Došlé faktúry za obdobie
|
|
- Anežka Doležalová
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Došlé faktúry za obdobie Poradové číslo Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Celková suma Číslo zmluvy Číslo objednávky Doručená Zverejnená Poznámka COOP Jednota Prievidza, s.d. A. Hlinku I Prievidza Igor Šujan Poluvsie 143 Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 Služby pevnej siete Bratislava BROS Computing, s.r.o Zádubnie 169 Zmluva o odbornej a technologickej pomoci bezpečnostný projekt 66, Žilina 5 VFT / / VFA15/142 Miloš MULAČ Kollárova Plzeň Ing. Peter Ertel, Mäsovýroba Koš Areál RDP INTA s.r.o. Rybárska 18 Skládka TKO Vyšehradné Námestie SNP 1/1 NOMILAND, s.r.o Magnezitárska 11 Maska červená čiapočka pre potreby MŠ 5, Košice Za dodaný tovar Pohotovosť za mesiac december 2015 Zdroj Meanwell 13,5V/16A 240W pre potreby DHZ Poluvsie - doplatok Hovädzie stehno bez kosti Bravčové stehno bez kosti Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za november 2015 Zmesový komunálny odpad Poplatok podľa zák. 17/2004 Vývoz TKO na zákl. zmluvy č. 1/2013/5 166,51 20,00 73,40 0, ,99 28, /01/ ,35 1/2013/
2 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Grand-MS, s.r.o Ivana Krasku 1881/32C Náplne do tlačiarní Brother 30, Ryba Žilina, spol. s r. o Hviezdoslavova 5 Filety z tilapie Gastro 5 kg 34, Žilina INTA s.r.o. Rybárska 18 Websupport, s.r.o Staré grunty 12 Hosting poluvsie od do , / /2016-POL Bratislava Združenie miest a obcí Hornej Nitry V. Clementisa 52 Ekotech Zvolen, s.r.o. Rákoš Zvolen Mlynské nivy 44/a Opakovaná dodávka zemného plynu 588, Mlynské nivy 44/a Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 1, StVPS, a.s Partizánska cesta 5 Vodné a stočné 49, Banská Bystrica Za služby mobilnej siete 99,75 Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za december 2015 Jednorázový členský príspevok na 22. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour Zber triedeného odpadu za mesiac január 2016 Vyúčtovacia faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 28,80 50, , /01/ ,
3 StVPS, a.s Partizánska cesta 5 Vodné a stočné 67, / Banská Bystrica Igor Šujan Poluvsie Mlynské nivy 44/a Opakovaná dodávka zemného plynu 570, Daffer spol. s r.o. 24 F Včelárska 1 Za dodaný tovar (kancelárske potreby) 195, Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 1, Ing. Peter Ertel, Mäsovýroba Koš Areál RDP Bravčové stehno bez kosti 35, Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 1, COOP Jednota Prievidza, s.d. 28 VFT A. Hlinku I. 437 Za dodaný tovar 198, Prievidza Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 Služby pevnej siete 73, Bratislava PROart s.r.o. Kpt. Nálepku 613/ Nedožery - Brezany Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Pohotovosť za 01/2016 Odhŕňanie snehu za 01/2016 Posyp miestnych komunikácií za 01/2016 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na realizáciu rekonštrukcie miestnej komunikácie 145, ,00 1/ Za služby mobilnej siete 89,
4 32 VFA16/008 Skládka TKO Vyšehradné Námestie SNP 1/ Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 1, INTA s.r.o. Rybárska 18 KA-VT spol. s r.o. Polomská Žilina CORA Ing. Jozef Šifra Dostojevského 69 Dźbán číry 1000 ml, sklo 17, Poprad 1 AGRODAN, s.r.o Okružná 117 Zemiaky konzumné SK 3085 V.C , HOBLA s.r.o Ul. Bernolákova 2 Za dodaný tovar pre potreby MŠ 325, Levice Občianske združenie Hornonitrie Námestie SNP 360/18 Členské na rok , Ryba Žilina, spol. s r. o Hviezdoslavova 5 Filety z tilapie Gastro 5 kg 26, Žilina Ing. Peter Ertel, Mäsovýroba Koš Areál RDP Bravčové stehno bez kosti 33, Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 1, Zmesový komunálny odpad Poplatok podľa zák. 17/2004 Vývoz TKO na zákl. zmluvy č. 1/2013/5 Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za január 2016 Toner HP 283/R, toner Lexmark 250/R, oprava kancelarskej techniky 472,79 1/2013/ , /01/ ,
5 Igor Šujan 43 6/2016 Poluvsie 143 Pohotovosť za mesiac február , Mlynské nivy 44/a Opakovaná dodávka zemného plynu 537, Signo, s.r.o. 45 VF Tatranská cesta 68 Vlajka SR, EU, obecná vlajka, štátny znak 46,08 3/ Ružomberok Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 Služby pevnej siete 84, Bratislava COOP Jednota Prievidza, s.d. 47 VFT A. Hlinku I. 437 Za dodaný tovar 163, VFA16/ Prievidza Skládka TKO Vyšehradné Námestie SNP 1/1 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o Tomášikova 23/D Jedálne kupóny 1 174, Bratislava Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Združenie obcí - RVC samosprávy /2016 Farská 7 Účtovné súvzťažnosti v samospráve od , /2016-POL 53 1/ Nitra Ekotech Zvolen, s.r.o. Rákoš Zvolen Martin Leitman Poluvsie 132 Zmesový komunálny odpad Poplatok podľa zák. 17/2004 Vývoz TKO na zákl. zmluvy č. 1/2013/5 Za služby mobilnej siete 95, Zber triedeného odpadu za mesiac marec 2016 Preddavok z ceny diela Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove kultúrneho domu v zmysle Zmluvy o dielo č. 1/ ,40 1/2013/ , ,
6 Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 1, P AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova Pezinok Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 1, Geriatria, s.r.o. Hviezdoslavova 1 BETTEX, spol. s r.o Turčianska 511 Uterák 30 x 50, uterák 50 x , Mlynské nivy 44/a Opakovaná dodávka zemného plynu 295, COOP Jednota Prievidza, s.d. 60 VFT A. Hlinku I. 437 Za dodaný tovar 266, Prievidza AGRODAN, s.r.o Okružná 117 Zemiaky konzumné SK 3085 V.C , Štefan František 62 4 Chvojnica 7 Odvoz a likvidácia kalu (OcÚ, MŠ) 229, Ján Offertáler - Valdez S.Ž.P Kľačno 250 Vývoz odpadu kontajnerovým vozidlom 91, Kľačno Igor Šujan 64 9/2016 Poluvsie 143 Pohotovosť za mesiac marec ,00 Za vyhotovenie zdravotného posudku za mesiac marec , Za dodaný tovar 97,
7 65 F BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C Vlastimil Králik Východná 63 Ciachovanie váhy, ciachovanie závaží 88, Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 Služby pevnej siete 80, Bratislava Ing. Peter Ertel, Mäsovýroba Koš Areál RDP Bravčové stehno bez kosti 44, VFA16/ SLOVGRAM Jakubovo nám Bratislava Skládka TKO Vyšehradné Námestie SNP 1/1 ELEKTRO - MLM, s.r.o. Stavbárov 12 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 1, COOP Jednota Prievidza, s.d. 74 VFT A. Hlinku I. 437 Za dodaný tovar 113, Prievidza Ján Offertáler - Valdez S.Ž.P Kľačno 250 Vývoz odpadu kontajnerovým vozidlom 400, Kľačno Školenie obsluhy motorovej píly, preukaz obsluhy motorovej píly Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos Zmesový komunálny odpad Poplatok podľa zák. 17/2004 Vývoz TKO na zákl. zmluvy č. 1/2013/5 Za dodaný tovar - rekonštrukcia sociálnych zariadení v KD Za služby mobilnej siete 90,07 124,44 4/ , ,45 1/2013/ ,
8 /2016-POL COMTEL spol. s r.o. Opatovce nad Nitrou Opatovce nad Nitrou Ekotech Zvolen, s.r.o. Rákoš Zvolen Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 1, ELEKTRO - MLM, s.r.o. Stavbárov 12 INTA s.r.o. Rybárska 18 Združenie miest a obcí Hornej Nitry /16 V. Clementisa 52 Členský príspevok na rok , / /2016 INTA s.r.o. Rybárska 18 Martin Leitman Poluvsie 132 Martin Leitman Poluvsie 132 Ryba Žilina, spol. s r. o Hviezdoslavova 5 Filety z tilapie Gastro 5 kg 29, Žilina Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 1, Siemens Gigaset A120, programátorské práce na DX600 Zber triedeného odpadu za mesiac apríl 2016 Za dodaný tovar - rekonštrukcia sociálnych zariadení v KD Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za február 2016 Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za marec 2016 Rekonštrukcia vstupnej chodby do sociálnych zariadení v budove kultúrneho domu Doplatok ceny diela Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove kultúrneho domu v zmysle Zmluvy o dielo č. 1/ ,40 87, , ,40 14,40 305,60 8/ , /01/ /01/
9 StVPS, a.s Partizánska cesta 5 Vodné a stočné 109, Banská Bystrica StVPS, a.s Partizánska cesta 5 Vodné a stočné 99, Banská Bystrica Maquita s.r.o. Soľná 738/36 Ján Offertáler - Valdez S.Ž.P Kľačno 250 Vývoz odpadu kontajnerovým vozidlom 44, Kľačno Vladimír Richter Budovateľská 1086/ Mlynské nivy 44/a Opakovaná dodávka zemného plynu 113, ELEKTRO - MLM, s.r.o Stavbárov 12 Kábel CYKY-J 3C x 1,5 - dobropis - 6, ELEKTRO - MLM, s.r.o. Stavbárov 12 Patricius Sova - GEOSKTEAM Šumperská 44/35 AGRODAN, s.r.o Okružná 117 Zemiaky konzumné SK 3085 V.C , ES-SLOVAKIA, s.r.o. Tajovského 643/ Nedožery - Brezany Emočná inteligencia dieťaťa a jej rozvoj, Rozvíjame emócie dieťaťa, Agresivita detí Dodanie inštalačného materiálu, montážne a kompletážne práce - rekonštrukcia sociálnych zariadení v KD Za dodaný tovar - rekonštrukcia sociálnych zariadení v KD Vytýčenie pozemkov p. č. 862/1-2, 861/1-2, 859, 860 v k. ú. Poluvsie Webhostingové služby za obdobie , , , ,00 7/ ,
10 HODO, s.r.o. Priekopnícka 10559/ Bratislava SLOVAKTUAL, s.r.o Pravenec 272 Pevná sieťka na plastové okno pre potreby MŠ 24, VFA AD značenie, s.r.o. M. R. Štefánika 3 COOP Jednota Prievidza, s.d. 101 VFT A. Hlinku I. 437 Za dodaný tovar 118, Prievidza Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 1, VFA16/ Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Skládka TKO Vyšehradné Námestie SNP 1/1 HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná Handlová Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 Služby pevnej siete 74, Bratislava TORBIA, s.r.o. 107 FV-1655/2016 Piaristická 6667 Sítko pisoárové gelové s tabletou 14, ES-SLOVAKIA, s.r.o. Tajovského 643/ Nedožery - Brezany Dymovod, kotol 100 l, nerezová kotlina 56 cm, drôtený kôš do kotla, varecha, pokrievka Dopravné značky IP24a, IP24b, IS36a, IS36b, úchyt na DZ, stĺpik na DZ, krytka na stĺpik, osadenie značiek 410,00 9/ ,00 6/ Za služby mobilnej siete 89, Zmesový komunálny odpad Poplatok podľa zák. 17/2004 Vývoz TKO na zákl. zmluvy č. 1/2013/5 Zneškodnenie odpadu na skládke - objemný odpad Webhostingové služby za obdobie ,20 1/2013/ ,81 5/ ,
11 109 05/2016-POL Ekotech Zvolen, s.r.o. Rákoš Zvolen Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 1, SR SR ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova Skalica ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova Skalica KA-VT spol. s r.o. Polomská Žilina Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 1, Obec Poruba Poruba č. 95 Výstup na Maguru - účastnícke odznaky 29, Lazany SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta Prievidza Mlynské nivy 44/a Opakovaná dodávka zemného plynu 48, Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 1, /16 BM RECORDING STUDIO PAJTA Malinovská 288/22 Zber triedeného odpadu za mesiac máj 2016 Hyg. potreby pre vybavenie soc. zariadení v KD - Big Willy čistobiely toal. papier, Paper Jack recyklovaný 1,6 kg pap. uterák Hyg. potreby pre vybavenie soc. zariadení v KD - Big Willy biely, Paper Jack II bat. biely, Clean Attack foam elek. biely Toner SHARP AR 168T, toner Lexmark 250/R, oprava kancelarskej techniky Preprava osôb dňa Poluvsie - Lednice a späť Ozvučenie akcie 25. výročie založenia DFS Malá Lubená 87, , , , ,00 10/ ,00 13/
12 / BM RECORDING STUDIO PAJTA Malinovská 288/22 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská Bratislava SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta Prievidza Ing. Peter Ertel, Mäsovýroba Koš Areál RDP Slovenská pošta, a.s Partizánska cesta 9 Predškolská výchova 3, Banská Bystrica Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 1,82 COOP Jednota Prievidza, s.d. 126 VFT A. Hlinku I. 437 Za dodaný tovar 246, Prievidza Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 Služby pevnej siete 73, Bratislava Ing. Peter Ertel, Mäsovýroba Koš Areál RDP Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 1, Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Vyhotovenie videozáznamu akcie 25. výročie založenia DFS Malá Lubená Prenájom hygienických zariadení na akciu 25. výročie založenia DFS Malá Lubená Preprava osôb dňa Poluvsie - Nitrianske Rudno a späť Hovädzie stehno bez kosti Bravčové stehno bez kosti Hovädzie stehno bez kosti Bravčové stehno bez kosti 230,00 14/ ,00 17/ ,00 16/ , Za služby mobilnej siete 93, ,
13 VFA16/051 Marián Ďurina DERKO Prievidza Hasičská 3 Skládka TKO Vyšehradné Námestie SNP 1/1 KNĚZEK, s.r.o. 133 SK/2016/327 Palkovice 597 Za dodaný tovar pre potreby DHZ Poluvsie 507,22 20/ Palkovice Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 1, /2016-POL Ekotech Zvolen, s.r.o. Rákoš Zvolen SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta Prievidza MJG plus, s.r.o Hviezdoslavova 475/3 Tričko s potlačou erbu 351, ŠEVT a. s. Cementárenská Banská Bystrica Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 1, Obec Nitrianske Pravno, s.r.o Námestie SNP 1/1 Drevo na vatru, doprava traktorom 219, Geriatria, s.r.o. Hviezdoslavova 1 Kontrola a čistenie komínového telesa v materskej škole Zmesový komunálny odpad Poplatok podľa zák. 17/2004 Vývoz TKO na zákl. zmluvy č. 1/2013/5 Zber triedeného odpadu za mesiac jún 2016 Preprava osôb dňa Poluvsie - Zlín (Lešná) a späť Triedna kniha pre materské školy, osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie Za vyhotovenie zdravotného posudku za mesiac jún ,60 23/ ,53 1/2013/ ,00 22/ , , ,
14 Maquita s.r.o. Soľná 738/36 INTA s.r.o. Rybárska Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 1, Ing. Peter Ertel, Mäsovýroba Koš Areál RDP Bravčové stehno bez kosti 69, RHEA SK, s.r.o. Lipová Handlová Elarin, s.r.o /360 Trnkov 44 Ekoprírodoveda I. 175, Trnkov LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o Tomášikova 23/D Jedálne kupóny 1 153, Bratislava Mlynské nivy 44/a Opakovaná dodávka zemného plynu 44, COOP Jednota Prievidza, s.d. 150 VFT A. Hlinku I. 437 Za dodaný tovar 352, Prievidza SAD Žilina a.s. Košická Žilina Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 Služby pevnej siete 73, Bratislava Plachta na pieskovisko PE202, 427 x 504 guma Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za máj 2016 Zásahové rukavice TIFFANY 8027, UBO pracovná rovnošata komplet, opasok Hasiči Preprava osôb dňa Belá - Dulice - Poluvsie a späť 219,00 18/ , /01/ ,20 21/ ,02 12/
15 153 VFA16/ Skládka TKO Vyšehradné Námestie SNP 1/1 Grantum, s.r.o. Karpatská 3106/ Žilina INTA s.r.o. Rybárska 18 AT a.s Dlhá 84 Servisná prehliadka IVECO DAILY 126, Žilina Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava KITOMA s.r.o. Matice Slovenskej 336/12 StVPS, a.s Partizánska cesta 5 Vodné a stočné 47, Banská Bystrica StVPS, a.s Partizánska cesta 5 Vodné a stočné 65, / Banská Bystrica INTA s.r.o. Rybárska 18 INTA s.r.o. Rybárska 18 Martin Leitman Poluvsie 132 Zmesový komunálny odpad Poplatok podľa zák. 17/2004 Vývoz TKO na zákl. zmluvy č. 1/2013/5 Správa verejného obstarávania v mesiacoch február, marec, apríl, máj, jún 2016 Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za jún ,32 1/2013/ , , /01/ Za služby mobilnej siete 91, Kompatibil Toner HP CF283A Black, PC ref HP Elite 8100, i ,2 GHz, 4 GB, 320 GB, HDgraphic Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za apríl 2016 Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za apríl 2014 Rekonštrukcia omietky v sklade potravín v materskej škole v zmysle objednávky č. 24/2016 zo dňa , ,80 36, /01/ /01/ ,00 24/
16 SOZA Rastislavova Bratislava 2 LUBENÁ - ZLUK Poluvsie Mlynské nivy 44/a Opakovaná dodávka zemného plynu 44,00 Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 Služby pevnej siete 73, SR Bratislava ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova Skalica Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava KA-VT spol. s r.o Polomská 2 Oprava kancelárskej techniky 59, T VFA16/ Žilina Sportfire, s.r.o. Poľný Kesov Poľný Kesov BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C Skládka TKO Vyšehradné Námestie SNP 1/1 Obec Nitrianske Pravno, s.r.o Námestie SNP 1/1 Drevo na vatru, doprava traktorom 210,24 Autorská admena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Príprava scény, honorár za vystúpenie, pomoc pri organizovaní podujatia 25. výročie založenia DFs Malá Lubená Hyg. potreby pre vybavenie soc. zariadení v KD - Big Willy biely, Paper Jack II bat. biely, Clean Attack foam elek. biely Za služby mobilnej siete 92, Zásahová prilba červená, držiak svetla, svetlo na prilbu, kukla, penidlo, hadica B75 Bezpečnostná karabína, zastavovací terč, ochranná bunda, statické lano, Zmesový komunálny odpad Poplatok podľa zák. 17/2004 Vývoz TKO na zákl. zmluvy č. 1/2013/5 32,40 900,00 VP/12/ 32340/ , , ,99 25/ ,75 1/2013/
17 Geriatria, s.r.o. Hviezdoslavova Mlynské nivy 44/a Opakovaná dodávka zemného plynu 91, P AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova Pezinok Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 Služby pevnej siete 91, Bratislava AGRODAN, s.r.o Okružná 117 Zemiaky konzumné SK 3085 V.C , SR VFA16/093 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova Skalica Skládka TKO Vyšehradné Námestie SNP 1/1 Ryba Žilina, spol. s r. o Hviezdoslavova 5 Filety z tilapie Gastro 5 kg 29, Žilina Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 1, Grand-MS, s.r.o Ivana Krasku 1881/32C Náplne do tlačiarní Brother 18, Za vyhotovenie zdravotného posudku za mesiac august , Za dodaný tovar 174, Hyg. potreby pre vybavenie soc. zariadení v KD - Big Willy biely, Paper Jack II bat. biely, Clean Attack foam elek. biely Zmesový komunálny odpad Poplatok podľa zák. 17/2004 Vývoz TKO na zákl. zmluvy č. 1/2013/5 61, ,68 1/2013/ Za služby mobilnej siete 92,
18 Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 1, Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 1,91 ASTERA, s.r.o Stromová 5 Za dodaný tovar 142,81 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o Tomášikova 23/D Jedálne kupóny 1 153, Bratislava SLOVAKTUAL, s.r.o Pravenec 272 Plastové okná a príslušenstvo (sklad OcÚ) 267, Mlynské nivy 44/a Opakovaná dodávka zemného plynu 283,00 COOP Jednota Prievidza, s.d. 192 VFT A. Hlinku I. 437 Za dodaný tovar 309, Prievidza Grantum, s.r.o. Karpatská 3106/ Žilina Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 Služby pevnej siete 82, Bratislava Ing. Peter Ertel, Mäsovýroba Koš Areál RDP Bravčové stehno bez kosti 33, Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 1, Správa verejného obstarávania v mesiacoch júl, august, september ,
19 GKV & Has, s.r.o. Železničiarska 26 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Verejná informačná služba, spol. s r.o Janka Alexyho 12 Licenčná zmluva na SW - ročný paušál 86, Liptovský Mikuláš INTA s.r.o. Rybárska 18 Mplus, s.r.o VF0255 Jaseňová 9 Medvedí cesnak 175 g pre potreby MŠ 21, Ján Offertáler - Valdez S.Ž.P Kľačno 250 Vývoz odpadu kontajnerovým vozidlom 46, VFA16/ Kľačno Skládka TKO Vyšehradné Námestie SNP 1/1 CERTUS P. Sviok - SDI Hviezdoslavova Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 1, /2016 Martin Leitman Poluvsie 132 AGRODAN, s.r.o Okružná 117 Zemiaky konzumné SK 3085 V.C ,60 Zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby za rok 2016 Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za september 2016 Zmesový komunálny odpad Poplatok podľa zák. 17/2004 Vývoz TKO na zákl. zmluvy č. 1/2013/5 Za dodaný tovar - učebné pomôcky pre potreby materskej školy Dodávka a položenie zámkovej dlažby na autobusovej zastávke 120, Za služby mobilnej siete 89, , /01/ ,37 1/2013/5 160, ,
20 Ryba Žilina, spol. s r. o Hviezdoslavova 5 Filety z tilapie Gastro 5 kg 29, Žilina Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 1, GOLD MÓDA s.r.o. Moyzesova 417/ Partizánske Ing. Peter Ertel, Mäsovýroba Koš Areál RDP Mlynské nivy 44/a Opakovaná dodávka zemného plynu 469, /2016 Jozef Bahula Hviezdoslavova 491/ Nedožery - Brezany Andrej Leitman - klampiarské práce Poluvsie 204 Daffer spol. s r.o. 215 F Včelárska 1 Za dodaný tovar (kancelárske potreby) 16, Poradca podnikateľa, spol. s r.o Martina Rázusa 23A Finančný spravodajca , Žilina LEKÁREŇ STARÉ MESTO, s.r.o Hviezdoslavova 1 Zdravotná obuv 131, StVPS, a.s Partizánska cesta 5 Vodné a stočné 57, Banská Bystrica Pracovné tričká a pracovné nohavice pre zamestnancov MŠ Hovädzie stehno bez kosti Bravčové stehno bez kosti Výroba, dodávka a montáž autobusovej zastávky Oprava zatekajúcej plechovej strechy na budove obecného úradu , , , ,
21 StVPS, a.s Partizánska cesta 5 Vodné a stočné 14, Banská Bystrica COOP Jednota Prievidza, s.d. 220 VFT A. Hlinku I. 437 Za dodaný tovar 197, / Prievidza Martin Leitman Poluvsie 132 Vladimír Richter Budovateľská 1086/43 Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 Služby pevnej siete 82, Bratislava Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava REVÍZIE TZ - Ladislav Pročka Štúrova 1010 AGRODAN, s.r.o Okružná 117 Zemiaky konzumné SK 3085 V.C , Daffer spol. s r.o. 227 F Včelárska 1 Za dodaný tovar (čistiace potreby pre MŠ) 65, Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 1, /11/16/Pa P AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova Pezinok Dodávka a položenie zámkovej dlažby v areáli kostola - priestor na odkladanie bicyklov Opravné práce vodoinštalácie - roztrhnutý vodovod v KD Poluvsie Za služby mobilnej siete 87,43 Vykonanie odbornej prehliadky kotolne a tlakových nádob 30,00 Za dodaný tovar 97,38 373, ,
22 Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 1, Občianske združenie Hornonitrie Námestie SNP 360/ Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 1, Slovenská pošta, a.s Partizánska cesta 9 Rodina a škola, Predškolská výchova 17, VFA16/ Banská Bystrica Skládka TKO Vyšehradné Námestie SNP 1/ Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 1, COOP Jednota Prievidza, s.d. 236 VFT A. Hlinku I. 437 Za dodaný tovar 224, P Prievidza AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova Pezinok Mlynské nivy 44/a Opakovaná dodávka zemného plynu 552, Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 Služby pevnej siete 82, Bratislava Petit Press, a.s Lazaretská 12 MY Hornonitrianske noviny 30, Bratislava Propagácia a reklama obce v kalendári Hornonitrie 2017 Zmesový komunálny odpad Poplatok podľa zák. 17/2004 Vývoz TKO na zákl. zmluvy č. 1/2013/5 Za dodaný tovar 149,85 678,66 1/2013/ ,
23 ES - Slovakia, s.r.o. Tajovského 643/ Nedožery - Brezany Ján Offertáler - Valdez S.Ž.P Kľačno 250 Vývoz odpadu kontajnerovým vozidlom 203, Kľačno Igor Šujan /2016 Poluvsie 143 Pohotovosť za mesiac november , Daffer spol. s r.o. 244 F Včelárska 1 Za dodaný tovar (kancelárske potreby) 65, KEO, s.r.o Poľná 151/5 Ročná licencia programu KEO WIN , Záhorce INPROST, s.r.o Smrečianska 29 Obecné noviny na rok , Bratislava 1 Ing. Peter Ertel, Mäsovýroba Koš Areál RDP Ryba Žilina, spol. s r. o Hviezdoslavova 5 Filety z tilapie Gastro 5 kg 29, Žilina HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná Handlová INTA s.r.o. Rybárska 18 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Predĺženie registrácie domény do Hovädzie stehno bez kosti Bravčové stehno bez kosti Zneškodnenie odpadu na skládke - objemný odpad Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za november ,71 66,24 5/ , /01/ , Za služby mobilnej siete 79,
24 252 VFA16/132 Skládka TKO Vyšehradné Námestie SNP 1/1 STIEFEL EUROCART s.r.o Ružinovská 1/A Za dodaný tovar (učebné pomôcky pre MŠ) 265, kdi Bratislava INTA s.r.o. Rybárska 18 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B Stupava EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta Bratislava Partizánska 224/B Školské mlieko polotučné 1,5% 1, OPS/2273/2016 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova Žilina Petit Press, a.s Lazaretská 12 Inzercia v MY Hornonitrianske noviny 34, Bratislava Kováčik, s.r.o Livina 41 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov 82, Livina Hornonitrianske bane Prievidza, a.s Matice Slovenskej 10 Dodávka uhlia pre potreby MŠ 896,51 KITOMA s.r.o Matice Slovenskej 336/12 Canon MAXIFY MB ,00 Zmesový komunálny odpad Poplatok podľa zák. 17/2004 Vývoz TKO na zákl. zmluvy č. 1/2013/5 Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za október 2016 Program WinCITY Registratúra Aktualizačný poplatok za rok 2016 Hlavná ročná kontrola bezpečnosti detského ihriska Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok ,92 1/2013/ ,60 176, /01/ , ,
Došlé faktúry za obdobie
Došlé faktúry za obdobie 1.1.2014-31.12.2014 Poradové číslo Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Celková suma Číslo zmluvy Číslo objednávky Doručená Zverejnená Poznámka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 36/2013 7267955711
dodávateľ IĆO predmet suma
144/2014 TEZAS, spol. s.r.o. Nábr. Sv. Metoda 125/19, 971 01 Prievidza 36011185 Vývoz a triedenie skla 38,92 23.12.2014 30.12.2014 06.01.2015 30.12.2014 PP 143/2014 CERTUS p. Svitok, Hviezdoslavova 7,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
Faktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
Obec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
Obec Oreské č. 7 Oreské , IČO: Faktúry Január. Line. a cudzích stravníkov. práce. práce. preddavkov.
č. 7 908 63, IČO: 00309753 Faktúry Január 140271 Somi Trenčín 4757640300 12014 Školská jedáleň 7400020106 7400057811 012014 Zdenko Boťánek 12014 Jan Haraksim 2014007 2013168 3001 Michal Vlčej - Patrino
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00
Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/58 34.56 18.03.2015 EXO Technologies spol. s r. o.,, 064 01 Stará Ľubovňa 36485161 priestor pre web k doméne nitrianskerudno.sk 2 DF2015/59 171.60
Obec Osadné Faktúry rok 2015
Obec Osadné Faktúry rok 2015 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 13/2015 14/2015 15/2015 16/2015 17/2015 Prima banka Slovensko,
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147
Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016
Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Interné číslo Typ Číslo faktúry IČO Dodávateľ Účel Dátum Dátum dodania Čiastka s splatnosti faktúry DPH faktúry Január 3001 došlá faktúra 6160001429 35954612 SLOVANET,
Zoznam faktúr k
faktúry 542/2011 201100046 Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011 Položky: Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1399.20 537/2011 121103084
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok
Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:
ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
Kniha dodávateľských faktúr
Obecný úrad zverejnenia: 17. 8. 2012 1 / 9 224 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 225 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 226 35763469 T-Com, a. s. 227
Identif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2011/107 82.78 02.01.2012 Banskobystrická regionálna Majerská cesta, 974 01 Banská Bystrica 36836567 Fakt.-zimná údržba miestnej komunikácie posyp 2 DF2011/105
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr 15.5.
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 9:43 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 90 17622701 GMP 70,42 s DPH 17.4.2015
PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015
Profil verejného obstarávateľa na web stránke mesta Levice Verejný obstarávateľ: Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015 Polož ka CPV PREDMET ZÁKAZIEK ZMLUVA
03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava
Objednávky január 2012 Na základe telefonickej objednávky faktúry číslo: 2,3,7,8,11,12 14 Na základe osobnej objednávky faktúry číslo: 13 Zmluva č. 109916: faktúry č.: 1 Zmluva č. 106603: faktúry č.: 4
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
OBEC SNEŽNICA , 9: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 16001 47418877 JC MONT s.r.o. 98,88 s DPH 16002 36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o 667,20 s DPH
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.
Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská
Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1
FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396
Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1
Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 1 DF2015/289 A Z M 53.60 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Odvoz odpadu 46601724 0 2 DF2015/290 A Z M 51.20 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Dovoz materiálu 46601724 0 3 DF2015/291
Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016
Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/203 54.80 02.09.2014 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava 35697270 Elena Babčaníková 2 DF2014/204 5.00 02.09.2014 Orange Slovensko,
Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia
1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske
Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 30.00 16.01.2015 Telefónica Slovakia sro Einsteinova 24, 810 00 Bratislava 35848863 2 DF2015/2 2 220.00 29.01.2015 BELLIMPEX, stro Kossuthova 6,
IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa
faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFI2016/0005 448.00 05.09.2016 RR inžiniering, spol. s.r.o. Mlynica 145, 059 91 Mlynica 46505989 Dana Babiková za výkon komplexnej inžinierskej činnosti (IČ)
NÁVRH ROZPOČTU OBCE NEMČICE NA ROKY v EUR VÝYDAVKY. Skutočnosť Skutočnosť 2014
Výdaje 1 1-bežný 01.1 Výkonné a zákonodarné orgány NÁVRH ROZPOČTU OBCE NEMČICE NA ROKY -2018 v EUR 2018 01.1.1 611000 111 Hrubé mzdy obecný úrad 0 900 1889 01.1.1 611000 41 Hrubé mzdy obecný úrad 52212
Obec Háj Faktúry za rok 2013, stredisko Obecný úrad
splatnosti 1/2013 02.1.2013 09.1.2013 7163311 2/2013 03.1.2013 17.1.2013 9745954172 3/2013 01.1.2013 15.1.2013 7232768688 4/2013 31.12.2013 14.1.2013 20123089 5/2013 31.12.2013 14.1.2013 20123090 6/2013
176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017
Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407
Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 335 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 376,00 s DPH 6.10.2015 18/22.7.2005 zemný plyn-10/2015
Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš
2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/177 38.66 03.10.2016 Orange, 810 00 Bratislava 35697270 Palková Martina, ref. OcÚ 27.08.2016-26.10.2016 2 DF2016/254 243.12 04.10.2016 TIGO s.r.o.
Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa
Faktúry rok 2016 Číslo 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 5/2016 6/2016 7/2016 8/2016 9/2016 10/2016 11/2016 12/2016 13/2016 14/2016 15/2016 16/2016 17/2016 Webexmedia,s.r.o. Ostrovského 2 Doménu, webhosting
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto
P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce
P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom
Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Celková cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Maja Production, s. r.o. IČO umelecký výkon
2702018 Maja Production, s. r.o. IČO 35920483 umelecký výkon za odmenu - honorár 1 650,00 05.10.2018 09.10.2018 Skalická cesta 7, 831 02 Bratislava 201809020 Marek Dobroň IČO 50017225 pomocné práce 201,60
JANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28
Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)
Predmet zákazky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Druh predmetu VO (tovar, služby, potraviny) Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predpokladaný
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2016 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia