...::::t::.. Q%) ~ VYBOR

Podobné dokumenty
Suma celkom [EUR] Za dodanie tovaru a služieb 966,20 19,00 183,58 Spolu 966,20 183, ,78 Nedoplatok 1149,78

Evidenčné číslo faktúry: Príjemcovi Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre na jeho účet / 5600

288,21 EUR. Dodávateľ Mestská nemocnica prof.mudr.r.korca Bernolákova Zlaté Moravce FAKTÚRA. Faktúra číslo P 0308

Chlebnice DLHÁ n.oravou

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Preplatok - OM. 'Dátum:

FAKTÚRA - daňový doklad číslo

RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN

odberateľ IBAN: SK Swift kód: CITISKBA ICO: DIČ: bankový prev 14 dní **0 - 9 W

OMEN$KUr.o. 6,64 EUR. Faktúra - Daňový doklad Variabilný symbol: Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol! Odberateľ:

Dátum dodania služby: Dátum vyhotovenia: Číslo faktúry: IČO: Biznis Partner

objavte stovky odmien a výhod vo vašom mobile

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) DPH 20% Spolu s DPH. Spolu zaokrúhlene

Čl. 1 Zmluvné strany IBAN: SK Čl. 2 Predmet zmluvy

obdarujte blízkych štedrejšie vďaka Orange výhodám

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006,

LÍZINGOVÁ ZMLUVA. Článok II. Základné údaje o lízingu

Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, Ivanka pri Nitre. Kryci list v EUR

Cena bez DPH (Zákl. dane) DPH 20% Spolu s DPH. Spolu zaokrúhlene

Dodací list č

RIR m m Vaša faktúra za mobilné služby

nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka medzi týmito zmluvnými stranami: Doc. JUDr. Dušan Dorotin, CSc, Generálny riaditeľ Všeobecnej sekcie MV SR

V odárna. zen / ,00. Provozovatel - společnost

DODATOK č. 3. dodatku č. 3. Čl. I

nemusíte byť expert na všetko, na to máte nás

CENNÍK ELEKTRINY ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.

VZOR Á B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R S T Ú V X Ý Ž. Na rok: IČO 03 - Obchodné meno alebo názov

Výzva na predloženie cenovej ponuky (zákazka s nízkou hodnotou)

MFL Group s.r.o. :ígoov áé:šiýtěšín. ZALOHOVA FAKTURA č.17vz Česko. Město Krásné Údolí Krásné Údolí Krásné Údolí

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a

Röntgenova 26, Bratislava IČO: , DIČ: IČ DPH: SK

Dodatok č. 1 k zmluve o výkone správy majetku mesta č. 1644/9/2005/Z TV

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA K DIGIPASS MOBILE

Doklad od neplátce DPH

Občianske združenie Lions Club Zvolen, sídlo: Hotel Poľana, Námestie SNP 64/2, Zvolen, IČO:

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Licenčná zmluva na nákup licenčných práv programov (výpis zo zmluvy)

ZASOBOVACIA ZÁKLADŇA I. Č.: ZZ I-500-5/2018 Počet listov: 2 Počet príloh: 2/2 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Smlouva č. 2011/0114

Stredná priemyselná škola stavebná, Hviezdoslavova 5, Rožňava ZBIERKA PRÍKLADOV

Vážený zákazníku, v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby: Strakatého 2720/2, Brno

variabilní symbol: číslo fakturační jednotky:

Čl. I. Zmluvné strany

CENOVÁ NABÍDKA SESTAVY Marek Žižka

Zľava na plyn až 14 %

Vyúčtování bylo provedeno za období od do : Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) Celkem (Kč) Faktura celkem , ,44

Faktura - Daňový doklad č

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

automat na cukrovinky - slané, bagety, studené nealko a alko nápoje a teplé nápoje.

#WC142635#203# # /0100 Komerční banka, a.s.

Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s.

VZOR. Informácia o platobnom účte spotrebiteľa 1 )

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ

Vy daná faktura CSI9P803LR0K DODAVATEL (*) ODBĚRATEL. Doklad 4FO Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

1) Faktura za denní trh při úhradách v EUR - bez daně z elektřiny

ENERGETIKA S E R E 0

M e s t s k ý ú r a d v N i t r e


Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky. Informácie o činnosti, opatreniach na nápravu a pokutách k

Celkem k úhradě. Faktura ,00 Kč. Příjemce: Ctirad Koryčanský Malá strana Studénka

IDEEX-Kalibračné laboratórium, s.r.o.

OZNÁMENIE POISTNEJ UDALOSTI POISTENIE LIEČEBNÝCH NÁKLADOV A ÚRAZOVÉ POISTENIE

Farby, laky, maliarské potreby

Úrokové sadzby produktov mimo ponuky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ

Príloha č. 1 VZOR obsahu MPP pre ES v dispečerskom riadení Západoslovenská distribučná, a.s.

2. Reverse charge režim prenesenia daňovej povinnosti u prijatých faktúr

Zmluva o spolupráci pri realizácii budúceho investičného zámeru. ktorú uzavreli:

Úrokové sadzby produktov mimo ponuky

Celková cena s DPH Poskytnuté služby stavebného dozora za obdobie OS/ /2011 : Základ dane 0.00

Ž Á R O V N Á. Informace o údajích k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2011 pro obec: údaje k dani z pozemků

Zákazník Společenství vlastníků jednotek Křížkovského 33, Křížkovského 300/33, Brno 3, číslo účtu: /5500, IČ:

Zmeny v zákone o DPH od a od vykonané čl. V zákona č. 331/2011 Z. z.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava

Úrokové sadzby produktov mimo ponuky

K ú p n a z m l u v a

Zálohy (príjem, odpočítanie) bez modulu Sklad - Prijaté zálohy

Príklad vytvorenia a účtovania vystavených predfaktúr, zálohových a vyúčtovacích faktúr v programe Ekonomická agenda SQL

Výzva na predloženie ponuky

SADZOBNÍK POKÚT. Zamestnávateľ

Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. Článok I. Zmluvné strany

IČ: Sídlo: Tel.: Banka: Účet: Odběratel: (534054)

Súhrnný výkaz v roku Ing. Mgr. Martin Tužinký, PhD.

Výzva na predloženie ponuky

Souvislý příklad vedení účetnictví podnikatele fyzické osoby ( firma Ing. Josef Bukovský ) doklady.

Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s.

FORMULÁR pre právnickú osobu

Et Gastro Dodavatel: ET GASTRO s.r.o. Vysoká 530/ Brno-Štýřice Česká republika

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Obdobie/Množstvo Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) DPH 20% Spolu s DPH. Spolu zaokrúhlene

Hotline - účtovníctvo tel.: 0905/ , denne od 8 00 do HUMANET ÚČTOVNÍCTVO

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 11 Žiadosti

Vaše Vodafone Vyúčtování daňový doklad

Surveillance nemocničných nákaz

Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa 117 zákona 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní.

Předmětem plnění je přeúčtování služeb za obdobi 06/2014 (el. energie +vodné :

D O D A T O K č /2012-PNZ P41307/ k nájomnej zmluve č. PNZ P41307/05.00

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

Transkript:

Pl!ZSE Generálny partner -...::::t::.. Q%) VYBOR o 6-06- 2013 r:(t9'lofj Faktúra ZSEEnergia, a. s.. Čulenova 6. 816 47 Bratislava 1 Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7436843686 Obchodný partner: 5100028742 Zmluvný účet: 6500028668 DOMOV DCCHODCOV- GERIUM PRI TRATI 47 821 06 BRATISLAVA 214 Dátum vyhotovenia faktúry: 03. 06. 2013 Dátum splatnosti faktúry: 19. 06. 2013 Ol. 06. 2013 Dátum spotreby: O l. 06. 2013 Fakturované obdobie: Ol. 06. 2013-30. 06. 2013 Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.: DOMOV DÔCHODCOV- GERIUM PRI TRATI 47 821 06 BRATISLAVA IČO: 31755534 DIČ: - :1 ' c OJ,..: Q VJ' vl z, vl G, Vážený obchodný partner, dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste faktúru uhradili priloženým prevodným príkazom v lehote splatnosti. Číslo miesta spotreby 3.133683 SMOLNÍCKA 3 821 03 BRATISLAVA EIC kód 24ZZS50336830007 '-' e, o g s <:' ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551 ZSE Energia, a. s. 7636 10,08 1316,01 2 263,20 1579,21 K úhrade 1579,21 Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O. Box 325, 810 OO Bratislava 1 www.zse.sk Zákaznicka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00 19.00, F +421 (0)2 50 61 39 01, kontakt@zse energia.sk IČO:36677281, SK2022249295, DIČ: 2022249295 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27 2107012/0200 Spoločnosť je zaplsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, v. č. 3978/B Vystavená faktúra bola skontrolovaná. S pozdravom Západoslovenská energetika, a. s. Príkaz na úhradu Banke Bankové spojenie Pobočke na ťarchu účtu kód banky Splatný dňa v prospech účtu kód banky Mena (EUR) Symbol platby 27-2107012 0200 sumu variabilný konštantný špecifický doplňajúci údaj banky 1579,21 7436843686 0308 Miesto a dátum Pečiatka a podpis príkazcu

:ta ( l n tr3 G jl? L.,,! 'kj 11:7 1 8-06- 2013 Dodávateľ Vojtech Mikloš IČO: 35029'157 Prevádzka: Potočná 13, Limbach 900 91 Peňažný ústav: OTP Číslo účtu/kód: 9413776/5200 IBAN: DIČ: 1020144598 Sk1020144598 č.živ. reg. 104-16649 Stredisko: SWIFT: FAKTÚRA Odberateľ: IČO: 31755534 GERIUM Pri trati 47 821 06 Bratislava DIČ: Strana: 1 z 1 č.: FA2013066 Variabilný symbol: 2013066 Objednávka č./dátum: I Dodací list č.:fa2013066 Spôsob dopravy: Fakturujeme Vám predaj stravy od 1.6. - 15.6.2013 zamenand 119 obyv. celodenná racio 469 obyv. celodenná dia 74 obyv. obedy rado 110 obyv. obedy dia 29 obyv. večere racio 22 obyv, cečere dia 15 V sadzbe 10 % V sadzbe 20 % Oslobodené Mimo DPH Celkom Dátum splatnosti: 25.06.2013 Dátum vyhotovenia: 15.06.2013 Daňová povinnosť: 15.06.2013 I MJ Počet MJ Cena MJ %DPH Celkom 119,000 2,39 2 341,53 469,000 3,12 2 1 758,75 74,000 3,75 2 333,00 110 1,50 2 198,00 29,000 1,62 2 56,55 22,000 0,75 2 19,80 15,000 1,00 2 18,00 2271,36 454,27 2725,63 2271,36 454,271 2 725,63 EUR I faktúra slúži zároveň aj ako dodací list YJFSM060197, 6.20.588, (C) MRP - Company, S.r.O., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

1-8 -06-2013 Strana 1 z 1 Dodávatel' ICO: 35029757 FAKTÚRA č.: FA2013067 Vojtech Mikloš Prevádzka: Potočná 13, Limbach 900 91 Peňažný ústav: OTP Číslo účtu/kód: 9413776/5200 IBAN: OIC: 1020144598 Stredisko: IC DPH: Sk1020144598 SWIFT: č.živ.reg.194-16649 Odberateľ: GERIUM Pri trati 47 821 06 Bratislava OIC: IC DPH: Variabilný symbol: 2013067 ICO: 31755534 Objednávka č.ldátum: / Dodací list č.:fa2013067 Spôsob dopravy: Dátum splatnosti: Dátum vyhotovenia: Daňová povinnosť: 25.06.2013 15.06.2013 15.06.2013 Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH Celkom predaj stravy od 1.6. - 15.6. za ZOS Smolnícka zamestnanci 88 88,000 2,39 2 252,56 obyv. celodenná racio 733 733,000 3,12 2 2748,75 obyv. celodenná dia 136 136,000 3,75 2 612,00 obyv. obedy dia 15 15,000 1,62 2 29,25 obyv. večere dia 15 15,000 1,00 2 18,00 V sadzbe 10 % V sadzbe 20 % 3050,47 610,09 3660,56 Oslobodené Mimo DPH Celkom 3050,47 610,091 3 660,56 EUR I faktúra slúži zároveň aj ako dodací list YJFSM060197, 6.20.588, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

,-----------------_ Strana' 1 z 1..-,---------------_..::...:...'---'----, Dodávatel' IČO: 35029757 FAKTÚRA č.: FA2013068 Vojtech Mikloš Variabilný symbol: 2013068 Prevádzka: Potočná 13, Limbach 900 91 Odberateľ: IČO: 31755534 Peňažný ústav: OTP Číslo účtu/kód: 9413776/5200 GERI UM IBAN: Pri trati 47 DIČ: 1020144598 Stredisko: 821 06 Bratislava Sk1020144598 SWIFT: DIČ: Objednávka č./dátum: I Dodací list č.:fa2013068 Spôsob dopravy: Fakturujeme Vám predaj stravy od 16.6.-30.6.2013 zamestnanci 114 obyv. celodenná racio 468 obyv. celodenná dia 81 obyv. obedy racio 110 obyv. obedy dia 29 obyv. večere racio 22 obyv. večere dia 14 V sadzbe 10 % V sadzbe 20 % Oslobodené Mimo DPH Celkom Dátum splatnosti: 09.07.2013 Dátum vyhotovenia: 29.06.2013 Daňová povinnosť: 29.06.2013 MJ Počet MJ Cena MJ %DPH Celkom 114,000 2,39 2 327,18 468,000 3,12 2 1 755,00 81,000 3,75 2 364,50 110 1,50 2 198,00 29,000 1,62 2 56,55 22,000 0,75 2 19,80 14,000 1,00 2 16,80 2281,52 456,31 2 737,83 2281,52 456,31 I 2737,83 EUR I 1-----------------.--.-.------------.-----------1 faktúra slúži zároveň aj ako dodací list t ch IKLOS. VOl ecbri\11 qi\ Bagarova22, 8 H' 02014459B ICO: 35.029757, I [ 2' 2/ 413/2/1: 11 OUBratislavaIV, 11164 é. [iv eo. 1 '-------------------_... _._._-----------------------j YJFSM060197, 6.20.588, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

č, 2w. Dodávatel' Vojtech Mikloš IČO: 35029757 Prevádzka: Potočná 13, Limbach 900 91 Peňažný ústav: OTP Odberatel': Číslo účtu/kód: 9413776/5200 GERIUM IBAN: Pri trati 47 DIČ: 1020144598 Stredisko: 821 06 Bratislava ---------- Sk1020144598 SWIFT: DIČ: Strana 1 z 1 FAKTÚRA č.: FA2013069 Variabilný symbol: 2013069 ICO: 31755534 Objednávka č./dátum: 1 Dodací list č.:fa2013069 Spôsob dopravy: Dátum splatnosti: Dátum vyhotovenia: Daňová povinnosť: 09.07.2013 29.06.2013 29.06.2013 _F-'.a_k-'-tu._r_u.L.je_"_'_e_V_á_m.._M---'-J_--'-Počet MJ predaj stravy od 16.6.-30.6.2013 za ZOS Smolnicka Cena MJ %DPH Celkom -.-- zamestnanci 113 113,000 2,39 2 :324,31 obyv. celodenna racio 691 691,000 3,12 2 2591,25 obyv. celodenna dia 138 138,000 3,75 2 621,00 obyv. obedy dia 15 15,000 1,62 2 29,25 obyv. večere dia 15 --_. 15,000 1,00 2 18,00 V sadzbe 10 % V sadzbe 20 % 2986,51 597,30 3583,81 Oslobodené Mimo DPH Celkom 2986,51 597,30 I 3 583,81 EUR I 1--------------------------------------------.-----------------------------1 faktúra slúži zároveň aj ako dodací list Vojtech M AVA (/ 8agarOva 22, 8K. t 04598 ICO: 35 029 757, I io-200&,07 32/ 1 ou Bratislava V, c.. 04-11649 reg. \ l '--------------------------------------------_._._---------------------' YJFSM060197, 6.20.588, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O. BOX 94, 977 01 Brezno

Dodávateľ IČO: 35029757 FAKTÚRA č.: FA2013078 Vojtech Mikloš Variabilný symbol: 2013078 Prevádzka: Potočná 13, Limbach 900 91 Odberateľ: IČO: 31755534 Peňažný ústav: OTP - Číslo účtu/kód: 9413776/5200 GERI UM IBAN: Pri trati 47 DIČ: 1020144598 Stredisko: 82106 Bratislava Sk1020144598 SWlFT: DIČ: Objednávka č./dátum: I Dodací list č.:fa2013078 Dátum splatnosti: 25.07.2013 Dátum vyhotovenía: 15.07.2013 Spôsob dopravy: Daňová povinnosť: 15.07.2013 Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH Celkom predaj stravy od 1.7. -15.7.2013 za ZOS Smolnícka Strana' 1 z 1 zamestnanci 89 89,000 2,39 2 255,43 obyv. celodenná racio 700 700 3,12 2 2625,00 obyv. celodenná dia 174 174,000 3,75 2 783,00 obyv. obedy dia 15 15,000 1,62 2 29,25 obvv. večere dia 15 15,000 1,00 2 18,00 V sadzbe 10 % V sadzbe 20 % 3092,23 618,45 3710,68 Oslobodené Mimo DPH Celkom 3092,23 618,451 3710,68 EUR I faktúra slúži zároveň aj ako dodací list 0? (0 lď YJFSM060197, 6.20.588, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Dodávatel' IČO: 35029757 FAKTÚRA č.: FA2013077 Vojtech Mikloš Variabilný symbol: 2013077 Prevádzka: Potočná 13, Limbach 90091 Odberateľ: IČO: 31755534 Peňažný ústav: OTP. Číslo účtu/kód: 9413776/5200 GERI UM.- IBAN: Pri trati 47 DIČ: 1020144598 Stredisko: 821 06 Bratislava Sk1020144598 SWIFT: DIČ: Objednávka č./dátum: I Dodací list č.:fa2013077 Dátum splatnosti: 25.07.2013 Dátum vyhotovenia: 15.07.2013 Spôsob dopravy: Daňová povinnosť: 15.07.2013 Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH Celkom predaj stravy od 1.7.- 15.7.2013 Strana 1z 1 zamestnanci 102 102,000 2,39 2 292,74 obyv. celodenná racio 473 473,000 3,12 2 1 T73,75 obyv. celodenná dia 88 88,000 3,75 2 396,00 obyv. obedy racio 120 120 1,50 2 216, " obyv. obedy dia 29 29,000 1,62 2 56,5.5 obyv. večere racio 24 24,000 0,75 2 21,60 obyv. večere dia 14 14,000 1,00 2 16,80 V sadzbe 10 % V sadzbe 20 % 2311,20 462,24 2773,44 Oslobodené Mimo DPH Celkom 2311,20 462,241 2 773,44 EUR I faktúra slúži zároveň aj ako dodací list ( YJFSM060197, 6.20.588, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno -

.ZSE Generálny ZSEEnergia, a. s.. Čulenova 6. 816 47 Bratislava 1 Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7436928047 Obchodný partner: 5100028742 Zmluvný účet: 6500028668 partner -;..r...::e.. Q%) SlCMNSK'/ G'/jIVJ O 8-07- Z013 Faktúra DOMOV DÔCHODCOV- GERIUM PRI TRATI 47 821 06 BRATISLAVA 214 Dátum vyhotovenia faktúry: 02. 07. 2013 Dátum splatnosti faktúry: 18.07.2013 Ol. 07. 2013 Dátum spotreby: Ol. 07. 2013 Fakturované obdobie: Ol. 07. 2013-31. 07. 2013 Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.: DOMOV DÔCHODCOV- GERIUM PRI TRATI 47 821 06 BRATISLAVA IČO: 31755534 DIČ: - :1. Jí, -c :' v) :z: v)' u, uc, o Vážený obchodný partner, dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste faktúru uhradili priloženým prevodným príkazom v lehote splatnosti. Číslo míesta spotreby '05033683 Adresa miesta spotreby Efe kód 24ZZS50336830007 I ;_. ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s, ČUlenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551 Suma" s DPH. (EUR) SMOLNÍCKA 3 7636 10,08 1316,01 2 263,20 1579,21 82103 BRATISLAVA K úhrade 1579,21 ZSE Energia, a. s. Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O. Box 325, 810 OO Bratislava 1 www.zse.sk Zákaznicka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse-energia.sk IČO:36677281, SK2022249295, DIČ: 2022249295 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., Č. ú.: 27-2107012/0200 Spoločnosť je zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, v. Č. 3978/B Vystavená faktúra bola skontrolovaná. S pozdravom Západoslovenská energetika, a. s. Príkaz na úhradu Bankové spojenie na ťarchu účtu kód banky Banke Pobočke Splatný dňa v prospech účtu kód banky Mena (EUR) Symbol platby 27-2107012 0200 sumu variabilný konštantný špecifický doplňajúci údaj banky 1579,21 7436928047 0308 Miesto a dátum Pečiatka a podpis príkazcu

Generálny partner -.-:::t:... c&9 VVBOR l)/tg'j/ vzczy O 7-08- 2013 Faktúra ZSEEnergia, a. s.. Čulenova 6. 816 47 Bratislava 1 Porad. Č. faktúry / Var. symbol: 7436996964 Obchodný partner: 5100028742 Zmluvný účet: 6500028668 DOMOV DÔCHODCOV- GERIUM;.. PRI TRATI 47 821 06 BRATISLAVA 214 Dátum vyhotovenia faktúry: 02. 08. 2013 Dátum splatnosti faktúry: 19.08.2013 O l. 08. 2013 Dátum spotreby: O l. 08. 2013 Fakturované obdobie: O l. 08. 2013-31. 08. 2013 Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.: DOMOV DÓCHODCOV- GERfUM PRI TRATI 47 821 06 BRATISLAVA IČO: 31755534 DJČ: - Vážený obchodný partner, dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste faktúru uhradili priloženým prevodným príkazom v I te splatnosti. Črsto miesta spotreby 3105033683,. Adresa miesta ol, spotreby -c co, <Il '" :I: ",' ci, II o.. o ::;: Efe kód 24ZZS50336830007 '". ZSEEnergia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551 ZSE Energia, a. s. Predpokladané Spotrebné daň Sumá bez DPI1 množstvo'[k},vh] [132 EURlkWb] [EUR] DPH [%] Suma DPH [EUR] Suma sdph [EUR) SMOLNÍCKA3 7636 10,08 1316,01 2 263,20 1579,21 82103 BRATISLAVA K úhrade 1579,21 Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O. Box 325, 810 OO Bratislava 1 www.zse.sk Zákaznicka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse-energia.sk IČO:36677281, SK2022249295, DIČ: 2022249295 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s, Č. ú.: 27-2107012/0200 Srlčnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddie! Sa, v. č. 3978/B Vystavená faktúra bola skontrolovaná. S pozdravom Západoslovenská energetika, a. s. Príkaz na úhradu Bankové spojenie na ťarchu účtu kód banky Banke Pobočke Splatný dňa v prospech účtu kód banky Mena (EUR) Symbol platby 27-2107012 0200 sumu variabilný konštantný špecifický doplňajúci údaj banky 1579,21 7436996964 0308 Miesto a dátum Pečiatka a podpis príkazcu

Dodávatel' IČO: 35029757 FAKTÚRA č.: FA2013081 Vojtech Mikloš Variabilný symbol: 2013081 Prevádzka: Potočná 13, Limbach 900 91 Odberatel': IČO: 31755534 Peňažný ústav: OTP - Číslo účtu/kód: 9413776/5200 GERI UM IBAN: Pri trati 47 DIČ: 1020144598 Stredisko: 821 06 Bratislava Sk1020144598 SWIFT: DIČ: Objednávka č./dátum: I Dodací list č.: FA20 13081 Dátum splatnosti: 10.08.2013 Dátum vyhotovenia: 31.07.2013 Spôsob dopravy: Daňová povinnosť: 31.07.2013 Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH Celkom predaj stravy od 16.7. - 31.7.2013 za ZOS Smolnícka Strana' 1 z 1 zamestnanci 97 97,000 2,39 2 278,39 obyv. celodenná racio 774 774,000 3,12 2 2902,50 obyv. celodenná dia 194 194,000 3,75 2 873,00 obyv. obedy dia 16 16,000 1,62 2 31,20 obyv. večere dia 16 16,000 1,00 2 19,20 V sadzbe 10 % V sadzbe 20 % 3420,24 684,05 4 104,29 Oslobodené Mimo DPH Celkom 3420,24 684,051 4 104,29 EUR I faktúra slúži zároveň aj ako dodací list fry \j p YJFSM060197, 6.20.588, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Dodávatel' IČO: 35029757 FAKTÚRA č.: FA2013080 Vojtech Mikloš Variabilný symbol: 2013080 Prevádzka: Potočná 13, Limbach 900 91 Odberateľ: IČO: 31755534 Peňažný ústav: OTP Číslo účtu/kód: 9413776/5200 GERI UM. IBAN: Pri trati 47 DIČ: 1020144598 Stredisko: 82106 Bratislava Sk1020144598 SWIFT: DIČ: Strana' 1z 1 Objednávka č./dátum: I Dodací list č.:fa2013080 Dátum splatnosti: 10.08.2013 Dátum vyhotovenia: 31.07.2013 Spôsob dopravy: Daňová povinnosť: 31.07.2013 Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH Celkom predaj stravy od 16.7. - 31.7.2013 zamestnanci 93 93,000 2,39 2 266,91 obyv. celodenná racio 512 512,000 3,12 2 1 92 obyv. celodenná dia 91 91,000 3,75 2 409,50 obyv. obedy racio 117 117,000 1,50 2 210,60 obyv. obedy dia 31 31,000 1,62 2 60,45 obyv. večere racio 32 32,000 0,75 2 28,80 obyv. večere dia 15 15,000 1,00 2 18,00 V sadzbe 10 % V sadzbe 20 % 2428,55 485,71 2914,26 Oslobodené Mimo DPH Celkom 2428,55 485,71 I. 2 914,26 EUR I faktúra slúži zároveň aj ako dodací list tj \0 I YJFSM060197, 6.20.588, (C) MRp Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 97701 Brezno

Dodávatel' IČO: 35029757 Vojtech Mikloš Prevádzka: Potočná 13, Limbach 900 91 Peňažný ústav: OTP Číslo účtu/kód: 9413776/5200 IBAN: DIČ: 020144598 Stredisko: Sk1020144598 SWIFT: Objednávka č.ldátum: 1 Dodací list č.:fa2013087 Spôsob dopravy: Fakturujeme Vám predaj stravy od 1.8. - 15.8.2013 zamestnanci 97 obyv. celodenné racio 480 obyv. celodenné dia 82 obyv. obedy racio 119 obyv. obedy dia 28 obyv. večere racio 30 obyv. večere dia 13 V sadzbe 10 % V sadzbe 20 % Oslobodené Mimo DPH Celkom 1 9-08- 2013 Strana: 1z 1 FAKTÚRA č.: FA2013087 Variabilný symbol: 2013087 Odberateľ: IČO: 31755534 GERIUM Pri trati 47 821 06 Bratislava DIČ: Dátum splatnosti: 28.08.2013 Dátum vyhotovenia: 18.08.2013 Daňová povinnosť: 18.08.2013 MJ Počet MJ Cena MJ %DPH Celkom 97,000 2,39 2 278,39 480 3,21 2 1 848,00 82,000 3,75 2 369,00 119,000 1,50 2 214,20 28,000 1,62 2 54,60 30 0,75 2 27,00 13,000 1,00 2 15,60 2338,99 467,80 2806,79 2338,99 467,80 I 2 806,79 EUR I faktúra slúži zároveň aj ako dodací list YJFSM060197, 6.20.588, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94,977 01 Brezno

1 9 08" 2013 Strana: 1z 1 Dodávateľ IČO: 35029757 FAKTÚRA č.: FA2013088 Vojtech Mikloš Prevádzka: Potočná 13, Limbach 900 91 Peňažný ústav: OTP Číslo účtu/kód: 9413776/5200 IBAN: DIČ: 1020144598 Stredisko: Sk1020144598 SWIFT: č.živ.reg. 104-16649 Odberateľ: GERIUM Pri trati 47 821 06 Bratislava DIČ: Variabilný symbol: 2013088 IČO: 31755534 Objednávka č.ldátum: 1 Dodací list č.:fa2013088 Spôsob dopravy: Dátum splatnosti: Dátum vyhotovenia: Daňová povinnosť: 28.08.2013 18.08.2013 18.08.2013 Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH Celkom predaj stravy od 1.8. - 15.8.2013 za ZOS Smolnicka zamestnanci obyv. celodenná obyv. celodenná obyv. obedy dia obyv. večere dia racio dia 97 734 210 15 15 V sadzbe 10 % V sadzbe 20 % Oslobodené Mimo DPH Celkom 97,000 734,000 210 15,000 15,000 2,39 2 3,12 2 3,75 2 1,62 2 1,00 2 278,39 2752,50 945,00 29,25 18,00 3352,62 3352,62 670,52 4023,14 670,521 4 023,14 EUR I faktúra slúži zároveň aj ako dodací list / YJFSM060197, 6.20.588, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno