Příloha k účetní závěrce sestavené společností LARA a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 30.6.2014 v tis. Kč
1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a vyhl. č. 500/2002 Sb. Peněžní údaje jsou v tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. 2. Obecné údaje 2.1 Popis účetní jednotky Název: LARA a.s. Sídlo: Křemencova 4/175, Praha 1 Identifikační číslo : 25053825 Místo podnikání : Wolkerova 15, 160 00 Praha 6 Právní forma: Předmět podnikání : akciová společnost výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Datum vzniku 28.5.1996 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Rozvahový den, k němuž se účetní závěrka sestavuje : 30.6.2014 Okamžik sestavení účetní závěrky : 11.11.2014 Akcie: 280 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500 000 Kč Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním v obchodním rejstříku: V uplynulém účetním byla do obchodního rejstříku zapsaná změna trvalého pobytu předsedy představenstva. Popis organizační struktury podniku a zásadní změny v průběhu účetního : Organizační schéma společnosti: Statutární orgány v účetním : Jméno Adresa Funkce ing. Ivan Baťka Wolkerova 15, 160 00 Praha 6 předseda představenstva ing. Ivan Baťka st. Pařížská 24, 110 00 Praha 1 místopředseda představenstva Ludmila Baťková Pařížská 24, 110 00 Praha 1 člen představenstva strana 2
Dozorčí orgány v účetním : Jméno Adresa Funkce Zuzana Baťka Přímá 1652/11, Praha 5 předseda Iva Minaříková Brigádníků 127, Praha 10 člen Ing. Lucie Krymláková Štíbrova 1218/8, Praha 8 místopředseda 2.2 Podniky ve skupině Podniky v nichž má společnost více jak 20% podíl na základním kapitálu 2.3 Zaměstnanci Průměrný počet Osobní náklady běž. obd. min. obd. běž. obd. min. obd. Zaměstnanci 4 4 1616 1497 2.4 Plnění vůči osobám, které jsou statutárním orgánem Osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů za hospodářský rok 2013/2014 nebyly poskytnuty žádné půjčky, úvěry, zajištění, nájmy, užívání automobilů. 2.5 Poskytnuté půjčky, záruky či jiná plnění 3. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování 3.1 Použité účetní metody mající významný vliv pro posouzení situace podniku a jejich změny Kurzové rozdíly jsou účtovány metodou nákladů a výnosů. Účetní případy týkající se více účetních jsou časově rozlišovány. Drobný majetek v ocenění od 3 000 do 40 000 je účtován na účtu 501. 3.2 Oceňování 3.2.1 Způsob oceňování nakoupených zásob: pořizovací cenou 3.2.2 Způsob oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii: 3.2.3 Způsob oceňování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vytvořeného vlastní činností: strana 3
3.2.4 Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí: 3.2.5 Způsob ocenění příchovků a přírůstků zvířat: 3.2.6 Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně v průběhu účetního : 3.2.7 Vedlejší pořizovací náklady zahrnované do pořizovacích cen: Poštovné, balné, doprava 3.2.8 Druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů: 3.2.9 Podstatné změny způsobu oceňování: 3.2.10 Způsob stanovení opravných položek k majetku: 3.2.11 Zdroj informací pro stanovení výše opravných položek: 3.2.12 Způsob stanovení odpisových plánů a použité metody pro účetní odpisy: účetní odpisy jsou rozloženy rovnoměrně do počtu let odepisování u veškerého majetku metoda daňových odpisů použity zrychlené a rovnoměrné odpisy drobný majetek v ocenění od 3 000,- do 40 000,- je účtován přímo do nákladů. 3.2.13 Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách: v průběhu roku se částky v cizích měnách přepočítávají denním kurzem ČNB K 30.6.2014 byly částky v cizích měnách přepočítány kurzem ČNB k tomuto datu a kurzové rozdíly byly zúčtovány výsledkově. 4. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 4.1 Významné položky rozvahy nebo výkazu zisků a ztrát Položka Hodnota Popis Úrok běž. obd. min. obd. běž. obd. min. obd. Závazky ke společníkům 13 413 21 488 Závazky z půjčky Závazky z půjčky 0 % Finanční výpomoci včetně úroků 0 4 817 Závazek z půjčky Závazek z půjčky 5% strana 4
4.2 Významné události mezi datem účetní závěrky a datem ke kterému jsou výkazy schváleny k předání mimo účetní jednotku Společnost se podřídila zákonu jako celku postupem podle 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech a tuto změnu nechala zapsat do obchodního rejstříku. K 22.8.2014 byla zapsána do obchodního rejstříku změna z akcií na majitele v listinné podobě na akcie na jméno v listinné podobě. 4.3 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 4.3.1 Rozpis na hlavní skupiny (třídy) dlouhodobého majetku: běž. obd. min. obd. běž. Obd min. obd. oprávky oprávky běž. obd. netto min. obd. netto Budovy a stavby 104 216 104 216-41 901-38 697 62 315 65 519 Hmotný majetek 4 192 5 248-2 779-4 104 1 413 1 144 4.3.2 Finanční pronájem: Název předmětu leasingu Součet splátek Uhrazené splátky Budoucí platby (skupina majetku) běž. min. běž. min. běž. min. OA dopravní prostředky 0 0 0 0 0 0 4.3.3 Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku Přírůstky dlouhodobého majetku pořízení osobního automobilu, nábytek Úbytky dlouhodobého majetku prodej dvou osobních automobilů 4.3.4 Majetek neuvedený v rozvaze Hodnota dlouhodobého drobného hmotného majetku je 1 110 tis. Kč. 4.3.5 Majetek jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví 4.3.6 Majetkové a dlužné cenné papíry a účasti, výnosy z tohoto majetku 4.3.7 Krátkodobé cenné papíry 4.4 Dotace na investiční a provozní účely V hospodářském roce 2013/2014 nebyla poskytnuta společnosti žádná dotace. 4.5 Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů, včetně úroků, ručení za ně, zajištění úvěrů Společnosti nebyl poskytnut žádný dlouhodobý úvěr. strana 5
4.6 Přijaté dlouhodobé půjčky V hospodářském roce 2013/2014 nebyla poskytnuta společnosti žádná půjčka. Půjčka poskytnutá společníky v minulých účetních byla částečně splacena. 4.7 Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti Společnost neeviduje ve svém účetnictví žádné nedoplatky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti. Závazek za měsíc červen 2014 byl uhrazen dne 11.7.2014. 4.8 Výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění Společnost neeviduje ve svém účetnictví žádné nedoplatky veřejného zdravotního pojištění. Závazek za měsíc červen 2014 byl uhrazen dne 11.7.2014. 4.9 Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky V hospodářském roce 2013/2014 společnost účtovala o snížení odloženého daňového závazku ve výši 478 tis Kč. Jeho celková výše k 30.6.2014 činí 7 743 tis. Kč. OD byla účtována z titulu rozdílu zůstatkových cen dlouhodobého majetku. 4.10 Doměrky daní V uvedeném společnosti nebyla doměřena žádná daň. 5. Pohledávky 5.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti Termíny splatnosti Brutto hodnota běž. obd. min. obd. od 0 do 3 měsíců po splatnosti 0 0 od 3 do 6 měsíců po splatnosti x x od 6 do 12 měsíců po splatnosti x x od 12 do 18 měsíců po splatnosti x x nad 18 měsíců po splatnosti x x pohledávky v konkurzu x x pohledávky k podniku ve skupině x x pohledávky po splatnosti do 31. 12. 1994 x x 5.1.1 Pohledávky k podnikům ve skupině 5.1.2 Pohledávky kryté zástavním právem i jinak ručené 5.1.3 Pohledávky s dobou splatnosti delší než pět let nejsou 5.1.4 Popis následných skutečností od rozvahového dne do data sestavení účetní závěrky Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 30.6.2014. strana 6
6. Vlastní kapitál 6.1 Popis změn vlastního kapitálu popis změny částka běž. obd. min. obd. Vlastní kapitál na začátku 54 326 51 365 Čerpání statutárního fondu x Opravná položka k ZK 0 0 Neuhrazená ztráta minulých let-zaúčtování odložené daně 0 0 Hospodářský výsledek běžného roku -551 2 961 Vlastní kapitál na konci 53 775 54 326 6.2 Rozdělení zisku minulého Zisk dosažený v minulém účetním byl po povinném přídělu do rezervního fondu zaúčtován ve prospěch účtu 428 nerozdělený zisk minulých let. 6.3 Základní kapitál Druh akcií Počet Nominální hodnota Celkem Nesplaceno Datum splatnosti na jméno 280 500 140 000 0 0 7. Závazky 7.1 Závazky po lhůtě splatnosti Termíny splatnosti běž. obd. Částka min. obd. Do 30 dnů 0 0 od 6 do 12 měsíců 0 0 nad 12 měsíců 0 0 7.2 Závazky k podnikům ve skupině 7.3 Závazky kryté dle zástavního práva 7.4 Závazky s dobou splatnosti delší než pět let nejsou strana 7
8. Rezervy 8.1 Významné potenciální ztráty na které nebyla vytvořena rezerva 8.2 Zákonné (daňové): Popis rezervy Počáteční stav Tvorba Čerpání Konečný stav rezerva na opravy majetku 0 0 0 0 9. Výnosy 9.1 Tuzemské: Druh výnosu Částka běž.obd. min. obd. Výnosy z běžné činnosti celkem 6 956 11 126 Tržby z hlavní činnosti 4 230 8 477 Tržby pronájem 2 018 2 568 Ostatní tržby za služby Tržby za prodej zboží 21 0 0 Tržby z prodeje majetku a materiálu 675 78 Ostatní provozní výnosy 1 1 Celkem tržby z provozní činnosti 6 945 11 124 Výnosové úroky 0 0 Kursové zisky Ostatní finanční výnosy 11 0 2 0 Tržby z finanční činnosti 11 2 V Praze 11.11.2014 podpis statutárního orgánu ing. Ivan Baťka předseda představenstva přílohu vypracoval(a) Ing. Krymláková strana 8