Popis fak.plnenia Suma s DPH Mena_ Číslo zmluvy Číslo objednávky Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis fak.plnenia Suma s DPH Mena_ Číslo zmluvy Číslo objednávky Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa"

Transkript

1 Evid. čís.faktúry Popis fak.plnenia Suma s DPH Mena_ Číslo zmluvy Číslo objednávky Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa stav.úpravy na NHF 19412,32 EUR 10160/20/ HELP Trnavská Bernolákovo oprava tarifikátora 497,4 EUR 55/1015/ ARCHA stavebné práce vo Virte 47668,43 EUR ZIPP spol. s r.o. Mlynske Nivy Mlynské Nivy 61/A prísp.na stravu zo SR študenti 2159,2 EUR 1/ BARACUDA Muškátová štvrťročná revízia 372,53 EUR 6/200 z 23,4, FITTICH ALARM Jegorovova Banská Bystrica spotr.mat.pre údržbu 115,8 EUR 64/1015/ KriMus spol. s r.o. Žitavská prísp.na stravu zo SR 22,61 EUR 1/ BARACUDA Muškátová spotr.el.energie 1350,71 EUR ZSE Energia,a.s. Čulenova spotr.el.energie,zálohy 16614,06 EUR ZSE Energia,a.s. Čulenova oprava cirkulačných čerpadiel 499,99 EUR PROSIGMA Podhorska softvérová licencia eaukcia 1428 EUR 10160/36/ BEW Blagoevova spotr.mat.pre údržbu 117 EUR 49/1015/ SASCHA Nákupná spotrebný mat.pre údržbu 158,14 EUR 63/1015/ TELETRONIK Furdekova oprava auta 407,65 EUR 10160/21/ /1015/ FINAL-CD, s.r.o. Škultétyho 437/ Partizánske ubytovanie študentov Baracuda 217 EUR rámcová zmluva BARACUDA Muškátová spotr.mat.pre údržbu 289,8 EUR 50/1015/ SASCHA Nákupná opr.fotokop.prístroja 36 EUR 10160/66/ /1015/ IMPROMAT Koceľova opr.kopír.stroja OVaV 458,4 EUR 10160/66/ /1015/ IMPROMAT Koceľova

2 nákup radiátora s tesnením 353,76 EUR 10160/22/2012 7/schm/ KriMus spol. s r.o. Žitavská kniha 25 EUR Inštitút pre verejné otázky Baštová knihy pre SEK,PHF Košice 67,89 EUR MARTINUS M R Stefánika Martin knihy 294,14 EUR ELITA Vydavateľský Trenčianska dom knihy 30 EUR SPRINT 2 Astrova telef.popl. 61,6 EUR ORANGE telef.popl. 24 EUR ORANGE tonery pre NHF 24,19 EUR KZ36/ /1015/ IMPROMAT Koceľova oprava auta 882,02 EUR 10160/21/ /1015/ FINAL-CD, s.r.o. Škultétyho 437/ Partizánske letenka 324,37 EUR 21/obj./10-z/ SATUR Miletičova letenka 276,85 EUR 18/obj./10-z/ SATUR Miletičova letenky 596,14 EUR 20/obj./10-z/ SATUR Miletičova prenájom nebyt.priest. 271,97 EUR zo Stredná odb.škola techn. Nitrianska Šurany nákup tonerov 36,96 EUR RD10160/64/ /1015/ JURIGA spol. s r.o. Gercenova tlač letákov 253,2 EUR 7/VE/ P.M.P. TLAČIAREŇ Hraničná oprava kopír.stroja 49,2 EUR 10160/66/ /1015/ IMPROMAT Koceľova vodne stočne 2008,74 EUR 1021/ Bratislavská vodárenská spoločnosť vodne stočne 846,59 EUR 1021/ Bratislavská vodárenská spoločnosť Presovska Presovska

3 variče 669,6 EUR 2/RUD/ TPD spol. s r.o. Farského prenájom rohoží 124,99 EUR MEWA Textil service Varšavská mes.revízia EPS 59,75 EUR 6/ FITTICH ALARM Jegorovova Banská Bystrica telef.popl. 25 EUR ORANGE telef.popl. 38,04 EUR ORANGE učebnice pre štud. MBA 371,25 EUR 7/ EUROBOOKS Jesenskeho oprava a výmena žaluzií 584,88 EUR 56/1015/ Varga Ivan Vlastenecké nám datavideoprojektoryevidované 17791,2 EUR 10160/24/ AV Integra Tuhovská Zb.zákonov SR 49,73 EUR Poradca Národná Žilina podnikateľa elektroinštal.materiál 800,28 EUR 2/SUH/ TELETRONIK Furdekova Zb.zákonov SR 49,73 EUR Poradca Národná Žilina podnikateľa Zb.zákonov SR 49,73 EUR Poradca Národná Žilina podnikateľa spotr.mat.pre OF 16,38 EUR 73/1015/mh/ TELETRONIK Furdekova traktor,krovinorezevidovaný 3705,6 EUR 10160/40/ MOUNTFIELD Cervenej armády Martin spotr.poh.hmôt,umývanie áut 1520,22 EUR /00CRZ SLOVNAFT Vlcie hrdlo Zb.zákonov SR 49,73 EUR Poradca podnikateľa Národná Žilina štvrťročná rev.eps 120 EUR 10160/37/ UNITEC Vidlicova HOLDING spol. s r.o oprava výťahov 717,12 EUR rd10160/13/ NÉMETH LIFT s.r.o. Horný diel 435/ Štvrtok na Ostrove ročná revízia EPS 180 EUR 10160/37/ UNITEC HOLDING spol. s r.o. Vidlicova

4 letenka 581,8 EUR 19/obj./10-z/ SATUR Miletičova nákup dverí - soc.zariadenie 259,03 EUR 4/SUH/ IB REIN Teslova nákup vodoinštal.mat. 242,35 EUR 3/SUH/ KriMus spol. s r.o. Žitavská spotr.mat.pre údržbu 66 EUR 71/1015/ KriMus spol. s r.o. Žitavská prenájom plavárne 864,6 EUR 2/ STARZ oprava výťahov 116,16 EUR RD z NÉMETH LIFT s.r.o spotreba plynu 162 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s spotreba plynu 184 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s spotreba plynu 22 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s spotreba plynu 60 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s vodne stočne 3603,98 EUR Bratislavská Presovska vodárenská spoločnosť zámočnícky mat. 146,54 EUR 1/SUH/ KriMus spol. s r.o. Žitavská spotr.el.energie 140,36 EUR ZSE Energia,a.s. Čulenova Horný diel 435/ Štvrtok na Ostrove Mlynské nivy 44/a Mlynské nivy 44/a Mlynské nivy 44/a Mlynské nivy 44/a spotr.el.energie 277,7 EUR ZSE Energia,a.s. Čulenova tlač.služby 1512 EUR 47/1015/ GUPRESS Gúcky František Heyduková opr.kopír.stroja 588 EUR 10160/66/ /1015/ IMPROMAT Koceľova

5 oprava labor.váh 45 EUR 75/1015MH/ OPRAVA- Športová Most pri JUSTÁŽ-PREDAJ-Bratislave VÁH MIKLOŠKO PETER denný internet FHI 9,9 EUR ORANGE výmena hyg.pred. ŠD 68,33 EUR SKP SERVIS Sch.Trnavskeho knihy OF 83,86 EUR EUROBOOKS Jesenskeho knihy SEK 84,03 EUR MARTINUS M R Stefánika Martin knihy SEK 61,88 EUR EUROBOOKS Jesenskeho kniha 14 EUR EDUCA Eva Benková pren.plyn.fliaš 127,72 EUR Messer Tatragas, spol. s r.o odvoz odpadu 3318 EUR 13/2004,13/ Hlavné mesto Slovenskej republiky Ul.9. mája Žilina Chalúpkova Primacionálne nám samonamáč.pečiatka 20,51 EUR 61/1015/ REGINA Pavol Hattalova knihy 118,44 EUR DOVOZ TISKU Klecakova Praha oprava hav.stavu trafostanice 1560 EUR 28/1015/ ELEKTRO GLOBAL slovakia Kolmá letenka 490,37 EUR 23/obj./10-2/ SATUR Miletičova odvoz odpadu zo SD 2820,3 EUR 13/2004,13/ Hlavné mesto Slovenskej Primacionálne nám republiky ubytovanie študentov 189 EUR rámcová zmluva BARACUDA Muškátová

6 strav.štud.za febr EUR 1/ BARACUDA Muškátová poštové služby 1943,7 EUR o posk.pošt.služ Slovenská pošta, Nam. SNP a.s pren.plyn.fliaš 50,11 EUR 8/SUH/ Messer Tatragas, Chalúpkova spol. s r.o rádiomagnetofonyevidované 999,9 EUR 74/1015SK/ TPD spol. s r.o. Farského prenájom haly Mladosť 848,02 EUR M24/ SPORTOVA HALA MLAT Trnavská strav.zam.febr ,53 EUR 1/ BARACUDA Muškátová letenka Chorvátsko 320,71 EUR 25/obj./10-Z/ SATUR Miletičova kancel.potreby 1041,94 EUR 10160/39/ /1015SK/ IPOS Radničné nám tonery 19,68 EUR 10160/64/ /SCHM/ JURIGA spol. s r.o. Gercenova kancel.potreby 445,9 EUR 10160/39/ /1015/ IPOS Radničné nám oprava elektroinštalácie 8392,49 EUR 10160/41/ KONEL s.r.o. Poštová 4/ Bernolákovo učebnice pre štud.mba 455,4 EUR 4/BBS/ EUROBOOKS Jesenskeho oprava auta 69,94 EUR 10160/21/ /1015MH/ FINAL-CD, s.r.o. Škultétyho 437/ Partizánske oprava auta 100,56 EUR 10160/21/ /1015MH/ FINAL-CD, s.r.o. Škultétyho 437/ Partizánske oprava auta 118,94 EUR 10160/21/ /1015MH/ FINAL-CD, s.r.o. Škultétyho 437/ Partizánske nákup diplomov a vysvedčení pre PO 2643,9 EUR 39/1015/ KASICO, a.s. Beckovská letenky USA 2653,76 EUR 30/obj./10-2/ SATUR Miletičova telef.aparáty- evidované 79 EUR 87/1015MH/ ARCHA Mlynske Nivy

7 vodne stočne 9597,58 EUR 1021/ Bratislavská vodárenská spoločnosť vodne stočne 1134,53 EUR Z Bratislavská vodárenská spoločnosť nákup kancel.papiera 129 EUR 10160/42/ /1015SK/ Buroprofi Kanex Slovakia Presovska Presovska Stará Vajnorská 3/A nákup kancel.potrieb 121 EUR 10160/39/ /1015SK/ IPOS Radničné nám víťazné poháre na súťaž 266,23 EUR 83/1015MH/ VICTORY SPORT kancel.papier 129 EUR 10160/42/ /1015SK/ Buroprofi Kanex Slovakia Junácka Stará Vajnorská 3/A telef.popl. 5955,56 EUR SLOVAK spotreba plynu,zálohy 43196,88 EUR Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a priemysel, a.s spotr.el.energie,zálohy 20884,42 EUR ZSE Energia,a.s. Čulenova SPIN konzultácie 686,4 EUR SPIN129-02/ ASSECO SOLUTIONS Bárdošova mes.rev.eps aula 60 EUR 10160/37/ UNITEC Vidlicova HOLDING spol. s r.o knihy pre SEK, PHF Košice 207,78 EUR , MARTINUS M R Stefánika Martin odb.časopis 46,2 EUR CORPORA a.s. Záhradnícka spotrebný mat.pre údržbu 10,51 EUR 90/1015/MH KriMus spol. s r.o. Žitavská pren.nebyt.priestorov 184,95 EUR náj.zml.z 15,2, Stredná odb.škola techn. Nitrianska Šurany nákup kopír.papiera 408 EUR 10160/42/ /1015SK/ Buroprofi Kanex Slovakia Stará Vajnorská 3/A 83104

8 tlač indexov pre Pedagog.odd. 3616,8 EUR 40/1015/ PROMPt, tlačiareň cenín Jozefa Hagaru zhotovenie pečiatok 68,82 EUR 88/1015MH/ REGINA Pavol Hattalova telef.popl. 51,53 EUR SLOVAK folie na čipové karty 8,64 EUR 1/2004 2/ C K M SYTS. Vysoká Odborný časopis 280,8 EUR VERLAG DASHOFER Odborný časopis 72 EUR Slovenská pošta, Nam. SNP a.s Odborný časopis 12 EUR Slovenská pošta, a.s. Nam. SNP Odborný časopis 163,29 EUR VERLAG DASHOFER umývanie auta,odber pohonných hmôt 1573,57 EUR /00CRZ SLOVNAFT Vlcie hrdlo letenka Spanielsko 560,83 EUR 41/obj./10-Z/ SATUR Miletičova letenka Nemecko 195,56 EUR 33/obj./10-Z/ SATUR Miletičova telef.popl. 47,52 EUR ORANGE telef.popl. 25 EUR ORANGE Odborný časopis 22 EUR Slovenská pošta, Nam. SNP a.s Odborný časopis 42 EUR ATOZ Marketing Services s.r.o Holečková Praha Konferenčné poplatky 365 EUR ATOZ EVENT Holečkova Praha Školenie 60 EUR TREND Representative Tomášiková Tlač publikácií 5946 EUR EU - Vydavateľstvo Ekonóm Dolnozemská cesta

9 Stravovacie služby 43,1 EUR EU - ŠJ Horský park Prokopa Veľkého Knihy 85 EUR EU - Vydavateľstvo Dolnozemská cesta Ekonóm Knihy 352,8 EUR EU - Vydavateľstvo Dolnozemská cesta Ekonóm spotreba plynu 2491 EUR Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a priemysel, a.s Tlač 115 EUR EU - Vydavateľstvo Dolnozemská cesta Ekonóm tepelná en ergia,zálohy -1544,09 EUR 247/2005/P DALKIA Kutlikova dobropis za el.energiu -884,08 EUR ZSE Energia,a.s. Čulenova dobropis za tep.energiu,zálohy -2941,24 EUR 247/2005/P DALKIA Kutlikova spotr.el.energie,zálohy 1672,2 EUR ZS ZSE Energia,a.s. Čulenova náplň do lekárničiek 119,46 EUR 8/SCHM/ INTERPHARM Slovakia, a.s. Uzbecká 18/A dezinsekcia SD HP 1997,22 EUR 9/SUH/ Insekta Pest Control Sereďská Trnava spotr.el.energie,zálohy 3160,31 EUR ZSE Energia,a.s. Čulenova zakúpenie dlažby 332,28 EUR 14/RUD/ IB REIN Teslova spotr.el.energie,zálohy 143,79 EUR ZSE Energia,a.s. Čulenova oprava potrubia 960,58 EUR 17/RUD/ Havárijná služba Olivová Luba Oprava potrubia 600,29 EUR 9/RUD/ Havárijná služba Olivová Luba spotreba plynu 731 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Kyčerskeho Kyčerskeho Mlynské nivy 44/a

10 spotreba plynu 50 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s spotreba plynu 1082 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s spotreba plynu 377 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s spoteba plynu 160 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a Mlynské nivy 44/a Mlynské nivy 44/a Mlynské nivy 44/a spotr.el.energie 56,87 EUR ZSE Energia,a.s. Čulenova nákup zámočn.mat. 309,6 EUR 10160/22/ /SCHM/ KriMus spol. s r.o. Žitavská oprava výťahov 63,74 EUR 10160/13/ NÉMETH LIFT s.r.o. Horný diel 435/ Štvrtok na Ostrove prenájom rohoží 31,54 EUR 264/ SKP SERVIS Sch.Trnavskeho oprava výťahov 258,96 EUR 10160/13/ NÉMETH LIFT s.r.o. Horný diel 435/ Štvrtok na Ostrove spotreba plynu 1558 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a vodne stočne 8106,8 EUR Bratislavská vodárenská spoločnosť Odborný dozor výmenníkovej stanice 352,03 EUR 16RUD REVYT Kandela Denis Presovska Topoľčianska pranie prádla 113,3 EUR 1/CPCaUS/Pok/ FINELA Práčovňa Pod lesom Starý Smokovec pitná voda SD Vlčie hrdlo 876,83 EUR /00CRZ SLOVNAFT Vlcie hrdlo

11 splašková voda 792,67 EUR /00CRZ SLOVNAFT Vlcie hrdlo spotreba tepla 23747,89 EUR /00CRZ SLOVNAFT Vlcie hrdlo oprava výťahov 278,88 EUR rámcová dohoda NÉMETH LIFT s.r.o. Horný diel 435/ Štvrtok na Ostrove spotr.el.energie 1350,71 EUR ZSE Energia,a.s. Čulenova spotr.el.energie 18,76 EUR ZSE Energia,a.s. Čulenova zrážková voda 70,44 EUR Z Bratislavská vodárenská spoločnosť zrážková voda 70,44 EUR Z Bratislavská vodárenská spoločnosť zrážková voda 55,26 EUR Z Bratislavská vodárenská spoločnosť Presovska Presovska Presovska spotr.tep.energ.,zálohy 1475,39 EUR 247/2005/P DALKIA Kutlikova rozbor vody 117,84 EUR 11/RUD/ eurofins BEL/NOVAMANN Tovarenska servis núdz.osvetl. 126,14 EUR 10/RUD/ ELBEN Furdekova telef.poplatky 13,9 EUR SLOVAK telef.poplatky 30,07 EUR TP SLOVAK odvoz odpadu 1990,8 EUR Hlavné mesto Slovenskej republiky dobropis za el.energiu,zálohy -0,63 EUR STRELOVE NSKÁ ENERGETIKA Primacionálne nám Ulica republiky Žilina výmena dvojplatničiek pri oprave v kuchynkách 144,5 EUR 16/schm/ SAFIX ez, s.r.o. Kraskova vodne stočne 110,53 EUR PZ Bratislavská vodárenská spoločnosť Presovska

12 vodoinštal.mat. 611,33 EUR 10160/22/2012 9/SCHM/ KriMus spol. s r.o. Žitavská revízia EPS 180 EUR 10160/37/ UNITEC Vidlicova HOLDING spol. s r.o vodné stočné 521,21 EUR Z Bratislavská vodárenská spoločnosť revízia EPS 60 EUR 10160/37/ UNITEC HOLDING spol. s r.o. Presovska Vidlicova kominárske práce 237 EUR 10/SUH/ JURAJ GAL Trnavska Veľká Mača spotreba plynu,zálohy 4733,57 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a spotr.el.energie,zálohy 4703,59 EUR ZSE Energia,a.s. Čulenova spotreba plynu,zálohy 8697,35 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a spotreba plynu,zálohy 2967,68 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a spotr.el.energie,zálohy 1562,81 EUR ZS ZSE Energia,a.s. Čulenova revízia EPS 60 EUR 10160/37/ UNITEC Vidlicova HOLDING spol. s r.o telefonne poplatky 60,35 EUR SLOVAK telef.poplatky 854,21 EUR SLOVAK spotr.el.energie 1843,84 EUR SLOVNAFT Vlcie hrdlo pranie prádla 73,3 EUR 3/CPCaUS- Jar/ MYVAL Rázusova Brezno spotr.el.energie,zálohy 212,06 EUR ZSE Energia,a.s. Čulenova

13 maliarske potreby 35,06 EUR 10160/1/ /SCHM/ SASCHA Nákupná posúdenie stav.dokum.techn.zar. 168 EUR 4/CPCaUS/ Technická inšpekcia, a.s. Trnavská čist.potreby Jarabá Pokrok 127,08 EUR RD 54/1015/Sk Trend Hygiena Višňová 463/ Ohrady mes.rev.eps, 59,75 EUR Z OKC č.6/ FITTICH ALARM Jegorovova Banská Bystrica štvrťročná rev. EPS 264,56 EUR Z OKC č.6/ FITTICH ALARM Jegorovova Banská Bystrica kominárske práce 39 EUR 17/SUH-V/ JURAJ GAL Trnavska Veľká Mača Stravný príspevok študenti 2/ ,4 EUR EU - ŠJ Petržalka Dolnozemská cesta Stravný príspevok študenti 2/ Príspevok za stravovanie február ,6 EUR EU - ŠJ Petržalka Dolnozemská cesta ,2 EUR EU - Centrum Dolnozemská cesta 1 univerzitných služieb Pranie február ,45 EUR EU - ŠD HP Prokopa Veľkého Pranie za 2/ ,73 EUR EU - ŠD HP Prokopa Veľkého Pranie za 2/ EUR EU - ŠD HP Prokopa Veľkého ubytovanie študentov 651 EUR MERE Slovakia Letná Košice členský poplatok 33 EUR SANET pranie prádla 201,72 EUR Pracovna Kamila Laska Povazska Košice tlač publikácie 180 EUR 23/ VUSI Garbiarska Košice

14 zrážkova voda 37,82 EUR 01/186/ VYCHOLOV. Rastislavova VOD.SPOLOCN Košice OST renovácia tonera 48 EUR 18/ POLYGRA Ostrovskeho Košice oprava tlačiarní 214,92 EUR 19/ POLYGRA Ostrovskeho Košice čistiace prostriedky 566,65 EUR 11/ Trend Hygiena Višňová 463/ Ohrady prečistenie kanalizácie 311,45 EUR VYCHOLOV. VOD.SPOLOCN OST vodné,stočné 615,94 EUR 01/186/ VYCHOLOV. VOD.SPOLOCN OST Rastislavova Košice Rastislavova Košice ubytovanie študentov 595 EUR MERE Slovakia Letná Košice vodné,stočné 781,88 EUR 01/186/ VYCHOLOV. VOD.SPOLOCN OST telefónne poplatky 27,02 EUR SLOVAK telefónne poplatky 59,88 EUR SLOVAK Rastislavova Košice telefónne poplatky 13,9 EUR SLOVAK telefónne poplatky 1851,89 EUR SLOVAK telefónne poplatky 36,16 EUR SLOVAK knihy pre SEK,PHF 88,59 EUR GRADA Košice Moskovská pohonné hmoty 191,64 EUR SLOVNAFT Vlcie hrdlo telefónne poplatky 3 EUR ORANGE telefónne poplatky 1,45 EUR ORANGE

15 telefónne poplatky 76,22 EUR ORANGE telefónne poplatky 100 EUR ORANGE internet 19 EUR ORANGE oprava a výmena stupačiek 6155 EUR 18/ WATER-MONT Ťahanovská Košice kancelárske potreby 962,76 EUR 15/ IPOS Radničné nám tepelná energia -953,74 EUR TEPELNE HOSPODARSTV O Komenskeho Košice tepelná energia -843,5 EUR TEPELNE HOSPODARSTV O tepelná energia 02/ ,62 EUR TEPELNE HOSPODARSTV O tepelná energia -86,85 EUR TEPELNE HOSPODARSTV O havarijné poistenie SUPERB halierové vyrovnanie,ubytovanie študentov tvorba a technická prevádzka e- learningového riešenia 446,8 EUR ALLIANZ - Slovenská poisťovňa 210 EUR Služby mesta Michalovce 2000 EUR Zembala a Lorincz poštové známky 1500 EUR 25/ Slovenská pošta, a.s odborná literatúra 288,24 EUR 174/ GLOSSA - Marián Nadzam Komenskeho Košice Komenskeho Košice Komenskeho Košice Dostojevského rad Partizánska 3002/ Michalovce Pražská Košice Nam. SNP Hlavná Košice potraviny 15,52 EUR 13/SUH-V/ Čmehýl Jozef nákup potravín VILA 6,17 EUR 19/SUH-V/ Čmehýl Jozef -

16 nákup potravín VILA 21,38 EUR 18/SUH-V/ MABONEX Stravovacie služby ID20/ EUR EU - ŠJ Horský park Prokopa Veľkého Stravovacie služby ID22/ ,68 EUR EU - ŠJ Horský park Prokopa Veľkého Stravovacie služby ID21/ ,8 EUR EU - ŠJ Horský park Prokopa Veľkého DBP bufet B1,Cent.vyrov -8,3 EUR KON RAD Cesta na Senec Tovar V2 22,67 EUR 199/ ERI s.r.o. Kráľovská Skalica Potraviny pre ŠJHP 93,6 EUR 313/ ProOvo, a.s. Krajinská cesta Svätý Jur Tovar B1 266,53 EUR 290/ ZoPo-Ing.Z.Pocs Koliskova Potraviny pre ŠJHP,Tovar bufet V2,V1 232,85 EUR 251,248,254,268,2 92,302/ Szmek R, s.r.o. Senická Tovar bufet V2 771,67 EUR 269/ Edeny s.r.o. Boriny Dunajská Tovar bufet V1 673,45 EUR 295/ Edeny s.r.o. Boriny Dunajská Tovar B1 216,98 EUR 285/ Edeny s.r.o. Boriny Dunajská Tovar bufet B1 23,09 EUR 211/ MABONEX Potraviny pre ŠJHP 425,18 EUR 224/ MABONEX

17 Tovar V2 54,9 EUR 206/ Čmehýl Jozef Potraviny pre ŠJHP 134,1 EUR 212/ Čmehýl Jozef Potraviny pre ŠJHP 92,87 EUR 214/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Tovar bufet B1 34,69 EUR 237/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Tovar bufet V2 315,9 EUR 216/ KON RAD Cesta na Senec Tovar V2 157,24 EUR 204/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet V253,51 64,22 EUR 202/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet V2 438,07 EUR 201/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet V2 1992,31 EUR 203/ KON RAD Cesta na Senec DBP Mabonex -7,99 EUR MABONEX Tovar bufet B1 54,06 EUR 289/ RYBA Kosicka Spotr.tovar-bufet B1- pr.spotr. 188,23 EUR 329/ PRACHAR Jasovská Tovar bufet B1 84,25 EUR 323/ GLOBAL DRINKS s.r.o. Nádražná Ivánka pri Dunaji Tovar bufet B1 221,42 EUR 276/ PEPSI-COLA SR Nadrazna Malacky Tovar bufet V2 147,84 EUR 298/ Trend Hygiena Višňová 463/ Ohrady Tovar bufet B1-pr.spotr. 505,96 EUR 319/ Edeny s.r.o. Boriny Dunajská Tovar bufet V1 413,39 EUR 328/ Edeny s.r.o. Boriny Dunajská

18 Tovar bufet B1,Potraviny pre ŠJHP 390,12 EUR 173/ Záhorácke pekárne a cukrárne a.s Tovar bufet V1,V2 202,15 EUR 174/ Záhorácke pekárne a cukrárne a.s Knihy 333,9 EUR EU - Vydavateľstvo Ekonóm Tovar bufet V1 239,92 EUR 277/ MABONEX Tovar bufet B1 181,44 EUR 246/ MABONEX Tovar bufet B1 305,8 EUR 245/ MABONEX Tovar bufet V2 284,54 EUR 250/ MABONEX Cesta Mládeže Malacky Cesta Mládeže Malacky Dolnozemská cesta Tovar bufet B1 20,47 EUR 291/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Potraviny pre ŠJHP 179,56 EUR 308/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Tovar bufet V2 184,88 EUR 297/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Potraviny pre ŠJHP 110,9 EUR 266/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Potraviny pre ŠJHP 425,36 EUR 286/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Tovar bufet V1 7,64 EUR 257/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Potraviny pre ŠJHP 688,99 EUR 236/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Tovar bufet V2 40,09 EUR 253/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Potraviny pre ŠJHP 140,82 EUR 225/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Tovar bufet V2 38,46 EUR 278/ Čmehýl Jozef -

19 Potraviny pre ŠJHP 136,92 EUR 279/ Čmehýl Jozef Potraviny pre ŠJHP 153,96 EUR 261/ Čmehýl Jozef Tovar bufet B1 8,04 EUR 243/ Čmehýl Jozef Potraviny pre ŠJHP 72,18 EUR 235/ Čmehýl Jozef Tovar bufet V1 7,98 EUR 255/ Čmehýl Jozef Potraviny pre ŠJHP 71,34 EUR 219/ Čmehýl Jozef Potraviny pre ŠJHP 78,6 EUR 218/ Čmehýl Jozef Potraviny pre ŠJHP 51,6 EUR 213/ Čmehýl Jozef Potraviny pre ŠJHP 344,48 EUR 309/ KON RAD Cesta na Senec Potraviny pre ŠJHP 1444,59 EUR 281/ KON RAD Cesta na Senec Potraviny pre ŠJHP 405,24 EUR 280/ KON RAD Cesta na Senec Potraviny pre ŠJHP 121,2 EUR 263/ KON RAD Cesta na Senec Potraviny pre ŠJHP 24,58 EUR 234/ KON RAD Cesta na Senec Potraviny pre ŠJHP 259,75 EUR 233/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet B1 115,26 EUR 239/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet B1 21,82 EUR 330/ KON RAD Cesta na Senec

20 Tovar bufet V1 573,48 EUR 296/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet B1 60,8 EUR 283/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet B1 233,04 EUR 282/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet B1 135,8 EUR 275/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet B1 47 EUR 271/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet B1 167,38 EUR 240/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet B1 323,59 EUR 238/ KON RAD Cesta na Senec DBP bufet V2-8,56 EUR CORNER s.r.o Krížna Potraviny pre ŠJHP 149,3 EUR 350/ SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B Nitra Potraviny pre ŠJHP 120 EUR 334/ RYBA Kosicka Tovar bufet B1,V1,V2 297,07 EUR 303/ D@S Dubravska cesta Tovar bufet V2,B1 307,2 EUR 156/ NAPO,s.r.o Vysoka pri Morave Vysoká pri Morave Tovar bufet V2 209,95 EUR 274/ CORNER s.r.o Krížna Tovar bufet V2 5,57 EUR 226/ CORNER s.r.o Krížna Potraviny 128,99 EUR 287,310/ ERI s.r.o. Kráľovská Skalica Tovar bufet V2 116,9 EUR 287,310/ ERI s.r.o. Kráľovská Skalica

21 Potraviny pre ŠJHP 103,03 EUR 351/ ERI s.r.o. Kráľovská Skalica Tovar bufet V2 56,63 EUR 343,33/ ERI s.r.o. Kráľovská Skalica Potraviny pre ŠJHP,Tovar bufet B1,Cent,vyrov 405,76 EUR 231,229/ Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. Cesta Mládeže Malacky DBP bufet B1 vyrov.cien -2,16 EUR Edeny s.r.o. Boriny Dunajská DBP bufet B1 vyrov.cien -42,64 EUR Edeny s.r.o. Boriny Dunajská DBP bufet B1 nedod.tovar -2,9 EUR RYBA Kosicka DBP bufet V2 vyrov.ceny -4,2 EUR Edeny s.r.o. Boriny Dunajská DBP bufet V1-vyrov.ceny -9,05 EUR Edeny s.r.o. Boriny Dunajská DBP bufet V1-vyrov.ceny -12 EUR Edeny s.r.o. Boriny Dunajská DBP bufet V1-vyrov.ceny -5,44 EUR Edeny s.r.o. Boriny Dunajská Potraviny pre ŠJHP 249,89 EUR 307/ Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. Cesta Mládeže Malacky Tovar bufet B1 71,69 EUR 299/ Trend Hygiena Višňová 463/ Ohrady Potraviny pre ŠJHP 203,88 EUR 311/ Čmehýl Jozef Tovar bufet V2 60,06 EUR 314/ Čmehýl Jozef Tovar bufet V1 8,1 EUR 294/ Čmehýl Jozef Potraviny pre ŠJHP 59,04 EUR 288/ Čmehýl Jozef Potraviny pre ŠJHP 52,22 EUR 345/ Čmehýl Jozef Tovar bufet V1 8,22 EUR 344/ Čmehýl Jozef Tovar bufe V2 76,25 EUR 346/ Čmehýl Jozef Tovar bufet V1 7,3 EUR Čmehýl Jozef -

22 Potraviny pre ŠJHP 177,84 EUR 352/ Čmehýl Jozef Potraviny pre ŠJHP 142,57 EUR 333/ Čmehýl Jozef Tovar bufet B1 279,36 EUR 336/ Edeny s.r.o. Boriny Dunajská Potraviny pre ŠJHP 478,4 EUR 320/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Potraviny pre ŠJHP 618,18 EUR 324/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Tovar B1 147,93 EUR 332/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet B1 113,12 EUR 331/ KON RAD Cesta na Senec Potraviny pre ŠJHP 173,46 EUR 322/ KON RAD Cesta na Senec Potraviny pre ŠJHP 26,44 EUR 321/ MABONEX Potraviny pre ŠJHP 220,42 EUR 325/ MABONEX Tovar bufet V2 534,86 EUR 326/ MABONEX Tovar bufet V2 117,6 EUR 300,317,337,354/ Podobný Samuel Bernolákovo Tovar V1,V2 166,36 EUR 316,327,338,349/ Szmek R, s.r.o. Senická Tovar bufet V1 29,6 EUR 293/ KON RAD Cesta na Senec Potraviny pre ŠJHP 184,76 EUR 361/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet B1 183,33 EUR 347/ MABONEX

23 Potraviny pre ŠJHP 261,67 EUR 312/ MABONEX Tovar bufet V2 446,66 EUR 301/ MABONEX Potraviny pre ŠJHP 152,3 EUR 259/ MABONEX Tovar bufet V2 1473,92 EUR 355/ ZoPo-Ing.Z.Pocs Koliskova Tovar bufet B1 80,68 EUR 341/ ZoPo-Ing.Z.Pocs Koliskova Tovar bufet V2 279,11 EUR 340/ Edeny s.r.o. Boriny Dunajská Tovar bufet V1 314,59 EUR 342/ Edeny s.r.o. Boriny Dunajská Potraviny pe ŠJHP 241,12 EUR 348/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Tovar bufet V2 118,75 EUR 339/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Potraviny pre ŠJHP 139,88 EUR 260/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Náplň do tl.fľaše-pr.spotr. 6,5 EUR 363/ HASTEX s.r.o. Vajnorska Likvid.odpadu ŠJHP 149,42 EUR 364/ EKO SALMO Zavodna Tovar bufet B1,V1,V2 383,11 EUR 304,305,306/ Záhorácke pekárne a cukrárne a.s Potraviny pre ŠJHP 14,63 EUR 258/ MABONEX Cesta Mládeže Malacky Tovar bufet B1 4,14 EUR 335/ Čmehýl Jozef DBP bufet V2-vyrov.ceny -5,44 EUR Edeny s.r.o. Boriny Dunajská

24 Tovar bufet B1 128 EUR 318/ MABONEX Potraviny pre ŠJHP 120 EUR 377/ RYBA Kosicka Tovar bufet V2 64,49 EUR RYBA Kosicka Tovar bufet B1 51,38 EUR 383/ RYBA Kosicka Tovar bufet B1 78,36 EUR 404/ GLOBAL DRINKS s.r.o. Nádražná Ivánka pri Dunaji Potraviny pre ŠJHP 43,82 EUR 390/ SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B Nitra Tovar bufet V2 194,4 EUR 378/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet B1,V1,V2 242,77 EUR 358/ D@S Dubravska cesta Tovar bufet B1 396,11 EUR 401/ ZoPo-Ing.Z.Pocs Koliskova Tovar bufet V1 675,87 EUR 370/ ZoPo-Ing.Z.Pocs Koliskova Tovar bufet V2 38,4 EUR 394/ ERI s.r.o. Kráľovská Skalica Potraviny pre ŠJHP 108,31 EUR 388,411,418/ ERI s.r.o. Kráľovská Skalica Tovar bufet V2 322,24 EUR 405/ CORNER s.r.o Krížna Tovar bufet V1,V2 147,85 EUR 373,415/ Szmek R, s.r.o. Senická Tovar bufet V1 287,84 EUR 416/ ZoPo-Ing.Z.Pocs Koliskova Potraviny pre ŠJHP 322,9 EUR 432/ SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B Nitra Tovar V2 84,72 EUR 396/ SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B Nitra

25 Spotr.tovar pre bufet V1- pr.spotr. 127,66 EUR 412/ PRACHAR Jasovská Tovar bufet B1+pr.spotr. 195,75 EUR 443/ PRACHAR Jasovská Tovar V2 29,16 EUR 406/ ProOvo, a.s. Krajinská cesta Svätý Jur Potraviny pre ŠJHP 192,46 EUR 407/ ProOvo, a.s. Krajinská cesta Svätý Jur Tovar bufet V1 555,95 EUR 381/ Edeny s.r.o. Boriny Dunajská Tovar bufet V2 590,1 EUR 386/ Edeny s.r.o. Boriny Dunajská Tovar bufet V1 426,66 EUR 420/ Edeny s.r.o. Boriny Dunajská Tovar bufet V2 521,45 EUR 372/ PEPSI-COLA SR Nadrazna Malacky Potraviny pre ŠJHP 224,68 EUR 360/ Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. Cesta Mládeže Malacky Tovar bufet V1 14,89 EUR 399/ RYBA Kosicka Tovar bufet V1 584,21 EUR 371/ MABONEX Tovar bufetb1 288,22 EUR 382/ MABONEX Potraviny pre ŠJHP 390,69 EUR 387/ MABONEX Tovar bufet V2 480,58 EUR 440/ Edeny s.r.o. Boriny Dunajská Tovar bufet V1 328,81 EUR 442/ Edeny s.r.o. Boriny Dunajská Tovar bufetv2 481,53 EUR 451/ Edeny s.r.o. Boriny Dunajská

26 Tovar bufet V2 2023,04 EUR 379/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet B1 47 EUR 385/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet B1 14,1 EUR 365/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet B1 209,25 EUR 366/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet B1 121,45 EUR 367/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet B1 282,94 EUR 368/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet B1 10,91 EUR 369/ KON RAD Cesta na Senec Tovar bufet V1 1696,7 EUR 374/ KON RAD Cesta na Senec Potraviny pre ŠJHP 364,67 EUR 376/ KON RAD Cesta na Senec Potraviny pre ŠJHP 578 EUR 380/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Potraviny pre ŠJHP 340,55 EUR 389/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Tovar bufet B1 28,87 EUR 384/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Tovar bufet V2 180,01 EUR 395/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Potraviny pre ŠJHP 576,84 EUR 392/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Tovar bufet B1 7,8 EUR 398/ Čmehýl Jozef Potraviny pre ŠJHP 157,32 EUR 393/ Čmehýl Jozef -

27 Tovar bufet V2 112,75 EUR 391/ Čmehýl Jozef Potraviny pre ŠJHP 72,23 EUR 375/ Čmehýl Jozef Tovar bufet B1 198,35 EUR 402/ PEPSI-COLA SR Nadrazna Malacky Tovar bufet B1 267,47 EUR 499/ ZoPo-Ing.Z.Pocs Koliskova Potraviny 84,14 EUR 419/ Čmehýl Jozef Tovar bufet V2 327,53 EUR 414/ MABONEX Potraviny pre ŠJHP 98,08 EUR 408/ MABONEX Tovar bufet B1 22,84 EUR 410/ MABONEX Tovar bufetb1 261,21 EUR 425/ MABONEX Tovar bufet B1 53,67 EUR 424/ MABONEX Potraviny pre ŠJHP 147,38 EUR 409/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Potraviny pre ŠJHP 107,33 EUR 413/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Potraviny pre ŠJHP 672,23 EUR 421/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Potraviny pre ŠJHP 115,2 EUR 429/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Tovar V2 45,11 EUR 423/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Potraviny pre ŠJHP 25,92 EUR 430/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa Tovar bufet V2 39,92 EUR 491/ RYBA Kosicka Spotr.tovar-pr. spotr. 303,27 EUR 357/ Trend Hygiena Višňová 463/ Ohrady

28 Tovar bufet B1 34,56 EUR 356/ Trend Hygiena Višňová 463/ Ohrady Potraviny pre ŠJHP 194,52 EUR 417/ KON RAD Cesta na Senec Potraviny pre ŠJHP 168,8 EUR 426/ KON RAD Cesta na Senec Potraviny pre ŠJHP 100,8 EUR 427/ KON RAD Cesta na Senec Tovar B1 254,27 EUR 463/ Edeny s.r.o. Boriny Dunajská Tovar V1 356,98 EUR 487/ Edeny s.r.o. Boriny Dunajská Tovar V1 307,14 EUR 488/ Edeny s.r.o. Boriny Dunajská Tovar bufety B1,V1,V2 427,76 EUR 359/ Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. Cesta Mládeže Malacky DBP Edeny vyrov.ceny -4,2 EUR Edeny s.r.o. Boriny Dunajská DOXX gastro 2/ ,7 EUR 10K DOXX Kálov Žilina Gastroline strava zam. 2/ ,52 EUR GASTROLine Belinského Gastroline strava štud. 2/ ,8 EUR GASTROLine Belinského Edenred gastro 2/ ,7 EUR Edenred Slovakia Karadžičova s.r.o Strava štud. Ekonóm 2/ ,82 EUR 25/ FANY- Nigrovičová Františka Borovicová Strava zam. Ekonóm 2/ ,33 EUR 25/ FANY- Nigrovičová Františka Borovicová letenka 224 EUR 10160/17/ / SATUR Miletičova spotr.el.energie -68,95 EUR ZSE Energia,a.s. Čulenova

29 oprava kopír.stroja 36 EUR 10160/66/ /1015/ IMPROMAT Koceľova opr.kopír.stroja 300,23 EUR 10160/66/ /1015/ IMPROMAT Koceľova členský príspevok na r EUR Slovenská obchodná a priemyselná komora majolika 379,5 EUR 7/R/ Slovenská ľudová majolika Gorkého 9 Jašíkova 6, BA Dolná Modra laminovanie obálok 202,8 EUR 9/VE/ ŠEVT a.s. Plynárenská večera pre zahr.hostí 42 EUR 16/OBJ./10-Z/ Bratisl.Meštiansk y pivovar Stará Vajnorská preprava dokumentov 66,38 EUR SK DHL Letisko M.R.Štefánika 65 INTERNATIONAL elef.popl. 100,26 EUR ORANGE tel. popl. 137,83 EUR ORANGE telef.popl. 56,7 EUR ORANGE telef.popl. 59,53 EUR ORANGE telef.popl. 30,89 EUR ORANGE telef.popl. 31,94 EUR ORANGE telef.popl. 40,91 EUR ORANGE telef.popl. 32,17 EUR ORANGE telef.popl. 32,23 EUR ORANGE telef.popl. 21,14 EUR ORANGE

30 telef.popl. 39,74 EUR ORANGE telef.popl. 59,9 EUR ORANGE telef.popl. 76,81 EUR ORANGE telef.popl. 30,66 EUR ORANGE členský poplatok 33 EUR SANET nákup tonerov 451,78 EUR KZ36/ /1015/ IMPROMAT Koceľova nákup tonerov 338,83 EUR KZ36/ /1015/ IMPROMAT Koceľova opr.fotokopír.strojov 3750 EUR 10160/66/ /1015/ IMPROMAT Koceľova spotr.el.energie Konventná spotr.el.energie Konventná 94,68 EUR ZSE Energia,a.s. Čulenova ,19 EUR ZSE Energia,a.s. Čulenova kompenzácia 3,98 EUR P VASA STRAVOVACIA Mileticova knihárske plátno 817 EUR 10/VE/ BELEX Rudlovská cesta Banská Bystrica horčíkové razidlo 48,68 EUR 12/VE/ PREGO MAG Odborárska obed pre členov výboru ERSA 180 EUR 1/CPCaUS/ GASTROLine Belinského telef.popl. 49,38 EUR SLOVAK telef.popl. 69,97 EUR SLOVAK potraviny Konventná 14,04 EUR 34/ ProOvo, a.s. Krajinská cesta Svätý Jur

31 potraviny Konventná 24,6 EUR 28/ SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B Nitra potraviny Konventná 8,6 EUR 22/ Záhorácke pekárne a Cesta Mládeže Malacky cukrárne a.s potraviny Konventná 228,88 EUR 31/ KON RAD Cesta na Senec potraviny Konventná 22,38 EUR 30/ KON RAD Cesta na Senec potraviny Konventná 86,98 EUR 24/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa potraviny Konventná 30,13 EUR 23/ MIK s.r.o. Hollého Šaľa potraviny Konventná 58,08 EUR 21/ Čmehýl Jozef potraviny Konventná 35,06 EUR 14/2012,16/ Záhorácke pekárne a Cesta Mládeže Malacky cukrárne a.s mal.potreby Konventná 128,05 EUR 27/ SASCHA Nákupná telef.popl. 79,63 EUR SLOVAK telef.popl. 35,87 EUR SLOVAK spotr.mat.pre VE 20,88 EUR 70/1015/ SASCHA Nákupná večera pre členov výb.ersa 180 EUR 17/obj./10-Z/ Bratisl.Meštiansk y pivovar Stará Vajnorská oprava kopír.stroja 994,98 EUR 10160/66/ /1015/ IMPROMAT Koceľova denný web monitoring 138 EUR ONLINE monitorovanie objektu 51,78 EUR 0004/ Hlavné mesto BBS 2/2012 Slovenskej republiky Sabinovská Primacionálne nám

Evid. čís.faktúry Popis fak.plnenia Suma s DPH Mena_ Číslo zmluvy Číslo objednávky Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa

Evid. čís.faktúry Popis fak.plnenia Suma s DPH Mena_ Číslo zmluvy Číslo objednávky Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Evid. čís.faktúry Popis fak.plnenia Suma s DPH Mena_ Číslo zmluvy Číslo objednávky Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa 0946120060 Stravovacie služby prijímacie pohovory11.6.- 14.6.2012 137,91 EUR 19. 6. 2012

Více

Popis fak.plnenia Suma s DPH Mena_ Číslo zmluvy Číslo objednávky Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa

Popis fak.plnenia Suma s DPH Mena_ Číslo zmluvy Číslo objednávky Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Evid. čís.faktúry Popis fak.plnenia Suma s DPH Mena_ Číslo zmluvy Číslo objednávky Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa 0946120032 Občerstvenie pre 18 osôb 29,48 EUR 23. 4. 2012 00399957 EU - Účelové zariadenie

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

360,00 EUR Šimon Marian Prokofievova Bratislava 1

360,00 EUR Šimon Marian Prokofievova Bratislava 1 Číslo objednávky 74/1015MH/01 1688/SUH- 1811/SUH- Popis objed.plnenia Suma s DPH Mena Zmluva Vystavená IČO Názov dodávateľa Adresa Meno, priezvisko a funkcia pracovníka, ktorý podpísal objednávku Odstránenie

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8=

Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8= Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8= v sume 2017085 plyn 9100067194 1.3.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a PaedDr.Ján Sadloň 2017086 mobil 33,400

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

Kniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava

Kniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 307 17261350 Lukác - Instalater 119,74 s DPH 308 3172425 GRM TRADE s.r.o. 75,10 s DPH oprava vodovod.

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná

Více

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

dátum doručenia faktúry

dátum doručenia faktúry číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50

Více

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

Kniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo

Kniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo 2018001 ZSE Energia a.s. 7180927080 312,84 36677281 01.01.2018 15.01.2018 Elektrina vyúčtovanie Višnová 810 00 Čulenova 6 Bratislava 6 2018002 Ladislav Molnár - Rotalix 20180003 68,81 11810033 05.01.2018

Více

Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR

Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís. 18013 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 4 044.24 MAGSR00164 17913 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 709.36

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Identifikácia zmluvy. Dátum vyhotovenia

Identifikácia zmluvy. Dátum vyhotovenia Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Více

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Generálne riaditeľstvo: Slovenská správa

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy

Více

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 IČO. Funkcia. Meno

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 IČO. Funkcia. Meno KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Funkcia Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003 Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo 4111600469 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 1 041,59 12.04.2016 dodávka tepla a TÚV 3/2016 011/Z/2010 4111600470 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 7

Více

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry dodávateľa 07032013 Nákup stravných poukážok za obdobie 10/2013 v počte 1361 ks 4763,50 - OST-13-257 01.10.2013 SEBA Senator Banquets, Saratovská 2/A 84002 Bratislava 35715782 07052013 SPIN Konzultácie

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 335 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 376,00 s DPH 6.10.2015 18/22.7.2005 zemný plyn-10/2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.0.06 Strana: 057 05079 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice 0..05 5..05 materiál 785.96 DPH 0.0 % 57.9 0050078 05079 6040 SLOVGATE, s.r.o. Milhostov, Trebišov 0..05 08..05 94.5 Materiál

Více

doručenia objednávky faktúry

doručenia objednávky faktúry EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Celková Dátum Dodávateľ Popis faktúrovaného Identifikácia hodnota (s Identifikácia zmluvy doručenia Číslo FA plnenia objednávky Názov resp. meno a priezvisko Adresa IČO DPH)

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 09.09.05 Strana: 75000780 00500850 357595 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova, Žilina 8.08.05.08.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené poplatok v zmysle Dodatku č. k Zmluve o dielo č.3503 zo dňa

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr

Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 381 31711464 MINERÁLNE VODY a.s. 89,64 s DPH 3.10.2016 05/01/2006 Slovenská 9 08186 Prešov 382

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 435 3132283 Slovnaft a.s. 494,10 s DPH 436 36200166 SHP akciova spolocnost 534,62 s DPH 2.1.2014

Více

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1. Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa 5191175492 36,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 8745970208 34,87 T-com Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 138020322

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Faktúry september

Faktúry september Faktúra číslo 2016467 zemný plyn 2016468 dodávka elektriny 2016469 dodávka elektriny 2016470 dodávka elektriny 2016471 dodávka elektriny 2016472 dodávka elektriny 2016473 dodávka elektriny 2016474 dodávka

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013 20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003

Více