Zoznam prijatých faktúr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zoznam prijatých faktúr"

Transkript

1 Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr Dátum od : do : Mgr.Peter Miklóssy, advokát Hlavná 1221, Vráble zápis do Obch.registra-rozšír.činnosti 120,00 súdny poplatok 66,00 Celkom 186, NetSuccess, s.r.o. Lazaretská 12, Bratislava webhosting ,94 webhosting ,06 Celkom 60, FEAST s.r.o. Rastislavova 415, Nitra soľ priemyselná 282,96 Celkom 282, MRP-COMPANY, spol. s r.o. Kpt.Nálepku 607/25, VALASKÁ upgrade MRP balík r ,22 upgrade MRP balík r ,56 Celkom 94, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. vyúčt.faktúra za plyn -368,86 Celkom -368, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. vyúčt.faktúra za elektrinu Štúrova ,82 Celkom -432, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. vyúčt.faktúra za elektrinu garáže -278,02 Celkom -278, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. vyúčt.faktúra za elektrinu cint.vráble 510,55 Celkom 510, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. vyúčt.faktúra za elektrinu cint.dyčka 535,54 Celkom 535,

2 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. vyúčt.faktúra za elektrinu cint.h.ohaj -22,99 Celkom -22, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. vyúčt.faktúra za elektrinu dvor -19,84 Celkom -19, SLOVNAFT, a.s. odber PHM 1 844,17 Celkom 1 844, DOXX-Stravné lístky spol.s ro Murgašova 3, ŽILINA stravné kupóny 800 ks 2 560,00 dohodnutá zml.odmena 46,08 Celkom 2 606, Národná dialničná spoločnosť Mlynské Nivy 45, Bratislava navýš.mýta NR427AO 150,00 Celkom 150, Národná dialničná spoločnosť Mlynské Nivy 45, Bratislava navýš.mýta NR811DE 100,00 Celkom 100, Národná dialničná spoločnosť Mlynské Nivy 45, Bratislava navýš.mýta NR429AO 100,00 Celkom 100, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na plyn 855,00 Celkom 855, AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, Bratislava materiál 39,90 Celkom 39, ORANGE Slovensko, a.s. telefónne hovory pevné linky 36,02 Celkom 36,

3 Anna Šufliarska SLOV-LED plus Okružná 39, Zvolen LED svietidlá 624,00 Celkom 624, MzdyServis, s.r.o. Fraňa Mojtu 16, Nitra Encyklopédia mzdára-predpl. 59,04 Celkom 59, KARTELL, spol s r.o. Obchodná 4, KOMÁRNO materiál 41,90 Celkom 41, LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, Vráble oprava defektov kont.vozidlá 95,39 Celkom 95, Združenie organizácií verejných prác SR Fándlyho 3, SENEC členský príspevok na rok ,00 Celkom 332, FK SPARTAK Vráble, VRÁBLE údržba štadióna 01/ ,00 Celkom 832, AJFA + AVIS, s r.o. Klemensova 24, ŽILINA predpl.čo má vedieť mzd.účtovníčka 49,50 Celkom 49, COREX s.r.o. Štúrova ul.č. 1046/97, Vráble materiál 931,24 Celkom 931, ORANGE Slovensko, a.s. telefónne hovory mobil.telefóny 164,99 Celkom 164, SLOVNAFT, a.s. odber PHM 1 797,02 dial.známka ,00 Celkom 1 847,

4 MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY materiál 300,83 Celkom 300, MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY kanc.potreby 77,76 materiál, odevy 40,34 Celkom 118, SITA Slovensko, a.s. Kukuričná 8, Bratislava poplatok 1 618,24 zneškodnenie odpadov 7 475,62 Celkom 9 093, SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, BRATISLAVA poplatok mail.schránka 1,31 Celkom 1, UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, VRÁBLE materiál 225,53 Celkom 225, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, NITRA vodné a stočné 123,12 Celkom 123, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na plyn 829,00 Celkom 829, Scooby Doo - H - Róbert Haváč Žilinská 32, NITRA materiál 82,92 Celkom 82, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na el.-cint.h.ohaj 129,00 Celkom 129, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na el.-cint.vráble 506,00 Celkom 506,

5 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na el.-cint.dyčka 557,00 Celkom 557, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na el.-dvor 195,00 Celkom 195, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na el.-štúrova ,00 Celkom 124, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na el.-garáže 314,00 Celkom 314, MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY pracovné odevy zamestnanci 943,51 Celkom 943, REGULI Michal-REMI Klasov 81, Klasov dosky na lavičky-výroba lát 1 099,20 Celkom 1 099, SLOVNAFT, a.s. odber PHM 1 533,95 Celkom 1 533, BMC, spol. s r.o. Zlatomoravecká cesta, Nitra1 oprava vozidla NR218HN 655,07 Celkom 655, EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, Vráble betón 10,80 Celkom 10, Ján BELANČÍK sídl.lúky 1119/33, Vráble tonery 59,04 Celkom 59,

6 PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, NITRA oleje 458,59 Celkom 458, LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, Vráble oprava defektov 31,82 Celkom 31, AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, Bratislava materiál 56,87 Celkom 56, ORANGE Slovensko, a.s. telefónne hovory pevné linky 38,17 Celkom 38, ORANGE Slovensko, a.s. telefónne hovory mobil.telefóny 149,04 Celkom 149, SLOVNAFT, a.s. odber PHM 1 706,81 Celkom 1 706, ViOn a.s. Továrenská 64, ZLATÉ MORAVCE dovoz kameňa 4x8 462,12 Celkom 462, FK SPARTAK Vráble, VRÁBLE údržba štadióna 02/ ,00 Celkom 832, Alojz KĽUCHTIAK ALINOK Pri mlyne 799/34, Mojmírovce čistenie areálu -zametanie 384,67 Celkom 384, UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, VRÁBLE materiál 245,23 Celkom 245,

7 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, NITRA vodné a stočné 307,12 Celkom 307, SITA Slovensko, a.s. Kukuričná 8, Bratislava poplatok 1 546,90 zneškodnenie odpadov 6 905,47 Celkom 8 452, SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, BRATISLAVA poplatok mail.schránka 1,31 Celkom 1, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. dovoz kameňa 334,80 Celkom 334, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na plyn 782,00 Celkom 782, Scooby Doo - H - Róbert Haváč Žilinská 32, NITRA materiál 34,75 Celkom 34, ISA Slovensko Občianske združenie Brezová 2, Piešťany školenie Rez stromov 65,00 Celkom 65, PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, NITRA olej prevodový 41,52 Celkom 41, ADAL, s r.o. Levická ul.č. 587, Vráble tabule na Podmáj 58,20 Celkom 58, METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji materiál OOP 99,29 Celkom 99,

8 PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, NITRA olej prevodový 41,52 Celkom 41, SLOVNAFT, a.s. odber PHM 1 604,80 Celkom 1 604, Alojz KĽUCHTIAK ALINOK Pri mlyne 799/34, Mojmírovce čistenie areálu HTP 307,58 Celkom 307, DOXX-Stravné lístky spol.s ro Murgašova 3, ŽILINA stravné kupóny 600 ks 1 920,00 dohodnutá zml.odmena 34,56 Celkom 1 954, Národná dialničná spoločnosť Mlynské Nivy 45, Bratislava navýš.mýta NR427AO 200,00 Celkom 200, RETECH SK, spol. s r.o. Hlavná 776/111, Kráľovský Chlmec materiál 227,88 Celkom 227, EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, Vráble betón 54,00 Celkom 54, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. dovoz kameniva 396,97 Celkom 396, GO-HYDRAULIKA, s.r.o. Hlavná 455, Slepčany sústr.brzdových bubnov NR427AO 68,64 Celkom 68, PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, NITRA olej hydraulický 280,80 Celkom 280,

9 ORANGE Slovensko, a.s. telefónne hovory pevné linky 35,11 Celkom 35, PhDr.Gabriela Spišáková Majster papier Wolkrova 5, Bratislava V. vrecia 1 726,70 Celkom 1 726, ORANGE Slovensko, a.s. telefónne hovory mobil.telefóny 163,00 Celkom 163, LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, Vráble oprava defektov 53,96 Celkom 53, SLOVNAFT, a.s. odber PHM 2 919,52 Celkom 2 919, MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY materiál 153,30 Celkom 153, MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY materiál 89,46 kancelárske potreby 79,88 Celkom 169, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, NITRA vodné a stočné-opravná faktúra -149,87 Celkom -149, DELTA EN PLUS s r.o. Kláštorná 3061/68A, Nitra BOZP 1.Q 199,15 Celkom 199, Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, Vráble oprava vozidla NR252CM 102,90 Celkom 102,

10 SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, BRATISLAVA poplatok mail.schránka 1,31 Celkom 1, SITA Slovensko, a.s. Kukuričná 8, Bratislava poplatok 2 183,76 zneškodnenie odpadov 9 937,82 Celkom , Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, NITRA vodné a stočné 8,40 Celkom 8, FK SPARTAK Vráble, VRÁBLE údržba štadióna 03/ ,00 Celkom 832, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. dovoz štrku 65,09 Celkom 65, GUBO František Bešeňov 240, BEŠEŇOV piesok 504,00 Celkom 504, ROFITA s.r.o. Staničná 533, Vráble pneumatiky, ventil 187,58 prezutie pneumatík 15,98 Celkom 203, BITCOMP-Zoltán Bako Levická 579, VRÁBLE servis PC+nast.tlačiarne 25,00 Celkom 25, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na plyn 428,00 Celkom 428, AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, Bratislava materiál 120,70 Celkom 120,

11 SLOVNAFT, a.s. odber PHM 1 664,70 Celkom 1 664, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. kameň 285,48 Celkom 285, STAVES, s.r.o nám.kpt.nálepku, VRÁBLE práca strojom JCB 56,76 Celkom 56, Alojz KĽUCHTIAK ALINOK Pri mlyne 799/34, Mojmírovce čistenie komunikácie 456,67 Celkom 456, NOVID, spol. s r.o, Hlavná ul.20, VRÁBLE materiál 505,64 Celkom 505, NOVID, spol. s r.o, Hlavná ul.20, VRÁBLE materiál 302,74 Celkom 302, Róbert Kevely-RODO Klasov 15, Klasov výkopové práce 630,00 Celkom 630, ORANGE Slovensko, a.s. telefónne hovory pevné linky 46,68 Celkom 46, ORANGE Slovensko, a.s. telefónne hovory mobil.telefóny 149,24 Celkom 149, AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, Bratislava materiál 53,90 Celkom 53,

12 Združenie organizácií verejných prác SR Fándlyho 3, SENEC pracovná cesta Životné prostredie v praxi 250,00 Celkom 250, SLOVNAFT, a.s. odber PHM 2 865,30 Celkom 2 865, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. dovoz kameniva 1 079,64 Celkom 1 079, SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, BRATISLAVA poplatok mail.schránka 1,31 Celkom 1, FK SPARTAK Vráble, VRÁBLE údržba štadióna 04/ ,00 Celkom 832, SITA Slovensko, a.s. Kukuričná 8, Bratislava poplatok 2 121,31 zneškodnenie odpadov 9 714,59 Celkom , Agromix, s.r.o. Slepčany č.425, SLEPČANY postrek VZ 47,70 Celkom 47, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. dovoz štrku 64,64 Celkom 64, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, NITRA vodné a stočné 123,34 Celkom 123, Scooby Doo - H - Róbert Haváč Žilinská 32, NITRA materiál 175,54 Celkom 175,

13 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK Pri mlyne 799/34, Mojmírovce čistenie komunikácie podľa prílohy 480,67 Celkom 480, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na plyn 164,00 Celkom 164, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na el.-cint.vráble 506,00 Celkom 506, Branislav Červený-ELNAMER sídl.lúky 1135/66, Vráble servis reproduktorov 48,00 Celkom 48, BITCOMP-Zoltán Bako Levická 579, VRÁBLE servis počítača 12,00 Celkom 12, Minárik Juraj-kontrola hasiacich prístrojov Záhumenice 559/95, Jarok kontrola hasiacich prístrojov 25,20 Celkom 25, EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, Vráble betón 103,68 Celkom 103, SLOVNAFT, a.s. odber PHM 2 312,70 poplatok za karty 9,73 Celkom 2 322, BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. M.R.Štefánika 379/19, Trenčín register solv.firiem-certifikát 252,00 Celkom 252, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. dovoz kameniva 459,14 Celkom 459,

14 STAVES, s.r.o nám.kpt.nálepku, VRÁBLE zemné práce JCB 227,02 Celkom 227, DOXX-Stravné lístky spol.s ro Murgašova 3, ŽILINA stravné kupóny 800 ks 2 560,00 dohodnutá zml.odmena 46,08 Celkom 2 606, KOMINÁRSTVO-TESÁRSKE MLYŇANY Lúčna 399, Tesárske Mlyňany kominárske práce /revízia kotlov/ 46,00 Celkom 46, Dušan Tóth AUTO-ELEKTRIK Podmájska ul.č.1188, Vráble oprava trysiek NR160FD 548,66 Celkom 548, ORANGE Slovensko, a.s. telefónne hovory pevné linky 35,44 Celkom 35, ORANGE Slovensko, a.s. telefónne hovory mobil.telefóny 147,58 Celkom 147, Alojz KĽUCHTIAK ALINOK Pri mlyne 799/34, Mojmírovce čistenie komunikácie Vráble 451,20 Celkom 451, LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, Vráble oprava defektov 71,71 Celkom 71, NEOSPED - Oto Bohil Ul.františkánov 16, KOMÁRNO servis vozidla NR811DE 2 713,38 Celkom 2 713, UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, VRÁBLE materiál 248,64 Celkom 248,

15 V-CENTRUM, s.r.o. nám.1.mája č.1053, VRÁBLE vodovodné stojany cintorín 1 326,00 Celkom 1 326, KOMUNÁLNA TECHNIKA Zlievarenská 449/4, Nitra nádoby plastové 120L 1 014,00 Celkom 1 014, SLOVNAFT, a.s. odber PHM 2 170,28 Celkom 2 170, SITA Slovensko, a.s. Kukuričná 8, Bratislava poplatok 1 746,57 zneškodnenie odpadov 8 116,61 Celkom 9 863, FK SPARTAK Vráble, VRÁBLE údržba štadióna 05/ ,00 Celkom 832, MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY materiál 681,88 Celkom 681, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. dovoz kameňa 421,84 Celkom 421, MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY kancelárske potreby, odevy 159,22 Celkom 159, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, NITRA vodné a stočné 116,14 Celkom 116, SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, BRATISLAVA poplatok mail.schránka 1,31 Celkom 1,

16 GUBO František Bešeňov 240, BEŠEŇOV dovoz piesku 420,00 Celkom 420, Scooby Doo - H - Róbert Haváč Žilinská 32, NITRA materiál 56,60 Celkom 56, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na plyn 69,00 Celkom 69, Alena Blaškovičová-RENOTRAKT, Vráble Dyčka 181 ťahanie a odvoz vody žumpa Židová 50,00 Celkom 50, NOVID, spol. s r.o, Hlavná ul.20, VRÁBLE materiál 26,56 Celkom 26, HOST - SERVIS, s r.o. Stará Bystrica č. 127, Stará Bystrica revízia plošiny 176,16 Celkom 176, ADACOM progatec s.r.o. Stará Hradská č. 52, ŽILINA materiál 200,40 Celkom 200, TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, Martin materiál 144,55 Celkom 144, PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, ŽILINA predpl.daúpp, PaMPP, Dane a Účt ,20 Celkom 216, RH SOUND, s.r.o. Kollárova 1199, Vráble reproduktor 153,60 Celkom 153,

17 GUMEX Slovakia, Ing.Dušan Čanky Inovecká 46, NITRA pneumatiky 1 305,31 Celkom 1 305, EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, Vráble materiál 71,82 Celkom 71, RNDr.Zdeněk Potyš - HGS Hydroservis Platanová 23, ŽILINA monitoring skládky Židová 1 420,84 Celkom 1 420, SLOVNAFT, a.s. odber PHM 2 693,46 Celkom 2 693, Alojz KĽUCHTIAK ALINOK Pri mlyne 799/34, Mojmírovce čistenie komunikácie 408,67 Celkom 408, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. dovoz kameniva 278,46 Celkom 278, AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, Bratislava mulčovač+ kardán 3 253,00 Celkom 3 253, PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, NITRA olej prevodový 62,28 Celkom 62, Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Dolnozemská 7, BRATISLAVA 5 servis vozidla NR500HC 277,14 Celkom 277, Národná dialničná spoločnosť Mlynské Nivy 45, Bratislava navýšenie mýta NR499GN 50,00 Celkom 50,

18 Národná dialničná spoločnosť Mlynské Nivy 45, Bratislava navýšenie mýta NR483GN 50,00 Celkom 50, Národná dialničná spoločnosť Mlynské Nivy 45, Bratislava navýšenie mýta NR429AO 100,00 Celkom 100, Národná dialničná spoločnosť Mlynské Nivy 45, Bratislava navýšenie mýta NR811DE 200,00 Celkom 200, Národná dialničná spoločnosť Mlynské Nivy 45, Bratislava navýšenie mýta NR427AO 200,00 Celkom 200, Imrich Gatyás Horný Ohaj 246, Vráble lakovanie dverí NR252CM 144,22 Celkom 144, Alojz KĽUCHTIAK ALINOK Pri mlyne 799/34, Mojmírovce čistenie komunikácie Vráble 165,79 Celkom 165, TRITICUM, sro Hliníkova 373, VRÁBLE materiál 120,00 Celkom 120, OBEC MAŇA nám.m.r.štefánika 1, MAŇA práca plošiny 245,80 Celkom 245, HOST - SERVIS, s r.o. Stará Bystrica č. 127, Stará Bystrica oprava plošiny podľa prílohy 444,96 Celkom 444, LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, Vráble oprava defektov 50,95 Celkom 50,

19 SLOVNAFT, a.s. odber PHM 2 522,46 Celkom 2 522, COREX s.r.o. Štúrova ul.č. 1046/97, Vráble materiál 139,79 Celkom 139, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. dovoz a predaj kameňa 501,82 Celkom 501, SYNEXA - Ing.H.Hubinská ul.1,mája 1071/17, VRÁBLE materiál 151,44 Celkom 151, ORANGE Slovensko, a.s. telefónne hovory mobil.telefóny 149,54 Celkom 149, ORANGE Slovensko, a.s. telefónne hovory pevné linky 34,92 Celkom 34, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, NITRA vodné a stočné 104,76 Celkom 104, SITA Slovensko, a.s. Kukuričná 8, Bratislava poplatok 1 862,71 zneškodnenie odpadov 8 632,00 Celkom , DELTA EN PLUS s r.o. Kláštorná 3061/68A, Nitra BOZP 2.Q ,15 Celkom 199, GUBO, s r.o. č.d. 623, Bešeňov dovoz piesku podľa prílohy 456,00 Celkom 456,

20 SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, BRATISLAVA poplatok mail.schránka 1,31 Celkom 1, FK SPARTAK Vráble, VRÁBLE údržba štadióna 06/ ,00 Celkom 832, Scooby Doo - H - Róbert Haváč Žilinská 32, NITRA materiál 149,56 Celkom 149, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na plyn 64,00 Celkom 64, Imrich Gatyás Horný Ohaj 246, Vráble oprava mot.vozidla NR500HC 144,19 Celkom 144, ADAL, s r.o. Levická ul.č. 587, Vráble plexisklo 189,60 Celkom 189, AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, Bratislava materiál 63,50 Celkom 63, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. dovoz kameňa 418,66 Celkom 418, SLOVNAFT, a.s. odber PHM 2 338,64 Celkom 2 338, Anna Šufliarska SLOV-LED plus Okružná 39, Zvolen svietidlo 315,60 Celkom 315,

21 STAVES, s.r.o nám.kpt.nálepku, VRÁBLE zemné práce-podmáj 416,20 Celkom 416, ORANGE Slovensko, a.s. telefónne hovory pevné linky 35,87 Celkom 35, ORANGE Slovensko, a.s. telefónne hovory mobil.telefóny 147,90 Celkom 147, Imrich Gatyás Horný Ohaj 246, Vráble oprava vozidla NR252 CM poist.udal. 498,52 Celkom 498, DOXX-Stravné lístky spol.s ro Murgašova 3, ŽILINA stravné kupóny 800 ks 2 560,00 dohodnutá zml.odmena 46,08 Celkom 2 606, TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, Martin materiál 57,50 Celkom 57, LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, Vráble oprava defektov 17,32 Celkom 17, Dušan Tóth AUTO-ELEKTRIK Podmájska ul.č.1188, Vráble oprava trysiek NR160FD 180,11 Celkom 180, MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY materiál 101,69 Celkom 101, SLOVNAFT, a.s. odber PHM 2 056,39 Celkom 2 056,

22 SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, BRATISLAVA poplatok mail.schránka 1,31 Celkom 1, KLC SERVIS s.r.o. Zvolenská cesta 3448, Lučenec servis KRAMER 303,00 Celkom 303, Imrich Gatyás Horný Ohaj 246, Vráble oprava blatníka NR500HC PU 96,36 Celkom 96, GUBO, s r.o. č.d. 623, Bešeňov piesok 288,00 Celkom 288, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. dovoz štrku 65,52 Celkom 65, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, NITRA vodné a stočné 95,26 Celkom 95, ViOn a.s. Továrenská 64, ZLATÉ MORAVCE kameň 4x8 711,36 Celkom 711, FK SPARTAK Vráble, VRÁBLE údržba štadióna 07/ ,00 Celkom 832, SITA Slovensko, a.s. Kukuričná 8, Bratislava poplatok 1 822,48 zneškodnenie odpadov 8 551,10 Celkom , Scooby Doo - H - Róbert Haváč Žilinská 32, NITRA materiál 64,13 Celkom 64,

23 Ján BELANČÍK sídl.lúky 1119/33, Vráble tonery 43,92 Celkom 43, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na plyn 64,00 Celkom 64, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na el.-cint.dyčka 557,00 Celkom 557, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na el.-štúrova ,00 Celkom 124, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na el.-dvor 195,00 Celkom 195, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na el.-cint.vráble 506,00 Celkom 506, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na el.-cint.h.ohaj 129,00 Celkom 129, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na el.-garáže 314,00 Celkom 314, Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova ul.č.9, BRATISLAVA nájomné za fľaše r ,94 nájomné za fľaše r ,88 Celkom 170, Alojz KĽUCHTIAK ALINOK Pri mlyne 799/34, Mojmírovce čistenie komunikácie 408,67 Celkom 408,

24 SLOVNAFT, a.s. odber PHM 1 682,21 Celkom 1 682, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. dovoz kameniva 1 116,80 Celkom 1 116, PP-INVEST, s.r.o. Štúrova 1284/106, VRÁBLE práca strojom -Podmáj 234,00 Celkom 234, Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, Vráble oprava vozidla NR160FD 474,18 Celkom 474, EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, Vráble betón 103,42 Celkom 103, ORANGE Slovensko, a.s. telefónne hovory pevné linky 45,62 Celkom 45, ORANGE Slovensko, a.s. telefónne hovory mobil.telefóny 150,54 Celkom 150, TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, Martin materiál 379,84 Celkom 379, Scooby Doo - H - Róbert Haváč Žilinská 32, NITRA materiál 44,86 Celkom 44, LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, Vráble oprava defektov 26,29 Celkom 26,

25 KOMUNÁLNA TECHNIKA Zlievarenská 449/4, Nitra nádoby KUKA 2 755,56 Celkom 2 755, SLOVNAFT, a.s. odber PHM 1 879,06 Celkom 1 879, UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, VRÁBLE materiál 97,98 Celkom 97, SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, BRATISLAVA poplatok mail.schránka 1,31 Celkom 1, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. dovoz štrku 77,40 Celkom 77, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, NITRA vodné a stočné 88,30 Celkom 88, FK SPARTAK Vráble, VRÁBLE údržba štadióna 08/ ,00 Celkom 832, MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY materiál 78,83 Celkom 78, SITA Slovensko, a.s. Kukuričná 8, Bratislava poplatok 1 913,74 zneškodnenie odpadov 9 005,11 Celkom , REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, Lučenec oprava smet.vozidla NR811DE ,64 Celkom ,

26 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na plyn 132,00 Celkom 132, GUMEX Slovakia, Ing.Dušan Čanky Inovecká 46, NITRA pneumatiky 365,59 Celkom 365, Združenie organizácií verejných prác SR Fándlyho 3, SENEC seminár-zákon o odpadoch 45,00 Celkom 45, RETECH SK, spol. s r.o. Hlavná 776/111, Kráľovský Chlmec materiál 117,06 Celkom 117, Slovak Parcel Service, s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji preprava zásielok 8,30 Celkom 8, NEOSPED - Oto Bohil Ul.františkánov 16, KOMÁRNO materiál 41,74 Celkom 41, MAGNUM Co.,s r.o. Levicka 1217, Vrable výmena skla NR252CM 167,65 Celkom 167, SLOVNAFT, a.s. odber PHM 1 450,72 Celkom 1 450, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. dovoz kameniva 476,47 Celkom 476, DOXX-Stravné lístky spol.s ro Murgašova 3, ŽILINA stravné kupóny 800 ks 2 560,00 dohodnutá zml.odmena 46,08 Celkom 2 606,

27 GUBO, s r.o. č.d. 623, Bešeňov dovoz piesku 264,00 Celkom 264, Národná dialničná spoločnosť Mlynské Nivy 45, Bratislava navýšenie mýta NR811DE 100,00 Celkom 100, Národná dialničná spoločnosť Mlynské Nivy 45, Bratislava navýšenie mýta NR429AO 100,00 Celkom 100, Národná dialničná spoločnosť Mlynské Nivy 45, Bratislava navýšenie mýta NR427AO 100,00 Celkom 100, ORANGE Slovensko, a.s. telefónne hovory mobil.telefóny 150,94 Celkom 150, METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji materiál OOP 93,42 Celkom 93, Scooby Doo - H - Róbert Haváč Žilinská 32, NITRA materiál 27,25 Celkom 27, STAVES, s.r.o nám.kpt.nálepku, VRÁBLE zemné práce Podmáj 510,79 Celkom 510, LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, Vráble oprava defektov 50,70 Celkom 50, ORANGE Slovensko, a.s. telefónne hovory pevné linky 46,02 Celkom 46,

28 MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY materiál 37,49 Celkom 37, SLOVNAFT, a.s. odber PHM 2 499,59 Celkom 2 499, FK SPARTAK Vráble, VRÁBLE údržba štadióna 09/ ,00 Celkom 832, SITA Slovensko, a.s. Kukuričná 8, Bratislava poplatok 1 852,47 zneškodnenie odpadov 8 574,29 Celkom , DELTA EN PLUS s r.o. Kláštorná 3061/68A, Nitra BOZP 3.Q ,15 Celkom 199, SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, BRATISLAVA poplatok mail.schránka 1,31 Celkom 1, RNDr.Zdeněk Potyš - HGS Hydroservis Platanová 23, ŽILINA monitoring skládky Židová 1 420,84 Celkom 1 420, ViOn a.s. Továrenská 64, ZLATÉ MORAVCE dovoz kameňa 4x8 471,84 Celkom 471, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. dovoz kameniva 899,59 Celkom 899, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, NITRA vodné a stočné 83,87 Celkom 83,

29 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na plyn 412,00 Celkom 412, TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, Martin materiál 310,46 Celkom 310, Alojz KĽUCHTIAK ALINOK Pri mlyne 799/34, Mojmírovce zametanie komunikácii 384,67 Celkom 384, FEAST s.r.o. Rastislavova 415, Nitra soľ priemyselná 139,20 Celkom 139, NEOSPED - Oto Bohil Ul.františkánov 16, KOMÁRNO servis vozidla NR499GN 652,27 Celkom 652, František Ďurina Hasičská 3, PRIEVIDZA deratizácia 60,00 Celkom 60, GUBO, s r.o. č.d. 623, Bešeňov piesok 192,00 Celkom 192, SLOVNAFT, a.s. odber PHM 1 794,71 Celkom 1 794, ORANGE Slovensko, a.s. telefónne hovory pevné linky 47,89 Celkom 47, ORANGE Slovensko, a.s. telefónne hovory mobil.telefóny 147,74 Celkom 147,

30 Mgr.Peter Miklóssy, advokát Hlavná 1221, Vráble poskyt.právnych služieb 87,50 Celkom 87, eko DEA & Dr. STEFAN, s.r.o. Súmračná 23, Bratislava - mestská časť Ruži koše odpadkové GRANITOL 12 ks 2 609,76 Celkom 2 609, LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, Vráble oprava defektov 66,67 Celkom 66, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. dovoz kameniva 1 517,08 Celkom 1 517, EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, Vráble betón 73,44 Celkom 73, KARTELL, spol s r.o. Obchodná 4, KOMÁRNO materiál 67,15 Celkom 67, SLOVNAFT, a.s. odber PHM 2 351,69 Celkom 2 351, NOVID, spol. s r.o, Hlavná ul.20, VRÁBLE materiál 155,58 Celkom 155, Auto Bartoš s.r.o. Partizánska 48, Vráble oprava vozidla NR252CM 262,38 Celkom 262, DELTA EN PLUS s r.o. Kláštorná 3061/68A, Nitra vykonávanie odbor.školení 390,00 Celkom 390,

31 SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, BRATISLAVA poplatok mail.schránka 1,31 Celkom 1, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. dovoz kameniva 570,36 Celkom 570, FK SPARTAK Vráble, VRÁBLE údržba štadióna 10/ ,00 Celkom 832, Waste transport, a.s. Kukuričná 8, Bratislava poplatok 2 040,70 zneškodnenie odpadov 9 505,96 Celkom , ViOn a.s. Továrenská 64, ZLATÉ MORAVCE dovoz kameňa HDK 4x8 485,76 Celkom 485, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, NITRA vodné a stočné 81,34 Celkom 81, NetSuccess, s.r.o. Lazaretská 12, Bratislava registrácia domény poplatok 13,92 Celkom 13, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na plyn 681,00 Celkom 681, PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, NITRA vazelína mazivo 32,16 Celkom 32, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na el.-cint.vráble 506,00 Celkom 506,

32 REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, Lučenec servis vozidla NR483GN 1 095,17 Celkom 1 095, EKOGLOBAL., spol. s r.o. Žitavce 114, Žitavce odvoz odpadu Liaz kontajner 349,92 Celkom 349, Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56, Bratislava - mestská časť Ruži preverenie odb.spôsobilosti zamestnávateľa 218,16 Celkom 218, HAITEG, s.r.o. Šarovce 118, Šarovce lokalizácia poruchy VO 300,00 Celkom 300, EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, Vráble betón 16,20 Celkom 16, SLOVNAFT, a.s. odber PHM 1 601,33 Celkom 1 601, Národná dialničná spoločnosť Mlynské Nivy 45, Bratislava navýšenie mýta NR427AO 100,00 Celkom 100, MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY kanc.materiál 157,63 materiál 68,46 reklamné predmety-kalendáre, diáre 116,99 Celkom 343, ROFITA s.r.o. Staničná 533, Vráble materiál 128,40 Celkom 128, PP-INVEST, s.r.o. Štúrova 1284/106, VRÁBLE práce strojom KOMATSU na skládke 399,00 Celkom 399,

33 DOXX-Stravné lístky spol.s ro Murgašova 3, ŽILINA stravné kupóny 600 ks 1 920,00 dohodnutá zml.odmena 34,56 Celkom 1 954, ORANGE Slovensko, a.s. telefónne hovory mobil.telefóny 147,58 Celkom 147, ORANGE Slovensko, a.s. telefónne hovory pevné linky 52,31 Celkom 52, EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, Vráble betón 47,09 Celkom 47, ADAL, s r.o. Levická ul.č. 587, Vráble potlač na predmety 152,42 Celkom 152, LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, Vráble oprava defektov multicar 15,98 Celkom 15, FK SPARTAK Vráble, VRÁBLE údržba štadióna 11/ ,00 Celkom 832, NEOSPED - Oto Bohil Ul.františkánov 16, KOMÁRNO servis vozidla NR811DE 930,06 Celkom 930, SLOVNAFT, a.s. odber PHM 2 006,58 Celkom 2 006, COREX s.r.o. Štúrova ul.č. 1046/97, Vráble materiál 643,96 Celkom 643,

34 GUBO, s r.o. č.d. 623, Bešeňov piesok 528,00 Celkom 528, MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY materiál 35,29 Celkom 35, Waste transport, a.s. Kukuričná 8, Bratislava poplatok 1 986,19 zneškodnenie odpadov 9 282,05 Celkom , EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, Vráble betón 25,87 Celkom 25, SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, BRATISLAVA poplatok mail.schránka 1,31 Celkom 1, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, NITRA vodné a stočné 88,51 Celkom 88, Združenie organizácií verejných prác SR Fándlyho 3, SENEC vložné na Ekonomický seminár 15,00 Celkom 15, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. dovoz kameniva 755,56 Celkom 755, ViOn a.s. Továrenská 64, ZLATÉ MORAVCE kameň 4x8 474,24 Celkom 474, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na plyn 803,00 Celkom 803,

35 Scooby Doo - H - Róbert Haváč Žilinská 32, NITRA materiál 161,54 Celkom 161, KVETOZEL Šabík. s.r.o. Štúrova 395, Vráble práce na ver.zeleni, materiál 332,62 Celkom 332, UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, VRÁBLE materiál 125,32 Celkom 125, POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO Levická 886, VRÁBLE práca teleskop.nakladačom 122,40 Celkom 122, STAVES, s.r.o nám.kpt.nálepku, VRÁBLE práce strojom JCB Podmáj 113,51 Celkom 113, ORANGE Slovensko, a.s. ochranné sklo, kryt na mobil 59,98 Celkom 59, ORANGE Slovensko, a.s. telefóny Samsung Galaxy A3, A5, S5611 2ks 249,30 Celkom 249, DONATELLO, s.r.o. Lúky 1231/90, Vráble zvoz.kalendár ,00 Celkom 72, AGF INVEST, s r.o. Balkánska 133, Bratislava materiál 17,78 Celkom 17, SLOVNAFT, a.s. odber PHM 1 997,27 karty PHM 4,17 Celkom 2 001,

36 EKOGLOBAL., spol. s r.o. Žitavce 114, Žitavce odvoz odpadu 227,52 Celkom 227, NEOSPED - Oto Bohil Ul.františkánov 16, KOMÁRNO servis vozidla NR811DE 931,07 Celkom 931, MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY pracovné odevy 1 068,95 Celkom 1 068, MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY kancelárske potreby, materiál 108,91 Celkom 108, TSM SLOVAKIA s.r.o. Nešporova 2, Martin materiál 49,03 Celkom 49, LOMIK, s.r.o. Staničná 315/28, Vráble oprava defektov 146,66 Celkom 146, FK SPARTAK Vráble, VRÁBLE údržba štadióna 12/ ,00 Celkom 832, SLOVNAFT, a.s. odber PHM 1 379,48 Celkom 1 379, SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, BRATISLAVA poplatok mail.schránka 1,31 Celkom 1, ORANGE Slovensko, a.s. telefónne hovory pevné linky 46,84 Celkom 46,

37 ORANGE Slovensko, a.s. telefónne hovory mobil.telefóny 150,92 Celkom 150, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. dovoz kameniva 743,16 Celkom 743, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, NITRA vodné a stočné 81,34 Celkom 81, DELTA EN PLUS s r.o. Kláštorná 3061/68A, Nitra BOZP 4.Q ,15 Celkom 199, VYFAKO, spol. s r.o. Nitrianska Blatnica 5, Radošina poplatok odvoz odpadu-režijný 19,92 Celkom 19, GUMEX Slovakia, Ing.Dušan Čanky Inovecká 46, NITRA pneumatiky vozidlá NR427AO, NR218HN 2 205,60 Celkom 2 205, Waste transport, a.s. Kukuričná 8, Bratislava poplatok 1 750,25 zneškodnenie odpadov 8 376,84 Celkom , MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY materiál 11,36 Celkom 11, Sanos Vráble s.r.o. Moravská 1211/31, Vráble Služby PZS na zákl.zml. 291,99 Celkom 291, YPFM060418, , (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, Brezno

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2014 do : 31.12.2014 20140001 20140002 20140003 20140004 20140005 20140006 20140007 20140008 20140009 20140010 03.01.2014 SLOVENSKY

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : VEPOS, spol. s r.o. Dátum od : 01.01.2013 do : 31.12.2013 Zoznam prijatých faktúr 20130001 20130002 20130003 20130004 20130005 20130006 20130007 20130008 20130009 20130010 04.01.2013 SLOVENSKY

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2017 do : 31.12.2017 20170001 20170002 20170003 20170004 20170005 20170006 20170007 20170008 20170009 20170010 03.01.2017 Scooby Doo

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 2. 5. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.02.2017 do : 28.02.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.0.06 Strana: 06 0600 7568 Čech Stanislav Cintorínska 0/, Trebišov 6.0.06 0.0.06 Finálna Nefinančné zaplatené Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov 58.00 607 06006 657 BEMA - EXTRANÁRADIE

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2012 do : 31.01.2012 12/0001 12/0002 12/0003 12/0004 12/0005 12/0007 12/0008 12/0009 12/0010 12/0011 02.01.2012 Inmedia s.r.o. potraviny

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 28. 12. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.11.2016 do : 30.11.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia 1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.0.06 Strana: 057 05079 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice 0..05 5..05 materiál 785.96 DPH 0.0 % 57.9 0050078 05079 6040 SLOVGATE, s.r.o. Milhostov, Trebišov 0..05 08..05 94.5 Materiál

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 25. 7. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.06.2017 do : 30.06.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2011/107 82.78 02.01.2012 Banskobystrická regionálna Majerská cesta, 974 01 Banská Bystrica 36836567 Fakt.-zimná údržba miestnej komunikácie posyp 2 DF2011/105

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 12. 8. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.02.2016 do : 29.02.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 30.00 16.01.2015 Telefónica Slovakia sro Einsteinova 24, 810 00 Bratislava 35848863 2 DF2015/2 2 220.00 29.01.2015 BELLIMPEX, stro Kossuthova 6,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia 180062 Dátum od : do : 02.03.2018 AutoMotoRobo, s.r.o. Drevená 926/1, 969 01 Banská Štiavnica 47516593

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/58 34.56 18.03.2015 EXO Technologies spol. s r. o.,, 064 01 Stará Ľubovňa 36485161 priestor pre web k doméne nitrianskerudno.sk 2 DF2015/59 171.60

Více

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012 Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

Obec Pichne Faktúry rok 2016

Obec Pichne Faktúry rok 2016 1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Faktúry za rok IČO dodávateľa Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6 Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72

Více

Název prodejny Město Adresa

Název prodejny Město Adresa Název prodejny Město Adresa Planeo Bánovce nad Bebravou Svätoplukova 1936/15A (Vendo Park) NAY Banská Bystrica Zvolenská cesta 8 Datart Banský Bystrica OC EUROPA Na Troskách 25 974 01 Banská Bystrica Planeo

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 22. 12. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.11.2017 do : 30.11.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Generálne riaditeľstvo: Slovenská správa

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,

Více

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol.

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol. Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 20152137 3080615728 Slovnaft a.s. 31322832 2585,68 EUR PHM 1.pol. 12/15, kreditná karta 07.1.2016 20152138 3080615729 Slovnaft

Více

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147

Více

Kniha prijatých faktúr

Kniha prijatých faktúr Obec Klenovec : 00318850 Dátum: 25.09.2014 Strana: 1 352 14121 11.08.2014 05.08.2014 12.08.2014 168.00 Jozef Strigáč výkopové práce Mateja Hrebendu 144/6, 98505 Kokava nad Rimavicou 45541094 353 320140036

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/177 38.66 03.10.2016 Orange, 810 00 Bratislava 35697270 Palková Martina, ref. OcÚ 27.08.2016-26.10.2016 2 DF2016/254 243.12 04.10.2016 TIGO s.r.o.

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - jún 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - jún 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - jún 2016 Číslo faktúry Obchodný názov dodávateľa 467/16 Poradca podnikateľa 466/16 Ivan Blažo - IBEX 465/16 HAKER VO spol. s r.o. Adresa dodávateľa Martina Rázusa 23, 01001

Více

Obec Vyšná Slaná , 14: , Vyšná Slaná, Vyšná Slaná č.29 Kniha dodávateľských faktúr. univerzálne zrkladlo Šulekova Bratislava

Obec Vyšná Slaná , 14: , Vyšná Slaná, Vyšná Slaná č.29 Kniha dodávateľských faktúr. univerzálne zrkladlo Šulekova Bratislava S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017038 1 / 5 2017038 44413467 B2B partner 122,40 s DPH 1.3.2017 univerzálne zrkladlo

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

JÚL Vystavená faktúra

JÚL Vystavená faktúra JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, Banská

Více

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFI2016/0005 448.00 05.09.2016 RR inžiniering, spol. s.r.o. Mlynica 145, 059 91 Mlynica 46505989 Dana Babiková za výkon komplexnej inžinierskej činnosti (IČ)

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více