J Faktuwjeme Vám dodávku zariadení systému VIS02002/VQX.

Podobné dokumenty
Evidenčné číslo faktúry: Príjemcovi Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre na jeho účet / 5600

...::::t::.. Q%) ~ VYBOR

odberateľ IBAN: SK Swift kód: CITISKBA ICO: DIČ: bankový prev 14 dní **0 - 9 W

FAKTÚRA - daňový doklad číslo

Preplatok - OM. 'Dátum:

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Preddavky v module Fakturácia

Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, Ivanka pri Nitre. Kryci list v EUR

Chlebnice DLHÁ n.oravou

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006,

Faktúra za vybranú službu pre nezdaniteľnú osobu - občana do iných členských štátov EÚ

Dátum dodania služby: Dátum vyhotovenia: Číslo faktúry: IČO: Biznis Partner

objavte stovky odmien a výhod vo vašom mobile

Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru

IDEEX-Kalibračné laboratórium, s.r.o.

RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN

Cena bez DPH (Zákl. dane) DPH 20% Spolu s DPH. Spolu zaokrúhlene

Čl. 1 Zmluvné strany IBAN: SK Čl. 2 Predmet zmluvy

Príklad vytvorenia a účtovania vystavených predfaktúr, zálohových a vyúčtovacích faktúr v programe Ekonomická agenda SQL

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) DPH 20% Spolu s DPH. Spolu zaokrúhlene

nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka medzi týmito zmluvnými stranami: Doc. JUDr. Dušan Dorotin, CSc, Generálny riaditeľ Všeobecnej sekcie MV SR

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY. N á v r h

Suma celkom [EUR] Za dodanie tovaru a služieb 966,20 19,00 183,58 Spolu 966,20 183, ,78 Nedoplatok 1149,78

VZOR Á B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R S T Ú V X Ý Ž. Na rok: IČO 03 - Obchodné meno alebo názov

Röntgenova 26, Bratislava IČO: , DIČ: IČ DPH: SK

FAKTÚRA - daňový doklad číslo

Spracovanie došlých faktúr a vyúčtovanie došlých zálohových faktúr.

Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa 117 zákona 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní.

Príklad vytvorenia a účtovania vystavených predfaktúr, zálohových a vyúčtovacích faktúr v programe Ekonomická agenda SQL

288,21 EUR. Dodávateľ Mestská nemocnica prof.mudr.r.korca Bernolákova Zlaté Moravce FAKTÚRA. Faktúra číslo P 0308

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ

Podlahová krytina gumolín a montážne príslušenstvo

Zálohy (príjem, odpočítanie) bez modulu Sklad - Prijaté zálohy

Faktura - daňový doklad

OMEN$KUr.o. 6,64 EUR. Faktúra - Daňový doklad Variabilný symbol: Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol! Odberateľ:

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Obdobie/Množstvo Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) DPH 20% Spolu s DPH. Spolu zaokrúhlene

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY. N á v r h. Materiál obsahuje:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ

Čl. I. Úvodné ustanovenia

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa 25.júna 2014

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8)

nemusíte byť expert na všetko, na to máte nás

Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. Článok I. Zmluvné strany

LÍZINGOVÁ ZMLUVA. Článok II. Základné údaje o lízingu

Informácia k používaniu elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami

DODATOK č. 3. dodatku č. 3. Čl. I

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Farby, laky, maliarské potreby

FORMULÁR pre právnickú osobu

1) Faktura za denní trh při úhradách v EUR - bez daně z elektřiny

obdarujte blízkych štedrejšie vďaka Orange výhodám

VYSTAVOVANIE ZÁLOHOVÝCH FAKTÚR V ÚČTOVNOM PROGRAME MONEY S3

2. Reverse charge režim prenesenia daňovej povinnosti u prijatých faktúr

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava

OZNÁMENIE POISTNEJ UDALOSTI POISTENIE LIEČEBNÝCH NÁKLADOV A ÚRAZOVÉ POISTENIE

1. Obstaranie úžitkového automobilu DPH istiny bude účtovaná postupne podľa dátumov splatnosti jednotlivých splátok uvedených v lízingovej zmluve a v

Výzva na predloženie ponuky

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014.

návod aktualizovaný 16. februára 2014 KONTROLNÝ VÝKAZ DPH PRÍKLADY PRE JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

DPH a kombinácie daňových skupín od

Suma celkom odloženého daňového záväzku Suma celkom odloženej daňovej pohľadávky

Vážení používatelia programu WISP.

Zmluva o spolupráci pri realizácii budúceho investičného zámeru. ktorú uzavreli:

RIR m m Vaša faktúra za mobilné služby

NÁVOD ÚČTOVANIA PRE DODÁVATEĽOV

Licenčná zmluva na nákup licenčných práv programov (výpis zo zmluvy)

ZMLUVA O DIELO č. 010/2015

ZASOBOVACIA ZÁKLADŇA I. Č.: ZZ I-500-5/2018 Počet listov: 2 Počet príloh: 2/2 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Cenník pre koncové zariadenia časť C (predaj a nájom IP koncových zariadení - IP telefóny k službe VVN)

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

Výzva na predloženie cenovej ponuky (zákazka s nízkou hodnotou)

Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s.

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. )

OBEC Trhová Hradská Trhová Hradská Farský rad 488/1 IČO: , DIČ Výzva na predloženie ponuky

Uznesenie. r o z h o d o l :

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA K DIGIPASS MOBILE

Pravidlá marketingovej akcie Tablety

Formáty DOMÉNA NÁZOV BANNERU FORMÁT UMIESTNENIE BANNER 468 x 60 main/center SQUARE 300 x 300 pri článku

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka útvar miestneho kontrolóra

KÚPNA ZMLUVA. uzatvorená podľa v spojení s 729 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

cenník pre poskytovanie verejných služieb

Autori: Prof. Ing. Anna Baštincová, Csc., Ing. Anna Jurišová, Ing. Júlia Kasalová, Csc. Daň z pridanej Hodnoty

P R O L E M FAKTURA Z VYDAJA OBSAH. Vystavenie faktúry z výdaja postup, podmienky... 2

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice

DPH a kombinácie daňových skupín od

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

MFL Group s.r.o. :ígoov áé:šiýtěšín. ZALOHOVA FAKTURA č.17vz Česko. Město Krásné Údolí Krásné Údolí Krásné Údolí

DODATOK č. 3. ku kúpnej zmluve č. VS-421-3/HZ zo dňa (ďalej len zmluva")

Výzva na predkladanie ponúk

POŽIADAVKY NORMY ISO 9001: OKTÓBRA 2017 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN NORMA ISO 9001:2015 AKO SPRÁVNE POROZUMIEŤ POŽIADAVKÁM NORMY ISO 9001:2015

Mesto Vrútky Mestský úrad Vrútky Matušovičovský rad č.4, Vrútky

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry. Číslo materiálu: 709/2012

Výzva na predloženie ponuky

7/2010 PROBLEMATIKA. ISSN ROČNÍK JÚL 2010 CENA 0,17 (5,10Sk) Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

CENNÍK ELEKTRINY ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

Transkript:

Mopos Communications s.r.o. Nábrežná 4 IČO: 31589189 97101 Prievidza DIČ: 2020467504 Slovenská republika SK2020467504 mobii. VAVW waw.m0p05.sk e mail tnopos@mopos.sk M. 046-5431666 fax 046-5431660 Vyúčtovacia faktúra so zaplatenou zálohou VF 120768 Objednávka: Odberateľ: e-mail: p. Šimon communications Platba: prevodom Doprava: Dátum vystavenia 14.09.2012 Symbol konštantný: splatnosti: 28.09.2012 variabilný: vzniku daň. povinnosti: 14.09.2012 špecifický: Bankový účet J Faktuwjeme Vám dodávku zariadení systému VIS02002/VQX. TABA TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o SToRhnlfifeá služby Ž!ar satí Hrfsnow spoí. S ' '.«. Ooälo: I g -ÍJ9-2012. 0308 IČO: 31 609 651 VF120768 Konečný príjemca: DIČ: 2020479714 TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol s r.o S//T7& c^ SK2020479714 Označenie dodávky Katalóg, označenie Počet m. j. m. j. Cena za m. j. DPH % bez DPH DPH s DPH VOX9403 Bezdrôtový hlásič VOX 2 i40w kompatibilný s VIS02002 CHK8515P Ttako\y reproduktor J 5 W6 Onin VOX9413 Prijímacia anttnt viesmerovô {v v.smi* 450MHz) pre obojsmerne VOX9403 3,00 ks 738,00 20 2 214,00 442,80 2 656,80 9,00 ks 24,00 20 216,00 43,20 259,20 3.00 ks 16,00 20 48,00 9,60 57,60 ZF 12002-Vyúčtovanie zaplatenej zálohy 1,00 ks -2 434.00 20-2 434,00-486,80-2 920,80 Zaokr. za doklad 0% Zaokr. za doklad 20% 0.00 Základ Výška DPH Celkom Nulová sadzba 0% 0.00 Znížená sadzba 0 % 0.00 Základná sadzba 20% 2 478,00 495,60 2 973,60 CELKOM 2 478,00 495,60 2 973,60 Pom Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia Zľava v %: Celkom k úhrade: j Zaplatený preddavok: Zostáva uhradiť: ŕlvvl 2 920,80 52,80.f! umcatíons s.r.o. nevidza i21 -í-i :;4:: i 666 - - r-."; - íp'svrs? po«u I_/CQ """ * y * * -. * -: : ' rjjediv ' / ft p*** \písaf.á v Pt d í l! rtt'im <s o >? ij»íi.'.ci p.'.><. i rv : í;* Y' V,v.-:<l(3) i.gro/n

F A K T Ú R A číslo: 0112081670 Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/D Bratislava 82101 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 ICDPH: SK2020321864 č. účtu: IBAN kód: SK5131000000004110023703 SWIFT kód: LUBASKBX Dátum vyhotovenia faktúry 4/09/2012 Dátum dodania služby: 4/09/2012 Dátum splatnosti: 18/09/2012 Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD Odberateľ kód: 008873 000001 Adresa dodania: TECHNICKÉ SLUŽBY S.R.O. Ž/HRONOM A.DUBČEKA 45 ŽIAR NAD HRONOM 96501 Adresa fakturácie: TECHNICKÉ SLUŽBY S.R.O. Ž/HRONOM A.DUBČEKA 45 96501 ŽIAR NAD HRONOIU SK2020479714 č. účtu: Technické sluiby Žiar nad Hr - 5-09- 2012 komu: 4r Nominálna hodnota: 3,00 EUR Počet 760 Spolu: Hodnota jedálnych kupónov spolu: Odplata: Oslobodené zdaniteľné plnenie: Základ dane: DPH 2% : Spolu s DPH: Záloha: K úhrade: 22,80 EUR 5,50 EUR 28,30 EUR 5,66 EUR 2.313,96 EUR EUR 2.313,96 EUR LE CHEQUE K<H.expedícjf5;f.% s!:,, v^nor^ová poznámka: Stála poznámka:.. r i ŕ ipismé v cvid'-ftcit.. b.f. k. Pjatnévšei -ira> vyt-í. EA..,, u v :... JKDO 14:30 i obchodné podmienky (VOP),s účinnosťou od 1.9.2011 sú zverejnené na www.chd.sk. Jr/šwiťaslrne s VOP.a účtovanými poplatkami.,.. junáci protokol í... " / \ Dodací list na druhej strane. 3;»1 Oť BŕáCstoa I /ídfcsa p?c ntniny )X 109, 820 05 Bratislava 25..,«nr (icia 3 1 OriMiel Sro, vložka č.0q85/% qi 3 J6674, SK2020321864, DIČ: 2020321864 gro J e

^rtastav DODÁVATEĽ: Doprastav Asfalt, a.s. Hronská 1 960 93 Zvolen lč0:46120602 Bankové spojenie: DIČ:2023231892 ' " SK2023231892 UniCredit Bank Slovakia, a.s. IBAN: Register: SWIfT/BIC: zapísaná v OR SR, oddiel: Sa, vložka číslo: iuio/s FAKTÚRA C. 111120621 ODBERATEĽ: Strana: 1/1 Technické dulby Ži^7Hrononn spo). s r.o. Technické služby Ziar nad Hronom,spol/s.r.o. 965 58 Žiar nad Hronom DIČ: 2020479714 SK2020479714 Dátum splatnosti: 02.10.2012 Dátum vystavenia: 18.09.2012 Deň dodania tovaru/služby: 13.09.2012 Spôsob platby: Platobný príkaz KonStantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 111120621 Na základe Kúpnej zmluvy č.5/2012 a priložených dokladov Vám fakturujeme predaj asfaltových zmesí na Obaľováčke Badín za mesiac september 2012. W 0 Názov Množstvo MJ Jednotková cena Cena bez DPH Sadzba DPH AC 8 O 50/70 31,130 60,50 1 883,37 20% 376,67 Sadzba % Základ dane: Záloha: Rozdiel: DPH: Celkom 2 1 883,37 1 883,37 376,67 2 260,04 K úhrade I 883,37 1 883,37 376,67 2 260,04 K úhrade: Vystavil: Smetanová Zuzana Tel: 0905 591858 FAX: Reklamácie: Ing. Hronec Milan Tel: 0907 750 966 FAX: 2 260,04 EUR rastav Asfalt, a.s. ronská 1,960 93 Zvolen ; 46 120 602 DIČ: 2023231892-5- Pečiatka a podpis - písané v evidencii. 4 'átum a podpis zodpovedalo pracov^, Vijímacf protokol i ^ ^ >/ W a čistine p w k ú m n é, u p r a v í n«* ú m ' oracevnífca. ktorý p r ^ ú m J M U

SPOLOČNOSŤ, a.s. Vnilnl>llný nymbol: ll fjvpnbká PHOPANBUTANOVÄ SPOLOČNOSŤ, a Konfttnntný symbol: 1S01 Objndnrivku.: 01 ŕi«rtt«ti Hronom iŕiii wiiift/fi/n tur ir. 1)1 <11 {)Kľ(!200tí5344 lamari: 046 6723713 I uk: 045 6723713 I mail: 1aps@1sps.sk www.1sps.sk Odlimntnľ. IČO: DIČ: TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. A.Dubčeka 45 965 01 Žiar nad Hronom zo dňa: 5120372 0008 31609651 2020479714 SK2020479714 číslo účtu: Forma úhrady: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: Dátum vzniku daňovej povinnosti: Označenie dodávky Množstvo príkazom Slovensko Konečný príjemca: J.cena Zľava Cena %DPH T^hMck* služby Žiar nad Hronom Došio: 1 1-09- 2012 - f-x- komu - k- DPH UJO* EUR Celkom Fakturujeme Vám PHM za August 2012 : 775,24 I 227,97 I 450,71 I 70,01 I 610,95 I 00,01 I 1139,1 I 174,94 I fus 5, S 1,1417 885,09 20% 177,02 1 062,11 1,2833 292,55 20% 58,51 351,06 1,1583 531,32 20% 106,26 637,58 1,291? 90,43 20% 18,09 108,52 1,175 724,92 20% 144,98 869,90 1,3083 78,51 20% 15,70 94,21 1,1917 1 357,47 20% 271,49 1 628,96 1,3333 233,25 20% 46,65 279,90 Súčet položiek SPOLU NA ÚHRADU 4 193,54 838,70 5 032,24 5 032,24 Vystavil: Magdaléna Fusatá :<r "Vŕtanom Okresný súd B.Bystrica,oddiel:Sa,vl.č.725/S,výp.č.l 1163/04 ^vedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň névkv a prevzatá.,.. / ' Rekaplfulácja v EUR: / evidŕncikji. ľ rf r t>odpi< zodpovf-'díislio piaco ací protokol č. sene o Č/äIm úrnané, uprivané na syrou v ' r a odais or«fovnílca. IctorV Draslcúmal dald«j A Základ v EUR Sadzba 0% 10% 4 193,54 20% Pečiatka : DPH v EUR 838,70 Spolu s DPH v EUR 5 032,24 Ekonomický a informačný systém POHODA

ty. Dalkia Dodávateľ FAKTÚRA - daňový doklad Číslo zmluvy: 180 Spôsob úhrady: Vo výške vystavenej faktúry Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o., A. Dubčeka, Zapísaný: IČO: DIČ: Banka: Č.účtu: Kontakt: OS B. Bystrica, odd, Sro, vložka č. 6531/S 36042544 2020064662 SK7020000097 Prima banka Slovensko, a.s. Miroslav Kúšik, 045 6723 292, miroslav.kusik@dalkia.sk Adresát Technické služby Žiar nad Hronom, s.r.o A. Dubčeka 45 Technické služby Žiar nad Hronom Došlo: - h -09-2012 Odberateľ Technické služby Žiar nad Hronom, s.r.o., A. Dubčeka 45, 96501 Žiar nad Hronom DIČ: 2020479714 SK 2020479714 Banka: Slovenská sporiteľňa a.s. Č.účtu: Kontakt: Faktúra číslo: Variabilný symbolľ" Konštantný symbol: Špecifický symbol: Dátum dodania tovaru: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: 7 komu:/í 1fvÍ201734 1211201734 0308 31.08.2012 03.09.2012 17.09.2012 Dátum splatnosti faktúry sa považuje za dodržaný v súlade s 339 ods. 2 Obchodného zákonníka pripísaním predmetnej sumy na účet dodávateľa v uvedenej banke so správnym variabilným symbolom. V prípade neuhradenia faktúry do termínu splatnosti budeme postupovať v zmysle uzatvorenej zmluvy. Prosíme Vás, aby ste faktúry uhrádzali v lehote splatnosti pod horeuvedeným variabilným symbolom. Použitím správneho variabilného symbolu predídete nezrovnalostiam pri automatickom zaúčtovaní úhrady a pripadne následnému vymáhaniu dlžnej čiastky súdnou cestou a cestou exekučného konania. Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.08. - 31.08.2012 pre odberné miesta podľa rozpisu. Prilohv: 61)1 Rozpis nákladov V d J f < 0 (102 764,00 SKK) (20 552,86 SKK) (123 316,86 SKK) ( SKK) (123 316,86 SKK) Základ dane DPH (20 %) 3 411,14 EUR 682,23 EUR Základ dane + DPH 4 093,37 EUR Uhradená záloha EUR Suma k úhrade 4 093,37 EUR V prípade akýchkoľvek nejasností, kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 45 672 3292 alebo na elektronickej adrese klient@dalkia.sk. Ďakujeme, že využívate naše služby. S pozdravom Jarmila Sklenková manažér CZT Žiar nad Hronom o/ednávky a prevzal ipísané v avidam-ii ^(l, iľ.in ň " n a Poopis zodpovedného pracovník 'njímací protokol č il >/ v'rscm o číselne preskúmané, upravené na sumu - 4 U * J. U. J Korešpondenciu adresujte na adresu: Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o., A.DubčekaT965 01 Žiar nad Hronom Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK Technický prepočet jednotiek: 1 kwh = 0.0036 GJ www.dalkia.sk klient@dalkia.sk