRANY. Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
(Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-80753/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:
Doklad od neplátce DPH
Doklad č.fv201001 od dodavatele IČ:22834401 občanské sdružení file:///j:/doklady/2010_pobyt_lt%20bedřichov.htm Stránka č. 1 z 1 27.1.2014 Doklad od neplátce DPH FAKTURA Číslo dokladu FV201001 Variabilní
Vaše Vodafone Vyúčtování daňový doklad
Daňový doklad číslo Číslo peněženky Datum vystavení Vaše Vodafone Dodavatel Odběratel Příjemce Vodafone Czech Republic a.s. Česká pirátská strana Česká pirátská strana náměstí Junkových 2 Řehořova 943/19
KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany
KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP- 64307/ČJ-2011-0300VZ I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název: IMPROMAT CZ spol. s r.o. Sídlo: U Hellady 697/4, PSČ 140 00 Praha 4 Pobočka: Kreuzmannova 18, PSČ 318 00 Plzeň Zastoupená:
Souvislý příklad vedení účetnictví podnikatele fyzické osoby ( firma Ing. Josef Bukovský ) doklady.
Souvislý příklad vedení účetnictví podnikatele fyzické osoby ( firma Ing. Josef Bukovský ) doklady. Soupis dokladů: Příloha č. 1 nájemní smlouva Příloha č. 2 doklad o nákupu mobilního telefonu Příloha
FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY ELEKTŘINY
ČÁST A variabilní symbol 6180092728 FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY ELEKTŘINY řádné vyúčtování evidenční číslo daňového dokladu 6180092728 DODAVATEL CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaníčkova 1594/1 400 01 Ústí
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká
Průvodka skladového dokladu
Interní číslo: S-0042/2014 Variabilní symbol: 102052014 Dat. zaúčt.: 01.08.2014 Firma: FLEXI IČ: 02770164 DIČ: hudebninastrojebrno.cz Datum vystavení: 19.08.2015 Splatnost: Datum zdaň.pl.: Stránka 1 CZ28019920
Generální kupní smlouva
Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_13 Jméno
Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM
Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona
Obchodní podmínky - návrh kupní smlouvy
Název veřejné zakázky: Bezpečnostní sondy pro páteřní síť Obchodní podmínky - návrh kupní smlouvy Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány formou a strukturou kupní smlouvy. Účastník ve své nabídce
Odběratel: Ladislava Lusková Předín Předín. Dodací list: Vaše značka: Objednávka:
Dodavatel: Internet Mall, a.s. U garáží 1611/1 170 00 Praha 7 - Holešovice IČO: 26204967 DIČ: CZ26204967 Var.symbol (uvádějte při platbě) 5041333279 Konstantní symbol 8 Strana č.1 Faktura - daňový doklad
V odárna. zen / ,00. Provozovatel - společnost
Strana 1 z 6 V odárna zen Provozovatel - společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. ^ Malostranská 143/2, Plzeň 2-Slovany - Doudlevce, 317 68 Plzeň IČ: 25205625, DIČ: CZ25205625 Bankovní spojení: 6503311/0100 Společnost
Vy daná faktura CSI9P803LR0K DODAVATEL (*) ODBĚRATEL. Doklad 4FO Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
CSI9P803LR0K Vy daná faktura Doklad 4FO-47027 DODAVATEL (*) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7 702 00 Ostrava Variabilní symbol 47027 ODBĚRATEL Česká školní
č. ev. ČSÚ: /2011 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení
Kupní smlouva Příloha č. 1 vzor kupní smlouvy č. ev. ČSÚ: /2011 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. se sídlem IČ: DIČ: Bankovní
Vážený zákazníku, v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby: Strakatého 2720/2, 636 00 Brno
E.ON Energie, a.s. - F.A. Gerstnera 2151/6-370 49 České Budějovice Ing. Petr Doležal Sejkorova 2725/24 Brno 36 636 00 Brno Zákazník Ing. Petr Doležal, Sejkorova 2725/24, Brno 36, 636 00 Brno číslo účtu:
Smlouva o dílo. uzavřena v souladu s ustanovením 2586 a následujících. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
fličkova 12 l 00 Praha 4 Mfitechnlck.cz fitechnick.cz fítechnick 1
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č ze dne
Číslo smlouvy objednatele : 543-2018-508101/2 Číslo smlouvy zhotovitele: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zálezly Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 543-2018-508101 ze dne 11.05.2018 podle 2586 a následujících
Daňový doklad - Faktura č
Daňový doklad - Faktura č. 1619136758 Dodavatel: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. Kútíky 637 760 01 Zlín - Prštné IČO: 49973053 DIČ: CZ49973053 Spis: C13723 vedená u KS v Brně Bankovní spojení: Česká spořitelna,
Silueta MIX 10x jahoda, 5x meruňka, 5x ananas 150 g, 0,1 % tuku
KATALOG VÝROBKŮ 2016 Mléko čerstvé Mléko čerstvé Selské 0105 1l PET, 1,5 % tuku 6 ks (karton) / 10 dní (min. záruční doba) 0119 1l PET, 3,5 % tuku 6 ks (karton) / 10 dní (min. záruční doba) Populár čerstvé
tvarohy, ochucené tvarohy 1528 157 Kapucín tvaroh měkký sušina 16 % tuk 0,1 % bal. 1 ks / trvanlivost 1 dní,00 Kapucín tvaroh polotučný tuk 2,6 % bal. 1 ks / trvanlivost 1 dní,00 1525 Kapucín měkký tvaroh
DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele: 1383-2017-525204/2 Číslo smlouvy zhotovitele: 109-2956-17 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Valašská Polanka DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 2586 a násl. zákona č.
CENOVÁ NABÍDKA SESTAVY Marek Žižka
CENOVÁ NABÍDKA SESTAVY Marek Žižka ŠPINAR - software, s.r.o.,., tel. 543 236 223, Odd. I 1 / 1 NA08_000027_SPIN01 Nabídka.: NA08_000027_SPIN01 Ze dne: Místo dodání: Byst ice pbyst ice pod Lopeníkem Byst
Vyúčtování bylo provedeno za období od do : Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) Celkem (Kč) Faktura celkem , ,44
E.ON Energie, a.s. - F.A. Gerstnera 2151/6-370 49 České Budějovice HORNI NEMCI 90 687 64 HORNI NEMCI Zákazník, Horní Němčí 90, 687 64 Horní Němčí číslo účtu: 163968833/0300, IČ: 46256466 Faktura za elektřinu
Úvodní část pojistné smlouvy č.:
Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 84567463-14 Stav k datu 23. 8. 2016 Kód produktu: DP Úvodní část pojistné smlouvy č.: 84567463-14 Lidická 700/19 602 00 BRNO 2 ČESKÁ REPUBLIKA
POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s. Poděbrady
POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s. Poděbrady Skvělé pro studenou a teplou kuchyni! Dopřejte si bez výčitek MILKO tvaroh každý den! MILKO TVAROH je jedinečná kombinace čerstvého tvarohu, delikátní smetany, rozpustné
V případě potřeby nás kontaktujte na bezplatné Lince pro zákazníky veřejné správy 800 111 777 nebo * 77 z O2 mobilního telefonu.
O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336 Zapsaná v OR: MS v Praze, B.2322 Vyúčtování číslo: 0641882020 Zúčtovací období: 01.04.2015-30.04.2015 Referenční
STAVEBNINY A-Z, spol. s r.o. Benešovská 1383/37, 405 02 Děčín II-Nové Město RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA
STAVEBNINY A-Z, spol. s r.o. Benešovská 1383/37, 405 02 Děčín II-Nové Město RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená mezi prodávajícím STAVEBNINY A-Z, spol. s r.o. Benešovská 1383/37, 405 02, Děčín II-Nové Město
220,00 235,00 420,00 420,00 480,00 550,00 410,00
tvarohy, ochucené tvarohy 15281 1576 Kapucín tvaroh měkký sušina 16 % tuk 0,1 % bal. 1 ks / trvanlivost 1 dní 220,00 Kapucín tvaroh polotučný (,00 / kg) 1525 15250 1526 Kapucín měkký tvaroh 0,1 % 250 g
Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový
KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:
KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna
SMLOUVA O PŘEVZETÍ A ODVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU. č. 002/2015/MK
SMLOUVA O PŘEVZETÍ A ODVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU č. 002/2015/MK Smluvní strany Objednatel : Článek I. Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace sídlo: náměstí 1. Máje 89, 430 01 Chomutov IČ:
www stránky: http://www.ditipo.com elektronický obchod: http://obchod.ditipo.cz e-mail: ditipo@ditipo.cz Vážení zákazníci, firma DITIPO, a.s. Vám představuje Velikonoční nabídku. Prostudujte si, prosím,
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_11 Jméno
Vaše Vodafone Vyúčtování
Dodavatel: Odběratel: Příjemce: Vodafone Czech Republic a.s. náměstí Junkových 2 Řehořova 943/19 155 00 Praha 5 13000 Praha Řehořova 943/19 Česká republika Česká Republika 13000 Praha IČO: 25788001 IČO:
Vaše Vodafone Vyúčtování
Dodavatel: Odběratel: Příjemce: Vodafone Czech Republic a.s. Česká pirátská strana Česká pirátská strana náměstí Junkových 2 Řehořova 943/19 155 00 Praha 5 13000 Praha Řehořova 943/19 Česká republika Česká
Rating dodavatelů. Praha, 19. března 2015
Rating dodavatelů Praha, 19. března 2015 Kvalita je jednou z našich priorit Společnost RWE se dlouhodobě zaměřuje na poskytování svých produktů ve vysoké kvalitě a s maximální spolehlivostí Tuto strategii
Kč ve prospěch účtu 27000297/0100, pod variabilním symbolem s datem splatnosti 22.10.2015.
variabilní symbo! 7898851105 číslo smlouvy zákaznické čísio Z140571819 daňový dokíad č. 1105028155Í CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaničková 1594/1 400 01 Ústí nad Labem IČ: 25458302; DiČ:CZ25458302 Bankovní spojení:
Zákazník Společenství vlastníků jednotek Křížkovského 33, Křížkovského 300/33, 603 00 Brno 3, číslo účtu: 3004043001/5500, IČ: 28267249
E.ON Energie, a.s. - F. A. Gerstnera 2151/6-370 49 České Budějovice Společenství vlastníků jednotek Křížkovského 33 Sejkorova 2725/24 636 00 Brno 36 E.ON Energie, a.s. Kontaktní adresa Středisko služeb
Vaše Vodafone Vyúčtování
Dodavatel: Odběratel: Příjemce: Vodafone Czech Republic a.s. náměstí Junkových 2 Řehořova 943/19 155 00 Praha 5 13000 Praha Řehořova 943/19 Česká republika Česká Republika 13000 Praha IČO: 25788001 IČO:
Katalog formulářů XML Forms
KATALOG FORMULÁŘŮ Katalog formulářů XML Forms Dohoda o zápočtu verze 1.0.6 Dohoda o zápočtu verze 1.2 Upomínka verze 1.0.6 Upomínka verze 1.2 Penalizační faktura verze 1.0.6 Penalizační faktura verze 1.2
Daňový doklad - Faktura č
Daňový doklad - Faktura č. 1067102202 Dodavatel: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. Kútíky 637 760 01 Zlín - Prštné IČO: 49973053 DIČ: CZ49973053 Spis: C13723 vedená u KS v Brně Bankovní spojení: Česká spořitelna,
www stránky: http://www.ditipo.com elektronický obchod: http://obchod.ditipo.cz e-mail: ditipo@ditipo.cz Vážení zákazníci, firma DITIPO, a.s. Vám představuje Velikonoční nabídku. Prostudujte si, prosím,
SMLOUVA O DODÁVKÁCH ZBOŽÍ (rámcová kupní smlouva)
SMLOUVA O DODÁVKÁCH ZBOŽÍ (rámcová kupní smlouva) uzavřená ve smyslu ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen občanský zákoník ) mezi
Nábytek, a. s. Samostatné movité věci ,00 Rezervy zákonné ,00 Oprávky k SMV ,00 Dodavatelé
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:
KATALOG produktů firmy IMUNA PHARM a.s. Bakteriologická diagnostika 2014
KATALOG 2014 IMUNA PHARM a.s. Bakteriologická diagnostika KATALOG produktů firmy IMUNA PHARM a.s. Bakteriologická diagnostika 2014 Katalogové číslo Název Balení Salmonella H antigeny 3002 10 99 6022 07
44,00. 44,00 cena / kg
tvarohy, ochucené tvarohy 1528 157 Kapucín tvaroh měkký sušina 16 % tuk 0,1 % bal. 1 ks / trvanlivost 1 dní,00 Kapucín tvaroh polotučný 1525 15250 1526 Kapucín měkký tvaroh 0,1 % 250 g kelímek 13,90 bal.
V.I.P. ZÁKAZNÍCI. Nabízíme Vám možnost získání postavení V.I.P. ZÁKAZNÍKA, které Vám přináší řadu slev a výhod.
V.I.P. ZÁKAZNÍCI Nabízíme Vám možnost získání postavení V.I.P. ZÁKAZNÍKA, které Vám přináší řadu slev a výhod. Postup a podmínky získání V.I.P. KARTY: 1) registrace na prodejně, 2) dosažení min. 20.000,-
Všeobecné obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,
Vaše Vodafone Vyúčtování
Dodavatel: Odběratel: Příjemce: Vodafone Czech Republic a.s. náměstí Junkových 2 Řehořova 943/19 155 00 Praha 5 13000 Praha Řehořova 943/19 Česká republika Česká Republika 13000 Praha IČO: 25788001 IČO:
Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:
Kupní smlouva K U J C P 0 0 0 V 0 E J č. smlouvy kupujícího: SK/OINF/030/15 č. smlouvy prodávajícího VH -09-2015 Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:
KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník)
KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) mezi: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800 140 59 Praha 4, Zapsaná
KATALOG produktů firmy IMUNA PHARM a.s. Bakteriologická diagnostika
KATALOG 2012 IMUNA PHARM a.s. Bakteriologická diagnostika KATALOG produktů firmy IMUNA PHARM a.s. Bakteriologická diagnostika Katalogové číslo Název Balení Salmonella H antigeny 3002 10 99 6022 07 3002
Silueta MIX 10x jahoda, 5x meruňka, 5x ananas 150 g, 0,1 % tuku
KATALOG VÝROBKŮ 2015 Mléko čerstvé Mléko čerstvé Selské 0105 1l PET, 1,5 % tuku 6 ks (karton) / 10 dní (min. záruční doba) 0119 1l PET, 3,5 % tuku 6 ks (karton) / 10 dní (min. záruční doba) Populár čerstvé
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká
Nákup stavebních odvlhčovacích zařízení
Česká republika Ministerstvo obrany Nákup stavebních odvlhčovacích zařízení Nákup stavebních odvlhčovacích zařízení 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení jednorázové Nákup x odprodej: Nákup
GARANCE KVALITY OD ROKU 1936
Vážení obchodní partneři, do rukou se Vám dostává nabídkový katalog společnosti LAKTOS a.s. Společnost LAKTOS a.s. patří v současné době k nejvýznamnějším a nejúspěšnějším obchodním společnostem v oblasti
220,00 235,00 420,00 420,00 480,00 550,00 410,00 46,90
tvarohy, ochucené tvarohy 15281 1576 Kapucín tvaroh měkký sušina 16 % tuk 0,1 % bal. 1 ks / trvanlivost 1 dní 220,00 Kapucín tvaroh polotučný (,00 / kg) 1525 15250 1526 Kapucín měkký tvaroh 0,1 % 250 g
Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: Česká republika Ministerstvo obrany. Nákup razítek/ii. Nákup razítek/ii. 1 / 6
Česká republika Ministerstvo obrany Nákup razítek/ii. Nákup razítek/ii. 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení jednorázové Nákup x odprodej: Nákup Druh výdaje: Movitý Způsob evidence: Decentrální
ú í í ů í í ů í ů ě ě ú ú Ú Ú ž í š í ě í ú í Š Ú ě í í ů ů í ň ě í ě í í ň í í í
ú Č í ěž í ú í ú ů ě í Č í ú š ú í ě Č í ú í ť ť ť Ě Á ť ú í í ů í í ů í ů ě ě ú ú Ú Ú ž í š í ě í ú í Š Ú ě í í ů ů í ň ě í ě í í ň í í í í ěž í í í ů ú ž Ž í ů í í ž í í í ů ž ší ě ž ší ě í í í ě í ě
tvarohy, ochucené tvarohy 1528 157 Kapucín tvaroh měkký sušina 16 % tuk 0,1 % bal. 1 ks / trvanlivost 1 dní,00 Kapucín tvaroh polotučný tuk 2,6 % bal. 1 ks / trvanlivost 1 dní 7,00 1525 Kapucín měkký tvaroh
(dále jen,,dodatek č. 7)
) DODATEK Č. 7 č.j.: PPR-l853-182/Čj-2014-990640 ke kupní smlouvě č.j. PPR-l853-75/Čj-2014-990640 ve znění dodatku č. ] č.j.: PPR-l853-102/Čj-2014-990640, ve znění dodatku č. 2 č.j.: PPR-l853-125/Čj-2014-990640,
Vaše Vodafone Vyúčtování
Dodavatel: Odběratel: Příjemce: Vodafone Czech Republic a.s. náměstí Junkových 2 Řehořova 943/19 155 00 Praha 5 13000 Praha Řehořova 943/19 Česká republika Česká Republika 13000 Praha IČO: 25788001 IČO:
Nákup kompletního granulovaného krmiva pro psy.
Česká republika Ministerstvo obrany Nákup kompletního granulovaného krmiva pro psy. Nákup kompletního granulovaného krmiva pro psy. 1 / 7 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení jednorázové Nákup
Import a export objednávek
Import a export objednávek Slouží k vzájemnému propojejení aplikace s Vaším interním informačním systémem. Import objednávek Za pomoci správce Vašeho interního systému je možné vygenerovat objednávku a
Mimořádná faktura za zemní plyn
E.ON Energie, a.s. - F.A. Gerstnera 2151/6 - České Budějovice 7-370 01 České Budějovice - IČ: 26078201 - DIČ: CZ26078201 Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1390
SORAL&HANZLIK s.r.o. IČO: DIČ: CZ Kralupská Kladno Tel:
Katalog 0-0 SORAL&HANZLIK s.r.o. IČO: 0 DIČ: CZ0 Kralupská 0 0 Kladno Tel: 0- Vážení zákazníci, jsme rádi, že Vám můžeme představit náš nový katalog, který je výběrem těch nejlepších materiálů a přístrojů
Nákup kancelářských potřeb
Česká republika Ministerstvo obrany Nákup kancelářských potřeb Nákup kancelářských potřeb 1 / 7 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení jednorázové Nákup x odprodej: Nákup Druh výdaje: Movitý Způsob
Slouží k propojení aplikací, s čímž Vám pomůže odborná firma (tyto aplikace spravující).
Import objednávek Slouží k propojení aplikací, s čímž Vám pomůže odborná firma (tyto aplikace spravující). Zároveň můžete pomocí této funkce nahrát Váš připravený seznam zboží do nákupního košíku jako
.lik?7. 19300,05 0,00
variabilní symbol 7898851035 čísío smlouvy zákaznické číslo 789885 Z140571819 DODAVKY ELEKTŘINY daňový doklad č. 11050083394 DODAVATEL CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaničková 1594/1 400 01 Ústí nad Labem IČ:
Všeobecné obchodní podmínky společnosti INTERPAP Office, s.r.o., Na Hrázi 110, 405 02 Děčín Děčín VIII, IČO: 250 13 483, DIČ CZ 25013 483
Všeobecné obchodní podmínky společnosti,, 405 02 Děčín Děčín VIII, IČO: 250 13 483, DIČ CZ 25013 483 I. Obecná ustanovení: 1. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují práva a povinnosti společnosti INTERPAP