ÚTVAR IA + BRNO + ČIIA = ZARUČENÝ ÚSPĚCH



Podobné dokumenty
Program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu. Ivana Göttingerová Odbor interního auditu a kontroly Magistrát města Brna

Zkušební otázka. Podle zákona o územním členění státu (36/1960 Sb.), se území České republiky dělí na: A. 14 krajů B. 13 krajů C.

Závěrečný účet a účetní závěrka Městské části Brno Královo Pole za rok 2018

Výsledky úvodního benchmarkingu činnosti interního auditu ve veřejné správě

Statutární město Brno, městská část Brno-střed ROČNÍ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY NA OBDOBÍ OD DO

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha,

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2009 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

METODIKA PODÁVÁNÍ HLÁŠENÍ CPE

INTERNÍ AUDIT - přidaná hodnota nebo jen splněná povinnost?

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2010 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Statut Technologické agentury České republiky

Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému Krajského úřadu Olomouckého kraje za rok 2002

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2010 Kanceláře veřejného ochránce práv

František Beckert ČIIA On-line anketa nejen o interním auditu ve veřejné správě

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová

Hodnocení kvality IA. Národní konference ČIIA Jak na kvalitu v IA říjen Josef Medek, CIA, CISA

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ BRNO, 15. leden 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Aktuální témata pro členy správních orgánů a interní auditory. Tomáš Pivoňka, ČIIA, ČEZ, a. s.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

ROČNÍ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU PRO ROK Počet stran: 10

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

ROČNÍ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU PRO ROK Počet stran: 10 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1.

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2008 Kanceláře veřejného ochránce práv

KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Kanceláře veřejného ochránce práv

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 35/2017

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

Seminář Finanční kontrola ve veřejné správě, mezinárodní dobrá praxe a slabá místa v ČR , Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha

Naplňování evropského nařízení GDPR v podmínkách Statutárního města Kladna. Ing. Zdeněk Slepička tajemník Magistrátu města Kladna

KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2004

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/

2014/ Ve věci informací a podkladů týkajících se kontrol grantových podpor z prostředků ESF

STATUT Rady pro veřejný dohled nad auditem

Seminář Poslanecká sněmovna. Praha

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK 2011

VÝPIS USNESENÍ. ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

FZV-B-17/09. Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

INTERNÍHO AUDITU Krajského úřadu Olomouckého kraje

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

ROČNÍ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za r MČ Brno-jih. Zhodnocení výsledků řídících kontrol

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2009 Kanceláře veřejného ochránce práv

Statutární město Brno Kontrolní výbor Zastupitelstva města Brna Z8/KV/02,

Odbor městské informatiky

Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/

Výroční zpráva za rok 2011

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě

Martina Smetanová. Výbory pro audit

Volby SFA ČAS , Kongresové centrum IKEM Praha

Výbory pro audit zřizované v subjektech veřejného zájmu. zákonná úprava a některé aspekty aplikační praxe

Jak pracovat s mimořádně nadanými žáky

VÝBORY ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A JEJICH ČINNOST. Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Tisková konference 8. listopadu 2011

Výroční zpráva za rok 2012

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK

Metodika certifikace zařízení OIS

Programy a projekty z pohledu auditora praktické zkušenosti. Ing. Vladimír Hubáček

Název: Účetní závěrka MČ Brno Židenice za rok Obsah: Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů:

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za Liberecký kraj za rok 2004

13 let s interním auditem

MINISTERSTVO VNITRA odbor interního auditu a kontroly Č. j.: MV /IAK-2015 Praha 18. prosince 2015 Počet listů: 5 Příloha: 1/2

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler

BAŠNÉHO 36, BRNO. Zásady vztahu statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice k příspěvkovým organizacím

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, Ostrava

Pracovní návrh VYHLÁŠKA. ze dne

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK.

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

Vnitřní kontrolní systém v orgánu veřejné správy

Č. j.: USTR146-1/2016 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2015 Zpráva dle 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě Ú

1. Úvod. 2. Základní ustanovení. 3. Organizační struktura MMB. 3.1 Organizační útvary MMB

Směrnice č. 4 Řízení, financování a realizace projektů

S T A T U T Justiční akademie

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Kybernetická bezpečnost resortu MV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval:

Transkript:

ÚTVAR IA + BRNO + ČIIA = ZARUČENÝ ÚSPĚCH sál Zastupitelstva města Brna Ing. Ivana Göttingerová Ing. Lucie Rádsetoulalová

OKO MMB Odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna (dále jen OKO MMB) vznik jaro roku 2002 v návaznosti na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění OKO MMB je funkčně nezávislý, oddělený o výkonných, řídících struktur MMB Součástí OKO MMB je: Oddělení interního auditu Oddělení kontroly Oddělení stížností Právní referát 15. ledna 2015 Odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna 2

Organizační schéma 15. ledna 2015 Odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna 3

Interní manuály Oddělení interního auditu má pro výkon své činnosti vydanou řadu organizačních opatření: 1. K přípravě, realizaci a vypořádání auditů a k archivaci dokumentace 2. K podávání zpráv primátorovi města Brna 3. Program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu 4. Hodnocení zaměstnanců oddělení interního auditu a jeho provazba na kompetenční matice 5. Dress code V rámci MMB je výkon interního auditu upraven: 6. Opatřením k zabezpečení výkonu interního auditu v působnosti MMB (Statut interního auditu) 15. ledna 2015 Odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna 4

Dotazník na kvalitu auditu 15. ledna 2015 Odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna 5

Roční hodnocení 15. ledna 2015 Odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna 6

Rizika z pohledu útvarů MMB Podíl nejčastěji uváděných oblastí rizik za období 2012 2014 z pohledu útvarů MMB Oblast kontrolních rizik; 8% Oblast právních rizik; 17% Oblast rizik selhání lidského faktoru; 8% Oblast provozních rizik; 10% Oblast organizačních rizik; 9% 15. ledna 2015 Odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna 7

Rizika z pohledu interního auditu Podíl nejčastějších oblastí rizik za období 2012-2014 z pohledu interního auditu Oblast organizačních rizik; 8% Oblast právních rizik; 24% Oblast rizik zadávání veřejných zakázek; 11% Oblast kontrolních rizik; 27% 15. ledna 2015 Odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna 8

Mozek interního auditu 15. ledna 2015 Odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna 9

Oblast vzdělávání A. Prezentace základních tezí zákona o finanční kontrole na Sněmu starostů a tajemníkům městských částí B. Kulaté stoly pořádané pro kolegy interní auditory z městských částí statutárního města Brna. Problematika rizik a práce s nimi, Prověření čerpání finančních prostředků z fondů EU, 10 leté zkušenosti s výkonem interního auditu, Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, kybernetický zákon, C. Vstupní vzdělávání Kontrola a interní audit D. Přednášky a publikační činnost Např. v rámci ČIIA 15. ledna 2015 Odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna 10

Co se během 20-ti let přihodilo? V České republice působili 3 prezidenti 15. ledna 2015 Odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna 11

Co se během 20-ti let přihodilo? V České republice působilo 11 premiérů 15. ledna 2015 Odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna 12

Co se během 20-ti let přihodilo? V Brně působilo 5 primátorů 15. ledna 2015 Odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna 13

A co interní audit v Brně? Rada města Brna v únoru 2002 zřídila s účinností k 1. březnu 2002 Odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna (OKO MMB) Následně v květnu 2002 zpracoval OKO MMB novelu Statutu města Brna, kterou bylo svěřeno zabezpečení kontrolních systémů jednotlivým městským částem Statutárního města Brna a, mimo jiné, byl u těch městských částí, které mají počet obyvatel větší než 15 tisíc, zřízen interní audit 15. ledna 2015 Odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna 14

A co OKO MMB? Za dvanáct a půl roku existence provedli auditoři oddělení interního auditu více než 300 auditů 15. ledna 2015 Odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna 15

A co OKO MMB? Auditoři se během této doby zúčastnili řady kurzů, seminářů, konferencí a workshopů Z toho 40 akcí bylo pořádaných ČIIA a tyto absolvovalo více než 130 účastníků z oddělení interního auditu OKO MMB (na stávajících 13-ti funkčních místech se od roku 2012 v důsledku baby boomu vystřídalo 45 zaměstnanců/zaměstnankyň) První takto absolvovanou akcí byl v roce 2002 základní kurz v rámci systému Odborná příprava pracovníků veřejné správy v oboru interní audit a finanční kontrola ) 15. ledna 2015 Odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna 16

A co OKO MMB? Auditoři působí (nejen v rámci ČIIA) i jako aktivní lektoři 15. ledna 2015 Odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna 17

A co OKO MMB? Dvě auditorky absolvovaly z těchto důvodů na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci program celoživotního vzdělávání Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých v České republice a Slovenské republice 15. ledna 2015 Odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna 18

A co OKO MMB? Nezanedbatelná je publikační činnost auditorů OKO MMB 15. ledna 2015 Odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna 19

A co OKO MMB? I účast na různých průřezových projektech, realizovaných Magistrátem města Brna 15. ledna 2015 Odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna 20

A co dál? Zcela jistě se nebudeme nudit 15. ledna 2015 Odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna 21

A co dál? 15. ledna 2015 Odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna 22

Děkujeme za pozornost e-mail: gottingerova.ivana@brno.cz radsetoulalova.lucie@brno.cz