Mesto Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2 Kniha dodávateľských faktúr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mesto Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2 Kniha dodávateľských faktúr"

Transkript

1 S: 0, S:, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T:, T: 2, U: 0, U:, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 / MK ŠPORT M.Klimčík 9,80 s DPH Nová Doba 502/ Nižná MOVYS, a.s. 58,28 s DPH zmluva o dielo Piesočná Bratislava PC Slovakia 55,00 s DPH Malý Rad 29/ Trstená Mäsiarová Gabriela 684,39 s DPH zmluva o dielo Západ 4/ Trstená BIO ENERGO, s.r.o. 499,20 s DPH ilná Ružomberok Orange Slovensko,a.s. 34,62 s DPH z Orange Slovensko,a.s. 59,7 s DPH 3 A Mäsiarová Gabriela 000,00 s DPH zmluva o dielo Západ 4/ Trstená DECKERS J.Schifferdecker 89,00 s DPH Západ 057/ Trstená SPP, a.s. 409,00 s DPH zmluva o dodáv.plynu Rabčan Miroslav Ing. 85,0 s DPH Školská Liesek Rabčan Miroslav Ing. 392,78 s DPH Školská Liesek ŠJ pri ZŠ M.Medveckej 97,60 s DPH VZN2/2008,par.6 Medvedzie Tvrdošín ŠJ pri ZŠ M.Medveckej 79,52 s DPH dohoda o Medvedzie Tvrdošín posk.stravy ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín 23,76 s DPH dohoda o Školská Tvrdošín posk.stravy DAN acoustic e-shop. s.r.o. 903,60 s DPH Považská Nové Zámky Orange Slovensko,a.s. 3,98 s DPH A Kubinec PARTNERS 80,00 s DPH zml.o Nám. SNP Banská Bystrica posk.práv.služ poháre na volejbalový turnaj poplatok za SIM karty-verejné odvetlenie oprava tlačiarne Záborská prečalúnenie sadačiek v kine Javor smrekové pelety ul. Farská vyúčtovanie mobil.telef. OV prepojenie kamer.systému prečalúnenie sadačiek v kine Javor dodávka a montáž protihmyzových sietí v MŠ, MŠ3 splátka plynu 2/ /29 oprava radiátora bl.53 oprava radiátora bl.5 obedy pre dôchodcov za /202 obedy pre zamestn. CVČ a ZUŠ za /202 obedy ZUŠ za /202 ZUŠ - accordion poplatok za alarm právne služby /202

2 2 / BSS, s.r.o. 08,00 s DPH BSS-59/ BSS, s.r.o. 60,00 s DPH BSS/BH-820 č Kršiak Igor JUDr.s.r.o. 2,90 s DPH objedn.z Kremnická Nitra Grígel Marián 33,90 s DPH objedn.z Miestneho priemyslu Námestovo MANUTAN Slovakia, s.r.o. 04,6 s DPH Ľanová Bratislava SPP, a.s ,00 s DPH zml.o dodáv.plynu AJFA + AVIS,s.r.o. 49,00 s DPH Klemensova Žilina Janik Wojciech Keti 469,66 s DPH Karpielowka Kościelisko COLO Joanna Sado 7,29 s DPH Bema Kedzierzyn - Koźle Mordel Milan 7 57,4 s DPH zmluva o dielo Lazová Zubrohlava Stredoslovenská energetika, a.s. 708,9 s DPH SunSoft plus, s.r.o. 279,26 s DPH zmluva č Hviezdoslavovo nam Dolny Kubin Euro Dotácie, a.s ,00 s DPH zmluva o Na Šefranici 280/ Žilina posk.služby Slovenská pošta, a.s. 55,60 s DPH povol.zásiel.č.86- Partizánska cesta č Banská Bystrica PU Slovnaft, a.s. 98,00 s DPH Vlcie hrdlo Bratislava DSI DATA 76,6 s DPH /3566 A. Bernolaka Namestovo DSI DATA 3,0 s DPH /3566 A. Bernolaka Namestovo Slovak Telecom, a.s. 3,94 s DPH TP poplatok za TKR /202 bl.53 poplatok za TKR /202 bl.5,52 publikácia-právo pre obce a mestá - zástupkyňa kniha Poklady dejín a kultúry Oravy - sekretariát vstupné rohože - chodba MsU splátka plynu kino,MŠ,CVČ, MŠ KH predpl.za publikáciu Čo má vedieť mzdová účtovníčka medaily-vyhodnotenie najlepších športovcov r.20 dresy - ocenenie najlepších športovcov r.20 stavebné práce v objekte MŠ Or.nábrežie 42 Tvrdošín nedoplatok el.energie ČOV Oravice aktualizačná verzia programu mzdy monitorovacia správa - Zberný dvor poštový úver /202 benzín internet 2/202 - MsKS, MsU,MŠ2,KD internet 2/202 - CVČ internet MsU 2/202

3 3 / Slovak Telecom, a.s.,86 s DPH TP Slovak Telecom, a.s. 69,0 s DPH TP Slovak Telecom, a.s. 682,80 s DPH TP Gonda Ján 692,63 s DPH A.Hlinku Tvrdosin Konica Minolta Slovakia 235,73 s DPH Cernysevskeho Bratislava JUMBO PUK, s.r.o. 26,00 s DPH Nová Doba 502/ Nižná CBA VEREX,a.s. 59,32 s DPH Kuzmányho Liptovsky Mikulas KASICO, a.s. 730,80 s DPH obj.msks z Beckovska Bratislava JUDr.Leppová Veronika 66,00 s DPH mandátna zmluva Medvedzie 45/ Tvrdošín Balcerčík Tomáš 80,00 s DPH Andreja Hlinku 2005/ Varín KOMTERM, a.s. 660,79 s DPH TE02-029/ KOMTERM, a.s. 837,72 s DPH TE / KOMTERM, a.s. 89,90 s DPH TE02-029/ KOMTERM, a.s. 2 4, s DPH TE / KOMTERM, a.s. 086,22 s DPH TE / KOMTERM, a.s ,8 s DPH TE / KOMTERM, a.s ,30 s DPH TE / KOMTERM, a.s. 2 67,78 s DPH TE /06 telef.poplatky /202 - zástupkyňa telef.poplatky /202 - CVČ telef.poplatky /202 - MsU+školstvo údržba motor.vozidla BORA oprava kopírky na matrike pretlačenie WC - ZS Medvedzie potraviny-vyhodnot.najlepších športovcov roka 20 tlač mestských novín právne služby /202 servis plynového kotla MŠ KH UK /202 bl.53 UK /202 bl.52 UK /202 bl.5 UK /202 DS Medvedzie UK /202 ZS Medvedzie UK /202 MsU UK /202 MŠ2 UK /202 MŠ KOMTERM, a.s. 864,84 s DPH TE /06 UK /202 MsKS

4 4 / KOMTERM, a.s. 648,34 s DPH TE / Šolomeková Tatiana 550,00 s DPH zmluva o dielo Vnútorná 50/3 970 Prievidza MOVYS, a.s. 58,28 s DPH zmluva o dielo Piesočná Bratislava SPP, a.s. 23,4 s DPH //CNG ISTA Slovakia s.r.o. 58,80 s DPH Podunajska Bratislava BSS, s.r.o. 9,60 s DPH zmluva o výk.správy Janik Wojciech Keti 80,88 s DPH Karpielowka Kościelisko Janik Wojciech Keti 46,5 s DPH Karpielowka Kościelisko EKOZ Slovakia, s.r.o. 73,48 s DPH Novozámocká Nitra AGEM Computers spol. s r.o. 90,80 s DPH Panónska Bratislava Rajniak Štefan 664,00 s DPH mandátna zmluva Medvedzie 4/ Tvrdošín IMAO electric, s.r.o. 308,92 s DPH Ďurďové Považská Bystrica Štátna ochrana prírody SR 33,9 s DPH žiadosť o Tajovského 28B 9740 Banská Bystrica vyjadrenie EQA, s.r.o. 696,38 s DPH M.R.Štefánika Dolný Kubín Slovnaft, a.s. 99,64 s DPH Vlcie hrdlo Bratislava KOMTERM, a.s. 56,00 s DPH Plynoservis, M.Kofrit 29,6 s DPH UK /202 herňa územný plán mesta Tvrdošín k.ú.oravice poplatok za SIM karty 2/202 plyn - Opel Zafira premontáž meračov v bl.5 Medvedzie za správu 256/50 - /202 Furmanské Oravice - ceny pre víťazov Oravická lyža - ceny pre víťazov Furmanské Oravice - plastové misky, taniere, lyžice tlačiareň - Ferenčíková dane poriadková služba /202 elektroinštalačný materiál - ZS Tvrdošín - kancel.molitorisová vypracovanie vyjadrenia inštitúcie-centrum tradiícií a turizmu Tvrdošín PVC rúry - ČOV Oravice benzín oprava poruchy v MŠ Medvedzie 38 oprava plynového kotla v kine Javor Olbrachta 050/ Trstena Poradca podnikateľa 49,73 s DPH nedoplatok za Zbierku zákonov r.20

5 5 / 58 M.Rázusa 23A 000 Žilina Slovak Telecom, a.s. 6,7 s DPH zmluva o pripojení URBÁRI, s.r.o. 200,00 s DPH Trojičné námestie Tvrdošín URBÁRI, s.r.o. 69,92 s DPH Trojičné námestie Tvrdošín ORAVAN Senior 200,00 s DPH Nová Doba Nižná TV Oravia s.r.o. 36,00 s DPH Miestneho priemyslu Námestovo Cvoliga František FC-ZVK 90,00 s DPH Šoltésovej Nižná KOMTERM, a.s ,90 s DPH TE02-029/ KOMTERM, a.s ,95 s DPH TE / KOMTERM, a.s. 6,52 s DPH TE / KOMTERM, a.s. 405,2 s DPH TE / KOMTERM, a.s ,93 s DPH TE / Slovak Telecom, a.s. 337,85 s DPH FC RAABE Slovensko, s.r.o. 9,00 s DPH Štefánikova Bratislava FB ŠPORT 79,00 s DPH Trojičné námestie Tvrdošín Orange Slovensko,a.s. 30,7 s DPH Orange Slovensko,a.s. 59,7 s DPH A Mordel Milan ,82 s DPH zmluva o dielo Lazová Zubrohlava MEDIAMAC, s.r.o. 67,27 s DPH Kukučínova 408/ Tvrdošín komunikačná karta do kotla ul.farská zabezpečenie dreva - Furmanské Oravice zabezpečenie rozhodcovskej služby - Furmanské Oravice vystúpenie FS Oravan senior - Furmanské Oravice odvysielanie príspevkov - Novoročná čaša zváranie medeného potrubia v kine Javor nedoplatok UK za r.20 bl.5 nedoplatok UK za r.20 bl.52 nedoplatok UK za r.20 DS Medvedzie nedoplatok UK za r.20 herňa Medvedzie nedoplatok UK za r.20 MsU vyúčtov.mobil.telef. MsU, MsP Právny kuriér pre školy-predplatné r školský úrad medaile a loptičky na florbalovú ligu žiakov ZŠ MM-vzdelávacie poukazy vyúčtovanie mobil. telef. OV prepojenie kamer. systému TK Oravice s MsU stavebné práce MŠ42 Tvrdošín MsKS - disk + myš ku PC Lepáček

6 6 / CBA VEREX,a.s. 77,98 s DPH Kuzmányho Liptovsky Mikulas ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín 30,56 s DPH dohoda o Školská Tvrdošín posk.strav DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. 995,00 s DPH K207 Kálov Žilina TV Oravia s.r.o. 36,00 s DPH Miestneho priemyslu Námestovo RVC Martin 2,00 s DPH Námestie S.H. Vajanského 0360 Martin Rosina Martin 200,00 s DPH tovar na kultúrne podujatie Oravická lyža obedy ZUŠ 2/202 stravné lístky 3/202 odvysielanie príspevkov - Furmanské Oravice publikácia-účtovné súvzťažnosti v samospráve zabezpečenie kultúrneho programu - Tvrdošín Tvrdošín Furmanské Oravice Technické služby mesta Tvrdošín 497,28 s DPH postavenie tribúny a výzdoba scény - Oravická lyža Thermal Oravice, s.r.o. 7,00 s DPH M.R.Štefánika Dolný Kubín MEDIAMAC, s.r.o. 00,00 s DPH Kukučínova 408/ Tvrdošín MEDIAMAC, s.r.o. 78,00 s DPH zabezpečenie zdravotnej služby - Oravická lyža grafický návrh - pozvánky,plagáty - Oravická lyža grafický návrh - pozvánky,plagáty - Kukučínova 408/ Tvrdošín Furmanské Oravice Technické služby mesta Tvrdošín 74,20 s DPH doprava autobusom pre FS Oravan-Oravická lyža ABEL-Computer, s.r.o. 0,40 s DPH A.Hlinku Čadca SOZA 20,75 s DPH oprávnenie /2004 Rastislavova Briatislava 2 MK SOZA 90,00 s DPH oprávnenie /2004 Rastislavova Briatislava 2 MK BSS, s.r.o. 08,00 s DPH BSS-59/ BSS, s.r.o. 60,00 s DPH BSS/BH / Orange Slovensko,a.s. 9,85 s DPH A MEDIAMAC, s.r.o. 88,95 s DPH renovácia tonera - sekretariát použitie hudobných diel - MsKS použitie hudobných diel - mestský ples TKR 2/202 bl.53 TKR 2/202 bl.5,52 alarm - primátor tonere - MsU Kukučínova 408/ Tvrdošín MEDIAMAC, s.r.o. 94,30 s DPH tonere - MsU

7 7 / 58 Kukučínova 408/ Tvrdošín MOVYS, a.s. 58,28 s DPH zmluva o dielo Piesočná Bratislava Lajmonová Orogvániová Daniela 60,20 s DPH Matúškova 469/ Nižná UNIVEL spol.s r.o. 98,00 s DPH Vojtassakova Tvrdosin ŠJ pri ZŠ M.Medveckej 2 333,68 s DPH VZN 2/2008 par.6 Medvedzie Tvrdošín ŠJ pri ZŠ M.Medveckej 204,00 s DPH VZN 9/2009 Medvedzie Tvrdošín LUMA spol. s r.o. 03,20 s DPH poplatok za SIM karty - verejné osvetlenie el.bojler, batéria drezová - ŠJ MŠ 38 oprava premietacieho plátna v kine Javor strava pre dôchodcov za 2/202 obedy pre zamestnancov ZUŠ a CVČ za 2/202 vlajky, znak SR - voľby do NR SR Vodná 9/ Komárno ORION Jozef Kopta 27,20 s DPH strava - volejbalový turnaj O pohár Medvedzie 47/ Tvrdošín primátora Kubinec PARTNERS 80,00 s DPH zml.o poskytovanie právnych služieb 2/202 Nám. SNP Banská Bystrica posk.práv.služ Technické služby mesta Tvrdošín 225,8 s DPH demontáž radiátora, oprava brana v bl SPP, a.s. 409,00 s DPH zmluva o dod.plynu SPP, a.s ,00 s DPH zmluva o dod.plynu Film Europe s.r.o. 63,36 s DPH zml.o Matúškova Bratislava pož.film.kopií ORION Jozef Kopta 599,40 s DPH Medvedzie 47/ Tvrdošín ORION Jozef Kopta 999,78 s DPH Medvedzie 47/ Tvrdošín TERMALŠPORT TS s.r.o. 900,00 s DPH Trojičné námestie 85/ Tvrdošín Úrad práce soc. vecí a rodiny 5,59 s DPH zml.o nájme Nám. A. Bernoláka 0290 Námestovo neb.pr SYSNET s.r.o. 705,38 s DPH J. Poničana Bratislava Stredoslovenská energetika, a.s. 04,83 s DPH splátka plynu 3/202 bl.29 splátka plynu 3/202 MŠ KH,kino, MŠ,CVČ požičovné za filmy strava pre účastníkov - Furmanské Oravice strava pre účastníkov - Oravická lyža vstup do termálnych kúpalísk - Oravická lyža nedoplatok za služby ŠFRB od ZUŠ-projektor nedoplatok el.energie ČOV Oravice

8 8 / Slovenská pošta, a.s. 325,00 s DPH PÚ zo Partizánska cesta č Banská Bystrica Slovnaft, a.s. 327,67 s DPH Vlcie hrdlo Bratislava K-K Trust, s.r.o. 78,72 s DPH Západ 056/ Trstená Slovak Telecom, a.s. 662,46 s DPH TP Slovak Telecom, a.s. 56,53 s DPH TP Slovak Telecom, a.s. 2,3 s DPH TP SPP, a.s. 64,26 s DPH //CNG Slovak Telecom, a.s. 3,94 s DPH TP VENDO divadelná spoločnosť 400,00 s DPH /202 Štefanov n/oravou Tvrdošín Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. 39,98 s DPH Continental film, s.r.o. 40,80 s DPH zml.o Sevcenkova Bratislava zapož.film.kóp Asociácia centier voľného času SR 60,00 s DPH valné Tajovského Banská Bystrica zhromaždenie DSI DATA 3,0 s DPH /984 A. Bernolaka Namestovo DSI DATA 75,89 s DPH /395 A. Bernolaka Namestovo MEDIAMAC, s.r.o. 435,23 s DPH Kukučínova 408/ Tvrdošín Randják Jaroslav PC plus 88,60 s DPH Radová Rabča Image Marketing s.r.o. 450,00 s DPH Medvedzie 23/ Tvrdošín KOMTERM, a.s. 078,0 s DPH TE /06 poštový úver 2/202 PHM autobusová doprava - Oravická lyža telef.poplatky MsU+školstvo za 2/202 telef.poplatky za 2/202 CVČ telef.poplatky za 2/202 zástupkyňa plyn pre Opel Zafira internet MsU 3/202 divadelné predstavenie - Ešte raz pán profesor výmena vodomera v Obecnom dome v Medvedzí požičovné za filmy členský poplatok na r CVČ internet 3/202 CVČ internet 3/202 MsU,MsKS,KD,MŠ38 tonere tonere CVČ-dáždniky s logom-tvrdošín má talent UK 2/202- MsKS KOMTERM, a.s. 69,60 s DPH TE /06 UK 2/202- herňa

9 9 / KOMTERM, a.s. 3 20,79 s DPH TE / KOMTERM, a.s. 2 78,89 s DPH TE / KOMTERM, a.s. 4,90 s DPH TE / KOMTERM, a.s. 92,46 s DPH TE02-029/ KOMTERM, a.s ,40 s DPH TE / KOMTERM, a.s ,73 s DPH TE02-029/ KOMTERM, a.s. 333,09 s DPH TE / KOMTERM, a.s ,78 s DPH TE / PORADCA,s.r.o. 28,40 s DPH Pri Celulózke Žilina JUDr.Leppová Veronika 66,00 s DPH mandátna zmluva Medvedzie 45/ Tvrdošín KASICO, a.s. 730,80 s DPH Beckovska Bratislava ORION Jozef Kopta 702,00 s DPH Medvedzie 47/ Tvrdošín UK 2/202- MŠ 38 UK 2/202- MŠ 39 UK 2/202- MsU UK 2/202- bl.53 UK 2/202- bl.52 UK 2/202- bl.5 UK 2/202- ZS Medvedzie UK 2/202- DS Medvedzie doplatok - PORADCA 202 právne služby 2/202 tlač mestských novín sústredenie športových tried v Oraviciach - ZŠ MM-vzdelávacie poukazy MADOS, Ján Mušák 24,72 s DPH CVČ - látka na kostýmy KVEL, v.o.s. 98,00 s DPH Kováčska Košice MEDIAMAC, s.r.o. 369,39 s DPH Kukučínova 408/ Tvrdošín Tax-audit Slovensko, spol. s r.o. 200,00 s DPH zml.o Kapitulská Trnava zabez.aud.prác BSS, s.r.o. 9,60 s DPH zml.o výkone správy technická kontrola kinotechn.zariadenia v kine Javor keramická tabuľa,tlačiareň pre ZŠ ŠŠ-záujmové útvary overenie ročnej účtovnej závierky za r.20 za správu bytového domu 256/50 za 2/202

10 0 / BSS, s.r.o. 48,00 s DPH Rajniak Štefan 664,00 s DPH mandátna zmluva Medvedzie 4/ Tvrdošín Juris DAT M.Medlen 20,00 s DPH Ondavská Bratislava IURA EDITION, spol. s r.o. 60,48 s DPH Oravská Bratislava Slovnaft, a.s. 322,78 s DPH Vlcie hrdlo Bratislava EMGE Milan Gebura 63,00 s DPH Stefanikova 267/ Namestovo Knap Miroslav Mgr. art. 500,00 s DPH SNP 526/ Tvrdošín MEDIAMAC, s.r.o. 6,88 s DPH Kukučínova 408/ Tvrdošín Tlačiareň KUBÍK 96,00 s DPH Klinanska cesta Namestovo Slovak Telecom, a.s.,63 s DPH zmluva o pripojení REMESLO Miloš Jurči 50,88 s DPH Medvedzie 2/ Tvrdošín JUTEL Ing. Kamil Jurči 53,4 s DPH pretláčanie kanalizačného potrubia ZS Medvedzie poriadková služba 2/202 časopis ŠKOLA 202 pre ZUŠ Právo pre ROPO a obce 5/202-4/203 PHM oprava zosiľovača - MsKS Upomienkové predmety - obrazy pre prezidenta SR toner propagačný materiál - návšteva z Francúzska komunikačná karta do kotla - ul. Farská Pracovné náradie - AČ 3/202 Pracovné náradie - AČ 3/202 Borová Zuberec MADOS, Ján Mušák 230,40 s DPH kancelársky koberec - ZS Tvrdošín kancel.právnej pomoci Randják Jaroslav PC plus 402,00 s DPH Radová Rabča Sochuliak Martin Ing. 80,00 s DPH Hertela 265/ Trstená VYTES Ján Mihálik 36,00 s DPH zml.o dielo Chočská 529/ Dolný Kubín 006//V CWS Slovensko,s.r.o. 38,74 s DPH M.R,Stefanika Hlohovec Orange Slovensko,a.s. 30,7 s DPH toner statický posudok viacúčelovej budovy v Oraviciach č.605 služby na výťahu v ZS Medvedzie náplne do WC vyúčtovanie mobil.telef.ov

11 / Orange Slovensko,a.s. 59,7 s DPH A MEDIAMAC, s.r.o. 95,45 s DPH Kukučínova 408/ Tvrdošín MEDIAMAC, s.r.o. 80,47 s DPH Kukučínova 408/ Tvrdošín MEDIAMAC, s.r.o. 57,98 s DPH prepojenie kamer.systému TK Oravice s MsU kancelársky papier - MsKS kancelársky papier - MsKS kancelársky papier - MsKS Kukučínova 408/ Tvrdošín Technické služby mesta Tvrdošín 50,48 s DPH preprava stolov do volebných miestností Technické služby mesta Tvrdošín 250,72 s DPH vymaľovanie volebnej miestnosti v kine Javor Slovak Telecom, a.s. 35,25 s DPH FC Balcerčík Tomáš 60,00 s DPH Andreja Hlinku 2005/ Varín DOXX-stravné lístky, spol. s r.o ,50 s DPH K207 Kálov Žilina ELVYS Slovakia, s.r.o. 25,90 s DPH zml.o dielo č.7802 M.R.Štefánika 2265/ Dolný Kubín SOZA 45,03 s DPH autor. zákon Rastislavova Briatislava 2 / SLOVFORNET SLOVAKIA, s.r.o ,32 s DPH Komenského 498/ Námestovo BSS, s.r.o. 60,00 s DPH BSS/BH / BSS, s.r.o. 08,00 s DPH BSS-59/0 vyúčtovanie mobilných telef. MsU, MsP servis plynového kotla v MŠ KH stravné lístky 4/202 servis výťahu MŠ 38 za Q.202 použitie hudobných diel v kine Javor r.20,202 presklená stena do CVČ TKR 3/202 bl.5,52 TKR 3/202 bl ITA agentúra 63,00 s DPH zml.o požičovné za filmy Priemyselná 8209 Bratislava požič.film.kóp Technické služby mesta Tvrdošín ,27 s DPH zmluva o dielo Zberný dvor Tvrdošín MOVYS, a.s. 58,28 s DPH zmluva o dielo Piesočná Bratislava JUDr.Leppová Veronika 66,00 s DPH mandátna zmluva Medvedzie 45/ Tvrdošín poplatok za SIM karty 4/202 právne služby 3/202

12 2 / ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín 92,48 s DPH dohoda o Školská Tvrdošín posk.stravy ŠJ pri ZŠ M.Medveckej 80,88 s DPH VZN č.9/2009 Medvedzie Tvrdošín ŠJ pri ZŠ M.Medveckej 2 03,76 s DPH VZN č.2/2008 Medvedzie Tvrdošín Orange Slovensko,a.s. 3,98 s DPH A z ŠEVT, a.s. 56,6 s DPH Plynárenská Bratislava Kubinec PARTNERS 80,00 s DPH zml.o Nám. SNP Banská Bystrica posk.práv.služ SPP, a.s. 409,00 s DPH zml.o dod.plynu SPP, a.s ,00 s DPH zml.o dod.plynu Slovnaft, a.s. 32,88 s DPH zmluva Vlcie hrdlo Bratislava č, Slovak Telecom, a.s. 675,50 s DPH TP KOMTERM, a.s. 509,54 s DPH TE02-029/ KOMTERM, a.s. 404,56 s DPH TE / KOMTERM, a.s. 252,3 s DPH TE02-029/ KOMTERM, a.s. 63,32 s DPH TE / KOMTERM, a.s. 844,40 s DPH TE / KOMTERM, a.s. 52,22 s DPH TE / KOMTERM, a.s. 728,84 s DPH TE / KOMTERM, a.s ,66 s DPH TE /06 obedy ZUŠ za 3/202 obedy ZUŠ a CVČ za 3/202 obedy pre dôchodcov za 3/202 poplatok za alarm žiacke knižky pre ZUŠ právne služby za 3/202 splátka plynu 6 b.j. za 4/202 splátka plynu za 4/202-kino,MŠ,CVČ,MŠ KH PHM telef.poplatky MsU+školstvo za 3/202 UK 3/202 - bl.5 UK 3/202 - bl.52 UK 3/202 - bl.53 UK 3/202 - DS Medvedzie UK 3/202 - ZS Medvedzie UK 3/202 - herňa Medvedzie UK 3/202 - MsKS UK 3/202 - MsU KOMTERM, a.s ,3 s DPH TE /06 UK 3/202 - MŠ38

13 3 / KOMTERM, a.s. 729,03 s DPH TE /06 UK 3/202 - MŠ DSI DATA 75,89 s DPH /395 internet 4/202-MsU,MsKS,MŠ38,KD A. Bernolaka Namestovo DSI DATA 3,0 s DPH /984 internet 4/202-CVČ A. Bernolaka Namestovo Kabáč Jaroslav JUDr. 630,68 s DPH Er/754/ trovy exekúcie Trojičné námestie Tvrdošín Slovak Telecom, a.s. 54,02 s DPH TP telef.poplatky 3/202 CVČ Slovak Telecom, a.s. 2,26 s DPH TP telef.poplatky 3/202 zástupkyňa Slovak Telecom, a.s. 3,94 s DPH TP internet 3/ SPP, a.s. 04,99 s DPH //CNG plyn Opel Zafira Stredoslovenská energetika, a.s. 888,0 s DPH el.energia ČOV Oravice 3/ Slovenská pošta, a.s. 646,30 s DPH pošt.úverované poštovné 3/202 Partizánska cesta č Banská Bystrica 86-PU ŠJ pri ZŠ M.Medveckej 446,40 s DPH strava na Deň učiteľov Medvedzie Tvrdošín DEKORUM s.r.o. 60,00 s DPH obj.mail plakety J.A.Komenského - Deň učiteľov Stromová Piešťany UKO Koleštíková 355,20 s DPH uhlie pre ZS Tvrdošín Hríbiky Tvrdošín Rajniak Štefan 664,00 s DPH mandátna zmluva poriadková služba 3/202 Medvedzie 4/ Tvrdošín BSS, s.r.o. 9,60 s DPH zml.o výkone za správu bl.50-3/202 správy Technické služby mesta Tvrdošín 5 539,69 s DPH zmluva o dielo Zberný dvor Tvrdošín CBA VEREX,a.s. 434,34 s DPH Kuzmányho Liptovsky Mikulas Poradca podnikateľa 50,00 s DPH M.Rázusa 23A 000 Žilina /202/MsK /20/FO potraviny - Deň učiteľov Zbierka zákonov r preddavok

14 4 / Slovak Telecom, a.s. 3,82 s DPH zmluva o pripojení komunikačná karta do kotla ul. Farská Technické služby mesta Tvrdošín 5 935,63 s DPH zmluva o dielo Zberný dvor Tvrdošín TATRAFILM spol s r.o. 24,84 s DPH zml.o požičovné za filmy Vajnorská Bratislava zapož.film.kop Technické služby mesta Tvrdošín 55 66,4 s DPH zmluva o dielo Zberný dvor Tvrdošín Mordel Milan 3 666,53 s DPH zmluva o dielo Lazová Zubrohlava WebHOUSE, s.r.o. 9,92 s DPH OŠ/ZUŠ/6/20 Paulínska Trnava Slovnaft, a.s. 7,74 s DPH Vlcie hrdlo Bratislava Jurči Peter 399,98 s DPH A.Hlinku 467/ Tvrdošín JUTEL Ing. Kamil Jurči 02,95 s DPH /202/MsK OS/22/202 Borová Zuberec Slovak Telecom, a.s. 320, s DPH FC stavebné práce v objekte MŠ 42 Tvrdošín ZUŠ - predĺženie registrácie domény od PHM kuchynské chňapky - Deň matiek pracovné náradie, pracovné rukavice - AČ 4/202 vyúčtovanie mobilných telef. MsU, MsP Národná dialničná spoločnosť, a.s. 50,00 s DPH zákon č.25/2007 mýtny poplatok - Zberný dvor Mlynské Nivy Bratislava Z.z Národná dialničná spoločnosť, a.s. 00,00 s DPH zákon č.25/2007 mýtny poplatok - Zberný dvor Mlynské Nivy Bratislava Z.z Technické služby mesta Tvrdošín ,25 s DPH zmluva o dielo Zberný dvor Tvrdošín TATRAFILM spol s r.o. 46,28 s DPH zml.o Vajnorská Bratislava zapož.film.kop SLOVGRAM 33,50 s DPH oprávnenie3/98 Jakubovo nám Bratislava MK SR IVES Košice 246,4 s DPH zml. o dielo Čsl.armády Košice 70/ TERAsport-Muller, s.r.o. 6,4 s DPH OŠ/ZUŠ/7/20 Žirovnická 324/ 0600 Praha ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín 03,36 s DPH dohoda o Školská Tvrdošín posk.stravo požičovné za filmy odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovoobraz.záznamov za verejný prenos aktualizácia programového vybavenia účtovníctvo, matrika v r.202 ZUŠ-prenosné keramické tabule obedy pre zamestn. ZUŠ za 4/202

15 5 / Gonda Ján 547,44 s DPH A.Hlinku Tvrdosin MAGNET PRESS SLOVAKIA, s.r.o. 22,00 s DPH OV/8/ OŠ/ZUŠ/5/20 Šustekova Bratislava DOXX-stravné lístky, spol. s r.o ,00 s DPH K207 oprava motorových vozidiel ZUŠ-predplatné za časopis Creativ Amos a Golem stravné lístky 5/202 Kálov Žilina AGRIA, Ing.Juricova 20,00 s DPH OV/23/202 umelé hnojivo - futbalové ihrisko AGRIA, Ing.Juricova 240,00 s DPH OV/23/202 trávne semeno - futbalové ihrisko Válek Jiří 2 200,00 s DPH OV/9/202 oprava motorovej striekačky Za Školkou 420/ Ostrava - Bartovice Technické služby mesta Tvrdošín 82 07,35 s DPH zmluva o dielo Zberný dvor Tvrdošín Technické služby mesta Tvrdošín ,92 s DPH zmluva o dielo Zberný dvor Tvrdošín Orange Slovensko,a.s. 30,58 s DPH Orange Slovensko,a.s. 59,7 s DPH A Orange Slovensko,a.s. 3,98 s DPH A Kršiak Igor JUDr.s.r.o. 33,90 s DPH Kremnická Nitra KASICO, a.s. 730,80 s DPH mail /202/MsK Beckovska Bratislava ŠJ pri ZŠ M.Medveckej 2 03,76 s DPH VZN 2/2008 Medvedzie Tvrdošín ŠJ pri ZŠ M.Medveckej 72,72 s DPH VZN 9/2009 Medvedzie Tvrdošín Kubinec PARTNERS 80,00 s DPH zml.o Nám. SNP Banská Bystrica posk.práv.služ STAVING Ing. Peter Filo 369,85 s DPH OV/4/202 Zámocká Žilina DECKERS J.Schifferdecker 30,00 s DPH OV/2/202 vyúčtovanie mobil. telef. OV prepojenie kamer.systému TK ORavice s MsU alarm publikácia-hospodárenie a nakladanie s majetkom obce tlač mestských novín Tvrdošín obedy pre dôchodcov za 4/202 obedy pre zamestn. CVČ+ZUŠ za 4/202 právne služby 4/202 výmena vchodových dverí v budove na ul. Farskej žalúzie vertikálne do kancelárie Centrum právnej pomoci v ZS Tvrdošín Západ 057/ Trstená SPP, a.s. 409,00 s DPH zml.o dod.plynu splátka plynu za 5/202-6 b.j.

16 6 / SPP, a.s. 035,00 s DPH zml.o dod.plynu Tlačiareň MV SR 5,07 s DPH /202/OS Sklabinská, P.O.Box Bratislava DIPA, s.r.o ,50 s DPH mandátna zmluva Dr.I.Horvátha 887/ Senica MONEX-Ing.Pavol Kohajda 9,90 s DPH /202/OS Banícka 4/7 970 Prievidza TERMALŠPORT TS s.r.o. 20,58 s DPH /2008 Trojičné námestie 85/ Tvrdošín TV Oravia s.r.o. 36,00 s DPH /202/MsK Miestneho priemyslu Námestovo MOVYS, a.s. 58,28 s DPH zmluva o dielo Piesočná Bratislava KOMTERM, a.s. 296,54 s DPH TE / KOMTERM, a.s. 677,26 s DPH TE / KOMTERM, a.s. 004,30 s DPH TE02-029/ KOMTERM, a.s. 87,4 s DPH TE / KOMTERM, a.s. 264,69 s DPH TE02-029/ KOMTERM, a.s. 385,0 s DPH TE / KOMTERM, a.s. 933,22 s DPH TE / KOMTERM, a.s. 923,0 s DPH TE / KOMTERM, a.s. 499,99 s DPH TE / KOMTERM, a.s. 420,30 s DPH TE / Slovnaft, a.s. 88, s DPH Vlcie hrdlo Bratislava splátka plynu za 5/202 - kino,mš,cvč,mš KH matrika - tlačivá Sobášny, úmrtný list Zberný dvor Tvrdošín- stavebný dozor CD-príhovory,prejavy,vinše pre mestá a obce odber vody TK Oravice odvysielanie príspevku - Deň učiteľov poplatok za SIM karty 5/202 UK 4/202 - DS Medvedzie UK 4/202 - ZS Medvedzie UK 4/202 -bl.53 UK 4/202 -bl.52 UK 4/202 -bl.5 UK 4/202 -MŠ39 UK 4/202 -MŠ38 UK 4/202 -MsU UK 4/202 -MsKS UK 4/202 - herňa PHM

17 7 / Slovak Telecom, a.s. 3,94 s DPH TP internet MsU 5/ Slovak Telecom, a.s.,58 s DPH TP telef.poplatky 4/202 - zástupkyňa Slovak Telecom, a.s. 44,88 s DPH TP telef.poplatky 4/202 - CVČ Slovak Telecom, a.s. 628,97 s DPH TP telef.poplatky 4/202 - MsU+školstvo DSI DATA 75,89 s DPH /395 internet 5/202-MsU,MsKS,KD,MŠ38 A. Bernolaka Namestovo DSI DATA 3,0 s DPH /984 internet 5/202-CVČ A. Bernolaka Namestovo FLUENT, s.r.o ,50 s DPH zmluva o vystúpenie vokálnej kapely Fragile spolupráci BSS, s.r.o. 08,00 s DPH BSS-59/0 TKR 4/202 bl BSS, s.r.o. 60,00 s DPH BSS/BH / TKR 4/202 bl.5, BSS, s.r.o. 84,00 s DPH OV/24/202 pretlačenie kanalizácie v ZS Medvedzie Zakladná škola Vitanová 6,68 s DPH /202 cestovné - predmetové olympiády Zakladná škola Vitanová 4,95 s DPH /202 cestovné - predmetové olympiády RIA Branislav Balko 7,39 s DPH /202 strava - predmetové olympiády Západ 4/ Trstená RIA Branislav Balko 75,60 s DPH /202 strava - predmetové olympiády Západ 4/ Trstená RIA Branislav Balko 49,69 s DPH /202 strava - predmetové olympiády Západ 4/ Trstená RIA Branislav Balko 28,90 s DPH /202 strava - predmetové olympiády Západ 4/ Trstená RIA Branislav Balko 50,40 s DPH /202 strava - predmetové olympiády Západ 4/ Trstená RIA Branislav Balko 49,20 s DPH /202 strava - predmetové olympiády Západ 4/ Trstená RIA Branislav Balko 40,60 s DPH /202 strava - predmetové olympiády

18 8 / 58 Západ 4/ Trstená MAXSYS Kubala 50,00 s DPH /202 Medvedzie 25/ Tvrdosin MAXSYS Kubala 50,40 s DPH /202 Medvedzie 25/ Tvrdosin MAXSYS Kubala 53,60 s DPH /202 Medvedzie 25/ Tvrdosin MAXSYS Kubala 47,80 s DPH /202 Medvedzie 25/ Tvrdosin MAXSYS Kubala 45,40 s DPH /202 Medvedzie 25/ Tvrdosin MAXSYS Kubala 49,00 s DPH /202 Medvedzie 25/ Tvrdosin MAXSYS Kubala 92,40 s DPH /202 Medvedzie 25/ Tvrdosin MAXSYS Kubala 428,00 s DPH /202 Medvedzie 25/ Tvrdosin Stredoslovenská energetika, a.s. 550,96 s DPH JUDr.Leppová Veronika 66,00 s DPH mandátna zmluva Medvedzie 45/ Tvrdošín ACTORES-mestské divadlo 700,00 s DPH zml.o Šafárikova Rožňava odohr.div.pred Slovenská pošta, a.s. 530,80 s DPH pošt. úverované Partizánska cesta č Banská Bystrica č SPP, a.s. 24,08 s DPH //CNG BIURO TURYSTYCZNE TERESA,s.c. 2 80,38 s DPH /202-MsK ceny na predmetové olympiády ceny na predmetové olympiády ceny na predmetové olympiády ceny na predmetové olympiády ceny na predmetové olympiády ceny na predmetové olympiády ceny na predmetové olympiády ceny na predmetové olympiády el.energia za 4/202 - ČOV Oravice právne služby 4/202 divadelné predstavenie - Pipi dlhá pančucha poštový úver za 4/202 zemný plyn Opel Zafira letenky do Fínska TWIN-TOWN ul. Kosciuszki Zakopane BSS, s.r.o. 9,60 s DPH zml.o výkone za správu 256/50-4/202 správy GEOMAL Slovensko s.r.o. 858,00 s DPH OV/65/20 GP+poplatky správe katastra- cesta v J.Hertela 284/ Trstená kú Medvedzie Technické služby mesta Tvrdošín 44 04,83 s DPH zmluva o dielo Zberný dvor Tvrdošín Rajniak Štefan 664,00 s DPH mandátna zmluva Medvedzie 4/ Tvrdošín poriadková služba 4/202

19 9 / Buc Tomáš, Mgr. 650,00 s DPH OŠ/ZUŠ/3/20 Múčna 64/ Tvrdošín Tax-audit Slovensko, spol. s r.o. 620,00 s DPH zml.o Kapitulská Trnava zab.audit.prác HGM Žilina, s.r.o. 675,58 s DPH /0/HGM-H Stárkova Žilina ISTA Slovakia s.r.o. 200,65 s DPH Podunajska Bratislava Hucík Jozef 23,60 s DPH /202-OS OV/26/202 Hraničiarov 22/ Trstená SPP, a.s. 38, s DPH //CNG Slovak Telecom, a.s.,87 s DPH zmluva o pripojení TIMEX-K s.r.o. 344,00 s DPH OŠ-MŠ2/3/20 Grosslingova Bratislava Združenie prevádzkovateľov a pracov.kín 4,98 s DPH Stanovy článok 3 Kasárenské námestie 0400 Košice LIBRESO s.r.o. 30, s DPH Štefánikova Námestovo Extreme computers Dávid Vorčák 36,38 s DPH Hviezdoslavovo nám Námestovo KING LIGHT and SOUND 2 50,00 s DPH KN/2/ /202/OS /202/MsK Teheleň Partizánska Ľupča TATRAFILM spol s r.o. 52,44 s DPH zapož.film.kópií Vajnorská Bratislava Slovnaft, a.s. 06,40 s DPH Vlcie hrdlo Bratislava Knap Miroslav Mgr. art. 980,00 s DPH SNP 526/ Tvrdošín JUTEL Ing. Kamil Jurči 44,34 s DPH Borová Zuberec DECKERS J.Schifferdecker 39,45 s DPH OV/28/ /202-OS OV/27/202 Západ 057/ Trstená Slovak Telecom, a.s. 326,30 s DPH FC ZUŠ- ladenie a údržba pianín overenie konsolidovanej účtovnej závierky za r.20 zneškodnenie odpadu rozúčtovanie r.20 bl.5 zasklenie dverí v DS Medvedzie plyn Opel Zafira komunikačná karta do kotla ul. Farská ŠJ MŠ2 - elektrický bojler členský poplatok na r kino Javor nákup kníh do knižnice - z dotácie MK SR počítač na matriku + evidenciu obyvateľov zapožičanie letkovej obrazovky na kultúrno-športové podujatia požičovné za filmy PHM umelecký obraz - SEN - zasadačka MsU pracovné náradie AČ 5/202 oprava žalúzií - odbor výstavby vyúčtovanie mobilných telef. MsU+MsP Euro Dotácie, a.s ,00 s DPH zml.o posk.služby Zberný dvor Tvrdošín - žiadosť o platbu

20 20 / 58 Na Šefranici 280/ Žilina REDOX, s.r.o ,00 s DPH kúpna zmluva A.S.Jegorova Lučenec Janik Wojciech Keti 224,69 s DPH Karpielowka Kościelisko CWS Slovensko,s.r.o. 80,95 s DPH M.R,Stefanika Hlohovec MEDIAMAC, s.r.o. 436,44 s DPH /202-MsK /202-OS /202-OS Kukučínova 408/ Tvrdošín DIPA, s.r.o. 0 74,50 s DPH mandátna zmluva inštalácia triediacej linky-zberný dvor Tvrdošín medaile na cestný beh náplne do WC nákup tonerov Zberný dvor Tvrdošín - stavebný dozor Dr.I.Horvátha 887/ Senica Technické služby mesta Tvrdošín ,43 s DPH zmluva o dielo Zberný dvor Tvrdošín Euro Dotácie, a.s ,00 s DPH zml.o posk.služby Na Šefranici 280/ Žilina Euro Dotácie, a.s ,00 s DPH zml.o posk.služby Na Šefranici 280/ Žilina LADCE Betón, s.r.o. 272,32 s DPH OV/25/202 Dolnozemská Bratislava BMU, s.r.o ,34 s DPH //20 Andreja Bažíka Zuberec BMU, s.r.o ,76 s DPH OV/82/20 Andreja Bažíka Zuberec DOXX-stravné lístky, spol. s r.o ,50 s DPH K207 Kálov Žilina Orange Slovensko,a.s. 59,7 s DPH A Orange Slovensko,a.s. 30,56 s DPH BSS, s.r.o. 08,00 s DPH BSS-59/ BSS, s.r.o. 60,00 s DPH BSS/BH-820 č Lazík Ivan, Ing. 22,03 s DPH KN//202 Hany Meličkovej Bratislava ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín 29,20 s DPH dohoda o Školská Tvrdošín posk.strav. Zberný dvor Tvrdošín - monitorovacia správa Zberný dvor Tvrdošín - žiadosť o platbu betón na opravu vonkajšieho schodiska pri CVČ oprava strechy na bl.256/50 sekcia A výmena okien v bl.256/50 sekcia A stravné lístky 6/202 prepojenie kamer.systému TK Oravice s MsU vyúčtov.mobil. telef. OV TKR za 5/202 bl. č.53 TKR za 5/202 bl. č.5,52 nákup kníh z dotácie MK SR obedy ZUŠ za 5/202

21 2 / ŠJ pri ZŠ M.Medveckej 9,76 s DPH VZN 9/2009 Medvedzie Tvrdošín ŠJ pri ZŠ M.Medveckej 2 670,96 s DPH VZN 2/2008 Medvedzie Tvrdošín WebHOUSE, s.r.o. 5,70 s DPH OŠ/ZUŠ/8/20 Paulínska Trnava MOVYS, a.s. 58,28 s DPH zmluva o dielo Piesočná Bratislava HABAKUKY 256,20 s DPH Kollárova Banská Bystrica CBA VEREX,a.s. 44,2 s DPH Kuzmányho Liptovsky Mikulas TV Oravia s.r.o. 36,00 s DPH Miestneho priemyslu Námestovo BSS, s.r.o. 36,00 s DPH OŠ-MŠ2-4/ /202/MsK /202/MsK OV/29/ JUDr.Leppová Veronika 66,00 s DPH mandátna zmluva Medvedzie 45/ Tvrdošín Randják Jaroslav PC plus 538,30 s DPH Radová Rabča MAXSYS Kubala 44,40 s DPH Medvedzie 25/ Tvrdosin MEDIAMAC, s.r.o. 8,60 s DPH Kukučínova 408/ Tvrdošín MEDIAMAC, s.r.o. 8,60 s DPH Kukučínova 408/ Tvrdošín ORION Jozef Kopta 788,26 s DPH Medvedzie 47/ Tvrdošín ORION Jozef Kopta 370,94 s DPH Medvedzie 47/ Tvrdošín /202-OS /202-MsK /202 PL-S /202 PL-S /202 PL-S /202 PL-S obedy ZUŠ a CVČ za 5/202 obedy pre dôchodcov za 5/202 ZUŠ-webhostingové služby od poplatok za SIM karty za 6/202 vstupné na kultúrne podujatie do areálu HABAKUKY - MDD tovar na cestný beh odvysielanie príspevku v TV Oravia - Deň matiek pretlačenie kanalizácie v MŠ 42 Tvrdošín právne služby 5/202 tonere ceny na MDD grafický návrh+tlač pozvánok a plagátov na detskú show v Oraviciach grafický návrh+tlač pozvánok a plagátov na prehliadku dychových súborov v Oraviciach strava a občerstvenie na podujatie Detská show v Oraviciach strava a občerstvenie na podujatie Prehliadka dychových hudieb v Oraviciach Technické služby mesta Tvrdošín 8,84 s DPH /202 PL-S autobusová doprava pre účastníkov podujatia Detská show v Oraviciach Technické služby mesta Tvrdošín 8,65 s DPH /202 PL- autobusová doprava pre účastníkov podujatia Prehliadka dychových hudieb v Oraviciach

22 22 / Technické služby mesta Tvrdošín 39,68 s DPH /202 PL- postavenie tribúny a výzdoba scény na programy 25. a v Oraviciach Spolok dychovej hudby Tvrdošanka 200,00 s DPH Železničiarov 290/ Trstená NIKA Veronika Šramková 43,70 s DPH /202 PL-S OŠ-MŠ2-6/2 I.Olbrachta 974/ Trstená Kurjak Anton - KOMPLET KROV ,80 s DPH zmluva o dielo Nad školou Zubrohlava JANKARA 02,57 s DPH Lipnica Wielka Lipnica Wielka /202 PL-S Kubinec PARTNERS 80,00 s DPH zml.o Nám. SNP Banská Bystrica posk.práv.služ Iskrová Daniela-keramika 68,80 s DPH /202-OS Krasna Horka Tvrdosin Orange Slovensko,a.s. 3,98 s DPH A Slovak Telecom, a.s. 7,68 s DPH TP Slovak Telecom, a.s. 3,94 s DPH TP Slovak Telecom, a.s. 704,59 s DPH TP Slovak Telecom, a.s.,58 s DPH TP SPP, a.s. 409,00 s DPH NOMILAND, s.r.o. 487,70 s DPH Magnezitárska 0403 Košice Gonda Ján 59,00 s DPH OŠ-MŠ2-5/ OV/30/202 A.Hlinku Tvrdosin DSI DATA 75,89 s DPH /395 A. Bernolaka Namestovo DSI DATA 3,0 s DPH /984 A. Bernolaka Namestovo KOMTERM, a.s. 99,69 s DPH TE /06 zabezpečenie vystúpení dychových súborov na Prehliadku dychových súborov v Oraviciach nákup kobercov pre MŠ38, MŠ39 z dotácie pre predškolákov stavebné práce- Stála krytá scéna Oravice doprava dychových súborov-prehliadka dychových súborov v Oraviciach právne služby 5/202 dekoratívna keramika poplatok za alarm telef.poplatky 5/202-CVČ internet MsU 5/202 telef.poplatky 5/202 - MsU+školstvo telef.poplatky 5/202 - zástupkyňa splátka plynu 6/202-6 b.j. stoličky pre MŠ38,MŠ39 z dotácie pre predškolákov údržba motorových vozidiel MsU internet 6/202- MsU, MsKS,MŠ2,KD internet 6/202- CVČ UK 5/202 MŠ39

23 23 / KOMTERM, a.s. 29,03 s DPH TE / KOMTERM, a.s. 82,99 s DPH TE / KOMTERM, a.s. 329,56 s DPH TE / KOMTERM, a.s. 352,86 s DPH TE / KOMTERM, a.s. 809,4 s DPH TE / KOMTERM, a.s. 395,76 s DPH TE / KOMTERM, a.s. 99,49 s DPH TE02-029/ KOMTERM, a.s. 890,77 s DPH TE / KOMTERM, a.s. 76,63 s DPH TE / SPP, a.s. 56,54 s DPH //CNG Stredoslovenská energetika, a.s. 77,65 s DPH Slovenská pošta, a.s. 496,60 s DPH PÚ Partizánska cesta č Banská Bystrica Slovnaft, a.s. 3,24 s DPH Vlcie hrdlo Bratislava SPP, a.s. 687,00 s DPH zml.o dodávke plynu JUDr.Iveta Brindzová 328,80 s DPH Námestie slobody Púchov JUDr.Iveta Brindzová 40,00 s DPH uznesenie Námestie slobody Púchov Okr.súdu BSS, s.r.o. 9,60 s DPH zml.o výkone správy UNIVEL spol.s r.o. 263,70 s DPH /202-MsK UK 5/202 MŠ38 UK 5/202 - herňa UK 5/202 - MsKS UK 5/202 - MsU UK 5/202 - DS Medvedzie UK 5/202 - ZS Medvedzie UK 5/202 - bl.5 UK 5/202 - bl.52 UK 5/202 - bl.53 plyn - Opel Zafira el.energia ČOV Oravice za 5/202 poštový úver 5/202 PHM splátka plynu 6/202 - kino, MŠ, MŠ KH, CVČ trovy právneho zastúpenia trovy právneho zastúpenia za správu bytového domu 256/50-5/202 Vojtassakova Tvrdosin ŠEVT, a.s. 44,78 s DPH OŠ/ZUŠ/9/20 tlačivá pre ZUŠ potlač tričiek - Tvrdošínska dvanástka

24 24 / 58 Plynárenská Bratislava ŠEVT, a.s. 43,68 s DPH OŠ/ZUŠ/8/2 Plynárenská Bratislava CYKLO bej Peter Bebej 99,45 s DPH OŠ/ZUŠ//2 Radová Zuberec Rajniak Štefan 664,00 s DPH mandátna zmluva Medvedzie 4/ Tvrdošín Kurjak Anton - KOMPLET KROV 2 955,54 s DPH zmluva o dielo Nad školou Zubrohlava SKRAT - Servis a predaj váh 82,00 s DPH OŠ-MŠ2/2/20 Revišné Veličná Slovak Telecom, a.s. 0,06 s DPH zmluva o pripojení SPP, a.s. 24,54 s DPH //CNG HLADOHLAS GROUP, s.r.o. 86,26 s DPH KN/3/202 Rumunskej armády / Martin SKRAT - Servis a predaj váh 29,00 s DPH OŠ-ŠJ//20 Revišné Veličná CS TOURS spol.s r.o. 33,90 s DPH /202-OS Vojtaššákova Tvrdošín JUTEL Ing. Kamil Jurči 25,72 s DPH /202-OS Borová Zuberec Kurjak Anton - KOMPLET KROV 0 994,06 s DPH zmluva o dielo Nad školou Zubrohlava Slovnaft, a.s. 89,68 s DPH Vlcie hrdlo Bratislava Talkive s.r.o. 93,78 s DPH OŠ/ZUŠ/0/2 Kopčianska Bratislava ALBATROS MEDIA Slovakia s.r.o. 92,28 s DPH KN/4/202 Hattalová Bratislava PC Slovakia 55,00 s DPH /202-OS Malý Rad 29/ Trstená ORION Jozef Kopta 289,36 s DPH /202-OS Medvedzie 47/ Tvrdošín Slovak Telecom, a.s. 333,37 s DPH FC tlačivá pre ZUŠ igelitové tašky-30 rokov ZUŠ poriadková služba 5/202 Stála krytá scéna Oravice - stavebné práce ciachovanie váh - ŠJ MŠ38 komunikačná karta do kotla ul. Farská stlačený zemný plyn-opel Zafira nákup kníh z dotácie MK SR ciachovanie váh - ŠJ MŠ42 knihy pre prvákov ZŠ AČ 6/202-prac.náradie,ochr.pomôcky Stála krytá scéna Oravice PHM ZUŠ - tlačiareň nákup kníh do knižnice - z dotácie MK SR oprava tlačiarne - Záborská občerstvenie na zasadnutie MsZ vyúčtovanie mobil.telef. MsU+MsP

Mesto Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2 Kniha dodávateľských faktúr

Mesto Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S:, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T:, T: 2, U: 0, U:, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 / 53 5000995 3735779 VYTES Ján Mihálik 08,00 s DPH 25. 2. 202 zml.o dielo Chočská 529/9-24 0260 Dolný Kubín

Více

Mesto Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2 Kniha dodávateľských faktúr. licenčná zmluva licencia za program Orfeus pre cintoríny

Mesto Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2 Kniha dodávateľských faktúr. licenčná zmluva licencia za program Orfeus pre cintoríny S: 0, S:, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T:, T: 2, U: 0, U:, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 / 44 55000 4035746 Halanda Pavol 90,00 s DPH 05.0.205 licenčná zmluva licencia za program Orfeus pre cintoríny

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

2 /

2 / 1 / 5 17100001 17100002 17100003 17100004 17100005 17100006 17100007 17100008 17100009 17100010 17100011 17100012 17100013 17100014 17100015 17100016 17100017 17100018 JRS software, s.r.o. 47441909 56,40

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/795 7 596.84 KZ 21/2014, 10/2014 04.01.2016 RZET, s.r.o. Pokroku 3, 040 11 Košice 46850856 Dodávka drevoštiepky 12/2015+dopravné 2 DF2015/796 605.52

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia 1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 09.09.05 Strana: 75000780 00500850 357595 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova, Žilina 8.08.05.08.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené poplatok v zmysle Dodatku č. k Zmluve o dielo č.3503 zo dňa

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET

NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 027 44 T v r d o š í n Vyvesené dňa 25. 11. 2016 NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET V eurách 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 110 Dane z príjmov, ziskov

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 30.00 16.01.2015 Telefónica Slovakia sro Einsteinova 24, 810 00 Bratislava 35848863 2 DF2015/2 2 220.00 29.01.2015 BELLIMPEX, stro Kossuthova 6,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2011/107 82.78 02.01.2012 Banskobystrická regionálna Majerská cesta, 974 01 Banská Bystrica 36836567 Fakt.-zimná údržba miestnej komunikácie posyp 2 DF2011/105

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/

Více

Základná škola s materskou školou , 8: , ORAVSKÉ VESELÉ, 377 Kniha dodávateľských faktúr

Základná škola s materskou školou , 8: , ORAVSKÉ VESELÉ, 377 Kniha dodávateľských faktúr 1 / 5 1 34839372 Elektroservis Matkulčík Zdeno 25,80 s DPH 11.01.2013 Mgr. Dušan Sameliak 1 Servis.zapojenie elektrickej pece Vavrečka č.240 02901 vavrečka 2 40539032 RETENA SCHOOL Mgr. Bielik 141,00 s

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr Obecný úrad zverejnenia: 17. 8. 2012 1 / 9 224 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 225 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 226 35763469 T-Com, a. s. 227

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019

Více

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

JÚL Vystavená faktúra

JÚL Vystavená faktúra JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Více

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom

Více

OBEC SNEŽNICA , 9: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 9: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 16001 47418877 JC MONT s.r.o. 98,88 s DPH 16002 36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o 667,20 s DPH

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 06.09.03 Strana: 503 003006 Združenie Návrat... M. R. Štefánika 875/00, Vranov nad Topľou 8.08.03 3.08.03 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené hudobná produkcia skupiny Návrat dňa 8.8.03 - obj.č.

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Kniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava

Kniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 307 17261350 Lukác - Instalater 119,74 s DPH 308 3172425 GRM TRADE s.r.o. 75,10 s DPH oprava vodovod.

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

Technické služby mesta Tvrdošín Pod Velingom 263, Tvrdošín Kniha dodávateľských faktúr

Technické služby mesta Tvrdošín Pod Velingom 263, Tvrdošín Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: 501 1 / 25 5000298 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 416,15 s DPH 22.10.2015

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1

Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1 Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1 1 O2015/1 0.00 05.01.2015 PANDA PLUS-Róbert Knotek M.R.Štefánika 18, 92001 Hlohovec 34305084 Tonery, papier, fixy, spony 2 O2015/2 0.00 05.01.2015 Benjamín,

Více

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/203 54.80 02.09.2014 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava 35697270 Elena Babčaníková 2 DF2014/204 5.00 02.09.2014 Orange Slovensko,

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015

ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015 ROZPOČET - VÝDAVKY,, 2015 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 158 426 160 749 148 580 143 830 144 560 1 1 Manažment 131 399 128 549 127 730 127 880 128 610 1 1 111 1116 632003 Poštové a telekom.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 518 35790253 Petit press a.s. 156,00 s DPH 05.01.2015 noviny Korzár Bozeny Nemcovej 04262 Kosice

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Dodávateľské faktúry 2/ Organika, s.r.o. Slnečná 8, Piešťany

Dodávateľské faktúry 2/ Organika, s.r.o. Slnečná 8, Piešťany faktúry 139/2017 00102017 46129464 PKVK-stav s.r.o. Záhradná 5, 05601 Gelnica 231,98 ÚPSVaR - dobrovoľníci - pracovné odevy 28.02.2017 27.02.2017 13.03.2017 28.02.2017 130/2017 7/1700020 172004 36580899

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,

Více

Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa

Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo popis (skrátená podoba) dodávateľ adresa dodávateľa IČO objednávka zmluva cena s DPH dátum doručenia Fa dátum splatnosti Fa dátum úhrady

Více

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1. Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa 5191175492 36,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 8745970208 34,87 T-com Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 138020322

Více

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014 267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014

Více

Zakladna skola s materskou školou , 9: , Krušovce, Cyrila a Metoda 446 Kniha dodávateľských faktúr

Zakladna skola s materskou školou , 9: , Krušovce, Cyrila a Metoda 446 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 32 37860739 Zakladna skola 81,42 s DPH 33 37860739 Zakladna skola 131,10 s DPH 47 37860739 Zakladna

Více

Centrum volneho casu , 10: , Ziar nad Hronom, Ul. M.R.Stefanika17 Kniha dodávateľských faktúr Mgr.

Centrum volneho casu , 10: , Ziar nad Hronom, Ul. M.R.Stefanika17 Kniha dodávateľských faktúr Mgr. S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 20140001 35763469 Slovak telecom a.s. 30,38 s DPH 20140002 31609651 Technicke sluzby s.r.o. 7,00

Více

Základná škola s materskou školou , 11: , ORAVSKÉ VESELÉ, 377 Kniha dodávateľských faktúr

Základná škola s materskou školou , 11: , ORAVSKÉ VESELÉ, 377 Kniha dodávateľských faktúr 1 / 5 1 34839372 Elektroservis Matkulčík Zdeno 25,80 s DPH 11.01.2013 Mgr. Dušan Sameliak 1 Servis.zapojenie elektrickej pece Vavrečka č.240 02901 vavrečka 2 40539032 RETENA SCHOOL Mgr. Bielik 141,00 s

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Generálne riaditeľstvo: Slovenská správa

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2016000001 1780973504 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 64,32 07.01.2016 12.01.2016 2016000002 150717 22819983 EKOSTAVING Nitra Rozbor vzorky vody 210,07 08.01.2016 12.01.2016

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Návrh rozpočtu na rok 2014 P r í j m y : rozpočet Daň z príjmov fyzickej osoby 01.Daňový úrad podielové dane 345 000 s p o l u : 345 000 Daň z nehnuteľnosti 01.Daň z pozemkov FO 2 600 02.Daň z pozemkov

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 8.04 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova 22, 92042 37248995 Stravné 12/2013 - SF 2 DF2014/2 92.46 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova

Více

Identifikácia zmluvy. Dátum vyhotovenia

Identifikácia zmluvy. Dátum vyhotovenia Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Více

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012

Více

Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2014

Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2014 Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2014 Bežné príjmy: ROK 2014 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 2843098 120 Dane z majetku 439000 133 Dane za špecifické služby 250300 210 Príjmy z podnikania a z

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Celková cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Maja Production, s. r.o. IČO umelecký výkon

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Celková cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Maja Production, s. r.o. IČO umelecký výkon 2702018 Maja Production, s. r.o. IČO 35920483 umelecký výkon za odmenu - honorár 1 650,00 05.10.2018 09.10.2018 Skalická cesta 7, 831 02 Bratislava 201809020 Marek Dobroň IČO 50017225 pomocné práce 201,60

Více

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014

Více

Faktúry ,00 SOC-poradenstvo k projektu Miestne občianske poriadkové služby

Faktúry ,00 SOC-poradenstvo k projektu Miestne občianske poriadkové služby faktúry 775/2017 2017026 44529287 Bc. Ľubomír Lettrich Dubové 173, 03823 Dubové 277,00 Geometrický plán -oddelenie pozemkov 15.06.2017 15.06.2017 29.06.2017 781/2017 20170017 35582537 ROZVOJ SPIŠA n.o.

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více