ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR :
|
|
- Leoš Pravec
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 M:KTÚRY OBJEDÁVKY ZOZM DOŠLÝCH KTÚR : dresa dodávateľa Platca DPH Prijatia Úhrady Suma spolu Objednávka Zmluva Mestský športový klub ,- Správa futbalového ihriska za Mierova Ing. Rastislav Tapšák ,- Ver.obst.-Projekt dm.budova m.č.vydraň Sibírska 2 mand ELGS, s.r.o ,- Dodávka plynu-dom kultúry ML Robotnícka Považská Bystrica zml BYTEERG s.r.o ,89 Dodávka tepla-mš GS Kpt.álepku MEDZILBORCE BYTEERG s.r.o ,09 Dodávka tepla-b.j.májová Kpt.álepku MEDZILBORCE BYTEERG s.r.o ,12 Dodávka tepla-p ul.mierová Kpt.álepku MEDZILBORCE BYTEERG s.r.o ,81 Dodávka tepla-p Kom.760 OD sídl.vrch Kpt.álepku MEDZILBORCE Obec Krásny Brod ,53 ájom za skládku KO Krásny Brod-Monastýr Krásny Brod Medzilaborce Slov.plyn. priemysel, a.s ,- Dodávka plynu-kom Mlynské nivy Bratislava ŠRK Stanislav ,14 Čistiace a hyg.potreby - Dom kultúry ML CHOTČ Stanislav Kucer-Štýl ,20 Materiál a ochr.prac.pom.-separ Dobrianského MEDZILBORCE oema, s.r.o ,64 Potraviyn ŠJ Budova Jednoty SD Lemešany Tlačiareň svidnícka, s.r.o ,- Inf.tabuľa-Výstavba MŠ ul.zámočnícka Ul. čat. ebiljaka Svidník Skyet Infrastructure s.r ,- Internet-skládka KO Osloboditeľov HUMEÉ Mestský športový klub ,- Správa futbalového ihriska za Mierova Mestský športový klub ,- Správa futbalového ihriska za Mierova RJO a.s ,23 Potraviny ŠJ ELTODO OSVETLEIE, s.r.o ,50 Verejné osvetlenie mesta za Rampova Košice Sponka s.r.o ,- rchivačné spony-200ks Štefánikova Púchov Štefan Polák ,69 Servis výťahov-b.j.májová Ohradzany Ohradzany MIBEX s.r.o ,20 áhradné diely na traktorbager JCB Lesné Michalovce llianz ,29 Poist.-lesná stráž IG.BI Ing. Štefan Fabian ,- udit konsolidovanej účt.závierky Údenárska Strojstav Prešov, s.r.o ,80 Oprava nakladača UK Strojnícka Prešov Východoslovenská energetik ,33 Úrok z omeškania innogy Slovensko s.r.o ,- Dodávka plynu-b.j.cintorínska Hviezdoslavovo nám Bratislava innogy Slovensko s.r.o ,- Dodávka plynu-mšd,mú,kdb,mkk,mšk,d539,kd Hviezdoslavovo nám Bratislava Strana: 1
2 M:KTÚRY OBJEDÁVKY ZOZM DOŠLÝCH KTÚR : dresa dodávateľa Platca DPH Prijatia Úhrady Suma spolu Objednávka Zmluva DOXX-Stravné lístky, spo ,70 Stravné lístky-zam-ci MŠ GS, MŠ D Kálov Žilina oema, s.r.o ,94 Potraviny ŠJ Budova Jednoty SD Lemešany ŠRK Stanislav ,- PC zostava - ŠJ GS CHOTČ Tomáš Dubný Májová ,90 Ochr.prac.obuv-gumáky-separ Jacovce Tomáš Dubný Májová ,90 Ochr.prac.obuv-gumáky-separ Jacovce KOOPERTIV poisťovňa, a.s ,- PZP Šk.Superb ML642G ám. Štefana Moysesa PZP KOOPERTIV poisťovňa, a.s ,95 PZP poist.vi ML244D ám. Štefana Moysesa PZP Konica Minolta Slovakia ,20 Prenájom zariadenia-kopírky Galvaniho 17B Bratislava zml RJO a.s ,93 Potraviny ŠJ L-K STV s.r.o ,20 Štrkodrva-parkovisko pri polikl. nové Mierová Humenné llianz ,19 Poist.maj.-MŠGS MP Kanal service s.r.o ,- Čistenie kanalizácie-b.j.duk.hrdinov Mojmírova JurisDT-M.Medlen ,70 Príručka - Sociálny pracovník 2017 (TSP) Ondavská Bratislava OMIland, s.r.o ,30 Školské a učebné potreby-mš D-5.r. deti Magnezitárska Košice VSK MIERL s.r.o ,80 Kamenivo na zimný posyp chodníkov a MK Južná trieda Košice Varga Daniel ,- Obhospodárovanie mestských lesov Kalinčiakova Stropkov Vlasta Kolesárová - LLES ,75 Kancelársky materiál Mierová ŠRK Stanislav ,69 Čistiace prostriedky pre MsÚ CHOTČ ŠRK Stanislav ,18 Čistiace prostriedky-separ+kom.centrum CHOTČ IPEKO Zvolen s.r.o ,- Školenie-Zákazka s nízkou hodnotou-vo Jazmínová Zvolen DREL STV s.r.o ,54 Výmena okien, dverí-rek.zasadačky-zm.roz ndyho Warhola DREL STV s.r.o ,57 Výmena okien a dverí-kom.151-kamjana n.o ndyho Warhola IFOsoft s.r.o ,23 Montáž dátovej siete Sabinovská L-K STV s.r.o ,78 Štrkodrva-parkovisko pri polikl.-nové Mierová Humenné Ing.Jozef Varga V-PERFEKT ,- Pneumatiky - nakladač UK-3202ks Sídlisko Juh Vranov nad Topľou Zavacký Jozef-JES ,24 Cukrovinky pre seniorov-úcta k starším Poľna oema, s.r.o ,64 Potraviny ŠJ Budova Jednoty SD Lemešany Strana: 2
3 M:KTÚRY OBJEDÁVKY ZOZM DOŠLÝCH KTÚR : dresa dodávateľa Platca DPH Prijatia Úhrady Suma spolu Objednávka Zmluva CIMBĽÁK s.r.o ,46 Potraviny ŠJ Duklianska Bardejov TYREDTIG Tyredating SS - POPGOM ,60 Pneumatiky na Škodu Superb ML642G Dúbravská cesta Bratislava FORPLST SYSTEMS s.r.o ,02 Vitrína pre MsÚ CZ Lorencova Zlín Dynava s.r.o ,- áhr.diely-noha lavice Socháňová Liptovský Mikuláš SLOVFT, a.s ,21 PHM-mesto, separ Vlčie hrdlo Bratislava PSTEL spol s r. o ,- Monitoring skládk.plynu-skl.ko Kr.Brod Pod Kamennou baňou PREŠOV ,87 Tel.poplatky-TSP CIMBĽÁK s.r.o ,64 Potraviny ŠJ Duklianska Bardejov nanotech s.r.o ,86 Repas tonerov-16ks Veselá llianz ,- Úrazové poist.mš Duchn llianz ,- Úrazové poist.mšgs llianz ,98 Poist.akt.č llianz ,98 Poist.akt.č TJ SOKOL VYDRŇ ,- Dotácia z rozp.mesta "Laborecká 24" Vydraň zml.o posk.dot.rm ZŠ Komenského ,50 Reprezent.-prac.stretnutie - ML-Sanok Komenského PETROVJOVÁ Emília ,85 Hračky pre deti-"uvítanie detí do života Poľna COOP Jednota Humenné ,- Potrav.a hyg.balíky-prídavky na deti Družstevná Humenné Gula Peter ,- Kontrola prenosných has.prístr.-mš Duchn Svidník Gula Peter ,- Kontrola prenosných has.prístr.-mš GS Svidník RJO a.s ,92 Potraviny ŠJ RJO a.s ,96 Potraviny ŠJ RJO a.s ,96 Potraviny ŠJ-dobropis RJO a.s ,83 Potraviny ŠJ VVS a.s ,48 Dodávka vody-b.j.zám VVS a.s ,24 Dodávka vody-msú, kom.c. Zám VVS a.s ,52 Dodávka vody-b.j.cintorínska VVS a.s ,53 Dodávka vody-kom.151, Kamjana n.o. Strana: 3
4 M:KTÚRY OBJEDÁVKY ZOZM DOŠLÝCH KTÚR : dresa dodávateľa Platca DPH Prijatia Úhrady Suma spolu Objednávka Zmluva VVS a.s ,62 Dodávka vody-p Kom. 760, OD sídl.vrch HPEK s.r.o ,09 Potraviny ŠJ Mierová Dušan Demjan Orion ,- áhr.diel-štartér do multikaru Starinská Humenné Ing. Rastislav Tapšák ,- Proces ver.obst.-rek.kom.centra-projekt Sibírska 2 mand Tomáš Hula ,- áhr.diely na parkovú lavičku Družstevná Solčany VSK MIERL s.r.o ,98 Drvené kamenivo na zimný posyp chodníkov Južná trieda Košice L-K STV s.r.o ,08 Štrkodrva-parkovisko pri polikl. nové Mierová Humenné RJO a.s ,19 Potraviny ŠJ RJO a.s ,83 Potraviny ŠJ ŠRK Stanislav ,- Toner HP color 411-4ks CHOTČ Ing. Erik Jedinák ,46 áhradné diely+vysokotlak.čistič ndy Warhola MEDZILBORCE UIQ poisťovňa, a.s ,96 Poist. hala SZ ul. Lazaretska Bratislava UIQ poisťovňa, a.s ul. Lazaretska ,50 Poist.envornm.škoda Bratislava UIQ poisťovňa, a.s ,34 Poist.DSML, DS Borov, DS Vydraň ul. Lazaretska Bratislava KOOPERTIV poisťovňa, a.s ,32 Poist. BD Cintor ám. Štefana Moysesa KOOPERTIV poisťovňa, a.s ,16 Hav.poist.Superb ám. Štefana Moysesa Inžinierske stavby, a.s ,23 Živ.úprava chodník ul.dobrianskeho Priemyselná Košice ZoD EL spol. s r.o ,68 nalýza podzemných vôd-skl.ko Krásny Bro Radlinského Spišská ová Ves MP Kanal service s.r.o ,07 Prečerpávanie odp.vôd-skl.ko Krásny Brod Mojmírova SUREL s.r.o ,- Oprava nakladača JCB 3CX Tolstého Košice KOMJK, spol. s r.o ,- Odb.prehliadka a čistenie komínov-dh Hodvábna Trebišov KOMJK, spol. s r.o ,- Odb.prehl. a čistenie komínov.z942, Z Hodvábna Trebišov KOMJK, spol. s r.o ,- Odb.prehliadka a čistenie komínov-z86,kc Hodvábna Trebišov Kridla s.r.o ,74 Školské potreby pre MŠ GS, MŠ D-5 r.deti Mierová Humenné Kridla s.r.o ,- Školské potreby-hm.núdza-mš GS, MŠ Duchn Mierová Humenné DOXX-Stravné lístky, spo ,36 Stravné lístky pre zamestnancov MsÚ Kálov Žilina llianz ,92 Poist.dobrovoľn.činnosť Strana: 4
5 M:KTÚRY OBJEDÁVKY ZOZM DOŠLÝCH KTÚR : dresa dodávateľa Platca DPH Prijatia Úhrady Suma spolu Objednávka Zmluva Kridla s.r.o ,59 Kancelársky materiál Mierová Humenné MOB Interier s.r.o ,- Kuchyňa-Májová 829, byt p. Pančáková Opatovská Trenčín Stanislav Kucer-Štýl , Dobrianského 93 Materiál,náradie,ochr.prac.prostr.-separ MEDZILBORCE Reedukačné centrum sv.iko ,- Doplatok za stravu pre SEIOROV Duchnovičova ,20 Prísp.na stravu zo SF-zam-ci MŠ Duchn ,36 Réž.náklady-strava zam-ci MŠ Duchn ESPIK Group s.r.o ,80 Zber a odvoz kuch.odpadu-šj GS Orlov Orlov VSK MIERL s.r.o ,21 Štrk na zimný posyp chodníkov a MK Južná trieda Košice Burjaková nna ,59 Potraviny ŠJ Komenského KOMFOS Prešov, s.r.o ,02 Potraviny ŠJ Ľubochnianska ĽUBOTICE TOBIX, s.r.o ,- Priemyselná soľ posypová-zimný pos.-20 t Ladomírová Ladomírová Z H-trans, s.r.o ,- Práce s valcom-parkovisko ul.májová Široké Široké ,35 Tel.poplatky a internet-mš GS, MŠ Duchn ,86 Tel.poplatky ,33 Internet-MsÚ ,20 Tel.poplatky a internet-tsp VVS a.s ,83 Odkanalizovanie MK a parkovísk ZMLUV DXa, s.r.o ,92 Činnosť zdravotného dohľadu SP Snina ZMLUV Hattech plus, s.r.o ,52 Deratizácia verejných priestranstiev Čsl. armády Humenné Orange Slovensko, a.s ,50 Tel.poplatky a internet(ver.osv.) Metodova Bratislava ŠTRKY PIESKY s.r.o ,34 Preprava štrku na zimný posyp Papín Papín ,99 Telekom.služby CIMBĽÁK s.r.o ,95 Potraviny ŠJ Duklianska Bardejov REGE ES s.r.o. Strážske ,03 Dodávka a montáž termostatických ventil Mierová Strážske LISOVÁ Daniela ,- Doplatok za stravu pre SEIOROV Duchnovičová MEDZILBORCE Mária Čaklošová ,13 Potraviny ŠJ Ul. 1. mája Humenné Mária Čaklošová ,26 Potraviny ŠJ Ul. 1. mája Humenné Strana: 5
6 M:KTÚRY OBJEDÁVKY Počet faktúr celkom: 156 Vyhotovil: Helena Leferovičová ZOZM DOŠLÝCH KTÚR : dresa dodávateľa Platca DPH Prijatia Úhrady Suma spolu Objednávka Zmluva EUROHOTEL LBOREC s.r.o ,50 Doplatok za stravu pre SEIOROV ndy Warhola SLOVFT, a.s ,55 PHM-mesto, separ Vlčie hrdlo Bratislava ,58 Spotreba el.energie-mš Duchnovičova ,08 Spotreba vody - MŠ Duchnpvičova ,96 Odvádzanie odpad.vôd-mš Duchnovičova Pavel Kulik STVEBIY ,48 Materiál-chodn.Dobr.,SZ, oprava lavičiek Dobrianskeho MEDZILBORCE Východoslovenská energetik ,24 Vyúčt.el.en.-Kpt-ál Miroslav Cepko ,36 Oleje, mazivá, materiál-separ Vydraň MEDZILBORCE Pomoc psíkom na východnom ,- Odchyt a karantenizácia psov Kúpeľná Veľké Kapušany Slovenská pošta a.s ,- Poštové služby Partizánska cesta č Banská Bystrica MP Kanal service s.r.o ,- Čistenie kanalizácie-zám.942 a Mojmírova ŠTRKY PIESKY s.r.o ,21 Preprava štrkodrviny na zimný posyp Papín Papín Východoslovenská energetik ,78 Dodávka el.energie-msú Východoslovenská energetik ,64 Dodávka el.en.-skl.ko, MŠGS, separ Východoslovenská energetik ,03 Dodávka el.en.-msú,kd ML,separ Východoslovenská energetik ,02 Dodávka el.en.-b.j.cintorínska JUDr. Jozef Bujdoš ,- Právne služby za Hlinky Stropkov Spojená škola ,44 Strava Grundza Toáš-DH Grundza Emil Partizánska Svidník Spojená škola ,32 Strava-prídavky na deti-goroľová-os.pr Partizánska Svidník nna Husárová ,- Doplatok za stravu pre SEIOROV Laborecka MEDZILBORCE VERLG DSHOFER ,02 On-line kniha Účt.súvzťažn. Železničiarska Bratislava IFOsoft Informačné systémy V Kontroloval: ,82 Používateľ programu: S 7 Schválil: Strana: 6
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR :
M:KTÚRY OBJEDÁVKY 6100012603 16012 7318504775 2116340603 10160204 76314004 76314004 76314004 0016803967 4001410 204210 4001510 4105310 401810 2502016 16413595 1502016 4494038570 4494035900 5566745 392016
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR :
M:KTÚRY OBJEDÁVKY 4001407 204207 4001507 4105307 401807 7303496602 10160090 1020160063 1601904 0812016 160145 10160082 0016803967 76314004 76314004 76314004 16008 2016015 2016009 3100550025 2116340385
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR :
M:KTÚRY OBJEDÁVKY 2017410177 0520717024 20177 0042017 022017 2171102526 12017 20170147 217 10170021 7268737489 4810007865 2117340063 7415957752 7415955976 7415956856 7415955975 7415957366 7415955974 4470089674
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR :
M:KTÚRY OBJEDÁVKY 6100004090 4001504 204204 4001404 401804 4105304 7298448864 76314004 76314004 76314004 81 20160009 16011 1091829038 1091829039 1620388 202016 2116340167 392016 0016803967 20160401 2016008
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR :
M:KTÚRY OBJEDÁVKY 7303517524 4001408 204208 4001508 4105308 401808 1042016 2116340510 10160105 16009 201605656 160164 116128404 0262016 20160055 20160056 20160057 20160058 20160059 7458788746 7458787816
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR :
M:KTÚRY OBJEDÁVKY 000312016 6100007210 2016013 7268572199 6566875022 2016012 1091846748 1091846749 2116340316 4457150209 10160080 1606010 0016803967 20160021 2016293 4272016 201609 0382016 05110616 3100544823
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.0.06 Strana: 06 0600 7568 Čech Stanislav Cintorínska 0/, Trebišov 6.0.06 0.0.06 Finálna Nefinančné zaplatené Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov 58.00 607 06006 657 BEMA - EXTRANÁRADIE
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/183 600.00 13.01.2014 ML - audit, s.r.o. ul. Čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník 44228805 overenie ÚZ 2012 2 DF2014/001 17.20 09.01.2014 Regionálne
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR :
M:FKTÚRY OBJEDÁVKY ZOZM DOŠLÝCH FKTÚR : 102014-102014 Zoznam došlých faktúr 102014 dresa dodávateľa Platca DPH Prijatia Úhrady Suma spolu Objednávka Zmluva PF 43930271 TRYO, s.r.o 140066 01.10.14 13.10.14
ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.0.06 Strana: 057 05079 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice 0..05 5..05 materiál 785.96 DPH 0.0 % 57.9 0050078 05079 6040 SLOVGATE, s.r.o. Milhostov, Trebišov 0..05 08..05 94.5 Materiál
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/795 7 596.84 KZ 21/2014, 10/2014 04.01.2016 RZET, s.r.o. Pokroku 3, 040 11 Košice 46850856 Dodávka drevoštiepky 12/2015+dopravné 2 DF2015/796 605.52
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013
Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 17.53 04.01.2016 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 Ing. Štefan Fenik, účtovník členské 2016 2 DF2016/002
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015
Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 4.05.05 Strana: 0705 00500 858 SATURN ENTERTAINMENT s.r. o. Senická 7, Bratislava I. 6.04.05.04.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené film - Príbehy z lesov.4.05 - požičovné 7.0 054 005004 409065
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/224 97.34 2016/4 04.04.2016 Východoslovenská vodárenská Duklianska, 085 01 Bardejov 36570460 Raticová Gabriela, Účtovník odpadová voda - rozbor vzoriek
03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš
2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin
faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFI2016/0005 448.00 05.09.2016 RR inžiniering, spol. s.r.o. Mlynica 145, 059 91 Mlynica 46505989 Dana Babiková za výkon komplexnej inžinierskej činnosti (IČ)
Kniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 307 17261350 Lukác - Instalater 119,74 s DPH 308 3172425 GRM TRADE s.r.o. 75,10 s DPH oprava vodovod.
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 518 35790253 Petit press a.s. 156,00 s DPH 05.01.2015 noviny Korzár Bozeny Nemcovej 04262 Kosice
Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 8.08.04 Strana: 4 0040074 0078454 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k Rastislavova, Bratislava 0.07.04 4.08.04 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené licenciu na verejné použitie hudobných
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/177 38.66 03.10.2016 Orange, 810 00 Bratislava 35697270 Palková Martina, ref. OcÚ 27.08.2016-26.10.2016 2 DF2016/254 243.12 04.10.2016 TIGO s.r.o.
CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo
Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa
faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017
,85
M:FKTÚRY OBJEDNÁVKY 7600795794 20160179 82016 5334596969 032016 462016 160003 92016 16020289 7601761338 160017 16610048 160009 5338901077 5338890107 4500006861 4500006860 16365 4500006863 4500006864 122016
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 25. 7. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.06.2017 do : 30.06.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO
Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016//925 20162025 02.11.2016 16.11.2016 7.31 FRP Services, s.r.o. Pražská 7, 261 01 Příbram II. 01541137 zml. FIREPORT- sms za 10/2016 2 DF2016//926 2016154
Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/3001 472.00 03.01.2014 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2014/3002 34.75 07.01.2014 MADE spol.s.r.o. Lazovná
PRIJATÉ FAKTÚRY K
P.č. Dodávateľ Číslo faktúry Dátum vzniku Dátum splatnosti Faktúrovaná čiastka Druh dodávky, služby Uhradená suma Dátum úhrady 1/1/2017 INOGY Slovensko 4490075220 1.1.2017 26.1.2017 909,00 Záloha plyn
2 /
1 / 5 17100001 17100002 17100003 17100004 17100005 17100006 17100007 17100008 17100009 17100010 17100011 17100012 17100013 17100014 17100015 17100016 17100017 17100018 JRS software, s.r.o. 47441909 56,40
Kniha dodávateľských faktúr. oprava zabezp. syst v MŠ Safarikova Roznava. dovoz posyp. materiálu Krátka 745/ Brzotín
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 420 31692656 Fittich 69,00 s DPH 03.10.2016 oprava zabezp. syst v MŠ Safarikova 20 04801 Roznava
Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa
Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo popis (skrátená podoba) dodávateľ adresa dodávateľa IČO objednávka zmluva cena s DPH dátum doručenia Fa dátum splatnosti Fa dátum úhrady
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 09.09.05 Strana: 75000780 00500850 357595 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova, Žilina 8.08.05.08.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené poplatok v zmysle Dodatku č. k Zmluve o dielo č.3503 zo dňa
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126
Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material
Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava
FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.
Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008
Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Generálne riaditeľstvo: Slovenská správa
Identif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019
Název prodejny Město Adresa
Název prodejny Město Adresa Planeo Bánovce nad Bebravou Svätoplukova 1936/15A (Vendo Park) NAY Banská Bystrica Zvolenská cesta 8 Datart Banský Bystrica OC EUROPA Na Troskách 25 974 01 Banská Bystrica Planeo
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až 2019 - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2014 Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec
Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny
Dodávateľské faktúry 9/ BLARO s.r.o. Werferova 1, Košice-Juh GH Partner, s.r.o. Kolíňanská 194/9, Štitáre
faktúry 717/2016 6/1600234 162022 36580899 AJVA, s.r.o. Hlavná 47, 05601 Gelnica Pracovné oblečenie a pracovné pomôcky - AČ 26.09.2016 23.09.2016 07.10.2016 29.09.2016 716/2016 6/1600215 20160185 46498702
Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia
1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ
Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické
Multiregionálne vysielanie
ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2015 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne vysielanie
Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky Obec Vígľašská Huta Kalinka
úvodná strana Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2018-2020 Obec Vígľašská Huta Kalinka Strana 1 Návrh rozpočtu na rok 2018 Návrh rozpočtu- príjmy Príjmová časť Návrh r.2018 Názov
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 205.00 02.01.2015 LOJAN EXCEL PLUS, s.r.o. Jána A. Komenského 1331, 071 01 Michalovce 47494891 Lešková Katarína nástenný kalendár 2 DF2015/2 129.40
Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia
Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava
Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory
ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , ,
ROZPOČET OBCE G Y Ň O V 2 0 12, 2 0 13, 2 0 14 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2012 2013 2014 Progr. Zdroj klasifik. Názov Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1
Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
Zoznam pridelených frekvencií na rozhlasové vysielanie RTVS
ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV K 30. 11. 2017 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6
Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia 180062 Dátum od : do : 02.03.2018 AutoMotoRobo, s.r.o. Drevená 926/1, 969 01 Banská Štiavnica 47516593
Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 435 3132283 Slovnaft a.s. 494,10 s DPH 436 36200166 SHP akciova spolocnost 534,62 s DPH 2.1.2014
PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ
Príloha č.1 Základná škola, Komenského 495/33, 029 01 Námestovo PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ Názov účtovnej jednotky: Základná škola ZA ROK 2016 Sídlo: ul. Komenského 495/33, 029 01 Námestovo Právny subjekt
Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2
Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2 ODI/OD Hlohovec SNP 11 Hlohovec 3 ODI/OD Piešťany Krajinská
IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry
faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná