Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Podobné dokumenty
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad objednávok

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico

Zoznam prijatých faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 IČO. Funkcia. Meno

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Interné císlo DF Vsymbol Predmet Kód meny Hodnota s DPH Císlo obj./zml. Dátum prijatia Názov Ulica PSC Obec ICO DAN , ,00

Kniha dodávateľských faktúr 2013

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s.

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.

Došlé faktúry od

Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/ičo

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Faktúry za tovary, služby a práce

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s.

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016

Číslo objednávky / Cena s DPH

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - jún 2016

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 10: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry

Zoznam prijatých faktúr

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8=

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr

Komárno... Mesto Komárno Spoločný stavebný úrad Komárno

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

Kniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Kniha dodávateľských faktúr

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

vzdelávací servis Geodetický a kartografický ústav Bratislava

ZS J.A. Komenskeho , 12: , Revuca, Komenskeho 7 Kniha dodávateľských faktúr

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 26,06 s DPH Slovak Telekom, a.s.

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok Dátum prijatia faktúry

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

IV. štvrťrok Hodnota zákazky bez DPH. Predmet zákazky ZMLUVY

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A

JUDr. Mudrák Michal ,14 Mudrák / právne sl. 4/ vymožené trovy HZ Gajova LASER

Transkript:

dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124 3442015 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000001144 / Kominárstvo V.V.L / Kúpeľná 4, 949 01 Nitra / 30932599 1210501073 04.09.2015 08.09.2015 ÚŠKVBL 1000004821 / Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb / Továrenská 7, 828 55 Bratislava / 42355818 15340 10.09.2015 22.09.2015 ÚŠKVBL 1000003709 / Flynet, spol.s ruč.obmedzeným / Mostná 22, 949 01 Nitra / 36518352 8560066983 14.09.2015 22.09.2015 ÚŠKVBL 1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949 577480124 09.09.2015 18.09.2015 ÚŠKVBL 1000001307 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžičová 8, 820 15 Bratislava / 31328695 201500301 21.09.2015 24.09.2015 ÚŠKVBL 1000006037 / FLY TRAVEL s.r.o. / Tupého, 831 01 Bratislava / 35871784 5777217248 14.09.2015 22.09.2015 ÚŠKVBL 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 PZP NR122BY 115,00 115,00 EUR poštové známky 1310000204 372,50 372,50 EUR kominárske práce 1310000201 14,00 14,00 EUR prevádzkovanie rádiových 10,80 10,80 EUR internet, ser.práce 1.055,48 1.055,48 EUR vodné, stočné 118,36 118,36 EUR str.šeky 1.686,05 1.686,05 EUR letenka 16.11.-20.11.2015 1310000199 269,98 269,98 EUR tel.služby 132,48 132,48 EUR 18115 16.09.2015 25.09.2015 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / tonery 1310000192 108,30 108,30 EUR : 12.11.2015 Strana: 1 / 5

dodávateľa / názov 1551960 18.09.2015 25.09.2015 ÚŠKVBL 1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720 1551961 18.09.2015 25.09.2015 ÚŠKVBL 1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720 4777217256 14.09.2015 22.09.2015 ÚŠKVBL 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 1500069 04.09.2015 18.09.2015 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie 71, 916 41 Dolné Srnie 71 / 30871271 6860942009 04.09.2015 18.09.2015 ÚŠKVBL 1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852 4590580695 07.09.2015 18.09.2015 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 65129673 08.09.2015 18.09.2015 ÚŠKVBL 1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051 101500730 08.09.2015 18.09.2015 ÚŠKVBL 1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607 8100082015 07.09.2015 07.09.2015 ÚŠKVBL 1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Vazovova 2, 811 07 Bratislava 1 / 42499500 čistiace prostr. 1310000195 176,48 176,48 EUR spotrebný materiál 1310000196 101,05 101,05 EUR tel.služby 81,49 81,49 EUR výmena detektora plynu 1310000182 331,20 331,20 EUR nájomné oceľ.flaše 328,10 328,10 EUR nákup PHM 79,47 79,47 EUR cest.poistenie Kováčová 25,00 25,00 EUR prac.zdrav.služba 8/15 72,00 72,00 EUR odvod správnych poplatkov 23.570,50 23.570,50 EUR 18615 21.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / toner 1310000197 120,90 120,90 EUR : 12.11.2015 Strana: 2 / 5

dodávateľa / názov 4590585406 21.09.2015 25.09.2015 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 2150010506 22.09.2015 22.09.2015 ÚŠKVBL 7000002878 / KOVÁČOVÁ Renáta Mgr. /., 951 02 Pohranice / 65129547 08.09.2015 08.09.2015 ÚŠKVBL 1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051 152002442 09.09.2015 18.09.2015 ÚŠKVBL 1000001726 / Letecká agen.kolumbus spol.s r.o. / Hlavná 93, 040 01 Košice / 31680356 7428780895 08.09.2015 18.09.2015 ÚŠKVBL 1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281 590155 08.09.2015 18.09.2015 ÚŠKVBL 2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971 6319014100 08.09.2015 18.09.2015 ÚŠKVBL 1000002739 / SAP Slovensko s.r.o. / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 35737328 6319014103 08.09.2015 18.09.2015 ÚŠKVBL 1000002739 / SAP Slovensko s.r.o. / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 35737328 7193486898 04.09.2015 18.09.2015 ÚŠKVBL 1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256 2015113 03.09.2015 18.09.2015 ÚŠKVBL 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070 nákup PHM 65,67 65,67 EUR letenka,autobus EDQM Štra 287,74 287,74 EUR cestovné poistenie Feldma 25,00 25,00 EUR letenka Brusel 14.9.15 He 1310000191 685,41 685,41 EUR elek.energia 9/15 165,26 165,26 EUR špičky na pipety 1310000156 34,32 34,32 EUR popl.za údržbu SAP 184,32 184,32 EUR popl.za údržbu SAP 250,06 250,06 EUR zemný plyn 318,00 318,00 EUR oprava mot.vozidla NR504B 1310000190 126,00 126,00 EUR : 12.11.2015 Strana: 3 / 5

dodávateľa / názov 15233 16.09.2015 25.09.2015 ÚŠKVBL 1000005227 / AZ CHROM, s.r.o. / Vajkovce 158, 831 03 Bratislava / 44984936 151100246 21.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318 15103478 14.09.2015 24.09.2015 ÚŠKVBL 1000001507 / Práčovne a čistiarne, 17415 27.08.2015 08.09.2015 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 7079015 27.08.2015 08.09.2015 ÚŠKVBL 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 15103202 27.08.2015 08.09.2015 ÚŠKVBL 1000001507 / Práčovne a čistiarne, 7600000963 28.08.2015 08.09.2015 ÚŠKVBL 1000002857 / OKAY Slovakia, spol.s.r.o / Krajná 86, 821 04 Bratislava / 35825979 5462015 31.08.2015 08.09.2015 ÚŠKVBL 1000003088 / Waste Recycling,a.s. / Továrenská 49, Zlaté Moravce, 953 36 Zlaté Moravce / 36016268 15103254 31.08.2015 08.09.2015 ÚŠKVBL 1000001507 / Práčovne a čistiarne, 202150149 31.08.2015 08.09.2015 ÚŠKVBL 1000002701 / Slovenské biologické služby, a.s. / Kremnička 2, 974 05 validácia HPLC 1310000193 1.760,40 1.760,40 EUR hyg.potreby,šanóny 1310000198 189,84 189,84 EUR pranie prac.odevov 1310000194 51,07 51,07 EUR PC COMFOR, TlačiareŇ BROT 1310000184 491,00 491,00 EUR tel.popl. 69,60 69,60 EUR pranie prac.odevov 1310000180 20,39 20,39 EUR USB klúče 1310000185 26,97 26,97 EUR odber a zneškodnenie odpa 1310000186 563,59 563,59 EUR pranie prac.odevov 1310000181 23,44 23,44 EUR dusík 1310000187 151,20 151,20 EUR : 12.11.2015 Strana: 4 / 5

dodávateľa / názov Banská Bystrica / 35706660 1599058 31.08.2015 08.09.2015 ÚŠKVBL 1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487 8100072015 05.08.2015 04.09.2015 ÚŠKVBL 1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Vazovova 2, 811 07 Bratislava 1 / 42499500 222015 31.08.2015 08.09.2015 ÚŠKVBL 1000002155 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332 38664075 25.08.2015 08.09.2015 ÚŠKVBL 1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700 17315 27.08.2015 08.09.2015 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / validácia a oprava HPLC 1310000188 961,10 961,10 EUR 53.624,50 53.624,50 EUR elektromontážne práce 1310000189 2.074,22 2.074,22 EUR poistné 66,39 66,39 EUR tonery 1310000183 25,20 25,20 EUR : 12.11.2015 Strana: 5 / 5