Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014



Podobné dokumenty
EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, Praha 5

II. ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOB OCEŇOVÁNÍ:

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

NUPHARO SERVICES S.R.O.

Příloha k účetní závěrce

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

Příloha k účetní závěrce

VÝROČNÍ ZPRÁVA Morava, mlékařské odbytové družstvo, Sokolská 130/1, Vyškov, IČ:

NUPHARO HOLDING A.S.

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k

NUPHARO PARK A.S. sestavená k rozvahovému dni v obchodní firmě:

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč )

Příloha k účetní závěrce

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s Antala Staška PRAHA 4

Bytové družstvo Šalounova II. čp , družstvo. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2016

PŘÍLOHA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K ERFLEX a.s.

Příloha k účetní závěrce,

akciová společnost Výroční zpráva za rok

ROZVAHA. ke dni s doručením daňového přiznání za daň z příjmů. ( v celých tisících Kč ) Roháčova 1666/94 IČ AKTIVA

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

IMPS a.s. Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2008

ICE Industrial Services a.s.

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Brutto Korekce Netto Netto a b c

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

Bytové družstvo Šalounova II. čp , družstvo. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2017

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč )

Konsolidovaná rozvaha k

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto

Firma: BM Rent a. s. IČO: A K T I V A. Účet Název Stav

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

Příloha k účetní závěrce

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

výsledky hospodaření

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x p

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Brutto Korekce Netto Netto a b c

ke dni IČO 73401

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Konsolidovaná rozvaha k

ROZVAHA (BILANCE) ke dni Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA v plném rozsahu k v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zkráceném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč )

Příloha k účetní závěrce

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o Antala Staška 510/ PRAHA 4

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni A K T I V A

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni Vodohospodářská společnost

Rozvaha v plném rozsahu

Příloha č. 1 Rozvaha

Příloha k účetní závěrce

ke dni Bytové družstvo Ciolko (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ROZVAHA v plném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2002 A ZA DVĚ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ

Příloha k účetní závěrce za rok pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

za rok 2005 Vídeňská 699, Pohořelice vyhotoveno dne: Podpis členů správní rady účetní jednotky:

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Minimální závazný výčet informací VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Příloha k účetní závěrce ke dni

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

ROZVAHA ve plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč )

Příloha k roční účetní závěrce. za období od do

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky. IČ Karviná-Ráj Česká republika

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Příloha k účetní závěrce ve zkrácené verzi společnosti AUTOOPRAVNY Jihlava a.s. k

Výkazy v plném rozsahu

R O Z V A H A v plném rozsahu

předseda představenstva

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Transkript:

IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví Osoba odpovědná za účetní účetní jednotky: (jméno, podpis): závěrku (jméno, podpis): Ing. Libuše Řezníčková Procházková Jitka Procházková Jitka

2 1) PŘEDMĚT ČINNOSTI IN STORE MEDIA Praha a.s. je společností zapsanou do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6560, dne 23.5.2000..Sídlo společnosti se nachází v Praze, Ke Krči 26, PSČ 147 00 Praha. Společnost má 1 provozovnu na adrese U Slavie 1540/2a, 100 00 Praha 10 Vršovice. Účast v akciové společnosti je reprezentována 100 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč Hlavním předmětem činnosti je poskytování reklamních služeb. V obchodním rejstříku zapsán předmět podnikání koupě zboží za účelem jeho dalšího prodej a prodej, průzkum trhu, reklamní a propagační činnost, poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb. 1.statutární orgán společnosti : Členové statutárních orgánů v průběhu roku 2014: člen představenstva MUDr. Jan Zahrádka, nar. 22.2.1965 - zapsáno 23.5.2010 předseda dozorčí rady Mgr. Jan Řezník, nar. 27.8.1970 - zapsáno 23.5.2000 člen dozorčí rady Michaela Drnková, nar. 3.5.1985 - zapsáno 28.11.2012 Oldřich Jareš, nar.15.8.2012 - zapsáno 28.11.2012 statutární ředitelka - Ing.Libuše Řezníčková,nar. 21.4.1960 - zapsáno 8.7.2014 předseda správní rady MUDr. Jan Zahrádka, nar. 22.2.1965 - zapsáno 8.7.2014 člen správní rady - Bc. Evžen Marek, nar. 7.11.1981 - zapsáno 8.7.2014 Ing. Michal Augusta, nar. 13.3.1974 - zapsáno 8.7.2014 100 ks akcie na jméno 2) ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví v platném znění a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů platných v České republice. Účetní závěrka byla vypracována na principu historických cen. 3) ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ Způsoby oceňování a odpisování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2014 následující: jsou a) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Účetní odpisy DHM a DNeHM jsou stanoveny v souladu s daňovými odpisy dle zákona o dani z příjmu č. 586/92 Sb. DHM a DNeHM je veden v pořizovacích cenách. b) Finanční investice - žádné c) Zásoby - žádné d) Pohledávky Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě, postoupené pohledávky v ceně pořízení. Hodnota pochybných pohledávek se snižuje na realizační hodnotu pomocí opravných položek dle zákona o rezervách, vykázaných v rozvaze ve sl. korekce a účtovaných na vrub nákladů. e) Devizové operace - žádné f) Účtování nákladů a výnosů Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž časově i věcně souvisejí.

3 V souladu s principem opatrnosti společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známa. 4) DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK - společnost ke dni 31.12.2014 neeviduje dlouhodobý nehmotný majetek 5) DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK tis. Kč Pozemky,stavby Stroje, zařízení,vybavení Nedokončený dlouhodobý hmot. majetek Celkem Pořizovací cena: K 1. lednu 2014 0 321 321 Přírůstky: Pozemky Stavby Ostatní Převody Vyřazení 110 110 K 31. prosinci 2014 0 211 211 Oprávky: K 1. lednu 2014 86 86 Roční odpis 30 30 Vyřazení Opravné položky K 31.prosinci 2014 0 116 116 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku, zaúčtované do nákladů v roce 2014: 51tis. Kč. Hodnota záloh: nejsou žádné zálohy na dlouhodobý majetek k 31.12.2014 6) DLOUHODOBÉ NEZAZNAMENANÉ POHLEDÁVKY - společnost neeviduje nezaznamenanou pohledávku k 31.12.2014 7) DLOUHODOBÉ NEZAZNAMENANÉ ZÁVAZKY - společnost eviduje nezaznamenaný závazek k 31.12.2014 ve výši 3000tis.Kč, jedná se o poskytnutou půjčku společností CZ Visual Impact 8) ZÁSOBY - společnost nemá vedeny žádné skladové zásoby k 31.12.2014 9) KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY Obvyklá doba splatnosti pohledávek dle smluv je ve společnosti stanovena na 14 dnů. Pohledávky z obchodních vztahů činí 8948tis.Kč, po lhůtě splatnosti více než 180 dnů činily 0 tis. Kč

4 10) OSTATNÍ AKTIVA A PASIVA Náklady příštích v roce 2015, hodnota k 31.12.2014 činí 23tis.Kč. Dohadné účty pasivní obsahují zaúčtování nákladů do období roku 2014, jejichž faktury nebyly doručeny ke dni 31.12.2014. Hodnota k 31.12.2014 činí 245tis.Kč. Výnosy příštích období - k 31.12.2014 nebyl vyčíslen zůstatek. 11) ZÁKLADNÍ KAPITÁL Základní kapitál společnosti činí k 31.12.2014 1mil.. Kč Základní kapitál společnosti je plně splacen. 12) ZÁKONNÝ REZERVNÍ FOND Zákonný rezervní fond v roce 2014 nebyl vytvořen, společnost v roce 2013 vykázala ztrátu. Změny vlastního kapitálu Výsledek hospodaření Základní kapitál a Kapitálo vý fond Rezervní fond Ztráty minulých let Nerozdělený zisk Změny stavu vlastního kapitálu Stav k počátku účetního období 2014-310 1000 200-4506 0-3616 -200 --110 Stav na konci účetního období 2014 3044 1000-4616 0-572 13) KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY Obvyklá doba splatnosti závazků dle smluv činí 14 dnů. K 31.12 2014 eviduje společnost krátkodobé závazky 7329tis. Kč, po lhůtě splatnosti 180 a více dnů v částce 0tis. Kč. 14) DAŇ Z PŘÍJMŮ Výpočet ročních daní (tis. Kč): A) daň z příjmu 2013 2014 Zisk (ztráta) před zdaněním --310 3217 Připočitatelné položky (+) 48 55 Odpočitatelné položky (-) 24-8 Základ daně (daňová ztráta) -286 5264 Odečet daňové ztráty (-) podle 34 odst. 1 zákona o daních -2351 z příjmu Odečet 10% HIM podle 34 odst. 3 zákona o daních z příjmu Odečet ostatních položek (-) Základ daně z příjmu 913 Sazba daně 19% 19% Daň z příjmů 0 173 B) daň z příjmu odložená společnost nevyčíslila k 31.12.2014 odloženou daňovou pohledávku

5 15) VÝNOSY BĚŽNÉHO ROKU Hlavním předmětem činnosti společnosti je reklamní a propagační činnost.. Rozpis podle hlavních oborů produkce (tis. Kč): 2014 2013 Domácí Zahraniční Domácí Zahraniční Tržby ze služeb 24965 11704 Tržby z prodeje majetku 104 Ostatní 70 Tržby celkem 25069 0 11774 0 16) OSOBNÍ NÁKLADY - společnost v roce 2014 vykázala mzdové náklady v hodnotě 339tis.Kč ( v roce 2013 1866tis.Kč)a zákonné sociální pojištění v hodnotě 129tis.Kč (v roce 2013 695tis.Kč). K 31.12.2014 byly mzdy zaměstnancům hrazeny v termínech a není evidován nevyplacený závazek k zaměstnancům - odměny statutárním orgánům za rok 2014 nebyly stanoveny 17) DALŠÍ SDĚLENÍ - společnost v roce 2014 neinvestovala do výzkumu a vývoje. - společnost nemá otevřeny bankovní úvěry 18) INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH - společnost v roce 2014 zaznamenala obchody mezi spřízněnými osobami. Hodnota obchodu nákladová položka 879.427,- Kč, po splatnosti 0,-Kč. výnosová položka 16.968,-Kč, po splatnosti 0,- Kč 19) UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY - účetní jednotka nezaznamenala žádné změny po účetní závěrce r. 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky za rok 2001 6