cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico
|
|
- Blanka Bártová
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico 416/2014 Fa. dodanie jedálnych kupónov 5643,66 EUR s DPH obj.č.195/ Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava /2015 Fa za služby mobilnej siete 5,10 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2015 Fa za služby mobilnej siete 24,53 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /5015 Fa v zmysle zmluvy od , za mesiac december ,00 EUR * Zmluva č.5/ Ján Bakoš Braneckého Nitra /2014 Kancelársky materiál 240,68 EUR s DPH obj.č.181,188/ Ing. Mária Kuťková ABC plus Dubíkova Nitra /2014 Fa za pranie a žehlenie bielizne 124,84 EUR s DPH ** Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra Priemyselná Nitra /2014 Copy papier, ručníky ZZ 160,13 EUR s DPH obj.č.188,189/ Ing. Mária Kuťková ABC plus Dubíkova 9, Nitra /2015 Predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka ,50 EUR s DPH ** Ajfa-Avis, s.r.o. Klemensova 34, Žilina /2015 Fa za služby pevnej siete 445,63 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2015 Oprava upravovača vody 76,80 EUR s DPH Obj.č.205/ Rodem Ing. Ľudovít Nagy Zemnné Zemnné /2014 Oprava kopírky 160,13 EUR s DPH Obj.č.203/ HaS Nitra, spol. s r.o. Široká Nitra /2014 bioindikátory 2692,00 CZK * Obj.č.176/ Zdravotní ústav se sídlem v Úsí nad Labem Moskevská Ústí nad Labem, ČR /2015 Predplatné Epidemiologie ,00 EUR s DPH ** Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Vajnorská Bratislava /2015 Predplatné Pracovní lékarství ,30 EUR s DPH ** Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Vajnorská Bratislava /2015 Fa za poštové služby za 12/ ,75 EUR s DPH ** Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta Banská Bystrica /2015 Vodné stočné12/ ,42 EUR s DPH ** Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou Nitra /2015 Fa za služby mobilnej siete 51,92 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2015 Predpl. Vestník MZ SR ,00 EUR s DPH ** Obzor s.r.o. Exnárova Bratislava /2015 Vyúčt. Úplné znenia ,07 EUR s DPH ** Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A Žilina /2015 Fa. dodanie jedálnych kupónov 5643,66 EUR s DPH obj.č.204/ Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava /2015 Plnenie zmluvy - bezpečnosť, požiarna ochrana 100,00 EUR * Zmluva č. 2/2012, dodatok Hasob s.r.o. Ladice Ladice /2015 Opakované dodávky - zemný plyn 3637,00 EUR s DPH ** SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava /2015 Oprava termostatu mžp 64,92 EUR s DPH obj.č.4/ AB chladenie-anton Bánovský Murániho Nitra /2015 Nájomné za fľaše 44,64 EUR s DPH Zmluva č. 3/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2015 Fa za opakované dodanie tovaru a služby 1332,74 EUR s DPH ** ZSE Energia, a.s. Čulenova Bratislava /2015 Fa za služby mobilnej siete 26,48 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2015 Fa za služby mobilnej siete 1,62 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2015 Fa v zmysle zmluvy od , za mesiac január ,00 EUR * Zmluva č.5/ Ján Bakoš Braneckého Nitra /2015 Dusík kvapalný 24,78 EUR s DPH Zmluva č. 3/2013, obj.2/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2015 Pripojenie VPN 88,32 EUR s DPH Zmluva č. 5/2011, dodatok Slovanet a.s. Záhradnícka Bratislava /2015 Výmena oleja, prehliadka motora NR554BS 126,91 EUR s DPH obj.č.9/ MotoJas, s.r.o. Dopravná 2069/ Topoľčany, prev. Nitra /2015 Xeroxový papier 80g A4 129,00 EUR s DPH obj.č.7/ Ing. Mária Kuťková ABC plus Dubíkova Nitra /2015 Úč.poplatok na seminári PAM 54,00 EUR s DPH ** Vema, s.r.o. Prievozská 14/A Bratislava /2015 Odb.prehliadka a skúška systému EZS 113,52 EUR s DPH ** STOMBO Nitra, s.r.o. Hlohovská Lužianky /2015 Fa za služby pevnej siete 391,39 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2015 Servisná prehliadka prístroja AMA ,00 CZK bez DPH ** Altec s.r.o. Khodlova Praha 9, ČR /2015 Opakované dodávky - zemný plyn 3525,00 EUR s DPH ** SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava /2015 Steril.vrecká Stomacher 30,00 EUR bez DPH obj.č.19/ O.K.Servis Bio-Pro, s.r.o. Odlehlá 817/ Praha 9, ČR /2015 Potreby do laboratórií a na upratovanie 255,55 EUR s DPH obj.č.21/ A-Z veľkoobchod s.r.o. Pod Jasterom Hlohovec /2015 Vodné stočné1/ ,89 EUR s DPH ** Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou Nitra /2015 Čistenie a kontrola komínov a dymovodov 41,58 EUR s DPH obj.č.3/ Dušan Levický Kominárstvo VVL Kúpeľná Nitra /2015 Aktualizácia programu ASPI 498,80 EUR s DPH ** Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava /2015 Filtre pre izokyanáty 108,24 EUR s DPH obj.č.1/ Chromservis SK s.r.o. Nobelova Bratislava /2015 Fa za poštové služby za 1/ ,50 EUR s DPH ** Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta Banská Bystrica /2015 Fa. dodanie jedálnych kupónov 4979,70 EUR s DPH obj.č.10/ Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava /2015 Klávesnica, opt.myš 23,26 EUR s DPH obj.č.6/ Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Nitra /2015 Vyhodnotenie osobného dozimetra 15,36 EUR s DPH ** Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova Banská Bystrica /2015 Predpl. Spravodajca pre mzd.účtovníčku 163,20 EUR s DPH ** Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. Železničiarska Bratislava /2015 Fa za služby mobilnej siete 51,43 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2015 Oprava volum.lapača peľu 151,56 EUR s DPH obj.č.20/ Gavax, s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/ Vranov nad Topľou /2015 Kl.papier,páska,niť 109,87 EUR s DPH obj.č.22/ Slovpap Slovakia s.r.o., prevádza Nitra Hraničná Bratislava /2015 Externý disk 2x 119,81 EUR s DPH obj.č.17/ Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Nitra /2015 Dusík kvapalný 26,17 EUR s DPH Zmluva č. 3/2013, obj.8/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2015 Tonery do tlačiarne 28,76 EUR s DPH obj.č.11/ HaS Nitra, spol. s r.o. Široká Nitra /2015 Fa za pranie a žehlenie bielizne 90,17 EUR s DPH ** Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra Priemyselná Nitra /2015 Vyúčtovanie Zbierka zákonov ,93 EUR s DPH ** Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A Žilina
2 65/2015 Odborná prehliadka výťahu 72,67 EUR * ** Štefan Brindza EVS Hlboká Nitra /2015 Krv barania pre mžp 45,12 EUR s DPH obj.č.198/ LUKY chov laboratórnych zvierat Rudník Rudník /2015 Silikon, vodováha, vazelina 24,17 EUR s DPH obj.č.35/ Ľubomír Trabalík, Železiarstvo a dom.potreby Staničná Nitra /2015 Čistiace prostriedky, vrecia na odpad 671,27 EUR s DPH obj.č.23/ L+Š, s.r.o. Novozámocká Nitra /2015 Petriho misky steril.plast. 90/60 303,62 EUR s DPH obj.č.26/ TONAP Ing. Ščerbík Kpt. Nálepku Trebišov /2015 Plnenie zmluvy - bezpečnosť, požiarna ochrana 100,00 EUR * Zmluva č. 2/2012, dodatok Hasob s.r.o. Ladice Ladice /2015 Tlač plagátu 17,28 EUR s DPH obj.č.37/ Mediamasters, s.r.o. Klinčekova Nitra /2015 Registrácia domény ročný poplatok 21,60 EUR s DPH ** Slovanet a.s. Záhradnícka Bratislava /2015 Nájomné za fľaše 44,64 EUR s DPH Zmluva č. 3/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2015 Carbon disky 95,98 EUR s DPH obj.č.15/ K-TRADE spol.s r.o. Dúbravská cesta Bratislava /2015 Fa za služby mobilnej siete 4,91 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2015 Test.prúžky 111,36 EUR s DPH obj.č.28/ Labo SK, s.r.o Slávičie údolie 102/A Bratislava /2015 Fa za opakované dodanie tovaru a služby 1332,74 EUR s DPH ** ZSE Energia, a.s. Čulenova Bratislava /2015 Fa za služby mobilnej siete 23,57 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava /2015 Odber.hlavica, náhr.batéria do čerpadla 160,20 EUR s DPH obj.č.13/ WAFY chromservis s.r.o. Elektrárenská Bratislava /2015 Dusík kvapalný 26,17 EUR s DPH Zmluva č. 3/2013, obj.24/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2015 Oprava tlačiarne HP 16,90 EUR s DPH obj.č.29/ Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Nitra /2015 OOPP plášť, nohavice, tričko 80,64 EUR s DPH obj.č.12/ MLZ plus, s.r.o. Krakovská Ivanka pri Nitre /2015 Fa v zmysle zmluvy od , za mesiac február ,00 EUR * Zmluva č.5/ Ján Bakoš Braneckého Nitra /2015 Sklenené filtre 24,36 EUR s DPH obj.č.27/ WAFY chromservis s.r.o. Elektrárenská Bratislava /2015 Inzerát v Hospod.novinách ,00 EUR s DPH obj.č.32/ Mafra Slovakia, a.s. Nobelova Bratislava /2015 Pozlátené filtre polykarb. 686,40 EUR s DPH obj.č.25/ Ing. Peter Kmeťo - Miles Jablonové Jablonové /2015 Kancelársky materiál 342,98 EUR s DPH obj.č.16/ Ing. Mária Kuťková ABC plus Dubíkova Nitra /2015 Opakované dodávky - zemný plyn 3323,00 EUR s DPH ** SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava /2015 Vodné stočné 2/ ,08 EUR s DPH ** Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou Nitra /2015 Tonery do tlačiarne 376,00 EUR s DPH obj.č.30/ HaS Nitra, spol. s r.o. Široká Nitra /2015 Fa za služby pevnej siete 479,11 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava /2015 Oprava vozidla NR554BS 200,98 EUR s DPH obj.č.48/ MotoJas, s.r.o. Dopravná 2069/ Topoľčany, prev. Nitra /2015 Fa dodanie jedálnych kupónov 5975,64 EUR s DPH obj.č.34/ Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava /2015 Anaerocult-y 262,20 EUR s DPH obj.č.31/ Merck spol. s.r.o. Na Hrebenech Praha 4, ČR /2015 Fa za poštové služby za 2/ ,05 EUR s DPH ** Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta Banská Bystrica /2015 Služby STP APV 119,50 EUR s DPH ** IVES Košice Čsl.armády Košice /2015 Fa za pranie a žehlenie bielizne 108,79 EUR s DPH ** Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra Priemyselná Nitra /2015 Plnenie zmluvy - bezpečnosť, požiarna ochrana 100,00 EUR * Zmluva č. 2/2012, dodatok Hasob s.r.o. Ladice Ladice /2015 Oprava vozidla NR979FG 595,85 EUR s DPH obj.č.54/ MotoJas, s.r.o. Dopravná 2069/ Topoľčany, prev. Nitra /2015 Oprava vozidla NR176BI 237,61 EUR s DPH obj.č.50/ MotoJas, s.r.o. Dopravná 2069/ Topoľčany, prev. Nitra /2015 Kyselina dusič. Anap 68,30 EUR s DPH obj.č.51/ Centralchem s.r.o. Plynárenská Bratislava /2015 Fa za služby mobilnej siete 62,32 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2015 Vyúčt.predpl.r.2014 za Finančný spravodajca 48,86 EUR s DPH ** Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A Žilina /2015 Oprava čel.skla NR176BI 25,00 EUR s DPH obj.č.61/ Autosko Ďurech s.r.o. Novozámocká Nitra /2015 Dusík kvapalný, nájomné za fľaše 66,49 EUR s DPH Zmluva č. 3/2013, obj.36/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2015 odb.ihly, vialky, odb.skúmavky 195,97 EUR s DPH obj.č.18/ Sarstedt s.r.o. Údenícka Bratislava /2015 oprava destil.prístroja 851,00 EUR * obj.č.18/ Ján Bielik Kopce Ostrov /2015 Fa za opakované dodanie tovaru a služby 1332,74 EUR s DPH ** ZSE Energia, a.s. Čulenova Bratislava /2015 Sterilné mriežk.membr.filtre do podávača 214,32 EUR s DPH obj.č.57/ Ing. Igor Liba - Bali Saratovská Bratislava /2015 Krv barania pre mžp 45,12 EUR s DPH obj.č.198/ LUKY chov laboratórnych zvierat Rudník Rudník /2015 Tonery do tlačiarne 86,40 EUR s DPH obj.č.46/2015, v zmysle zmluvy č.7/ HaS Nitra, spol. s r.o. Široká Nitra /2015 set na stanovenie chlórdioxidu 139,40 EUR s DPH obj.č.44/ Hach Lange s.r.o. Roľnícka Bratislava /2015 prúžky testovacie do Reflotronu 229,31 EUR s DPH obj.č.49/ Intes Poprad s.r.o. Námestie sv.egídia Poprad /2015 Fa za služby mobilnej siete 28,52 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2015 Fa za služby mobilnej siete 5,36 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2015 Pripojenie VPN 88,32 EUR s DPH Zmluva č. 5/2011, dodatok Slovanet a.s. Záhradnícka Bratislava /2015 medic.kyslík, dusík ,60 EUR s DPH Zmluva č. 3/2013, obj.47/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2015 rukavice, vata 149,07 EUR s DPH obj.č.52/ Vidra A s.r.o. Štrkova Žilina /2015 sety na stanovenie železa a mangánu 559,92 EUR s DPH obj.č.45/ Merck spol. s.r.o. Na Hrebenech Praha 4, ČR /2015 Fa v zmysle zmluvy od , za mesiac marec ,00 EUR * Zmluva č.5/ Ján Bakoš Braneckého Nitra /2015 živné pôdy pre mžp 279,60 EUR s DPH obj.č.41/ Unicomp s.r.o. Svätoplukova Poprad
3 133/2015 Vodné stočné 3/ ,25 EUR s DPH ** Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou Nitra /2015 Fa za služby pevnej siete 593,81 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2015 náhrad.batéria pre čerpadlo 120,60 EUR s DPH obj.č.13/ WAFY chromservis s.r.o. Elektrárenská Bratislava /2015 čistenie tlačiarne 10,00 EUR s DPH obj.č.62/ Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Nitra /2015 Dusík kvapalný 24,78 EUR s DPH Zmluva č. 3/2013, obj.53/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2015 bioindikátory 4235,00 CZK * Obj.č.186/ Zdravotní ústav se sídlem v Úsí nad Labem Moskevská Ústí nad Labem, ČR /2015 webinár - elektron.trhovisko 64,80 EUR s DPH obj.č.71/ Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka Záhradnícka Bratislava /2015 oprava aeroskopu 493,20 EUR s DPH obj.č.39/ Merck spol. s.r.o. Na Hrebenech Praha 4, ČR /2015 Fa dodanie jedálnych kupónov 4979,70 EUR s DPH obj.č.59/ Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava /2015 dusík ,40 EUR s DPH Zmluva č. 3/2013, obj.65/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2015 kalibrácia etenol.závažia 77,40 EUR s DPH obj.č.58/ Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova Banská Bystrica /2015 náhrad.diel na čerpadlo Apex 67,80 EUR * obj.č.38/ Anamet s.r.o. Kováku 3210/ Praha /2015 Fa za pranie a žehlenie bielizne 115,85 EUR s DPH ** Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra Priemyselná Nitra /2015 oprava sušišky 30,00 EUR s DPH obj.č.60/ Elektroservis Sket, Juraj Habdák Jarok Jarok /2015 Fa za poštové služby za 3/ ,65 EUR s DPH ** Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta Banská Bystrica /2015 Fa za služby mobilnej siete 45,79 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2015 živné pôdy pre mžp 223,80 EUR s DPH obj.č.40/ Ecoli s.r.o. Studenohorská Bratislava /2015 testy a činidlá pre mžp 489,85 EUR s DPH obj.č.15/ Biolahelp s.r.o. M.R.Štefánika 161/ Bošany /2015 rolov.papierové utierky 31,68 EUR s DPH obj.č.72/ CWS-boco Slovensko, s.r.o. M.R.Štefánika Hlohovec /2015 Fa za služby mobilnej siete 0,25 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2015 tekut.mydlá dezinfekčné 166,68 EUR s DPH obj.č.42/ Ing. Mária Majerská - ANEX Malženice Malženice /2015 Fa za opakované dodanie tovaru a služby 1332,74 EUR s DPH ** ZSE Energia, a.s. Čulenova Bratislava /2015 Tonery do tlačiarne 55,68 EUR s DPH obj.č.64/2015, v zmysle zmluvy č.7/ HaS Nitra, spol. s r.o. Široká Nitra /2015 páska, štetec, krycia plachta 10,42 EUR s DPH obj.č.76/ L+Š, s.r.o. Novozámocká Nitra /2015 farba maliarska 21,20 EUR s DPH obj.č.76/ L+Š, s.r.o. Novozámocká Nitra /2015 Krv barania pre mžp 56,40 EUR s DPH obj.č.198/ LUKY chov laboratórnych zvierat Rudník Rudník /2015 nájomné za fľaše 55,20 EUR s DPH obj.č.198/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2015 Plnenie zmluvy - bezpečnosť, požiarna ochrana 100,00 EUR * Zmluva č. 2/2012, dodatok Hasob s.r.o. Ladice Ladice /2015 Pripojenie VPN 88,32 EUR s DPH Zmluva č. 5/2011, dodatok Slovanet a.s. Záhradnícka Bratislava /2015 Tonery do tlačiarne 14,39 EUR s DPH obj.č.69/2015, v zmysle zmluvy č.7/ HaS Nitra, spol. s r.o. Široká Nitra /2015 Fa za služby mobilnej siete 20,82 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2015 Fa za služby mobilnej siete 2,78 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2015 živné pôdy pre mžp 38,76 EUR s DPH obj.č.66/ Unicomp s.r.o. Svätoplukova Poprad /2015 Fa v zmysle zmluvy od , za mesiac apríl ,00 EUR * Zmluva č.5/ Ján Bakoš Braneckého Nitra /2015 Vyhodnotenie osobného dozimetra 15,36 EUR s DPH ** Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova Banská Bystrica /2015 štand.roztoky, chémia 314,62 EUR s DPH obj.č.67/ Merck spol. s.r.o. Na Hrebenech Praha 4, ČR /2015 Vodné stočné 4/ ,13 EUR s DPH ** Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou Nitra /2015 Dusík kvapalný 24,78 EUR s DPH Zmluva č. 3/2013, obj.70/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2015 Fa za služby pevnej siete 529,28 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2015 Opakované dodávky - zemný plyn 697,00 EUR s DPH ** SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava /2015 Petriho misky steril.plast. 90/60 300,38 EUR s DPH obj.č.74/ TONAP Ing. Ščerbík Kpt. Nálepku Trebišov /2015 labor.chémia 606,54 EUR s DPH obj.č.83/ Gavax, s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/ Vranov nad Topľou /2015 PC zostava, windows, office 708,73 EUR s DPH obj.č.73/ Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Nitra /2015 STK NR 554BS 34,00 EUR s DPH obj.č.55/ Robson, s.r.o. Dlhá Nitra /2015 emisná kontrola NR 554BS 25,00 EUR s DPH obj.č.55/ Robson, s.r.o. Dlhá Nitra /2015 nerezové kontajnery na zákazku do sterilizátorov 157,20 EUR s DPH obj.č.56/ Megi svet pečenia, s.r.o. Pažiť Veľké Zálužie /2015 Fa za poštové služby za 4/ ,50 EUR s DPH ** Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta Banská Bystrica /2015 Odb.prehliadka a skúška systému EZS 113,52 EUR s DPH ** STOMBO Nitra, s.r.o. Hlohovská Lužianky /2015 medzilabor.porovn.skúšky - laboratóriá mžp 153,60 EUR s DPH obj.č.43/ Výskumný ústav vodného hospodárstva Nábr.arm.gen.L.Svobodu Bratislava /2015 opt.valec do kopírky Canon 100,68 EUR s DPH obj.č.84/ Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Nitra /2015 Fa za služby mobilnej siete 42,78 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2015 oprava spojky NR176BI 178,40 EUR s DPH obj.č.88/ MotoJas, s.r.o. Dopravná 2069/ Topoľčany, prev. Nitra /2015 Tonery do tlačiarne - atrament. 270,26 EUR s DPH obj.č.78/2015, v zmysle zmluvy č.7/ HaS Nitra, spol. s r.o. Široká Nitra /2015 Fa za pranie a žehlenie bielizne 146,23 EUR s DPH ** Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra Priemyselná Nitra /2015 Fa dodanie jedálnych kupónov 4979,70 EUR s DPH obj.č.82/ Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava /2015 Tonery do tlačiarne - laser. 319,54 EUR s DPH obj.č.77/2015, v zmysle zmluvy č.7/ HaS Nitra, spol. s r.o. Široká Nitra /2015 alter.opt.valec xerox minolta 40,07 EUR s DPH obj.č.85/ HaS Nitra, spol. s r.o. Široká Nitra
4 183/2015 labor.chémia 89,40 EUR s DPH obj.č.83/ Gavax, s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/ Vranov nad Topľou /2015 záloha - predplatné Poradca ,40 EUR s DPH ** Poradca s r.o. Pri Celulózke Žilina /2015 Dusík kvapalný, nájomné za fľaše 82,38 EUR s DPH Zmluva č. 3/2013, obj.86/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2015 Krv barania pre mžp 33,84 EUR s DPH obj.č.198/ LUKY chov laboratórnych zvierat Rudník Rudník /2015 nekódovaá HCl lampa pre AAS 514,80 EUR s DPH obj.č.75/ Hermes Labsystems, s.r.o. Púchovská Bratislava /2015 tonery 124,92 EUR s DPH obj.č.79/ Korekta s.r.o. Bartókova Nitra /2015 adaptér a batéria do čerpadla 69,00 EUR s DPH obj.č.63/ Sapeko spol. s r.o. Novozámocká Nitra /2015 Pripojenie VPN 88,32 EUR s DPH Zmluva č. 5/2011, dodatok Slovanet a.s. Záhradnícka Bratislava /2015 grafitové kyvety pre Varian 421,20 EUR s DPH obj.č.95/ AZ chrom s.r.o. Robotnícka Bratislava /2015 Fa za opakované dodanie tovaru a služby 1332,74 EUR s DPH ** ZSE Energia, a.s. Čulenova Bratislava /2015 Fa za služby mobilnej siete 2,20 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2015 Fa za služby mobilnej siete 20,12 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2015 Plnenie zmluvy - bezpečnosť, požiarna ochrana 100,00 EUR * Zmluva č. 2/2012, dodatok Hasob s.r.o. Ladice Ladice /2015 Fa v zmysle zmluvy od , za mesiac máj ,00 EUR * Zmluva č.5/ Ján Bakoš Braneckého Nitra /2015 Odborná prehliadka výťahu 40,50 EUR s DPH ** Štefan Brindza EVS Hlboká Nitra / portová skrinka na internet Zyxel 7,84 EUR s DPH obj.č.91/ Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Nitra /2015 Opakované dodávky - zemný plyn 293,00 EUR s DPH ** SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava /2015 antivír.program ESETEndpoint 77 licencií 674,52 EUR s DPH obj.č.96/ Ing. Peter Švec - Atis Hviezdoslavova Senica /2015 Dusík kvapalný 24,78 EUR s DPH Zmluva č. 3/2013, obj.90/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2015 Vodné stočné 5/ ,47 EUR s DPH ** Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou Nitra /2015 opt.valec a servis kopír.strojov 114,42 EUR s DPH obj.č.94/ HaS Nitra, spol. s r.o. Široká Nitra /2015 kopír.papier, toal.papier, utierky do zásob., 441,72 EUR s DPH obj.č.81/ Ing. Mária Kuťková ABC plus Dubíkova Nitra /2015 kancelársky materiál 533,22 EUR s DPH obj.č.80/ Ing. Mária Kuťková ABC plus Dubíkova Nitra /2015 Fa dodanie jedálnych kupónov 5975,64 EUR s DPH obj.č.93/ Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava /2015 Fa za služby pevnej siete 518,71 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2015 Fa za poštové služby za 5/ ,30 EUR s DPH ** Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta Banská Bystrica /2015 zdroj k PC 28,60 EUR s DPH obj.č.98/ Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Nitra /2015 Fa za pranie a žehlenie bielizne 128,84 EUR s DPH ** Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra Priemyselná Nitra /2015 monitory k PC 287,64 EUR s DPH obj.č.100/ Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Nitra /2015 Fa za služby mobilnej siete 43,51 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2015 ročný poplatok za udržiavanie akreditácie ,00 EUR s DPH ** Snas Karloveská Bratislava /2015 Krv barania pre mžp 45,12 EUR s DPH obj.č.198/ LUKY chov laboratórnych zvierat Rudník Rudník /2015 Dusík kvapalný, nájomné za fľaše 84,30 EUR s DPH Zmluva č. 3/2013, obj.97/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2015 oprava výťahu 15,40 EUR * obj.č.118/ Štefan Brindza EVS Hlboká Nitra /2015 anaerocult pre mžp 51,48 EUR s DPH obj.č.101/ Merck spol. s.r.o. Na Hrebenech Praha 4, ČR /2015 chémia pre lab. 69,74 EUR s DPH obj.č.107/ Centralchem s.r.o. Cementrenská cesta Banská Bystrica /2015 Fa za opakované dodanie tovaru a služby 1332,74 EUR s DPH ** ZSE Energia, a.s. Čulenova Bratislava /2015 test na železo, mangán 376,94 EUR s DPH obj.č.109/ Merck spol. s.r.o. Na Hrebenech Praha 4, ČR /2015 Pripojenie VPN 88,32 EUR s DPH Zmluva č. 5/2011, dodatok Slovanet a.s. Záhradnícka Bratislava /2015 Plnenie zmluvy - bezpečnosť, požiarna ochrana 100,00 EUR * Zmluva č. 2/2012, dodatok Hasob s.r.o. Ladice Ladice /2015 Fa za služby mobilnej siete 5,26 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2015 Fa za služby mobilnej siete 19,88 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2015 Petriho misky steril.plast. 194,40 EUR s DPH obj.č.106/ TONAP Ing. Ščerbík Kpt. Nálepku Trebišov /2015 Fa v zmysle zmluvy od , za mesiac jún ,00 EUR * Zmluva č.5/ Ján Bakoš Braneckého Nitra /2015 crm sekundárny, primárny 120,00 EUR s DPH obj.č.115/ Slovenský metrologický ústav Karloveská Bratislava /2015 oprava destil.prístroja 237,00 EUR s DPH obj.č.117/ Ján Bielik Kopce Ostrov /2015 oprava destil.prístroja 149,00 EUR s DPH obj.č.68/ Ján Bielik Kopce Ostrov /2015 Fa za služby pevnej siete 597,47 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2015 multifunkčné zariadenie HP Laser Jet 97,90 EUR s DPH obj.č.105/ Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Nitra /2015 Sterilné mriežk.membr.filtre do podávača 214,32 EUR s DPH obj.č.99/ Ing. Igor Liba - Bali Saratovská Bratislava /2015 Dusík kvapalný 24,78 EUR s DPH Zmluva č. 3/2013, obj.102/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2015 Vodné stočné 6/ ,52 EUR s DPH ** Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou Nitra /2015 tonery 75,31 EUR s DPH obj.č.113/ HaS Nitra, spol. s r.o. Široká Nitra /2015 Opakované dodávky - zemný plyn 270,00 EUR s DPH ** SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava /2015 bioindikátory 4435,00 CZK * Obj.č.185/ Zdravotní ústav se sídlem v Úsí nad Labem Moskevská Ústí nad Labem, ČR /2015 membr.filtre biele 42,94 EUR s DPH obj.č.103/ Ing. Igor Liba - Bali Saratovská Bratislava /2015 vrecia, sáčky do koša 123,64 EUR s DPH obj.č.120/ L+Š, s.r.o. Novozámocká Nitra
5 242/2015 Dusík kvapalný 24,78 EUR s DPH Zmluva č. 3/2013, obj.90/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2015 živné pôdy pre mžp 143,16 EUR s DPH obj.č.87/ Unicomp s.r.o. Svätoplukova Poprad /2015 anaerogent compact 58,00 EUR s DPH obj.č.114/ Oxoid CZ s.r.o., organ.zložka Suché Mýto 1/A Bratislava /2015 Fa za pranie a žehlenie bielizne 131,50 EUR s DPH ** Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra Priemyselná Nitra /2015 Fa za poštové služby za 6/ ,55 EUR s DPH ** Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta Banská Bystrica /2015 Fa dodanie jedálnych kupónov 5975,64 EUR s DPH obj.č.119/ Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava /2015 dusík 5,0, acetylén, synt.vzduch 264,55 EUR s DPH Zmluva č. 3/2013, obj.104/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2015 Fa za služby mobilnej siete 125,93 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2015 pneumatiky Continental, Matador + výmena, NR 979FG, NR17 211,22 EUR s DPH obj.č.89,92/ Pneubox, ContiTrade Slovakia s.r.o. Terézie Vansovej Púchov /2015 Fa za opakované dodanie tovaru a služby 1332,74 EUR s DPH ** ZSE Energia, a.s. Čulenova Bratislava /2015 Krv barania pre mžp 56,40 EUR s DPH obj.č.198/ LUKY chov laboratórnych zvierat Rudník Rudník /2015 Dusík kvapalný, acetylén tech. 124,74 EUR s DPH Zmluva č. 3/2013, obj.104,116/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2015 Dusík kvapalný 24,78 EUR s DPH Zmluva č. 3/2013, obj.123/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2015 pozlátené filtre na azbest 501,24 EUR s DPH obj.č.121/ Chromservis SK s.r.o. Elektrárenská Bratislava /2015 anaerocult pre mžp 29,52 EUR s DPH obj.č.101/ Merck spol. s.r.o. Na Hrebenech Praha 4, ČR /2015 predpl. Person.a mzd.poradca podnikateľa 81,54 EUR s DPH celoročná Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A Žilina /2015 Pripojenie VPN 88,32 EUR s DPH Zmluva č. 5/2011, dodatok Slovanet a.s. Záhradnícka Bratislava /2015 predpl. Predd. Úplné znenia ,87 EUR s DPH celoročná Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A Žilina /2015 Fa za služby mobilnej siete 19,96 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2015 Fa v zmysle zmluvy od , za mesiac júl ,00 EUR * Zmluva č.5/ Ján Bakoš Braneckého Nitra /2015 Fa za služby mobilnej siete 3,71 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2015 oprava destil.prístroja 133,00 EUR s DPH obj.č.122/ Ján Bielik Kopce Ostrov /2015 Vyhodnotenie osobného dozimetra 15,36 EUR s DPH ** Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova Banská Bystrica /2015 štand.roztoky, chémia 60,63 EUR s DPH obj.č.127/ Merck spol. s.r.o. Na Hrebenech Praha 4, ČR /2015 crm - olovo štandard 30,36 EUR s DPH obj.č.111/ Labservice spol. s r. o. Duklianska Spišská Nová Ves /2015 živné pôdy pre mžp 43,80 EUR s DPH obj.č.112/ Ecoli s.r.o. Studenohorská Bratislava /2015 Vodné stočné 7/ ,93 EUR s DPH ** Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou Nitra /2015 Plnenie zmluvy - bezpečnosť, požiarna ochrana 100,00 EUR * Zmluva č. 2/2012, dodatok Hasob s.r.o. Ladice Ladice /2015 Fa za služby pevnej siete 549,17 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2015 Vodné stočné 7/ ,03 EUR s DPH ** Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou Nitra /2015 živné pôdy pre mžp 150,60 EUR s DPH obj.č.110/ Unicomp s.r.o. Svätoplukova Poprad /2015 Opakované dodávky - zemný plyn 270,00 EUR s DPH ** SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava /2015 hycon agar strips 143,28 EUR s DPH obj.č.127/ Merck spol. s.r.o. Na Hrebenech Praha 4, ČR /2015 čistenie komínov kontrola 69,30 EUR * obj.č.3/ Dušan Levický Kominárstvo VVL Kúpeľná Nitra /2015 sklo laboratórne 471,42 EUR s DPH obj.č.108/ Gavax, s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/ Vranov nad Topľou /2015 trubičky anasorb 60,84 EUR s DPH obj.č.126/ WAFY chromservis s.r.o. Elektrárenská Bratislava /2015 rukavice, vata 178,63 EUR s DPH obj.č.125/ Vidra A s.r.o. Štrkova Žilina /2015 Fa za služby mobilnej siete 42,93 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2015 Fa za poštové služby za 7/ ,15 EUR s DPH ** Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta Banská Bystrica /2015 Fa dodanie jedálnych kupónov 5975,64 EUR s DPH obj.č.129/ Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava /2015 živné pôdy pre mžp 114,96 EUR s DPH obj.č.128/ Unicomp s.r.o. Svätoplukova Poprad /2015 Dusík kvapalný 24,78 EUR s DPH Zmluva č. 3/2013, obj.130/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2015 Odb.prehliadka a skúška systému EZS 113,52 EUR s DPH ** STOMBO Nitra, s.r.o. Hlohovská Lužianky /2015 Fa za pranie a žehlenie bielizne 131,80 EUR s DPH ** Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra Priemyselná Nitra /2015 odberové tampóny 51,14 EUR s DPH obj.č.139/ Dispolab spol. s r.o. Gabajova Žilina /2015 Čistiace prostriedky, vrecia na odpad 193,61 EUR s DPH obj.č.133/ L+Š, s.r.o. Novozámocká Nitra /2015 Fa za opakované dodanie tovaru a služby 1332,74 EUR s DPH ** ZSE Energia, a.s. Čulenova Bratislava /2015 nájomné za fľaše 59,52 EUR s DPH Zmluva č. 3/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2015 Krv barania pre mžp 45,12 EUR s DPH obj.č.198/ LUKY chov laboratórnych zvierat Rudník Rudník /2015 Plnenie zmluvy - bezpečnosť, požiarna ochrana 100,00 EUR * Zmluva č. 2/2012, dodatok Hasob s.r.o. Ladice Ladice /2015 Sterilné mriežk.membr.filtre do podávača 107,16 EUR s DPH obj.č.137/ Ing. Igor Liba - Bali Saratovská Bratislava /2015 Pripojenie VPN 88,32 EUR s DPH Zmluva č. 5/2011, dodatok Slovanet a.s. Záhradnícka Bratislava /2015 Fa za služby mobilnej siete 1,90 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2015 Fa za služby mobilnej siete 22,19 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2015 Fa v zmysle zmluvy od , za mesiac august ,00 EUR * Zmluva č.5/ Ján Bakoš Braneckého Nitra /2015 Odborná prehliadka výťahu 47,97 EUR * ** Štefan Brindza EVS Hlboká Nitra /2015 Opakované dodávky - zemný plyn 562,00 EUR s DPH ** SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
6 284/2015 Dusík kvapalný 24,78 EUR s DPH Zmluva č. 3/2013, obj.132/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2015 sklo laboratórne 51,60 EUR s DPH obj.č.108/ Gavax, s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/ Vranov nad Topľou /2015 Fa za služby pevnej siete 568,84 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2015 tekuté mydlo dezinfekčné pre mikrobiológiu 61,56 EUR s DPH obj.č.134/ Vidra A s.r.o. Štrkova Žilina /2015 Fa za pranie a žehlenie bielizne 101,38 EUR s DPH ** Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra Priemyselná Nitra /2015 Fa dodanie jedálnych kupónov 5975,64 EUR s DPH obj.č.135/ Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava /2015 Fa za poštové služby za 8/ ,95 EUR s DPH ** Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta Banská Bystrica /2015 predplatné - Úplné znenie zákonov ,60 EUR s DPH ** Poradca s.r.o. Pri Celulózke Žilina /2015 predplatné časopisu ROPO a OBCÍ ,00 EUR s DPH ** Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 44/a Bratislava /2015 Vodné stočné 8/ ,49 EUR s DPH ** Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou Nitra /2015 toal.papier Jumbo, copy papier 80g, 349,45 EUR s DPH obj.č.124/ Ing. Mária Kuťková ABC plus Dubíkova Nitra /2015 kancelársky materiál 540,84 EUR s DPH obj.č.124/ Ing. Mária Kuťková ABC plus Dubíkova Nitra /2015 Dusík kvapalný 24,78 EUR s DPH Zmluva č. 3/2013, obj.141/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2015 Fa za služby mobilnej siete 42,78 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2015 za službu kreditácie vzdelávacej aktivity 8,00 EUR s DPH obj.č.143/ SACCME n.o. Limbova Bratislava /2015 nájomné za fľaše 59,52 EUR s DPH Zmluva č. 3/2013, dobropis 32,77 Eu Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2015 Krv barania pre mžp 56,40 EUR s DPH obj.č.198/ LUKY chov laboratórnych zvierat Rudník Rudník /2015 overenie meradiel mikrofón a kalibrátor 240,00 EUR s DPH obj.č.136/ Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/ Piešťany /2015 Fa za opakované dodanie tovaru a služby 1332,74 EUR s DPH ** ZSE Energia, a.s. Čulenova Bratislava /2015 oprava spojky NR979FG 740,66 EUR s DPH obj.č.146/ MotoJas, s.r.o. Dopravná 2069/ Topoľčany, prev. Nitra /2015 prehliadka NR176BI pred STK 77,95 EUR s DPH obj.č.148/ MotoJas, s.r.o. Dopravná 2069/ Topoľčany, prev. Nitra /2015 overenie analytických váh Bosh 129,00 EUR s DPH obj.č.142/ Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova Banská Bystrica /2015 Pripojenie VPN 88,32 EUR s DPH Zmluva č. 5/2011, dodatok Slovanet a.s. Záhradnícka Bratislava /2015 Fa za služby mobilnej siete 20,69 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2015 Plnenie zmluvy - bezpečnosť, požiarna ochrana 100,00 EUR * Zmluva č. 2/2012, dodatok Hasob s.r.o. Ladice Ladice /2015 Fa za služby mobilnej siete 2,44 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2015 Fa v zmysle zmluvy od , za mesiac september ,00 EUR * Zmluva č.5/ Ján Bakoš Braneckého Nitra /2015 Dusík kvapalný 24,78 EUR s DPH Zmluva č. 3/2013, obj.144/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2015 Opakované dodávky - zemný plyn 1751,00 EUR s DPH ** SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava /2015 bioindikátory 3235,00 CZK * Obj.č.185/ Zdravotní ústav se sídlem v Úsí nad Labem Moskevská Ústí nad Labem, ČR /2015 Sterilné mriežk.membr.filtre do podávača 107,16 EUR s DPH obj.č.150/ Ing. Igor Liba - Bali Saratovská Bratislava /2015 účast.poplatok - školenie PaM 54,00 EUR s DPH ** Vema, s.r.o. Prievozská 14/A Bratislava /2015 Fa za služby pevnej siete 558,05 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2015 Xeroxový papier 80g A4 129,00 EUR s DPH obj.č.152/ Ing. Mária Kuťková ABC plus Dubíkova Nitra /2015 ITEST SO311 4x8ml 19,50 EUR s DPH obj.č.138/ MED - ART, spol. s r.o. Hornočermánska Nitra /2015 overenie analytických váh AND 129,00 EUR s DPH obj.č.147/ Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova Banská Bystrica /2015 Petriho misky steril.plast. 90/60 213,12 EUR s DPH obj.č.154/ TONAP Ing. Ščerbík Kpt. Nálepku Trebišov /2015 servis elektrónového mikroskopu Jeol 248,76 EUR s DPH obj.č.131/ JEOL (Europe) S.A.S - organiz.složka Karlovo nám Praha 2, ČR 345/2015 Fa za poštové služby za 8/ ,15 EUR s DPH ** Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta Banská Bystrica /2015 tonery kompatibilné 364,72 EUR s DPH obj.č.153/ HaS Nitra, spol. s r.o. Široká Nitra /2015 Fa dodanie jedálnych kupónov 5975,64 EUR s DPH obj.č.151/ Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava /2015 oprava chladiaceho boxu 79,92 EUR s DPH obj.č.149/ AB chladenie-anton Bánovský Murániho Nitra /2015 právo používať verzie PaM, Majetok 488,16 EUR s DPH ** Vema, s.r.o. Prievozská 14/A Bratislava /2015 vyúčtovanie Poradca 2016 predplatného 29,40 EUR s DPH ** Poradca s.r.o. Pri Celulózke Žilina /2015 Fa za pranie a žehlenie bielizne 99,74 EUR s DPH ** Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra Priemyselná Nitra /2015 Dusík kvapalný 24,78 EUR s DPH Zmluva č. 3/2013, obj.156/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2015 Vodné stočné 9/ ,74 EUR s DPH ** Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou Nitra /2015 Fa za služby mobilnej siete 44,38 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2015 prístup k licenii update internet LEA 192,00 EUR s DPH ** Arkos, spol. s r.o. Plynárenská 7/B Bratislava /2015 nájomné za fľaše 57,60 EUR s DPH Zmluva č. 3/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2015 Krv barania pre mžp 45,12 EUR s DPH obj.č.198/ LUKY chov laboratórnych zvierat Rudník Rudník /2015 Fa za opakované dodanie tovaru a služby 1332,74 EUR s DPH ** ZSE Energia, a.s. Čulenova Bratislava
FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 26,06 s DPH Slovak Telekom, a.s.
FAKTÚRY r. 2014 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia
cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico
cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico 460/2015 odb.prehliadka a skúška elektr.zariadení 1168,70 EUR s DPH 204/2015 29.12.2015 Juraj Šantavý, Montáž-elektro Prúdova
FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s.
FAKTÚRY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia
OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 34,86 s DPH František Vlkovič, revízie tlakových
OBJEDNÁVKY r. 2014 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis
FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 26,06 s DPH Slovak Telekom, a.s.
FAKTÚRY r. 2014 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia
FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s.
FAKTÚRY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia
17/2015 Externý disk 119,80 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Nitra Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ
cislo popis hodnota mena DPH zmluva vystavena dodavatel ulica psc mesto ico podpisal funkcia 1/2015 Filtre pre izokyanáty 103,68 EUR s DPH ** 9.1.2015 Chromservis SK s.r.o. Nobelova 34 831 02 Bratislava
3/2017 rolka papierová do zásobníka 31,68 EUR s DPH ** CWS-boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika Hlohovec
cislo popis hodnota mena DPH zmluva vystavena dodavatel ulica psc mesto ico podpisal funkcia 1/2017 Jedálne kupóny 6296,60 EUR * Z20164212 2.1.2017 Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra
OBJEDNÁVKY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis
OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra
OBJEDNÁVKY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra
OBJEDNÁVKY r. 20 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis
OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 270,- s DPH Ján Krivý Dolné Lefantovce O.K.Servis BioPro, s.r.o.
OBJEDNÁVKY r. 2012 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa
Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.
Dodávateľ obec. Dodávateľ IČO
Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 02.01.2017 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23 Bratislava
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy
P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO
23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016
Suma vrátane. zmluvy z DPH
Celková hodnota Identifikácia Dátum Interné číslo Číslo faktúry Suma vrátane Identifikácia doručenia Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Popis fakturovaného plnenia fakturovaného zmluvy
ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
Prehľad uhradených faktúr v období
19160016 gastrolístky - 2206 ks 7074,74 EUR 16/00157/107021/be 22.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 31396674 11600231 Vyučt.FA k 1916/16 7074,74 EUR 16/157/107021/be 03.3.2016 LE CHEQUE
Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012
Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012 Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 04.01.2012 Allianz
mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A
popis faktúrovaného celková 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava
Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014
267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014
cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
Hodnota obj. plnenia vrátane DPH ( )
Identifikačný údaj objednávky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dodávateľ - názov, sidlo, IČO popis objednaného plnenia Hodnota obj. plnenia vrátane DPH
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015
mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky
Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo. Adresa plnenia. faktúry
Interné číslo faktúry Celková hodnota fakturova ného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo Suma Identifikácia Identifikácia faktúry Popis fakturovaného plnenia vrátane zmluvy z Dátum
Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1
FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396
FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť
Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny
Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH
Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy
právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6
Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72
Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016
Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2017 Celková Suma Identifi Identifiká Interné číslo číslo faktúry Popis fakturovaného Dátum Identifikačné údaje dodávateľa objednaného
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2014 Stravne poukážky 1 600,00 11/2014 Regionálny týždenník Podduklianske noviny 18.3.2014 12/2014 Stravne poukážky 1 600,00 13/2014 Celková hodnota s DPH Zmluva
FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ
a OST-13-264 Oprava snímača teploty FNA001K2 26,43-02.10.2013 AREKO, Tomanova 35 83107 Bratislava Vytepovanie koberca v miestnosti OST-13-265 č.a403, vytepovanie 2 ks kresiel a 6 ks stoličiek OST-13-256
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012
Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov
Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické
Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012
20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
Obec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
dátum doručenia faktúry
číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno
Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2018
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2018 Interné číslo faktúry číslo faktúry dodavateľa Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturova Suma vrátane DPH Identifi
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
Identif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava
Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
Popis fakturovaného plnenia
Identifikačný údaj faktúry RÚVZ Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa IČO Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia v 20170001 A-medi management s.r.o. 44057717 Poplatok za ubytovanie
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.0.06 Strana: 06 0600 7568 Čech Stanislav Cintorínska 0/, Trebišov 6.0.06 0.0.06 Finálna Nefinančné zaplatené Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov 58.00 607 06006 657 BEMA - EXTRANÁRADIE
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2012 do : 31.01.2012 12/0001 12/0002 12/0003 12/0004 12/0005 12/0007 12/0008 12/0009 12/0010 12/0011 02.01.2012 Inmedia s.r.o. potraviny
Faktúry za tovary, služby a práce
Faktúry za tovary, služby a práce Obdobie: február 2016 Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ 21600036 laboratórny
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 10: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 6 119 45847720 Cassien, s.r.o. 6 960,00 s DPH 120 45847720 Cassien, s.r.o. 13 920,00 s DPH 3.4.2014
Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava
FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013
20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003
Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003
Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo 4111600469 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 1 041,59 12.04.2016 dodávka tepla a TÚV 3/2016 011/Z/2010 4111600470 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 7
Faktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.0.06 Strana: 057 05079 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice 0..05 5..05 materiál 785.96 DPH 0.0 % 57.9 0050078 05079 6040 SLOVGATE, s.r.o. Milhostov, Trebišov 0..05 08..05 94.5 Materiál