Popis fak.plnenia Suma s DPH Mena_ Číslo zmluvy Číslo objednávky Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa
|
|
- Hana Doležalová
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Evid. čís.faktúry Popis fak.plnenia Suma s DPH Mena_ Číslo zmluvy Číslo objednávky Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Občerstvenie pre 18 osôb 29,48 EUR EU - Účelové zariadenie - Vila HP Tlač 150 EUR EU - Vydavateľstvo Ekonóm Občerstvenie pre 10 osôb 10,46 EUR EU - Účelové zariadenie - Vila HP Stravovacie služby 15,32 EUR EU - ŠJ Horský park Prokopa Veľkého Tlač propag. materiálov 17,5 EUR EU - Vydavateľstvo Ekonóm Pranie za marec ,15 EUR EU - ŠD HP Prokopa Veľkého Stravovacie služby 5,5 EUR EU - ŠJ Horský park Prokopa Veľkého potraviny Konventná 196,21 EUR 65/ KON RAD Cesta na Senec potraviny Konventná 56,44 EUR 56/ Čmehýl Jozef - DOS Hlavná potraviny Konventná 9,42 EUR 53/ Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. Cesta Mládeže Malacky potraviny Konventná 6 EUR 60/ Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. Cesta Mládeže Malacky potraviny Konventná 114,48 EUR 57/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa kompenzácia Konventná 44,63 EUR Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova potraviny Konventná 8,27 EUR 63/ ERI s.r.o. Kráľovská Skalica potraviny Konventná 11,86 EUR 59/ ERI s.r.o. Kráľovská Skalica spotr.el.energie Konventná 325,19 EUR ZSE Energia,a.s. Čulenova spotr.el.energie Konventná 94,68 EUR ZSE Energia,a.s. Čulenova tlač farebnej obálky 295,2 EUR 19/VE/ P.M.P. TLAČIAREŇ Hraničná kancel.potreby 561,06 EUR 10160/39/ /1015SK/ IPOS Radničné nám
2 vodne stočne Konventná 52,01 EUR Bratislavská vodne stočne Konventná 161,04 EUR Bratislavská mincovníky do automatov 477,6 EUR 114/1015MH/ DALLMAYR automaten service Prístavna telef.popl. 32,26 EUR SLOVAK TELECOM Karadžičova opr.fotokop.stroja 185,14 EUR 10160/66/ /1015MH/ IMPROMAT Koceľova tonery 1052,16 EUR 10160/64/ /1015SK/ JURIGA spol. s r.o. Gercenova telef.popl. 34,26 EUR SLOVAK TELECOM Karadžičova výpis z monitorovania 4,2 EUR 0004/ Hlavné mesto Slovenskej republiky Primacionálne nám nákup vlajok 94,8 EUR 84/1015SK/ SLOVAKING s.r.o. D. Štúra 761/ Sereď paušál E learning 99,58 EUR 1/ Novitech Partner, s.r.o. Moyzesova exekúčne trovy 50,73 EUR 81/ JUDr.Ján JONATA Safárikovo nám kompenzácia Konventná 20,16 EUR Le Cheque Dejeuner Vajnorská kompenzácia Konventná 6,56 EUR P VASA STRAVOVACIA Mileticova telef.popl. 140,1 EUR SLOVAK TELECOM Karadžičova potraviny Konventná 120,87 EUR 51/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa potraviny Konventná 63,38 EUR 48/ Čmehýl Jozef - DOS Hlavná spotr.plynu Konventná 57 EUR Slovenský spotr.plynu Konventná 1874 EUR Slovenský kopírovací papier 1057,8 EUR 88/1015SK/ Buroprofi Kanex Slovakia Stará Vajnorská 3/A káblová televízia 11,8 EUR UPC BROADBAND Zámocká spotr.mat.pre údržbu 436,12 EUR 111/1015MH/ KriMus spol. s r.o. Žitavská
3 telef.popl. 32,26 EUR SLOVAK TELECOM Karadžičova potraviny Konventná 46,66 EUR 58/ ProOvo, a.s. Krajinská cesta Svätý Jur telef.popl. 170,7 EUR SLOVAK TELECOM Karadžičova telef.popl. 81,74 EUR SLOVAK TELECOM Karadžičova obedy pre zahr.hostí 44,9 EUR 27/obj./10-Z/ ALDENTE Hviezdoslavovo nám koncentráty do nápoj. automatov 198 EUR 107/1015MH/ ATC JR Vsetinska Púchov prenájom rohoží 29,47 EUR LINDSTROM Orešianska Trnava denný web monitorting 138 EUR 006/ ONLINE Sabinovská potraviny Konventná 27,07 EUR 52/2012,47/ ERI s.r.o. Kráľovská Skalica potraviny Konventná 43,57 EUR 54/ KON RAD Cesta na Senec potraviny Konventná 212,99 EUR 55/ KON RAD Cesta na Senec potraviny Konventná 105,36 EUR 46/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa potraviny Konventná 74,94 EUR 40/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa potraviny Konventná 183,46 EUR 43/ MABONEX potraviny Konventná 72,22 EUR 39/ Čmehýl Jozef - DOS Hlavná potraviny Konventná 28,57 EUR 41/ Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. Cesta Mládeže Malacky potraviny Konventná 72,36 EUR 45/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa prenájom rohoží 19,13 EUR LINDSTROM Orešianska Trnava spotr.el.energie 33,7 EUR ZSE Energia,a.s. Čulenova obed pre zahr.hostí 106,94 EUR 42/obj./10-Z/ TECHNOPOL Servis Kutlíkova obed pre zahr.hostí 42,9 EUR 37/obj./10-Z/ AG SHOT Dankovského prenájom webstránky 122,4 EUR 5/BBS/ EDUCATION Nevadzova
4 monitorovanie objektu 51,78 EUR 0004/ Hlavné mesto Slovenskej republiky Primacionálne nám kancel.potreby BBS 105,96 EUR 8/BBS/ IPOS Radničné nám telef.popl. 74,52 EUR SLOVAK TELECOM Karadžičova preprava kníh a papiera 48 EUR 53/1015/ VP TRANS, s.r.o. Heyrovského tlač pozvánok,brožúr, 571,8 EUR 15/VE/ ŠEVT a.s. Plynárenská telef.popl. 35,87 EUR SLOVAK TELECOM Karadžičova telef.popl. 49,38 EUR SLOVAK TELECOM Karadžičova telef.popl. 58,43 EUR SLOVAK TELECOM Karadžičova členský príspevok 120 EUR prihláška FSOK obed pre zahr.hosťa 36,9 EUR 38/obj/10-Z/ Roman Restautants Mliekarenská telef.popl. 64,09 EUR ORANGE telef.popl. 55,8 EUR ORANGE telef.popl. 17,54 EUR ORANGE telef.popl. 30,83 EUR ORANGE telef.popl. 61,25 EUR ORANGE telef.popl. 78,38 EUR ORANGE telef.popl. 55,73 EUR ORANGE telef.popl. 60,04 EUR ORANGE telef.popl. 57,67 EUR ORANGE telef.popl. 33,44 EUR ORANGE telef.popl. 32,51 EUR ORANGE
5 telef.popl. 32,52 EUR ORANGE telef.popl. 41,63 EUR ORANGE telef.popl. 31,82 EUR ORANGE letenka Rusko 357,27 EUR 28/obj./10-Z/ SATUR Miletičova ubytovanie ERSA kongres,daň mestu 1655,59 EUR 8/1015/ Falkensteiner Hotel, s.r.o. Pilárikova kopírovací papier 2601 EUR RD 76/1015Sk/ Buroprofi Kanex Slovakia Stará Vajnorská 3/A obaly na diplomy 3312 EUR 11/VE/ Ing. Zuzana Červenáková ZANA Stavbárska Nitra oprava kopír.stroja 205,2 EUR 10160/66/ /1015MH/ IMPROMAT Koceľova oprava kopír.stroja 20,4 EUR 10160/66/ /1015/ IMPROMAT Koceľova kancel.potreby pre VE,FAJ, 964,19 EUR 10160/39/ /1015Sk/ IPOS Radničné nám Strava zam.ekonóm 3/ ,52 EUR 25/ FANY-Nigrovičová Františka Borovicová Strava zam. 3/12 Baracuda 121,38 EUR 1/ BARACUDA Muškátová Strava štud. Baracuda 3/ ,2 EUR 1/ BARACUDA Muškátová Strava štud.ekonóm 3/ ,4 EUR 25/ FANY-Nigrovičová Františka Borovicová gastro za 3/ ,5 EUR Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova DOXX gastro 3/ ,5 EUR 10K DOXX Kálov Strava zam.za 3/ EUR GASTROLine Žilina Belinského Gastroline Strava štud.za 3/12 Gastroline 31694,1 EUR GASTROLine Belinského Záves.karty na potraviny 30 EUR EU - Vydavateľstvo Ekonóm Tovar bufet B1 141,95 EUR 646/ GLOBAL DRINKS s.r.o. Nádražná Ivánka pri Dunaji Tovar bufet V2 58,8 EUR 599/ Podobný Samuel Bernolákovo
6 Tovar bufet B1 456,76 EUR 662/ ZoPo-Ing.Z.Pocs Koliskova Potraviny pre ŠJHP 46,82 EUR 649/ SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B Nitra Potraviny pre ŠJHP 51,62 EUR 639/ ERI s.r.o. Kráľovská Skalica Tovar bufet V1 1405,1 EUR 588/ KON RAD Cesta na Senec Potraviny pre ŠJHP 156 EUR 633/ Szmek R, s.r.o. Senická Tovar bufet V1 441,77 EUR 585/ Edeny s.r.o. Boriny Dunajská Streda Tovar bufetb1,v1,v2 106,09 EUR 532/ Dubravska cesta Potraviny pre ŠJHP 12,41 EUR 592/ ERI s.r.o. Kráľovská Skalica Tovar bufet V1,V2 107,32 EUR 598/ Szmek R, s.r.o. Senická Tovar bufet B1 479,83 EUR 606/ ZoPo-Ing.Z.Pocs Koliskova Tovar bufet V2 482,39 EUR 603/ Edeny s.r.o. Boriny Dunajská Streda Potraviny pre ŠJHP 120 EUR 589/ RYBA Kosicka Potraviny pre ŠJHP 77,54 EUR 590/ RYBA Kosicka Tovar bufet V1 551,1 EUR 586/ ZoPo-Ing.Z.Pocs Koliskova Tovar bufet V1 352,93 EUR 628/ ZoPo-Ing.Z.Pocs Koliskova Tovar bufet B1 273,02 EUR 605/ Edeny s.r.o. Boriny Dunajská Streda Potraviny pre ŠJHP 78 EUR 537/ Čmehýl Jozef - DOS Hlavná Potraviny pre ŠJHP 168 EUR 556/ Čmehýl Jozef - DOS Hlavná Potraviny pre ŠJHP 84,97 EUR 565/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Potraviny pre ŠJHP 207,12 EUR 566/ Čmehýl Jozef - DOS Hlavná Potraviny pre ŠJHP 395,66 EUR 567/ KON RAD Cesta na Senec Potraviny pre ŠJHP 124,5 EUR 568/ Čmehýl Jozef - DOS Hlavná
7 Potraviny pre ŠJHP 237,12 EUR 572/ MABONEX Potraviny pre ŠJHP 157,63 EUR 570/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa obed pre zahr.hosťa 40,7 EUR 47/obj./10-Z/ AG SHOT Dankovského Potraviny pre ŠJHP 151,8 EUR 578/ MABONEX telef.popl. 49,54 EUR SLOVAK TELECOM Karadžičova tlač inform.mat.pre MBA 1477,2 EUR 14/VE/ P.M.P. TLAČIAREŇ Hraničná Tovar bufet B1 32,9 EUR 564/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Tovar bufet B1 21,16 EUR 545/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet V2 104,32 EUR 550/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Tovar bufet V2 95,5 EUR 548/ Čmehýl Jozef - DOS Hlavná Tovar bufet V2 84,72 EUR 579/ SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B Nitra Tovar bufet B1 176,8 EUR 540/ MABONEX Tovar bufet B1 249,32 EUR 541/ PEPSI-COLA SR Nadrazna Malacky Potraviny pre ŠJHP 149,38 EUR 539/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Potraviny pre ŠJHP 261,46 EUR 549/ KON RAD Cesta na Senec Potraviny pre ŠJHP 330,83 EUR 511/ Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. Cesta Mládeže Malacky Potraviny pre ŠJHP 356,09 EUR 538/ MABONEX Tovar bufet V2 1837,32 EUR 530/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet V1,B1,V2 410,74 EUR 510/ Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. Cesta Mládeže Malacky Tovar bufet V1 22,36 EUR 527/ MABONEX Tovar bufet V1 14,62 EUR 529/ RYBA Kosicka Tovar bufet V2 48,23 EUR 546/ ERI s.r.o. Kráľovská Skalica Potraviny pre ŠJHP 103,83 EUR 325/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa
8 Potraviny pre ŠJHP 820,88 EUR 506/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Tovar bufet B1,V1,V2 439,14 EUR 469/ Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. Cesta Mládeže Malacky Potraviny pre ŠJHP 250,34 EUR 470/ Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. Cesta Mládeže Malacky Tovar bufet B1 165,01 EUR 523/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet B1 136,03 EUR 526/ MABONEX Obalový materiál bufet B1 348,82 EUR 583/ PRACHAR Jasovská Čist.prostr. pre ŠJHP 21,84 EUR 573/ Trend Hygiena Višňová 463/ Ohrady Tovar bufet B1 5,48 EUR 563/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Tovar bufet V2 9,6 EUR 535/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Tovar bufet V2 222,89 EUR 536/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Tovar bufet V2 554,78 EUR 490/ MABONEX Tovar bufet B1 198,22 EUR 494/ MABONEX Tovar bufet B1 242,3 EUR 495/ MABONEX Tovar bufet B1 60 EUR 496/ Trend Hygiena Višňová 463/ Ohrady Potraviny pre ŠJHP 142,69 EUR 558/ MABONEX Tovar bufet B1 61,42 EUR 562/ MABONEX Tovar bufet V1 8,89 EUR 553/ MABONEX Tovar bufet V1 8,58 EUR 552/ Čmehýl Jozef - DOS Hlavná Potraviny pre ŠJHP 164,88 EUR 507/ Čmehýl Jozef - DOS Hlavná Potraviny pre ŠJHP 56,44 EUR 504/ Čmehýl Jozef - DOS Hlavná Potraviny pre ŠJHP 151,02 EUR 557/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Potraviny pre ŠJHP 805,32 EUR 554/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Potraviny pre ŠJHP 140,4 EUR 501/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Potraviny pre ŠJHP 330,86 EUR 493/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa
9 Tovar bufet V1 306,34 EUR 561/ Edeny s.r.o. Boriny Dunajská Streda Tovar bufet B1 46,8 EUR 559/ KON RAD Cesta na Senec Potraviny pre ŠJHP 409,67 EUR 505/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet V2,B1 268,8 EUR 484/ NAPO,s.r.o Vysoka pri Morave Vysoká pri Potraviny pre ŠJHP 103,39 EUR 569/ RYBA Kosicka Tovar bufet V1,V2 153,79 EUR 513,582/ Szmek R, s.r.o. Senická Tovar bufet B1 35,92 EUR 502/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Tovar bufet B1 31,08 EUR 461/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Potraviny pre ŠJHP 607,32 EUR 465/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Potraviny pre ŠJHP 319,4 EUR 460/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Tovar bufet B1 57,91 EUR 498/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet B1 291,77 EUR 483/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet B1 57,9 EUR 482/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet B1 117,02 EUR 481/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet V1 143,48 EUR 555/ NOWACO Piešťanská 2321/ Nové Mesto nad Váhom Tovar bufet B1 107,24 EUR 543/ NOWACO Piešťanská 2321/ Nové Mesto nad Váhom Tovar bufet V2 480,98 EUR 547/ Edeny s.r.o. Boriny Dunajská Streda Tovar bufet B1 325,06 EUR 542/ Edeny s.r.o. Boriny Dunajská Streda Tovar bufet V1 423,05 EUR 531/ Edeny s.r.o. Boriny Dunajská Streda Potraviny pre ŠJHP 57,67 EUR 477/ SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B Nitra Potraviny pre ŠJHP 31,2 EUR 576/ SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B Nitra Tovar bufet V2 172,05 EUR 520/ MABONEX
10 Tovar bufet V1 32,74 EUR 476/ MABONEX Tovar bufet V1 241,5 EUR 474/ MABONEX Potraviny pre ŠJHP 134,72 EUR 478/ MABONEX Tovar bufet V1 10,32 EUR 500/ Čmehýl Jozef - DOS Hlavná Potraviny pre ŠJHP 99,6 EUR 492/ Čmehýl Jozef - DOS Hlavná Tovar bufet V2 88,96 EUR 489/ Čmehýl Jozef - DOS Hlavná Tovar bufet V2 262,06 EUR 519/ PEPSI-COLA SR Nadrazna Malacky Tovar bufet B1,V1,V2 286,22 EUR 509/ D@S Dubravska cesta Tovar bufet B1 129,7 EUR 544/ ZoPo-Ing.Z.Pocs Koliskova Potraviny pre ŠJHP 6,61 EUR 560/ ERI s.r.o. Kráľovská Skalica Tovar bufet V2 33,6 EUR 503,571/ Podobný Samuel Bernolákovo Potraviny pre ŠJHP 314,3 EUR 447/ MABONEX Tovar bufet V2 140,1 EUR 438/ MABONEX Tovar bufet V2 262,96 EUR 437/ MABONEX Potraviny pre ŠJHP 237,18 EUR 466/ Čmehýl Jozef - DOS Hlavná Tovar bufet B1 6,42 EUR Čmehýl Jozef - DOS Hlavná Tovar bufet V2 66,1 EUR 439/ Čmehýl Jozef - DOS Hlavná Potraviny pre ŠJHP 192,9 EUR 435/ Čmehýl Jozef - DOS Hlavná Potraviny pre ŠJHP 59,16 EUR 428/ Čmehýl Jozef - DOS Hlavná Potraviny pre ŠJHP 568,38 EUR 456/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet B1 131,78 EUR 454/ KON RAD Cesta na Senec
11 Tovar bufet B1 14,7 EUR 452/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet V1 11,34 EUR 444/ RYBA Kosicka Potraviny pre ŠJHP 120 EUR 551/ RYBA Kosicka Potraviny pre ŠJHP 117,39 EUR 457/ KON RAD Cesta na Senec Potraviny pre ŠJHP 336,86 EUR 458/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet B1 291,57 EUR 521/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet B1 60,8 EUR 522/ KON RAD Cesta na Senec Tovat bufet B1 177,8 EUR 455/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet B1 415,17 EUR 453/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet V1 531,1 EUR 485/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet V2 491,37 EUR 574/ ZoPo-Ing.Z.Pocs Koliskova Oprava a kalib.váh 106 EUR 575/ Štefan Koller Amurská Tovar bufet V1 7,88 EUR 446/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Potraviny pre ŠJHP 35,33 EUR 433/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Potraviny pre ŠJHP 31,42 EUR 448/ Čmehýl Jozef - DOS Hlavná Tovar bufet V1 7,8 EUR 445/ Čmehýl Jozef - DOS Hlavná Tovar bufet V2 481,92 EUR 514/ Edeny s.r.o. Boriny Dunajská Streda Oprava chlad.zariad. B1 678 EUR 512/ Pernesch Robert Sipova Náplň do tl.fľaše 9,6 EUR 516/ HASTEX s.r.o. Vajnorska Tovar bufet B1 51,14 EUR 497/ RYBA Kosicka Tovar bufet B1 122,52 EUR 517/ GLOBAL DRINKS s.r.o. Nádražná Ivánka pri Dunaji Tovar bufet V1,V2,B1 238,15 EUR 431,436,473/ Szmek R, s.r.o. Senická 81104
12 Tovar bufet V2 56,36 EUR 528/ ERI s.r.o. Kráľovská Skalica Potraviny pre ŠJHP 255,66 EUR 515/ ERI s.r.o. Kráľovská Skalica Tovar bufet V2 59,23 EUR 434,472/ ERI s.r.o. Kráľovská Skalica Potraviny pre ŠJHP 233,28 EUR 524/ ProOvo, a.s. Krajinská cesta Svätý Jur Tovar bufet V2 46,66 EUR 518/ ProOvo, a.s. Krajinská cesta Svätý Jur Tovar bufet V1 60,64 EUR 475/ ZoPo-Ing.Z.Pocs Koliskova Tovar bufet V1 423,39 EUR 486/ ZoPo-Ing.Z.Pocs Koliskova Tovar bufet V2 486,89 EUR 471/ ZoPo-Ing.Z.Pocs Koliskova Tovar bufet B1 338,63 EUR 441/ ZoPo-Ing.Z.Pocs Koliskova Tovar bufet B1 235,56 EUR 400/ Edeny s.r.o. Boriny Dunajská Streda Tovar bufet B1 97,2 EUR 480/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufety V1,B1,V2 293,48 EUR 468/ Dubravska cesta Potraviny pre ŠJHP 209,53 EUR 449,467,479/ ERI s.r.o. Kráľovská Skalica Potraviny pre ŠJHP 120 EUR 464/ RYBA Kosicka Tovar bufet B1 41,62 EUR 459/ RYBA Kosicka Potraviny pre ŠJHP 79,85 EUR 508/ SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B Nitra Tovar bufet V2 100,8 EUR 403/ Podobný Samuel Bernolákovo DBP bufet B1nedod.tovar -3,04 EUR KON RAD Cesta na Senec DBP bufet B1-24,07 EUR MABONEX DBP bufet V1- vyrov.ceny,cent.vyrov. -0,9 EUR KON RAD Cesta na Senec DBP bufet B1 nedod.tovar -15,6 EUR KON RAD Cesta na Senec
13 DBP bufet B1 nedod.tovar,cent.vyrov. -2,6 EUR KON RAD Cesta na Senec Stravovacie služby 49,95 EUR EU - ŠJ Horský park Prokopa Veľkého Potraviny pre ŠJHP 496,03 EUR 577/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Stravovacie služby 26,8 EUR EU - ŠJ Horský park Prokopa Veľkého Tovar bufet B1 15,12 EUR 580/ MABONEX Tovar bufet B1 18,21 EUR 581/ MABONEX nákup potravín 6,24 EUR 21/SUH-V/ MABONEX nákup potravín 42,76 EUR 20/SUH-V/ MABONEX kancelárske potreby 148,7 EUR 44/KE/ LAMITEC s.r.o. Plynárenská pranie prádla 135,06 EUR Pracovna Kamila Laska Povazska zdravotnícky materiál 200,2 EUR smile Toryská 1/C telefónne poplatky 0,5 EUR ORANGE tel.poplatky 0,5 EUR ORANGE odvoz odpadu 2162,16 EUR / Mesto trieda SNP 48/A latenka 288 EUR 40/KE/ SATUR Miletičova letenka 224 EUR 41/KE/ SATUR Miletičova pohonné hmoty 339,11 EUR SLOVNAFT Vlcie hrdlo tonery 191,52 EUR 43/KE/ JURIGA spol. s r.o. Gercenova vyúčtovanie tepla za 03/ ,59 EUR TEPELNE HOSPODARSTVO Komenskeho vyúčtovanie tepla za 03/ ,15 EUR TEPELNE HOSPODARSTVO Komenskeho ubytovanie študentov 581 EUR MERE Slovakia Letná
14 telefónne poplatky 1797,84 EUR SLOVAK TELECOM Karadžičova telefónne poplatky 35,88 EUR SLOVAK TELECOM Karadžičova telefónne poplatky 13,9 EUR SLOVAK TELECOM Karadžičova konfigurácia parametrov tel.ústredne 198 EUR ARCHA TELECOM Mlynske Nivy mobil 106,61 EUR ORANGE telefónne poplatky 4,63 EUR ORANGE telefónne poplatky 3 EUR ORANGE mobil 91,03 EUR ORANGE mobil 19 EUR ORANGE vodné,stočné ŠD 994,67 EUR VYCHODOSLOV.V OD.SPOLOCNOST Rastislavova zrážkova voda 669,22 EUR VYCHODOSLOV.V OD.SPOLOCNOST Rastislavova tlač plagátov 28 EUR Peter Kišiday Čingovská vykonanie dozorného auditu 1220,4 EUR 39/KE/ TUV SUD Slovakia Jašíková pranie prádla 193,11 EUR Pracovna Kamila Laska Povazska vyúčtovanie tepla za rok ,57 EUR TEPELNE HOSPODARSTVO Komenskeho pohonné hmoty 93,01 EUR SLOVNAFT Vlcie hrdlo nákup papiera 129 EUR 10160/42/ / Buroprofi Kanex Slovakia Stará Vajnorská 3/A nákup papiera 507,42 EUR 10160/42/ / Buroprofi Kanex Slovakia Stará Vajnorská 3/A monitorovanie odpad.potrubia 107,1 EUR 32/KE/ VYCHODOSLOV.V OD.SPOLOCNOST Rastislavova pretlačenie odpadovej kanalizácie 416,92 EUR 31/KE/ VYCHODOSLOV.V OD.SPOLOCNOST Rastislavova letenka 1815,39 EUR 28/ SATUR Miletičova
15 oprava elektroinštalácie 523,2 EUR 33/KE/ Gunar Vaclav CHEMCRAC Olsovany obal na diplom 722,94 EUR 26/ ART plast Budovateľská Prešov revízia výťahu 166,45 EUR zmluva o dielo Bednár Marián Klimkovičova telefónne poplatky 27,52 EUR SLOVAK TELECOM Karadžičova telefónne poplatky 59,88 EUR SLOVAK TELECOM Karadžičova prenájom telocvične 217,6 EUR SJ UPJS Medicka Pohonné hmoty 81,01 EUR SLOVNAFT Vlcie hrdlo ubytovanie študentov,hv 210 EUR 2011/EU Služby mesta Michalovce Partizánska 3002/ Michalovce vyúčtovanie tepla za rok ,17 EUR TEPELNE HOSPODARSTVO Komenskeho Úhrada príspevku za 4,7 EUR EU - Centrum stravovanie univerzitných služieb Pranie za marec ,94 EUR EU - ŠD HP Prokopa Veľkého Pranie za marec ,71 EUR EU - ŠD HP Prokopa Veľkého Pranie za marec ,16 EUR EU - ŠD HP Prokopa Veľkého Pranie za marec ,85 EUR EU - ŠD HP Prokopa Veľkého Stravný príspevok marec 2012 študenti 237 EUR EU - ŠJ Petržalka Stravný príspevok marec 2012študenti 1332,9 EUR EU - ŠJ Petržalka spotr.el.energie,zálohy 102,83 EUR ZSE Energia,a.s. Čulenova náhr.súčiatky do kosačky 149,3 EUR 2/CPCaVS-Virt/ LASER KOMÁRNO s.r.o. Lúčova 570/ Komárno revízia plyn.zariadení 250 EUR 3/CPCaVS-Virt/ Žigmund Tóth Moča Moča revízia plyn.zariadení 214,02 EUR 4/CPCaVS-Virt/ Žigmund Tóth Moča Moča nstavenie sat.boxov 48 EUR 25/SUH-V/ PD ELECTRIC Stúrová 1515/ Malacky
16 revízia EPS 120 EUR 20/SUH/ UNITEC HOLDING spol. s r.o. Vidlicova pren.plyn.fliaš 53,57 EUR 21/SUH/ Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalúpkova čistiace potreby 735,86 EUR 17/SUH/ Trend Hygiena Višňová 463/ Ohrady čistiace potreby 10,37 EUR 17/SUH/ Trend Hygiena Višňová 463/ Ohrady oprava výťahov 116,16 EUR dohoda z NÉMETH LIFT s.r.o. Horný diel 435/ Štvrtok na Ostrove Mayerova Teplá Trenčianska Teplá tabletovaná soľ 118,8 EUR 15/SUH/ Betrix Trenčianska spotr.el.energie,zálohy 1775,31 EUR ZS ZSE Energia,a.s. Čulenova spotreba plynu,zálohy 527,38 EUR Slovenský priemysel, a.s dobropis za el.energiu,zálohy -1070,94 EUR STREDOSLOVENS KÁ ENERGETIKA Ulica republiky Žilina pracie prášky 1362,7 EUR 16/SUH/ Betrix Trenčianska Teplá Mayerova Trenčianska Teplá odvoz odpadu 2239,65 EUR HLAVNÉ MESTO SR Primaciálne námestie telef.popl. 61,48 EUR SLOVAK TELECOM Karadžičova spotr.el.energie 1906,03 EUR SLOVNAFT Vlcie hrdlo spotreba tepla 14213,64 EUR /00CRZ SLOVNAFT Vlcie hrdlo zrážková voda 59,6 EUR Z Bratislavská zrážková voda 74,77 EUR Z Bratislavská zrážková voda 74,77 EUR Z Bratislavská vodne stočné 118,12 EUR PZ Bratislavská
17 odvoz odpadu 3069,15 EUR VZN 13/2004,13/ telef.poplatky 27,95 EUR TP telef.poplatky 14,17 EUR PP prenájom pozemku 9352,86 EUR zo dňa 31,5, HLAVNÉ MESTO SR Primaciálne námestie SLOVAK TELECOM Karadžičova SLOVAK TELECOM Karadžičova SLOV.PLAVBA A PRISTAVY pitná voda 1103,26 EUR /00CRZ SLOVNAFT Vlcie hrdlo splašková voda 997,37 EUR /00CRZ SLOVNAFT Vlcie hrdlo odvoz nádoby 171,25 EUR VPS Vysoké Tatry Starý Smokovec Starý spotreba plynu 206 EUR Slovenský spotreba plynu 88 EUR Slovenský spotreba plynu 592 EUR Slovenský spotreba plynu 50 EUR Slovenský spotr.el.energie 56,87 EUR ZSE Energia,a.s. Čulenova prenájom rohoží 31,54 EUR 264/ SKP SERVIS Sch.Trnavskeho vodne stočne 4726,97 EUR Bratislavská čistiace potreby 232,84 EUR 10160/15/ /SCHM/ Trend Hygiena Višňová 463/ Ohrady oprava váťahu 63,74 EUR 10160/13/ NÉMETH LIFT s.r.o. Horný diel 435/ Štvrtok na Ostrove oprava výťahu 258,96 EUR 10160/13/ NÉMETH LIFT s.r.o. Horný diel 435/ Štvrtok na Ostrove oprava výťahu 550,68 EUR 10160/13/ /SCHM/ NÉMETH LIFT s.r.o. Horný diel 435/ Štvrtok na Ostrove
18 vodne stočne 1240,5 EUR 1021/ Bratislavská vodne stočne 463,56 EUR 1021/ Bratislavská revízia EPS 240 EUR 10160/37/ UNITEC HOLDING spol. s r.o. Vidlicova oprava výťahov 278,88 EUR rámcova dohoda NÉMETH LIFT s.r.o. Horný diel 435/ Štvrtok na Ostrove spotr.el.energie 18,76 EUR ZSE Energia,a.s. Čulenova prenájom rohoží 68,33 EUR 278/ SKP SERVIS Sch.Trnavskeho spotr.el.energie 1350,71 EUR ZSE Energia,a.s. Čulenova vodné stočné 7049,1 EUR Bratislavská vodne stočne 11776,07 EUR Bratislavská vodne stočne 31,22 EUR 599/159/07P Podtatranská prevádzková spotreba plynu 401 EUR Slovenský rozbor vody 26,69 EUR 18/SUH/ eurofins BEL/NOVAMANN nákup lekárničiek 358,38 EUR 14/SUH/ INTERPHARM Slovakia, a.s rozbor vody 180 EUR 12/SCHM/ AQUATECH, Krajčíková Ester štvrťročná revc. EPS 84 EUR 10160/37/ UNITEC HOLDING spol. s r.o opr.praskn.potrubia 480 EUR 18/RUD/ Havárijná služba Olivová Luba opr.prasknutého potrubia 620,02 EUR 19/RUD/ Havárijná služba Olivová Luba Knihy 364,5 EUR EU - Vydavateľstvo Ekonóm Hraničná 662/ Poprad Tovarenska Uzbecká 18/A Tureň Senec Vidlicova Kyčerskeho Kyčerskeho
19 Knihy 406,8 EUR EU - Vydavateľstvo Ekonóm Tlač 168 EUR EU - Vydavateľstvo Ekonóm Tlač časopisu 322 EUR EU - Vydavateľstvo Ekonóm Tlač 115 EUR EU - Vydavateľstvo Ekonóm Zhotovenie zborníka 71 EUR EU - Vydavateľstvo Ekonóm Tlač 57,5 EUR EU - Vydavateľstvo Ekonóm Výroba obalov na diplomy EUR EU - Vydavateľstvo Ekonóm Stravovacie služby 63 EUR EU - ŠJ Horský park Prokopa Veľkého Knihy 241,2 EUR EU - Vydavateľstvo Ekonóm Knihy 317,7 EUR EU - Vydavateľstvo Ekonóm licencie CAPSIM 7450,62 USD CAPSIM East Monroe Chicago Školenie TREND 30 EUR TREND Representative Tomášiková Odborný časopis 5,58 EUR Poradca podnikateľa Národná Zbierka zákonov EUR Poradca podnikateľa Žilina Národná Zbierka zákonov EUR Poradca podnikateľa Žilina Národná Zbierka zákonov EUR Poradca podnikateľa Žilina Národná Prenájom trafostanice II. 59,75 EUR SPORTOVA HALA Žilina Trnavská štvrťrok 2012 MLADOST Odborný časopis 97,5 EUR MEDIAPRINT KAPA Odborný časopis 69,4 EUR TREND Representative Tomášiková telef.popl. 62,48 EUR SLOVAK TELECOM Karadžičova učebnice pre štud.mba 308,47 EUR 9/BBS/ EUROBOOKS Jesenskeho oprava auta 142,74 EUR 10160/21/ /1015MH/ FINAL-CD, s.r.o. Škultétyho 437/ Partizánske knihy 62,69 EUR EUROBOOKS Jesenskeho
20 knihy pre OF,SEK, 89,91 EUR EUROBOOKS Jesenskeho kniha 19,43 EUR EUROBOOKS Jesenskeho čistenie kanalizácie 432 EUR 108/ IN KANAL Mlynské luhy letenka Bulharsko 216,71 EUR 53/obj./10-Z/ SATUR Miletičova rev.komínov a dymovodov 84,65 EUR 92/1015MH/ KOMINARSTVO Pod násypom knihy 146,61 EUR IRIS Zitavska knihy 142,12 EUR IURA EDDITION Oravská čistiace potreby 3233,72 EUR 10160/15/ /1015SK/ Trend Hygiena Višňová 463/ Ohrady kancel.potreby pre OPaI,OF, 2343,26 EUR 10160/39/ /1015SK/ IPOS Radničné nám spotr.el.energie,zálohy 2160,84 EUR ZSE Energia,a.s. Čulenova popl.za užívanie frekvencie 105,12 EUR 1649/100/ SECAR Hattalova 12/A vodne stočne 154,51 EUR Bratislavská vodne stočne 95,76 EUR Bratislavská odb.časopis 27,59 EUR IURA EDDITION Oravská knihy 57,6 EUR IURA EDDITION Oravská aktualizácia programu ASPI 693,97 EUR 064/ IURA EDDITION Oravská izolatérske práce 6382,4 EUR 10160/55/ IZOL STAV Estonska zrážková voda 555,89 EUR Bratislavská spotreba plynu,zálohy 2303,65 EUR Slovenský priemysel, a.s
21 spotreba plynu,zálohy 2860,06 EUR Slovenský priemysel, a.s telef.poplatky 833,75 EUR SLOVAK TELECOM Karadžičova členské popl.za jan ,4 EUR 1/2004,2/ C K M SYTS. Vysoká pren.nebyt.priest.,užívani e hnuteľných vecí,vodné stočné,elektrika,ostatné náklady 533,14 EUR zmluva z 29,2, Stredná odb.škola techn. Nitrianska Šurany spotr.el.energie,zálohy 13478,91 EUR ZSE Energia,a.s. Čulenova telef.popl. 6347,54 EUR SLOVAK TELECOM Karadžičova folie do laminátora 75,6 EUR 85/1015SK/ Car Line - Andrej Lučenič Jána Poničana tonery 18,14 EUR KZ36/ /1015SK/ IMPROMAT Koceľova tonery 186,96 EUR 10160/64/ /1015/SK/ JURIGA spol. s r.o. Gercenova knihy 43,45 EUR MARTINUS M R Stefánika Martin kniha 85,81 EUR EUROBOOKS Jesenskeho pren.šport.haly Mladosť,centové vyrovnanie 896 EUR M24/ SPORTOVA HALA MLADOST Trnavská stav.práce elektroinšt. 3455,35 EUR 10160/53/ Jakubovič Peter Trenčianska opr.fotokop.stroja 49,2 EUR 10160/66/ /1015MH/ IMPROMAT Koceľova knihy 195,31 EUR EUROBOOKS Jesenskeho kniha 6,7 EUR JAGA GROUP Imricha Karvaša knihy pre SE,PHF 386,05 EUR IURA EDDITION Oravská knihy pre SEK,PHF 374,32 EUR IURA EDDITION Oravská knihy pre SEK,PHF 150,5 EUR SPRINTON Boženy Nemcovej
22 letenka Rusko 822 EUR 52/obj./10-Z/ SATUR Miletičova spotreba plynu,zálohy 9398,91 EUR Slovenský priemysel, a.s poštové služby 2266,9 EUR zo dňa Slovenská pošta, a.s. Nam. SNP kniha 15,5 EUR ELITA Vydavateľský Trenčianska dom kopírovací papier 1126,74 EUR 89/1015SK/ Buroprofi Kanex Slovakia Stará Vajnorská 3/A prenájom miestnosti 470 EUR 78/1015SK/ AIVA Therm s.r.o. Svätuša Podhájska obč.na stretn.rieš. 315,48 EUR 79/1015SK/ AIVA Therm s.r.o. Svätuša Podhájska pohostenie na koordinač.stretn. 250 EUR 81/1015sk/ Termálne kúpalisko Podhájska s.r.o. Podhájska Podhájska držiaky na pazm.tv 57,58 EUR 94/1015SK/ TPD spol. s r.o. Farského spotrebný mat.pre údržbu,spotrebný mat.pre údržbu 123,6 EUR 110/1015/MH/ TELETRONIK Furdekova dobropis za tep.energiu -2231,9 EUR 247/2005/P DALKIA Kutlikova popl.za doménu 23,88 EUR EKON EUROWEB Priemyselna letenka prij.zahr.hosťa 337,43 EUR 50/obj./10-Z/ SATUR Miletičova letenky Spanielsko 671,66 EUR 49/obj./10-Z/ SATUR Miletičova letenka Nemecko 263,88 EUR 51/obj./10-Z/ SATUR Miletičova zrážková voda 17,34 EUR Bratislavská zrážková voda 1209,3 EUR Bratislavská vodne stočne 11349,52 EUR 1021/ Bratislavská
23 revízia EPS 59,75 EUR 6/200 z 23,4, FITTICH ALARM Jegorovova Banská Bystrica odvoz odpadu 3865,47 EUR 13/2004,13/ Hlavné mesto Slovenskej republiky Primacionálne nám prenájom plyn.fliaš 136,52 EUR z r Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalúpkova spotreba plynu 33 EUR Slovenský priemysel, a.s spotreba plynu 89 EUR Slovenský priemysel, a.s spotreba plynu 853 EUR Slovenský priemysel, a.s spotreba plynu 101 EUR Slovenský priemysel, a.s spotreba plynu 22 EUR Slovenský priemysel, a.s maliarske potreby 617,63 EUR 23/RUD/ SASCHA Nákupná serv.zdrojov núdz.osvetl. 126,14 EUR 21/RUD/ ELBEN Furdekova rozbor vody 117,84 EUR 22/RUD/ eurofins BEL/NOVAMANN Tovarenska odb.dozor vým.stanice 352,03 EUR 20/RUD/ REVYT Kandela Denis Topoľčianska marketingové služby R 1080 EUR 10010/13/ MEDIA MEDIA Nové záhrady prenájom plavárne 1290 EUR 2/ STARZ HI TECH centrumprenájom zariad. 378 EUR 10160/48/ ERA OZ Radarova HI TECH centrum-tlač inf.materiálov 911,04 EUR 10160/47/ ERA OZ Radarova letenka Grécko 443,94 EUR 39/obj./10-Z/ SATUR Miletičova letenky Rusko 710,24 EUR 44/obj./10-Z/ SATUR Miletičova elektrická energia 277,7 EUR ZSE Energia,a.s. Čulenova
24 elektrická energia 140,36 EUR ZSE Energia,a.s. Čulenova pohonné hmoty,umývanie auta 1768,88 EUR /00CRZ SLOVNAFT Vlcie hrdlo pohonné hmoty 53,52 EUR /00CRZ SLOVNAFT Vlcie hrdlo oprava auta 340,25 EUR 96/1015MH/ FINAL-CD, s.r.o. Škultétyho 437/ Partizánske oprava auta 335,09 EUR 103/1015MH/ FINAL-CD, s.r.o. Škultétyho 437/ Partizánske letenky Nemecko 369,76 EUR 48/obj./10-Z/ SATUR Miletičova letenky Rusko 1356,36 EUR 43/obj./10-Z/ SATUR Miletičova oprava výťahov 717,12 EUR RD10160/13/ NÉMETH LIFT s.r.o. Horný diel 435/ Štvrtok na Ostrove prenájom rohoží 156,24 EUR 20/ MEWA Textil service Varšavská školenie zamestnancov 398,83 EUR 74/1015/ Marián Ivanov- ROUZZ Bodona Piešťany letenka Fínsko 340,8 EUR 45/obj./10-Z/ SATUR Miletičova letenka Svajčiarsko 598,79 EUR 46/obj./10-Z/ SATUR Miletičova letenky proj.epson 1248,84 EUR 40/obj./10-Z/ SATUR Miletičova odb.časopis 6,97 EUR PERMANENT knihy 163,35 EUR Daniel Netri Budovateľská Cífer spotreba plynu 1363 EUR Slovenský priemysel, a.s revízia el.zariadení 559,3 EUR 01/ Ing.Ján Rusnák Tichá Vysoká pri Morave uverejnenie inzerátu 52,2 EUR 75/1015/ PEREX Trnavska cesta 39/A vodne stočné 1539,16 EUR PZ Bratislavská mes.revízia EPS 120 EUR 10160/37/ UNITEC HOLDING spol. s r.o. Vidlicova
25 štvťročná rev.eps 150 EUR 10160/37/ UNITEC HOLDING spol. s r.o projektová dokumentácia 750 EUR 99/1015MH/ Ing.arch. Rastislav - rekonštr.soc.zariad. Mikluš Vidlicova Dopravná 1428/ spotr.mat.pre údržbu 841,13 EUR 104/1015MH/ SASCHA Nákupná knihy 62,99 EUR EUROBOOKS Jesenskeho knihy 329,12 EUR EUROBOOKS Jesenskeho knihy 193,06 EUR EUROBOOKS Jesenskeho knihy 43,57 EUR GRADA Moskovská knihy 123,11 EUR MARTINUS M R Stefánika Martin hygienické potreby 643,56 EUR 10160/15/ /1015/ Trend Hygiena Višňová 463/ Ohrady dobropis za tepelnú energiu -607,57 EUR 247/2005/P DALKIA Kutlikova zámočnícky mat. 615,54 EUR 24/RUD/ KriMus spol. s r.o. Žitavská vodoinštalačný mat. 890,4 EUR 26/RUD/ KriMus spol. s r.o. Žitavská vodoinštalačný materiál 871,32 EUR 25/RUD/ KriMus spol. s r.o. Žitavská oprava auta 273,73 EUR 10160/21/ /1015MH/ FINAL-CD, s.r.o. Škultétyho 437/ Partizánske oprava auta 135,46 EUR 10160/21/ /1015MH/ FINAL-CD, s.r.o. Škultétyho 437/ Partizánske telef.popl. 24 EUR ORANGE denný internet 5,9 EUR ORANGE telef.popl. 61,39 EUR ORANGE vizitky 114 EUR 8/VE/ ŠEVT a.s. Plynárenská spotr.mat.pre údržbu 54,6 EUR 100/1015MH/ TELETRONIK Furdekova
Evid. čís.faktúry Popis fak.plnenia Suma s DPH Mena_ Číslo zmluvy Číslo objednávky Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa
Evid. čís.faktúry Popis fak.plnenia Suma s DPH Mena_ Číslo zmluvy Číslo objednávky Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa 0946120060 Stravovacie služby prijímacie pohovory11.6.- 14.6.2012 137,91 EUR 19. 6. 2012
Popis fak.plnenia Suma s DPH Mena_ Číslo zmluvy Číslo objednávky Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa
Evid. čís.faktúry Popis fak.plnenia Suma s DPH Mena_ Číslo zmluvy Číslo objednávky Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa 01120150 stav.úpravy na NHF 19412,32 EUR 10160/20/2012 17. 2. 2012 36270911 3HELP Trnavská
360,00 EUR Šimon Marian Prokofievova Bratislava 1
Číslo objednávky 74/1015MH/01 1688/SUH- 1811/SUH- Popis objed.plnenia Suma s DPH Mena Zmluva Vystavená IČO Názov dodávateľa Adresa Meno, priezvisko a funkcia pracovníka, ktorý podpísal objednávku Odstránenie
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8=
Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8= v sume 2017085 plyn 9100067194 1.3.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a PaedDr.Ján Sadloň 2017086 mobil 33,400
Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s
Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR
Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís. 18013 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 4 044.24 MAGSR00164 17913 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 709.36
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna
57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.
FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH
Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
IV. štvrťrok Hodnota zákazky bez DPH. Predmet zákazky ZMLUVY
Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- bez DPH v zmysle 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50
Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016
Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL
Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1
FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396
03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.
Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum
Kniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo
2018001 ZSE Energia a.s. 7180927080 312,84 36677281 01.01.2018 15.01.2018 Elektrina vyúčtovanie Višnová 810 00 Čulenova 6 Bratislava 6 2018002 Ladislav Molnár - Rotalix 20180003 68,81 11810033 05.01.2018
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.
Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA. Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019
EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019 EUROTRAFIC TRUCK STATIONS IN SLOVAKIA Bánovce nad Bánovce nad Bebravou - Trenčianska II. Slovnaft 957 01 Bebravou Trenčianska
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126
Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
Kniha dodávateľských faktúr. čistiace prostriedky Rybný trh 332/ Dunajská Streda
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 483 36227901 BANCHEM,s.r.o. Rybný trh 332/9, Dunajská Streda 1 101,16 s DPH 6.7.2016 čistiace
Faktúry september
Faktúra číslo 2016467 zemný plyn 2016468 dodávka elektriny 2016469 dodávka elektriny 2016470 dodávka elektriny 2016471 dodávka elektriny 2016472 dodávka elektriny 2016473 dodávka elektriny 2016474 dodávka
Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa
Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto
KNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa
Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo popis (skrátená podoba) dodávateľ adresa dodávateľa IČO objednávka zmluva cena s DPH dátum doručenia Fa dátum splatnosti Fa dátum úhrady
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 335 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 376,00 s DPH 6.10.2015 18/22.7.2005 zemný plyn-10/2015
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr 15.5.
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 9:43 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 90 17622701 GMP 70,42 s DPH 17.4.2015
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava
Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská
Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003
Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo 4111600469 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 1 041,59 12.04.2016 dodávka tepla a TÚV 3/2016 011/Z/2010 4111600470 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 7
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ
Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008
Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Generálne riaditeľstvo: Slovenská správa
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
JANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28
Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
dátum doručenia faktúry
číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce
P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/795 7 596.84 KZ 21/2014, 10/2014 04.01.2016 RZET, s.r.o. Pokroku 3, 040 11 Košice 46850856 Dodávka drevoštiepky 12/2015+dopravné 2 DF2015/796 605.52
Faktúry máj
Faktúra číslo 2016222 2016223 2016228 dodávka elektriny 2016229 dodávka elektriny 2016230 dodávka elektriny 2016231 dodávka elektriny Popis fakturovaného plnenia vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 435 3132283 Slovnaft a.s. 494,10 s DPH 436 36200166 SHP akciova spolocnost 534,62 s DPH 2.1.2014
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum
Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum Zákazka Dodávateľ Predmet plnenia Druh Miesto plnenia Lehota plnenia Zmluvná cena vrátane DPH Uzatvorenie zmluvy Čerpanie k 31.3.
IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry
faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná