Mesto Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2 Kniha dodávateľských faktúr. licenčná zmluva licencia za program Orfeus pre cintoríny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mesto Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2 Kniha dodávateľských faktúr. licenčná zmluva licencia za program Orfeus pre cintoríny"

Transkript

1 S: 0, S:, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T:, T: 2, U: 0, U:, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 / Halanda Pavol 90,00 s DPH licenčná zmluva licencia za program Orfeus pre cintoríny MOVYS, a.s. 58,28 s DPH zmluva o dielo Piesočná Bratislava KOMTERM Slovensko, a.s. 592,37 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 44,30 s DPH TE02-029/ KOMTERM Slovensko, a.s. 550,92 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 628,45 s DPH TE02-029/ KOMTERM Slovensko, a.s. 628,74 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 02,88 s DPH TE / BSS, s.r.o. 200,00 s DPH / BSS, s.r.o. 35,00 s DPH / Eco Trans s.r.o. 420,00 s DPH OV/02/205 Zákamenné Zákamenné SunSoft plus, s.r.o. 29,60 s DPH Hviezdoslavovo nam Dolny Kubin DSI DATA 80,20 s DPH / DSI DATA 2,00 s DPH / Leppová Veronika JUDr. 66,00 s DPH mandátna zmluva Medvedzie 45/ Tvrdošín Slovak Telekom, a.s. 297,79 s DPH TP Slovak Telekom, a.s. 420,32 s DPH TP poplatok za SIM karty /205 - verejné osvetlenie UK /205 - herňa UK /205 - bl.53 UK /205 - bl.52 UK /205 - bl.5 UK /205 - DS Medvedzie UK /205 - ZS Medvedzie TKR /205 - bl.5,52 TKR /205 - bl.53 preprava skla do Nemšovej aktualizačná verzia programu WPAM r.205 internet 2/205 MsKS, MŠ38 internet 2/205 CVČ právne služby /205 telef.poplatky /205 MsU+školstvo telef.poplatky /205 MsU vnútorné linky

2 2 / Slovak Telekom, a.s. 25,90 s DPH TP Slovak Telekom, a.s. 3,98 s DPH TP Stredoslovenská energetika, a.s. 88,04 s DPH Pri Rajčianke 859/4B 0047 Žilina Stredoslovenská energetika, a.s. 559,62 s DPH dod.elektriny Pri Rajčianke 859/4B 0047 Žilina Gonda Ján 94,00 s DPH OV/09/205 A.Hlinku Tvrdosin SOZA 36,00 s DPH autorský zákon Rastislavova Briatislava Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. 9,46 s DPH OV/07/205 Bysterecká Dolný Kubín Slovenská pošta, a.s. 570,40 s DPH PÚ telef.poplatky /205 MsU MsKS + CVČ telef.poplatky /205 - zástupkyňa el.energia /205 Limba el.energia /205 ČOV oprava motor. vozidla Opel Vivaro použitie hudobných diel v mestskom rozhlase v r.205 rozbor pitnej vody - Limba poštový úver za január 205 Partizánska cesta č Banská Bystrica Exclusive agency EU, s.r.o ,80 s DPH zmluva o vystúpenie Miroslava Donutila Mickiewiczova Bratislava vystúpení Technické služby mesta Tvrdošín 57,4 s DPH /205-OS pomocné upratovacie práce + použitie motor. vozidla - referendum JANZA, s.r.o. 50,00 s DPH OV/3/205 Štúrova Nižná Slovnaft, a.s. 44,59 s DPH Vlcie hrdlo Bratislava Štátny veterinárny a potravinový ústav 33,90 s DPH Jánoškova 6/ Dolný Kubín REMESLO Miloš Jurči 25,27 s DPH OV/0/ /204-OS Medvedzie 2/ Tvrdošín SOZA 72,00 s DPH hrom.licenčná Rastislavova Briatislava 2 zmluva Finik Stanislav 3 360,00 s DPH OV/5/204 I.Olbrachta 59/ Trstená GEOMAL Slovensko s.r.o. 340,00 s DPH J.Hertela 284/ Trstená FB ŠPORT 50,0 s DPH Trojičné námestie Tvrdošín OV/0/ /205-OS vchodové dvere pre byt 53/9 PHM laboratórne vyšetrenie odpadovej vody - ČOV Oravice pracovné náradie, ochranné pomôcky - AČ 2/205 autorský poplatok - divadelné predstavenie Na koho to slovo padne výmena vodomerov v bl. 5,52,53,29 geodetické zameranie objektu Dom smútku Medvedzie ceny na mestskú halovú ligu

3 3 / Kubík Ján Interiér 88,48 s DPH Slnečná 63/ Námestovo PROPACK s.r.o. 56,60 s DPH Dolná Lehota Oravský Podzámok Centrum polygrafických služieb 8,43 s DPH OV// OV/08/ /205-OS Sklabinská 8306 Bratislava STAVPOČ Ing. Jendrol František ,8 s DPH ZoD 03/04/204 Klin Klin STAVPOČ Ing. Jendrol František 82,34 s DPH OV/09/204 Klin Klin STAVPOČ Ing. Jendrol František 5 680,68 s DPH ZoD 8/0/204 Klin Klin STAVPOČ Ing. Jendrol František 5 853,0 s DPH ZoD 03/04/204 Klin Klin Slovak Telekom, a.s. 240,79 s DPH zmluva o posk.ver.sl DOXX-stravné lístky, spol. s r.o ,50 s DPH K207 Kálov Žilina ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín 84,93 s DPH dohoda o Školská Tvrdošín posk.,strav Hornooravská NsP Trstená 24,46 s DPH zákona Mieru 549/ Trstená č.564/ DSI DATA 350,7 s DPH police do skrine, montáž nábytku - Centrá tradícií a turizmu pelety pre objekt Kultúrno-spoločenské centrum ul. Farská tlačivá - sobášny list stavebné práce - Limba centrum tradícií a turizmu plynové rozvody pre kuchyňu - Limba centrum tradícií a turizmu kanalizačná prípojka splaškových vôd - Limba centrum tradícií a turizmu elektrická prípojka - Limba centrum tradícií a turizmu vyúčtovanie mobilných telefónov od MsU+MsP stravné lístky 3/205 obedy pre ZUŠ za 2/205 refundácia mzdy člena okrskovej komisie na referende Šrobová Dáša internet Limba GIGABIT, s.r.o ,20 s DPH ZoD dodávka a inštalácia hotelovo reštauračného systému so zaškolením Rajniak Štefan 664,00 s DPH Mandátna zmluva Medvedzie 4/ Tvrdošín NOMILAND, s.r.o. 34,00 s DPH Magnezitárska 0403 Košice SKWAY Somsedik Alojz 02,20 s DPH OŠ-MŠ2-/ OV/30/204 zabezpečovanie verejného poriadku za 2/205 predeľovacie steny na detské toalety v MŠ38 oprava VN prípojky ČOV Oravice Vavrečka Námestovo Orange Slovensko,a.s. 8,99 s DPH internet primátor Prievozska 6/A 8209 Bratislava posk.ver.služ COOP potraviny 30,00 s DPH zákon 600/2003 PND - nákup potravín Vaslíková Z.z.

4 4 / KOMTERM Slovensko, a.s. 042,66 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 93,94 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 67,5 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 255,28 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 307,87 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 508,30 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 80,06 s DPH TE02-029/ KOMTERM Slovensko, a.s. 572,93 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 58,2 s DPH TE02-029/ KOMTERM Slovensko, a.s. 2 3,88 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 63,72 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 76,8 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 572,75 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s ,22 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 60,29 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 926,72 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 398,28 s DPH TE02-029/ KOMTERM Slovensko, a.s. 475,7 s DPH TE /06 nedoplatok UK za rok MŠ38 nedoplatok UK za rok MŠ39 nedoplatok UK za rok MsKS nedoplatok UK za rok herňa nedoplatok UK za rok DS Medvedzie nedoplatok UK za rok ZS Medvedzie nedoplatok UK za rok bl.5 nedoplatok UK za rok bl.52 nedoplatok UK za rok bl.53 UK2/205 - MŠ38 UK2/205 - MŠ39 UK2/205 - MsKS UK2/205 - herňa UK2/205 - MsU UK2/205 - DS Medvedzie UK2/205 - ZS Medvedzie UK2/205 - bl.53 UK2/205 - bl KOMTERM Slovensko, a.s. 575,56 s DPH TE02-029/06 UK2/205 - bl.5

5 5 / HERZ, spol. s r.o. 20,00 s DPH OV/4/205 Šustekova 6, P.O.Box Bratislava Leppová Veronika JUDr. 66,00 s DPH mandátna zmluva Medvedzie 45/ Tvrdošín MOVYS, a.s. 58,28 s DPH zmluva o dielo Piesočná Bratislava Slovnaft, a.s. 95,09 s DPH Vlcie hrdlo Bratislava Stredoslovenská energetika, a.s. 828,85 s DPH Pri Rajčianke 859/4B 0047 Žilina SPP, a.s. 2 55,00 s DPH Mlynske nivy 44/a 825 Bratislava Orange Slovensko,a.s. 3,98 s DPH A Prievozska 6/A 8209 Bratislava Koleják Daniel Ing. 200,00 s DPH zmluva o Železničiarov 290/ Trstená prevádzkov S.A.K. spol. s r.o. 48,00 s DPH /205-OS Majerská cesta Banská Bystrica COR WASTE, s.r.o. 0,00 s DPH zmluva č.20 MDŽ 036/ Dolný Kubín COR WASTE, s.r.o. 0,00 s DPH zmluva č.20 MDŽ 036/ Dolný Kubín BIOMASA, združenie právnických osôb 46,00 s DPH OV/7/205 Kysucký Lieskovec Kysucký Lieskovec BSS, s.r.o. 200,00 s DPH / BSS, s.r.o. 35,00 s DPH BSS 59/ SPP, a.s. 49,00 s DPH Mlynske nivy 44/a 825 Bratislava Wolters Kluwer s.r.o. 8,92 s DPH /205-FO Mlynské nivy Bratislava ŠJ pri ZŠ M.Medveckej 08,72 s DPH VZN 9/2009 Medvedzie Tvrdošín ŠJ pri ZŠ M.Medveckej 866,25 s DPH VZN /20 Medvedzie Tvrdošín nastavenie kotla na zmenu paliva - Kultúrnospoločenské centrum ul. Farská právne služby v mesiaci 2/205 poplatok za SIM karty - verejné osvetlenie PHM el.energia od CTT Limba splátka plynu za 3/205 - kino, MŠ42, MŠ KH poplatok za alarm primátor prevádzkovanie ČOV za 2/205 rekonfigurácia EZS čidiel v kaviarni CTT Limba zber, preprava a spracovanie kuchynského odpadu 2/205 - MŠ38 zber, preprava a spracovanie kuchynského odpadu 2/205 - MŠ42 pelety - Kultúrnospoločenské centrum ul. Farská TKR 2/205 bl. 5,52 TKR 2/205 bl. 53 splátka plynu 3/205 - bl.29 publikácia - Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obedy pre zamestnancov ZUŠ a CVČ za 2/205 obedy pre dôchodcov za 2/205

6 6 / VENDO divadelná spoločnosť 900,00 s DPH zmluva č./205 Štefanov n/oravou Tvrdošín Image Marketing s.r.o. 624,00 s DPH Medvedzie 23/ Tvrdošín Autobusová doprava J.Žulko 97,00 s DPH OŠ-CVČ/2/ /205/MsKS Brezovica Brezovica DSI DATA 80,20 s DPH / DSI DATA 2,00 s DPH /984 divadelné predstavenie - Dámsky krajčír uteráky s logom mesta - Tvrdošín má talent preprava lyžiarov na medzinárodné preteky STOPA BEZ HRANÍC internet 3/205 - MsKS, MŠ38 internet 3/205 - CVČ Slovak Telekom, a.s. 36,70 s DPH TP telef.poplatky 2/205 - MsU+školstvo Slovak Telekom, a.s. 2,27 s DPH TP telef.poplatky 2/205 - MsKS + CVČ Slovak Telekom, a.s. 450,62 s DPH TP telef.poplatky 2/205 - MsU Slovak Telekom, a.s. 3,69 s DPH TP telef.poplatky 2/205 - zástupkyňa SPP, a.s. 375,94 s DPH vyúčtovanie plynu od Mlynske nivy 44/a 825 Bratislava 26 - bl HASKO, Ľubomír Štech 28,20 s DPH /204-OS revízia hasiacich prístrojov - kotolne - ul. Farská, ZS Tvrdošín, bl DSI DATA 59,0 s DPH posk.ver.služ DSI DATA 99,60 s DPH Štátny veterinárny a potravinový ústav 33,90 s DPH Jánoškova 6/ Dolný Kubín UKO Koleštíková 790,30 s DPH OV/0/ /205-OS Hríbiky Tvrdošín Slovenská pošta, a.s. 394,05 s DPH PÚ Partizánska cesta č Banská Bystrica SPP, a.s. 90,0 s DPH Mlynske nivy 44/a 825 Bratislava Slovnaft, a.s. 39,26 s DPH internet 3/205 - CTT Limba internetové služby za 2/205 - CTT Limba laboratórne vyšetrenie odpadovej vody - ČOV Oravice uhlie pre ZS Tvrdošín poštový úver za 2/205 vyúčtovanie plynu od kino, MŠ42, MŠ KH Vlcie hrdlo Bratislava Kubík Ján Interiér 82,72 s DPH OV/9/205 výroba + montáž nábytku - CTT Limba PHM

7 7 / 44 Slnečná 63/ Námestovo O2 Slovakia, s.r.o. 0,24 s DPH zmluva o Einsteinova Bratislava posk.ver.sl BIOMASA, združenie právnických osôb 46,00 s DPH OV/7/205 Kysucký Lieskovec Kysucký Lieskovec Belcerčík Tomáš 497,00 s DPH OV/6/205 Mlynská 634/ Námestovo BIOMASA, združenie právnických osôb 46,00 s DPH OV/7/205 Kysucký Lieskovec Kysucký Lieskovec BSS, s.r.o. 395,20 s DPH výkone správy MAXSYS Kubala 29,90 s DPH / Medvedzie 25/ Tvrdosin Tlačiareň KUBÍK s.r.o. 778,80 s DPH /205/MsKS Kliňanská cesta Námestovo TOWDY s.r.o ,00 s DPH Z Planckova4 850 Bratislava Gonda Ján 880,30 s DPH OV/20/205 A.Hlinku Tvrdosin MAXSYS Kubala 93,80 s DPH / Medvedzie 25/ Tvrdosin MAXSYS Kubala 80,40 s DPH / Medvedzie 25/ Tvrdosin MAXSYS Kubala 43,90 s DPH / Medvedzie 25/ Tvrdosin BIOMASA, združenie právnických osôb 708,00 s DPH OV/7/205 Kysucký Lieskovec Kysucký Lieskovec VYTES, s.r.o. 54,00 s DPH ZoD 050/204/Vy Medzihradská 33/ Dolný Kubín SPP, a.s. 49,00 s DPH Mlynske nivy 44/a 825 Bratislava SLOVGRAM 33,50 s DPH VVS/-900/ Jakubovo nám Bratislava REMESLO Miloš Jurči 476,46 s DPH /205-OS Medvedzie 2/ Tvrdošín Slovak Telekom, a.s. 293,02 s DPH hrom. posk.sl. SMS - mestský rozhlas peletky ul. Farská odborná prehliadka plynových kotlov v MŠ42 peletky ul. Farská za správu 256/50 -,2/205 ceny na predmetové olympiády tlač mestských novín tonere oprava motorového vozidla AUDI ceny - predmetové olympiády ceny - predmetové olympiády ceny - predmetové olympiády pelety - ul. Farská servis výťahu v ZS -3/205 splátka plynu za 3/205-6 b.j. odmeny výkonným umelcom - mestský rozhlas pracovné náradie, ochranné rukavice - AČ za 3/205 vyúčtovanie mobilných telefónov - MsU, MsP

8 8 / Eco Trans s.r.o. 420,00 s DPH OV/02/205 Zákamenné Zákamenné RIA Branislav Balko 44,74 s DPH OÚ-ZA-OSI-204/ Západ 4/ Trstená RIA Branislav Balko 90,74 s DPH OÚ-ZA-OSI-204/ Západ 4/ Trstená RIA Branislav Balko 76,4 s DPH OÚ-ZA-OSI-204/ Západ 4/ Trstená RIA Branislav Balko 57,60 s DPH OÚ-ZA-OSI-204/ Západ 4/ Trstená RIA Branislav Balko 4,90 s DPH OÚ-ZA-OSI-204/ Západ 4/ Trstená DOXX-stravné lístky, spol. s r.o ,00 s DPH K207 Kálov Žilina Orange Slovensko,a.s. 8,99 s DPH Prievozska 6/A 8209 Bratislava posk.ver.služ ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín 28,4 s DPH dohoda o posk. Školská Tvrdošín strav Koleják Daniel Ing. 200,00 s DPH zmluva o Železničiarov 290/ Trstená prevádzkov Profesionálny register s.r.o. 240,00 s DPH zmluva o reklame Michalská 9 80 Bratislava Rajniak Štefan 664,00 s DPH Mandátna zmluva Medvedzie 4/ Tvrdošín Pilarčík Tomáš 300,00 s DPH OV/22/205 Habovka Habovka BSS, s.r.o. 200,00 s DPH / BSS, s.r.o. 35,00 s DPH / FORUM s.r.o. 28,22 s DPH /205-OS Záhradnícka Bratislava ELVYS Slovakia, s.r.o. 29,50 s DPH ZoD č.7802 preprava skla do Nemšovej strava - predmetové olympiády strava - predmetové olympiády strava - predmetové olympiády strava - predmetové olympiády strava - predmetové olympiády stravné lístky 4/205 internet primátor strava pre ZUŠ za mesiac 3/205 prevádzkovanie ČOV za 3/205 reklama mesta zabezpečovanie verejného poriadku 3/205 plachtové prestrešenie na futbalový štadión TKR 3/205 bl. 5,52 TKR 3/205 bl. 53 manuál prevádzkovateľa budovy servis výťahu.q 205 MŠ38 Oravská Poruba Oravská Poruba COOP potraviny 70,00 s DPH zákon 600/2003 PND - nákup potravín Vaslíková Zz Slovnaft, a.s. 67,03 s DPH PHM

9 9 / 44 Vlcie hrdlo Bratislava DSI DATA 99,60 s DPH / KOMTERM Slovensko, a.s. 49,25 s DPH TE02-029/ KOMTERM Slovensko, a.s. 374,2 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 324,82 s DPH TE02-029/ KOMTERM Slovensko, a.s. 488,89 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 845,05 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 965,8 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 478,96 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 865,24 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 640,39 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 553,43 s DPH TE / Stredoslovenská energetika, a.s. 65,24 s DPH dod.elektriny Pri Rajčianke 859/4B 0047 Žilina Stredoslovenská energetika, a.s. 390,07 s DPH Pri Rajčianke 859/4B 0047 Žilina MOVYS, a.s. 58,28 s DPH zmluva o dielo Piesočná Bratislava EKOPRAKTIK spol s.r.o. 320,00 s DPH Kapitulská Trnava zab.aud.prác Orange Slovensko,a.s. 3,98 s DPH A Prievozska 6/A 8209 Bratislava CBA VEREX,a.s. 68,40 s DPH /205-OS Kuzmányho Liptovsky Mikulas DSI DATA 80,20 s DPH /395 komplexné služby pre podporu a správu inform.systému 3/205 - CTT Limba ÚK 3/205 - bl.5 ÚK 3/205 - bl.52 ÚK 3/205 - bl.53 ÚK 3/205 - DS Medvedzie ÚK 3/205 - ZS Medvedzie ÚK 3/205 - MŠ38 ÚK 3/205 - MŠ39 ÚK 3/205 - MsU ÚK 3/205 - MsKS ÚK 3/205 - herňa el.energia 3/205 ČOV el.energia 3/205 CTT poplatok za SIM karty 4/205 - verejné osvetlenie overenie ročnej účtovnej závierky za rok 204 alarm primátor reprezentačné internet 4/205 MsKS, MŠ38

10 0 / DSI DATA 2,00 s DPH / SPP, a.s. 740,00 s DPH Mlynske nivy 44/a 825 Bratislava Slovak Telekom, a.s. 3,69 s DPH TP Slovak Telekom, a.s. 09,45 s DPH TP Slovak Telekom, a.s. 436,26 s DPH TP Slovak Telekom, a.s. 308,24 s DPH TP DSI DATA 378,40 s DPH / Leppová Veronika JUDr. 66,00 s DPH mandátna zmluva Medvedzie 45/ Tvrdošín ŠJ pri ZŠ M.Medveckej 234,75 s DPH VZN/20 Medvedzie Tvrdošín ŠJ pri ZŠ M.Medveckej 58,55 s DPH VZN9/2009 Medvedzie Tvrdošín Slovenská pošta, a.s. 442,50 s DPH PÚ Partizánska cesta č Banská Bystrica Gonda Ján 597,00 s DPH OV/20/205 A.Hlinku Tvrdosin DSI DATA 9,60 s DPH / DSI DATA 4,64 s DPH / LITA autorská spoločnosť 580,00 s DPH autorský zákon Mozartova 9, P.O.Box Bratislava Crystal clasic s.r.o. 490,20 s DPH /205-SO Ružová Koš okr. Prievidza COR WASTE, s.r.o. 0,00 s DPH MDŽ 036/ Dolný Kubín COR WASTE, s.r.o. 0,00 s DPH MDŽ 036/ Dolný Kubín internet 4/205 CVČ splátka plynu 4/205 - kino, MŠ42, MŠ KH, bl.29 telef.poplatky 3/205 - zástupkyňa telef.poplatky 3/205 - MsU, CVČ telef.poplatky 3/205 - MsU telef.poplatky 3/205 - MsU + školstvo CTT - internet, telef.ústredňa, STB 4/205 právne služby 3/205 obedy pre dôchodcov 3/205 obedy 3/205 - ZUŠ, CVČ poštový úver za 3/205 oprava motového vozidla AUDI CTT Limba - kábel + zdroj Linksys CTT Limba recepcia - káble Patch UTP autorské poplatky za predstavenie - Na koho to slovo padne ceny - vyhodnotenie športovcov r.204 kuchynský odpad za 3/205 - MŠ42 kuchynský odpad za 3/205 - MŠ38

11 / BSS, s.r.o. 97,60 s DPH výk.správy Slovnaft, a.s. 43,95 s DPH Vlcie hrdlo Bratislava Iyda s.r.o ,60 s DPH Jedlíkova Nitra zabezp.vystúp STAVPOČ Ing. Jendrol František 5 554,3 s DPH ZoD 7/0/204 Klin Klin Juris DAT M.Medlen 23,00 s DPH OŠ/ZUŠ//20 za správu bytového domu 256/50 za 3/205 PHM galakoncert LA GIOA elektrická prípojka - CTT Limba predplatné za časopis Škola pre ZUŠ Ondavská Bratislava Technické služby mesta Tvrdošín 36,80 s DPH /205-FO stravné pre zamestnancov CTT Limba za 3/ ISTA Slovakia s.r.o. 45,25 s DPH R-203/874 Podunajská Bratislava ISTA Slovakia s.r.o. 40,54 s DPH R-203/874 Podunajská Bratislava RAŠUB Rastislav Šubjak 89, s DPH OŠ-MŠ-2/2 Vojtaššákova Tvrdošín STAVPOČ Ing. Jendrol František ,69 s DPH ZoD 0/04/205 Klin Klin Šveláň Peter 3,6 s DPH OV/8/205 Medvedzie 52/ Tvrdosin SPP CNG s.r.o. 2,58 s DPH dod.plynu Mlynské nivy 44/a 825 Bratislava REMESLO Miloš Jurči 37,6 s DPH Medvedzie 2/ Tvrdošín Rosina Martin 200,00 s DPH /205-OS /205/MsKS Tvrdošín Tvrdošín MAXSYS Kubala 96,90 s DPH OÚ-ZA-OSI-204/ Medvedzie 25/ Tvrdosin Slovak Telekom, a.s. 290,39 s DPH hrom. posk.ver DOXX-stravné lístky, spol. s r.o ,00 s DPH K207 Kálov Žilina Orange Slovensko,a.s. 8,99 s DPH Prievozska 6/A 8209 Bratislava posk.ver.služ. rozúčtovanie UK r ZS Medvedzie rozúčtovanie UK r DS Medvedzie detské WC pre MŠ 42 doplňujúce stavebné práce - CTT Limba odborná prehliadka el.inštalácie v Dome smútku Medvedzie stlačený zemný plyn na pohon vozidiel AČ 4/205 - pracovné náradie, ochranné pomôcky ozvučenie a osvetlenie na slávnostnom otvorení CTT hotel Limba ceny na predmetové olympiády vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP stravné lístky 5/205 internet primátor od

12 2 / Data Centrum 9,92 s DPH /205-OS Cintorínska č Bratislava ŠJ pri ZŠ M.Medveckej 946,00 s DPH VZN /20 Medvedzie Tvrdošín ŠJ pri ZŠ M.Medveckej 3,37 s DPH dohoda o Medvedzie Tvrdošín posk.stravy ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín 05,79 s DPH dohoda o Školská Tvrdošín posk.stravy Rajniak Štefan 664,00 s DPH Mandátna zmluva Medvedzie 4/ Tvrdošín WebHOUSE, s.r.o. 4,75 s DPH Paulínska Trnava ORAVABUS - Marcel Kaník 200,00 s DPH OŠ/ZUŠ/2/ /205/MsKS Osloboditeľov Brezovica Koleják Daniel Ing. 200,00 s DPH zmluva o Železničiarov 290/ Trstená prevádzkov BSS, s.r.o. 200,00 s DPH / BSS, s.r.o. 35,00 s DPH /0 premiestnenie linky FDSL z finančného oddel. na matriku obedy pre dôchodcov za 4/205 obedy 4/205 - ZUŠ, CVČ obedy 4/205 - ZUŠ zabezpečenie verejného poriadku za 4/205 predĺženie registrácie domény - ZUŠ doprava pre žiakov ZŠ Š.Šmálika na plavecvký výcvik prevádzkovanie ČOV za 4/205 TKR 4/205 bl. 5,52 TKR 4/205 bl Gonda Ján 34,50 s DPH OV/23/205 údržba motových vozidiel - Opel Astra, A.Hlinku Tvrdosin Opel Zafira, Audi, Opel Vivaro COOP potraviny 30,00 s DPH zákon 600, nákup potravín Vaslíková - PND 46/ COR WASTE, s.r.o. 0,00 s DPH č.20 o odbere odber kuchynského odpadu v MŠ 42 MDŽ 036/ Dolný Kubín odpadu Tvrdošín za 4/ COR WASTE, s.r.o. 0,00 s DPH č.20 o odbere odber kuchynského odpadu v MŠ 38 MDŽ 036/ Dolný Kubín odpadu Tvrdošín za 4/ Technické služby mesta Tvrdošín 504,00 s DPH /205-FO strava pre zamestnancov CTT Limba za 4/ Tlačiareň KUBÍK s.r.o. 778,80 s DPH /205/MsKS Kliňanská cesta Námestovo KOMTERM Slovensko, a.s. 64,98 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 5,53 s DPH TE /06 tlač mestských novín UK 4/205 - MŠ38 UK 4/205 - MŠ KOMTERM Slovensko, a.s. 493,52 s DPH TE /06 UK 4/205 - MsKS

13 3 / KOMTERM Slovensko, a.s. 447,66 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 347,32 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 059,36 s DPH TE02-029/ KOMTERM Slovensko, a.s. 0,68 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 20,73 s DPH TE02-029/ KOMTERM Slovensko, a.s. 73,52 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 66,30 s DPH TE / RIA Branislav Balko 77,90 s DPH OÚ-ZA-OSI-204/ Západ 4/ Trstená MAXSYS Kubala 606,27 s DPH OÚ-ZA-OSI-204/ Medvedzie 25/ Tvrdosin Detské kočovné divadlo DRaK 500,00 s DPH účinkovaní Hlavná Prešov Orange Slovensko,a.s. 3,98 s DPH A Prievozska 6/A 8209 Bratislava Slovak Telekom, a.s. 3,82 s DPH TP Slovak Telekom, a.s. 44,89 s DPH TP Leppová Veronika JUDr. 66,00 s DPH mandátna zmluva Medvedzie 45/ Tvrdošín HGM Žilina, s.r.o. 272,40 s DPH /0/HGM-H Stárkova Žilina SPP, a.s. 026,00 s DPH Mlynske nivy 44/a 825 Bratislava Slovnaft, a.s. 224,52 s DPH Vlcie hrdlo Bratislava IVES Košice 246,4 s DPH ZoD_70/200 Čsl.armády Košice UK 4/205 - herňa UK 4/205 - MsU UK 4/205 - bl. 53 UK 4/205 - bl. 52 UK 4/205 - bl. 5 UK 4/205 - DS Medvedzie UK 4/205 - ZS Medvedzie strava - predmetové olympiády kancelárske potreby - predmetové olympiády divadelné predstavenie Na skle maľované poplatok za alarm telef.poplatky 4/205 - MsKS, CVČ telef.poplatky 4/205 - MsU - vnútorné linky právne služby za 4/205 zneškodnenie odpadu splátka plynu 5/205 - kino, MŠ42,MŠ KH, bl.29 PHM program IVES - účtovníctvo, matrika 5/205-4/206

14 4 / Štátny veterinárny a potravinový ústav 33,90 s DPH OV/0/205 Jánoškova 6/ Dolný Kubín Slovak Telekom, a.s. 280,37 s DPH TP Slovak Telekom, a.s. 3,69 s DPH TP Kubík Ján Interiér 662,40 s DPH OV/27/205 Slnečná 63/ Námestovo Šubjak Peter 39,60 s DPH výk.činností Nábrežie Ľ.Štúra Trstená DSI DATA 2,00 s DPH / DSI DATA 80,20 s DPH / DSI DATA 99,60 s DPH / Slovenská pošta, a.s. 582,40 s DPH PÚ Partizánska cesta č Banská Bystrica Stredoslovenská energetika, a.s. 274,45 s DPH Pri Rajčianke 859/4B 0047 Žilina Mihi.sk, s.r.o. 239,99 s DPH Z _Z prevádzka Dúbravská cesta 9, BA 9763 Slovenská Ľupča BSS, s.r.o. 97,60 s DPH výk.správy Finik Stanislav 80,00 s DPH I.Olbrachta 59/ Trstená Finik Stanislav 500,00 s DPH I.Olbrachta 59/ Trstená Finik Stanislav 680,00 s DPH I.Olbrachta 59/ Trstená Finik Stanislav 550,00 s DPH I.Olbrachta 59/ Trstená Ďuriš Miroslav Ing. 3,50 s DPH Inovecká 40/22 90 Trenčín CBA VEREX,a.s. 49,64 s DPH OV/05/ OV/5/ OV/25/ OV/6/ obj /205/MsKS laboratórne vyšetrenie vody - ČOV telef.poplatky 4/205 - MsU + školstvo telef.poplatky 4/205 - zástupkyňa montáž nadstavby na nohy konfer. stolíkov - CTT Limba služby BOZP za 2-4/205 internet 5/205 - CVČ internet 5/205 - MsKS, MŠ38 outsourcing správy VT 4/205 - CTT Limba poštový úver za 4/205 el.energia 4/205 - Limba kancelársky papier A4, A3 Kuzmányho Liptovsky Mikulas CBA VEREX,a.s. 5,00 s DPH /205/MsKS reprezentačné za správu bytového domu 256/50-4/205 oprava radiátorových ventilov bl.5 byt č. 5 osadenie a dopojenie zariaďovacích predmetov v obj. DS Medvedzie oprava poruchy na vodovodnom potrubí v obj. ZS Medvedzie prívod vody a odpadového potrubia v práčovni MŠ42 Tvrdošín Správny poriadok v praxi - CD - zástupkyňa čokolády na Deň matiek

15 5 / 44 Kuzmányho Liptovsky Mikulas Slovnaft, a.s. 39,76 s DPH Vlcie hrdlo Bratislava MPaV, s.r.o. 534,60 s DPH /205/MsKS Dechtice Dechtice REMESLO Miloš Jurči 242,95 s DPH /205-OS Medvedzie 2/ Tvrdošín Slovak Telekom, a.s. 288,4 s DPH hrom. posk.ver Exclusive agency EU, s.r.o ,50 s DPH zmluva o Mickiewiczova Bratislava vystúpení PORADCA,s.r.o. 3,60 s DPH /205-FO Pri Celulózke Žilina PORADCA,s.r.o. 29,40 s DPH /205-FO Pri Celulózke Žilina Jendroľ Pavol AQUAOR 870,00 s DPH OV/26/205 Klin Klin Eco Trans s.r.o. 420,00 s DPH OV/02/205 Zákamenné Zákamenné SILCOM Multimedia SK, s.r.o. 35,20 s DPH OŠ-MŠ2-2/2 Jánošíkova č. 000 Žilina ISTA Slovakia s.r.o. 90,42 s DPH zmluva o dielo Podunajská Bratislava DOXX-stravné lístky, spol. s r.o ,50 s DPH K207 Kálov Žilina ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín 99,83 s DPH dohoda o Školská Tvrdošín posk.stravy FB ŠPORT 436,00 s DPH /205/MsKS Trojičné námestie Tvrdošín DSI DATA 348,05 s DPH posk.ver.služ Gonda Ján 680,00 s DPH OV/30/205 A.Hlinku Tvrdosin Koleják Daniel Ing. 200,00 s DPH zmluva o Železničiarov 290/ Trstená prevádzkov Rajniak Štefan 664,00 s DPH Mandátna zmluva Medvedzie 4/ Tvrdošín PHM funkčné tričká s potlačou na cestný beh pracovné náradie, ochranné pomôcky - AČ 5/205 vyúčtovanie mobilných telefónov - MsU, MsP,TS divadelné predstavenie ŠTYRIA NA KANAPE predplatné za mesačník "000 riešení 205" predplatné za publikáciu "Poradca 206" čerpadlo na futbalové ihrisko preprava skla do Nemšovej výučbový softwér MŠ38 - z dotácie predškolákov rozúčtovanie za r.204 bl.5 stravné lístky 6/205 obedy pre zamestnancov ZUŠ za 5/205 medaile na cestný beh CTT Limba - internet, telefón oprava motor.vozidla - Opel Vivaro prevádzkovanie ČOV za 5/205 zabezpečovanie verejného poriadku za 5/205

16 6 / Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. 392,99 s DPH OV/24/205 Bysterecká Dolný Kubín Orange Slovensko,a.s. 8,99 s DPH Prievozska 6/A 8209 Bratislava posk.ver.služ EKOPRAKTIK spol s.r.o. 080,00 s DPH Kapitulská Trnava zab.audit.prác Slovak Telekom, a.s. 29,00 s DPH posk.ver.služ Leppová Veronika JUDr. 66,00 s DPH mandátna zmluva Medvedzie 45/ Tvrdošín TM Sound, s.r.o. 243,6 s DPH OŠ/ZUŠ/4/20 Poštovná Žilina SPP, a.s. 769,00 s DPH Mlynske nivy 44/a 825 Bratislava WebHOUSE, s.r.o. 49,0 s DPH OŠ/ZUŠ/3/20 Paulínska Trnava OTIS Výťahy, s.r.o. 04,40 s DPH zmluva o dielo Rožňavská Bratislava Národná dialničná spoločnosť, a.s. 50,00 s DPH zákon č.25/2007 Mlynské Nivy Bratislava Z.z UKO Koleštíková 03,26 s DPH /205-OS Hríbiky Tvrdošín BSS, s.r.o. 200,00 s DPH / BSS, s.r.o. 35,00 s DPH / ŠJ pri ZŠ M.Medveckej 29,86 s DPH VZN9/2009 Medvedzie Tvrdošín ŠJ pri ZŠ M.Medveckej 937,75 s DPH VZN/20 Medvedzie Tvrdošín MOVYS, a.s. 58,28 s DPH zmluva o dielo Piesočná Bratislava SPP CNG s.r.o. 4,30 s DPH dod.plynu Mlynské nivy 44/a 825 Bratislava EKOSERVIS Slovensko s.r.o. 939,60 s DPH OV/25/205 Stredná Veľký Slavkov Slovnaft, a.s. 228,49 s DPH PHM vývoz kalu z ČOV Oravice internet primátor overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 204 mobilný telefón pre riaditeľa Technických služieb právne služby za 5/205 notové stojany - ZUŠ splátka plynu za 6/205 - kino,mš42,mš KH, bl.29 ZUŠ - webhostingové služby CTT Limba - servis výťahov za 5/205 navýšenie mýta na ramenový nosič kontajnerov uhlie pre ZS Tvrdošín TKR 5/205 - bl. 5,52 TKR 5/205 - bl. 53 obedy pre zamestnancov ZUŠ a CVČ za 5/205 obedy pre dôchodcov za 5/205 poplatok za SIM karty 6/205 - verejné osvetlenie stlačený zemný plyn kalibrácia merného zariadenia odpadových vôd - ČOV

17 7 / 44 Vlcie hrdlo Bratislava KOMTERM Slovensko, a.s. 824,76 s DPH TE02-029/ KOMTERM Slovensko, a.s. 96,96 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 975,97 s DPH TE02-029/ KOMTERM Slovensko, a.s. 493,8 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 855,94 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 259,2 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 865,93 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 779,60 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 402,49 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 295,02 s DPH TE / MOVYS, a.s. 58,28 s DPH zmluva o dielo Piesočná Bratislava COR WASTE, s.r.o. 0,00 s DPH o odbere MDŽ 036/ Dolný Kubín kuch.odp COR WASTE, s.r.o. 0,00 s DPH o odbere MDŽ 036/ Dolný Kubín kuch.odp NOMILAND, s.r.o. 93,55 s DPH OŠ-MŠ2-3/2 Magnezitárska 0403 Košice IN - forma 500,00 s DPH /205/MsK sídlisko Západ 45/ Trstená JUTO Juraj Tomadlík 620,00 s DPH /205/MsK M.Kukučína 40/ Tvrdošín NOMILAND, s.r.o. 47,78 s DPH OŠ-MŠ2-3/2 Magnezitárska 0403 Košice ÚK 5/205 - bl. 53 ÚK 5/205 - bl. 52 ÚK 5/205 - bl. 5 ÚK 5/205 - ZS Medvedzie ÚK 5/205 - DS Medvedzie ÚK 5/205 - MŠ38 ÚK 5/205 - MŠ39 ÚK 5/205 - MsU ÚK 5/205 - MsKS ÚK 5/205 - herňa poplatok za SIM karty 5/205 zber, preprava a spracovanie kuchynského odpadu za 5/205 v MŠ42 zber, preprava a spracovanie kuchynského odpadu za 5/205 v MŠ38 pomôcky na výchovnovzdelávací proces pre MŠ38- z dotácie predškolákov príprava a realizácia detského festivalu POHODIČKA 205 príprava a technické zabezpečenie podujatia Transbet Orava fest 205 pomôcky na výchovnovzdelávací proces pre MŠ38- z dotácie predškolákov

18 8 / DSI DATA 72,58 s DPH / DSI DATA 2,00 s DPH / DSI DATA 348,26 s DPH posk.ver.služ DSI DATA 99,60 s DPH / EKOPRAKTIK spol s.r.o. 60,00 s DPH Kapitulská Trnava zab.audit.prác ALŠAK s.r.o. 60,00 s DPH OV/33/205 Oravské nábrežie 55/ Tvrdošín GEOMAL Slovensko s.r.o. 328,50 s DPH OV/0/205 J.Hertela 284/ Trstená Štátny veterinárny a potravinový ústav 33,90 s DPH OV/0/205 Jánoškova 6/ Dolný Kubín Orange Slovensko,a.s. 3,98 s DPH A Prievozska 6/A 8209 Bratislava Slovak Telekom, a.s. 279,92 s DPH TP Slovak Telekom, a.s. 2,66 s DPH TP Slovak Telekom, a.s. 369,62 s DPH TP Slovak Telekom, a.s. 3,69 s DPH TP Stredoslovenská energetika, a.s. 307,78 s DPH Pri Rajčianke 859/4B 0047 Žilina Stredoslovenská energetika, a.s. 5,9 s DPH dod.elektriny Pri Rajčianke 859/4B 0047 Žilina Slovenská pošta, a.s. 478,05 s DPH PÚ Partizánska cesta č Banská Bystrica CBA VEREX,a.s. 42,38 s DPH /205/MsKS Kuzmányho Liptovsky Mikulas NOMILAND, s.r.o. 7,20 s DPH OŠ-MŠ2-3/2 Magnezitárska 0403 Košice internet 6/205 - MsKS, MŠ38 internet 6/205 -CVČ internet 6/205, telefóny 5/205, STB 6/205 - CTT Limba outsourcing 5/205 - CTT Limba overenie konsolidovanej výročnej správy mesta za r.204 vypracovanie rozpočtu na rekonštrukciu tried a príslušenstva v MŠ39 geometrické zameranie - tenisová hala Tvrdošín laboratórne vyšetrenie vody - ČOV Oravice poplatok za alarm telef.poplatky MsU+ školstvo 5/205 telef.poplatky MsKS+CVČ 5/205 telef.poplatky MsU 5/205 - vnútorné linky telef.poplatky MsU 5/205 - zástupkyňa el.energia 5/205 - CTT Limba el.energia 5/205 - ČOV Oravice poštový úver 5/205 tovar - cestný beh Tvrdošínska dvanástka pomôcky na výchovnovzdelávací proces pre MŠ38- z dotácie predškolákov

19 9 / NOMILAND, s.r.o. 42,6 s DPH OŠ-MŠ2-3/2 Magnezitárska 0403 Košice BSS, s.r.o. 97,60 s DPH výkone správy ROAD SK, s.r.o. 36,80 s DPH OV/3/205 pomôcky na výchovnovzdelávací proces pre MŠ38- z dotácie predškolákov za správu bytového domu 256/50-5/205 PES páska - z prostriedkov Ľ.Štúra 997/7 030 Teplička nad Váhom recyklačného fondu Technické služby mesta Tvrdošín 460,80 s DPH /205-FO stravné pre zamestnancov CTT Limba za 5/ Baník Rastislav - FILIP 33,92 s DPH Mieru 280/ Námestovo Iskrová Daniela-keramika 56,00 s DPH OV/34/ OV/35/205 Krasna Horka Tvrdosin Slovnaft, a.s. 252,02 s DPH Vlcie hrdlo Bratislava MAT-obaly, s.r.o. 099,20 s DPH Cesta poľnohospodárov Prievidza PC Slovakia 99,00 s DPH Malý Rad 29/ Trstená MIDINET IT, s.r.o. 479,80 s DPH Nemocničná Veľký Krtiš REMESLO Miloš Jurči 205,44 s DPH Medvedzie 2/ Tvrdošín REMESLO Miloš Jurči 242,94 s DPH Medvedzie 2/ Tvrdošín LAUGART Jiří Konečný 902,83 s DPH Bratislavská 56/5 905 Trenčín GEOMAL Slovensko s.r.o. 720,00 s DPH J.Hertela 284/ Trstená CBA VEREX,a.s. 87,23 s DPH Kuzmányho Liptovsky Mikulas Štátny veterinárny a potravinový ústav 33,90 s DPH Jánoškova 6/ Dolný Kubín Gonda Ján 328,80 s DPH OV/32/ /205/MsK /205-OS /205-OS /205-OS OV/28/ OV/55/ /205-OS OV/0/205 A.Hlinku Tvrdosin Pánik Milan - MP ALARMY 5 95,00 s DPH dod.tovaru Vladina 702/ Tvrdošín OV/29/205 čistenie kanalizácie v objekte ZS Tvrdošín ceny na volejbalový turnaj pre DHZ Tvrdošín PHM PE vrecia na separovaný zber MsKS - externá skrinka na disk HDD Seagate NAS HDD pracovné náradie, ochranné pomôcky - AČ 6/205 pracovné náradie, ochranné pomôcky - AČ 6/205 oprava strešnej membrány na Trojičnom námestí v Tvrdošíne geodetické zameranie objektov - cintorín Tvrdošín a K.Hôrka čokolády - rozlúčka predškolákov MŠ42, MŠ38 laboratórne vyšetrenie vody - ČOV Oravice oprava motorvých vozidiel Audi, Mercedes DHZ rozšírenie kamerového sytému v objektoch mesta Tvrdošín

20 20 / NEREUS PARK HOTEL 243,08 s DPH OŠ-CVČ/3/2 Lóczy tér Balatonalmádi - Maďarsko SPP CNG s.r.o. 43,75 s DPH Mlynské nivy 44/a 825 Bratislava dod.zem.plynu ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín 34,0 s DPH dohoda o Školská Tvrdošín posk.stravy Rosina Martin 250,00 s DPH /205/MsK Tvrdošín Tvrdošín Orange Slovensko,a.s. 8,99 s DPH Prievozska 6/A 8209 Bratislava posk.ver.služ DOXX-stravné lístky, spol. s r.o ,75 s DPH K207 Kálov Žilina ELVYS Slovakia, s.r.o. 25,90 s DPH ZoD Oravská Poruba Oravská Poruba Rajniak Štefan 664,00 s DPH Mandátna zmluva Medvedzie 4/ Tvrdošín Základná škola s MŠ Liesek 757,38 s DPH zmluva o nájme Staničná Liesek OTIS Výťahy, s.r.o. 04,40 s DPH zmluva o dielo Rožňavská Bratislava VYTES, s.r.o. 54,00 s DPH zmluva o dielo Medzihradská 33/ Dolný Kubín Slovak Telekom, a.s. 285,82 s DPH hromadná zmluva SPP CNG s.r.o. 50,02 s DPH Mlynské nivy 44/a 825 Bratislava dod.zem.plynu ŠEVT, a.s. 86,35 s DPH OŠ/ZUŠ/7/20 Plynárenská Bratislava KOMTERM Slovensko, a.s. 749,72 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 775,9 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 56,46 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 227,45 s DPH TE /06 raňajky, nocľah - Majstrovstvá Európy v tanci - Minihopky z CVČ Tvrdošín stlačený zemný plyn 6/205 obedy za 6/205 pre ZUŠ ozvučenie akcie Noc pod tvrdošínskymi hviezdami internet primátor stravné lístky na 7/205 servis výťahu za 2.Q205 v MŠ38 zabezpečovanie verejného poriadku za 6/205 prenájom priestorov pre ZUŠ Tvrdošín za 0-06/205 servis výťyhov za 6/205 - Limba CTT servis výťahu za 4-6/205 - v ZS Medvedzie vyúčtovanie mobilných telefónov MsU + MsP stlačený zemný plyn 6/205 tlačivá pre ZUŠ ÚK 6/205 - MsU ÚK 6/205 - MŠ38 ÚK 6/205 - MŠ39 ÚK 6/205 - MsKS KOMTERM Slovensko, a.s. 98,6 s DPH TE /06 ÚK 6/205 - herňa

21 2 / KOMTERM Slovensko, a.s. 743,96 s DPH TE02-029/ KOMTERM Slovensko, a.s. 822,34 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 829,0 s DPH TE02-029/ KOMTERM Slovensko, a.s. 532,58 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 325,69 s DPH TE / Ďaďo Patrik 69,96 s DPH /205/MsK Na Skalke Nižná ALL4VETS spol. s r.o. 336,6 s DPH Potočná 4/ Piešťany Leppová Veronika JUDr. 66,00 s DPH mandátna zmluva Medvedzie 45/ Tvrdošín DSI DATA 99,60 s DPH / GC TECH Ing. Peter Gerši 599,00 s DPH kúpna zmluva Jilemnického 6 90 Trenčín MOVYS, a.s. 58,28 s DPH zmluva o dielo Piesočná Bratislava SPP, a.s. 754,00 s DPH Mlynske nivy 44/a 825 Bratislava Stredoslovenská energetika, a.s. 63,63 s DPH Pri Rajčianke 859/4B 0047 Žilina Stredoslovenská energetika, a.s. 04,97 s DPH dod.elektriny Pri Rajčianke 859/4B 0047 Žilina Slovnaft, a.s. 220,63 s DPH Vlcie hrdlo Bratislava Koleják Daniel Ing. 200,00 s DPH zmluva o Železničiarov 290/ Trstená prevádzkov BSS, s.r.o. 200,00 s DPH / BSS, s.r.o. 35,00 s DPH /0 ÚK 6/205 - bl.53 ÚK 6/205 - bl.52 ÚK 6/205 - bl.5 ÚK 6/205 - DS Medvedzie ÚK 6/205 - ZS Medvedzie oprava umývačky riadu z veľkej sály MsKS odchytová palica, odchytové rukavice na psov - MsP právne služby za 6/205 outsourcing 6/205 - CTT Limba nákup kancelárskych potrieb poplatok za SIM karty - 7/205 splátka plynu 7/205-kino, MŠ42, MŠ KH, bl.29 el.energia za 6/205 - CTT Limba el.energia za 6/205 - ČOV Oravice PHM prevádzkovanie ČOV za 6/205 TKR 6/205 bl. 5,52 TKR 6/205 bl. 53

22 22 / Slovak Telekom, a.s. 3,69 s DPH TP ŠEVT, a.s. 2,7 s DPH OŠ-MŠ2-4/2 Plynárenská Bratislava ŠEVT, a.s. 26,56 s DPH OŠ-MŠ2-4/2 Plynárenská Bratislava Orange Slovensko,a.s. 3,98 s DPH A Prievozska 6/A 8209 Bratislava DSI DATA 2,00 s DPH / DSI DATA 353,89 s DPH zml. o posk.ver.služ DSI DATA 72,58 s DPH / COR WASTE, s.r.o. 0,00 s DPH č.20 o odbere MDŽ 036/ Dolný Kubín odpadu COR WASTE, s.r.o. 0,00 s DPH č.20 o odbere MDŽ 036/ Dolný Kubín odpadu Tlačiareň KUBÍK s.r.o. 765,60 s DPH /205/MsK telef.poplatky 6/205 - zástupkyňa tlačivá pre MŠ42 tlačivá pre MŠ38 poplatok za alarm internet 7/205 - CVČ internet-7/205, telefon-6/205, STB-7/205 - CTT Limba internet-7/205 - MsKS, MŠ38 spracovanie odpadu za 6/205 - ŠJ MŠ38 spracovanie odpadu za 6/205 - ŠJ MŠ42 tlač mestských novín Tvrdošín Kliňanská cesta Námestovo Technické služby mesta Tvrdošín 496,80 s DPH strava pre zamestnancov za 6/205 - posk.strav.slu CTT Limba Slovak Telekom, a.s. 29,83 s DPH TP Slovak Telekom, a.s. 3,8 s DPH TP Slovak Telekom, a.s. 48,9 s DPH TP ŠJ pri ZŠ M.Medveckej 26,84 s DPH VZN 9/2009 Medvedzie Tvrdošín ŠJ pri ZŠ M.Medveckej 926,75 s DPH VZN /20 Medvedzie Tvrdošín CBA VEREX,a.s. 83,64 s DPH /205-OS Kuzmányho Liptovsky Mikulas Slovenská pošta, a.s. 424,55 s DPH PÚ Partizánska cesta č Banská Bystrica telef.poplatky 6/205 - MsU+školstvo telef.poplatky 6/205 - MsKS+CVČ telef.poplatky 6/205 - MsU vnútorné linky strava pre zamestnancov ZUŠ a CVČ za 6/205 obedy pre dôchodcov za 6/205 reprezentačné poštový úver 6/205

23 23 / Finik Stanislav 26,00 s DPH I.Olbrachta 59/ Trstená Finik Stanislav 840,00 s DPH I.Olbrachta 59/ Trstená Finik Stanislav 20,00 s DPH I.Olbrachta 59/ Trstená Agentúra SÁŠA 87,8 s DPH Hodonínska Košice CBR Martinus, s.r.o. 366,63 s DPH Gorkého Martin Habovštiak Marek 899,27 s DPH OV/36/ OV/37/ OV/38/ /205/MsK KN/2/ OŠ-MŠ2-5/2 Trojičné námestie Tvrdošín Slovnaft, a.s. 76,4 s DPH Vlcie hrdlo Bratislava Tlačiareň KUBÍK s.r.o. 56,00 s DPH Kliňanská cesta Námestovo ŠJ pri ZŠ M.Medveckej 334,80 s DPH /205/MsK /205/MsK Medvedzie Tvrdošín MARO s.r.o. 642,00 s DPH OV/2/205 kúpna zmluva Podhradská cesta Sučany BSS, s.r.o. 97,60 s DPH výk.správy Kurjak Anton - KOMPLET KROV ,54 s DPH ZoD Nad školou Zubrohlava CBA VEREX,a.s. 50,80 s DPH Kuzmányho Liptovsky Mikulas ZANADO s.r.o. 270,35 s DPH Cesta do Rudiny Kysucké Nové Mesto Eco Trans s.r.o. 660,00 s DPH Zákamenné Zákamenné REMESLO Miloš Jurči 68,20 s DPH Medvedzie 2/ Tvrdošín REMESLO Miloš Jurči 243,00 s DPH Medvedzie 2/ Tvrdošín Rosina Martin 250,00 s DPH /205/MsK /205/MsK OV/02/ /205-OS /205-OS oprava havarijného stavu kanalizačného potrubia 256/50 odstránenie havarijného stavu na rozvodoch ÚK v MŠ42 odstránenie havarijného stavu na vodovodnej prípojke - CTT Limba pohľadnice a publikácie dreveného kostolíka nákup kníh z dotácie MK SR kuchynské linky ŠJ MŠ38 PHM tlač plagátov - Folklórne Oravice strava pre účinkujúcich - FORDYCH 205 sedadlo s operadlom - futbalový štadión za správu bytového domu 256/50-6/205 oprava spevnených plôch pred objektom CTT Limba tovar na FORDYCH 205 doprava pre DH Kysučanka - FORDYCH 205 preprava skla do Nemšovej AČ 7/205 - pracovné náradie, ochranné pomôcky AČ 7/205 - pracovné náradie, ochranné pomôcky /205/MsK ozvučenie kultúrneho podujatia - Noc Tvrdošín Tvrdošín pod tvrdošínskymi hviezdami Folklórny súbor Bystričan 350,00 s DPH /205/MsK vystúpenie FS - Folklórne Oravice

Mesto Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2 Kniha dodávateľských faktúr

Mesto Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S:, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T:, T: 2, U: 0, U:, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 / 53 5000995 3735779 VYTES Ján Mihálik 08,00 s DPH 25. 2. 202 zml.o dielo Chočská 529/9-24 0260 Dolný Kubín

Více

2 /

2 / 1 / 5 17100001 17100002 17100003 17100004 17100005 17100006 17100007 17100008 17100009 17100010 17100011 17100012 17100013 17100014 17100015 17100016 17100017 17100018 JRS software, s.r.o. 47441909 56,40

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia 1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

Technické služby mesta Tvrdošín Pod Velingom 263, Tvrdošín Kniha dodávateľských faktúr

Technické služby mesta Tvrdošín Pod Velingom 263, Tvrdošín Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: 501 1 / 25 5000298 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 416,15 s DPH 22.10.2015

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr Obecný úrad zverejnenia: 17. 8. 2012 1 / 9 224 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 225 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 226 35763469 T-Com, a. s. 227

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET

NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 027 44 T v r d o š í n Vyvesené dňa 25. 11. 2016 NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET V eurách 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 110 Dane z príjmov, ziskov

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

JÚL Vystavená faktúra

JÚL Vystavená faktúra JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom

Více

Mesto Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2 Kniha dodávateľských faktúr

Mesto Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S:, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T:, T: 2, U: 0, U:, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 / 58 50050 40606368 MK ŠPORT M.Klimčík 9,80 s DPH 0.. 202 8920 Nová Doba 502/2 02743 Nižná 5005 35802286 MOVYS,

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2011/107 82.78 02.01.2012 Banskobystrická regionálna Majerská cesta, 974 01 Banská Bystrica 36836567 Fakt.-zimná údržba miestnej komunikácie posyp 2 DF2011/105

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2016000001 1780973504 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 64,32 07.01.2016 12.01.2016 2016000002 150717 22819983 EKOSTAVING Nitra Rozbor vzorky vody 210,07 08.01.2016 12.01.2016

Více

ROZPOČET OBCE TROČANY NA ROK 2018

ROZPOČET OBCE TROČANY NA ROK 2018 ROZPOČET OBCE TROČANY NA ROK 2018 Názov položky NÁVRH 2018 Príjmy bežné: strana 1 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 379 000 121001 Daň z pozemkov 8800 121002 Daň zo stavieb 1300

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 518 35790253 Petit press a.s. 156,00 s DPH 05.01.2015 noviny Korzár Bozeny Nemcovej 04262 Kosice

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015

ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015 ROZPOČET - VÝDAVKY,, 2015 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 158 426 160 749 148 580 143 830 144 560 1 1 Manažment 131 399 128 549 127 730 127 880 128 610 1 1 111 1116 632003 Poštové a telekom.

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121

Více

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Rozpočet obce Tročany na rok strana1. Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné:

Rozpočet obce Tročany na rok strana1. Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné: Rozpočet obce Tročany na rok 2016 Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné: strana1 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 328 603 121001 Daň z pozemkov 7900 121002 Daň zo stavieb 650 133001

Více

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY Výdavky

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY Výdavky PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2016-2018 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 7368,60 9423,28 9 549 10555,09 13 317 12 479 12 639 1 Manažment

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Dodávateľské faktúry 2/ FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, Gelnica INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

Dodávateľské faktúry 2/ FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, Gelnica INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen faktúry 101/2015 15020002 36200743 FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, 05601 Gelnica Oprava auta - MHZ 27.02.2015 20.02.2015 20.02.2015 25.02.2015 91/2015 5/1500024 15321 31690220 Qalt s.r.o. Južná trieda

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

vzdelávací servis Geodetický a kartografický ústav Bratislava

vzdelávací servis Geodetický a kartografický ústav Bratislava Dodávateľské faktúry obce Lovinobaňa 01. 01. 2014 do 31. 03. 2014 Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný názov 129/2014 201400118 47009101 David Kašina-DK-Ren 128/2014 14226 47560347 CBS Foto

Více

OBEC SNEŽNICA , 9: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 9: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 16001 47418877 JC MONT s.r.o. 98,88 s DPH 16002 36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o 667,20 s DPH

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 09.09.05 Strana: 75000780 00500850 357595 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova, Žilina 8.08.05.08.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené poplatok v zmysle Dodatku č. k Zmluve o dielo č.3503 zo dňa

Více

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 06.09.03 Strana: 503 003006 Združenie Návrat... M. R. Štefánika 875/00, Vranov nad Topľou 8.08.03 3.08.03 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené hudobná produkcia skupiny Návrat dňa 8.8.03 - obj.č.

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 4.05.05 Strana: 0705 00500 858 SATURN ENTERTAINMENT s.r. o. Senická 7, Bratislava I. 6.04.05.04.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené film - Príbehy z lesov.4.05 - požičovné 7.0 054 005004 409065

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Príjmová časť: Rozpočet obce Liptovská Osada na roky P. Č Bežné príjmy. D a ň o v é:

Príjmová časť: Rozpočet obce Liptovská Osada na roky P. Č Bežné príjmy. D a ň o v é: Príjmová časť: Rozpočet obce Liptovská Osada na roky 2012-2014 21.11.2011 P. Č. 2012 2013 2014 1. Bežné príjmy D a ň o v é: 1. Daň z príjmu FO zo záv. Činnosti 371 000,00 380 000,00 395 000,00 2. Daň z

Více

Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia

Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50

Více

očakávaná skutočnosť Špecifikácia výdavkov

očakávaná skutočnosť Špecifikácia výdavkov schválený 1 Plánovanie, manažment a kontrola 118 595,00 143 124,21 293 500,00 260 700,00 214 710,00 216 207,00 217 817,00 1.1 1.2 1.3 Výkon funkcie starostu 39 525,00 39 876,80 43 010,00 43 010,00 44 400,00

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 30.00 16.01.2015 Telefónica Slovakia sro Einsteinova 24, 810 00 Bratislava 35848863 2 DF2015/2 2 220.00 29.01.2015 BELLIMPEX, stro Kossuthova 6,

Více

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011 Bežné výdavky Plnenie 2011 Plnenie 2012 Rozpočet 2013 Očakávané plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy 169863 157564 132767 132750 148846 143330 145255

Více

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava

Více

Obec Pichne Faktúry rok 2016

Obec Pichne Faktúry rok 2016 1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77

Více

Návrh rozpočtu obce Polomka na rok 2013

Návrh rozpočtu obce Polomka na rok 2013 rozpočtu obce Polomka na Rozpočtové príjmy (v ) Položka Bežné príjmy Schválený rok Daňové príjmy 111003 Výnos z dane z príjmov 576 300,00 517 496,08 500 000,00 121001 Daň z pozemkov 56 000,00 58 294,18

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,

Více

OKTÓBER Vystavená faktúra

OKTÓBER Vystavená faktúra OKTÓBER 2015 IČO Predmet Suma fakúry faktúry VS Odberateľ doručenia úhrady 2015000228 150907 32761279 Ľubomír Tóth Lefantovce oprava chladiaceho katafalku 292,80 02.10.2015 02.10.2015 2015000229 7213500352

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET Očakávaná. Návrh na. Schválený rozpočet 2016

O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET Očakávaná. Návrh na. Schválený rozpočet 2016 O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET - 2019 Programový výdavkov Obce Lovinobaňa podľa ekonomickej klasifikácie na rok - 2019 Bežné výdavky v EUR PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola 2018 2019 Podprogram

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 435 3132283 Slovnaft a.s. 494,10 s DPH 436 36200166 SHP akciova spolocnost 534,62 s DPH 2.1.2014

Více

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/203 54.80 02.09.2014 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava 35697270 Elena Babčaníková 2 DF2014/204 5.00 02.09.2014 Orange Slovensko,

Více

ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , ,

ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , , ROZPOČET OBCE G Y Ň O V 2 0 12, 2 0 13, 2 0 14 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2012 2013 2014 Progr. Zdroj klasifik. Názov Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1

Více

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až 2019 - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2014 Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná

Více

Kniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava

Kniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 307 17261350 Lukác - Instalater 119,74 s DPH 308 3172425 GRM TRADE s.r.o. 75,10 s DPH oprava vodovod.

Více

Rozpočet Obce Veľký Ďur - návrh na roky

Rozpočet Obce Veľký Ďur - návrh na roky Rozpočet Obce Veľký Ďur - návrh na roky 2018-2020 Príjmy Skutočnosť 2015 Skutočnosť 2016 SR 2017 Očak.skut.2017 Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 Príjmy obec 872 235 824 530 839 060 833 430 861 160 868

Více

Faktúry ,00 SOC-poradenstvo k projektu Miestne občianske poriadkové služby

Faktúry ,00 SOC-poradenstvo k projektu Miestne občianske poriadkové služby faktúry 775/2017 2017026 44529287 Bc. Ľubomír Lettrich Dubové 173, 03823 Dubové 277,00 Geometrický plán -oddelenie pozemkov 15.06.2017 15.06.2017 29.06.2017 781/2017 20170017 35582537 ROZVOJ SPIŠA n.o.

Více

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 15131 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 136,44 s DPH 15063 Cartridge do tlačiarní + xeroxový

Více

Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1

Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 227 300.00 121001 41 Daň z pozemkov 11 630.00 121002 41 Daň zo stavieb 15 200.00 121003 41 Daň z bytov

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa

Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo popis (skrátená podoba) dodávateľ adresa dodávateľa IČO objednávka zmluva cena s DPH dátum doručenia Fa dátum splatnosti Fa dátum úhrady

Více