Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav



Podobné dokumenty
Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, Praha 5

Příloha k účetní závěrce

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce ke dni

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok pro podnikatele. (v plném rozsahu)

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč )

Příloha k účetní závěrce,

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Bytové družstvo Šalounova II. čp , družstvo. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2016

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

Účetní osnova. Tisknuto dne: :47. Stránka 1. demo. Platné v roce Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

NUPHARO HOLDING A.S.

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

VÝROČNÍ ZPRÁVA JAKO PŘÍLOHA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za účetní období od do

Příloha k účetní závěrce ke dni

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

Příloha k účetní závěrce ve zkrácené verzi společnosti AUTOOPRAVNY Jihlava a.s. k

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s Antala Staška PRAHA 4

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k

Minimální závazný výčet informací VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

NUPHARO SERVICES S.R.O.

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2015, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

NUPHARO PARK A.S. sestavená k rozvahovému dni v obchodní firmě:

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce Spol. MY DVA holding a.s. k

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od

Směrná účtová osnova pro PO

P ř í l o h a k účetní závěrce Období: 1. červenec červen 2016

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zkráceném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Příloha k účetní závěrce za období od do

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k

Úvod do účetních souvztažností

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

ROZVAHA A K T I V A (v tisících Kč) Česká republika. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Účtová osnova pro podnikatele

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k

ke dni IČO 73401

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Gastroslužby, a.s. k

Příloha k účetní závěrce za účetní období 2015

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

Příloha k účetní závěrce společnosti Vysočina Vyklantice, a. s. k

Bytové družstvo Šalounova II. čp , družstvo. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2017

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

PŘÍLOHA k účetní závěrce společnosti JESAN ADOLFOVICE a.s. sestavené v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA ve zkráceném rozsahu (mikro účetní jednotka) ke dni ( v celých tisících Kč )


VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč )

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni

Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x p

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč )

ke dni Bytové družstvo Ciolko (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Příloha k roční účetní závěrce. za období od do

ROZVAHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2018 IČO: Název: Mateřská škola Dolní Měcholupy

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

akciová společnost Výroční zpráva za rok

Příloha k účetní závěrce ke dni

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Konsolidovaná rozvaha k

ROZVAHA v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )


ROZVAHA ve zkráceném rozsahu

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Vypracovala: Vlasta Purkertová, ekonom společnosti

ROZVAHA (BILANCE) ke dni (v celých tisících Kč)

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

Transkript:

R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž 50000.00 031 001 Pozemky P. č. 7165-21 M2 25929.00 031 002 Pozemky P. č. 204-780 M2 1108717.00 031 003 Pozemky P. č. 207/1-744 M2 1057545.00 031 004 Pozemky - P.č. 208/1-265 M2 376680.00 031 005 Pozemky - P.č. 40/3 110000.00 042 001 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 150000.00 081 001 Oprávky ke stavbám administrativní budova -647084.00 081 002 Oprávky ke stavbám garáž -700.00 211 001 Pokladna 1977056.00 221 001 Bankovní účty 1185.45 311 001 Odběratelé 3630.00 314 001 Poskytnuté zálohy 4132.68 343 001 Daň z přidané hodnoty snížená 830.20 343 002 Daň z přidané hodnoty základní 347.12 343 005 Daň z přidané hodnoty - zúčtování 6364.23 345 001 Ostatní daně a poplatky přeplatek daně z nemo 876.00 381 001 Náklady příštích období 5282.00 Celkem aktiva : 25516419.68 P A S I V A Účet Název Stav 361 001 Závazky - Petr Bouma 24400000.00 361 002 Závazky - Jaromír Malý 30000.00 389 001 Dohadné účty pasívní 48790.00 411 001 Základní kapitál 2000000.00 421 000 Zákonný rezervní fond 20000.00 429 001 Neuhrazená ztráta minulých let -903074.93 Celkem pasiva : 25595715.07 R O Z V A H A : ZTRÁTA ve výši 79295.39

V Ý S L E D O V K A období: od 01.01.2013 do 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 ======================================================================== N Á K L A D Y Kč 502 001 Spotřeba elektřiny 4254.47 502 002 Spotřeba energie - vodné 18275.26 532 001 Daň z nemovitostí 29448.00 545 001 Ostatní pokuty a penále 540.00 548 001 Ostatní provozní náklady -2.63 548 003 Ostatní provozní náklady pojistné 28218.00 568 001 Ostatní finační náklady 1565.00 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ NÁKLADY CELKEM 82298.10 V Ý N O S Y Kč 602 001 Tržby z prodeje služeb 3000.00 662 001 Úroky 2.71 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ VÝNOSY CELKEM 3002.71 VÝSLEDEK : ZTRÁTA ve výši 79295.39

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA OBDOBÍ OD 1. 1. 2013 DO 31. 12. 2013 BM Rent a. s.

1. Popis účetní jednotky Firma: BM Rent, a. s. IČ: 281 61 513 Vznik: Zápis do obchodního rejstříku dne 2. října 2007 Sídlo: Praha 2, Vinohrady, Rejskova 948/5, PSČ 120 00 Právní forma: akciová společnost Spisová značka: Oddíl B, vložka 12376 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze Účetní rok: Předmět podnikání: 1. leden až 31. prosinec - Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajiš tujících řádný provoz bytů a nebytových prostorj - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Základní kapitál: Základní kapitál činí 2 000 000 Kč, 100 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000,- Kč. 1.1. Osoby podílející se více jak 20 % na základním kapitálu účetní jednotky Osoba - společnost Petr Bouma Jaromír Malý 1.2. Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku Nebyly provedeny 1.3. Statutární orgány v průběhu účetního období Jméno funkce od do Jaromír Malý předseda představenstva 1. 1. 2013 31. 12. 2013 Petr Bouma člen představenstva 1. 1. 2013 31. 12. 2013 Markéta Malá člen představenstva 1. 1. 2013 31. 12. 2013 2

1.4. Způsob jednání za společnost Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy společně předseda představenstva a další člen představenstva. 1.5. Podnik, v němž má společnost větší než 20 % podíl na základním kapitálu Společnost nemá podíl v žádných obchodních společnostech 1.6. Průměrný počet zaměstnanců během účetního období V roce 2013 neměla společnost žádné zaměstnance. Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů nebyly poskytnuty. 1.7. Půjčky poskytnuté členům statutárních orgánů Nebyly poskytnuty 2 Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování 2.1. Použité účetní metody mající významný vliv na posouzení situace podniku a jejich změny Společnost používá pouze účetní metody a postupy stanovené zákonem o účetnictví číslo 563/1991 Sb., v platném znění, a podzákonnými právními předpisy, především vyhláškou 500/2002 Sb. Společnost nepoužívá zvláštní metody, které by nebyly podpsány níže a měly vliv na posouzení situace podniku. 2.2. Oceňování Majetek a zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou. Pohledávky a závazky jmenovitou hodnotou. 2.2.1. Způsob stanovení odpisových plánů a použité metody pro účetní odpisy Společnost odpisuje hmotný majetek tak, že účetní odpisy se rovnají odpisům daňovým. V majetku má pouze nemovitosti budovu zatříděnou v odpisové skupině 6 a pozemky hmotný neodepisovatný majetek. Odpisy v roce 2013 byly přerušeny. 3

2.2.2. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách Byl používán pevný kurs stanovený ČNB vždy k prvnímu dni příslušného měsíce po celý měsíc. 2.2.3. Podstatné změny způsobů oceňování V průběhu účetního období nedošlo k žádným podstatným změnám ve způsobu oceňování oproti předcházejícímu účetnímu období. 2.2.3. Opravné položky k pohledávkám Nebyly tvořeny. Společnost nemá pohledávky po lhůtě splatnosti. 3 Doplňující informace Společnost nemá žádný pronajatý majetek na základě leasingových smluv. Společnost nemá závazky po lhůtě splatnosti. V Praze dne 23. 6. 2014 Jaromír Malý Předseda představenstva Petr Bouma Člen představenstva 4