Číslo objednávky / Zmluvy EUR 666,54 z EUR 482, inv.-zatrávňovacia dlažba EUR 327,84 328/15
|
|
- Arnošt Mareš
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Faktura č. Partner Adresa IČO Mena Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia Dátum splatnosti Dátum úhrady Dátum vystavenia ROPSPOL a.s EUR 666,54 z inv.-obrubník chodníkový ROPSPOL a.s EUR 482, inv.-zatrávňovacia dlažba ROPSPOL a.s EUR 327,84 328/15 inv.-obrubníky parkové, palety LKW-MOBILE Komunálna poisťovňa a.s Ing. Martina Ďurišová Jaroslav Kubinec KLIMEX Hutnícky mateiál New Green Company, družstvo ORANGE Slovensko a.s VODOCENTRUM Slovak Telekom a.s. Kožušnícka 36, Horná 25, Banská Bystrica, Inovecká 1140/22, Mnešická 73, Nové Mikovíniho 2/A, Trnava, Horný Val 8/17, Žilina, Prievozská 6/A, Zlatovská 32, Trenčín, Karadžičova 10, EUR 1219, ,10477,10 493,10478, EUR 5, EUR /15/Ká EUR 39,7 auto materiál NM139YFpoist.prívesný vozíkmk, 4.Q.2015 Poznávanie drevín - elektron.príručka náhradné autosúčiastky EUR 169,34 zml. 11/2015 SVA tabule EUR 116,23 Zml zhodn. odpadov /oleje/ EUR 74,11 tel.popl EUR 687,1 340/15/Ká vpusť kanal. komplet EUR 216,08 telef.popl ROPSPOL a.s EUR -1307,21 vrátenie paliet - dobropis ROPSPOL a.s EUR 589,36 351/15/Ká inv.-dlažba sivá ROPSPOL a.s EUR 262,49 319/15/Ká inv. dlažba zatrávňovacia Autodoprava - Kozinka ADACOM Progatec SNP 384/13, Nové Mesto n/v, Stará Hradská 52, Žilina, EUR 400 4/8 dekoračný EUR 972,52 362/15/Ká servis kosačiek Etesia
2 ADACOM Progatec Michal Hruška MET AGRO ELGAS, ELGAS, Diesel AGV s,r,o Drevan SHELL SLOVAKIA Stará Hradská 52, Žilina, Hraničná 547/3, Trebatice, Považská Bystrica, Považská Bystrica, Banská 6, Nové Mesto nad Váhom, Ku Surdoku 25/C, Prešov, Eisteinova 23, EUR 121,92 362/15/Ká EUR 457, EUR 2819,31 zml.č OR EUR servis +náhradné diely na Etesia náhradné diely na M25 -čm el.energia UĽP elektrická energia 10/ EUR 75,14 PHM EUR 3297,6 52/15/Ma rakvy EUR 71,44 PHM František JANKECH Jakub Malinovského 39, Nové EUR 673,7 49/15/Ma oprava Mercedes Benz Parapetrol a.s IBO JD ROZHLASY COMTEC ELGAS, ELGAS, CNS DVONTA, Štefánikova 15, Nitra, Bratislavská 50, Jašíkova 178, Turzovka, ČSA 65/2, Nové Mesto n.v., Považská Bystrica, Považská Bystrica, Ivánska cesta 23, Weisseho 13, Nové EUR 695,52 365/15/Ká EUR 91, EUR 39, EUR 263,8 olej prevodový, motorový reťaz PEWAG, hak KSR-8, vz servis bezdrôt. rozhlasu v meste servis PC, telefón Panasonic EUR el.energia EUR 2143 elektrická energia 10/2015 -zš EUR 48,3 internet 10/ EUR 1196,6 361/15/Ká oprava písma na pamätníku park J.M.Hurbana ZSE Energia P.O.BOX 325, EUR 282,05 el.energia - NM jarmok SEPOS v.o.s. Električná 35, Trenčín, EUR 94,32 375/15/Ká oprava poruchy prípravy tepl.vody-zš František JANKECH Jakub Malinovského 39, Nové EUR 207,23 379/15/Ká oprava defektov
3 Slávka Humelová SOFTIP a.s DAILY REST Medcare Tematínska 1987/10, Nové Galvaniho 7/D, Kpt. Uhra 1300/3, Nové Mesto n/v, Javorinská 401/11, Nové Mesto n/v, EUR /15/Ká el. ohrievač vody EUR 72 podpora APV EUR 3318 strava za EUR 191,2 zdravotná služba EUR -997,44 preplatok Klčové Diesel AGV s,r,o ADACOM Progatec BONUL, Peter Mešťánek- EPMH TECHNIA, spol. s r.o Slovak Telekom a.s KVETA KVETA GEOPA, LOG systems, LUKÁČ - Jozef Lukáč TECHKLÍMA SLOVITRANS SLOVITRANS SLOVITRANS Banská 6, Nové Mesto nad Váhom, Stará Hradská 52, Žilina, Novozámocká 224, Nitra, Trenčianske Bohuslavice, Bošáca, Komárňanská cesta 72, 94001, Karadžičova 10, 82513, Trenčianske Stankovce,, Trenčianske Stankovce, 19, Trenčianske Mitice, č. 810, Most pri Bratislave,, Bzince pod Javorinou, Trenčianska 17, Nové EUR 6062,66 PHM EUR 504,79 388/15/Ká náhradné diely Etesia EUR 132,4 zml EUR 475, EUR 99,36 spracovanie a preprava mincí hydraul.valec a motor po oprave rukavice DIPPER latex EUR telef.poplatky EUR 54 54/10/15 vencový tovar EUR 1174,52 54/10/15 vencový tovar EUR 300 IV.15 zastupovanie PO EUR 67,2 kontrola vozíka EUR 433,42 381/15/Ká EUR 32, EUR 3346,98 67/14/Ká, 6/2012 skúška zdvíhacích zariadení-odo servis klimatizač.zariadenia na ZŠ inv. - kameň,betón,odpadpoliklinika EUR 294,36 stavebný odpad-mk EUR 1008,36 VI.12 stavebný odpad - prekládka,tsm
4 SLOVITRANS SLOVITRANS EUR 36 VI.15 betón ul. Banská-mk EUR 48 VI.15 betóny ul. Trenčianskamk ZSE Energia P.O.BOX 325, EUR 89,29 doplatok el.energie jarmok NM BENESTRA, Slovak Telekom a.s DAMO Slovakia KomTes MESSER Tatragas ELIT SLOVAKIA Slovak Telekom a.s AVE MOTO AVE MOTO COMTEC Vallens s.r o. Einsteinova 24, Karadžičova 10, 82513, Trenčianske Stankovce, Dopravná 7, Piešťany, Chalupkova 9, Kolmá 4, Bratislava, Karadžičova 10, Tehelná 5, Nové Tehelná 5, Nové ČSA 65/2, Nové Mesto n.v., Hričovská 205, Žilina, EUR 32,78 mobilné hovory EUR 38,41 telefónne hovory EUR 47,35 autosúčiastky EUR 18 webkamera,sim karta EUR 106,86 nájom za plyn. fľaše EUR 262,06 elektrický materiál EUR 0,59 internet 10/ EUR 1161,91 servis NM 309 CE - zd EUR 1138,34 servis NM 306 CE-zd EUR 454,8 377/15/Ká PC Comfor Office EUR 138,17 391/15/Ká solvina ELTIS elecronic, spol. s r.o. Teplárenskká 2, , Prievidza, EUR 230,57 395/15/Ká spinač verejn.osvetlenia CHEMOLAK a.s Poradca podnikateľa s.r. Poradca podnikateľa s.r. Le Cheque Dejeuner s.r.o Weis K.O.S. Továrenská 7, Smolenice, Martina Rázusa 23A, Žilina, Martina Rázusa 23A, Žilina, Tomášikova 23/D, Komenského 89, Banská Bystrica, Kostolné 390, Kostolné, EUR 138,69 394/15/Ká farba,riedidlo,štetce EUR 26,4 OP1512 Finančný spravodajca r EUR 157,26 OP1512 DÚPP, PMPP r EUR 1275, EUR 162,12 stravné lístky Dejeuner 400x3,15 náhradné autosúčiastky-mk EUR 5677,06 vývoz odpadu
5 K.O.S. Kostolné 390, Kostolné, EUR 240, vývoz odpadu -sklo EPOS spol. s r.o. Paseky 455, 76311, EUR /15/ká kotúče termo-park K.O.S. Kostolné 390, uloženie odpadu EUR 26606,35 Kostolné, Helios Viničná 2, Nové Zámky, EUR 1168,8 327/15/Ká inv. - LED svietidlá Diesel AGV s,r,o Banská 6, Nové Mesto nad Váhom, EUR 4349,33 PHM ASV Agronova JUDr. Pavel Štukovský JUDr. Pavel Štukovský Púchovská 8, Holubyho 2, Nové Holubyho 2, Nové EUR 1219, EUR 57, EUR 67,04 servis rotačn. triedičavz súdne trovy za exe381/12 VIREM súd.trovy za exe373/12 NOVA MARKET JUDr. Pavel Štukovský Holubyho 2, Nové EUR 45,77 súd.trovy za ex383/12 NOVA Market VEIDEC, Bytčická 2, Žilina, EUR 66, Elektročas Hlavná 48, Bernolákovo, čistič elektric.kontaktov, páska -vo EUR 405,12 sevis mests.hodín KAME-VM, Třebíčská 1678/60, 59401, EUR /15/Ká lyžica s pridržovačom na Komatsu-zd KVETA Peter Červený ml., Trenčianske Stankovce, M.Benku 2341/1, Topoľčany, EUR 942,88 vencový tovar EUR /15/Ma tyl.prikr.,šerpa,kalich,k ríž EUR 26,21 vodné Benkova EUR 76,34 vodné,stoč,zrážky 9/15 -Hviezdosl-parkovisko EUR 896,81 vodné,stoč,zrážky 9/15 -Javorinská EUR 91,44 vodné,stočné 9/15 - Javorinská ZŠ
6 EUR 13,72 vodné,stočné 9/15 - Javorinská zš EUR 214,86 vodné,stočné 9/15 - Banská EUR 304,85 vorné,stoč,zrážky 9/15 -Banská 1118/ EUR 3,42 vodné 9/15 -Obr.mierufontána EUR 520,78 vodné,stoč,zrážky 9/15 - Klčové SLOVITRANS EUR 636 zm.6/2015 inv.- betón ul.trenčianska SLOVITRANS EUR 632,4 VI.12 stavebný odpad z Kasárne SLOVITRANS EUR 349,2 VI.12 stavebný odpadprekládka SLOVITRANS EUR 65,88 zm.6/2015, 6/2012 inv.-betón,stavebný odp.-dukelská SLOVITRANS EUR 716,88 zm.6/2015 betón,stavebný odp.- Tematínska EUR 230,11 vodné,stoč.zrážky - trhov.komenského SLOVITRANS EUR 212,29 6/2015, 398/14/Ká inv.-betón,kameň- Javorinská-dets.ihrisko SLOVITRANS EUR 399,38 67/14/Ká inv.-betón,kameň - poliklinika Mestský bytový podnik, Vajanského 2116/16, Nové EUR 168,1 354/15/Ká čistenie kanalizácie na verejn.wc Mestský bytový podnik, Vajanského 2116/16, Nové EUR 103,04 oprava plyn.ohrievača - spr ELBE hockey VYFAKO J. Janošku 24, Liptovský Mikuláš, Nitrianska Blatnica 5, Radošina, EUR 221,4 355/15/Ká brúsiaci kotúč... zš EUR 460,42 zm /1123 zneškodn.nebezp.odp adu-zd
7 EUROFINS Bel/Novamann Továrenská 14, EUR 131,47 15/15/Ká rozbor pitnej vody-čov KORAKO plus, KORAKO plus, KORAKO plus, Drogéria u Kovára FLAMY International Mercedes-Benz Zet SLOVITRANS Diesel AGV s,r,o ELGAS, ELGAS, ELGAS, ELGAS, ELGAS, SLOVITRANS SLOVITRANS SLOVITRANS SLOVITRANS SLOVITRANS SLOVITRANS Bielicka 369, Partizánske, Bielicka 369, Partizánske, Bielicka 369, Partizánske, Kuklovská 2, Plaská 622/3, Praha, Brnianska 30, Trenčín, Rastislavova 326, Lužianky, Banská 6, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Považská Bystrica, Považská Bystrica, Považská Bystrica, Považská Bystrica, EUR 180 pracovná obuv členková EUR 1590 montérky pánske EUR 403,2 pánske čižmy koženofilcové EUR 210 indulona, mydlo EUR /15/Ká viazací drôt EUR 196,75 396/15/Ká EUR 56,3 servis Mercedes NM419BL-odo vrece na odpad 70x110cm EUR 290,4 VI.15 betón ul. Hollého EUR 7771, EUR 856,17 PHM , dialn.zn. vyúčt. el.energie vo EUR -191,09 vyúčt. el. energie -vo EUR -127,86 el. energia vo el. energia EUR -2036, vo EUR -541,2 vyúčt. el.energie vo EUR 939,72 stavebný odpad - VI.15 kasárne EUR 502,32 stavebný odpad - VI.12 vojens.sklady EUR 494,4 stavebný odpad - VI.12 Tematínska EUR 281,64 stavebný odpad- VI.12 TSM,prekládka EUR 24 betón -ul. VI.15 Langsfeldova EUR 108 inv.-betóny C12/15 VI.15 ul.trenčianska
8 ORANGE Slovensko a.s News and Media Holding a.s SLOVITRANS Prievozská 6/A, Panónska cesta 9, EUR 67,7 mobilné hovory časopis TREND EUR 74 r EUR 1613,28 15.III inv.-betón,kameň- Dukelská ul Autocentrum Figura Považská 1979/3, Nové EUR 80,72 398/15/Ká preprava stroja GEHL z NM-Madunice-nd
Číslo objednávky / Cena s DPH
Faktura č. Partner Adresa IČO Mena Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia Dátum splatnosti Dátum úhrady Dátum vystavenia 20150658 ELGAS, s.r.o. preplatok el.energie 6/2015 Považská
VíceČíslo objednávky / Zmluvy. Cena bez DPH. Cena s DPH EUR -44,1-44, OR EUR 1868, ,38
VS Partner Adresa IČO Mena 160563 ROPSPOL a.s. 20162047 ELSTROTE Trenčianská 18, 91501 551, 01802 Dolná Mariková, Cena bez DPH Cena s DPH 36306886 EUR -44,1-44,1 Číslo objednávky / Zmluvy Predmet inv.-vonkajší
VíceCena bez DPH. Cena s DPH EUR 1159, ,00 100/16/Ká EUR 30,00 30, EUR 87,67 87,67 355/16/Ká
VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávk y / Zmluvy Predmet Dátum doručenia Dátum splatnosti Uhradené Dátum vystavenia 160101134 MERCEL,cutting knives, Týnišťská 423, 50346 Třebechovice
VíceČíslo objednávky / Zmluvy. Cena bez DPH. Cena s DPH EUR 1240, ,62 zm.6/ EUR 1237, ,45 zm.
VS Partner Adresa IČO Mena 2016738 SLOVITRANS 2016740 SLOVITRANS nad Váhom, nad Váhom, Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy 44945744 EUR 1240,62 1240,62 zm.6/2012 44945744 EUR 1237,45 1237,45
VíceÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
VíceDodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Více,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia 180062 Dátum od : do : 02.03.2018 AutoMotoRobo, s.r.o. Drevená 926/1, 969 01 Banská Štiavnica 47516593
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
VíceDátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
VícePor. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
VíceKniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská
VíceOpis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
Více,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.
VíceObec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
VíceOBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 25. 7. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.06.2017 do : 30.06.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Více,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
VíceNázev prodejny Město Adresa
Název prodejny Město Adresa Planeo Bánovce nad Bebravou Svätoplukova 1936/15A (Vendo Park) NAY Banská Bystrica Zvolenská cesta 8 Datart Banský Bystrica OC EUROPA Na Troskách 25 974 01 Banská Bystrica Planeo
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
VíceObec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna
VíceDodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1
FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 2. 5. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.02.2017 do : 28.02.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
VíceFAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
VíceIdentifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
VíceFaktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
VíceFAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016
VíceStredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
VíceFaktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Vícevzdelávací servis Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Dodávateľské faktúry obce Lovinobaňa 01. 01. 2014 do 31. 03. 2014 Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný názov 129/2014 201400118 47009101 David Kašina-DK-Ren 128/2014 14226 47560347 CBS Foto
Více2 /
1 / 5 17100001 17100002 17100003 17100004 17100005 17100006 17100007 17100008 17100009 17100010 17100011 17100012 17100013 17100014 17100015 17100016 17100017 17100018 JRS software, s.r.o. 47441909 56,40
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská
VíceSlov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava
FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.
Více03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
VíceZákladná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
VíceZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832
VíceJÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015
VíceEUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA. Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019
EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019 EUROTRAFIC TRUCK STATIONS IN SLOVAKIA Bánovce nad Bánovce nad Bebravou - Trenčianska II. Slovnaft 957 01 Bebravou Trenčianska
VíceIdentifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50
VíceSúčasť vášho úspechu: náš široký sortiment Originálnych náhradných dielov.
Súčasť vášho úspechu: náš široký sortiment Originálnych náhradných dielov. Atraktívna cenová ponuka. Výborná dostupnosť. Originálne náhradné diely od vášho partnera Mercedes-Benz. Brzdové platničky Olejový
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015
Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
VíceZákladná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,
VíceČíslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
VícePrehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070
VíceFaktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 28. 12. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.11.2016 do : 30.11.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová
VíceJANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28
VíceZoznam zariadení, ktorým bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel, rozdelený podľa krajov.
Zoznam zariadení, ktorým bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel, rozdelený podľa krajov. Bratislavský kraj 1. AUTO AZ, spol. s r.o., Vajanského 1, 901 01 Malacky Prevádzka: Bratislavská
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013
VíceDošlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
VíceKniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
VíceIdentifikácia zmluvy. Dátum vyhotovenia
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/224 97.34 2016/4 04.04.2016 Východoslovenská vodárenská Duklianska, 085 01 Bardejov 36570460 Raticová Gabriela, Účtovník odpadová voda - rozbor vzoriek
VícePonitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 22. 12. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.11.2017 do : 30.11.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Více7/2010 PROBLEMATIKA. ISSN ROČNÍK JÚL 2010 CENA 0,17 (5,10Sk) Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk
7/2010 PROBLEMATIKA Rozpočtová 25. Dodatok č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 k Prílohe č. 1 Kódy zdrojov 177 ISSN 1335-0498 ROČNÍK 44 29. JÚL 2010 CENA
VíceFaktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice
VíceDodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/58 34.56 18.03.2015 EXO Technologies spol. s r. o.,, 064 01 Stará Ľubovňa 36485161 priestor pre web k doméne nitrianskerudno.sk 2 DF2015/59 171.60
VíceMESTO Nové Mesto nad Váhom
MESTO Nové Mesto nad Váhom Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 1/ 2004 Určenie školských obvodov základných škôl September 2004 Mesto Nové Mesto nad Váhom vydáva podľa 6 ods. 2 zák.
VíceKniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
VíceStredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012
Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
VícePreferovaní servisní partneri Preferred service partners Značka / Car Servisný partner Ulica PSČ Mesto Kontakt / Contact
Preferovaní servisní partneri Preferred service partners Značka / Car Servisný partner Ulica PSČ Mesto Kontakt / Contact Alfa Romeo Todos Italia, s.r.o. Lamačská cesta 109/A 841 01 Bratislava 0269202311
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2011/107 82.78 02.01.2012 Banskobystrická regionálna Majerská cesta, 974 01 Banská Bystrica 36836567 Fakt.-zimná údržba miestnej komunikácie posyp 2 DF2011/105
VícePrehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO
23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.
VícePRÍLOHA Č. 1 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE. a) Multiregionálne vysielanie : V ROKU 2006
PRÍLOHA Č. 1 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE V ROKU 2006 a) Multiregionálne vysielanie b) Regionálne vysielanie c) Lokálne vysielanie d) Krátkodobá licencia a) Multiregionálne vysielanie
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2012 do : 31.01.2012 12/0001 12/0002 12/0003 12/0004 12/0005 12/0007 12/0008 12/0009 12/0010 12/0011 02.01.2012 Inmedia s.r.o. potraviny
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.0.06 Strana: 06 0600 7568 Čech Stanislav Cintorínska 0/, Trebišov 6.0.06 0.0.06 Finálna Nefinančné zaplatené Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov 58.00 607 06006 657 BEMA - EXTRANÁRADIE
VíceDodávateľ Adresa/Sídlo IČO Číslo faktúry Predmet faktúry Suma s DPH Dátum prijatia 1 Chéque Déjeuner Tomášikova 23/D, Bratislava
Dodávateľ Adresa/Sídlo IČO Číslo faktúry Predmet faktúry Suma s DPH Dátum prijatia 1 Chéque Déjeuner Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 115000391 stravenky 1469,6 5.1.2015 2 SVOP, s.r.o. Líščie údolie
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
VíceMaterska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické
VíceZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 8 1000 35823551 ZSE 15.01.2015 1001 35850370 BVS 12,35 s DPH 15.01.2015 1002 35763469
VícePreferovaní servisní partneri Preferred service partners Značka / Car Servisný partner Ulica PSČ Mesto Kontakt / Contact
Preferovaní servisní partneri Preferred service partners Značka / Car Servisný partner Ulica PSČ Mesto Kontakt / Contact Alfa Romeo Todos Italia s.r.o. Lamačská cesta 109/A 841 01 Bratislava 0269202311
VíceZoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2
Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2 ODI/OD Hlohovec SNP 11 Hlohovec 3 ODI/OD Piešťany Krajinská
VíceMultiregionálne vysielanie
ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2015 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne vysielanie
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská
VícePríloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008
Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Generálne riaditeľstvo: Slovenská správa
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016//925 20162025 02.11.2016 16.11.2016 7.31 FRP Services, s.r.o. Pražská 7, 261 01 Příbram II. 01541137 zml. FIREPORT- sms za 10/2016 2 DF2016//926 2016154
Více