dátum doručenia faktúry

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dátum doručenia faktúry"

Transkript

1 číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno a priezvisko FO, obchodné meno FO - podnikateľa alebo obchodné meno právnickej osoby identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia adresa identifikačné číslo dodávateľa uhradená 1/18 servis výťahu 56, Výťahy ZEVA spol. s.r.o. Beckovská 38, Bratislava Slovenské národné noviny - predplatné na 2/18 rok , Matica slovenská P. Mudroňa 1, Martin /18 podpora APV 161,06 zmluva 78/ Softip, a.s. Galvaniho 7/D, Bratislava /18 pohonné hmoty 328, CCS Slovenská spoločnosť, s.r.o. Bratislava /18 pevná linka Biznis Partner 788,65 dodatok 8/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava /18 prenájom rohoží 30,24 zmluva 152/ Lindström, s.r.o. Trnava /18 voda z povrchového odtoku 44, a.s. Prešovská 48, Bratislava /18 upratovacie a čistiace služby zmluva 6/ ,00 Z _Z AMG Security s.r.o. Zvolen /18 stravné lístky 4 819,50 zmluva 12/ DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina /17 školenie 55,00 1/ EDOS - PEM, s.r.o. Tematínska 4, Bratislava /18 poštové služby 138, Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica /18 časopis Romano džaniben ,50 1/ Romano džaniben Biskupcova 85, Praha /18 spotreba elektrickej energie 878,78 dodatok 65/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava /18 servis vozidla Škoda Octavia 197,15 4/ BOAT a.s. Vajnorská, 167, Bratislava /18 mobilné telefóny a internety 601,51 5/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava /17 vodné stočné 82, a.s. Prešovská 48, Bratislava /18 dodávka zemného plynu - vyúčtovanie 40, SPP a.s. Bratislava /18 čistenie klimatizácie 35,59 zmluva 164/2016 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Vajnorská 162, Bratislava /18 pohonné hmoty 341, CCS Slovenská spoločnosť, s.r.o. Bratislava /18 knihy - 4 ks 64, Martinus, s.r.o. Gorkého 4, Martin aerolíštové stierače - súprava, aero lišta 21/18 stierača 73,42 7/2018 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Vajnorská 162, Bratislava /18 príslušenstvo do auta 225,74 2/2018 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Vajnorská 162, Bratislava

2 23/18 dodávka zemného plynu 2 331, SPP a.s. Bratislava /18 účastnícky poplatok 49, Indícia, n.o. Karloveská 6C, Bratislava Kultúra slova 1 ks, SLOVENSKO 1 ks - 24/18 predplatné na rok ,00 6/ Matica slovenská P. Mudroňa 1, Martin /18 paušálny poplatok, tlač/kópie 621,73 zmluva 810/ JANUS SK, spol. s. r. o. Rybničná 40, Bratislava interaktívny softvér - Speakout Int Active 27/18 Teach, Speakout Pre- Int Active Teach 111,12 8/ Slovak Ventures s.r.o. Kasalova 6, Nitra /18 zverejnenie pracovnej ponuky 82,80 9/ Profesia, spol. s r.o. Pribinova 25, Bratislava /18 knihy - 5 ks 56, Martinus, s.r.o. Gorkého 4, Martin /18 služby pre WinIBEU 130,00 zmluva 188/ IZOCOM s.r.o. Bratislava /18 dodávka zemného plynu 2 259, SPP a.s. Bratislava /18 podpora APV 161,06 zmluva 78/ Softip, a.s. Galvaniho 7/D, Bratislava /18 pohonné hmoty 773, CCS Slovenská spoločnosť, s.r.o. Bratislava /18 prenájom rohoží 30,24 zmluva 152/ Lindström, s.r.o. Trnava /18 konzultácie HR, cestovné 78,00 zmluva 78/2007 9/ Softip, a.s. Galvaniho 7/D, Bratislava /18 stravné lístky 4 050,00 zmluva 12/ DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina /18 servis výťahu 67, Výťahy ZEVA spol. s.r.o. Beckovská 38, Bratislava /18 mobilné telefóny a internety 600,82 5/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava stoličky Viva sivá, plastový stolík s 41/18 podpierkou rúk - 70 ks 2 661,60 10/ B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava /18 právne služby 2 520,00 zmluva 220/ Advokátska kancelária Laliková s.r.o. Bratislava kniha Praktikum sociálnej komunikácie /18 ks 82,65 12/ Martinus, s.r.o. Gorkého 4, Martin /18 upratovacie a čistiace služby zmluva 6/ ,19 Z _Z AMG Security s.r.o. Zvolen /18 odborná prehliadka a skúška EPS 308,64 zmluva 19/ SOJÁK servis EPS Palmová 1D, Bratislava /18 ročný členský poplatok 33,00 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Vazovova 5, Bratislava /18 pevná linka Biznis Partner 794,03 dodatok 8/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava /18 spotreba elektrickej energie 937,66 dodatok 65/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava /18 voda z povrchového odtoku 43, a.s. Prešovská 48, Bratislava oprava multifunkčného zariadenia Konica 49/18 Minolta Bizhub , Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Galvániho 17/B, Bratislava

3 prenájom priestorov, technické vybavenie miestností a občerstvenie ( / ) 525,00 zmluva 223/ Matica slovenská P. Mudroňa 1, Martin /18 poštové služby 341, Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica /18 vodné, stočné 78, a.s. Prešovská 48, Bratislava /18 paušálny poplatok, tlač/kópie 536,33 zmluva 810/ JANUS SK, spol. s. r. o. Rybničná 40, Bratislava /18 pohonné hmoty 547, CCS Slovenská spoločnosť, s.r.o. Bratislava konferenčný stolík, vozík na stoličky, vozík 55/18 na stoly 4 187,16 13/ A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B, Bratislava prenájom priestorov, technické vybavenie miestností a občerstvenie ( / ) 525,00 zmluva 223/ Matica slovenská P. Mudroňa 1, Martin /18 dodávka a montáž klimatizácie 3 653,42 14/ TREND SLOVAKIA, s.r.o. Rumančekova 28, Bratislava /18 aktualizácie programu ASPI za rok 2018 dodatok č ,90 29/ Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava /18 konferečný poplatok 173,00 Katedra učitelství a didaktiky chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova Albertov 6, Praha /18 konferečný poplatok 173,00 Katedra učitelství a didaktiky chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova Albertov 6, Praha /18 služby pre WinIBEU 130,00 zmluva 188/ IZOCOM s.r.o. Bratislava /18 podpora APV 161,06 zmluva 78/ Softip, a.s. Galvaniho 7/D, Bratislava prenájom priestorov, technické vybavenie miestností a občerstvenie ( / ) 525,00 zmluva 223/ Matica slovenská P. Mudroňa 1, Martin /18 upratovacie a čistiace služby zmluva 6/ ,00 Z _Z AMG Security s.r.o. Zvolen /18 pohonné hmoty 462, CCS Slovenská spoločnosť, s.r.o. Bratislava /18 právne služby 1 944,00 zmluva 220/ Advokátska kancelária Laliková s.r.o. Bratislava /18 pevná linka Biznis Partner 793,87 dodatok 8/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava /18 prenájom rohoží 28,32 zmluva 152/ Lindström, s.r.o. Trnava /18 servis výťahu 67, Výťahy ZEVA spol. s.r.o. Beckovská 38, Bratislava /18 dodávka zemného plynu 2 130, SPP a.s. Bratislava /18 mobilné telefóny a internety 605,25 5/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

4 70/18 stravné lístky 4 536,00 zmluva 12/ DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina /18 voda z povrchového odtoku 38, a.s. Prešovská 48, Bratislava /18 spotreba elektrickej energie 870,19 dodatok 65/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava /18 poštové služby 159, Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica /18 úhrada k faktúre - poistné plnenie 4,32 zmluva 188/ Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o. Dolnozemská 7, Bratislava dodatok č.1 75/18 stavebno - inštalačné práce ,27 9/ Baupak, s.r.o. Rovinka 34, Rovinka /18 paušálny poplatok, tlač/kópie 492,49 zmluva 810/ JANUS SK, spol. s. r. o. Rybničná 40, Bratislava /18 vodné, stočné 26, a.s. Prešovská 48, Bratislava /18 školenie 108,00 17/ OTIDEA, s.r.o. Astrová 2/A, Bratislava /18 pohonné hmoty 525, CCS Slovenská spoločnosť, s.r.o. Bratislava /18 školenie 69,00 21/ EDOS - PEM, s.r.o. Tematínska 4, Bratislava oprava elektronického zabezpečovacieho 80/18 systému a preloženie kamerového systému 635, Zámečník Ján, Ing. Východná 21/A, Bratislava /18 stravné lístky 4 050,00 zmluva 12/ DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina /18 služby pre WinIBEU 130,00 zmluva 188/ IZOCOM s.r.o. Bratislava /18 prenájom rohoží 28,32 zmluva 152/ Lindström, s.r.o. Trnava /18 služby SPT APV 621,38 zmluva 90/2015 IVES organizácia pre informatiku verejnej správy Čsl.armády 20, Košice /18 pohonné hmoty 676, CCS Slovenská spoločnosť, s.r.o. Bratislava /18 premeranie spotreby paliva 696,00 15/ SLOVDEKRA s.r.o. Polianky 19, Bratislava prenájom priestorov, technické vybavenie 86/18 miestností a občerstvenie ( ) 175,00 zmluva 223/ Matica slovenská P. Mudroňa 1, Martin /18 dodávka zemného plynu 1 166, SPP a.s. Bratislava /18 príslušenstvo do toaliet 165,02 19/ Activa Slovakia s.r.o. Mokráň záhon 4, Bratislava /18 podpora APV 161,06 zmluva 78/ Softip, a.s. Galvaniho 7/D, Bratislava /18 mobilné telefóny a internety 601,09 5/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava /18 plastový riad 49,66 23/ Hedonia s.r.o Dvorčianska 74, Nitra /18 pevná linka Biznis Partner 792,88 dodatok 8/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

5 93/18 právne služby 1 944,00 zmluva 220/ Advokátska kancelária Laliková s.r.o. Bratislava /18 zásobníky na WC papier 113,44 19/ Activa Slovakia s.r.o. Mokráň záhon 4, Bratislava /18 servis výťahu 67, Výťahy ZEVA spol. s.r.o. Beckovská 38, Bratislava /18 paušálny poplatok, tlač/kópie 462,46 zmluva 810/ JANUS SK, spol. s. r. o. Rybničná 40, Bratislava /18 voda z povrchového odtoku 43, a.s. Prešovská 48, Bratislava montáž WIFI - materiál a práce spojené s 99/18 inštaláciou a konfiguráciou 2 853,65 22/ thiss s.r.o. Mlynské Nivy 56, Bratislava /18 dobropis k faktúre č zľava 5% 133,20 10/ B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava konferencia Cesty k dobrej škole /18 účastnícky poplatok pre 3 osoby 87,00 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA Vranovská 2710/ Bratislava /18 spotreba elektrickej energie 891,55 dodatok 65/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava /18 poštové služby 62, Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica /18 vodné, stočné 60, a.s. Prešovská 48, Bratislava /18 pohonné hmoty 818, CCS Slovenská spoločnosť, s.r.o. Bratislava vyučtovanie spotreby energií v roku /18 byt na Exnárovej , Súkromná stredná odborná škola Exnárová 20, Bratislava /18 ťarchopis k faktúre č , Súkromná stredná odborná škola Exnárová 20, Bratislava /18 upratovacie a čistiace služby 1 488,00 zmluva 11/ AMG Security s.r.o. Zvolen aktualizačná odborná príprava 107/18 elektrotechnikov 40,00 20/ Akademia Consulting spol. s r.o. Námestie slobody 22, Prievidza interaktívna tabuľa, nástenný držiak, 109/18 projektor 1 919,28 18/ thiss s.r.o. Mlynské Nivy 56, Bratislava /18 prekladateľské služby 115,20 25/ TOP PREKLADY, s.r.o. Pražská 35, Bratislava /18 stravné lístky 05/ ,50 zmluva 12/ DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina /18 služby pre WinIBEU 130,00 zmluva 188/ IZOCOM s.r.o. Bratislava /18 prenájom rohoží 30,24 zmluva 152/ Lindström, s.r.o. Trnava ročný poplatok za rok knižničný 114/18 systém CLAVIUS 244,80 zmluva 15/ MS-SOFT, s.r.o. Komenského 53, Žilina /18 právne služby 2 376,00 zmluva 220/ Advokátska kancelária Laliková s.r.o. Bratislava /18 pohonné hmoty 401, CCS Slovenská spoločnosť, s.r.o. Bratislava chemická dezinsekcia, kladenie 117/18 deratizačných nástrah 119,52 27/ INSEKTPOL spol. s r. o. Pri struhe 13, Bratislava

6 118/18 dodávka zemného plynu 446, SPP a.s. Bratislava /18 podpora APV 161,06 zmluva 78/ Softip, a.s. Galvaniho 7/D, Bratislava /18 voda z povrchového odtoku 40, a.s. Prešovská 48, Bratislava /18 servis výťahu 67, Výťahy ZEVA spol. s.r.o. Beckovská 38, Bratislava /18 pevná linka Biznis Partner 791,88 dodatok 8/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava /18 mobilné telefóny a internety 605,50 5/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava /18 upratovacie a čistiace služby 1 488,00 zmluva 11/ AMG Security s.r.o. Zvolen /18 odborná prehliadka a skúška EPS 182,64 zmluva 19/ SOJÁK servis EPS Palmová 1D, Bratislava /18 spotreba elektrickej energie 849,07 dodatok 65/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava /18 vodné, stočné 86, a.s. Prešovská 48, Bratislava /18 paušálny poplatok, tlač/kópie 541,96 zmluva 810/ JANUS SK, spol. s. r. o. Rybničná 40, Bratislava /18 poštové služby 49, Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica /18 pohonné hmoty 552, CCS Slovenská spoločnosť, s.r.o. Bratislava /18 kontrola a čistenie komínov 50,00 31/2018 Ľudovít Dohorák - Kominárske služby Hany Meličkovej 25, Bratislava /18 prezutie osobných áut 98,98 28/ CARTEC - Róbert Kulifaj Záborského 45, Bratislava /18 prekladateľské služby 140,00 24/ BRANDEX PREKLADY s.r.o. Gagarinova 7/A, Bratislava /18 prenájom rohoží 28,32 zmluva 152/ Lindström, s.r.o. Trnava /18 darčekové poukážky 990,00 zmluva 27/ DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina /18 čistenie klimatizácie 44,56 37/2018 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Vajnorská 162, Bratislava /18 zverejnenie pracovnej ponuky 82,80 33/ Profesia, spol. s r.o. Pribinova 25, Bratislava /17 služby pre WinIBEU 130,00 zmluva 188/ IZOCOM s.r.o. Bratislava /18 knihy do súťaže 549,50 36/2018 Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. M.R. Štefánika 25/A, Martin /18 podpora APV 161,06 zmluva 78/ Softip, a.s. Galvaniho 7/D, Bratislava /18 stravné lístky 4 939,20 zmluva 12/ DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina /18 pohonné hmoty 728, CCS Slovenská spoločnosť, s.r.o. Bratislava /18 knihy do súťaže 546,67 34/2018 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o Sasinkova 5, Bratislava

7 ročný servis kotlov, systému MaR a revízie 144/18 systému detekcie úniku ZP a CO 384,00 32/ Regulaterm Control s.r.o. Smaragdová 9, Bratislava /18 dodávka zemného plynu 188, SPP a.s. Bratislava /18 mobilné telefóny a internety 595,79 5/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava /18 pevná linka Biznis Partner 792,06 dodatok 8/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava /18 servis výťahu 67, Výťahy ZEVA spol. s.r.o. Beckovská 38, Bratislava /18 oprava telefónnej ústredne 48,00 26/ DOMPtronic - Juraj Lehotský Trnavská 23, Bratislava /18 voda z povrchového odtoku 43, a.s. Prešovská 48, Bratislava /18 právne služby 2 448,00 zmluva 220/ Advokátska kancelária Laliková s.r.o. Bratislava /18 vodné, stočné 64, a.s. Prešovská 48, Bratislava /18 poštové služby 105, Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica /18 oprava EPS - výmena akumulátora 118,00 zmluva 19/ SOJÁK servis EPS Palmová 1D, Bratislava /18 spotreba elektrickej energie 860,78 dodatok 65/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava /18 školenie 55,00 40/ EDOS - PEM, s.r.o. Tematínska 4, Bratislava /18 upratovacie a čistiace služby 1 488,00 zmluva 11/ AMG Security s.r.o. Zvolen /18 paušálny poplatok, tlač/kópie 628,08 zmluva 810/ JANUS SK, spol. s. r. o. Rybničná 40, Bratislava /18 pohonné hmoty 710, CCS Slovenská spoločnosť, s.r.o. Bratislava /18 projekt požiarnej ochrany 960,00 35/ PO - Projex, s.r.o Pri starej prachárni 7, Bratislava /18 knihy do súťaže 75,30 39/2018 Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. M.R. Štefánika 25/A, Martin /18 prenájom rohoží 28,32 zmluva 152/ Lindström, s.r.o. Trnava /18 stravné lístky 4 636,80 zmluva 12/ DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina prečistenie hlavnej kanalizácie, odstránenie 165/18 poruchy 195,78 41/ Havarijná služba Ľuba Olivová, s.r.o. Škultétyho 1, Bratislava /18 služby pre WinIBEU 130,00 zmluva 188/ IZOCOM s.r.o. Bratislava kontrola elektronického zabezpečovacieho 167/18 systému 151,37 zmluva 53/ Zámečník Ján, Ing. Východná 21/A, Bratislava /18 služby projektového riadenia 5 400,00 38/ IT, s.r.o. Bytčianska 129, Žilina /18 školenie vodičov - referentov 100,00 44/ WASO s.r.o Haanova 21, Bratislava

8 mobilné telefóny APPLE iphone 8 64G /18 ks zmluvy 31,32,33, 1 635,98 34/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava /18 dodávka zemného plynu 173,00 zmluva 14/ SPP a.s. Bratislava /18 upratovacie a čistiace služby 1 488,00 zmluva 11/ AMG Security s.r.o. Zvolen /18 právne služby 2 304,00 zmluva 220/ Advokátska kancelária Laliková s.r.o. Bratislava /18 mobilné telefóny a internety 599,03 5/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava /18 pevná linka Biznis Partner 794,26 dodatok 8/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava /18 pohonné hmoty 416, CCS Slovenská spoločnosť, s.r.o. Bratislava mobilný telefón Apple IPHONE X 256GB - 177/18 1 ks 420, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava /18 vodné, stočné 75, a.s. Prešovská 48, Bratislava /18 voda z povrchového odtoku 40, a.s. Prešovská 48, Bratislava /18 spotreba elektrickej energie 935,35 dodatok 65/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava /18 poštové služby 67, Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica /18 podpora APV 161,06 zmluva 78/ Softip, a.s. Galvaniho 7/D, Bratislava /18 pohonné hmoty 501, CCS Slovenská spoločnosť, s.r.o. Bratislava /18 prenájom rohoží 28,32 zmluva 152/ Lindström, s.r.o. Trnava /18 servis výťahu 67, Výťahy ZEVA spol. s.r.o. Beckovská 38, Bratislava /18 služby pre WinIBEU 130,00 zmluva 188/ IZOCOM s.r.o. Bratislava /18 podpora APV 161,06 zmluva 78/ Softip, a.s. Galvaniho 7/D, Bratislava /18 stravné lístky 5 040,00 zmluva 12/ DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina /18 servis výťahu 67, Výťahy ZEVA spol. s.r.o. Beckovská 38, Bratislava /18 dodávka zemného plynu 173,00 zmluva 14/ SPP a.s. Bratislava materiálno - organizačné zabezpečenie 191/18 súťaže 1 029, Základná škola Nábrežná č.95, Nové Zámky /18 pohonné hmoty 364, CCS Slovenská spoločnosť, s.r.o. Bratislava /18 odborná prehliadka a skúška EPS 182,64 zmluva 19/ SOJÁK servis EPS Palmová 1D, Bratislava /18 pevná linka Biznis Partner 789,11 dodatok 8/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

9 196/18 voda z povrchového odtoku 43, a.s. Prešovská 48, Bratislava /18 právne služby 2 016,00 zmluva 220/ Advokátska kancelária Laliková s.r.o. Bratislava /18 vodné, stočné 64, a.s. Prešovská 48, Bratislava /18 spotreba elektrickej energie 936,91 dodatok 65/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava /18 poštové služby 79, Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica /18 upratovacie a čistiace služby 1 488,00 zmluva 11/ AMG Security s.r.o. Zvolen /18 pohonné hmoty 536, CCS Slovenská spoločnosť, s.r.o. Bratislava /18 paušálny poplatok, tlač/kópie 796,88 zmluva 810/ JANUS SK, spol. s. r. o. Rybničná 40, Bratislava /18 prenájom rohoží 30,24 zmluva 152/ Lindström, s.r.o. Trnava /18 servisný zásah v telefónnej ústredni 96,00 45/ DOMPtronic - Juraj Lehotský Trnavská 23, Bratislava

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

dátum vyhotovenia 3/2017 servis kávovaru - 2 ks 91, GASTROSET SK, s.r.o. Geologická 1F, Bratislava

dátum vyhotovenia 3/2017 servis kávovaru - 2 ks 91, GASTROSET SK, s.r.o. Geologická 1F, Bratislava číslo objednávky popis objednaného plnenia suma s DPH číslo zmluvy dátum vyhotovenia meno a priezvisko FO, obchodné meno FO - podnikateľa alebo názov identifikačné údaje dodávateľa - právnickej osoby adresa

Více

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

doručenia objednávky faktúry

doručenia objednávky faktúry EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Celková Dátum Dodávateľ Popis faktúrovaného Identifikácia hodnota (s Identifikácia zmluvy doručenia Číslo FA plnenia objednávky Názov resp. meno a priezvisko Adresa IČO DPH)

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6 Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72

Více

Faktúry máj

Faktúry máj Faktúra číslo 2016222 2016223 2016228 dodávka elektriny 2016229 dodávka elektriny 2016230 dodávka elektriny 2016231 dodávka elektriny Popis fakturovaného plnenia vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky

Více

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

Zmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) Zmluva o servise č.33/2006 z v znení dodatkov č.

Zmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) Zmluva o servise č.33/2006 z v znení dodatkov č. Číslo faktúry 9000891547 2015136 20160074 Popis fakturovaného plnenia Úhrada poštového priečinka na rok 2016 mesiac december 2015 Služba KONZULTANT v oblasti BOZP, OPP a OH na internetovom serveri (pre

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

Kniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo

Kniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo 2018001 ZSE Energia a.s. 7180927080 312,84 36677281 01.01.2018 15.01.2018 Elektrina vyúčtovanie Višnová 810 00 Čulenova 6 Bratislava 6 2018002 Ladislav Molnár - Rotalix 20180003 68,81 11810033 05.01.2018

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2017

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2017 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012 Popis plnenia 769/2011 Čistiaci a hygienický materiál 1 490,63 3/2011 327/2011 28.12.2011 Activa Slovakia s.r.o. 770/2011 Pranie a žehlenie 23,92 5/2011 29.12.2011 Jana Kuchtová - Flórka 773/2011 Kancelárske

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003 Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo 4111600469 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 1 041,59 12.04.2016 dodávka tepla a TÚV 3/2016 011/Z/2010 4111600470 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 7

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017 Popis plnenia 882/2016 vodné + stočné 131,28 64/2009 ---- 26.1.2017 BVS a.s. 1/2017 prenájom nebyt. priestorov 30 985,00 3/2009 ----- 4.1.2017 FR-Invest Jégeho 2/2017 energie + služby 724,57 46/2013 -----

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

Identifikácia zmluvy. Dátum vyhotovenia

Identifikácia zmluvy. Dátum vyhotovenia Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00

Více

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000

Více

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2014

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2014 priezvisko* Sídlo / Adresa * 868/2013 Prehliadka kotolne 530,40 200/2013 3.1.2014 Termocom s.r.o. 869/2013 Energie a služby 2 578,52 63/2013 3.1.2014 Ministerstvo vnútra SR 870/2013 Komunálny odpad 232,26

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry

Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 218/2014 1142207151 219/2014 140067 220/2014 2142011926 221/2014 222/2014 223/2014 224/2014 2118957241 225/2014 9420113001 226/2014 9420113002

Více

Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum

Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum Zákazka Dodávateľ Predmet plnenia Druh Miesto plnenia Lehota plnenia Zmluvná cena vrátane DPH Uzatvorenie zmluvy Čerpanie k 31.3.

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie: 1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy

Více

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Faktúry za rok IČO dodávateľa Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012 20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.

Více

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Dunajská Streda Spotreba Piešťany 11745/201 predplatné 54,90 nie 1/ AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34, 01001

Dunajská Streda Spotreba Piešťany 11745/201 predplatné 54,90 nie 1/ AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34, 01001 Stredná odborná škola technická Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 124/36, - Zverejňovanie údajov o faktúrach týkajúcich sa roka 2 Číslo Predmet 11111673 Dodávka tep. 3666,6 31/211/P nie.1.2 Veolia

Více

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016

Více

MH Invest, s.r.o. - Odberateľské faktúry za rok 2018

MH Invest, s.r.o. - Odberateľské faktúry za rok 2018 MH Invest, - Odberateľské za rok 2018 518001 Gestamp Nitra, s. r. o. Dvořákovo nábrežie 4, 47255374 Nájomná zmluva zo dňa 06.03.2017 15.01.2018 Prenájom pozemkov 1/2018 12 893,48 09.02.2018 518002 Jaguar

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.0.06 Strana: 06 0600 7568 Čech Stanislav Cintorínska 0/, Trebišov 6.0.06 0.0.06 Finálna Nefinančné zaplatené Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov 58.00 607 06006 657 BEMA - EXTRANÁRADIE

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8=

Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8= Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8= v sume 2017085 plyn 9100067194 1.3.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a PaedDr.Ján Sadloň 2017086 mobil 33,400

Více