Obec Háj Faktúry za rok 2013, stredisko Obecný úrad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Háj Faktúry za rok 2013, stredisko Obecný úrad"

Transkript

1 splatnosti 1/ / / / / / / / INPROST s.r.o., Smrečianska 29, Bratislava Obecné noviny na 2013 (52 čísel, 1, IČO: týždenník) 52, Slovak telekom a.s., Karadžičova 10, služby pevnej siete, 1/ , dodávka zemného plynu 1/ , / , uloženie komunálneho odpadu 4.Q 2012 (13 vývozov) 332, bezpečnostná technická služba a technika požiarnej ochrany za 12/ , dodávka a distribúcia elektriny, vyúčtovanie za , preplatok (OcÚ) dodávka a distribúcia elektriny, vyúčtovanie za , nedoplatok (č.d. 66/AG) , , / /INV/ / / / / / / / Radovan Pokrývka, Staničná 1113/22, Turč. Teplice, IČO: Slovenský zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, Bratislava 2, IČO Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, dodávka a distribúcia elektriny, vyúčtovanie za , preplatok (č.d. 103/AF) -12, vchodové dvere 2 ks 390, dodávka zemného plynu, preplatok za telekomunikačné služby, verejné použitie hudobných diel v obecnom rozhlase , , , dodávka zemného plynu 2/ , služby pevnej siete, 2/ , poukážky 245, záloha za elektrickú energiu 301, Strana 1 z

2 splatnosti 17/ / / / / / / / / / / / /INV/ /13 29/ / / / / dodávka zemného plynu, preplatok za bezpečnostná technická služba a technika požiarnej ochrany za 1/ , , zber recyklácie , vývoz komunálneho odpadu 1/ , vývoz veľkoobjemného kontajnera 87, oprava VO s montážnou plošinou 182, Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho odber vodné 25, Martin, IČO : , SUNrgp s.r.o., Červenej armády 980/67, servis, aktualizácia (geodetické Turčianske Teplice, IČO: práce) 11, telekomunikačné služby, , vývoz veľkoobjemného kontajnera , poukážky 176, dodávka zemného plynu 3/ , Miroslav Zimmerman, Kľačno 256, IČO stavebný materiál 526, Slovak telekom a.s., Karadžičova 10, služby pevnej siete 54, záloha za elektrickú energiu 301, GAMA Gardoš Marcel, Svianteka 13, Bardejov, IČO : vývoz komunálneho odpadu 2/2013 bezpečnostná technická služba a technika požiarnej ochrany za 2/ , , stôl do obradnej miestnosti 330, Strana 2 z

3 splatnosti 3/INV/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / Radovan Pokrývka, Staničná 1113/22, Turč. okná 3 ks Teplice, IČO : , TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, aktualizácia programov za rok Stupava, IČO : Ján Ursíny, Rakša 64, Turč. Teplice, IČO : práce pri zimnej údržbe miestnych komunikácií 550, za opakované dodávky plynu 650, za mobilné služby 27, preplatok za dodávku plynu -952, za nedočerpané množstvo plynuporušenie zmluvných podmienok 109, za nedočerpané množstvo plynuporušenie zmluvných podmienok 121, Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, poukážky 237, uloženie komunálneho odpadu za 1.štvrťrok 2013/sm. Nádoby 484, ATAK systems s r.o., Dubové 111, IČO : toner refil E30, toner HP 129, Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, služby pevnej siete 3/ , /2013 zo smetných nádob 398, záloha za elektrickú energiu 301, a technika požiarnej ochrany za 3/ , SLOVGRAM, Jakubovo nám.14, Bratislava, IČO : Ing. Zsolt Marczibal-CONNECT, Kráľov Brod, IČO : odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových zariadení za verejný prenos cez miestny rozhlas v roku , tlačivá 15, poukážky 249, preplatok za dodávku plynu -168, Strana 3 z

4 splatnosti 52/ / / / / / / / / / /INV/ /INV/ /13 62/ / / / / / / FIREsystem, Nižná Korňa 501, IČO : Mgr. Jana Vimpeľová, Bystrička 14, IČO : Slovak telekom a.s., Karadžičova 10, VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o., Šugovská dolina 10, Medzev, IČO : Jaroslav Bakoš, Somolického 793/58, Turč. Teplice, IČO : Miroslav Zimmerman, Kľačno 256, IČO ATAK systems s r.o., Dubové 111, IČO : Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, zásahové odevy ZAHAS IV.komplet 4 ks aktualizácia a správa westránky, zverejňovanie faktúr, zmlúv, objednávok, fotogaléria 1 358, , za mobilné služby 27, vývoz stavebnej sute a uloženie 174, záloha za zemný plyn 190, záloha za elektrickú energiu 301, a technika požiarnej ochrany za 4/ , služby pevnej siete 4/ , /2013 zo smetných nádob 398, struna do kosačky a krovinorezu 104, montáž sadrokartonu na budove TJ 305, stavebný materiál 693, za zemný plyn 14, za mobilné služby 27, oprava a nastavenie PC 295, poukážky 201, záloha za elektrickú energiu 301, zber recyklácie , poukážky/doplatok 52, Strana 4 z

5 splatnosti 69/ / / / / / / / / / / / / / / / / / Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, služby pevnej siete 5/ , /2013 zo smet. Nádob vývoz veľkoobjemového kontajnera z cintorína 199, , za zemný plyn 190, technika požiarnej ochrany 5/ , Ing. Bartuš Róbert, Slnečná 339/2, Kováčová, prípravok na postrek buriny IČO : Roundup Biaktiv 2 l 43, oprava verejného osvetlenia 79, Ján Borievka DEVIL FIRE SERVIS, Turčianske Hadice PYROTEX B65 PES Kľačany 230, Vrútky, IČO : ,60m + spojky 285, Vladimír Weis DREVNAP, Okružná 32/4, vyrezávaný erb obce a štátny znak Handlová, IČO : SR 320, Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho vodné 25, Martin, IČO : , za mobilné služby 27, Záhradná technika a náradie s.r.o., Škultétyho 16, za opravu kosačky Martin, IČO : Gutbrod/diferencial 598, uloženie komunálneho odpadu zo sm. Nádob za 2. štvrťrok 2013 jún 2013 zo sm. Nádob 277, , poukážky 229, za zemný plyn 190, vývoz veľkoobjemového kontajnera tráva 45, záloha za elektrickú energiu 301, Strana 5 z

6 splatnosti 87/ / / / /INV/ /INV/ / / / / / /INV/ / / / / / / Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, služby pevnej siete 6/ , MORKY PETRÁNEK s.r.o., Partizánska 70/467, 039 kosenie, zemné práce 75, Turčianske Teplice, IČO : OLYMP Jozef Šmrhola, Maďarovská 145, vstupové tabule s erbom/2 ks 252, Santovka, IČO : HAJLEX, Marián Haľama, Háj 132, Turčianske Teplice, IČO : STAVMAT IN, s.r.o., Pezinská 56, Malacky, IČO : SUDI s.r.o., Jurigovo nám.7, Bratislava, IČO : Ján Leštinský Servis elektroniky, Valča 22, IČO : Jozef Šmrhola OLYMP, Maďarovská 145, Santovka, IČO : Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia, Partizánska 1, Turčianske Teplice, IČO : PERISO Jarmila Bujnová, Družstevná 635/52, Turčianske Teplice, IČO : ATAK systems s r.o., Dubové 111, IČO : technika požiarnej ochrany 6/2013 položenie obkladu a dlažby v priestoroch šatní TJ/sprchy, sklad, WC 13, , obklad TENERA 11,2 m2/šatne TJ 114, prenosné mládežnícke brány 5x2 m 2 ks, siete na futbalové brány 0,8x1,2 m 2 ks oprava rozhlasovej ústredne a linky MR vlajky SR, ERB, EÚ, konzoly a tyče na uchytenie 1 112, , , za mobilné služby 27, uloženie odpadu na skládku TKO Horná Štubňa drevené parkety do starej časti kultúrneho domu, lepidlo, soklové lišty, lak nastavenie a konfigurácia PC, prepravné náklady 542, , , poukážky 192, /2013 zo smetných nádob 199, za zemný plyn 190, technika požiarnej ochrany 7/ , záloha za elektrickú energiu 301, Strana 6 z

7 splatnosti 102/ /INV/ /INV/ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Stavebniny ZIMO, Miroslav Zimmerman, Kľačno 256, IČO : Stavebniny ZIMO, Miroslav Zimmerman, Kľačno 256, IČO : služby pevnej siete 7/ , stavebný materiál a stavebné práce rakonštrukcia starej časti kultúrneho domu stavebný materiál a stavebné práce rakonštrukcia starej časti kultúrneho domu , , / EMBA Trade s.r.o., Komárňanská cesta 13, Nové Zámky, IČO : archívne škatule, spisové dosky 62, / ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava archívna kniha 14, / Crooce com company s.r.o., Panenská 24, poplatok za používanie domény.sk Bratislava 1, IČO : /1 rok/ obechaj.sk 13, / za mobilné služby 27, / Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, poukážky 217, / zber a uloženie veľkoobjemového odpadu 526, / ATAK systems s r.o., Dubové 111, IČO : údržba aplikačného program. Vybavenia 26, / / / / / COOP Jednota SD, SNP 136, Turč. Teplice 115/ / / /INV/ Slovak telekom a.s., Karadžičova 10, Roman Pinďák RP-STAV, SNP 551/144, Turč. Teplice, IČO : Ing. Ľubomír Hanko - GEOREALITY, SNP 514/122, Turč. Teplice, IČO : /2013 zo smetných nádob 299, za zemný plyn 190, záloha za elektrickú energiu 301, požiarnej ochrany 8/2013 kryštálový cukor do balíčkov dôchodcov mesiac Úcty k starším 13, , služby pevnej siete 8/ , vývoz veľkoobjemového kontajnera/cintorín 76, okenná kľučka 1 ks 5, geometrický plán na zameranie stavby šatne TJ 194, Strana 7 z

8 splatnosti 118/ / /INV/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / za mobilné služby 27, Ivan Stuchlý SKRAPY, Kuzmányho 269/60, kontrola a oprava hasiacich Turč. Teplice, IČO : prístrojov, nákup 3 ks HP 186, Jozef Prachár, Robotnícka 844/12, Turč. výroba drevenej konštrukcie Teplice, IČO : budova šatní TJ 438, Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, poukážky 237, ATAK systems s r.o., Dubové 111, IČO : toner HP285 do kopírky a tlačiarne 65, za zemný plyn 190, záloha za elektrickú energiu 301, požiarnej ochrany 9/ , COOP Jednota SD, SNP 136, Turč. Teplice, potraviny do balíčkov pre seniorov IČO : "Úcta k starším" 393, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, za telefón 9/ , ABC PLYN, spol. s.r.o., Čsl. Armády 2, odborná prehliadka plynového Martin, IČO : zariadenia 116, Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného uloženie odpadu na skládku TKO prostredia, Partizánska 1, Turč. Teplice, IČO Horná Štubňa : , Bratislava, IČO : za služby mobilnej siete 27, CBS spol. s r.o., Kynceľová 54, Kynceľová, sesenné aerofoto našej obce na IČO : CD 66, Klocháňová Elena, Osloboditeľov 1276/40, Turč. Teplice, IČO : ks kytíc pre jubilantov/zpoz 72, CBS spol. s r.o., Kynceľová 54, Kynceľová, IČO : Technické služby s.r.o., Turč. Teplice, IČO : Technické služby s.r.o., Turč. Teplice, IČO : storno faktúry č.130/2013 jesenné aerofoto našej obce na CD -66, vývoz fekálií 25, poukážky 225, záloha za elektrickú energiu 301, za zemný plyn 190, za 10/2013 zo smetných nádob 497, Strana 8 z

9 splatnosti 138/ /INV/ / / /INV/ /INV/ /INV/ / / / / /INV/ / / / / / / / František Kudiak STASMO, Oravská Polhora 848, IČO : Data System Soft BB, spol. s r.o., Baničova 520/8, Nitra, IČO : požairnej ochrany 10/2013 vykonané práce na stavbe Kanalizácia obce Háj udržiavací poplatok na rok 2014 SW produkty - podvojné účtovníctvo a majetok obce 13, , , Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, za telefón 10/ , František Kudiak STASMO, Oravská Polhora vykonané práce na stavbe 848, IČO : Kanalizácia obce Háj , František Kudiak STASMO, Oravská Polhora vykonané práce na stavbe 848, IČO : Kanalizácia obce Háj 3 717, Staňo, s.r.o., Rakovo 85, Príbovce, IČO : oprava havarijného stavu verejného osvetlenia 999, ATAK systems s.r.o., Dubové 111, IČO : nastavenie a konfigurácia počítačovej siete 26, CONNECT Ing. Zsolt Marczibal, Kráľov Brod kancelársky materiál/tlačivá 56, IČO : , ATAK systems s.r.o., Dubové 111, IČO : 2 ks tonery HP , Servis pre pozemné komunikácie s.r.o., Matuškova oprava miestnej komunikácie v 9, Martin, IČO : obci od s.č.171 po s.č , František Kudiak STASMO, Oravská Polhora vykonané práce na stavbe 848, IČO : Kanalizácia obce Háj , Technické služby s.r.o., Turč. Teplice, IČO : opiľovanie stromov montážnou plošinou 91, Bratislava, IČO : za služby mobilnej siete 27, Technické služby s.r.o., Turč. Teplice, IČO : vývoz veľkoobjemového kontajnera 85, poukážky 229, COOP Jednota SD, SNP 136, Turč. Teplice, poukážky zo soc. fondu IČO : , tvorba a spracovanie projektu Regionálna rozvojová agentúra Stred, SNP 514/122, "podpora kultúrnych aktivít Turč. Teplice, IČO : spojených s oslavami 750. výročia 100, založenia obce Háj" Technické služby s.r.o., Turč. Teplice, IČO : 9/2013 zo smetných nádob 199, Strana 9 z

10 splatnosti 152/ / / / / / / / / / / / / / / / / /2013 Technické služby s.r.o., Turč. Teplice, IČO : uloženie komunálneho odpadu zo smetných nádob za 3. štvrťrok /2013 zo smetných nádob predplatné My Turčianske noviny rok 2014 predplatné Obecné noviny rok , Technické služby s.r.o., Turč. Teplice, IČO : 397, Petit Press a.s., Lazaretská 12, Bratislava, IČO : , INPROST s.r.o., Smrečianska 29, Bratislava 1, IČO : , záloha za elektrickú energiu 301, za zemný plyn 190, COOP Jednota SD, SNP 136, Turč. Teplice, za sladkosti do balíčkov na IČO : Mikuláša 101, JUDr. Igor Kršiak, s.r.o., Kozmonautov 6, publikácia "Verejné obstarávanie Nitra, IČO : pre obce a mestá 2013" 15, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, za služby mobilnej siete 55, technika požiarnej ochrany za 11/2013 predplatné Poradca doplatok 13, Poradca s.r.o., Pri celulózke 40, Žilina, IČO : , poukážky 172, Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného uloženie odpadu na skládku TKO prostredia, Partizánska 1, Turč. Teplice, IČO Horná Štubňa : , Klocháňová Elena, Osloboditeľov 1276/40, Turč. Teplice, IČO : TURVOD a.s., Kuzmányho 25, martin, IČO : Bratislava, IČO : Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, Žilina, IČO : Kvety ZPOZ 24, vodné 57, za mobilný telefón 27, poplatok banke za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok , Strana 10 z

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2011/107 82.78 02.01.2012 Banskobystrická regionálna Majerská cesta, 974 01 Banská Bystrica 36836567 Fakt.-zimná údržba miestnej komunikácie posyp 2 DF2011/105

Více

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56

Více

Obec Pichne Faktúry rok 2016

Obec Pichne Faktúry rok 2016 1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77

Více

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Faktúry za rok IČO dodávateľa Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

dodávateľ IĆO predmet suma

dodávateľ IĆO predmet suma 144/2014 TEZAS, spol. s.r.o. Nábr. Sv. Metoda 125/19, 971 01 Prievidza 36011185 Vývoz a triedenie skla 38,92 23.12.2014 30.12.2014 06.01.2015 30.12.2014 PP 143/2014 CERTUS p. Svitok, Hviezdoslavova 7,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

JÚL Vystavená faktúra

JÚL Vystavená faktúra JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

OKTÓBER Vystavená faktúra

OKTÓBER Vystavená faktúra OKTÓBER 2015 IČO Predmet Suma fakúry faktúry VS Odberateľ doručenia úhrady 2015000228 150907 32761279 Ľubomír Tóth Lefantovce oprava chladiaceho katafalku 292,80 02.10.2015 02.10.2015 2015000229 7213500352

Více

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/58 34.56 18.03.2015 EXO Technologies spol. s r. o.,, 064 01 Stará Ľubovňa 36485161 priestor pre web k doméne nitrianskerudno.sk 2 DF2015/59 171.60

Více

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa

Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa Faktúry rok 2016 Číslo 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 5/2016 6/2016 7/2016 8/2016 9/2016 10/2016 11/2016 12/2016 13/2016 14/2016 15/2016 16/2016 17/2016 Webexmedia,s.r.o. Ostrovského 2 Doménu, webhosting

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/203 54.80 02.09.2014 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava 35697270 Elena Babčaníková 2 DF2014/204 5.00 02.09.2014 Orange Slovensko,

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2016000001 1780973504 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 64,32 07.01.2016 12.01.2016 2016000002 150717 22819983 EKOSTAVING Nitra Rozbor vzorky vody 210,07 08.01.2016 12.01.2016

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 30.00 16.01.2015 Telefónica Slovakia sro Einsteinova 24, 810 00 Bratislava 35848863 2 DF2015/2 2 220.00 29.01.2015 BELLIMPEX, stro Kossuthova 6,

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

Obec Oreské č. 7 Oreské , IČO: Faktúry Január. Line. a cudzích stravníkov. práce. práce. preddavkov.

Obec Oreské č. 7 Oreské , IČO: Faktúry Január. Line. a cudzích stravníkov. práce. práce. preddavkov. č. 7 908 63, IČO: 00309753 Faktúry Január 140271 Somi Trenčín 4757640300 12014 Školská jedáleň 7400020106 7400057811 012014 Zdenko Boťánek 12014 Jan Haraksim 2014007 2013168 3001 Michal Vlčej - Patrino

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

Obec Osadné Faktúry rok 2015

Obec Osadné Faktúry rok 2015 Obec Osadné Faktúry rok 2015 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 13/2015 14/2015 15/2015 16/2015 17/2015 Prima banka Slovensko,

Více

Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016

Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Interné číslo Typ Číslo faktúry IČO Dodávateľ Účel Dátum Dátum dodania Čiastka s splatnosti faktúry DPH faktúry Január 3001 došlá faktúra 6160001429 35954612 SLOVANET,

Více

Došlé faktúry za obdobie

Došlé faktúry za obdobie Došlé faktúry za obdobie 1.1.2014-31.12.2014 Poradové číslo Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Celková suma Číslo zmluvy Číslo objednávky Doručená Zverejnená Poznámka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 36/2013 7267955711

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice

Více

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012

Více

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Číslo faktúry

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Číslo faktúry Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Dátum úhrady Poznámka Číslo zmluvy a objednávky 0000000001 Slovak Telekom a.s. 7212791301 77,67 35763469 03.01.2013

Více

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26 OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ Bežné vydavky Rozpočtové SCHVÁLENÝ opatrenie ROZPOČET Zmena č. 1/2015 2015 OZ č.3-37/2015 0.1.1.1 Obce 103 575,00 + 2 634,26 106 209,26 1. VNÚTORNÁ

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 518 35790253 Petit press a.s. 156,00 s DPH 05.01.2015 noviny Korzár Bozeny Nemcovej 04262 Kosice

Více

OBEC SNEŽNICA , 9: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 9: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 16001 47418877 JC MONT s.r.o. 98,88 s DPH 16002 36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o 667,20 s DPH

Více

Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, Bratislava rozhlas a televizia 56,83

Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, Bratislava rozhlas a televizia 56,83 Faktúry obec Veľké Teriakovce Rok 2015 k dátumu 28.01.2016 Strana: 1 z 5 92/15 2 07.01.2015 DPO SR-OV DPO Svätoplukova 18, 97901 Rimavská Sobota 415731 členské požiarna ochrana 94,00 3 WebHouse s.r.o.

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od do

Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od do Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od 1. 1. 2014 do 31.12.2014 Číslo faktúry Dodávateľ Dátum prijatisuma Popis faktúry Január 1/2014 BEAR Trebišov 3.1.2014 43,20 fasádna farba 2/2014 CBS, s. r. o.

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

Zoznam faktúr k

Zoznam faktúr k faktúry 542/2011 201100046 Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011 Položky: Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1399.20 537/2011 121103084

Více

Kniha prijatých faktúr

Kniha prijatých faktúr Obec Zemplínska Nová Ves : 00332186 Dátum: 12.06.2014 Strana: 1 1 9734066878 05.01.2012 17.01.2012 16.01.2012 54.62 Telekom a.s. Telekom-pevná linka 2 2115510792 10.01.2012 23.01.2012 18.01.2012 275.47

Více

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 205.00 02.01.2015 LOJAN EXCEL PLUS, s.r.o. Jána A. Komenského 1331, 071 01 Michalovce 47494891 Lešková Katarína nástenný kalendár 2 DF2015/2 129.40

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Kniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava

Kniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 307 17261350 Lukác - Instalater 119,74 s DPH 308 3172425 GRM TRADE s.r.o. 75,10 s DPH oprava vodovod.

Více

8 SSE, a. s. 22 Slov.plynar.priem., a. s , , ,00 zemný plyn 2/ T + T, a. s.

8 SSE, a. s. 22 Slov.plynar.priem., a. s , , ,00 zemný plyn 2/ T + T, a. s. OBEC SNEŽNICA 02332, SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 IČO:00314315 Prijaté faktúry 2011 Číslo Dodávateľ Var.symbol Obnos Uhradené Dátum Dátum Dátum Obnos Položka faktúry prijatia splatnosti úhrady 1 SSE, a. s 721599729

Více

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Celková cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Maja Production, s. r.o. IČO umelecký výkon

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Celková cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Maja Production, s. r.o. IČO umelecký výkon 2702018 Maja Production, s. r.o. IČO 35920483 umelecký výkon za odmenu - honorár 1 650,00 05.10.2018 09.10.2018 Skalická cesta 7, 831 02 Bratislava 201809020 Marek Dobroň IČO 50017225 pomocné práce 201,60

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Obec Čierne nad Topľou Rok: Dátum doručenia faktúry. Celková hodnota

Obec Čierne nad Topľou Rok: Dátum doručenia faktúry. Celková hodnota Obec Čierne nad Topľou Rok: 2015 Celková hodnota Dátum doručenia faktúry Dodávateľ Popis faktúrovaného plnenia Orange Slovensko, a.s. Telefón 61,98 2.1.2015 Fúra s.r.o. Vývoz komunálneho odpadu 422,05

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013

Více

Príjmy rozpočtu

Príjmy rozpočtu Príjmy rozpočtu 2013-2015 Bežné príjmy 2010 2011 2012 čerpanie predpoklad 2012 2013 2014 2015 Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 80 147 98 451 102 232 98 943 109 616 109 616 109 616 111 003

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2011 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2011 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2011 Strana 1 1 DF12011 03.01.2011 03.01.2011 Združenie miest a obcí Slovenska 00584614 Členský príspevok ZMOS na rok 2011 619.08 2 DF22011 05.01.2011 05.01.2011 Dobrovoľná

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/183 600.00 13.01.2014 ML - audit, s.r.o. ul. Čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník 44228805 overenie ÚZ 2012 2 DF2014/001 17.20 09.01.2014 Regionálne

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50

Více

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská

Více

Kniha dodávateľských faktúr. Podskala Spišská Nová Ves oprava-vodojem Masnikov Kocelovce

Kniha dodávateľských faktúr. Podskala Spišská Nová Ves oprava-vodojem Masnikov Kocelovce S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 138 00697893 TAURIS Cassovia s.r.o 19,21 s DPH 04.04.2016 fa. za potr pre SJ pri MS 139 3172425

Více

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia 1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske

Více

Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1

Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1 Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1 1 DF2011/189 A Z M 1102965 621.59 0.00 12.12.2011 28.12.2011 oshranné prostriedky - 2.RP 31700438 0 2 DF2012/1 N Z U 8800332500 55.68 0.00 03.01.2012 03.01.2012

Více

Schválený a upravený rozpočet na rok 2016 a jeho plnenie k Príloha č.1 k ZÚ

Schválený a upravený rozpočet na rok 2016 a jeho plnenie k Príloha č.1 k ZÚ Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 126905 142641 147798,38-5157,38 104 121001 41 Z pozemkov - FO 3870 3870 3994,58-124,58 103 121001 41 Z pozemkov - PO

Více

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Dodávateľské faktúry 2/ FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, Gelnica INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

Dodávateľské faktúry 2/ FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, Gelnica INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen faktúry 101/2015 15020002 36200743 FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, 05601 Gelnica Oprava auta - MHZ 27.02.2015 20.02.2015 20.02.2015 25.02.2015 91/2015 5/1500024 15321 31690220 Qalt s.r.o. Južná trieda

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

Faktúry ,00 SOC-poradenstvo k projektu Miestne občianske poriadkové služby

Faktúry ,00 SOC-poradenstvo k projektu Miestne občianske poriadkové služby faktúry 775/2017 2017026 44529287 Bc. Ľubomír Lettrich Dubové 173, 03823 Dubové 277,00 Geometrický plán -oddelenie pozemkov 15.06.2017 15.06.2017 29.06.2017 781/2017 20170017 35582537 ROZVOJ SPIŠA n.o.

Více

očakávaná skutočnosť Špecifikácia výdavkov

očakávaná skutočnosť Špecifikácia výdavkov schválený 1 Plánovanie, manažment a kontrola 118 595,00 143 124,21 293 500,00 260 700,00 214 710,00 216 207,00 217 817,00 1.1 1.2 1.3 Výkon funkcie starostu 39 525,00 39 876,80 43 010,00 43 010,00 44 400,00

Více

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067

Více

Kniha došlých faktúr 3-Hlavná hniha DF (EUR) Od do

Kniha došlých faktúr 3-Hlavná hniha DF (EUR) Od do Názov : Obec Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3 dávateľa 106/2018 180237 107/2018 10040618 108/2018 7318860918 109/2018 02822018 110/2018 415180104 111/2018 1185451126 112/2018 2018001 113/2018 18004870 114/2018

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 4.05.05 Strana: 0705 00500 858 SATURN ENTERTAINMENT s.r. o. Senická 7, Bratislava I. 6.04.05.04.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené film - Príbehy z lesov.4.05 - požičovné 7.0 054 005004 409065

Více

OBEC SNEŽNICA , 13: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 IČO: Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 13: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 IČO: Kniha dodávateľských faktúr OBEC SNEŽNICA 31.07.2012, 13:01 02332, SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 IČO:00314315 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U:

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Čerpanie programového rozpočtu k

Čerpanie programového rozpočtu k programového k 30.6. PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA ROZPOČET 1 1 Plánovanie, manažment a kontrola 8800 12200 1781 15 2 1 Výkon funkcie starostu 6000 6000 1203 20 3 1 Reprezentačné 6000 6000

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr Obecný úrad zverejnenia: 17. 8. 2012 1 / 9 224 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 225 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 226 35763469 T-Com, a. s. 227

Více

Príjmová časť: Rozpočet obce Liptovská Osada na roky P. Č Bežné príjmy. D a ň o v é:

Príjmová časť: Rozpočet obce Liptovská Osada na roky P. Č Bežné príjmy. D a ň o v é: Príjmová časť: Rozpočet obce Liptovská Osada na roky 2012-2014 21.11.2011 P. Č. 2012 2013 2014 1. Bežné príjmy D a ň o v é: 1. Daň z príjmu FO zo záv. Činnosti 371 000,00 380 000,00 395 000,00 2. Daň z

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 435 3132283 Slovnaft a.s. 494,10 s DPH 436 36200166 SHP akciova spolocnost 534,62 s DPH 2.1.2014

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.

Více

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

Faktúry rok došlé

Faktúry rok došlé Faktúry rok 2016 - došlé Číslo 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 5/2016 6/2016 7/2016 8/2016 9/2016 10/2016 11/2016 12/2016 13/2016 14/2016 15/2016 16/2016 17/2016 Webexmedia,s.r.o. Ostrovského 2 Doménu, webhosting

Více

,00 0,00 0,00. Riaditeľ obchodnej spoločnosti Technické služby Stupava spol. s r.o ,00 0,00 0,00

,00 0,00 0,00. Riaditeľ obchodnej spoločnosti Technické služby Stupava spol. s r.o ,00 0,00 0,00 Program 6: Zámer programu: Odpadové hospodárstvo Odpadové hospodárstvo kladúce dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia. rok 2014 k 12. mesiacu 531 04 531 04 527 988,34 527 988,34 % plnenia 99,43

Více