Gymnázium M.R.Štefanika , 7: , Košice, Nám.L.Novomeského 1233/4 Kniha dodávateľských faktúr
|
|
- Ludmila Matoušková
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Pracovník: Sedlačeková Zdenka, čísla dokladov od 1 1 / Slovenský plynár.priemys 5,39 s DPH Školská jedáleň pri Gymn 487,19 s DPH Vsl. energetika,a.s ,00 s DPH DIGI Slovakia 9,60 s DPH TONER,s.r.o. 344,00 s DPH Slovenský plynár.priemys 4,00 s DPH AJFA+AVIS,s.r.o. 49,50 s DPH časopisy, knihy, publikácie Klemensova Žilina Slovenský plynár.priemys 84,00 s DPH SODEXO PASS SR 2 337,72 s DPH C lístky Priemyselná 1/A Bratislava ILLE- Papier-Service s.r. 223,98 s DPH Impromat-Slov. 299,48 s DPH ZOZSP rozmnožovanie Koceľova Bratislava Tcom, a.s. 139,20 s DPH Vsl. energetika,a.s. 260,67 s DPH prepl Vsl.vodárenská spoločnosť 722,42 s DPH TONER,s.r.o. 65,00 s DPH Orange Slovensko 51,97 s DPH ŠEVT,a.s. 155,76 s DPH tlačivá Cementárenská cesta Banská Bystrica PAPIER-SERVIS,s.r.o. 350,00 s DPH materiál
2 2 / 16 Južná trieda Košice Tcom, a.s. 49,99 s DPH Poradca podnikateľa 11,30 s DPH OT1116 Martina Rázusa 23A Žilina Vsl. energetika,a.s ,00 s DPH Vsl. energetika,a.s. 111,35 s DPH TEHO 7 752,92 s DPH Slovenský plynár.priemys 2,56 s DPH Slovenský plynár.priemys 1 038,26 s DPH TONER,s.r.o. 324,00 s DPH PAPIER-SERVIS,s.r.o. 317,38 s DPH Južná trieda Košice ELHOZ-Ličko 25,00 s DPH Herlianska Košice Vsl. energetika,a.s. 64,00 s DPH Slovenský plynár.priemys 81,00 s DPH Slovenský plynár.priemys 4,00 s DPH Vsl.vodárenská spoločnosť 874,79 s DPH Tcom, a.s. 139,43 s DPH Vsl. energetika,a.s. 32,03 s DPH Orange Slovensko 51,95 s DPH Stredná odborná škola 980,00 s DPH Ostrovského Košice časopisy, knihy, publikácie kancelársky materiál služby maľba chodieb
3 3 / Školská jedáleň pri Gymn 141,91 s DPH Školská jedáleň pri Gymn 635,51 s DPH Peter Ilavský-europlat 250,00 s DPH údržba Lomnická Košice Tcom, a.s. 65,50 s DPH TEHO 6 927,92 s DPH VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o. 46,79 s DPH časopisy, knihy, publikácie Železničiarska Bratislava SANET 150,00 s DPH počítačová sieť SANET Vazovova Bratislava SANET 33,00 s DPH členský poplatok SANET Vazovova Bratislava ILLE- Papier-Service s.r. 223,98 s DPH Slovenský plynár.priemys 77,00 s DPH Slovenský plynár.priemys 4,00 s DPH TONER,s.r.o. 130,00 s DPH Ing.Petr Hajný, PH-Software 127,00 s DPH sklad učebníc Zavadilka České Budejovice ŠEVT,a.s. 316,90 s DPH tlačivá Cementárenská cesta Banská Bystrica Vsl.vodárenská spoločnosť 874,18 s DPH Vsl. energetika,a.s ,00 s DPH PAPIER-SERVIS,s.r.o. 462,34 s DPH Južná trieda Košice TONER,s.r.o. 146,00 s DPH Tcom, a.s. 134,70 s DPH
4 4 / Vsl. energetika,a.s. 95,04 s DPH Školská jedáleň pri Gymn 109,94 s DPH Školská jedáleň pri Gymn 492,34 s DPH Orange Slovensko 52,15 s DPH TEHO 6 000,46 s DPH TEHO ,51 s DPH Mesto Košice 4 324,32 s DPH B2013/ Trieda SNP 48/A Košice Tcom, a.s. 80,98 s DPH DIGI Slovakia 9,60 s DPH Poláček a spol 166,00 s DPH /2012 Perešská Košice ŠEVT,a.s. 22,76 s DPH Cementárenská cesta Banská Bystrica ILLE- Papier-Service s.r. 223,98 s DPH Vsl. energetika,a.s ,00 s DPH Školská jedáleň pri Gymn 133,40 s DPH Školská jedáleň pri Gymn 597,40 s DPH Slovenský plynár.priemys 4,00 s DPH Slovenský plynár.priemys 42,00 s DPH DATACOM 61,12 s DPH /2012 Tomášikova Košice -vyuč.r.2012-prepl. odvoz odpadu deň učiteľov tlačivá
5 5 / Impromat-Slov. 224,95 s DPH ZOZSP rozmnožovanie Koceľova Bratislava ROSSA,s.r.o. 250,84 s DPH Vsl.vodárenská spoločnosť 1 050,02 s DPH Tcom, a.s. 167,95 s DPH Vsl. energetika,a.s. 200,12 s DPH preplatok marec Orange Slovensko 52,34 s DPH Tcom, a.s. 80,98 s DPH TEHO 5 643,79 s DPH TONER,s.r.o. 342,00 s DPH J.Pastrnák-ELEKTRO 1 044,42 s DPH oprava vnútornej kanal. a výmena WC Maurerova Košice EPL 10,00 s DPH časopisy, knihy, publikácie Bystrická 5899/ Bratislava PAPIER-SERVIS,s.r.o. 220,50 s DPH kancelársky materiál Južná trieda Košice ILLE- Papier-Service s.r. 223,98 s DPH DIGI Slovakia 9,60 s DPH Vsl. energetika,a.s ,00 s DPH TONER,s.r.o. 283,00 s DPH Vsl. energetika,a.s. 64,00 s DPH byt ROSSA,s.r.o. 288,00 s DPH Slovenský plynár.priemys 4,00 s DPH
6 6 / Slovenský plynár.priemys 17,00 s DPH Školská jedáleň pri Gymn 685,98 s DPH Školská jedáleň pri Gymn 153,18 s DPH Vsl.vodárenská spoločnosť 999,02 s DPH Tcom, a.s. 161,29 s DPH DATACOM 73,99 s DPH /2012 Tomášikova Košice Orange Slovensko 52,09 s DPH Tcom, a.s. 92,36 s DPH Datacomp Košice 68,15 s DPH Moldavská cesta II. 49/ Košice CART PRINT, s.r.o. 221,04 s DPH Štúrova 57/B Nitra Vsl. energetika,a.s. 75,66 s DPH TEHO 4 235,59 s DPH TONER,s.r.o. 158,00 s DPH NIKKA INVESTMENT 2 490,00 s DPH SANET 150,00 s DPH Vazovova Bratislava ROSSA,s.r.o. 288,00 s DPH ILLE- Papier-Service s.r. 223,98 s DPH DIGI Slovakia 9,60 s DPH materiál tlačivá -prepl. služby - publicita a informovanie-projekt počítačová sieť SANET
7 7 / TONER,s.r.o. 226,00 s DPH Vsl. energetika,a.s ,00 s DPH Ing.Judita Rybičková 85,00 s DPH Budapeštianska Košice Slovenský plynár.priemys 4,00 s DPH Slovenský plynár.priemys 7,00 s DPH Tcom, a.s. 133,18 s DPH Vsl.vodárenská spoločnosť 1 101,44 s DPH Školská jedáleň pri Gymn 656,11 s DPH Školská jedáleň pri Gymn 146,51 s DPH Vsl. energetika,a.s. 126,68 s DPH Orange Slovensko 51,95 s DPH ATAK 160,00 s DPH Jarková Prešov TEHO 2 588,46 s DPH Tcom, a.s. 80,98 s DPH SODEXO PASS SR 1 669,80 s DPH C Priemyselná 1/A Bratislava ILLE- Papier-Service s.r. 223,98 s DPH Vsl. energetika,a.s ,00 s DPH DIGI Slovakia 9,60 s DPH Datacomp Košice 193,50 s DPH materiál za výkon prác technika požiažnej ochrany -preplatok učebné pomôcky lístky
8 8 / 16 Moldavská cesta II. 49/ Košice IVES 155,35 s DPH R-01330/2008 Čs. armády Košice Pivovar GOLEM 556,30 s DPH Čordákova l Košice PAPIER-SERVIS,s.r.o. 731,98 s DPH Južná trieda Košice Impromat-Slov. 254,94 s DPH ZOZSP Koceľova Bratislava ROSSA,s.r.o. 288,00 s DPH Školská jedáleň pri Gymn 153,64 s DPH Školská jedáleň pri Gymn 688,04 s DPH ASC s.r.o. 399,00 s DPH Svoradova Bratislava Vsl.vodárenská spoločnosť 853,78 s DPH Slovenský plynár.priemys 4,00 s DPH Slovenský plynár.priemys 7,00 s DPH BPMK 140,48 s DPH Južné nábr Košice Vsl. energetika,a.s. 75,07 s DPH Tcom, a.s. 128,95 s DPH Orange Slovensko 51,95 s DPH Royal Business Corporation 14,33 s DPH Slovenskej jednoty Košice Royal Business Corporation 28,66 s DPH Slovenskej jednoty Košice TEHO 2 277,80 s DPH služby STP APV záver šk.roka materiál rozmnožovanie softver, upgrade nájomné by-vyuč. 2012t rohož rohož
9 9 / Tcom, a.s. 89,74 s DPH Účtovníctvo KE 1 165,80 s DPH Garbiarska Košice Ing. František Škovran 1 943,20 s DPH Drienica Drienica DIGI Slovakia 9,60 s DPH ŠEVT,a.s. 48,23 s DPH Cementárenská cesta Banská Bystrica Petit Press, divízia východ 71,95 s DPH / Letná Košice Vsl. energetika,a.s. 64,00 s DPH ROSSA,s.r.o. 288,00 s DPH Slovenský plynár.priemys 4,00 s DPH Slovenský plynár.priemys 7,00 s DPH Alžbeta Gluchmanová-Betty 64,71 s DPH Jegorovovo nám Košice Vsl.vodárenská spoločnosť 905,59 s DPH Tcom, a.s. 57,95 s DPH Vsl. energetika,a.s. 659,27 s DPH Ing. Semanová Mária Poradca podnikateľa 19,98 s DPH Ing. Semanová Mária r Martina Rázusa 23A Žilina Kooperativa vienna insurance group 23,59 s DPH Ing. Semanová Mária Štefanovičova Bratislava Orange Slovensko 52,22 s DPH Ing. Semanová Mária TEHO 2 232,19 s DPH Ing. Semanová Mária Tcom, a.s. 30,98 s DPH Ing. Semanová Mária finančný manažér pre projekt Premena finančný manažér-verejné obstarávanie-projekt Premena tlačivá inzercia sklenárske práce časopisy, knihy, publikácie poistenie
10 10 / Vsl. energetika,a.s ,00 s DPH Ing. Semanová Mária SODEXO PASS SR 1 335,84 s DPH Ing. Semanová Mária C Priemyselná 1/A Bratislava DIGI Slovakia 9,60 s DPH Ing. Semanová Mária Vsl. energetika,a.s. 930,00 s DPH Ing. Semanová Mária TONER,s.r.o. 292,00 s DPH L.Olexa INT 34,10 s DPH Ing. Semanová Mária 29, Ing. Semanová Mária 37 Slnečná Družstevná pri Hornáde Vsl.vodárenská spoločnosť 628,36 s DPH Ing. Semanová Mária TONER,s.r.o. 65,00 s DPH TONER,s.r.o. 204,00 s DPH Ing. Semanová Mária Ing. Semanová Mária Slovenský plynár.priemys 13,00 s DPH Ing. Semanová Mária Slovenský plynár.priemys 4,00 s DPH Ing. Semanová Mária SANET 150,00 s DPH Ing. Semanová Mária Vazovova Bratislava ROSSA,s.r.o. 288,00 s DPH Ing. Semanová Mária Slovenská pošta.a.s. 43,79 s DPH Ing. Semanová Mária 38 Partizánska cesta Banská Bystrica ILLE- Papier-Service s.r. 223,98 s DPH Ing. Semanová Mária TONER,s.r.o. 251,00 s DPH Ing. Semanová Mária Tcom, a.s. 89,95 s DPH Ing. Semanová Mária Vsl. energetika,a.s. 744,23 s DPH Ing. Semanová Mária lístky údržba počítačová sieť SANET služby -prepl.
11 11 / Ing.Jan Spisak - Stenia Export-Import 88,21 s DPH Ing. Semanová Mária 42 Poštová Košice Orange Slovensko 51,95 s DPH Ing. Semanová Mária Tcom, a.s. 30,98 s DPH Ing. Semanová Mária TEHO 1 985,99 s DPH Ing. Semanová Mária PAPIER-SERVIS,s.r.o. 59,71 s DPH Južná trieda Košice Petit Press, divízia východ 55,97 s DPH Letná Košice CAMEA COMPUTER SYSTEMS ,40 s DPH Bottova Prešov Vojtech Petrík 119,64 s DPH Ing. Semanová Mária Ing. Semanová Mária Ing. Semanová Mária Ing. Semanová Mária 46 Východná Čečejovce Vsl. energetika,a.s. 910,00 s DPH Sedlačeková Zdenka DIGI Slovakia 9,60 s DPH Ing. Semanová Mária Školská jedáleň pri Gymn 156,17 s DPH Ing. Semanová Mária ROSSA,s.r.o. 288,00 s DPH Ing. Semanová Mária Slovenský plynár.priemys 41,00 s DPH Ing. Semanová Mária Slovenský plynár.priemys 4,00 s DPH Ing. Semanová Mária ILLE- Papier-Service s.r. 223,98 s DPH Ing. Semanová Mária Účtovníctvo KE 1 113,60 s DPH Ing. Semanová Mária Garbiarska Košice Vsl.vodárenská spoločnosť 836,44 s DPH Ing. Semanová Mária Školská jedáleň pri Gymn 108,64 s DPH Ing. Semanová Mária Školská jedáleň pri Gymn 590,73 s DPH Ing. Semanová Mária údržba kancelársky materiál inzercia záložný zdroj, notebook,kanc.softver-projekt údržba finančný manažér pre projekt Premena
12 12 / Vsl. energetika,a.s. 672,14 s DPH Ing. Semanová Mária Tcom, a.s. 156,52 s DPH Ing. Semanová Mária Impromat-Slov. 217,13 s DPH Ing. Semanová Mária ZOZSP Koceľova Bratislava Royal Business Corporation 31,03 s DPH Ing. Semanová Mária Slovenskej jednoty Košice Orange Slovensko 51,95 s DPH Ing. Semanová Mária TEHO 2 648,39 s DPH Ing. Semanová Mária Tcom, a.s. 30,98 s DPH Ing. Semanová Mária TONER,s.r.o. 73,00 s DPH Ing. Semanová Mária Petit Press, divízia východ 277,20 s DPH Ing. Semanová Mária Letná Košice CAMEA COMPUTER SYSTEMS ,00 s DPH Bottova Prešov CAMEA COMPUTER SYSTEMS 8 926,12 s DPH Ing. Semanová Mária Ing. Semanová Mária 50 Bottova Prešov DIGI Slovakia 9,60 s DPH Ing. Semanová Mária Vsl. energetika,a.s ,00 s DPH Ing. Semanová Mária Vsl. energetika,a.s. 64,00 s DPH Ing. Semanová Mária ILLE- Papier-Service s.r. 223,98 s DPH Ing. Semanová Mária Školská jedáleň pri Gymn 113,44 s DPH Školská jedáleň pri Gymn 163,07 s DPH Školská jedáleň pri Gymn 779,90 s DPH Ing. Semanová Mária Ing. Semanová Mária Ing. Semanová Mária rozmnožovanie rohož časopisy, knihy, publikácie magnetické tabule, dataprojektory, PC-projekt projektor k inter.tabuli, USB kľúč-projekt
13 13 / CAMEA COMPUTER SYSTEMS ,26 s DPH Bottova Prešov CAMEA COMPUTER SYSTEMS ,80 s DPH Ing. Semanová Mária Ing. Semanová Mária 53 Bottova Prešov ROSSA,s.r.o. 288,00 s DPH Ing. Semanová Mária Vsl.vodárenská spoločnosť 805,43 s DPH Ing. Semanová Mária Tcom, a.s. 23,90 s DPH Ing. Semanová Mária Tcom, a.s. 166,38 s DPH Ing. Semanová Mária PAPIER-SERVIS,s.r.o. 212,52 s DPH Južná trieda Košice EPL 12,00 s DPH Ing. Semanová Mária Ing. Semanová Mária 56 Bystrická 5899/ Bratislava Tcom, a.s. 30,98 s DPH Ing. Semanová Mária Orange Slovensko 51,95 s DPH Ing. Semanová Mária Vsl. energetika,a.s. 823,14 s DPH Ing. Semanová Mária CAMEA COMPUTER SYSTEMS 5 524,20 s DPH Ing. Semanová Mária 57 Bottova Prešov Royal Business Corporation 31,03 s DPH Ing. Semanová Mária Slovenskej jednoty Košice TEHO 3 566,59 s DPH Ing. Semanová Mária TONER,s.r.o. 25,50 s DPH CAMEA COMPUTER SYSTEMS ,90 s DPH Bottova Prešov FOCUS-computer 65,77 s DPH Dominikánske námestie Košice TONER,s.r.o. 283,00 s DPH Ing. Semanová Mária Ing. Semanová Mária Ing. Semanová Mária Ing. Semanová Mária 62 hlasovacie zar., prijímač pre hlas.zar.-projekt switch, router, multifunčné zar.-projekt internet-prístup materiál časopisy, knihy, publikácie digit.viizualizér-projekt rohož interakt.tabuľa,softwer k interakt.tabuli-projekt základná doska, operačná pamäť Ing. Ján Fedor-EKOF 57,00 s DPH Ing. Semanová Mária 63 oprava kopir.stroja
14 14 / 16 Záhradná Košice Slovenský plynár.priemys 1 033,53 s DPH Ing. Semanová Mária DIGI Slovakia 9,60 s DPH Ing. Semanová Mária Vsl. energetika,a.s ,00 s DPH Ing. Semanová Mária Slovenský plynár.priemys 1,69 s DPH Ing. Semanová Mária DOKA ŠPORT 89,80 s DPH Ing. Semanová Mária 64 Štúrova Košice Slovenský plynár.priemys 5,89 s DPH Ing. Semanová Mária SANET 150,00 s DPH Ing. Semanová Mária Vazovova Bratislava Ing.Judita Rybičková 85,00 s DPH Ing. Semanová Mária 01/2013 Budapeštianska Košice CAMEA COMPUTER SYSTEMS 813,46 s DPH Ing. Semanová Mária 61 Bottova Prešov ILLE- Papier-Service s.r. 223,98 s DPH Ing. Semanová Mária Ing.Branislav Rybička 170,00 s DPH Ing. Semanová Mária 1/2011 Budapeštianska Košice ROSSA,s.r.o. 288,00 s DPH Ing. Semanová Mária Slovenský plynár.priemys 5,00 s DPH Ing. Semanová Mária Slovenský plynár.priemys 433,00 s DPH Ing. Semanová Mária Slovenský plynár.priemys 40,00 s DPH Ing. Semanová Mária Vsl.vodárenská spoločnosť 781,15 s DPH Ing. Semanová Mária Školská jedáleň pri Gymn 161,92 s DPH Školská jedáleň pri Gymn 112,64 s DPH Ing. Semanová Mária Ing. Semanová Mária -vyučt. -vyučt. učebné pomôcky z DÚ -vyučt. počítačová sieť SANET za výkon prác technika požiažnej ochrany plátno, DVD, fotoaparát-projekt za výkon práce bezpečnosti pri práci
15 15 / Školská jedáleň pri Gymn 774,40 s DPH Ing. Semanová Mária Royal Business Corporation 28,66 s DPH Ing. Semanová Mária Slovenskej jednoty Košice Datacomp Košice 260,40 s DPH Ing. Semanová Mária 54 Moldavská cesta II. 49/ Košice Tcom, a.s. 104,52 s DPH Ing. Semanová Mária Vsl. energetika,a.s. 279,10 s DPH Ing. Semanová Mária Slovenská pošta.a.s. 33,60 s DPH Ing. Semanová Mária 66 Partizánska cesta Banská Bystrica SODEXO PASS SR 102,30 s DPH Ing. Semanová Mária C Priemyselná 1/A Bratislava DIGI Slovakia 9,60 s DPH Ing. Semanová Mária Orange Slovensko 51,31 s DPH Ing. Semanová Mária Tcom, a.s. 30,98 s DPH Ing. Semanová Mária TEHO 4 891,91 s DPH Ing. Semanová Mária J.Pastrnák-ELEKTRO ,60 s DPH Ing. Semanová Mária Maurerova Košice Košický školský športový klub Pohoda 3 000,00 s DPH Ing. Semanová Mária Alejová Košice TONER,s.r.o. 78,00 s DPH Ing. Semanová Mária Ing.Halász P.ECO-ENERGO 8 040,00 s DPH Ing. Semanová Mária Ťahanovská Košice Poláček a spol 165,96 s DPH Ing. Semanová Mária 68 71/2012 Perešská Košice CORTEC 3 000,00 s DPH Ing. Semanová Mária Magnezitárska 2/A Košice CORTEC 3 053,62 s DPH Ing. Semanová Mária Magnezitárska 2/A Košice Školská jedáleň pri Gymn 101,89 s DPH Ing. Semanová Mária rohož z DU predplatné HR lístky-vrátené oprava vnútornej kanalizácie-škola stoly,stoličky oprava vnút.kanal.-kuchyňa záver roka-sf stoly,mlynček na mäso,strúhač zeleniny kotol MBM
16 16 / Školská jedáleň pri Gymn 70,88 s DPH Školská jedáleň pri Gymn 487,30 s DPH Ing. Semanová Mária Ing. Semanová Mária Vsl. energetika,a.s ,00 s DPH Ing. Semanová Mária ILLE- Papier-Service s.r. 223,98 s DPH Ing. Semanová Mária ILLE- Papier-Service s.r. 56,57 s DPH Ing. Semanová Mária Impromat-Slov. 355,97 s DPH Ing. Semanová Mária ZOZSP Koceľova Bratislava ŠEVT,a.s. 199,52 s DPH Cementárenská cesta Banská Bystrica TONER,s.r.o. 321,14 s DPH Ing. Semanová Mária Ing. Semanová Mária 69 rozmnožovanie tlačivá
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
VíceŠtátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
VícePor. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
VíceKniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
VíceKniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
VíceDodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
VíceKniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
VíceSPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Vícecena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
VíceDátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
VíceDošlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
VíceZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019
VíceZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
VícePonitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
VíceZákladná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503
Více03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
Víceprávne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012
VíceZÁKLADNÁ ŠKOLA , 12: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 19 1 35763469 Slovak Telekom,a.s 14,48 s DPH 7. 2. 2014 2 36570460 Východ.vodárenská
VíceStredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
VíceZS J.Svermu , 13: , Michalovce, J.Svermu 6 Kniha dodávateľských faktúr
1 / 5 82 36211222 Vychodosl.energetika,a.s. 1 280,00 s DPH 06.05.2015 zmluva záloh>platba za elektrinu 4/2015 Mlynska 31 04291 Kosice 83 35815256 SPP, a.s. 14,00 s DPH 06.05.2015 zmluva záloh.platba za
VíceSPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
VíceCelková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
VíceGymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
VíceKniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
VíceÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
VíceKNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
VíceZákladná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 15 1 35697270 Orange 30,00 s DPH 5.1.2015 Bálint Rastislav 2 EKRONN 19,00 s
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 335 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 376,00 s DPH 6.10.2015 18/22.7.2005 zemný plyn-10/2015
VíceZákladná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
VíceZákladná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
VíceDeň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
VíceZákladná škola, Beňovského 1, Bratislava
Martinus.sk, a. s. M. R. Štefánika 58 036 01 Martin 13/2015 Šuľanová 7.5.2015 Objednávame si u Vás UP 3 ks Anglické slovníky v celkovej sume 102,90 vrátane DPH. Obchodná firma: Martinus.sk, a. s., M. R.
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
VíceFaktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa
Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo popis (skrátená podoba) dodávateľ adresa dodávateľa IČO objednávka zmluva cena s DPH dátum doručenia Fa dátum splatnosti Fa dátum úhrady
Více,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.
VíceÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2016 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
VíceRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014
267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014
VíceFaktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 10: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 6 119 45847720 Cassien, s.r.o. 6 960,00 s DPH 120 45847720 Cassien, s.r.o. 13 920,00 s DPH 3.4.2014
VíceZakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407
VíceOpis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
VíceSOŠT, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda - Zverejňovanie údajov o faktúrach týkajúcich sa roka 2014
SOŠT, Kračanská cesta 120/36, - Zverejňovanie údajov o faktúrach týkajúcich sa roka 201 Číslo Predmet 81027/13 teplo 362,50 2009 nie 1.01.201 Wertheim, Kračanská cesta 9, Rf/0052/1 101,9 01200103/200 nie
VíceZákladná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2011/107 82.78 02.01.2012 Banskobystrická regionálna Majerská cesta, 974 01 Banská Bystrica 36836567 Fakt.-zimná údržba miestnej komunikácie posyp 2 DF2011/105
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
Vícemena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A
popis faktúrovaného celková 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016
VíceIdentifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50
VíceKniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry
Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 218/2014 1142207151 219/2014 140067 220/2014 2142011926 221/2014 222/2014 223/2014 224/2014 2118957241 225/2014 9420113001 226/2014 9420113002
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147
VíceIdentifikácia zmluvy. Dátum vyhotovenia
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
VíceZŠ P.O.Hviezdoslava , 13: , Veľké Kapušany, sídl. P.O.H. 43 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 212 35763469 Slovak Telekom a.s. 12,66 s DPH 07.01.2015 za 12/14 213 35763469 Slovak Telekom
VíceMaterska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické
VíceČíslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.
Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa 5191175492 36,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 8745970208 34,87 T-com Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 138020322
VíceZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 8 1000 35823551 ZSE 15.01.2015 1001 35850370 BVS 12,35 s DPH 15.01.2015 1002 35763469
VíceStredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012
Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov
VíceKniha prijatých faktúr
Obec Zemplínska Nová Ves : 00332186 Dátum: 12.06.2014 Strana: 1 1 9734066878 05.01.2012 17.01.2012 16.01.2012 54.62 Telekom a.s. Telekom-pevná linka 2 2115510792 10.01.2012 23.01.2012 18.01.2012 275.47
VíceDodávateľ obec. Dodávateľ IČO
Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 02.01.2017 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23 Bratislava
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
VíceFaktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová
VíceFaktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
VíceKniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 307 17261350 Lukác - Instalater 119,74 s DPH 308 3172425 GRM TRADE s.r.o. 75,10 s DPH oprava vodovod.
VíceOBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
VíceSlovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067
VíceObec Vyšná Slaná , 14: , Vyšná Slaná, Vyšná Slaná č.29 Kniha dodávateľských faktúr. univerzálne zrkladlo Šulekova Bratislava
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017038 1 / 5 2017038 44413467 B2B partner 122,40 s DPH 1.3.2017 univerzálne zrkladlo
Vícemena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky
Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana
VíceFaktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok
Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.05.2012 do: 31.07.2012 1 / 7 248 31331131 SEVT a.s. Banská Bystrica 106,33 s DPH
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr 15.5.
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 9:43 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 90 17622701 GMP 70,42 s DPH 17.4.2015
VícePovinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka December 2015 217/2015
VíceČíslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská
VíceObec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
VíceIdentif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
VíceFaktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016
Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50
VíceFaktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
VíceZoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1
Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1 1 O2015/1 0.00 05.01.2015 PANDA PLUS-Róbert Knotek M.R.Štefánika 18, 92001 Hlohovec 34305084 Tonery, papier, fixy, spony 2 O2015/2 0.00 05.01.2015 Benjamín,
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013
VíceSPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Základná škola Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 3 703.46 ZMLP-2011-11-0 07.01.2015 KOOR s.r.o Bratislava Bratislava 45628246 Ing. Erika Kellnerová, mzdová účtovníčka teplo za január
Více