Mestská časť Košice-Kavečany , 11: , Košice, Široká 17/A Kniha dodávateľských faktúr
|
|
- Adam Černý
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 51, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / innogy Slovensko, s.r.o 309,00 s DPH RVC Košice 125,80 s DPH PAPERA s.r.o. 43,80 s DPH telef.obj LIMPO, s.r.o. 17,60 s DPH telef.obj. Jesenná Prešov Orange Slovensko, a.s. 44,00 s DPH RVC Košice 18,00 s DPH prihláška ma innogy Slovensko, s.r.o 309,00 s DPH Slovak Telekom, a.s. 20,40 s DPH Východoslovenská energetika a.s. 876,00 s DPH PAPERA s.r.o. 43,80 s DPH telef.obj PAPERA s.r.o. 29,45 s DPH telef.obj PAPERA s.r.o. 50,28 s DPH telef.obj Slovak Telekom, a.s. 16,68 s DPH Daniel Drábik 1 736,40 s DPH ZoD zo dňa Lovecká Košice Východoslovenská energetika a.s. 605,27 s DPH LIMPO, s.r.o. 378,00 s DPH telef.obj. Jesenná Prešov SoftComProg 141,00 s DPH Potočná Košice Plyn MÚ/KD 1/16 Členský poplatok na r.2016 Armor toner Canon FX10 čierny 2ks Vlajka SR Mobil 1,2/16 - starosta Seminár "Účtov.a rozpočt.pre obce v r.2016"-ekon. Plyn MÚ/KD 2/16 Telekom.úhrady 1,2/16 Elektrina 1-2/2016 Armor toner HP Q2612A čierny 2ks Kanc.papier, hyg.utierky Armor toner HP Q6003A purpurová Mobil 1,2/16 - úrad Zimná údržba 1/16 Elektrina MÚ/KD 1/16 Súpisné čísla - 50 ks domy, 50 ks chaty Oprava bubna kopírky Upgrade antiv.programu na 5 PC USB Fash Driv.16 GB
2 2 / SWAM spol. s r.o. 32,24 s DPH MESTO Košice 110,18 s DPH Trieda SNP 48/A Košice RVC Košice 25,00 s DPH Orange Slovensko, a.s Regionálne združenie mesta Košice 50,32 s DPH Smetanova Košice RVC Košice 18,00 s DPH MATINÉ s.r.o. 60,20 s DPH Bukureštská Košice innogy Slovensko, s.r.o 309,00 s DPH Slovak Telekom, a.s. 21,02 s DPH Ladislav Obšitník 240,48 s DPH Bohdanovce č Bohdanovce Petit Press a.s. 138,23 s DPH mailom prihl.mailom /2016-Mo predpl.ev.č.9 Lazaretská Bratislava Daniel Drábik 707,60 s DPH ZoD zo dňa Lovecká Košice Východoslovenská energetika a.s. 500,71 s DPH Refakt.elektriny Hrešná 1/16 Miestny poplatok za komunálny odpad na r.2016 Publikácia"Účtovné súvzťažnosti " Mobil 2,3/16 - starosta Členský príspevok na r.2016 Seminár "Formulár vzájomných vzťahov"-ekon. Kontrola požiarných zariadení Plyn MÚ/KD 3/16 Telekom.úhrady 2,3/16 Služby vysokodvižnej plošiny pre orez stromov v obci Vyúčt.ZDF 01/16-predpl."Košický Korzár 3-12/2016 " Zimná údržba 2/16 Elektrina MÚ/KD 2/ Miloš Hudák 600,00 s DPH /2016-Mo Orez stromov v obci Slovak Telekom, a.s. 13,19 s DPH Prvá Komunálna Finančná, a.s. 81,50 s DPH Prvá Komunálna Finančná, a.s. 16,76 s DPH Prvá Komunálna Finančná, a.s. 51,52 s DPH Mobil 2,3/16 - úrad Havarijné poistenie II.Q 2016 KE109FY Zákonné poistenie II.Q 2016 KE109FY Poistenie majetku II.Q 2016
3 3 / WebHouse, s.r.o. 14,75 s DPH Paulínska Trnava MEVA-SK, s.r.o. Rožňava 39,00 s DPH Krátka Brzotín, časť Bak SWAM spol. s r.o. 40,46 s DPH RVC Prešov 18,00 s DPH Námestie mieru Prešov Orange Slovensko, a.s MJM Society s.r.o. 75,00 s DPH Hýľov č Nižný Klatov innogy Slovensko, s.r.o 309,00 s DPH Slovak Telekom, a.s. 19,99 s DPH HAMAG s.r.o. 150,62 s DPH Orgovánová Košice Slovak Telekom, a.s. 13,19 s DPH M.R.SERVIS - Marek Rusnák 110,00 s DPH Bronzová Košice Barca Východoslovenská energetika a.s. 493,94 s DPH KOSIT a.s. 351,17 s DPH prihl.mailom telef.obj /2016-Mo Rastislavova Košice Daniel Drábik 22,00 s DPH ZoD zo dňa Lovecká Košice Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2,65 s DPH Komenského Košice Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 64,63 s DPH Komenského Košice SWAM spol. s r.o. 53,72 s DPH STOLÁR - KAMENÁR, Ľuboš Gerda 620,00 s DPH telef.obj. Webhost.služby-predĺž.registr.domény Nákup odpadkov.košu do parku Refakt.elektriny Hrešná 2/16 Seminár "Finančné výkazy"-ekon. Mobil 3,4/16 - starosta Výkon technika BOZP I.Q 2016 Plyn MÚ/KD 4/16 Telekom.úhrady 3,4/16 Výkon technika PO I.Q 2016 Mobil 3,4/16 - úrad Montáž a demontáž vianoč. výzdoby Elektrina MÚ/KD 3/16 Odvoz odpadu Zimná údržba 3/16 Vodné a stočné PZ I.Q 2016 Vodné a stočné MÚ/KD, Cintorín I.Q 2016 Refakt.elektriny Hrešná 3/16 Oprava a výmena priepust.žľabov Orange Slovensko, a.s Mobil 4,5/16 - starosta
4 4 / ME & GA - MONT, Jozef Gál 103,00 s DPH Čordáková Košice Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 145,84 s DPH Martina Rázusa 23A Žilina VIENALA s.r.o. 105,60 s DPH ilná Košice Východoslovenská energetika a.s. 876,00 s DPH Slovak Telekom, a.s. 19,99 s DPH innogy Slovensko, s.r.o 309,00 s DPH EVOLUTION SERVICE s.r.o. 447,26 s DPH Budanová 2/ Košice EPIMAX s.r.o. 41,40 s DPH Werferova Košice Východoslovenská energetika a.s. 455,27 s DPH Slovak Telekom, a.s. 13,30 s DPH PAPERA s.r.o. 111,92 s DPH PAPERA s.r.o. 28,80 s DPH SWAM spol. s r.o. 76,44 s DPH Poradca s.r.o. 58,80 s DPH Pri Celulózke Žilina 4069 Cassoviainfo 83,00 s DPH Trieda SNP 48/A Košice STOLÁR - KAMENÁR, Ľuboš Gerda 407,55 s DPH STOLÁR - KAMENÁR, Ľuboš Gerda 33,19 s DPH Orange Slovensko, a.s telef.obj E-obnova telef.obj telef.obj /16-Moš telef.obj telef.obj predpl.-zdf /2016-Mo Výmena drez.batérie v KD, montáž hl.uzáveru vody Vyúčt.ZDF 04/16-predpl."DaÚaPaMPP 2017 " Kavečiansky spravodaj č.1/16 Elektrina 3-5/2016 Telekom.úhrady 4,5/16 Plyn MÚ/KD 5/16 Oprava auta KE109FY Deratizácia MÚ/KD Elektrina MÚ/KD 4/16 Mobil 4,5/16 - úrad Kanc.potreby, tonery a toalet.papier Laser toner HP LJ P2015 Refakt.elektriny Hrešná 4/16 Predplatné " Poradca r.2017 "- vyúčt.zdf05/16 Členský príspevok na r.2016 Kosenie Cintorín, K Ihrisku, nad Bufetom, Strážna, pri Jergových Výkon prác a odborný dohľad - Cintorín r.2015 Mobil 5,6/16 - starosta
5 5 / innogy Slovensko, s.r.o 309,00 s DPH MJM Society s.r.o. 125,00 s DPH Hýľov č Nižný Klatov TaKaS s.r.o. 408,00 s DPH Kadlubská Košice Slovak Telekom, a.s. 19,99 s DPH EMM plus s.r.o. 125,82 s DPH Bencúrová Košice Východoslovenská energetika a.s. 453,40 s DPH Prvá Komunálna Finančná, a.s. 81,50 s DPH Prvá Komunálna Finančná, a.s. 16,77 s DPH Prvá Komunálna Finančná, a.s. 51,52 s DPH WebHouse, s.r.o. 12,10 s DPH Paulínska Trnava Slovak Telekom, a.s. 13,30 s DPH EU AUDIT s.r.o ,00 s DPH Moldavská Košice IVES Organizácia pre informatiku verejnej správy Ko 215,10 s DPH Čs.armády č Košice SWAM spol. s r.o. 30,24 s DPH TaKaS s.r.o. 8 Kadlubská Košice RVC Košice 18,00 s DPH Nataša Kapuríková 1 587,52 s DPH Na Rožku Košice Orange Slovensko, a.s ústna obj telef prihl.mailom ústna Plyn MÚ/KD 6/16 Výkon technika BOZP II.Q 2016 a sprac.smerníc PZS Oprava miestnej komunikácie Rokycká Telekom.úhrady 5,6/16 Ročná revízia PSN Elektrina MÚ/KD 5/16 Havarijné poistenie III.Q 2016 KE109FY Zákonné poistenie III.Q 2016 KE109FY Poistenie majetku III.Q 2016 Webhost.služby-zálohovanie dát 6/2016 Mobil 5,6/16 - úrad Audit účtovnej závierky za r.2015 Služby STP pre WinPam, WinIbeu, WinAsu 6/16-5/17 Refakt.elektriny Hrešná 5/16 Zhotovenie ostrovčeka z obrubníkov pre ver.zeleň Seminár "Personalistika a mzd.účtov.-povinnosti k "-ekon. Výsadba okrasného záhonu Mobil 6,7/16 - starosta HAMAG s.r.o. 150,62 s DPH Výkon technika PO II.Q
6 6 / 12 Orgovánová Košice Slovak Telekom, a.s. 19,99 s DPH innogy Slovensko, s.r.o 309,00 s DPH STOLÁR - KAMENÁR, Ľuboš Gerda 407,55 s DPH /2016-Mo Slovak Telekom, a.s. 13,30 s DPH Alezár Ján 227,88 s DPH telef.obj. Krosnianska Košice Východoslovenská energetika a.s. 385,19 s DPH PROMET Trans s.r.o. 380,00 s DPH /2016-Ho Južná trieda Košice ASTEX s.r.o ,51 s DPH /16-Moš ZoD č.05/2014 Južná trieda Košice WebHouse, s.r.o. 51,70 s DPH Paulínska Trnava KOSIT a.s. 375,17 s DPH /2016-Mo Rastislavova Košice SWAM spol. s r.o. 31,88 s DPH Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 84,00 s DPH E-obnova Martina Rázusa 23A Žilina Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 83,20 s DPH Komenského Košice Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 7,96 s DPH Komenského Košice Z+M servis, spol. s r.o. 10,20 s DPH telef.obj Orange Slovensko, a.s KULTOBIN, spol. s r.o telef.obj. Starozagorská Košice STOLÁR - KAMENÁR, Ľuboš Gerda 1 190,00 s DPH /2016-Ba Telekom.úhrady 6,7/16 Plyn MÚ/KD 7/16 Kosenie Cintorín, K Ihrisku, nad Bufetom, Strážna, pri Jergových Mobil 6,7/16 - úrad Dodanie doprav.zrkadla+stĺpik-ul.šamborská Elektrina MÚ/KD 6/16 Preprava autobusom - výlet do Maďarska Oprava výtlkov MK - asfaltérske práce Vyúčt.ZDF03/16-webhost.služby-služba Optimum Odvoz odpadu Refakt.elektriny Hrešná 6/16 Vyúčt.ZDF 07/16 -"VSSR prístup od 8/16 do 8/17 " Vodné a stočné MÚ/KD, Cintorín II.Q 2016 Vodné a stočné PZ II.Q 2016 Papier lesklý RAYFILM 100 listov Mobil 7,8/16 - starosta Realizácia fotopanelov na výstavu "Svedectvo Fotografie" Príprava motokrosovej trate pre Cassovia Cup 2016
7 7 / Z+M servis, spol. s r.o. 10,20 s DPH Z+M servis, spol. s r.o. 58,73 s DPH Východoslovenská energetika a.s. 876,00 s DPH KPK Reklama s.r.o. 598,32 s DPH Orlia 10/ Košice Slovak Telekom, a.s. 20,08 s DPH innogy Slovensko, s.r.o 309,00 s DPH PAPERA s.r.o. 54,34 s DPH Drahomíra Mačajová 300,00 s DPH Brusnicová Košice Alezár Ján 227,88 s DPH Krosnianska Košice Wolters Kluwer s.r.o. 79,80 s DPH Oravská Bratislava Východoslovenská energetika a.s. 434,48 s DPH Slovak Telekom, a.s. 13,19 s DPH SoftComProg 455,00 s DPH Potočná Košice SoftComProg 115,00 s DPH Potočná Košice SoftComProg 110,00 s DPH Potočná Košice Z+M servis, spol. s r.o. 11,52 s DPH L.A.Team-Adamčík Ľuboš 288,00 s DPH telef.obj telef.obj telef.obj telef.obj telef.obj predplatné telef.obj telef.obj telef.obj telef.obj telef.obj. Papier lesklý RAYFILM 100 listov Prenájom zeriadenia Kyocera+tlač Elektrina 6-8/2016 Výroba trička a potlač na MKM Telekom.úhrady 7,8/16 Plyn MÚ/KD 8/16 Kancelárske potreby MKM - podávanie gulášu Dodanie doprav.zrkadla+stĺpik - ul.strážna Vyúčt.ZDF08/16-predplat."Účtov.Ropo a Obcí 11/16-10/17" Elektrina MÚ/KD 7/16 Mobil 7,8/16 - úrad MS Office x - ekon.,sekret. USB Switch Systémové práce notebook-ekonom Systémové práce notebook-sekret. Kanc.papier A3 2bal. Dodanie tričiek 160 ks Slobody Košice KPK Reklama s.r.o. 84,00 s DPH telef.obj. Výroba a montáž dvoch infotabúľ na Orlia 10/ Košice uvítaciu tabuľu SWAM spol. s r.o. 21,52 s DPH Refakt.elektriny Hrešná 7/16
8 8 / PROMET Trans s.r.o. 185,76 s DPH Južná trieda Košice PROMET Trans s.r.o. 380,00 s DPH Južná trieda Košice Martin Adamčík - MAAD 23,90 s DPH Obecná Geča Orange Slovensko, a.s NOMILAND, s.r.o. 24,80 s DPH Magnezitárska Košice Tomáš Eichler - TASEJ 400,00 s DPH Bocatiova Košice VISO TRADE s.r.o. 59,50 s DPH Pravdova Jindřichuv Hradec, ČR Slovak Telekom, a.s. 26,23 s DPH innogy Slovensko, s.r.o 309,00 s DPH AFINITA s.r.o. 39,96 s DPH Rybárska 38/ Sliač NOMILAND, s.r.o. 95,20 s DPH Magnezitárska Košice Z+M servis, spol. s r.o. 292,42 s DPH Z+M servis, spol. s r.o. 11,52 s DPH EXPA PRINT, s.r.o. 180,00 s DPH Vodárenská Košice MJM Society s.r.o. 75,00 s DPH Hýľov č Nižný Klatov Poradca s.r.o. 60,00 s DPH Pri Celulózke Žilina Poradca s.r.o. 58,00 s DPH Pri Celulózke Žilina Slovak Telekom, a.s. 13,19 s DPH mail.obj.-ho /2016-Ho ústna telef.obj internet.obj mailom zo NS telef.obj mail.obj predpl.-zdf predpl.-zdf Preprava FS Kavečianka autobusom Preprava autobusom - výlet do Maďarska Medaily - Kaveč.zlatý pedál Mobil 8,9/16 - starosta Kruhy na detskú olympiádu Zabezpečenie podujatia Kavečiansky zlatý pedál 2016 Detská olympiáda - rehabil.lopty 20ks Telekom.úhrady 7,8,9/16 Plyn MÚ/KD 9/16 Detská olympiáda - vlajka Detská olympiáda - skladacia prekážka 8ks Prenájom zeriadenia Kyocera 8/16+tlač Kanc.papier A3 2bal. Kaveč.zlatý pedál - 30ks tričiek Výkon technika BOZP a PZS III.Q 2016 Predplatné " DaÚ r.2017 "- vyúčt.zdf09/16 Predplatné " PaM r.2017 "- vyúčt.zdf10/16 Mobil 8,9/16 - úrad
9 9 / Východoslovenská energetika a.s. 390,47 s DPH STOLÁR - KAMENÁR, Ľuboš Gerda 407,55 s DPH Prvá Komunálna Finančná, a.s. 51,52 s DPH Prvá Komunálna Finančná, a.s. 81,49 s DPH Prvá Komunálna Finančná, a.s. 16,77 s DPH mmcifé2, s.r.o. 69,60 s DPH Brnianska Trenčín mmcifé2, s.r.o ,00 s DPH /2016-Mo /2016-Ba /2016-Ba Elektrina MÚ/KD 8/16 Kosenie Cintorín, K Ihrisku, nad Bufetom, Strážna, pri Jergových Poistenie majetku IV.Q 2016 Havarijné poistenie IV.Q 2016 KE109FY Zákonné poistenie IV.Q 2016 KE109FY Dodanie zastávkového označníka Dodanie a montáž zastávkov.prístrešku Brnianska Trenčín Agama Group s.r.o. 209,52 s DPH mailom Detská olympiáda - 36ks tričiek TaKaS s.r.o ,00 s DPH Kadlubská Košice PAPERA s.r.o. 213,99 s DPH Alezár Ján 1 126,08 s DPH Krosnianska Košice KOSIT a.s. 467,14 s DPH Rastislavova Košice Orange Slovensko, a.s Oskar Kravec - OSIBUS 100,00 s DPH Trieda SNP 1675/ Košice Z+M servis, spol. s r.o. 265,70 s DPH ADSUPRA s.r.o. 25,00 s DPH Hlavná Nižný Klatov Nataša Kapuríková 33,60 s DPH Na Rožku Košice Ján Ondira 500,00 s DPH obj.zo dňa osobná obj obj.zo dňa /2016-Mo telef.obj ústna telef.obj. Prípravné práce na zasávku MHD Kanc. a hyg.potreby a rebrík Dodanie a osadenie doprav.značenia Odvoz odpadu Mobil 9,10/16 - starosta Preprava FS Kavečianka autobusom Prenájom zeriadenia Kyocera 9/16+tlač Prevádzka mobil.aplikácie 10-12/16 Výsadba okrasných rastlín-dosadenie Čistenie vodného rigolu pri ihrisku Šamborská 155/ Košice HAMAG s.r.o. 150,62 s DPH Výkon technika PO III.Q 2016
10 10 / 12 Orgovánová Košice KPK Reklama s.r.o. 34,80 s DPH Orlia 10/ Košice Slovak Telekom, a.s. 22,99 s DPH STOLÁR - KAMENÁR, Ľuboš Gerda 132,00 s DPH CBS spol. s r.o. 651,75 s DPH Rudohorská Banská Bystrica Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 52,45 s DPH Komenského Košice Slovak Telekom, a.s. 16,50 s DPH Alezár Ján 683,64 s DPH Krosnianska Košice Východoslovenská energetika a.s. 395,58 s DPH RVC Košice 18,00 s DPH IVES Organizácia pre informatiku verejnej správy Ko 20,00 s DPH Čs.armády č Košice Ján Ondira 300,00 s DPH Šamborská 155/ Košice SWAM spol. s r.o. 43,45 s DPH SK GEO, s.r.o. 327,00 s DPH Ťahanovské riadky Košice innogy Slovensko, s.r.o 132,73 s DPH Z+M servis, spol. s r.o. 20,40 s DPH Orange Slovensko, a.s Z+M servis, spol. s r.o. 85,31 s DPH innogy Slovensko, s.r.o 314,00 s DPH telef.obj /2016-Ba zo dňa tel.obj. z prihl.mailom inter.prihl telef.obj obj.102/ telef.obj Tabule pre vyhradené parkovanie 3ks Telekom.úhrady 9,10/16 Oprava šachty na Budanovej a upevn.príklopu na Širokej Vyúčt.ZDF12/16 - Kniha "Abov z neba" 1.časť platby Vodné a stočné MÚ/KD, Cintorín III.Q 2016 Mobil 9,10/16 - úrad Dodanie doprav.zrkadla+stĺpik3x Elektrina MÚ/KD 9/16 Seminár "Inventarizácia majetku"-ekon. Tematické školenie WinPam-ekon. Úprava zelene na cintoríne - orez Refakt.elektriny Hrešná 8,9/16 Geom.plán, adresný bod - na zamer.stavby na p.č.1534 Vyúčt.plynu MÚ/KD 10/15-10/16 Papier lesklý RAYFILM 100 listov - 2bal. Mobil 10,11/16 - starosta Prenájom zeriadenia Kyocera 10/16+tlač Plyn MÚ/KD 11/16
11 11 / Slovak Telekom, a.s. 22,99 s DPH Východoslovenská energetika a.s. 876,00 s DPH Mestské lesy Košice a.s. 623,04 s DPH Južná trieda Košice Prvá Komunálna Finančná, a.s. 81,50 s DPH Prvá Komunálna Finančná, a.s. 51,52 s DPH Prvá Komunálna Finančná, a.s. 16,76 s DPH Asseco Solutions, a.s. 98,94 s DPH Bárdošova Bratislava Slovak Telekom, a.s. 13,30 s DPH Východoslovenská energetika a.s. 440,08 s DPH Slovenský pozemkový fond 25,86 s DPH Búdkova Bratislava EKOTEC spol. s r.o. 276,00 s DPH Lamačská cesta Bratislava KOSIT a.s. 729,02 s DPH Rastislavova Košice RVC Košice 18,00 s DPH RVC Košice 18,00 s DPH Združenie miest a obcí Slovenska 106,34 s DPH Bezručova Bratislava SWAM spol. s r.o. 16,27 s DPH Orange Slovensko, a.s EPIMAX s.r.o. 41,40 s DPH telef.obj ,662/ prihl.mailom prihl.mailom /16-Moš Telekom.úhrady 10,11/16 Elektrina 9-11/2016 Zemné práce a preprava zeminy Havarijné poistenie I.Q 2017 KE109FY Poistenie majetku I.Q 2017 Zákonné poistenie I.Q 2017 KE109FY Aktualizácia Evid.obyv.na r.2017 Mobil 10,11/16 - úrad Elektrina MÚ/KD 10/16 Nájomné pod cestami za r.2016 Hlavná ročná revízia detského ihriska Odvoz odpadu Seminár "Účtovná závierka k "-ekon. Seminár "Zákon o egovernmente v praxi"-techn. Členský príspevok na r.2017 Refakt.elektriny Hrešná 10/16 Mobil 11,12/16 - starosta Deratizácia MÚ/KD Werferova Košice CBS spol. s r.o. 651,75 s DPH zo dňa Kniha "Abov z neba" 2.časť platby
12 12 / 12 Rudohorská Banská Bystrica INPROST s.r.o. 67,60 s DPH predpl. Smrečianska Bratislava Z+M servis, spol. s r.o. 79,02 s DPH M.R.SERVIS - Marek Rusnák 865,53 s DPH telef.obj. Bronzová Košice Barca Z+M servis, spol. s r.o. 11,52 s DPH telef.obj Slovak Telekom, a.s. 22,99 s DPH innogy Slovensko, s.r.o 314,00 s DPH EU AUDIT s.r.o. 165,00 s DPH /2016-Ba Moldavská Košice MJM Society s.r.o. 75,00 s DPH Hýľov č Nižný Klatov Daniel Drábik 681,00 s DPH ZoD zo dňa Lovecká Košice PAPERA s.r.o. 57,60 s DPH mail.obj Slovak Telekom, a.s. 13,49 s DPH Východoslovenská energetika a.s. 482,17 s DPH Predplatné "Obecné noviny r.2017" Prenájom zeriadenia Kyocera 11/16+tlač Oprava VO a rozhlasu Kanc.papier A3 2bal. Telekom.úhrady 11,12/16 Plyn MÚ/KD 12/16 Audit výročnej správy za r.2015 Výkon technika BOZP a PZS IV.Q 2016 Zimná údržba 11/17 Laser toner HP LJ 1010 UNI 3ks Mobil 11,12/16 - úrad Elektrina MÚ/KD 11/16
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
Kniha došlých faktúr 2016
Porad ové číslo faktúr y Číslo fa dodávateľa/vs Došla dňa Splatnosť Dodávateľ Kniha došlých faktúr 2016 predmet fakturácie Fakturovaná suma Neuhradený zostatok suma dátum odkiaľ suma 1. 2015150 04.01.2016
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2011/107 82.78 02.01.2012 Banskobystrická regionálna Majerská cesta, 974 01 Banská Bystrica 36836567 Fakt.-zimná údržba miestnej komunikácie posyp 2 DF2011/105
Kniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 307 17261350 Lukác - Instalater 119,74 s DPH 308 3172425 GRM TRADE s.r.o. 75,10 s DPH oprava vodovod.
Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš
2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 518 35790253 Petit press a.s. 156,00 s DPH 05.01.2015 noviny Korzár Bozeny Nemcovej 04262 Kosice
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice
Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská
ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00
právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce
P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom
cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
Identif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa
faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017
Faktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava
Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012
20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.
Obec Vyšná Slaná , 14: , Vyšná Slaná, Vyšná Slaná č.29 Kniha dodávateľských faktúr. univerzálne zrkladlo Šulekova Bratislava
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017038 1 / 5 2017038 44413467 B2B partner 122,40 s DPH 1.3.2017 univerzálne zrkladlo
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.
Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa
Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia
ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067
57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 11 2015077 5562915 662015 672015 20150541 80422950 3152010096 200150535 201501439 20151179 0778139131
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Agentúra na podporu regionálneho rozvoja n.o. Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2015 do : 31.12.2015 FP15001 FP15002 FP15003 FP15004 FP15005 FP15006 FP15007 FP15008 FP15009 FP15010 08.01.2015
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147
03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.0.06 Strana: 06 0600 7568 Čech Stanislav Cintorínska 0/, Trebišov 6.0.06 0.0.06 Finálna Nefinančné zaplatené Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov 58.00 607 06006 657 BEMA - EXTRANÁRADIE
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 262 44606851 COLORINEX s.r.o. 746,05 s DPH 02.07.2015 farba-fasáda MŠ 263 36200166 SHP akciova
FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec
Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
Kniha dodávateľských faktúr
Obecný úrad zverejnenia: 17. 8. 2012 1 / 9 224 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 225 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 226 35763469 T-Com, a. s. 227
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6
Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO
Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012
KNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry
faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
JÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
Centrum volneho casu , 10: , Ziar nad Hronom, Ul. M.R.Stefanika17 Kniha dodávateľských faktúr Mgr.
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 20140001 35763469 Slovak telecom a.s. 30,38 s DPH 20140002 31609651 Technicke sluzby s.r.o. 7,00
Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 15 1 35697270 Orange 30,00 s DPH 5.1.2015 Bálint Rastislav 2 EKRONN 19,00 s
Kniha dodávateľských faktúr. oprava zabezp. syst v MŠ Safarikova Roznava. dovoz posyp. materiálu Krátka 745/ Brzotín
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 420 31692656 Fittich 69,00 s DPH 03.10.2016 oprava zabezp. syst v MŠ Safarikova 20 04801 Roznava
ZOZNAM FAKTÚR SPP a.s., Mlynské nivy 44 a, Bratislava-Ružinov
faktúry 481/2014 7268211166 SPP - VUB + 4 b.j. Položky: SPP - VUB + 4 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 729.00 Eur, 480/2014 SPP Kaštieľ Položky: SPP Kaštieľ, 1.000000 ks, Suma položky 636.00 Eur, 479/2014
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/183 600.00 13.01.2014 ML - audit, s.r.o. ul. Čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník 44228805 overenie ÚZ 2012 2 DF2014/001 17.20 09.01.2014 Regionálne
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503
Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa
Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo popis (skrátená podoba) dodávateľ adresa dodávateľa IČO objednávka zmluva cena s DPH dátum doručenia Fa dátum splatnosti Fa dátum úhrady
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 335 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 376,00 s DPH 6.10.2015 18/22.7.2005 zemný plyn-10/2015
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015
ROZPOČET - VÝDAVKY,, 2015 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 158 426 160 749 148 580 143 830 144 560 1 1 Manažment 131 399 128 549 127 730 127 880 128 610 1 1 111 1116 632003 Poštové a telekom.
Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia
Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 08..05 Strana: 750406938 005033 7335345 Slovenský pozemkový fond Búdková 36, Bratislava II 9..05 5..05 Prenájom pozemku v okrese Trebišov p.č. 5084/4 podľa nájomnej zmluvy P446/06 - prenájom kompostoviska
NÁVRH rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018, 2019 Výdaje druh ek.klas. zdroj 1-bežný rozpočet na rok 2017 na rok 2018 na rok
NÁVRH rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018, 2019 Výdaje druh ek.klas. zdroj 1-bežný rozpočet na rok 2017 na rok 2018 na rok 2019 1.BR 611 41 OÚ-mzdy 41 000,00 42 900,00 43 900,00 611 41 plat-starosta
Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/203 54.80 02.09.2014 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava 35697270 Elena Babčaníková 2 DF2014/204 5.00 02.09.2014 Orange Slovensko,
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava
Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 30.00 16.01.2015 Telefónica Slovakia sro Einsteinova 24, 810 00 Bratislava 35848863 2 DF2015/2 2 220.00 29.01.2015 BELLIMPEX, stro Kossuthova 6,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014
267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014
Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia
1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske