Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Podobné dokumenty
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš

Zoznam faktúr k

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Dodávateľské faktúry 2/ Organika, s.r.o. Slnečná 8, Piešťany

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Dodávateľské faktúry 2/ FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, Gelnica INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Zoznam prijatých faktúr

Dodávateľské faktúry 9/ BLARO s.r.o. Werferova 1, Košice-Juh GH Partner, s.r.o. Kolíňanská 194/9, Štitáre

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Obdobie/Množstvo Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) DPH 20% Spolu s DPH. Spolu zaokrúhlene

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013

DODATOK č. 3. dodatku č. 3. Čl. I

Spracované:

ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , ,

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2011 Strana 1

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia

NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET

Kniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y

LÍZINGOVÁ ZMLUVA. Článok II. Základné údaje o lízingu

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Identif. Objed. Identif. zmluvy

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry

Faktúry ,00 SOC-poradenstvo k projektu Miestne občianske poriadkové služby

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa , uznesenie 09/2015 Výdavky

Základná škola s materskou školou Bzovík 136, Bzovík

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry. Číslo materiálu: 709/2012

OBEC Svinica 04445, Svinica, 282 Schválený rozpočet na nasledujúci rok - triedenie podľa SU,AU, Stredisko v celých eurách

Zoznam prijatých faktúr

Cenník FIREPORT SK platný od 1. októbra Aktivácia FIREPORT SMS je ZDARMA!

UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HNÚŠTI. Uznesenie mestského zastupiteľstva č. 24/316/2016 zo dňa

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Čerpanie finančného rozpočtu 2017 Strana 1

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice

Zoznam prijatých faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

7/2010 PROBLEMATIKA. ISSN ROČNÍK JÚL 2010 CENA 0,17 (5,10Sk) Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Výška platieb v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Občianskeho združenia Teresa Benedicta

Obec Pichne Faktúry rok 2016

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Transkript:

Dátum: 4.05.05 Strana: 0705 00500 858 SATURN ENTERTAINMENT s.r. o. Senická 7, Bratislava I. 6.04.05.04.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené film - Príbehy z lesov.4.05 - požičovné 7.0 054 005004 409065 Občianske združenie Pre Umenie Solivarská 80, Prešov 9.04.05.04.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené divadelné predstavenie Sen jedného duba dňa 9.4.05 - obj.č. 05009 500007 005005 66779 ŠIVINET s.r.o. L. N. Tolstého8, Veľké Kapušany.04.05 06.05.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené pravidelná údržbu sl. mot. vozidla MsP po 000 km - skúter SYM Fiddle II S 50, TV 886 AF - obj.č. 050 07095 005006 858 SATURN ENTERTAINMENT s.r. o. Senická 7, Bratislava I. 6.04.05.04.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 7.0 00.00 00.00 5.60 5.60 film - Veľká šestka D.4.05 - požičovné 96.00 0505 005007 44498578 Trebišovská energetická, s. r. o. Poľná 480/4, Trebišov.0.05 7.0.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 96.00 vodné za /05 - autoumyváreň - Zmluva č. 7/0.0 stočné za /05 - autoumyváreň - Zmluva č. 7/0.68 45905054 005008 8 Slovnaft a. s. Vlčie hrdlo, Bratislava 7.04.05 04.05.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 55.69 MsÚ - PHM za obd. od. - 5.4.05.7 4 5 6 7 8 9 MsÚ - materiál za obd. od. - 5.4.05 7.50 MsP - PHM za obd. od. - 5.4.05 64.8 MsP - materiál za obd. od. - 5.4.05 9.00 MsKS - PHM za obd. od. - 5.4.05 5.64 MsHS - PHM za obd. od. - 5.4.05.4 MsHS - Barrel, za obd. od. - 5.4.05 49.4 MsAS - PHM za obd. od. - 5.4.05 44.0 MsAS - materiál za obd. od. - 5.4.05 4.0 975.50

Dátum: 4.05.05 Strana: 050407 005009 657049 UNITRANS TREBIŠOV s.r.o. Hradišská 87/7, Trebišov.04.05 05.05.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené pravidelná techn. a emisná kontrola na sl. mot. vozidle MsP - Fabia Combi TV X 07 - obj.č. 0505 05096 0050040 656544 IKARO s.r.o. Okružná, Prešov.04.05 0.05.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 47.00 47.00 oprava servera - obj.č. 0506 8.00 0507 005004 779 Peter Snižik Jána Husa7, Trebišov 6.04.05 0.04.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené odstránenie závad zistených pri revízii na bleskozvodnej sústave - budova MsÚ - obj.č. 05007 5000 005004 708 Ing. Stanislav Kuľaša - PRINT-servis Viedenská0, Košice-Sídlisko Ťahanovce 0.04.05 04.05.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 8.00 8.45 8.45 sieťová karta do tlačiarne HP Color LaserJet 605dn - obj.č. 050066 08.00 05040 005004 46 Divadlo na Predmestí Hurbanova, Spišská Nová Ves 0.04.05 04.05.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené divadelné predstavenie pre deti Mechúrik a Koščúrik dňa 9..05 - obj.č. 050056 5040 0050044 6989 CORA GEO, s.r.o. Štefánikova 5, Poprad.04.05 05.05.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené dopravné náklady PP - TV - PP 50% - metodická podpora modulu PI dňa 5.4.05 055099 0050045 656544 IKARO s.r.o. Okružná, Prešov 7.04.05 07.05.05 08.00 80.00 80.00 77.98 77.98 MFP zariadenie - OKI ES49dn čiernobiele - obj.č. 0505 6.00 6505 0050046 68 AUMO, s.r.o. Trebišov Berehovská4, Trebišov.04.05 05.05.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené oprava a údržba sl. mot. vozidla Škoda Octavia TV 687 BT - obj.č. 05008 50044 0050047 4656665 Granit Trebišov s.r.o. Gorkého 657/7, Trebišov 7.04.05.05.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 6.00 76.67 76.67 prac. odevy a prac. obuv pre dobrovoľnícku službu podľa 4.6

Dátum: 4.05.05 Strana: špecifikácie za mesiac Apríl 05, Dohoda č. 8 - obj.č. 0508 9844 0050048 6570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice.04.05.05.05 4.6 SSŠ Paričovská 75 - vodné od 8..05-0.4.05.4 4 Mestská ubytovňa - vodné od 8..05-0.4.05 8.00 Mestská ubytovňa - stočné od 8..05-0.4.05 4.69 Berehovo odb.m.80000058 vodné za obd. od 8..-0.4.05 58.6 5 Berehovo odb.m.80000058 stočné za obd. od 8..-0.4.05 6.40 500055 0050049 4559 STAKO servis s.r.o. Varichovská 50/9, Trebišov 4.04.05 08.05.05 004.9 servisná údržba krovinorezov v počte 8 ks pre MsHS - obj.č. 050 40.85 40505 0050050 55559 Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta Komenského 96/0, Trebišov.04.05 8.04.05 zabezpečenie slávnostnej recepcie dňa 6.4.05 Ďeň učiteľov - obj.č. 050068 50045 005005 4656665 Granit Trebišov s.r.o. Gorkého 657/7, Trebišov 8.04.05.05.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 0..05 pre projekt s názvom Podpora zamestnávania UoZ č. /05/ 54 - VZ, manuálne náradie - 05 - obj.č. 0506 055066 005005 4454897 EKOPRA COLOR-MIX, s.r.o. Cukrovarská 8/, Trebišov 8.04.05 04.05.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 0..05 pre projekt s názvom Podpora zamestnávania UoZ č. /05/ 54 - VZ osobné ochr. prac. prostriedky - obj.č. 0507 984884 005005 6570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 7.04.05 8.05.05 40.85 04.0 04.0 64.74 64.74 0.99 0.99 AB MsÚ - vodné od 5. -.4.05 4.48 AB MsÚ - stočné od 5. -.4.05.5 74.6

Dátum: 4.05.05 Strana: 4 98488 0050054 6570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 7.04.05 8.05.05 J. Kostru Športclub OM 8000004750 - stočné od 4.. -.4.05 446.6 4 J. Kostru Športclub VaS OM 800009700 - vodné od 4. -.4.05 7.7 J. Kostru Športclub VaS OM 800009700 - stočné od 4. -.4.05 5.9 MsKS - vodné od 4. -.4.05 6.9 5 MsKS - stočné od 4. -.4.05 6.0 75054907 0050055 576469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 8, Bratislava.04.05.05.05 898. Slovak Telekom - č.t. 090757 MsÚ za obd. od..05 -.4.05 0.98 575 0050056 0078454 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k Rastislavova, Bratislava 8.04.05.05.05 za licenciu na verejné použitie hudobných diel dňa 6.4.05 Deň učiteľov 0775 0050057 858 SATURN ENTERTAINMENT s.r. o. Senická 7, Bratislava I..04.05 0.04.05 0.98 8.80 8.80 film - Cililing a &zver-&nezver D 8.4.05 - požičovné.0 750005 0050058 57595 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova, Žilina 7.04.05 0.04.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č./0/08 zo dňa 7.6.008 za úver č.08 od 5..05-6.4.05 7500054 0050059 57595 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova, Žilina 7.04.05 0.04.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č./058/08 zo dňa.8.008 za úver 0588 od 5..05-6.4.05 7500055 0050060 57595 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova, Žilina 7.04.05 0.04.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohľ.č./065/08 zo dňa 4..008 za úver 0658 od 5..05-6.4.05.0 067.86 067.86 59. 59. 65.6 65.6

Dátum: 4.05.05 Strana: 5 007775400 005006 569770 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto.04.05 07.05.05 mobilný telefón Orange Roya ks, Samsung S56 ks.00 540 0050000 6788 Skanska SK a.s. Krajná 9, Bratislava-Ružinov 0.04.05 0.05.05 DF - Kapitálové nezaplatené Úprava križovatky pri gymnáziu I. etapa - odstránenie nedorobkov podľa zápisu /04 zo dňa 6..04 50000858 40500004 0097768 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova, Košice - Staré Mesto.04.05 08.05.05 Finálna DF - Projekt "Učíme zaplatené mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/0/./OPV, kód ITMS: 600060 za obd. /05.00 40.7 40.7 9.76 mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/0/./OPV, kód ITMS: 600060 za obd. /05 4.56 mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/0/./OPV, kód ITMS: 600060 za obd. /05 005 7005000 07974 Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY Dargovská 449/, Trebišov 7.04.05 05.05.05 Finálna DF - Rod.prídav. a zaplatené JOKO - nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - rod. prídavky 4/05 ( ks x,5 ) 05 7005000 07974 Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY Dargovská 449/, Trebišov 7.04.05 05.05.05 Finálna DF - Rod.prídav. a zaplatené JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - HN za 4/05 (48 ks x, ) 05 70050004 07974 Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY Dargovská 449/, Trebišov 7.04.05 05.05.05 Finálna DF - Rod.prídav. a zaplatené JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - rod. prídavky 4/05 (7 ks á,5) 055095 80050007 656544 IKARO s.r.o. Okružná, Prešov.04.05 0.05.05 Finálna DF - zaplatené monitor.5" ACER KHQLbd LED pre priem. park - obj. č. 050 7.8 45.60 05.76 05.76 59.6 59.6 76.96 76.96 89. DPH 0.0 % 7.87

Dátum: 4.05.05 Strana: 6 907860 80050008 6570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice.04.05.05.05 Finálna DF - zaplatené Priemyselný park - poplatok za zvýšené znečistenie odpadových vôd /9.04.05/ 050005 80050009 6055 PRIEMYSELNÝ PARK TREBIŠOV, s.r.o. Škultétyho 880/7, Trebišov 5.0.05 08.04.05 Finálna DF - zaplatené 07.0 5.4 5.4 Priem. park - vodné za obd. od 8..04-7.0.05 5.7 DPH 0.0 %.4 90786 800500040 6570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice.04.05.05.05 Finálna DF - zaplatené 8.86 Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /9.4.05/ 5. DPH 0.0 % 5.04 907897 80050004 6570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 7.04.05 8.05.05 DF - nezaplatené 0.6 Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /6.4.05/ 5. DPH 0.0 % 5.04 9078976 80050004 6570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 7.04.05 8.05.05 DF - nezaplatené Priemyselný park - poplatok za zvýšené znečistenie odpadových vôd /6.04.05/ Spolu všetky faktúry: 0.6 9.40 9.40 4 79.96