Faktúry dodávateľské - prehľad za 07. mesiac 2011 Strana: 1
|
|
- Markéta Pokorná
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Faktúry dodávateľské - prehľad za 07. mesiac 2011 Strana: /07/ záloha na výrobu a vys Dúbravská televízia, spol. s r.o /06/ kontrol.a vymetanie dymovodov ZŠ Beň Inczédi Ľudovít, KOMINÁR /06/ stravovanie dôchodcov ŠJ pri ZŠ Nejedlého /07/ MŠ Švantnerova- zál. t. 7/ Bratislavská teplárenská, a.s /07/ MŠ Sekurisova - zál. t. 7/ Bratislavská teplárenská, a.s /07/ MŠ Damborského - zál. t Bratislavská teplárenská, a.s /07/ MŠ Ušiakova - zál. t. 7/ Bratislavská teplárenská, a.s /07/ MŠ Galbavého - zál. t. 7/ Bratislavská teplárenská, a.s /07/ MŠ Ožvoldíkova - zál. TUV 7/ Dalkia a.s. Digital Park II /07/ MŠ Pri Kríži - zál. TUV 7/ Dalkia a.s. Digital Park II /06/ bezdrôtové prip.žatevná 2 a Pri kríži TECHNISERV, s.r.o /07/ odber zemného plynu Ušiakova 1/ Slovenský plynárenský priemyse /06/ čist.smetných košov za 6/ FK CRA, spol. s r.o /06/ zber papiera a odpadu za 6/ FK CRA, spol. s r.o /06/ kosenie trávnikov za 6/ FK CRA, spol. s r.o /06/ orezávanie stromov a kríkov za 6/ FK CRA, spol. s r.o /06/ opr.detských ihrísk za 6/ FK CRA, spol. s r.o /06/ nástreky "Voľný pohyb psa zakázaný" FK CRA, spol. s r.o /06/ renovácia lavíc za 6/ FK CRA, spol. s r.o /06/ odstr.odpadu z verej.priestranstiev FK CRA, spol. s r.o /06/ starost. o areál Pekníkova za 6/ FK CRA, spol. s r.o /06/ vyúčtovanie plyn Pekníkova 6/ Slovenský plynárenský priemyse /07/ odber zemného plynu Pekníkova Slovenský plynárenský priemyse /07/ odber zemného plynu Žatevná 2, Slovenský plynárenský priemyse /07/ odber zemného plynu kpt. Rašu Slovenský plynárenský priemyse /07/ odber zemného plynu Beňovského 1/ Slovenský plynárenský priemyse /07/ odber zemného plynu Fedákova Slovenský plynárenský priemyse /07/ odber zemného plynu Pod záhradami Slovenský plynárenský priemyse /07/ vyhot.elektroinštalácie Žatevná PROGIST, s r.o /06/ činnosť PO,BTS,CO za 6/ LIVONEC, s.r.o /06/ el. energia Trhová Západoslovenská energetika,a.s /07/ MŠ Damborského - voda 5-6/ Bratislavská vodárenská spoloč /07/ MŠ Galbavého - voda 5-6/ Bratislavská vodárenská spoloč /07/ MŠ Sekurisova - voda 5-6/ Bratislavská vodárenská spoloč /06/ obedové menu pre MZ Tomáš Meszároš-PINO, s.r.o /07/ MŠ Švantnerova - voda 5-6/ Bratislavská vodárenská spoloč /07/ MŠ Pri Kríži - voda 5-6/ Bratislavská vodárenská spoloč /07/ stenografický záznam z MZ STENOTYP - Ing.Mária Bahnová /07/ MŠ Cabanova - voda 5-6/ Bratislavská vodárenská spoloč ,00 20,00 25,06 490,00 390,00 520,00 750,00 490,00 42,00 45,00 85,08 4, , , , ,61 246,79 907, ,11 511, ,45 28,80 201, ,00 10,00 7,00 7,00 217, , ,14 6,20 90,77 173,08 111,86 180,00 156,19 151,97 352,26 118,20
2 Faktúry dodávateľské - prehľad za 06. mesiac 2011 Strana: /06/ papier do kopírky za 6/ DATAVICO s.r.o /06/ papier do kopírky za 6/ DATAVICO s.r.o /06/ papier do kopírky za 6/ DATAVICO s.r.o /06/ papier do kopírky za 6/ DATAVICO s.r.o /06/ dopravné značenie Talajka Jozef /06/ oprava PHP práškový P LIVONEC, s.r.o /07/ dozor a uprat.telocviční za 6/ ZŠ Beňovského /07/ prístup do siete internet za 7/ UPC Broadband Slovakia s.r.o /07/ káblová televízia za 7/ UPC Broadband Slovakia s.r.o /07/ káblová televízia za 7/ UPC Broadband Slovakia s.r.o /07/ káblová televízia za 7/ UPC Broadband Slovakia s.r.o /07/ program obce.info mini Datatrade s.r.o /07/ náklady za LPČ 6/2011 Salmáš Zdenko, MUDr /07/ stravné lístky za 7/ EDENRED Slovakia s r.o /06/ zrážky Pod záhradami Bratislavská vodárenská spoloč /06/ zrážky Dúbravka Bratislavská vodárenská spoloč /06/ zrážky Ožvoldíkova Bratislavská vodárenská spoloč /06/ zrážky Bazovského 4-DJ Bratislavská vodárenská spoloč /06/ zrážky K.Adlera Klub detí Bratislavská vodárenská spoloč /06/ zrážky Fedákova 1-DJ Bratislavská vodárenská spoloč /06/ zrážky Žatevná Bratislavská vodárenská spoloč /06/ zrážky Žatevná Bratislavská vodárenská spoloč /07/ toner ASC spol. s r.o /07/ toner ASC spol. s r.o /07/ kancelárske potreby ASC spol. s r.o /07/ čistiace potreby ASC spol. s r.o /07/ xeropapier ASC spol. s r.o /06/ zrážky Bazovského Bratislavská vodárenská spoloč /07/ obsluha špec.košov, vysávanie za 6/ VK SERVIS, s.r.o /07/ právne služby za 6/2011 Šrobár Peter JUDr /07/ telefónne hovory za 6/ Slovak Telecom, a.s /07/ záloha za elektr.energiu 7/ Slovakia Energy /07/ záloha za el.energiu na jún/ Slovakia Energy /07/ záloha za elektr.energiu za jún/ Slovakia Energy /07/ záloha za el.energiu na júl/ Slovakia Energy /07/ za množt.kópií na kopírke 6/ Xerox Limited /07/ za monitorovanie budovy za 6/ Hlavné mesto SR Bratislava /07/ za monitorovanie budovy za 6/ Hlavné mesto SR Bratislava /07/ za monit.budovy za 6/ Hlavné mesto SR Bratislava 18,94 16,33 32,06 71, ,38 44,21 10,93 24,06 16,14 16,14 16,14 120,00 216, ,88 13, ,67 31,06 720,46 38,29 36,23 36,23 39,34 624,66 522,62 24,84 177,38 264,60 55, ,44 500, ,27 700, ,00 700, ,00 197,26 51,78 59,75 59,75
3 Faktúry dodávateľské - prehľad za 07. mesiac 2011 Strana: /07/ za monitorov.budovy za 6/ Hlavné mesto SR Bratislava /07/ refakturácia mzdy p. poslank.benedekovej ULTRAMED s r.o /07/ dozor,upratov.telocv. 6/ ZŠ Pri kríži /06/ vyúčtovanie zálohy Petit Press, a.s /06/ vyúčt.predplatrného zálohy Slovenská pošta,a.s /07/ záloha zaplyn na 7/ Slovenský plynárenský priemyse /07/ záloha za plyn na júl/ Slovenský plynárenský priemyse /07/ elektrika Trhová Západoslovenská energetika,a.s /07/ za elektr. Fedákova Západoslovenská energetika,a.s /07/ za elektrik. Bilíkova Západoslovenská energetika,a.s /07/ za elektr. Bagarova Západoslovenská energetika,a.s /07/ za elektriku Žatevna Západoslovenská energetika,a.s /07/ za elektriku Pod záhradami Západoslovenská energetika,a.s /07/ za elektr. Fedákova Západoslovenská energetika,a.s /07/ za elektr. Žatevna 2, Západoslovenská energetika,a.s /07/ za elektr. Bazovského Západoslovenská energetika,a.s /07/ za elektr. Valachovej Západoslovenská energetika,a.s /07/ za elektriku Bazovského Západoslovenská energetika,a.s /07/ za elektr. Repašského Západoslovenská energetika,a.s /07/ vyúčtov.zálohy za plyn Pek Slovenský plynárenský priemyse /07/ vyúčtov.zálohy za plyn Bílikova Slovenský plynárenský priemyse /07/ za prenájom toal.kabíny TOI TOI a DIXI, s.r.o /06/ za odvoz odpadu Hlavné mesto SR Bratislava /06/ stravovanie dôchodcov 6/ Pino - Mészaroš Tomáš /07/ paušál.odmena za 6/ Urbanis, s.r.o /07/ za výrob. a tlač DS č. 7-8/2011 Stredná odborná škola Polygr /06/ pracov.zdravot.služba 6/ Pro Care, a.s /07/ za elektroinšt.práce ZŠ Nejed. -byt BYTOS spol. s r.o /06/ oprava telef.ústredne TECHNISERV, s.r.o /07/ vyúčt.dod.tepla pre Bazov.4, Bratislavská teplárenská, a.s /07/ za poštový úver 6/ Slovenská pošta,a.s /07/ II.časť modulu - správa registr TRIMEL, s r.o /07/ za analýzu vody Výskumný ústav vodného hospodárstva /07/ servisný popl. za III.kv TRIMEL, s r.o /07/ za elektrik.pri kríži,ožvold.,cab., Západoslovenská energetika,a.s /07/ mesač.popl. za doménový kôš GTS Slovakia, a.s /07/ za maľovanie MŠ Dambors.,Galb., Puha Tibor /07/ pohrebné služby Marianum s.r.o /06/ stoč.,vodné,zrážky Bilikova Bratislavská vodárenská spoloč 39,83 131,44 162,93 407,00 218, , ,00 47,24 68,09 575,71 18,79 31,61 31,70 143,82 764,84 45,72 74,54 45,61 21, , ,63 79,70 254,83 79,54 550, ,28 556,40 40,15 121,94 655, , ,80 781,87 599,70 456,77 87,60 792,00 293, ,25
4 Faktúry dodávateľské - prehľad za 06. mesiac 2011 Strana: /06/ stočné,vodné za Bazovs Bratislavská vodárenská spoloč /07/ za zasklievanie Ložan Drahoš /06/ vodné,stoč., Bilíkova Bratislavská vodárenská spoloč /07/ dozor,uprat.telocvič. 6/ ZŠ Sokolíkova /07/ vypracov.znalec.posúdku na TAZ Morávek Igor,Ing /07/ odvoz VKK OLO, a. s /07/ záloha za teplo 7/ Bratislavská teplárenská, a.s /06/ stravovanie dôchodcov za 6/ ŠJ pri ZŠ Pri kríži /07/ čistenie vpustí IN-kanál, spol. s r.o /07/ za dod.plynu pre KD Pod záhradmi Slovenský plynárenský priemyse /07/ za pravid.pltbu kopírky za obd.7/ Konica Minolta Slovakia spol. s r.o /06/ za stenogr.záznam MZ STENOTYP - Ing.Mária Bahnová /07/ za tenery ASC spol. s r.o /07/ za maliar.pr. MŠ Cabanova Puha Tibor /07/ za maliar.práce MŠ Ožvold Puha Tibor /07/ trovy exekúcie Pačesová Mária /07/ trovy exekúcie Pačesová Mária /07/ za dod.vody pre Pri kríži 14 za 6/ Dalkia a.s. Digital Park II /07/ za nábytok pre KC Fontána Vital, a.s /07/ za roznos DS č 7-8/ Občianske združenie Občania za rozvoj Dúbravky /07/ za tlačiareň Belica Michal /07/ MŠ Cabanova - plyn 7/ Slovenský plynárenský priemyse /07/ MŠ Damborského - plyn 7/ Slovenský plynárenský priemyse /07/ MŠ Švantnerova - tel. 6/ Slovak Telecom, a.s /07/ MŠ Ušiakova - tel. 6/ Slovak Telecom, a.s /07/ MŠ Galbavého - tel. 6/ Slovak Telecom, a.s /07/ MŠ Sekurisova - tel. 6/ Slovak Telecom, a.s /07/ MŠ Cabanova - teplo 6/ Dalkia a.s. Digital Park II /07/ MŠ Ožvoldíkova - teplo 6/ Dalkia a.s. Digital Park II /07/ MŠ Pri Kríži - teplo 6/ Dalkia a.s. Digital Park II /07/ MŠ Cabanova - olo 6/ Hlavné mesto SR Bratislava /07/ MŠ Damborského - olo 6/ Hlavné mesto SR Bratislava /07/ MŠ Galbavého - olo 6/ Hlavné mesto SR Bratislava /07/ MŠ Ožvoldíkova - olo 6/ Hlavné mesto SR Bratislava /07/ MŠ Pekníkova - olo 6/ Hlavné mesto SR Bratislava /07/ MŠ Sekurisova - olo 6/ Hlavné mesto SR Bratislava /07/ MŠ Ušiakova - olo 6/ Hlavné mesto SR Bratislava /07/ MŠ Pri Kríži - olo 6/ Hlavné mesto SR Bratislava /07/ MŠ Pri Kríži - tel. 6/ Slovak Telecom, a.s. 78,10 124, ,62 102,83 90, ,99 560,00 18, ,00 276,00 263,35 152,13 79,22 417,00 528,00 58,04 97,88 64, , ,00 295,00 26,47 22,74 26,52 49,63 337,27 495,12 481,60 82,95 82,95 82,95 28,02
5 Faktúry dodávateľské - prehľad za 07. mesiac 2011 Strana: /07/ MŠ Sekurisova - vyúčt. t. 6/ Bratislavská teplárenská, a.s /07/ MŠ Damborského - vyúčt. t. 6/ Bratislavská teplárenská, a.s /07/ MŠ Cabanova - zr. voda 6/ Bratislavská vodárenská spoloč /07/ MŠ Damborského - zr. voda 6/ Bratislavská vodárenská spoloč /07/ MŠ Galbavého - zr. voda 6/ Bratislavská vodárenská spoloč /07/ MŠ Ožvoldíkova - zr. voda 6/ Bratislavská vodárenská spoloč /07/ MŠ Pekníkova - zr. voda 6/ Bratislavská vodárenská spoloč /07/ MŠ Pri Kríži - zr. voda 6/ Bratislavská vodárenská spoloč /07/ MŠ Sekurisova - zr. voda 6/ Bratislavská vodárenská spoloč /07/ MŠ Švantnerova - zr. voda 6/ Bratislavská vodárenská spoloč /07/ MŠ Ušiakova - zr. voda 6/ Bratislavská vodárenská spoloč /07/ MŠ Ušiakova - vyúčt. t. 6/ Bratislavská teplárenská, a.s /07/ MŠ Galbavého - vyúčt. t. 6/ Bratislavská teplárenská, a.s /07/ MŠ Cabanova - el. 7/ Západoslovenská energetika,a.s /07/ MŠ Damborského - el. 7/ Západoslovenská energetika,a.s /07/ MŠ Damborského - el. 7/ Západoslovenská energetika,a.s /07/ MŠ Galbavého - plyn 7/ Slovenský plynárenský priemyse /07/ MŠ Ožvoldíkova - plyn 7/ Slovenský plynárenský priemyse /07/ MŠ Pekníkova - plyn 7/ Slovenský plynárenský priemyse /07/ MŠ Pri Kríži - plyn 7/ Slovenský plynárenský priemyse /07/ MŠ Sekurisova - plyn 7/ Slovenský plynárenský priemyse /07/ MŠ Švantnerova - plyn 7/ Slovenský plynárenský priemyse /07/ MŠ Ušiakova - plyn 7/ Slovenský plynárenský priemyse /07/ MŠ Ožvoldíkova - voda 5-6/ Bratislavská vodárenská spoloč /07/ MŠ Cabanova - tel. 6/ Slovak Telecom, a.s /07/ MŠ Damborského - tel. 6/ Slovak Telecom, a.s /07/ MŠ Pekníkova - tel. 6/ Slovak Telecom, a.s /07/ MŠ Ožvoldíkova - tel. 6/ Slovak Telecom, a.s /07/ dod.tep.energie Ožvol.Fed.Pri kríži 6/ Dalkia a.s. Digital Park II /07/ za svietidlá a elektr.mater. Viskup,Ing. - EROCOMM-SK Ján /07/ náhradné súčiastky pre OHZ AUTOLINE, spol. s r.o /07/ za stravovanie dôchodcov Domov jesene života /07/ odbor.prehl.ply.sporáka MŠ Caban Repoz - Škriňa Karol /07/ vykonanie OS a OP ply.zariad.mš Cab Repoz - Škriňa Karol /07/ za asfaltovanie bet.plochy ul.sch.trnavs Asfaltec, s.r.o /07/ MŠ 8x - revízia výťahov Rova-EZ servis /07/ MŠ Pri Kríži - voda 6-7/ Bratislavská vodárenská spoloč /07/ MŠ Cabanova - voda 6-7/ Bratislavská vodárenská spoloč /07/ MŠ Damborského - voda 6-7/ Bratislavská vodárenská spoloč 391,21 521,92 33,12 63,13 34,15 34,15 34,15 33,12 35,20 40,37 33,12 498,48 517,20 187,63 62,86 149,40 124,54 29,90 46,57 48,01 23, , ,85 253,31 11,34 340,00 160, ,00 544,65 103,42 111,86 80,21
6 Faktúry dodávateľské - prehľad za 07. mesiac 2011 Strana: /07/ MŠ Pri Kríži - vyúčt. TUV 6/ Dalkia a.s. Digital Park II /07/ MŠ Ožvoldíkova - vyúčt. TUV 6/ Dalkia a.s. Digital Park II /07/ za vykon.účt.výkazy za II.kv TRIMEL, s r.o /07/ za systémové práce EVIDE - Ing. Dušan Rychtárik /07/ stočné,vodné Bazovs Bratislavská vodárenská spoloč /07/ stoč.,vodné.zrážky Bratislavská vodárenská spoloč /07/ stočné,vodné Bilíkova Bratislavská vodárenská spoloč /07/ záloha na predpl. týždenníku SME Petit Press, a.s /07/ za telef.hovory ORANGE SLOVENSKO, a.s /07/ za stravné lístky na august EDENRED Slovakia s r.o. 56,33 55,08 44,40 74,70 67, , ,82 54, , ,64 Spolu ,79
KNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377
Mestská časť Bratislava Vrakuňa Bratislava strana: 1
06.09.2012 strana: 1 DD EVC vs IDÁT.VYS PRIJATÁ SPLATNÁ IPODNIK TEXT SUMA UHRADENÉ DÁT. Ú HRADY FD 342 19042012 13/04/2012 13/04/2012 16/04/2012 Regionálne vzdelávacie školenia zamestnancov 40,00 40,00
JÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015
Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš
2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO
Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012
Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR
Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís. 18013 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 4 044.24 MAGSR00164 17913 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 709.36
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia
Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178
Faktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice
Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016
Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Interné číslo Typ Číslo faktúry IČO Dodávateľ Účel Dátum Dátum dodania Čiastka s splatnosti faktúry DPH faktúry Január 3001 došlá faktúra 6160001429 35954612 SLOVANET,
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 518 35790253 Petit press a.s. 156,00 s DPH 05.01.2015 noviny Korzár Bozeny Nemcovej 04262 Kosice
Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia
1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske
57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 227 300.00 121001 41 Daň z pozemkov 11 630.00 121002 41 Daň zo stavieb 15 200.00 121003 41 Daň z bytov
176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do
Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121
Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s
Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014
Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin
faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000
Identif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Zápisnica č. 4/2018. ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU 14. máj 2018 Zasadačka miestneho úradu, Pri kríži 14, Bratislava
Zápisnica č. 4/2018 ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU 14. máj 2018 Zasadačka miestneho úradu, Pri kríži 14, 841 02 Bratislava Prítomní: p. Branko Semančík, Ing. Mário Borza, Ing. Branislav Javorek, Mgr. Roman
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, Bratislava
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, Bratislava Správa o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2009 Miesto uloženia majetku : Žatevná 2, Žatevná
Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy
P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20
Obec Oreské č. 7 Oreské , IČO: Faktúry Január. Line. a cudzích stravníkov. práce. práce. preddavkov.
č. 7 908 63, IČO: 00309753 Faktúry Január 140271 Somi Trenčín 4757640300 12014 Školská jedáleň 7400020106 7400057811 012014 Zdenko Boťánek 12014 Jan Haraksim 2014007 2013168 3001 Michal Vlčej - Patrino
ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
Kniha faktúr za rok 2017 Základná škola s materskou školou Adresa: Vývojová 228, Bratislava - Rusovce IČO:
1 136,00 monitoring kotolne, služba kotolníka 1/2017 12016 2016099 Allforhouse s.r.o. 46351230 Turbínová 1, 811 01 Bratislava 30.12.2016 10.12.2016 12.01.2017 2 136,00 monitoring kotolne, služba kotolníka
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Mestská časť Bratislava - Dúbravka Žatevná 2, 844 02 Bratislava Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2012 Štatutárny
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 262 44606851 COLORINEX s.r.o. 746,05 s DPH 02.07.2015 farba-fasáda MŠ 263 36200166 SHP akciova
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Obec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.
OKTÓBER Vystavená faktúra
OKTÓBER 2015 IČO Predmet Suma fakúry faktúry VS Odberateľ doručenia úhrady 2015000228 150907 32761279 Ľubomír Tóth Lefantovce oprava chladiaceho katafalku 292,80 02.10.2015 02.10.2015 2015000229 7213500352
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
A. Výpočet prevádzkových nákladov pri prevádzke bazéna na elektrickú energiu.
A. Výpočet prevádzkových nákladov pri prevádzke bazéna na elektrickú energiu. Rok : 2014 Výpočet prevádzkový nákladov na obdobie odo dňa účinnosti tejto zmluvy od 17.02.2014 do 27.02.2014, a od 10.03.2014
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00
Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH
Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy
Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol.
Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 20152137 3080615728 Slovnaft a.s. 31322832 2585,68 EUR PHM 1.pol. 12/15, kreditná karta 07.1.2016 20152138 3080615729 Slovnaft
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/58 34.56 18.03.2015 EXO Technologies spol. s r. o.,, 064 01 Stará Ľubovňa 36485161 priestor pre web k doméne nitrianskerudno.sk 2 DF2015/59 171.60
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
Kniha záväzkov. SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. Stav k , uhradené, neoznačené
Kniha záväzkov Firma: Kritériá: SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. Stav k 14.03.2016, uhradené, neoznačené Interné číslo Externé Dátum Dátum Dátum Partner Suma v EUR Dátum Text dokladu číslo prijatia splat.
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.
Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012
Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov
03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
Faktúry Oficiálna stránka mesta Sečovce
Faktúry Oficiálna stránka mesta Sečovce Číslo Číslo interné Predmet * Cena Ku zmluve č. Dodávateľ Dodávateľ IČO Odberateľ Odberateľ IČO 9734073665 2012001 telekomunikácie 15.310 T - Com Slovak Telekom
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa
faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017
č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2
č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30269741 28.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 7,58E+08 64,48 35763469 3.1.2014
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica Prehľad uhradených dodávateľských faktúr v období: november 2012 Dátum vystavenia Splatnosť faktúry Hodnota Úhrada Kód
JANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28
Kniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo
2018001 ZSE Energia a.s. 7180927080 312,84 36677281 01.01.2018 15.01.2018 Elektrina vyúčtovanie Višnová 810 00 Čulenova 6 Bratislava 6 2018002 Ladislav Molnár - Rotalix 20180003 68,81 11810033 05.01.2018
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - jún 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - jún 2016 Číslo faktúry Obchodný názov dodávateľa 467/16 Poradca podnikateľa 466/16 Ivan Blažo - IBEX 465/16 HAKER VO spol. s r.o. Adresa dodávateľa Martina Rázusa 23, 01001
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015
Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky
Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana
Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013
20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067
Dodávateľské faktúry 2/ Organika, s.r.o. Slnečná 8, Piešťany
faktúry 139/2017 00102017 46129464 PKVK-stav s.r.o. Záhradná 5, 05601 Gelnica 231,98 ÚPSVaR - dobrovoľníci - pracovné odevy 28.02.2017 27.02.2017 13.03.2017 28.02.2017 130/2017 7/1700020 172004 36580899
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 8.04 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova 22, 92042 37248995 Stravné 12/2013 - SF 2 DF2014/2 92.46 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova
Kniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 307 17261350 Lukác - Instalater 119,74 s DPH 308 3172425 GRM TRADE s.r.o. 75,10 s DPH oprava vodovod.
Kniha faktúr DODÁVATEĽSKÝCH
Mestská časť - RUŽINOV 1 1163 3161262010 01/12/2010 15/12/2010 Ružin.podnik VPS nezáhr.odpad 5 765,46 5 765,46 1164 3161252009 01/12/2010 15/12/2010 Ružin.podnik VPS vyhrb.tráv. Ruž.d. 10 952,02 10 952,02
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832
Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne
Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA
161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o
právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012
OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Základná škola, Beňovského 1, Bratislava
Martinus.sk, a. s. M. R. Štefánika 58 036 01 Martin 13/2015 Šuľanová 7.5.2015 Objednávame si u Vás UP 3 ks Anglické slovníky v celkovej sume 102,90 vrátane DPH. Obchodná firma: Martinus.sk, a. s., M. R.