Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1
|
|
- Marek Slavík
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy 1 Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Adresa IČO 1 DF/2018/ /2018/ Pavel Malach 183,90042 Miloslavov ŠJ8-mäsové výrobky do ŠJ na mesiac 7/ DF/2018/ /2018/ Pavel Malach 183,90042 Miloslavov ŠJ8-ovocie a zelenina do ŠJ na mesiac 7/ DF/2018/ /2018/ Pavel Malach 183,90042 Miloslavov ŠJ8-zmiešaný tovar do ŠJ na mesiac 7/ DF/2018/ /2018/ AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10, Pezinok ŠJ8-potraviny do ŠJ 09/ DF/2018/ í V BVS-Bratislavská vodárenská Prešovská 48, Bratislava BVS-ND KS4686 a KS55 vyúčtovanie 6 DF/2018/ í V BVS-Bratislavská vodárenská Prešovská 48, Bratislava BVS-KD KS1018 vyúčtovanie 38m3 7 DF/2018/ í Obnčianske združenie Zippy Hrušková 9A, Bratislava ZŠ1-školenie- tréning pracovníkov v školstve 2 os. 8 DF/2018/ í VP/18/04915/ SOZA-Slovenský ochranný zväz 3, Bratislava Deň obce- autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 9 DF/2018/ í 0/2018/ RM-Gastro JAZ s.r.o. Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom ŠJ-chladnička nerezová 7001 na ovocie a zeleninu 10 DF/2018/ í 0/2018/ TR0NT s.r.o. Gajova 4, Bratislava ŠJ-Vzduchotechnika kuchyňa MŠ A.Dvor PZR PZR 11 DF/2018/ í 0/2018/ TOP OFFICE s.r.o. Hlavná 922, Matúškovo OcU, MŠ, ŠJ - kancelársky papier a archivačné krab 12 DF/2018/ í 0/2018/ NOMIIand s.r.o. Magnezitárska 11, Košice MŠ-87 postieľky s príslušenstvom 16x, plachty 35ks šatňa Luna 13 DF/2018/ í 0/2018/ Milan Schulcz Kvetoslavovská 368/22, Dunajská Lužná MŠ-87-elektroinštalačné práce 14 DF/2018/ í 0/2018/ TOP OFFICE s.r.o. Hlavná 922, Matúškovo OcU, MŠ, ŠJ - kancelársky papier a archivačné krab
2 15 DF/2018/ /2018/ Mušia s.r.o. 277, Veľké Dvorany ZŠ1-dvojkreslo 16 DF/2018/ AITEC s.r.o. Slovinská 12, Bratislava ZŠ9P-Prvouka pre druhákov 17 DF/2018/ í Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14, Bratislava ZŠ 1-časopis právny kuriér pre školy predplatné DF/2018/ í 0/2018/ Dušan Bakoš - Potraviny DOMA Čerešňová 1367,90042 Miloslavov OcU-potraviny na deň obce Miloslavov 19 DF/2018/ í 0/2018/ Talajka s.r.o. 354, Alžbetin Dvor Výroba plagátov, územné plány obce, lišty 20 DF/2018/ í RTVS-Rozhlas a televízia, Bratislava RTVS do 249 zamestnancov 9/ DF/2018/ í MAP0, občianske zrušenie 259,90042 Dunajská Lužná Príspevok na sociálny taxík 09/ DF/2018/ í RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o. Šafariková 28, Senec Príspevok pri odkázanosti FO a prev. 08/2018 hodiny: DF/2018/ í 0/2018/ BELIBA, s.r.o. - LH Záhrady Nálepková 22, Bernolákovo ZŠ 1a MŠ-Bezpečnostný výrub drevín a orež drevín 24 DF/2018/ í VK/11/05/ KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, Košice ZŠI-Ročná odmena za sprístupnenie Bezkriedy do DF/2018/ í 3/ ZOHZOvOH Gazdovský rad 37/A, Šamorín TKO-VO uskladnenie, zneškodnenie 08/ DF/2018/ í Z Z EMELIX s.r.o. Štúrova 61, Modra Servisné práce pri údržbe IT 08/ DF/2018/ í 0/2018/ ADLERR s.r.o. Stachanovská 14, Bratislava ZŠI-upratovací vozík, set mop+náhrada 28 DF/2018/ í 0/2018/ Iveta Procklová LIVE Devätinová 3, Bratislava Deň obce - ozvučenie na deň obce Miloslavov 2018
3 29 DF/2018/ Beztech, s.r.o. 1273,90042 Miloslavov Bezpečnostno-technická služba 08/ DF/2018/ JUDr. Daniela Tenczerová Furdekova 8, Bratislava - mestská časť Petr SSU-služby z oblasti stavebného práva 08/ DF/2018/ EDUCATION ACADEMY Hroznová 3/A, Bratislava MŠ-konferencia- Počúva,rozmumiem,hovorím 2 osoby 32 DF/2018/ /2018/ Ing. Henrich Škrek 562, Reca ZŠI-vypr.projektu PO v tech.miestnosti v kotolni 33 DF/2018/ í 0/2018/ Martin Čema - COBRA SOUND Lónyaiova 7, Bratislava-Petržalka Deň obce- malovanie na tvár 34 DF/2018/ í SLOVAKIA, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava MR ,MR , RD /2018 ZŠ DF/2018/ í ZSE Energia, a.s. 6, Bratislava SPP-ZSE PLYN MŠ / DF/2018/ í ZSE Energia, a.s. 6, Bratislava SPP-ZSE PLYN MŠ+ŠJ-87 09/ DF/2018/ í ZSE Energia, a.s. 6, Bratislava SPP-ZSE PLYN KD / DF/2018/ í ZSE Energia, a.s. 6, Bratislava SPP-ZSE PLYN ZŠ+ŠKD / DF/2018/ í ZSE Energia, a.s. 6, Bratislava SPP-ZSE PLYN OcU / DF/2018/ í ZSE Energia, a.s. 6, Bratislava SPP-ZSE PLYN KC-25 09/ DF/2018/ í ZSE Energia, a.s. 6, Bratislava ZSE-V0-AD-185/94 09/ DF/2018/ í ZSE Energia, a.s. 6, Bratislava ZSE-ŽSR-KAMERA 09/2018
4 43 DF/2018/ ZSE Energia, a.s. 6, Bratislava ZSE-RSC-MIL-IHR.27 09/ DF/2018/ /2018/ MB TECH BB s.r.o. Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica ZŠ1-interaktívny informačný panel 1 ks - dobropis 45 F/2018/ /2018/ Fibra print s.r.o. Družstevná 3, Bratislava -mestská časť Rača Spravodaj obce A4,12 strán, 1000 ks 46 DF/2018/ Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín TKO-zber,preprava,zneškodnenie 08/18 47 DF/2018/ /2018/ ELSPO BB s.r.o. Bagarova 25, Banská Bystrica ZŠ1, Ocu, MŠ-podlahové a parketové hubice 48 DF/2018/ ZSE Energia, a.s. 6, Bratislava ZSE-KC-25 09/ DF/2018/ í ZSE Energia, a.s. 6, Bratislava ZSE-V / DF/2018/ ZSE Energia, a.s. 6, Bratislava ZSE-VO / DF/2018/ í ZSE Energia, a.s. 6, Bratislava ZSE-VO-8 09/ DF/2018/ í ZSE Energia, a.s. 6, Bratislava ZSE-V / DF/2018/ í ZSE Energia, a.s. 6, Bratislava ZSE-DS / DF/2018/ í ZSE Energia, a.s. 6, Bratislava ZSE-DS / DF/2018/ í ZSE Energia, a.s. 6, Bratislava ZSE-VO / DF/2018/ í ZSE Energia, a.s. 6, Bratislava ZSE-VZ /2018
5 57 DF/2018/ í ZSE Energia, a.s. 6, Bratislava ZSE-MŠ / DF/2018/ ZSE Energia, a.s. 6, Bratislava ZSE-VO / DF/2018/ ZSE Energia, a.s. 6, Bratislava ZSE-VO / DF/2018/ ZSE Energia, a.s. 6, Bratislava ZSE-VO / DF/2018/ PZ ZSE Energia, a.s. 6, Bratislava ZSE-MŠ+ŠJ-87 09/ DF/2018/ í ZSE Energia, a.s. 6, Bratislava ZSE-RD / DF/2018/ í ZSE Energia, a.s. 6, Bratislava ZSE-VZ / DF/2018/ í ZSE Energia, a.s. 6, Bratislava ZSE-VO / DF/2018/ í ZSE Energia, a.s. 6, Bratislava ZSE-VO-AD / DF/2018/ í ZSE Energia, a.s. 6, Bratislava ZSE-OcU / kwh 67 DF/2018/ í ZSE Energia, a.s. 6, Bratislava ZSE-VO / kwh 68 DF/2018/ í ZSE Energia, a.s. 6, Bratislava ZSE-RSC / DF/2018/ í ZSE-KD / kwh ZSE Energia, a.s. 6, Bratislava DF/2018/ í ZSE Energia, a.s. 6, Bratislava ZSE-TKO-ZBDV-170/9 08/ kwh
6 71 DF/2018/ ZSE Energia, a.s. 6, Bratislava ZSE-ZŠ+ŠKD-81 08/ kwh 72 DF/2018/ JUDr. Barbora Jasenovcova 247, Hrubý Šúr OcU-právne služby 08/ DF/2018/ , SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava Pevné linky 08/ DF/2018/ E , SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava Pevné linky 08/ DF/2018/ NP/o/2018/ BAU-MARKET, a.s. Lipnická 381, Dunajská Lužná RSC Miloslavov -siete, MŠ 87-zatrávňovačky 4m2 76 DF/2018/ /2018/ Úsvit pri Dunaji Polnohospod. Podnikateľská 758, Dunajská Lužná ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 08/ DF/2018/ /2018/ Milan Schulcz Kvetoslavovská 368/22, Dunajská Lužná MŠ-87-Rekonštrukcia hromozvod 78 DF/2018/ é NP/0/2018/ MENTRA s.r.o. 51, Bratislava ZŠ1 a OcU-výkon Správy webu za august DF/2018/ E Diagnostické centrum Trstínska 2, Bratislava - Záhorská Bystrica ZŠ 1-medzinárodná konferncia Križovtky DF/2018/ E RZOPO-RVC-Regionálne 326,90041 Rovinka OcU-školenie zákon o miest daniach a pop.za odpady 2 osoby 81 DF/2018/ Mgr. Viera Lutherová - BALANS ČSA, Kremnica ZŠ1-školenie - ako rozumieť deťom, ktorým to nejde prac.zš a ŠKD 82 DF/2018/ E 0/2018/ PROMO ACTIVITY, s.r.o. Kopčianska 10, Bratislava - Petržalka Deň obce - prenájom stanov, pivných setov, pódia 83 DF/2018/ E 0/2018/ MEGABOOKS SK, spol. s r.o. Kopčianska 3748/41, Bratislava - Petržalka ZŠI-účebnice anglického jazyka 84 DF/2018/ E 0/2018/ AGR0SAM - Ing. Robert Lelkes 41,93101 Šamorín VZ-Mot. píla profi, ms 261, príslušenstvo náhradná reťaz, olej reťazový Forest, nádoba MIX
7 85 DF/2018/ í 0/2018/ Gripexs.r.o. Mlynská21,90044Tomášov MŠ-toner do tlačiarne HP LJ MFP M436n 4 ks 86 DF/2018/ í NP/T/2018/ Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava Mobiliy 3 ks - ZŠ, SSU, pošta 87 DF/2018/ í Združenie základných škôl Borodáčová 2, Bratislava ZŠ 1-celoslovenská konferncia pre riaditeľov ZŠ DF/2018/ í PZ BVS-Bratislavská vodárenská Prešovská 48, Bratislava BVS-MŠ+ŠJ predpoklad 56 m3 89 DF/2018/ í V BVS-Bratislavská vodárenská Prešovská 48, Bratislava BVS-ND-M-404+MŠ-M predp 81m3 90 DF/2018/ í 0/2018/ NOMIIand s.r.o. Magnezitárska 11, Košice MŠ-87 matrace na plastové postieľky 54 ks 91 DF/2018/ í 0/2018/ Ing. Peter Huliak - HUCO 336,90042 Miloslavov MŠ 87 a 193-0bjednávka hygienických potrieb 92 DF/2018/ í 0/2018/ Ing. Peter Huliak - HUCO 336,90042 Miloslavov ŠJ-87-Drogistický tovar, hygiencké potreby 93 DF/2018/ í PZ BVS-Bratislavská vodárenská Prešovská 48, Bratislava BVS-RSC predpoklad 29 m3 94 DF/2018/ í PZ BVS-Bratislavská vodárenská Prešovská 48, Bratislava BVS-OcU predpoklad 42 m3 95 DF/2018/ í MZ/2018/ Talajka s.r.o. 354, Alžbetin Dvor Vybudovanie priechodu pre chodcov -MŠ 87 PZR-AD 96 DF/2018/ í 0/2018/ Blanka Varšová Černý chodník 240, Neplachovice ZŠ1-chladiaci stôl s nadstavbou do jedálne 97 DF/2018/ í MZ/2018/ Talajka s.r.o. 354, Alžbetin Dvor Vybudovanie priechodu pre chodcov - ZŠ 81 PZR-AD 98 DF/2018/ í Univerzita Komenského v BA Odbojárov 10/A, Bratislava ZŠ 1-školenie - funkčné inovačné vzdelávanie 1 os.
8 99 DF/2018/ V BVS-Bratislavská vodárenská Prešovská 48, Bratislava BVS ZŠ1+SKD predpoklad 100 DF/2018/ /2018/ Kancelária 24h s.r.o. Šulekova2,811 06Bratislava-StaréMesto SSÚ-mobilný kontajner pre stavebný úrad 101 DF/2018/ é 0/2018/ MUDr. Anton Orbán Hlohová 17, Bratislava ŠJ8-mäso do ŠJ 09/ DF/2018/ MZ Ars Urbi s.r.o. Klenová 3, Bratislava - Nové Mesto Architektonická štúdia prístavby OcU-1 splátka 50% 103 DF/2018/ í 0/2018/ Acras.r.o. Brodská 161,51301 Semily ZŠ1 -pinpongový stôl Sponeta do interiéru zo VP 104 DF/2018/ í Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava Predplatné časopisu Účto a Ropo 1/ / DF/2018/ í 0/2018/ Úsvit pri Dunaji Polnohospod. Podnikateľská 758, Dunajská Lužná ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 09/ DF/2018/ í 0/2018/ Talajka s.r.o. 354, Alžbetin Dvor Rekonštr. priechodu pre chodcov MŠ Miloslavov DF/2018/ í NP/P0I/2017/ KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefániková 17,81105 Bratislava PZP- čelný nakladač Zetor AId DF/2018/ í NP/P0I/2017/ KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefániková 17,81105 Bratislava PZP- traktor Zetor SC154EP DF/2018/ í NP/P0I/2017/ KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefániková 17,81105 Bratislava PZP- vykl.príves Joskin SC606YH DF/2018/ í LZ-STAV s.r.o. Alžbetin Dvor 705,90042 Miloslavov MK- Vybudovanie Orechovej ulice PZR-AD 111 DF/2018/ í LZ-STAV s.r.o. Alžbetin Dvor 705,90042 Miloslavov MK-vybudovanie ulice K jazeru PZR-M 112 DF/2018/ í OZ Nervuška - ARTE 2, Bratislava ŠKD-školenie Techniky artefiletiky pre vych.
9 113 F/2018/098B /2018/ Talajka s.r.o. 354, Alžbetin Dvor MK-Dopravné značenia podľa predloženej ponuky 114 0F/2018/ A Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava Mobily 9/ F/2018/ /2018/ EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. Heydukova 12-14,81108 Bratislava-Staré Mesto ZŠ1S-učebnica pre učiteľa - chémia pre 7.ročník 116 DF/2018/ Univerzita Komenského v BA Odbojárov 10/A, Bratislava ŠKD-školenie-funčné vzdelávanie pre ved.ped.zam. 117 DF/2018/ Poradca s.r.o. Pri Celulózke, Žilina OcU-aktualizácia - úplné znenie zákonov DF/2018/ /2018/ U spol. s.r.o. Trnavská cesta 70, Bratislava Vlajky, zástavy - SR, EU, smútočné, obec 17 ks 119 F/2018/ NP/BVS/2006/ BVS-Bratislavská vodárenská Prešovská 48, Bratislava BVS-ND KS101 odpočet 120 DF/2018/ NP/BVS/2005/ BVS-Bratislavská vodárenská Prešovská 48, Bratislava BVS-KD KS105 vyúčtovanie 38m3 121 DF/2018/ /2018/ Regaz s.r.o. Piešťanská 2507/14, Nové Mesto nad Váhom ZŠI-Regále do skladov učebníc a k upratovačkám
Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO
Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
Obec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Identif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce
P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom
cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry
faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice
Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia
1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
Zoznam faktúr k
faktúry 542/2011 201100046 Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011 Položky: Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1399.20 537/2011 121103084
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna
Faktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ
Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 8 1000 35823551 ZSE 15.01.2015 1001 35850370 BVS 12,35 s DPH 15.01.2015 1002 35763469
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8=
Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8= v sume 2017085 plyn 9100067194 1.3.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a PaedDr.Ján Sadloň 2017086 mobil 33,400
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 335 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 376,00 s DPH 6.10.2015 18/22.7.2005 zemný plyn-10/2015
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.
Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFI2016/0005 448.00 05.09.2016 RR inžiniering, spol. s.r.o. Mlynica 145, 059 91 Mlynica 46505989 Dana Babiková za výkon komplexnej inžinierskej činnosti (IČ)
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126
Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material
Zoznam faktúr prijatých v roku 2011 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2011 Strana 1 1 DF12011 03.01.2011 03.01.2011 Združenie miest a obcí Slovenska 00584614 Členský príspevok ZMOS na rok 2011 619.08 2 DF22011 05.01.2011 05.01.2011 Dobrovoľná
Rozpočet obce Obišovce na roky 2013, 2014, príjmová časť
Rozpočet obce Obišovce na roky 2013, 2014, 2015 - príjmová časť Návrh RO zverejnený dňa: 20.11.2012 RO zverejnený dňa: 14.12.2012 RO schválený OZ dňa: 13.12.2012 Dr Program Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 30.00 16.01.2015 Telefónica Slovakia sro Einsteinova 24, 810 00 Bratislava 35848863 2 DF2015/2 2 220.00 29.01.2015 BELLIMPEX, stro Kossuthova 6,
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
Kniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo
2018001 ZSE Energia a.s. 7180927080 312,84 36677281 01.01.2018 15.01.2018 Elektrina vyúčtovanie Višnová 810 00 Čulenova 6 Bratislava 6 2018002 Ladislav Molnár - Rotalix 20180003 68,81 11810033 05.01.2018
Obec Malinovo, L. Svobodu 17, Malinovo, IČO: , DIČ: Rozpočtové opatrenie č. 2/2018
Obec Malinovo, L. Svobodu 17, 900 45 Malinovo, IČO: 00304921, DIČ: 2020662171 Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 V súlade s ustanovením par. 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016
176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava
Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš
2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016
Dosle fa Strana 1 / 9
faktúry 142/2015 022015 47410477 Monk Rovinka 315/315, 90041 Rovinka 940,00 pracovné odevy - verejná zeleň Položky: Spotreba materiálu-ou, 1.000000 ks, Suma položky 940.00 Eur, 27.02.2015 25.01.2015 27.02.2015
Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
JANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/1/1/64 378.00 O2018/1/1/20 01.03.2018 EOK AUSTRALIAN SLOVAKIA Veterná ulica 515/6, 92202 Krakovany 36270610 Ing. Slávka Kotulová Demontáž plastových
187/ SEVT, a.s. Cementarensk EUR Poloţky: : : :
Číslo_faktúry Číslo_faktúry_cislcislo Ičo Obchodný_názAdresa_dodávS_DSuma Mena Predmet Dátum_vystavenia Dátum_prijatia Dátum_splatnosti Dátum_úhrady id id_kniha 211/2015 7511382019 357634Slovak Teleko
doručenia objednávky faktúry
EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Celková Dátum Dodávateľ Popis faktúrovaného Identifikácia hodnota (s Identifikácia zmluvy doručenia Číslo FA plnenia objednávky Názov resp. meno a priezvisko Adresa IČO DPH)
ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2016 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok
Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA
160204 6101000092 HSH -21,49 26-02-2016 01-04-2016 07-04-2016 Obaly 160293 2016000382 ENERGA Slovakia -827,16 29-02-2016 01-04-2016 01-04-2016 El.energia - 2/2016 160316 2016105 QSC Pharma s r.o. 2040,75
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015
ROZPOČET - VÝDAVKY,, 2015 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 158 426 160 749 148 580 143 830 144 560 1 1 Manažment 131 399 128 549 127 730 127 880 128 610 1 1 111 1116 632003 Poštové a telekom.
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč.
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Faktúry Por. číslo Popis fakturácie Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo K objednávke
FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia
Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 227 300.00 121001 41 Daň z pozemkov 11 630.00 121002 41 Daň zo stavieb 15 200.00 121003 41 Daň z bytov
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/58 34.56 18.03.2015 EXO Technologies spol. s r. o.,, 064 01 Stará Ľubovňa 36485161 priestor pre web k doméne nitrianskerudno.sk 2 DF2015/59 171.60
Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin
faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 4.05.05 Strana: 0705 00500 858 SATURN ENTERTAINMENT s.r. o. Senická 7, Bratislava I. 6.04.05.04.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené film - Príbehy z lesov.4.05 - požičovné 7.0 054 005004 409065
Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1
Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1 1 DF2011/189 A Z M 1102965 621.59 0.00 12.12.2011 28.12.2011 oshranné prostriedky - 2.RP 31700438 0 2 DF2012/1 N Z U 8800332500 55.68 0.00 03.01.2012 03.01.2012
Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s
Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014
JÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015
Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 15 1 35697270 Orange 30,00 s DPH 5.1.2015 Bálint Rastislav 2 EKRONN 19,00 s
ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 25. 7. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.06.2017 do : 30.06.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec
Kniha dodávateľských faktúr
Obecný úrad zverejnenia: 17. 8. 2012 1 / 9 224 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 225 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 226 35763469 T-Com, a. s. 227
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2011/107 82.78 02.01.2012 Banskobystrická regionálna Majerská cesta, 974 01 Banská Bystrica 36836567 Fakt.-zimná údržba miestnej komunikácie posyp 2 DF2011/105
ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014
ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy