Hodnota zákazky v s DPH
|
|
- Milena Bednářová
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 4 zák.č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov za obdobie ( 3. štvrťrok 2011) Porad. číslo Predmet zákazky Hodnota zákazky v bez DPH Hodnota zákazky v s DPH Identifikácia úspešného uchádzača/ obchodné meno a sídlo Reg.č. zmluvy/ objednávky 1. Dávkovač plynu 3633, ,00 Závarský Daniel- DANEL Sereď 2. Chemikália 1233, ,00 C-Consulting Labtechnologies,s.r. o. 3. Výkaz o štúdiu-index 4. Písacie stoly, skrine 5. Oprava stupačiek 6898, ,70 Kasico 3301, ,01 Ľudovít Fekete- Stolárstvo Fekete Blatná na Ostrove 5770, ,00 MULTIMONTÁŽE, spol. 6. Centrifúga 7204, ,69 Lambda Life a.s. 7. Taška, tričko,pero 8. Oprava revíznych závad 9. Chemikálie, filtre 10. Personálny ciklér 11. Oprava elektroinštalá cie 1285, ,00 Tatiana Staňpvá MODEN Kolačno 913, ,15 Techmonstav 996, ,36 Lambda Life a.s. 1388, ,60 KRD moleculár technologies, 2420, ,00 SATES a.s. Považská Bystrica 12. Skrinka,stôl 1593, ,66 TRIBYT Žilina 13. Skrinka,stôl 888, ,90 TRIBYT Žilina 14. Monitorovanie úrody /2011/SPU , ,00 COBBA Vráble /2011/SPU 15. Analyzátor textúry 9714, ,40 O. K. SERVIS BioPro, Praha
2 16. Oprava výmeníkovej stanice internát AB 17. Sedenie sklápacie do učebne 18. Elektroinštala čný materiál 7849, ,19 Energyr, 7826, ,20 Linea SK 1023, ,31 Ing. M. Tóth- Železoobchod Centrifúga 2943, ,60 O. K. SERVIS BioPro, Praha 20. Čipová karta 7470, ,00 EMtest-SK Vyhrievacie zariadenie 22.. PhotoDoc-Itfotodokument ač.zar. 1737, ,02 Farmtec Slovakia, 2835, ,72 Eppendorf Czech & Sloakia, Školenie 1345, ,00 NRSYS, Kancelársky materiál 1810, ,14 ŠEVT, a.s. 25. Skriňa, stôl 845, ,15 Ľudoví Fekete- Stolárstvo Fekete Blatná na Ostrove 26. Letenky 1141, ,00 TURANCAR 27. Letenky 3332, ,88 FLY Travel 28. Letenky 1799, ,86 FLY Travel Preklad odborného textu 30. Elektroinštala čný materiál 1583, ,00 Mgr. Katarína Krišofová- Kpromotion 1678, ,52 TZB- Market Stôl, stolička 2400, ,00 NOPS, 32. Výmena potrubia 33. Odborná skúška 3200, ,00 KPV, 965, ,00 Reposta,
3 34. Software 2500, ,00 IS4U, Brno /2011/SPU 35. Likvidácia odpadov 1183, ,56 RAVI-T, Vrecia 1264, ,78 Slovpap Slovakia, 37. Príjmový pokladničný doklad 38. Inžinierskoge ologický prieskum 39. Oprava TV antény 1250, ,00 Jamiss, 1650, ,00 WH GEOTREND, 1050, ,00 Signál-servis Milan Mesároš Horná Kráľová 40. Chemikália 834, ,80 Fermentas GmbH Leon-Rot DE 41. Papier Xerog. 6996, ,00 Konica Minolta Slovakia, 42. Termovízna kamera FLIR T , ,40 TMV SS, spol. Praha 43. Fotoaparát 1111, ,80 Datart Megastore 44. Oprava okien 3480, ,00 Viliam Mudrák Agroslužba 45. Elektroinštala č.mat.-poistky 1306, ,38 ELEKTROMAT Dušan Moravčík 46. Pracovný stôl 2510, ,00 Amigo Igor Titka 47. Publikácie 5089, ,20 S T O B Bc. Zuzana Málková Praha 48. Inštalácia zariadení SUN RAY 2475, ,00 PhaeTech, Chorvátsky Grob 49. Chemikália 1022, ,70 EUROLAB LAMBDA a.s.trnava 50. Strava 1253, ,08 UNIDAY, 51. Tlač 1781, ,60 Dušan Váry Tlačové štúdio Váry Trnava
4 52. Servisné práce 1935, ,40 Regoservis Mrázik 53. Preklad 1583, ,00 Ing. Jozef Šebok INTERPRETERE 54. Informačný terminál 55. Demontáž poškod. sklen.tabúľ 56. Doplnenie elektroinštalá cie 57. Analýza súčas.stavu vykurovacieho systému 58. Kiosk Eagle Shift 4246, ,00 Palace 1539, ,88 Regoservis Mrázik 3033, ,79 ELMONT-Jozef Blickling Veľké Zálužie 1000, ,00 Ing. Ákos Szabó- HWGS Šaľa /2010/SPU /2011/SPU , ,00 Palace Fotoaparát 1365, ,00 Megafoto, s.sr.o. 60. Switch 2607, ,00 Palace 61. Príslušenstvo Plus kta.xt k analyzátoru textúry 62. Mikroskop KAPA Výmena PVC krytiny 64. Dobudovanie rozvodov plynu 7000, ,00 O. K. SERVIS BioPro, Praha 1400, ,00 KVANT, , ,46 ASP , ,00 Techmontstav, 65. Stôl,stolička 1021, ,43 Ľudovít Fekete- Stolárstvo Fekete Blatná na Ostrove 66. Chemikália 899, ,00 TIB MOLBIOL Syntheselabor GmbH Berlín DE 67. Panel dotykový 1320, ,00 Palace /2010/SPU Emulátor 1301, ,00 Palace Kamera DEM , ,00 KVANT,
5 70. Strava 881, ,80 UNIDAY, 71. Odstavčatá 3963, ,68 AGRORENT, a.s. Nesvady 72. Prístroj destilačný 73. Videokamera, miska,skúmav ka 1236, ,20 FISHER Slovakia spol. Levoča 1358, ,78 ITES Vranov Vranou nad Topľou 74. Letenka 1027, ,37 FLY Travel 75. Oprava plynoinštaláci e 76. Toner, farba RISO PZ , ,96 Reposta, 1411, ,00 Ján Strnisko SFR finance 77. Meteostanica 1998, ,20 PHYSICUS 78. Oprava podláh a maľby 79. Oprava verejného osvetlenia 80. Oprava riadiaceho systému MaR 1728, ,43 GAM, 2227, ,30 DaB AQUA 3329, ,98 Energyr 81. Lampa 1586, ,00 A+A AKAMS Mojmírovce 82. Prekládka kabeláže 83. Oprava miestnosti AT , ,00 RST Slovakia Nitrianske Hrnčiarovce 5785, ,16 Roman Jašo ADP 84. Sofvér 1375, ,00 KVANT, 85. Analyzátor spalín 86. Kamerový systém 5500, ,00 K Test Košice 2016, ,00 Marek Brunai- IPcam Store Cabaj Čápor 87. Stôl 1203, ,60 Alex kovový a školský nábytok Komárno 88. Oprava VS v strojovni ŠD AB 89. Nakladacia rampa 1034, ,59 Techmonstav Braatislava 1508, ,92 KALMARO
6 90. Letenka 1027, ,37 FLY Travel 91. Analyzátor spalín 1390, ,00 K-Test Košice Skriňa vstavaná 93. Tabuľaškolská špongia,fixky, 94. Materiál pre stolársku dielňu 95. Deratizácia objektov SPU 1780, ,00 DREVOKOV Roman Ember združenie podnikateľov Nové Zámky 850, ,03 Linea Sk 1541, ,45 SEZAM, Janíkovce 1100, ,00 ADDA, Modul, sonda 1400, ,00 K Test Košice 97. Softvér 4010, ,00 C-Consulting Labtechnologies, 98. Dataprojektor, mikrofón,plát no projekčné 7503, ,51 ASBIS, 99. Titrátor DL , ,00 Mettler Toledo 100. Byreta 1124, ,00 Mettler Toledo 101. Doska, drez, lišta,skrinka 102. Oprava a vymalovanie učebne 103. Oprava omietky a podlahy 1592, ,33 Nábytok Halász Vojtech Šaľa 1378, ,00 MALÍK Vladimír MLTO 2348, ,75 GAM, 104. Letenka 900, ,00 FLY Travel 105. Elektroinštala čný materiál 1007, ,94 TZB-Market 106. Dvere 5228, ,45 S.F.H., Nové Zámky 107. Stôl písací,stojan 108. Oprava výmeníkovej stanice 109. Rotačný delič, príslušenstvo 2469, ,80 Alex kovový a školský nábytok Komárno 3707, ,40 VHT, spol. Veľké Zálužie 6698, ,60 ILABO Miloslav Blecha /2011/SPU
7 110. Sadzba časopisu Agrochémia 3/ Maliarske práce 112. Ultrazvukový kupeľ 113. Vypracovanie všeobecnej hodnoty stavby 114. Ubytovanie, stravovanie 115. Hygienické potreby 1112, ,00 Július Szarka Tvrdošovce 1134, ,98 Menert spol. Šaľa 1702, ,40 FISHER Slovakia spol. Levoča 2083, ,00 Žilinská univerzita Žilina 3558, ,96 TBS, a.s. Stará Turá 1803, ,30 DeLux-SM Vráble 116. Vlhkomer FL 2 937, ,42 Intertec, Banská Bystrica 117. Defensor ABS Objektív CANON 50/1,2 L USM 119. Vyhotovenie záznamu 120. Binokulár Meostar-B156 MM 1214, ,00 Flair, a.s. 1241, ,00 Express Foto 1000, ,00 Slavomír Brath VTB 987, ,00 Dona-Universál 121. Mikroskop 2057, ,58 ZENA R Slovakia 122. Trepačka 1358, ,60 FISHER Slovakia spol. Levoča 123. Lúpačka špaldy 2486, ,00 JK Machinery, Praha 124. Mikroskop 2050, ,32 ZENA R Slovakia 125. Občerstvenie, strava,ubytov anie 5805, ,60 H + L Lušňák spol. Cabaj - Čápor 126. Letenky 4111, ,16 Komextour 127. Rotačná vákuová odparka Start RE Stôl laboratórny, laboratórna skrinka 1840, ,00 Lambda Life a.s. 914, ,80 INLAN, Biskupová /2011/SPU /2011/SPU
8 129. Nastavec na mletie pôdy 1417, ,00 DONAU Lab 130. Softvare 2522, ,54 Arc GEO Information Systems 131. Chemikália 1104, ,41 Fermentas GmbH Leon Rot DE 132. Vodný kúpeľ,trepací blok 2782, ,40 Multilab Košice 133. Sonda 2200, ,00 APPLIED PRECISION 134. Šitie talárov 3000, ,00 Bene Anna Beneová OD Polygon 135. Oprava kanalizácie 136. Kábel,svietidlo zásuvka, 137. Žľab, páska, kábel,rúrka 19950, ,00 Megaspol 1324, ,95 ELEKTROMAT Dušan Moravčík 1322, ,30 ELEKTROMAT Dušan Moravčík
Hodnota zákazky v bez DPH. zákazky v s DPH , ,96 SPODSTAV,s.r.o. Lučenec , ,94 Techmontstav,s.r.o.
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 4 zák.č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov za obdobie 01.04.2011 30.06.2011 ( 2. štvrťrok 2011) Porad. číslo Predmet zákazky Hodnota
Hodnota zákazky v bez DPH. zákazky v s DPH
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 4 zák.č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov za obdobie 01.01.2013 31.03.2013 ( 1. štvrťrok 2013) Porad číslo Predmet zákazky Hodnota zákazky
Hodnota zákazky v bez DPH. zákazky v s DPH
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 4 zák.č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov za obdobie 01.04.2013 30.06.2013 ( 2. štvrťrok 2013) Porad číslo Predmet zákazky Hodnota zákazky
Hodnota zákazky v bez DPH. zákazky v s DPH
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 4 zák.č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov za obdobie 01.07.2012 30.09.2012 ( 3. štvrťrok 2012) Por. číslo Predmet zákazky Hodnota zákazky
Hodnota zákazky v bez DPH. zákazky v s DPH 1 508, , , , , , , , , ,16
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 4 zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov za obdobie 01.10.2012 31.12.2012 ( 4. štvrťrok 2012) Porad číslo Predmet zákazky Hodnota
Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
Hodnota zákazky v s DPH. 1. Chemikálie 1 016, Milan Adaník Bratislava 2. Termocyklér BIO-RAD C Digestor laboratórny
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 4 zák.č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov za obdobie 01.10.2011 31.12.2011 ( 4. štvrťrok 2011) Porad. číslo Predmet zákazky Hodnota
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou podľa 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na : Zariadenie kuchyne
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 767 161,71 s DPH 2.9.2015 768 87,98 s DPH 2.9.2015 2.9.2015 SL 01/2014 769
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava
Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory
Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
Identifikácia úspešného uchádzača + IČO. Hodnota zákazky (eur) vrátane DPH. Por. číslo. Predmet zákazky
Súhrnná správa o podlimitných zákazkách vykonávaných v zmysle 155m, ods. 13, v spojitosti s 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení s cenami vyššími ako 1 000 eur za III.
VÝZVA. Prieskum trhu
VÝZVA Prieskum trhu podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len,,zákon ) I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012
20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.
ZÁPIS SÚŤAŽE - SANK - SEMIFINÁLE - FINÁLE Názov súťaže : Natural Cup Šaľa 2012 Dátum: Miesto : Šaľa Kategória :
dorast Súčet Celkom s x koef. 1. + 2. 30 4 Dániel SZÜCS L.M.A Fitness (Maďarsko) 175 70 1 1 1 1 1 3 21 1 1 1 1 1 3 9 30 1 60 1 Dominik KURIC ŠK Victoria V.Grob (Považany) 185 82 3 2 2 2 2 6 42 2 2 2 2
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum
Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum Zákazka Dodávateľ Predmet plnenia Druh Miesto plnenia Lehota plnenia Zmluvná cena vrátane DPH Uzatvorenie zmluvy Čerpanie k 31.3.
Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Číslo objednávky Dodávateľ Predmet Predbežná cena
Objednávky 2013 Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Číslo objednávky Dodávateľ Predmet Predbežná cena 17.12.2013 12.12.2013 218/ŠFRB/2013 CBC Slovakia Bratislava náplne do tlačiarní 1 502,29 17.12.2013
Základná škola, Komenského 13, Sabinov. Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- za I.
za I. štvrťrok 2013 4 200,- stravné lístky 01/2013 LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava 8 153,40 teplo 12/2012 Sabyt, Sabinov 4 003,- elektrika I. Q 2013 VSE, Košice 3 850,- stravné lístky 02/2013 LE CHEQUE
KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR
27.03.14 08: VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ Kód dokladu od Kód dokladu do Èíslo dokladu od : Èíslo dokladu do Rok / obdobie od Rok / obdobie do Dátum zaúètovania od Dátum zaúètovania do Triedenie Došlé faktúry : 51
Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013
20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003
KNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako s DPH III. Q
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 s DPH III. Q - 2012 Por. číslo Predmet zákazky Hodnota zákazky v bez DPH Identifikácia úspešného uchádzača 1. Analytické HPLC čerpadlo
Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)
Predmet zákazky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Druh predmetu VO (tovar, služby, potraviny) Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predpokladaný
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
Cena s DPH bez montáže a dopravy. Cena bez DPH, montáže a dopravy. Výrobní řada DPH. Typové číslo. Poř. číslo. Rozměr. Poznámka.
Poř. číslo Typové číslo Výrobní řada PH ázev výrobku Rozměr íl Pohled Cena bez PH, montáže a dopravy Cena s PH bez montáže a dopravy Poznámka hl - š - v od 1.2.12 1 2 roletová s roletová s 450x600x00 Spr
cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto
Základná škola, Beňovského 1, Bratislava
Martinus.sk, a. s. M. R. Štefánika 58 036 01 Martin 13/2015 Šuľanová 7.5.2015 Objednávame si u Vás UP 3 ks Anglické slovníky v celkovej sume 102,90 vrátane DPH. Obchodná firma: Martinus.sk, a. s., M. R.
OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum
SEPTEMBER 2014 OBJEDNÁVKY Interné císlo Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum 1487 Sekvenovanie Lambda Life a.s., 246,02 2.9 1488 Toner do tlaciarne JURIGA spol. s.r.o., 58,44 2.9 1489 ND na kosacku
Eurostav Slovakia s.r.o., 1. mája 65, Bytča. Mierová 33,35,37, Želiezovce Attila Dudáš, Hlavná 171, Čata
Zoznam zmlúv uzatvorených v roku 2017 Číslo zmluvy Dátum uzatvorenia zmluvy Adresa bytového domu (VS) Dodávateľ Predmet zmluvy (napr. zateplenie fasády, oprava strechy so zateplením, výmena rozvodov SV,
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou podľa 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na : Zariadenie kuchyne
Harmonogram verejného obstarávania roku 2015
P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru
ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017
Stavba: Rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3 v ZŠ Pankúchova 4, Bratislava
Stavba: Rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3 v ZŠ Pankúchova 4, Bratislava Zhotoviteľ: BERTMAN s.r.o., Južná 1633/36, 949 01 Nitra Výkaz výmer pre cenovú ponuku: P.č. Popis: m.j. množstvo jedn.cena
Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126
Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material
Identif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
DODATOK č. 3. dodatku č. 3. Čl. I
DODATOK č. 3 k zmluve o dielo o servisných službách č. 21/2008 zo dňa 25.11. 2008 v znení dodatku č. 1 zo dňa 20.09.2010 a dodatku č. 2 zo dňa 23.02.2011 Objednávateľ: Národná banka Slovenska ul. Imricha
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne
Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Výzva na predloženie cenovej ponuky spracovaná v zmysle 9 ods.9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Predmet zákazky : Obnova a dodávka tonerových kaziet do
Objednávky na nákup kníh, časopisov, hudobnín a video a audiovizuálnych fondov - rok Dátum vystavenia
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, IČO: 359 870 06, DIČ: 2021433172 Zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z. - novela zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok
dofúkanie vyváž. a prehod. pneumatík 4,000 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / dofúkanie vyváž. a prehod.
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad objednávok
1310000374 01.04.2016 ÚŠKVBL 1000003721 / Pharmagal Bio s.r.o. / Murgašova 5 949 01, Nitra / 36528200 1310000375 01.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 1310000375 01.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:
Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2017
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
KALKULÁCIA CENY. Príloha č. 1. Predmet zákazky: Dodávka nábytku v rámci rekonštrukcie DOMsPRÁvcu v Starej Ľubovni. obchodné meno uchádzača. P.č.
Príloha č. 1 KALKULÁCIA CENY Predmet zákazky: Dodávka nábytku v rámci rekonštrukcie DOMsPRÁvcu v Starej Ľubovni objektu obchodné meno uchádzača P.č. Názov a min. parametre Merná Cena DPH Cena jednot spolu
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Množstvo MJ Celková hodnota 2020000396 02.04.2013 VÚPOP 1000007081 / Office Depot s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 36192384 Stolička
SPRÁVU O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY
Na základe 7 ods. 1 3 zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Gymnázium v Bytči prekladá svojmu zriaďovateľovi Žilinskému
Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa
Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako eur bez DPH
Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH V zmysle 102 ods. 4) Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832
Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. č.obj. popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejnenou zmluvou dátum
Rekapitulácia verejnej zbierky v prevádzkach Tesco Stores a.s. v roku 2007 Pomôžte spolu s nami
Rekapitulácia verejnej zbierky v prevádzkach Tesco Stores a.s. v roku 2007 Pomôžte spolu s nami P.č. Názov organizácie 1. Slovenský zväz telesne postihnutých KC Košice, Variabilný symbol 1107 Štatutár
PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy
PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy stav na základe prehliadok vykonávaných správcom ciest STAV CIEST K: 6/2017 SSC BRATISLAVA SPRACOVATEĽ: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Ing. Daniela Čanigová Odbor technickej
Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka nábytku Název projektu: Výuka fyziky a chemie v novém kabátě
Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka nábytku Název projektu: Výuka fyziky a chemie v novém kabátě Reg. číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/30.01589 Zadavatel: Základní
Soupis movitého majektu pro Střední školu průmyslovou a uměleckou, Opava, příspěvková organizace
Strana 1 Soupis movitého majektu pro partnery projektu Podpora rozvoje komunitních škol bod a) Soupis movitého majektu pro Střední školu průmyslovou a uměleckou, Opava, příspěvková organizace ad aa) investiční
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
JÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015
ROČNÝ PLÁN VZDELÁVANIA ZAMESTNANCOV (PEDAGOGICKÝCH i NEPEDAGOGICKÝCH) NA ROK 2013
ŠZŠI FIĽAKOVO Príloha A /strana č. ROČNÝ PLÁN ZAMESTNANCOV (PEDAGOGICKÝCH i NEPEDAGOGICKÝCH) NA ROK 203 (v zmysle zákona č. 37/2009 Z.z. o pedag. zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, Sereď
Prieskum trhu (tovar) v Seredi, dňa 13.11.2014 Mesto Sereď ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva
Kód volebného obvodu 307. Obvodná volebná komisia zistila tieto výsledky hlasovania: Počet volebných okrskov 133
volebného obvodu 307 O D P I S Z á p i s n i c e Obvodnej volebnej komisie o výsledku ania vo volebnom obvode číslo 7 vo voľbách do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja konaných 09.11.2013 Obvodná
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1
Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1 1 O2015/1 0.00 05.01.2015 PANDA PLUS-Róbert Knotek M.R.Štefánika 18, 92001 Hlohovec 34305084 Tonery, papier, fixy, spony 2 O2015/2 0.00 05.01.2015 Benjamín,
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
Učebna chemie. Učebna biologie. Příloha č.3 - Technická specifikace - Podrobný rozpočet
Příloha č.3 - Technická specifikace - Podrobný rozpočet 01 Učebna fyziky 02 Učebna chemie 03 Učebna biologie 04 Učebna Informatiky 05 Ostatní náklady Celková nabídková cena bez DPH Celková nabídková cena
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 Zdroje financovania Naša organizácia mala na rok 2011 pridelené normatívne a nenormatívne finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly z
Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ
a OST-13-264 Oprava snímača teploty FNA001K2 26,43-02.10.2013 AREKO, Tomanova 35 83107 Bratislava Vytepovanie koberca v miestnosti OST-13-265 č.a403, vytepovanie 2 ks kresiel a 6 ks stoličiek OST-13-256
ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka nábytku - 2. výzva
Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka nábytku - 2. výzva Název projektu: Přírodní vědy moderně Reg. číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/30.01592 Zadavatel: Základní
Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa 117 zákona 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní.
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina Dňa: 01.12. 2017 Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa 117 zákona 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2014 Stravne poukážky 1 600,00 11/2014 Regionálny týždenník Podduklianske noviny 18.3.2014 12/2014 Stravne poukážky 1 600,00 13/2014 Celková hodnota s DPH Zmluva
Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka
Kúpna zmluva č. Z01008_Z Uzatvorená v zmysle 09 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Stredná odborná škola technická,