Evid. čís.faktúry Popis fak.plnenia Suma s DPH Mena_ Číslo zmluvy Číslo objednávky Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evid. čís.faktúry Popis fak.plnenia Suma s DPH Mena_ Číslo zmluvy Číslo objednávky Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa"

Transkript

1 Evid. čís.faktúry Popis fak.plnenia Suma s DPH Mena_ Číslo zmluvy Číslo objednávky Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Stravovacie služby prijímacie pohovory ,91 EUR EU - ŠJ Horský park Prokopa Veľkého Tlač 45,5 EUR EU - Vydavateľstvo Dolnozemská cesta Pranie za máj ,2 EUR EU - ŠD HP Prokopa Veľkého Stravovacie služby akcia 32,2 EUR EU - ŠJ Horský park Prokopa Veľkého Stravovacie služby 106,7 EUR EU - Centrum univerzitných Dolnozemská cesta Stravovacie služby 80 EUR EU - Centrum univerzitných Dolnozemská cesta Stravovacie služby na workshope ,55 EUR EU - ŠJ Horský park Prokopa Veľkého Stravovacie služby na tlačovej konferencii 19,7 EUR EU - ŠJ Horský park Prokopa Veľkého záhradn.mat.machožrút 53,57 EUR 14/BBS/ FLORASERVIS spol.s r.o. Dorastenecká prenájom rohoží 21,05 EUR LINDSTROM Orešianska Trnava spotr.mat.pre VE 204 EUR 26/VE/ IMPROMAT Koceľova potraviny Konventná 18,6 EUR 115/ Szmek R, s.r.o. Senická informačná tabula 786 EUR 162/1015MH/ LT PLUS Donnerova oprava kávových automatov 137,45 EUR 166/1015MH/ ASO VENDING Poľná Banská Bystrica potraviny Konventná 28,49 EUR 109/ KON RAD Cesta na Senec kopírovací papier 147 EUR 10160/42/ /1015SK/ Buroprofi Kanex Slovakia Stará Vajnorská 3/A opr.kopír.stroja 402 EUR 164/1015MH/ IMPROMAT Koceľova členský poplatok 1500 EUR Slovenská rektorská Konventná telef. poplatky 32,26 EUR SLOVAK

2 občerstvenie na konferencii 873,5 EUR 118/1015SK/ EURO,s.r.o. Bajkalská 5/A kompenzácia 12,14 EUR Le Cheque Dejeuner Vajnorská kompenzácia 3,98 EUR P VASA STRAVOVACIA Mileticova potraviny Konventná 1,08 EUR 106/ Záhorácke pekárne a Cesta Mládeže Malacky potraviny Konventná 9,64 EUR 96/ Záhorácke pekárne a Cesta Mládeže Malacky potraviny Konventná 7,2 EUR 107/ Záhorácke pekárne a Cesta Mládeže Malacky potraviny Konventná 25,68 EUR 95/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa potraviny Konventná 144,47 EUR 94/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa potraviny Konventná 93,19 EUR 103/ NOWACO Piešťanská 2321/ Nové Mesto nad Váhom potraviny Konventná 72,4 EUR 93/ Čmehýl Jozef potraviny Konventná 304,11 EUR 108/ KON RAD Cesta na Senec spotr.el.energie Konventná 107,15 EUR ZSE Energia,a.s. Čulenova spotr.el.energie Konventná 325,19 EUR ZSE Energia,a.s. Čulenova výmena potlače na 158,4 EUR 126/1015SK/ EUROPRINT- Smolenická výst.paneloch Ing.Hauerlandová nákup kníh - komisia 1152,94 EUR 202 z SPRINT 2 Astrova telef.popl. 74,08 EUR SLOVAK obed pre zahr.hostí 150,82 EUR 85obk./10-Z/ TECHNOPOL Servis Kutlíkova telef.popl. 34,26 EUR SLOVAK letenka 198,76 EUR 90/obj./10-Z/ SATUR Miletičova káblová TV 6/12 11,8 EUR UPC BROADBAND Zámocká výpis z monitoringu 4,2 EUR 0004/ Hlavné mesto Slovenskej Primacionálne nám

3 monitoring objektu 51,78 EUR 0004/ Hlavné mesto Slovenskej Primacionálne nám telef.popl. 125,35 EUR SLOVAK tlef.popl. 97,18 EUR SLOVAK reklama na web stránke 122,4 EUR 5/BBS/ EDUCATION Nevadzova mes.paušál E - LEARNING 99,58 EUR 1/ Novitech Partner, s.r.o. Moyzesova Košice telef.popl. 32,36 EUR SLOVAK denný web monitoring 138 EUR 006/ ONLINE Sabinovská vodne stočné 52,01 EUR PZ Bratislavská vodárenská Presovska potraviny Konventná 104,28 EUR 85/ NOWACO Piešťanská 2321/ Nové Mesto nad Váhom potraviny Konventná 87,74 EUR 88/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa potraviny Konventná 43,82 EUR 84/ SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B Nitra potraviny Konventná 124,98 EUR 92/ MABONEX potraviny Konventná 39,17 EUR 83/ Čmehýl Jozef potraviny Konventná 42,55 EUR 87/ Záhorácke pekárne a Cesta Mládeže Malacky potraviny Konventná 16,8 EUR 100/ Szmek R, s.r.o. Senická obed pre zahr.hostí 85 EUR 84/OBJ/10-Z/ GASTRO PLUS Rajská potraviny 56,99 EUR 99/ KON RAD Cesta na Senec potraviny 90,3 EUR 97/ KON RAD Cesta na Senec potraviny 7,06 EUR 98/ KON RAD Cesta na Senec potraviny 40,9 EUR 101/ ProOvo, a.s. Krajinská cesta Svätý Jur tonery 276,16 EUR 041/CIT/ CLEAN TONERY Za hradbami tonery 97,2 EUR 047/CIT/ LASER servis Liptova Šenkvice

4 tonery 2112,06 EUR 028/CIT/ CLEAN TONERY Za hradbami letenka Svédsko 243,33 EUR 88/obj./10-Z/ SATUR Miletičova letenka Rusko 297,27 EUR 86/obj./10-Z/ SATUR Miletičova letenka Nemecko 416,76 EUR 87/obj./10-Z/ SATUR Miletičova spotrebný materiál pre VE 197,59 EUR 163/1015MH/ SASCHA Nákupná telef.poplatky 329,53 EUR SLOVAK kancelárske potreby 79,44 EUR 10160/39/ /1015SK/ IPOS Radničné nám prehliadka Majoliky UMP 21 EUR 129/1015MH/ Slovenská ľudová Dolná kn ihárska lepenka 371,08 EUR 120/1015SK/ majolika Bratislavská Modra Puchovská papierenská 3 - Nové opr.kávového automatu 25,68 EUR 160/1015MH/ Vendea, s.r.o. Kukučínova denný web monitoring 138 EUR 006/ ONLINE Sabinovská kompenzácia neuhrádzať 5,98 EUR 08P DOXX Kálov Žilina potraviny Konventná 62,03 EUR 91/ ERI s.r.o. Kráľovská Skalica telef.aparát - evidované 1 EUR ORANGE prehliadka hradu UMP 65 EUR 130/1015MH/ SNM Múzeum - Hrad Červený Kameň Múzeum Červený Častá telef.popl. 49,44 EUR SLOVAK tonery pre VE 1069,2 EUR 023/CIT/ CLEAN TONERY Za hradbami tonery pre OVO 463,13 EUR 021/CIT/ CLEAN TONERY Za hradbami ubytovanie UMP,daň mestu 1353,1 EUR 83/1015/ Falkensteiner Hotel, Pilárikova tlmočenie UMP 383,47 EUR 80/1015/ LEXMAN Hamburská 49/A večera pre 8 osôb UMP 216,5 EUR 85/1015/ HRAMESA rest. AL FARO Hviezdoslavovo nám

5 prehl.nár.salonu vín UMP 55,92 EUR 131/1015MH/ Národný salón vín SR Mladoboleslavská 5 Pezinský zámok obed pre 8 osôb UMP 141,4 EUR 86/1015/ EASTFIELD Hospitality Ventúrska obed pre 6 osôb UMP 128,6 EUR 82/1015/ Falkensteiner Hotel, Pilárikova večera pre 11 osôb UMP 349,2 EUR 84/1015/ castle restaurant Gorkého kancel.papier 360,72 EUR 10160/742/ /1015SK/ Buroprofi Kanex Slovakia Stará Vajnorská 3/A telef.popl. 49,38 EUR SLOVAK telef.popl. 35,87 EUR SLOVAK laminovanie obálok 235,73 EUR 27/VE/ ŠEVT a.s. Plynárenská šál s logom Slávia Ekonom 549,6 EUR 114/1015SK/ I.TRAN s.r.o. Predmierska Turzovka potraviny Konventná 60,13 EUR 70/2012,73/ Záhorácke pekárne a Cesta Mládeže Malacky potraviny Konventná 53,05 EUR 79/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa potraviny Konventná 109,68 EUR 80/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa potraviny Konventná 35,66 EUR 81/ Čmehýl Jozef potraviny Konventná 11,86 EUR 86/ ERI s.r.o. Kráľovská Skalica potraviny Konventná 36,88 EUR 89/ KON RAD Cesta na Senec potraviny Konventná,centové vyrovnanie 157,63 EUR 90/ KON RAD Cesta na Senec Cesta Mládeže 12 pekárne a Malacky potraviny Konventná 62,78 EUR 75/2012,82/ Záhorácke prenájom rohoží 19,13 EUR LINDSTROM Orešianska Trnava telef.popl. 58,43 EUR SLOVAK telef.popl. 86,48 EUR SLOVAK

6 smotana do nápoj. automatov 720 EUR 142/1015MH/ ATC JR Vsetinska Púchov telef.popl. 59,98 EUR ORANGE telef.popl. 30,62 EUR ORANGE telef.popl. 22,45 EUR ORANGE telef.popl. 75,13 EUR ORANGE telef.popl. 60,31 EUR ORANGE telef.pop. 57,94 EUR ORANGE telef.popl. 60,18 EUR ORANGE telef.popl. 58,92 EUR ORANGE telef.popl. 32,02 EUR ORANGE telef.popl. 25,45 EUR ORANGE telef.popl. 32,17 EUR ORANGE telef.popl. 52,69 EUR ORANGE telef.popl. 49,02 EUR ORANGE telef.popl. 76,36 EUR ORANGE kancel.potreby 588 EUR 10160/39/ /1015SK/ IPOS Radničné nám oprava kopír.stroja 204 EUR 10160/66/ /1015MH/ IMPROMAT Koceľova oprava kopír.stroja 36 EUR 10160/66/ /1015MH/ IMPROMAT Koceľova oprava kopír.stroja 79,99 EUR 10160/66/ /1015MH/ IMPROMAT Koceľova letenka CYPRUS 392,45 EUR 76/obj./10-Z/ SATUR Miletičova Strava zam. Baracuda 5/12 109,82 EUR 1/ BARACUDA Muškátová

7 Strava štud. Baracuda 5/ ,5 EUR 1/ BARACUDA Muškátová strava zam. Ekonóm 5/ ,94 EUR 25/ FANY- Nigrovičová Borovicová Strava štud. Ekonóm 5/ ,41 EUR 25/ FANY- Nigrovičová Borovicová Strava štud. 5/12 Gastroline 9088,6 EUR GASTROLine Belinského Strava zam. 5/12 Gastroline 12349,28 EUR GASTROLine Belinského gastro 5/ ,8 EUR 10K DOXX Kálov Tovar bufet V2 221,31 EUR 1043/ ZoPo-Ing.Z.Pocs Žilina Koliskova Tovar bufet V2 299,34 EUR 1040/ Edeny s.r.o. Boriny Dunajská Streda Spotr.materiál B1- pr.spotr. 95,26 EUR 1022/ PRACHAR Jasovská Tovar bufet B1 18,71 EUR 1025/ RYBA Kosicka Tovar bufet V1 365,67 EUR 972/ KON RAD Cesta na Senec Potraviny pre ŠJHP 35,74 EUR 1026/ Čmehýl Jozef Potraviny pre ŠJHP 133,92 EUR 970/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Tovar bufet B1 27,62 EUR 981/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Tovar bufet B1 62,32 EUR 1014/ ZoPo-Ing.Z.Pocs Koliskova Potraviny pre ŠJHP 74,88 EUR 1021/ Szmek R, s.r.o. Senická Tovar bufet B1 27,47 EUR 1031/ GLOBAL DRINKS Nádražná s.r.o. Ivánka pri Dunaji Tovar bufet B1 193,79 EUR 1030/ Edeny s.r.o. Boriny Dunajská Streda Tovar bufet V1 267,77 EUR 1017/ Edeny s.r.o. Boriny Dunajská Streda Tovar bufet V2 251,11 EUR 1011/ Edeny s.r.o. Boriny Dunajská Streda Tovar bufet B1 206,04 EUR 999/ Edeny s.r.o. Boriny Dunajská Streda Tovar bufet V2 259 EUR 1004/ Edeny s.r.o. Boriny Dunajská Streda

8 Potraviny pre ŠJHP 43,68 EUR 969/ Čmehýl Jozef Tovar bufet V2 33,6 EUR 1002,1012/ Podobný Samuel Bernolákovo Potraviny pre ŠJHP 30 EUR 1013/ SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B Nitra Tovar bufet B1,V1,V2 124,61 EUR 971/ D@S Dubravska cesta Tovar bufet B1 90,36 EUR 982/ ZoPo-Ing.Z.Pocs Koliskova Potraviny pre ŠJHP 79,74 EUR 975/ ERI s.r.o. Kráľovská Skalica Tovar bufet B1 89,66 EUR 980/ Edeny s.r.o. Boriny Dunajská Streda Potraviny pre ŠJHP 77,54 EUR 974/ RYBA Kosicka Tovar bufet B1 34,33 EUR 990/ RYBA Kosicka Tovar bufet B1 47,02 EUR 991/ GLOBAL DRINKS Nádražná s.r.o. Ivánka pri Dunaji Tovar bufet B1 113,48 EUR 953/ KON RAD Cesta na Senec Tovarn bufet B1 215,21 EUR 954/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet B1 16,8 EUR 955/ KON RAD Cesta na Senec Potraviny pre ŠJHP 123,54 EUR 962/ KON RAD Cesta na Senec Potraviny pre ŠJHP 82,34 EUR 956/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Potraviny pre ŠJHP 53,55 EUR 961/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Tovar bufet V2 277,51 EUR 935/ MABONEX Tovar bufet V2 76,7 EUR 936/ MABONEX Potraviny pre ŠJHP 257,4 EUR 965/ NOWACO Piešťanská 2321/ Nové Mesto nad Váhom Potraviny pre ŠJHP 245,45 EUR 960/ NOWACO Piešťanská 2321/ Nové Mesto nad Váhom Potraviny pre ŠJHP 78,12 EUR 952/ Čmehýl Jozef -

9 Potraviny pre ŠJHP 48,04 EUR 958/ Čmehýl Jozef Tovar bufet V2 49,68 EUR 937/ Čmehýl Jozef Potraviny pre ŠJHP 211,86 EUR 900/ Záhorácke pekárne a Cesta Mládeže Malacky Tovar bufety B1,V1,V2 365,87 EUR 899/ Záhorácke pekárne a Cesta Mládeže Malacky Kopir. papier 64,5 EUR 826/ Buroprofi Kanex Slovakia Stará Vajnorská 3/A Potraviny pre ŠJHP 271,72 EUR 959/ MABONEX Tovar bufet B1 57,84 EUR 946/ MABONEX Potraviny pre ŠJHP 111,4 EUR 928/ MABONEX Tovar bufet B1 145,53 EUR 932/ MABONEX Tovar bufet V2 30,82 EUR 944/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet V2 636,85 EUR 943/ KON RAD Cesta na Senec Potraviny pre ŠJHP 151,3 EUR 929/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet B1 29,52 EUR 949/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Potraviny pre ŠJHP 191,41 EUR 933/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Tovar bufetv2 49,92 EUR 940/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Potravinypre ŠJHP 228,9 EUR 927/ Čmehýl Jozef Potraviny pre ŠJHP 63,82 EUR 925/ Čmehýl Jozef Tovar bufet B1 122,24 EUR 924/ PEPSI-COLA SR Nadrazna Malacky Potraviny pre ŠJHP 587,65 EUR 934/ NOWACO Piešťanská 2321/ Nové Mesto nad Váhom Tovar bufet V2 99,42 EUR 906/ MABONEX Tovar bufet B1 97,19 EUR 916/ MABONEX

10 Potraviny pre ŠJHP 95,02 EUR 911/ MABONEX Tovar bufet B1 191,68 EUR 917/ MABONEX Potraviny pre ŠJHP 435,91 EUR 913/ KON RAD Cesta na Senec Potraviny pre ŠJHP 46,5 EUR 912/ KON RAD Cesta na Senec Potraviny pre ŠJHP 126,94 EUR 903/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Potraviny pre ŠJ HP 218,32 EUR 920/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Potraviny pre ŠJHP 230,92 EUR 910/ Čmehýl Jozef Tovar bufet V2 46,49 EUR 907/ Čmehýl Jozef Potraviny pre ŠJHP 122,7 EUR 919/ Čmehýl Jozef Potraviny pre ŠJHP 264,24 EUR 960/ NOWACO Piešťanská 2321/ Nové Mesto nad Váhom Potraviny pre ŠJHP 159,89 EUR 862/ Čmehýl Jozef Tovar bufet V1 6,36 EUR 873/ Čmehýl Jozef Potraviny pre ŠJHP 263,58 EUR 891/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Tovar bufet B1 19,88 EUR 896/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Potraviny pre ŠJHP 110,34 EUR 892/ MABONEX Tovar bufet B1 144,22 EUR 893/ MABONEX Tovar bufet B1 204,18 EUR 894/ MABONEX Tovar bufet B1 326,03 EUR 884/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet B1 154,04 EUR 885/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet B1 235,33 EUR 886/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet B1 97,98 EUR 887/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet B1 14,76 EUR 888/ KON RAD Cesta na Senec

11 Tovar bufet B1 68,16 EUR 889/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet V1 230,53 EUR 890/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet B1 167,4 EUR 897/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet V1 14,1 EUR 914/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet V2,B1 430,8 EUR 922/ NAPO,s.r.o Vysoka pri Morave Vysoká pri Tovar bufet B1 257,32 EUR 931/ Edeny s.r.o. Boriny Dunajská Streda Tovar bufet B1 40,28 EUR 948/ CORNER s.r.o Krížna Potraviny pre ŠJHP 204,48 EUR 864/ ProOvo, a.s. Krajinská cesta Svätý Jur Tovar bufet B1 136,9 EUR 869/ MABONEX Potraviny pre ŠJHP 96,31 EUR 863/ MABONEX Potraviny pre ŠJHP 360,85 EUR 864/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Potraviny pre ŠJHP 197,27 EUR 852/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Tovar bufet V2 211,72 EUR 858/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Tovar bufet B1 7,14 EUR 882/ Čmehýl Jozef Potraviny pre ŠJHP 75,48 EUR 879/ Čmehýl Jozef Potraviny pre ŠJHP 59,98 EUR 853/ Čmehýl Jozef Tovar bufet B1 94,59 EUR 868/ MABONEX Tovar bbufet V1 174,44 EUR 866/ MABONEX Tovar bufet B1 42,77 EUR 846/ MABONEX Tovar bufet B1 116,3 EUR 847/ MABONEX Tovar bufet B1 24,04 EUR 870/ MABONEX Potraviny pre ŠJHP 61,38 EUR 823/ Čmehýl Jozef -

12 Potraviny pre ŠJHP 157,38 EUR 825/ Čmehýl Jozef POtraviny pre ŠJHP 296,1 EUR 850/ KON RAD Cesta na Senec Potraviny pre ŠJHP 189,43 EUR 963/ ERI s.r.o. Kráľovská Skalica Tovar bufet V2 493,25 EUR 966/ ZoPo-Ing.Z.Pocs Koliskova Tovar bufet V2 414,24 EUR 905/ ZoPo-Ing.Z.Pocs Koliskova Tovar bufet B1 315,78 EUR 904/ ZoPo-Ing.Z.Pocs Koliskova Tovar bufety V2,B1,V1 276,7 EUR 898/ D@S Dubravska cesta Tovar bufet V2 25,56 EUR 957/ ProOvo, a.s. Krajinská cesta Svätý Jur Potraviny pre ŠJHP 122,76 EUR 848/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Potraviny pre ŠJHP 197,54 EUR 951/ RYBA Kosicka Tovar bufet B1 433,2 EUR 895/ Edeny s.r.o. Boriny Dunajská Streda Tovar bufet B1 68,6 EUR 845/ PEPSI-COLA SR Nadrazna Malacky Tovar bufet V2 367,13 EUR 883/ PEPSI-COLA SR Nadrazna Malacky Tovar bufet B1 94,74 EUR 881/ PEPSI-COLA SR Nadrazna Malacky Spotr.tovar B1-pr.spotr 241,63 EUR 950/ PRACHAR Jasovská Tovar bufet V2 279,73 EUR 939/ Edeny s.r.o. Boriny Dunajská Streda Tovar bufet V1 159,17 EUR 945/ Edeny s.r.o. Boriny Dunajská Streda Tovar bufet V2 317,28 EUR 921/ Edeny s.r.o. Boriny Dunajská Streda Potraviny pre ŠJHP 152,84 EUR 878/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Potraviny pre ŠJHP 340,02 EUR 877/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Tovar bufet B1 48,02 EUR 872/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Tovar bufet V2 53,83 EUR 901,941/ ERI s.r.o. Kráľovská Skalica

13 Tovar bufet B1 300,02 EUR 947/ ZoPo-Ing.Z.Pocs Koliskova Tovar bufet V2 217,2 EUR 938/ ZoPo-Ing.Z.Pocs Koliskova Potraviny pre ŠJHP 131,34 EUR 843/ Záhorácke pekárne a Cesta Mládeže Malacky Tovar bufety V1,B1,V2 297,56 EUR 842/ Záhorácke pekárne a Cesta Mládeže Malacky Potraviny pre ŠJHP 194,4 EUR 765/ Záhorácke pekárne a Cesta Mládeže Malacky Tovar bufety B1,V1,V2 325,66 EUR 764/ Záhorácke pekárne a Cesta Mládeže Malacky Tovar bufet V2 7,2 EUR 831/ Čmehýl Jozef Tovar bufet V1 24,96 EUR 874/ MABONEX Tovar bufet B1 31,13 EUR 835/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Potraviny pre ŠJHP 552,82 EUR 822/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Potraviny pre ŠJHP 443,8 EUR 828/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Tovar bufet B1 7,18 EUR 930/ RYBA Kosicka Potraviny pre ŠJHP 158,61 EUR 821/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet B1 57,9 EUR 840/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet B1 319,31 EUR 839/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet B1 107,9 EUR 838/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet B1 89 EUR 837/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet B1 27,41 EUR 923/ RYBA Kosicka Tovar bufet V2 44,95 EUR 909/ RYBA Kosicka Potraviny pre ŠJHP 105,48 EUR 902,926/ ERI s.r.o. Kráľovská Skalica Tovar bufet B1 35,06 EUR 915/ GLOBAL DRINKS Nádražná s.r.o. Ivánka pri Dunaji regenerácia tonerov 35,45 EUR 046/CIT/ LASER servis Liptova Šenkvice

14 Tovar bufet B1 134,5 EUR 832/ MABONEX Potraviny pre ŠJHP 350,42 EUR 819/ MABONEX Tovar bufet B1 159,65 EUR 831/ MABONEX Tovar bufet V2 16,63 EUR 811/ MABONEX Tovar bufet V2 669,97 EUR 810/ MABONEX Tovar bufet V2 24,96 EUR 830/ Čmehýl Jozef Tovar bufet V2 76,81 EUR 807/ Čmehýl Jozef Potraviny pre ŠJHP 68,16 EUR 814/ Čmehýl Jozef Potraviny pre ŠJHP 115,81 EUR 817/ Čmehýl Jozef Potraviny pe ŠJHP 138,3 EUR 805/ Čmehýl Jozef Potraviny pre ŠJHP 22,63 EUR 918/ Szmek R, s.r.o. Senická Tovar bufet V2 68,02 EUR 772/ Čmehýl Jozef Potraviny pre ŠJHP 114,9 EUR 801/ Čmehýl Jozef Tovar bufet V2 84,51 EUR 776/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet V2 468,12 EUR 777/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet V2 1040,86 EUR 778/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet B1 32,57 EUR 794/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Potraviny pre ŠJHP 185,28 EUR 804/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Potraviny pre ŠJHP 677,13 EUR 797/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Tovar bufet V2 67,2 EUR 771,859/ Podobný Samuel Bernolákovo Potraviny pre ŠJHP 130,44 EUR 865/ EKO SALMO Zavodna Tovar bufet V1 16,96 EUR 867/ Szmek R, s.r.o. Senická Potraviny pre ŠJHP 204,48 EUR 880/ ProOvo, a.s. Krajinská cesta Svätý Jur

15 Potraviny pre ŠJHP 124,44 EUR 803/ MABONEX DBP vyrov.ceny -2,59 EUR MABONEX DBP bufet B1 cen.vyrov. -7,43 EUR KON RAD Cesta na Senec Stravovacie služby 40,93 EUR EU - ŠJ Horský park Prokopa Veľkého Stravovacie služby 30 EUR EU - ŠJ Horský park Prokopa Veľkého Stravovacie služby 210 EUR EU - ŠJ Horský park Prokopa Veľkého Stravovacie služby 6,6 EUR EU - ŠJ Horský park Prokopa Veľkého potraviny Vila HP 70,32 EUR 50/SUH/ KON RAD Cesta na Senec potraviny Vila HP 42,76 EUR 51/SUH/ MABONEX nákup potravín 60,3 EUR 39/SUH-V/ KON RAD Cesta na Senec prenájom priestorov 4400 EUR 88/KE/ JUNIOR Anton Stolár Národná trieda Košice ceniny 1500 EUR Slovenská pošta, a.s. Nam. SNP tepelná energia -103,27 EUR TEPELNE HOSPODARSTV O Komenskeho Košice tepelná energia 3,25 EUR TEPELNE HOSPODARSTV O pranie prádla 204,74 EUR Pracovna Kamila Laska Komenskeho Košice Povazska Košice ubytovanie študentov 574 EUR MERE Slovakia Letná príspevok do časopisu telefónne poplatkypaušál 83,33 EUR 3 EUR TECHNICKA UNIVERZITA ORANGE telefónne poplatkyinternet 19 EUR ORANGE telefónne poplatky 131,24 EUR ORANGE Košice Halkova 6 Ostrava

16 telefónne poplatky 106,68 EUR ORANGE telefónne poplatky 3,97 EUR ORANGE havarijné poistenie 446,8 EUR ALLIANZ - Slovenská Dostojevského rad pohonné hmoty 86,39 EUR SLOVNAFT Vlcie hrdlo ubytovanie študentov 84 EUR Služby mesta Michalovce Partizánska 3002/ Michalovce stravné zamestnancov 1659,34 EUR 10160/43/ Carnero Čermeľská cesta Košice telefónne poplatkly 59,88 EUR SLOVAK toner 30 EUR 69/KE/ POLYGRA Ostrovskeho Košice oprava kopírovacieho stroja 696 EUR 10160/66/ /KE/ IMPROMAT Koceľova telefónne poplatky 1839,32 EUR SLOVAK telefónne poplatky 35,22 EUR SLOVAK telefónne poplatky 13,9 EUR SLOVAK pohonné hmoty 87,27 EUR SLOVNAFT Vlcie hrdlo zasklievanie 87,36 EUR 64/KE/ Dušan Kolesár- DUKOS Opatovská Košice pretlačenie kanalizácie 149,6 EUR 63/KE/ VYCHOLOV. Rastislavova VOD.SPOLOCNO Košice ST občerstvenie 176,2 EUR JUNIOR Anton Stolár Národná trieda Košice toner 2195,04 EUR 65/KE/ CLEAN TONERY Za hradbami pretlačenie kanalizácie 152,16 EUR 63/KE/ VYCHOLOV. Rastislavova VOD.SPOLOCNO Košice ST zrážkova voda 40,43 EUR 01/186/ VYCHOLOV. VOD.SPOLOCNO ST Rastislavova Košice

17 vodné,stočné 615,25 EUR 01/186/ VYCHOLOV. Rastislavova VOD.SPOLOCNO Košice ST revízia výťahu 148,8 EUR 66/KE/ LIFTEX Južná tireda Košice papier 448,94 EUR 56/KE/ Buroprofi Kanex Slovakia Stará Vajnorská 3/A telefónne poplatky 40,82 EUR SLOVAK Pranie máj ,6 EUR EU - ŠD HP Prokopa Veľkého Pranie máj ,3 EUR EU - ŠD HP Prokopa Veľkého Pranie máj ,16 EUR EU - ŠD HP Prokopa Veľkého Pranie 5/ ,42 EUR EU - ŠD HP Prokopa Veľkého Pranie 5/ ,63 EUR EU - ŠD HP Prokopa Veľkého telef.poplatky 60,96 EUR SLOVAK spotr.el.energie,zálohy 1306,46 EUR ZS ZSE Energia,a.s. Čulenova oprava osvetlenia 261,78 EUR 33/SCHM/ ELVIP s.r.o. Pezinská 1100/ Malacky rev.elektr.pož.signaliz. 84 EUR 10160/37/ UNITEC HOLDING spol. s r.o chemik.do vyvíjača pary 304,25 EUR 34/SU/ GARANT MARTIN s.r.o. Vidlicova A.Kmeta Martin vodoinštalačný mat. 330,72 EUR 30/SUH/ KriMus spol. s r.o. Žitavská spotr.el.energie,zálohy 24,11 EUR ZSE Energia,a.s. Čulenova pranie prádla 88,96 EUR 5/CPCaUS- Jar./ MYVAL Rázusova Brezno spotr.el.energie,zálohy 459,44 EUR ZSE Energia,a.s. Čulenova spotreba plynu,zálohy 2221,72 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a

18 spotreba plynu,zálohy 2531,01 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s spotr.plynu,zálohy 466,66 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a Mlynské nivy 44/a spotr.splaš.vody 792,67 EUR /00CRZ SLOVNAFT Vlcie hrdlo spotr.pitnej vody 876,83 EUR /00CRZ SLOVNAFT Vlcie hrdlo spotreba tepla 5399,3 EUR /00CRZ SLOVNAFT Vlcie hrdlo spotr.el.energie 1635,32 EUR / SLOVNAFT Vlcie hrdlo kancel.potreby 125,8 EUR 35/SUH/ IPOS Radničné nám tabletovaná soľ 198 EUR 32/SUH/ Betrix Trenčianska Teplá Mayerova Trenčianska Teplá elektroinštalačný mat. 189,12 EUR 31/SUH/ TELETRONIK Furdekova rev.plyn.a tlak.zariad EUR 29/SUH/ AZ ŠIMEK, s.r.o. Šášovská el. energia,zálohy -64,03 EUR STRELOVEN Ulica republiky 5 SKÁ Žilina telef. popl. 28,62 EUR TP SLOVAK telef. popl. 14,1 EUR PP SLOVAK odvoz odpadu 2953,02 EUR VZNč.13/2004,1 3/ Hlavné mesto Slovenskej Primacionálne nám odvoz odpadu 2737,35 EUR VZNč.13/2004,1 3/ Hlavné mesto Slovenskej Primacionálne nám tonery 169,4 EUR 030/CIT/ CLEAN TONERY Za hradbami revízia EPS 264,56 EUR 10/SUH-V/ FITTICH ALARM Jegorovova Banská Bystrica spotreba plynu 137 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a

19 spotreba plynu 15 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s spotreba plynu 17 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s spotreba plynu 22 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s spotreba plynu 6 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s vodne stočné 10770,61 EUR Bratislavská vodárenská vodne stočne 7018,64 EUR Bratislavská vodárenská Mlynské nivy 44/a Mlynské nivy 44/a Mlynské nivy 44/a Mlynské nivy 44/a Presovska Presovska výmena ventil.v kotloch 647,3 EUR 7/CPCaVS-Virt/ Žigmund Tóth Moča Moča spotreba plynu 50 EUR Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a spotreba plynu 15 EUR Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a spotreba plynu 96 EUR Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a spotreba plynu 34 EUR Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a odvoz odpadu za 3052,56 EUR VZN 13/ HLAVNÉ MESTO Primaciálne námestie máj SR spotr.el.energie 56,87 EUR ZSE Energia,a.s. Čulenova oprava výťahov 63,74 EUR 10160/13/ NÉMETH LIFT s.r.o. Horný diel 435/ Štvrtok na Ostrove oprava výťahov 258,96 EUR 10160/13/ NÉMETH LIFT s.r.o. Horný diel 435/ Štvrtok na Ostrove prenájom rohoží 31,54 EUR 264/ SKP SERVIS Sch.Trnavskeho 81100

20 vodne stočne 2539,76 EUR PZ Bratislavská vodárenská spotreba plynu 65 EUR Slovenský plynárenský Presovska Mlynské nivy 44/a tonery 87,66 EUR 004/CIT/ CLEAN TONERY Za hradbami tonery 106 EUR 015/CIT/ CLEAN TONERY Za hradbami spotr.el.energie,úrok z omeškania 9694,23 EUR ZSE Energia,a.s. Čulenova nábytok - evidované 2690,16 EUR KZ10160/56/ DREVONA GROUP Výhonská opr.praskn.potrubia 584,52 EUR 39/RUD/ Havárijná služba Olivová Luba Kyčerskeho revízia EPS 60 EUR 10160/37/ /suh/ UNITEC HOLDING spol. s r.o. Vidlicova elektroinštal.mat. 489,54 EUR 25/SUH/ TELETRONIK Furdekova Tlač zborníka 695,2 EUR EU - Vydavateľstvo Dolnozemská cesta Tlač 115 EUR EU - Vydavateľstvo Dolnozemská cesta Knihy 254,4 EUR EU - Vydavateľstvo Dolnozemská cesta Knihy 307,8 EUR EU - Vydavateľstvo Dolnozemská cesta Stravovacie služby na kolegium dekana ,98 EUR EU - ŠJ Horský park Prokopa Veľkého časopis 84 EUR Media GmbH Hofmannstr Mníchov Školenie 47 EUR Poradca Národná telef.popl. 25 EUR podnikateľa ORANGE Žilina telef.popl. 77,28 EUR ORANGE revízia RSP 295 EUR 43/RUD/ CSÓKA VALENTIN Orechová

21 revízia EPS 120 EUR 10160/37/ UNITEC HOLDING spol. s Vidlicova r.o revízia EPS Aula 150 EUR 10160/37/ UNITEC HOLDING spol. s r.o. Vidlicova regener.tonerov vega ,2 EUR 060/CIT/ LASER servis Liptova Šenkvice regenerácia tonerov vega ,46 EUR 052/CIT/ LASER servis Liptova Šenkvice regenerácia tonerov 441,38 EUR 053/CIT/ LASER servis Liptova Šenkvice kn ihy IG, 30,36 EUR Slovenský ústav technickej Karloveská telef.poplatky 51,37 EUR SLOVAK deratizácia 75 EUR 10160/60/ MR SERVIS Klincová 37/B kalkulačky a rezačky - evidované 82,68 EUR 122/1015SK/ Car Line - Andrej Lučenič Jána Poničana OF-HI TECH centrumprenájom nábytku 378 EUR 10160/49/ ERA OZ Radarova HI TECH centrumprenájom zariad. 714 EUR 10160/49/ ERA OZ Radarova oprava kopír.stroja 24 EUR 10160/66/ /1015MH/ IMPROMAT Koceľova nákup PHM,autoumývarka 2006,78 EUR /00CRZ SLOVNAFT Vlcie hrdlo spotr.pohonných hmôt 52,23 EUR /00crz SLOVNAFT Vlcie hrdlo pohonné hmoty v CR 52,1 EUR /00CRZ SLOVNAFT Vlcie hrdlo pohonné hmoty,autoumyvárka 2093,89 EUR /00CRZ SLOVNAFT Vlcie hrdlo vysvedčenia a diplomy 306 EUR 124/1015SK/ KASICO, a.s. Beckovská deratizácia 660 EUR 10160/60/ MR SERVIS Klincová 37/B uverejnenie inzerátu 100,96 EUR 91/1015/ PEREX Trnavska cesta 39/A uverejnen ie inzerátu 1080 EUR 81/1015/ ECOPRESS Seberíniho

22 vodne stočné 154,51 EUR PZ / Bratislavská vodárenská vodné stočné 95,76 EUR PZ Bratislavská vodárenská Presovska Presovska revízia EPS Archív 59,75 EUR ZOKCč.6/ FITTICH ALARM Jegorovova Banská Bystrica knihy 231,43 EUR INFOSTAT skartovač papiera - evidované 95,7 EUR 127/1015SK/ Car Line - Andrej Lučenič Jána Poničana šitie tanečnej obuvi 3699 EUR 154/1015mh/ Adriana Havlová Železničná Lozorno preklad Vega ,17 EUR 90/1015/ PORTER Kutuzovova regulátor komín.ťahu evidované 1320 EUR 137/1015MH/ VILIF, s.r.o. Poruba Poruba letenka Island 977,35 EUR 89/obj./10-Z/ SATUR Miletičova letenka Turecko 352,58 EUR 83/obj./1-Z/ SATUR Miletičova marketing.služby za máj EUR 10010/13/ MEDIA MEDIA Nové záhrady telef.poplatky 865,19 EUR SLOVAK vodne stočné 118,12 EUR PZ Bratislavská vodárenská dobropis za plyn,zálohy -282,72 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Presovska Mlynské nivy 44/a spotr.el.energie 6371,49 EUR ZSE Energia,a.s. Čulenova odvoz odpadu 2239,65 EUR HLAVNÉ MESTO Primaciálne námestie SR zámočnícky materiál 176,04 EUR 24/SUH/ KriMus spol. s r.o. Žitavská vodoinštalačný materiál 268,08 EUR 23/SUH/ KriMus spol. s r.o. Žitavská vodne stočné 555,89 EUR Z Bratislavská vodárenská Presovska

23 oprava výťahov 116,16 EUR 36/SUH/ NÉMETH LIFT s.r.o. Horný diel 435/ Štvrtok na Ostrove Chalúpkova Nam. SNP Presovska pren.plyn.fliaš 53,57 EUR 38/SUH/ Messer Tatragas, spol. s r.o poštové služby 8499,4 EUR z Slovenská pošta, a.s zrážková voda 59,6 EUR Z Bratislavská vodárenská zrážková voda 74,77 EUR Z Bratislavská Presovska vodárenská tepelná energia,zálohy 2254,23 EUR 247/2005/P DALKIA Kutlikova servis núdzového 126,14 EUR 32/RUD/ ELBEN Furdekova osvetlenia zrážková voda 74,77 EUR Z Bratislavská Presovska vodárenská tonery 86,4 EUR 026/CIT/ CLEAN TONERY Za hradbami regenerácia tonerov 18 EUR 044/CIT/ LASER servis Liptova Šenkvice regenerácia tonerov 46,25 EUR 048/C IT/ LASER servis Liptova Šenkvice tonery 173,1 EUR 045/CIT/ CLEAN TONERY Za hradbami tonery 212 EUR 033/CIT/ CLEAN TONERY Za hradbami tonery 775,01 EUR 036/CIT/ CLEAN TONERY Za hradbami tonery 487,84 EUR 042/CIT/ CLEAN TONERY Za hradbami tonery 2254,32 EUR 027/CIT/ CLEAN TONERY Za hradbami tonery Vega ,6 EUR 040/CIT/ CLEAN TONERY Za hradbami tonery Kega ,57 EUR 037/CIT/ CLEAN TONERY Za hradbami tonery Kega ,92 EUR 032/CIT/ CLEAN TONERY Za hradbami

24 tonery IGM /10 55,15 EUR 031/CIT/ CLEAN TONERY Za hradbami tonery PMVP ,3 EUR 038/CIT/ CLEAN TONERY Za hradbami tonery 535,21 EUR 043/CIT/ CLEAN TONERY Za hradbami tonery Kega ,2 EUR 035/CIT/ CLEAN TONERY Za hradbami tonery vega ,17 EUR 029/CIT/ CLEAN TONERY Za hradbami tonery vega ,93 EUR 034/CIT/ CLEAN TONERY Za hradbami vodne stočné 1209,3 EUR Z Bratislavská vodárenská vodne stočne 17,34 EUR Z Bratislavská vodárenská revízia EPS 60 EUR 10160/37/ UNITEC HOLDING spol. s r.o skartovačky, laminátor 556,68 EUR 121/1015SK/ Car Line - Andrej Lučenič Presovska Presovska Vidlicova Jána Poničana kancelárske potreby 1348,28 EUR 10160/39/ /1015SK/ IPOS Radničné nám kancelársky papier 1824,98 EUR 10160/42/ /1015SK/ Buroprofi Kanex Slovakia Stará Vajnorská 3/A ŠF NHF kvalit.dokt.štúdia-letenka 1387,72 EUR 74/obj./10-z/ SATUR Miletičova odvoz odpadu 3865,47 EUR 13/ / Hlavné mesto Slovenskej Primacionálne nám pren.plyn.fliaš 136,52 EUR 80/ Messer Tatragas, Chalúpkova spol. s r.o letenka Malta 300,55 EUR 82/obj./10-Z/ SATUR Miletičova oprava telef.ústredne 5851,2 EUR 157/1015mh/ ARCHA Mlynske Nivy pren.nebyt.priest. 135,98 EUR zmluva z Stredná odb.škola Nitrianska NHF,Užívanie hnuteľných vecí,vodné stočné,elektrina,ostatné náklady techn. Šurany

25 rozbor vody 26,69 EUR 37/SUH/ eurofins BEL/NOVAMANN Tovarenska telef.popl. 6054,8 EUR TP SLOVAK vodne stočne 11192,82 EUR 1021/ Bratislavská vodárenská Presovska revízia výťahov 278,88 EUR rámcová dohoda NÉMETH LIFT s.r.o. Horný diel 435/ Štvrtok na Ostrove prenájom rohoží 102,49 EUR 278/ SKP SERVIS Sch.Trnavskeho spotr.el.energie 1350,71 EUR ZSE Energia,a.s. Čulenova spotreba el.energie 1200 EUR ZSE Energia,a.s. Čulenova revízia EPS 180 EUR 10160/37/ UNITEC HOLDING spol. s r.o. Vidlicova oprava výťahu 413,83 EUR 34/RUD/ NÉMETH LIFT s.r.o. Horný diel 435/ Štvrtok na Ostrove marketing.služby za 4/ EUR 10010/13/ MEDIA MEDIA Nové záhrady opr.stroja Vega 300,302, EUR 10160/66/ /1015MH/ IMPROMAT Koceľova spotr.el.energie 140,36 EUR ZSE Energia,a.s. Čulenova spotr.el.energie 277,7 EUR ZSE Energia,a.s. Čulenova oprava výťahov 169,8 EUR 10160/13/ /SCHM/ NÉMETH LIFT s.r.o oprava výťahov 717,12 EUR RD 10160/13/ NÉMETH LIFT s.r.o. Horný diel 435/ Štvrtok na Ostrove Horný diel 435/ Štvrtok na Ostrove Smolenická Žilina kan. Potreby 19,8 EUR 116/1015SK/ EUROPRINT- Ing.Hauerlandová publikovanie v zborníku 70 EUR prihláška INSTITUT knihy 168,23 EUR MANAZMENTU MARTINUS M R Stefánika Martin

26 opr.prístupovej komunikácie 9529,2 EUR 143/1015MH/ VZaO, s.r.o. Zákamenné Zakamenné minerálky MBA 26,48 EUR 13/BBS/ KON RAD Cesta na Senec tvorba web stránky 950 EUR 3/CIT/ Peter Kováč Prievozská Pribylina dod.a montáž drev.domca 6668,4 EUR 144/1015MH/ HELP Trnavská Bernolákovo rozbor vody 117,84 EUR 33/RUD/ eurofins BEL/NOVAMANN Tovarenska odb.dozor vým.stanice 352,03 EUR 31/RUD/ REVYT Kandela Denis Topoľčianska vodne stočne 1991,34 EUR 1021/ Bratislavská vodárenská vodne stočne 1046,81 EUR 1021/ Bratislavská vodárenská nekonferenčné 230 EUR 155/1015MH/ Z F LINGUA ved.zborníky Medovičová Presovska Presovska Kríkova tonery 1691,05 EUR 012/CIT/ CLEAN TONERY Za hradbami oprava elektroinštalácie 5798,77 EUR 145/1015MH/ KONEL s.r.o. Poštová 4/ Bernolákovo členský prísp. na rok 100 EUR Slovenská asociácia knižníc kniha vega ,34 EUR EUROBOOKS Jesenskeho knihy 254,94 EUR EUROBOOKS Jesenskeho tonery 2041,1 EUR 025/CIT/ CLEAN TONERY Za hradbami tonery 1815,86 EUR 022/CIT/ CLEAN TONERY Za hradbami tonery 357,35 EUR 024/CIT/ CLEAN TONERY Za hradbami tonery Kega ,98 EUR 020/CIT/ CLEAN TONERY Za hradbami oprava kopír.strojov 111,6 EUR 10160/66/ /1015MH/ IMPROMAT Koceľova letenka Francúzsko 289,81 EUR 79/obj./10-Z/ SATUR Miletičova

Popis fak.plnenia Suma s DPH Mena_ Číslo zmluvy Číslo objednávky Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa

Popis fak.plnenia Suma s DPH Mena_ Číslo zmluvy Číslo objednávky Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Evid. čís.faktúry Popis fak.plnenia Suma s DPH Mena_ Číslo zmluvy Číslo objednávky Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa 01120150 stav.úpravy na NHF 19412,32 EUR 10160/20/2012 17. 2. 2012 36270911 3HELP Trnavská

Více

Popis fak.plnenia Suma s DPH Mena_ Číslo zmluvy Číslo objednávky Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa

Popis fak.plnenia Suma s DPH Mena_ Číslo zmluvy Číslo objednávky Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Evid. čís.faktúry Popis fak.plnenia Suma s DPH Mena_ Číslo zmluvy Číslo objednávky Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa 0946120032 Občerstvenie pre 18 osôb 29,48 EUR 23. 4. 2012 00399957 EU - Účelové zariadenie

Více

360,00 EUR Šimon Marian Prokofievova Bratislava 1

360,00 EUR Šimon Marian Prokofievova Bratislava 1 Číslo objednávky 74/1015MH/01 1688/SUH- 1811/SUH- Popis objed.plnenia Suma s DPH Mena Zmluva Vystavená IČO Názov dodávateľa Adresa Meno, priezvisko a funkcia pracovníka, ktorý podpísal objednávku Odstránenie

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8=

Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8= Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8= v sume 2017085 plyn 9100067194 1.3.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a PaedDr.Ján Sadloň 2017086 mobil 33,400

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR

Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís. 18013 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 4 044.24 MAGSR00164 17913 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 709.36

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská

Více

Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr

Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 381 31711464 MINERÁLNE VODY a.s. 89,64 s DPH 3.10.2016 05/01/2006 Slovenská 9 08186 Prešov 382

Více

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 IČO. Funkcia. Meno

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 IČO. Funkcia. Meno KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Funkcia Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

dátum doručenia faktúry

dátum doručenia faktúry číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO 23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.

Více

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003 Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo 4111600469 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 1 041,59 12.04.2016 dodávka tepla a TÚV 3/2016 011/Z/2010 4111600470 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 7

Více

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126 Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material

Více

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Generálne riaditeľstvo: Slovenská správa

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147

Více

Kniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo

Kniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo 2018001 ZSE Energia a.s. 7180927080 312,84 36677281 01.01.2018 15.01.2018 Elektrina vyúčtovanie Višnová 810 00 Čulenova 6 Bratislava 6 2018002 Ladislav Molnár - Rotalix 20180003 68,81 11810033 05.01.2018

Více

Kniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava

Kniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 307 17261350 Lukác - Instalater 119,74 s DPH 308 3172425 GRM TRADE s.r.o. 75,10 s DPH oprava vodovod.

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014

Více

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr

ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 8 1000 35823551 ZSE 15.01.2015 1001 35850370 BVS 12,35 s DPH 15.01.2015 1002 35763469

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

Identifikácia zmluvy. Dátum vyhotovenia

Identifikácia zmluvy. Dátum vyhotovenia Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 335 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 376,00 s DPH 6.10.2015 18/22.7.2005 zemný plyn-10/2015

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50

Více

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1. Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa 5191175492 36,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 8745970208 34,87 T-com Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 138020322

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Více

doručenia objednávky faktúry

doručenia objednávky faktúry EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Celková Dátum Dodávateľ Popis faktúrovaného Identifikácia hodnota (s Identifikácia zmluvy doručenia Číslo FA plnenia objednávky Názov resp. meno a priezvisko Adresa IČO DPH)

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA. Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019

EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA. Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019 EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019 EUROTRAFIC TRUCK STATIONS IN SLOVAKIA Bánovce nad Bánovce nad Bebravou - Trenčianska II. Slovnaft 957 01 Bebravou Trenčianska

Více

Došlé faktúry IČO: Názov: Mesto Vrútky Sídlo: Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861

Došlé faktúry IČO: Názov: Mesto Vrútky Sídlo: Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861 faktúry 911/2014 7/1400106 14003372 36360821 AbiX, s.r.o. Športová 26/23, 97226 Nitrianske Rudno 203,72 Tonery CF 350...4ks na 1000strán Položky: CF 350 orig., 1.000000 ks, Suma položky 49.76 Eur, CF 351

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/795 7 596.84 KZ 21/2014, 10/2014 04.01.2016 RZET, s.r.o. Pokroku 3, 040 11 Košice 46850856 Dodávka drevoštiepky 12/2015+dopravné 2 DF2015/796 605.52

Více

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016

Více

ZS J.Svermu , 13: , Michalovce, J.Svermu 6 Kniha dodávateľských faktúr

ZS J.Svermu , 13: , Michalovce, J.Svermu 6 Kniha dodávateľských faktúr 1 / 5 82 36211222 Vychodosl.energetika,a.s. 1 280,00 s DPH 06.05.2015 zmluva záloh>platba za elektrinu 4/2015 Mlynska 31 04291 Kosice 83 35815256 SPP, a.s. 14,00 s DPH 06.05.2015 zmluva záloh.platba za

Více

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012 Popis plnenia 769/2011 Čistiaci a hygienický materiál 1 490,63 3/2011 327/2011 28.12.2011 Activa Slovakia s.r.o. 770/2011 Pranie a žehlenie 23,92 5/2011 29.12.2011 Jana Kuchtová - Flórka 773/2011 Kancelárske

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 435 3132283 Slovnaft a.s. 494,10 s DPH 436 36200166 SHP akciova spolocnost 534,62 s DPH 2.1.2014

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská

Více