Mesto Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2 Kniha dodávateľských faktúr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mesto Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2 Kniha dodávateľských faktúr"

Transkript

1 S: 0, S:, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T:, T: 2, U: 0, U:, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 / VYTES Ján Mihálik 08,00 s DPH zml.o dielo Chočská 529/ Dolný Kubín 006//V INPROST, s.r.o. 04,00 s DPH /203/OS Smrecianska Bratislava KOMTERM Slovensko, a.s. 900,93 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 036,49 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 703,26 s DPH TE02-029/ KOMTERM Slovensko, a.s. 757,60 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 596,94 s DPH TE02-029/ MEDIAMAC, s.r.o. 3,22 s DPH /203-OS Kukučínova 408/ Tvrdošín DSI DATA 44,02 s DPH /395 A. Bernolaka Namestovo DSI DATA 3,0 s DPH /984 A. Bernolaka Namestovo Slovak Telecom, a.s.,58 s DPH TP ZEFOX Jozef Vrabček 430,80 s DPH OV//203 Družstevná Tvrdošín ZEFOX Jozef Vrabček 278,33 s DPH OV/03/203 Družstevná Tvrdošín FF - stav, s.r.o. 20,2 s DPH OV/3/203 Medvedzie 68/ Tvrdošín Stredoslovenská energetika, a.s. 55,76 s DPH Pri Rajčianke 859/4B 0047 Žilina Slovenská pošta, a.s. 284,75 s DPH č.86-pú Partizánska cesta č Banská Bystrica Randják Jaroslav PC plus 4,36 s DPH /203-OS Radová Rabča Vajzer Vladimir, Ing ,00 s DPH OV/86/202 Ul.E.Hroboňovej 379/ Dolný Kubín servis výťahu za 0-2/202 ZS Medvedzie predplatné za Obecné noviny r.203 UK /203 - DS Medvedzie UK /203 - ZS Medvedzie UK /203 - bl.5 UK /203 - bl.52 UK /203 - bl.53 tonere internet 2/203 - MsKS, KD, MŠ38, MŠ39 internet 2/203 - CVČ telef.poplatky za /203 - zástupkyňa náterový materiál na maľovanie stolnotenisovej herne materiál na maľovanie MsU dlažba do stolnotenisovej herne el.energia ČOV Oravice za /203 poštový úver za /203 tonere PD - rozšírenie inžinierskych sietí IBV Pod Žiarcom

2 2 / Vajzer Vladimir, Ing. 300,00 s DPH OV/48/202 Ul.E.Hroboňovej 379/ Dolný Kubín SunSoft plus, s.r.o. 27,20 s DPH Hviezdoslavovo nam Dolny Kubin Autokomplet Pavol Hradský 534,82 s DPH OV/2/203 Krásna Hôrka Tvrdošín JUDr.Leppová Veronika 66,00 s DPH mandátna zmluva Medvedzie 45/ Tvrdošín Kubinec PARTNERS 80,00 s DPH zml.o Nám. SNP Banská Bystrica poskytov.služ Rajniak Štefan 664,00 s DPH mandátna zmluva Medvedzie 4/ Tvrdošín Iskrová Daniela-keramika 8,00 s DPH Krasna Horka Tvrdosin CBA VEREX,a.s. 432,35 s DPH /203-OS /203/MsKS Kuzmányho Liptovsky Mikulas BSS, s.r.o. 9,60 s DPH zml.o výkone správy Tlačiareň MV SR 24,89 s DPH /203-OS Sklabinská, P.O.Box Bratislava JUTEL Ing. Kamil Jurči 63,65 s DPH Borová Zuberec K-K Trust, s.r.o. 70,00 s DPH Západ 056/ Trstená REMESLO Miloš Jurči 9,52 s DPH /203-OS /203/MsKS /203-OS Medvedzie 2/ Tvrdošín VENDO divadelná spoločnosť 500,00 s DPH /203 Štefanov n/oravou Tvrdošín KASICO, a.s. 835,20 s DPH /203/MsKS Beckovska Bratislava Slovak Telecom, a.s.,69 s DPH zmluva o pripojení Poradca podnikateľa 2,06 s DPH /20-FO PD - rozšírenie inžinierskych sietí Medvedzie Varta aktualizačná verzia programu -WPAM servisná prehliadka motorového vozidla BORA právne služby za /203 právne služby za /203 poriadková služba za /203 dekoračná keramika - dobrovoľní hasiči tovar na kultúrne podujatie - Novoročná čaša za správu bytového domu 256/50 za /203 tlačivá - sobášny a úmrtný list pracovné náradie, pracovné rukavice - AČ 2/203 doprava Tvrdošín-Witow v PĽR na športové podujatie Stopa bez hraníc pracovné náradie - AČ 2/203 divadelné predstavenie Statky-zmätky tlač mestských novín komunikačná karta do kotla ul. Farská nedoplatok za Zbierku zákonov r. 202 M.Rázusa 23A 000 Žilina SPP, a.s. 0,22 s DPH nedoplatok za plyn v CVČ od Orange Slovensko,a.s. 8,99 s DPH zml.o posk.služieb internet primátor od

3 3 / 53 Prievozska 6/A 8209 Bratislava Orange Slovensko,a.s. 30,22 s DPH Prievozska 6/A 8209 Bratislava ŠJ pri ZŠ M.Medveckej 08,80 s DPH VZN 9/2009 Medvedzie Tvrdošín ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín 06,58 s DPH dohoda o Školská Tvrdošín posk.stravy ŠJ pri ZŠ M.Medveckej 984,56 s DPH VZN 2/2008 Medvedzie Tvrdošín Autobusová doprava J.Žulko 78,00 s DPH /203/MsKS Brezovica Brezovica DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. 2 00,00 s DPH K207 Kálov Žilina MEDIAMAC, s.r.o. 69,62 s DPH /203-OS Kukučínova 408/ Tvrdošín Slovnaft, a.s. 55,38 s DPH Vlcie hrdlo Bratislava Slovak Telecom, a.s. 306,40 s DPH FC KOMTERM Slovensko, a.s. 54,44 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 32,0 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 885,46 s DPH TE02-029/ KOMTERM Slovensko, a.s. 497,54 s DPH TE / FB ŠPORT 458,00 s DPH OŠ-CVČ//2 Trojičné námestie Tvrdošín SPP, a.s. 97,00 s DPH Orange Slovensko,a.s. 3,98 s DPH A Prievozska 6/A 8209 Bratislava SPP, a.s ,00 s DPH MAXSYS Kubala 55,60 s DPH /OŠ/203 Medvedzie 25/ Tvrdosin vyúčtovanie mobiltného telef.ov od obedy pre zamestnancov ZUŠ a CVČ za 2/203 obedy pre zamestnancov ZUŠ za 2/203 obedy pre dôchodcov za 2/203 doprava Tvrdošín-Witow PĽR-športové podujatie Stopa bez hraníc stravné lístky 3/203 toner PHM vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP vyúčtovanie ÚK za rok herňa vyúčtovanie ÚK za rok DS Medvedzie vyúčtovanie ÚK za rok bl.53 vyúčtovanie ÚK za rok bl.52 ceny na futbalové turnaje a florbalovú ligu zálohová splátka plynu za 3/203-6 b.j. alarm zálohová splátka plynu za 3/203 - kino,mš42,mš KH ceny - predmetové olympiády

4 4 / RIA Branislav Balko 63,35 s DPH /OŠ/203 Západ 4/ Trstená KOMTERM Slovensko, a.s. 655,7 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 898,44 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 39,5 s DPH TE02-029/ KOMTERM Slovensko, a.s. 537,6 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 522,64 s DPH TE02-029/ KOMTERM Slovensko, a.s ,48 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 576,3 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 709,72 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 64,00 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 2 3,46 s DPH TE / BSS, s.r.o. 200,00 s DPH BSS/BH-820 č BSS, s.r.o. 35,00 s DPH BSS-59/ TRIO Publishing, s.r.o. 25,90 s DPH /203-OS Trajánova 3A 850 Bratislava 5307 Kubinec PARTNERS 80,00 s DPH zml. o Nám. SNP Banská Bystrica posk.práv.slu MOVYS, a.s. 58,28 s DPH Piesočná Bratislava Vorčák Dávid 062,00 s DPH /203-OS strava - predmetové olympiády ÚK 2/203 - DS Medvedzie ÚK 2/203 - ZS Medvedzie ÚK 2/203 - bl.53 ÚK 2/203 - bl.52 ÚK 2/203 - bl.5 ÚK 2/203 - MsU ÚK 2/203 - herňa ÚK 2/203 - MsKS ÚK 2/203 - MŠ39 ÚK 2/203 - MŠ38 TKR bl. 5,52 za 2/203 TKR bl. 53 za 2/203 za publikácie - Slovenská ľudová architektúra právne služby za 2/203 SIM karty 3/203 - verejné osvetlenie PC + monitor - FO+ŠFRB Radničná Tvrdošín BE-SOFT a.s. 7,00 s DPH /203-OS softwér BTS modul Ochrana pred požiarmi

5 5 / Šimjak Jozef Ing. 280,00 s DPH vypracovanie rozsahu prác - MT0 kultúrnospoločenské centrum ul. Farská JUDr.Leppová Veronika 66,00 s DPH mandátna zmluva Medvedzie 45/ Tvrdošín Štátny veterinárny a potravinový ústav 25,26 s DPH OV/09/203 Jánoškova 6/ Dolný Kubín SPP, a.s. 22,74 s DPH /3/CNG Tlačiareň KUBÍK 96,00 s DPH OV/06/203 Klinanska cesta Namestovo Slovak Telecom, a.s. 6,34 s DPH TP Slovak Telecom, a.s. 84,73 s DPH TP Slovak Telecom, a.s. 3,94 s DPH TP Slovak Telecom, a.s.,58 s DPH TP DSI DATA 44,02 s DPH /395 A. Bernolaka Namestovo DSI DATA 3,0 s DPH /984 A. Bernolaka Namestovo Tax-audit Slovensko, spol. s r.o. 200,00 s DPH zml.o Kapitulská Trnava zabez.audit.pr CBA VEREX,a.s. 84,23 s DPH /203-OS Kuzmányho Liptovsky Mikulas ORION Jozef Kopta 300,00 s DPH OŠ-CVČ/2/2 Medvedzie 47/ Tvrdošín MAXSYS Kubala 2,20 s DPH /OŠ/203 Medvedzie 25/ Tvrdosin MAXSYS Kubala 54,00 s DPH /OŠ/203 Medvedzie 25/ Tvrdosin RIA Branislav Balko 8,70 s DPH /OŠ/203 Západ 4/ Trstená Adamec Lukáš 20,00 s DPH /MsKS/203 právne služby za 2/203 laboratórne vyšetrenie vody - ČOV Oravice stlačený zemný plyn-opel Zafira informačná tabuľa - Revitalizácia centra mesta telef.poplatky za 2/203 - MsU+školstvo telef.poplatky za 2/203 - CVČ internet 3/203 telef.poplatky za 2/203 - zástupkyňa internet 3/203 MsKS,KD,MŠ38 internet 3/203 CVČ overenie ročnej závierky za rok 202 reprezentačné kondičné sústredenie športových tried ZŠ M.M. - vzdelávacie poukazy ceny - predmetové olympiády ceny - predmetové olympiády strava - predmetové olympiády čistenie čalúnených sedačiek vo vestibule kina Ústie nad Priehradou Trstená ŠEVT, a.s. 2,42 s DPH OŠ-MŠ2-7/2 tlačivá - MŠ38

6 6 / 53 Plynárenská Bratislava ŠEVT, a.s. 4,92 s DPH OŠ-MŠ-/2 Plynárenská Bratislava Slovnaft, a.s. 22,39 s DPH Vlcie hrdlo Bratislava Stredoslovenská energetika, a.s. 36,46 s DPH Pri Rajčianke 859/4B 0047 Žilina Slovenská pošta, a.s. 305,50 s DPH povol.pod.zás.86- Partizánska cesta č Banská Bystrica PÚ SEVER agentúa 50,00 s DPH /203-OS Hviezdoslavovo námestie 0260 Dolný Kubín CBA VEREX,a.s. 38,38 s DPH /203-OS Kuzmányho Liptovsky Mikulas IKAR, a.s. 794,00 s DPH /203-OS Kukuričná Bratislava Image Marketing s.r.o. 563,46 s DPH OŠ-CVČ/3/2 Medvedzie 23/ Tvrdošín Herplast s.r.o. 924,00 s DPH OV/7/203 Oravská Polhora Oravská Polhora Rajniak Štefan 664,00 s DPH mandátna zmluva Medvedzie 4/ Tvrdošín MEDIAMAC, s.r.o. 97,5 s DPH /203-OS Kukučínova 408/ Tvrdošín SPP, a.s. 2 0,83 s DPH Slovnaft, a.s. 203,94 s DPH Vlcie hrdlo Bratislava DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. 875,00 s DPH K207 Kálov Žilina Slovak Telecom, a.s.,57 s DPH zmluva o pripojení Slovak Telecom, a.s. 39,92 s DPH FC UKO Koleštíková 792,97 s DPH /203-OS Hríbiky Tvrdošín ORION Jozef Kopta 685,43 s DPH OV/4/203 Medvedzie 47/ Tvrdošín tlačivá - MŠ42 PHM el.energia ČOV Oravice za 2/203 poštový úver za 2/203 výchovnovzdelávací materiál - "Poznáš svoj región Oravu" reprezentačné knihy na uvítanie detí ceny do súťaže Tvrdošín má talent výmena vchodových dverí v stolnotenisovej herni na sídl. Medvedzie poriadková služba za 2/203 tonere vyúčtovanie plynu od kino,MŠ42,MŠKH PHM stravné lístky 4/203 komunikačná karta do kotla ul. Farská vyúčtovanie mobilných telef. MsU+MsP uhlie do ZS Tvrdošín občerstvenie pre účastníkov Oravickej lyže 203

7 7 / ORION Jozef Kopta 68,70 s DPH Medvedzie 47/ Tvrdošín ORION Jozef Kopta 05,44 s DPH Medvedzie 47/ Tvrdošín AUTOSERVIS-ZAŤKO s.r.o. 235,6 s DPH Krivá Krivá AVE TECH Sk. spol. s r.o. 399,60 s DPH OV/4/ OV/8/ OV/6/ /203/MsK Topolčianska 20/ Bratislava MAXSYS Kubala 70,60 s DPH /OŠ/203 Medvedzie 25/ Tvrdosin MAXSYS Kubala 80,70 s DPH /OŠ/203 Medvedzie 25/ Tvrdosin RIA Branislav Balko 84,0 s DPH /OŠ/203 Západ 4/ Trstená RIA Branislav Balko 63,00 s DPH /OŠ/203 Západ 4/ Trstená RIA Branislav Balko 23,20 s DPH /OŠ/203 Západ 4/ Trstená ŠJ pri ZŠ M.Medveckej 40,08 s DPH VZN9/2009 Medvedzie Tvrdošín ŠJ pri ZŠ M.Medveckej 36,88 s DPH VZN 2/2008 Medvedzie Tvrdošín ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín 03,66 s DPH dohoda o Školská Tvrdošín posk.stravy Kaiser+Kraft, s.r.o. 368,22 s DPH OV/20/203 Školská Nitra SOZA 27,03 s DPH autorský zákon Rastislavova Briatislava Štátny veterinárny a potravinový ústav 24,46 s DPH OV/09/203 Jánoškova 6/ Dolný Kubín Orange Slovensko,a.s. 30,7 s DPH Prievozska 6/A 8209 Bratislava Orange Slovensko,a.s. 8,99 s DPH recepcia - návšteva prezidenta SR recepcia - návšteva predsedu vlády a ministrov SR výmena čelného skla Opel Zafira páková rezačka - MsKS ceny - predmetové olympiády ceny - predmetové olympiády strava - predmetové olympiády strava - predmetové olympiády strava - predmetové olympiády obedy zamestnancov ZUŠ a CVČ za 3/203 obedy pre dôchodcov za 3/203 strava pre zamestnancov ZUŠ za 3/203 čistiace rohože použitie hudobných diel v kine laboratórne vyšetrenie - ČOV Oravice vyúčtov.mobilného telef. OV internet - primátor Prievozska 6/A 8209 Bratislava Vajzer Vladimir, Ing ,00 s DPH OV/88/202 PD-rozšírenie inžinierskych sietí - Ul.E.Hroboňovej 379/ Dolný Kubín Medvedzie Varta VYTES Ján Mihálik 36,00 s DPH //Vy servis výťahu v ZS Medvedzie

8 8 / 53 Chočská 529/ Dolný Kubín BSS, s.r.o. 200,00 s DPH BSS/BHč.238/ BSS, s.r.o. 35,00 s DPH BSS-59/ KOMTERM Slovensko, a.s. 47,93 s DPH TE02-029/ KOMTERM Slovensko, a.s. 472,08 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 335,37 s DPH TE02-029/ KOMTERM Slovensko, a.s. 573,76 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 848,2 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 437,66 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s ,36 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s ,52 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 66,2 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 534,90 s DPH TE / Orange Slovensko,a.s. 3,98 s DPH A Prievozska 6/A 8209 Bratislava SPP, a.s. 97,00 s DPH MOVYS, a.s. 58,28 s DPH Piesočná Bratislava JUDr.Leppová Veronika 66,00 s DPH mandátna zmluva Medvedzie 45/ Tvrdošín SPP, a.s. 2 92,00 s DPH GEOMAL Slovensko s.r.o. 227,00 s DPH OV/85/202 J.Hertela 284/ Trstená TKR bl.5,52 za 3/203 TKR bl.53 za 3/203 ÚK 3/203 bl.5 ÚK 3/203 bl.52 ÚK 3/203 bl.53 ÚK 3/203 DS Medvedzie ÚK 3/203 ZS Medvedzie ÚK 3/203 MŠ39 ÚK 3/203 MŠ38 ÚK 3/203 MsU ÚK 3/203 MsKS ÚK 3/203 herňa alarm primátor splátka plynu za 4/203-6 b.j. poplatok za SIM karty 4/203 právne služby za 3/203 splátka plynu za 4/203 - kino, MŠ42,MŠ KH geometrické zameranie Medvedzie Varta, Široké, Pod Žiarec, Hlísno

9 9 / ELVYS Slovakia, s.r.o. 25,90 s DPH M.R.Štefánika 2265/ Dolný Kubín Slovak Telecom, a.s. 572,78 s DPH TP Slovak Telecom, a.s. 3,94 s DPH TP Slovak Telecom, a.s. 59,8 s DPH TP DSI DATA 44,02 s DPH /395 A. Bernolaka Namestovo DSI DATA 3,0 s DPH /984 A. Bernolaka Namestovo Slovenská pošta, a.s. 457,80 s DPH povolenie č.86-pú Partizánska cesta č Banská Bystrica Slovnaft, a.s. 78,86 s DPH Vlcie hrdlo Bratislava Stredoslovenská energetika, a.s. 29,57 s DPH Pri Rajčianke 859/4B 0047 Žilina IURA EDITION, spol. s r.o. 43,00 s DPH OV/2/203 Oravská Bratislava Slovak Telecom, a.s. 5,98 s DPH TP SPP, a.s. 05,28 s DPH /3/CNG ŠEVT, a.s. 59,98 s DPH OŠ/ZUŠ/2/20 Plynárenská Bratislava BSS, s.r.o. 383,20 s DPH zml.o výkone správy REMESLO Miloš Jurči 266,75 s DPH /203/MsK servis výťahu v ŠJ MŠ2 telef.poplatky MsU+školstvo za 3/203 internet MsU za 4/203 telef.poplatky CVČ za 3/203 internet za 4/203 - MsKS, KD, MŠ38 internet za 4/203 - CVČ poštový úver za 3/203 PHM el.energia ČOV Oravice za 3/203 predplatné za mesačník Právo pre ROPO a obce telef.poplatky za 3/203 - zástupkyňa stlačený zemný plyn - Opel Zafira žiacke knižky pre ZUŠ za správu bytového domu 256/50 za 2 a 3/203 rebrík trojdielny,6m - MsKS Medvedzie 2/ Tvrdošín Šimjak Jozef Ing. 790,00 s DPH OV/5/203 projekt zateplenia - kultúrnospoločenské centrum ul. Farská Rajniak Štefan 664,00 s DPH mandátna zmluva Medvedzie 4/ Tvrdošín PC Slovakia 3 573,60 s DPH OV/23/203 poriadková služba za 3/203 Malý Rad 29/ Trstená MEDIAMAC, s.r.o. 9,72 s DPH /203-OS valec EPSON PC zostava, software - MsKS

10 0 / 53 Kukučínova 408/ Tvrdošín Štátny veterinárny a potravinový ústav 24,46 s DPH OV/09/203 Jánoškova 6/ Dolný Kubín Slovak Telecom, a.s. 2,30 s DPH zmluva o pripojení PC Slovakia 274,80 s DPH OV/23/203 Malý Rad 29/ Trstená Knap Miroslav Mgr. art. 000,00 s DPH /203/MsKS SNP 526/ Tvrdošín Slovnaft, a.s. 80,60 s DPH Vlcie hrdlo Bratislava Crystal clasic s.r.o. 204,00 s DPH /203-OS Ružová Koš okr. Prievidza Tlačiareň KUBÍK 730,80 s DPH /203/MsK Klinanska cesta Namestovo RIA Branislav Balko 04,00 s DPH /OŠ/203 Západ 4/ Trstená MAXSYS Kubala 00,0 s DPH /OŠ/203 Medvedzie 25/ Tvrdosin ALZA, a.s. 54,36 s DPH /203-OS Jateční Praha PORADCA,s.r.o. 28,60 s DPH /203-FO Pri Celulózke Žilina ŠJ pri ZŠ M.Medveckej 335,9 s DPH /203/MsK Medvedzie Tvrdošín Iskrová Daniela-keramika 26,00 s DPH /203/MsK Krasna Horka Tvrdosin Kubinec PARTNERS 80,00 s DPH zml.o Nám. SNP Banská Bystrica posk.práv.služ SLOVGRAM 33,50 s DPH oprávnenie 3/98 Jakubovo nám Bratislava MKSR Lackovič Milan 90,00 s DPH /203/MsK Viazanie a uprava knih Tvrdosin Slovak Telecom, a.s. 393,72 s DPH FC DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. 950,00 s DPH K207 Kálov Žilina laboratórne vyšetrenie odpadovej vody - ČOV Oravice komunikačná karta do kotla ul. Farská Monitor ku PC Lepáček - MsKS umelecký obraz "Šťastie" - reprezentačné PHM misy - Deň učiteľov tlač mestských novín strava - predmetové olympiády ceny na predmetové olympiády laserová tlačiareň SAMSUNG - Grossová predplatné mesačníka riešení večera - Deň učiteľov upomienkové predmety - Deň učiteľov právne služby za 3/203 odmeny umelcom a výrobcom zvukových záznamov v r.203 zviazanie do knihy noviny Tvrdošín vyúčtovanie mobil.telef. MsP, MsU stravné lístky 5/203

11 / TERMALŠPORT TS s.r.o. 45,97 s DPH /200 Trojičné námestie 85/ Tvrdošín Orange Slovensko,a.s. 8,99 s DPH zml.o Prievozska 6/A 8209 Bratislava posk.ver.služi Orange Slovensko,a.s. 30,7 s DPH Prievozska 6/A 8209 Bratislava CBA VEREX,a.s. 404,44 s DPH /203/MsK odber vody od TK Oravice internet - primátor vyúčtovanie mobil. telef. OV tovar - Deň učiteľov Kuzmányho Liptovsky Mikulas Halanda Pavol 90,00 s DPH licenčná zmluva poskytnutie licencie - hrobové miesta MAXSYS Kubala 98,64 s DPH /OŠ/203 Medvedzie 25/ Tvrdosin WebHOUSE, s.r.o. 4,75 s DPH Paulínska Trnava MEDIAMAC, s.r.o. 7,0 s DPH Kukučínova 408/ Tvrdošín CBA VEREX,a.s. 23,6 s DPH OŠ/ZUŠ/4/ /203-OS /203/MsK Kuzmányho Liptovsky Mikulas ŠJ pri ZŠ M.Medveckej 50,32 s DPH VZN 2/2008 Medvedzie Tvrdošín ŠJ pri ZŠ M.Medveckej 33,28 s DPH VZN9/2009 Medvedzie Tvrdošín ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín 3,88 s DPH dohoda o Školská Tvrdošín posk.stravy Stredoslovenská energetika, a.s. 98,70 s DPH Pri Rajčianke 859/4B 0047 Žilina Stredoslovenská energetika, a.s. 29,50 s DPH Pri Rajčianke 859/4B 0047 Žilina Randják Jaroslav PC plus 54,00 s DPH /203-FO kancelárske potreby - predmetové olympiády predĺženie registrácie domény od ZUŠ USB kábel - MsKS tovar na stavanie mája -minerálka, sladkosti obedy pre dôchodcov za 4/203 obedy pre ZUŠ a CVČ za 4/203 obedy zamestnacov ZUŠ za 4/203 nedoplatok el.energie od ZS Tvrdošín nedoplatok el.energie od ZS Tvrdošín oprava kopírky na FO Radová Rabča COOP potraviny 56,20 s DPH a 658/2002 PND za 4/203 Mihalák a Škodoňová Z.z SPP, a.s. 97,00 s DPH Orange Slovensko,a.s. 3,98 s DPH A splátka plynu za 5/203-6 b.j. alarm primátor Prievozska 6/A 8209 Bratislava JUDr.Leppová Veronika 66,00 s DPH mandátna zmluva právne služby za 4/203

12 2 / 53 Medvedzie 45/ Tvrdošín RAŠUB Rastislav Šubjak 549,42 s DPH OŠ-MŠ2-/2 Vojtaššákova Tvrdošín MOVYS, a.s. 58,28 s DPH Piesočná Bratislava Jakubeková Mária, Bc. 70,00 s DPH OŠ-CVČ/4/2 Medvedzie 67/ Tvrdošín SPP, a.s. 45,32 s DPH /3/CNG BSS, s.r.o. 200,00 s DPH BSS/BH-820 č.238/ BSS, s.r.o. 35,00 s DPH BSS-59/ Spojená škola Nižná 507,00 s DPH uznesenie MsZ Hattalova Nižná 20/ Slovak Telecom, a.s. 606,65 s DPH TP Slovak Telecom, a.s. 3,94 s DPH TP Slovak Telecom, a.s. 55,36 s DPH TP Slovak Telecom, a.s.,58 s DPH TP KOMTERM Slovensko, a.s. 677,07 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 48,09 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 444,4 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 472,68 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 840,69 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 234,07 s DPH TE02-029/ KOMTERM Slovensko, a.s. 24,65 s DPH TE /06 detské toalety s príslušenstvom pre MŠ38 Medvedzie poplatok za SIM karty za 5/203 - verejné osvetlenie sukničky pre tanečnú skupinu v CVČ stlačený zemný plyn - Opel Zafira TKR bl.5,52 za 4/203 TKR bl.53 za 4/203 plavecký výcvik pre žiakov ZŠ M.M. a ZŠ Š.Š. Tvrdošín telef.poplatky za 4/203 - MsU+školstvo internet MsU 5/203 telef.poplatky 4/203 - CVČ telef.poplatky 4/203 - zástupkyňa UK za 4/203 MŠ38 UK za 4/203 MŠ39 UK za 4/203 herňa UK za 4/203 MsKS UK za 4/203 MsU UK za 4/203 bl.5 UK za 4/203 bl.52

13 3 / KOMTERM Slovensko, a.s. 24,40 s DPH TE02-029/ KOMTERM Slovensko, a.s. 702,44 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 204,73 s DPH TE / Stredoslovenská energetika, a.s. 684,70 s DPH Pri Rajčianke 859/4B 0047 Žilina SPP, a.s. 25,00 s DPH Slovenská pošta, a.s. 59,95 s DPH poštov. Partizánska cesta č Banská Bystrica úver.č.86-pu Slovnaft, a.s. 35,50 s DPH Vlcie hrdlo Bratislava TV Oravia s.r.o. 36,00 s DPH /203/MsK Miestneho priemyslu Námestovo Obec Nesluša 330,00 s DPH /203/MsK Obecný úrad č Nesluša DSI DATA 44,02 s DPH /395 A. Bernolaka Namestovo DSI DATA 3,0 s DPH /984 A. Bernolaka Namestovo CBA VEREX,a.s. 8,80 s DPH /203/MsK Kuzmányho Liptovsky Mikulas Kubinec PARTNERS 99,4 s DPH zml.o Nám. SNP Banská Bystrica posk.práv.služ CBA VEREX,a.s. 259,20 s DPH /203/MsK Kuzmányho Liptovsky Mikulas Cestné stavby, spol.s r.o ,45 s DPH OV/25/203 Ul..maja Liptovsky Mikulas Victory sport, s.r.o. 228,23 s DPH /MsKS/20 Junácka Bratislava Tax-audit Slovensko, spol. s r.o. 452,00 s DPH zmluva o Kapitulská Trnava zabezp.audí SPP, a.s. 23,48 s DPH /3/CNG UK za 4/203 bl.53 UK za 4/203 ZS Medvedzie UK za 4/203 DS Medvedzie nedoplatok el.energie od ihrisko za panelárňou splátka plynu za 5/203 - kino, MŠ42,MŠ KH poštový úver za 4/203 PHM odvysielanie televízneho príspevku - Deň učiteľov vystúpenie mandolínového súboru na Deň matiek internet 5/203 - MsKS,KD,MŠ38 internet 5/203 - CVČ porcované čaje - Deň matiek náhrada výdavkov - účasť na súdnom pojednávaní v Námestove porcované čaje - Deň matiek oprava parkoviska pri ABBE medaile na šporotvé podujatie - Tvrdošínska dvanástka overenie konsolidovanej účtovnej závierky za r.202 stlačený zemný plyn Opel Zafira

14 4 / Štátny veterinárny a potravinový ústav 24,46 s DPH Jánoškova 6/ Dolný Kubín CBA VEREX,a.s. 80,28 s DPH Kuzmányho Liptovsky Mikulas Cestné stavby, spol.s r.o. 4 76,64 s DPH OV/09/ /203-SO OV/25/203 Ul..maja Liptovsky Mikulas Rajniak Štefan 664,00 s DPH mandátna zmluva Medvedzie 4/ Tvrdošín ISTA Slovakia s.r.o. 200,86 s DPH obchodná zmluva Podunajská Bratislava Slovnaft, a.s. 99,57 s DPH Vlcie hrdlo Bratislava Slovak Telecom, a.s. 0,42 s DPH zmluva o pripojení Poradca podnikateľa 4,00 s DPH OV/35/203 M.Rázusa 23A 000 Žilina isifa Image Service s.r.o. 08,90 s DPH oznámenie Sokolovská 92/ Praha 8 - Karlín Rosina Martin 250,00 s DPH Tvrdošín Tvrdošín Stavebniny Garbiar 52,6 s DPH /MsKS/ OV/3/203 Predajňa Tvrdošín BSS, s.r.o. 9,60 s DPH zmluva o výk.správy Gonda Ján 449,33 s DPH OV/29/203 A.Hlinku Tvrdosin Slovak Telecom, a.s. 389,89 s DPH FC Orange Slovensko,a.s. 8,99 s DPH zml.o Prievozska 6/A 8209 Bratislava posk.verej.sl Orange Slovensko,a.s. 30,08 s DPH A Prievozska 6/A 8209 Bratislava DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. 860,00 s DPH K207 Kálov Žilina ELMA Matej Juričák 05,7 s DPH /MsKS/20 Hviezdoslavova 4/ Námestovo MEDIAMAC, s.r.o. 306,89 s DPH /203-OS tonere laboratórne vyšetrenie odpadovej a povrchovej vody - Oravice reprezentačné oprava miestnych komunikácií poriadková služba za 4/203 rozúčtovanie za r bl. 259/5 PHM komunikačná karta do kotla ul. Farská poplatok na školenie - verejné obstarávanie neoprávnené použitie fotografie na web stránke mesta ozvučenie, laserové osvetlenie na veľkom májovom koncerte v kien Javor materiál na opravu fasády ZS Medvedzie za správu bytového domu 256/50 za 4/203 celosezónne prezutie kolies motorových vozidiel vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP internet - primátor vyúčtovanie mobil. telef. OV stravné lístky na 6/203 revízia poplachového systému v drevenom kostolíku

15 5 / 53 Kukučínova 408/ Tvrdošín INPROST, s.r.o. 47,00 s DPH Smrecianska Bratislava Jakubeková Mária, Bc. 52,50 s DPH /203-FO OŠ-CVČ/5/2 Medvedzie 67/ Tvrdošín Cestné stavby, spol.s r.o ,36 s DPH /203 Ul..maja Liptovsky Mikulas Iskrová Daniela-keramika 50,00 s DPH /203-OS Krasna Horka Tvrdosin ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín 5,34 s DPH dohoda o Školská Tvrdošín posk.strav Randják Jaroslav PC plus 85,48 s DPH /203-OS Radová Rabča MEDIAMAC, s.r.o. 68,86 s DPH Kukučínova 408/ Tvrdošín WebHOUSE, s.r.o. 49,0 s DPH /203-OS OŠ/ZUŠ/5/20 Paulínska Trnava isifa Image Service s.r.o. 90,80 s DPH oznámenie Sokolovská 92/ Praha 8 - Karlín Slovak Telecom, a.s. 86,09 s DPH TBO Slovak Telecom, a.s.,00 s DPH TBO ŠJ pri ZŠ M.Medveckej 468,6 s DPH VZN 2/2008 Medvedzie Tvrdošín ŠJ pri ZŠ M.Medveckej 8,32 s DPH VZN 9/2009 tlačivá na daň z nehnuteľnosti kostýmy pre tanečnú skupinu v CVČ vytvorenie parkoviska pri bytovom dome 40/20 keramika na volejbalový turnaj pre dobrovoľných hasičov obedy za 5/203 pre ZUŠ tonere tonere webhostingové služby - OPTIMUM od neoprávnené použitie fotografie na web stránke ZUŠ Tvrdošín mobilné telefóny + SIM karty mobilný telefón - primátor obedy pre dôchodcov za 5/203 obedy pre ZUŠ a CVČ za 5/203 Medvedzie Tvrdošín COOP potraviny 46,20 s DPH zákon 28 a PND 5/203 - Hlinová, Škodoňová 658/ SPP, a.s. 50,23 s DPH /3/CNG Stredoslovenská energetika, a.s. 79,8 s DPH Pri Rajčianke 859/4B 0047 Žilina CBA VEREX,a.s. 4,38 s DPH Kuzmányho Liptovsky Mikulas Hucík Jozef 60,00 s DPH Hraničiarov 22/ Trstená OV/24/ /MsKS/ /MsKS/20 stlačený zemný plyn - Opel Zafira vytýčenie el. vedení Tvrdošín - Breziny tovar na cestný beh zasklenie 2 ks okien v budove MsKS

16 6 / MEDIAMAC, s.r.o. 93,04 s DPH Kukučínova 408/ Tvrdošín Stavebniny Garbiar 23,77 s DPH Predajňa Tvrdošín Stavebniny Garbiar 9,49 s DPH /203-OS OV/3/ OV/3/203 Predajňa Tvrdošín Orange Slovensko,a.s. 3,98 s DPH A Prievozska 6/A 8209 Bratislava SPP, a.s. 74,00 s DPH SPP, a.s. 97,00 s DPH BSS, s.r.o. 200,00 s DPH BSS/BH č.238/ BSS, s.r.o. 35,00 s DPH BSS-59/ MOVYS, a.s. 58,28 s DPH Piesočná Bratislava Slovnaft, a.s. 92,59 s DPH Vlcie hrdlo Bratislava Slovak Telecom, a.s. 635,60 s DPH TP Slovak Telecom, a.s. 73,33 s DPH TP Slovak Telecom, a.s. 3,94 s DPH TP KOMTERM Slovensko, a.s. 845,66 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 580,27 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 048,2 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 23,49 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 83,8 s DPH TE /06 valec EPSON dlažba - oprava fasády v ZS Medvedzie materiál na opravu fasády v ZS Medvedzie poplatok za alarm záloha na plyn za mesiac 6/203 - kino, MŠ42,MŠ KH záloha na plyn za mesiac 6/203 - bl.29 TKR bl.5,52 za 5/203 TKR bl.53 za 5/203 poplatok za SIM karty - 6/203 PHM telef.poplatky za 5/203 MsU+školstvo telef.poplatky za 5/203 CVČ internet MsU 6/203 UK 5/203 - MŠ38 UK 5/203 - MŠ39 UK 5/203 - MsU UK 5/203 - MsKS UK 5/203 - herňa KOMTERM Slovensko, a.s. 380,48 s DPH TE /06 UK 5/203 - ZS Medvedzie

17 7 / KOMTERM Slovensko, a.s. 55,04 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 783,35 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 838,55 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 690,94 s DPH TE / MAT-obaly, s.r.o. 765,44 s DPH OV/30/203 Cesta poľnohospodárov Prievidza DSI DATA 40,08 s DPH /395 A. Bernolaka Namestovo DSI DATA 3,0 s DPH /984 A. Bernolaka Namestovo Slovak Telecom, a.s.,58 s DPH TP Skalná ruža Ing. Juraj Kuniak 353,0 s DPH /203-OS Kordíky Tajov IVES Košice 246,4 s DPH Čsl.armády Košice Slovenská pošta, a.s. 738,90 s DPH poštov.úver.č.86-p Partizánska cesta č Banská Bystrica Ú JUDr.Leppová Veronika 66,00 s DPH mandátna zmluva Medvedzie 45/ Tvrdošín Asseco Solutions, a.s. 83,36 s DPH /203-FO Bárdošova Bratislava ALWIL Trade spol. s r.o. 389,09 s DPH /203-OS Pruběžná 2397/ Praha Tax-audit Slovensko, spol. s r.o. 60,00 s DPH zml.o Kapitulská Trnava zab.audit.prác Randják Jaroslav PC plus 83,77 s DPH /203-OS Radová Rabča HYMES MK, s.r.o. 05,20 s DPH OV/34/203 Lenardova Bratislava Rajniak Štefan 664,00 s DPH mandátna zmluva Medvedzie 4/ Tvrdošín UK 5/203 - DS Medvedzie UK 5/203 - bl.5 UK 5/203 - bl.52 UK 5/203 - bl.53 vrecia na separovanie odpadu internet 6/203 - MsKS, KD, MŠ38,39 internet 6/203 - CVČ telef.poplatky 5/203 - zástupkyňa knihy "O stratenej rukavičke" pre predškolákov obnovenie programového vybavenia IVES - účtovníctvo + matrika poštový úver za 5/203 právne služby za máj 203 modul miestnych poplatkov - program daň z nehnuteľnosti antivírusový program do PC + server - licencia na 3 roky overenie konsolidovanej výročnej správy za r.202 tonere kalibrácia merného zariadenia odpadových vôd - Oravice poriadková služba za 5/203

18 8 / Kubinec PARTNERS 80,00 s DPH zml.o Nám. SNP Banská Bystrica posk.práv.služ Gonda Ján 463,4 s DPH OV/36/203 A.Hlinku Tvrdosin Juris DAT M.Medlen 22,00 s DPH OŠ/ZUŠ/3/20 Ondavská Bratislava JUDr.Iveta Brindzová 304,26 s DPH rozsudok SR Námestie slobody Púchov Slovnaft, a.s. 04,4 s DPH Vlcie hrdlo Bratislava Tlačiareň KUBÍK 730,80 s DPH /MsKS/20 Klinanska cesta Namestovo SPP, a.s. 24,65 s DPH /3/CNG Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. 390,3 s DPH OV/33/ BSS, s.r.o. 9,60 s DPH zml.o výkone správy MEDIAMAC, s.r.o. 87,00 s DPH OŠ-CVČ/6/2 Kukučínova 408/ Tvrdošín REMESLO Miloš Jurči 04,96 s DPH /203-OS Medvedzie 2/ Tvrdošín VYTES Ján Mihálik 36,00 s DPH Chočská 529/ Dolný Kubín DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. 2 30,00 s DPH K207 Kálov Žilina Cestné stavby, spol.s r.o , s DPH /203 Ul..maja Liptovsky Mikulas Slovak Telecom, a.s. 285,9 s DPH dohoda o posk.stravy ATSK s.r.o. 43,20 s DPH OV/38/203 Pri plynárni Košice HIDDEN MUSIC - Rudolf Zajac 800,00 s DPH zmluva o Stred Turzovka sprostr.vys Tarčák Dušan 2 384,00 s DPH OŠ-CVČ/7/2 právne služby za apríl 203 oprava motorového vozidla Mitshubishi ZUŠ - predplatné za časopis ŠKOLA 203 trovy právneho zastupovania vo veci PD Žiarec PHM tlač mestských novín Tvrdošín stlačený zemný plyn-opel Zafira odvoz kalov z ČOV v Oraviciach správa bytového domu 256/50 za 5/203 tlačiareň - ZŠ Š.Š.Tvrdošín - zo vzdelávacích poukazov prac.náradie, ochr. pomôcky - AČ 6/203 servis výťahu 4-6/203 v ZS Medvedzie stravné lístky na 7/203 úprava spevnenej plochy pri ZS Medvedzie vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP olej - ČOV Oravice vystúpenie rockovej skupiny SEVEN-Rockové leto Tvrdošín oprava vstupov do ZŠ M.M.Tvrdošín - vzdelávacie poukazy Zlatnicová Zubrohlava Kubinec PARTNERS 80,00 s DPH zml.o posk.práv.sl. právne služby za 5/203

19 9 / 53 Nám. SNP Banská Bystrica ŠJ pri ZŠ Š.Š.Tvrdošín 37,24 s DPH dohoda o Školská Tvrdošín posk.stravy UNIVEL spol.s r.o. 40,00 s DPH /203-OS Vojtassakova Tvrdosin Betonáreň, s.r.o. Zábiedovo 786,9 s DPH Zábiedovo Zábiedovo Stavebniny Garbiar 6,00 s DPH Predajňa Tvrdošín ISTA Slovakia s.r.o. 034,45 s DPH Podunajská Bratislava ISTA Slovakia s.r.o. 69,38 s DPH Podunajská Bratislava Štátny veterinárny a potravinový ústav 24,46 s DPH OV/42/ OV/3/ /203-OS /203-OS OV/09/203 Jánoškova 6/ Dolný Kubín ELVYS Slovakia, s.r.o. 25,90 s DPH M.R.Štefánika 2265/ Dolný Kubín ŠJ pri ZŠ M.Medveckej 344,6 s DPH VZN 2/2008 Medvedzie Tvrdošín ŠJ pri ZŠ M.Medveckej 8,32 s DPH VZN 9/2009 Medvedzie Tvrdošín Petit Press, a.s. 38,40 s DPH Námestie SNP Bratislava Eco Trans s.r.o. 354,00 s DPH /MsKS/ OV/37/203 Zákamenné Zákamenné Orange Slovensko,a.s. 37,99 s DPH A Prievozska 6/A 8209 Bratislava Orange Slovensko,a.s. 8,99 s DPH zml.o posk.ver.sl. Prievozska 6/A 8209 Bratislava Mordel Milan ,00 s DPH Lazová Zubrohlava SPP, a.s. 720,00 s DPH SPP, a.s. 97,00 s DPH obedy pre ZUŠ za 6/203 tričká s potlačou - reprezentačné štrky betonárske- centrálny detský a oddychový park lapače str.vôd - dravotné stredisko Medvedzie dodávka a montáž pomerových rozdeľovačov ÚK v DS Medvedzie dodávka a montáž pomerových rozdeľovačov ÚK v ZS Medvedzie laboratórne vyšetrenie vody - ČOV Oravice servis výťahu za 2.Q203 - MŠ38 obedy pre dôchodcov za 6/203 obedy pre CVČ a ZUŠ za 6/203 inzercia Folklórne Oravice v novinách MY Oravské noviny preprava sklenených črepov vyúčtovanie mobil.telefónu - OV internet - primátor strecha na obj.kultúrno spoločenské centrum Tvrdošín splátka plynu za 7/203 - kino, MŠ42, MŠ KH splátka plynu za 7/ / COOP potraviny 43,0 s DPH zákon 28 a nákup potravín - PND Hlinová, 658/2002 Škodoňová

20 20 / TERMALŠPORT TS s.r.o. 26, s DPH /200 Trojičné námestie 85/ Tvrdošín KOMTERM Slovensko, a.s. 084,86 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 207, s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 23,49 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 775,75 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 58,7 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 337,34 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 532,5 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 740,99 s DPH TE02-029/ KOMTERM Slovensko, a.s. 779,23 s DPH TE / KOMTERM Slovensko, a.s. 68,7 s DPH TE02-029/ IMAO electric, s.r.o. 363,7 s DPH OV/44/203 Ďurďové Považská Bystrica BSS, s.r.o. 200,00 s DPH BSS/BH č.238/ BSS, s.r.o. 35,00 s DPH BSS-59/ Petit Press, a.s. 27,30 s DPH /MsKS/20 Námestie SNP Bratislava Orange Slovensko,a.s. 3,98 s DPH A Prievozska 6/A 8209 Bratislava MOVYS, a.s. 58,28 s DPH Piesočná Bratislava DSI DATA 339,27 s DPH /203-OS A. Bernolaka Namestovo servis technolog.zariadenia pitnej vody na TK Oravice UK 6/203 - MsU UK 6/203 - herňa UK 6/203 - MsKS UK 6/203 - MŠ38 UK 6/203 - MŠ39 UK 6/203 - ZS Medvedzie UK 6/203 - DS Medvedzie UK 6/203 - bl.5 UK 6/203 - bl.52 UK 6/203 - bl.53 materiál na opravu hromozvodov - ZS Medvedzie TKR za 06/203 bl.5 a 52 TKR za 06/203 bl.53 inzercia - LETO V KOCKE 203 v novinách - MY Oravské noviny poplatok za alarm poplatok za SIM karty internet 7/203-MsKS,KD,MŠ38,MŠ39+prípoj ky MŠ38,39

21 2 / DSI DATA 3,0 s DPH /984 A. Bernolaka Namestovo Kurjak Anton - KOMPLET KROV ,0 s DPH Nad školou Zubrohlava ZEFOX Jozef Vrabček 50,93 s DPH Družstevná Tvrdošín ZEFOX Jozef Vrabček 209,84 s DPH OV/28/ OV/32/203 Družstevná Tvrdošín Slovak Telecom, a.s. 634,39 s DPH TP Scansis Slovakia, s.r.o ,04 s DPH /203 Drieňová Bratislava JUTO Juraj Tomadlík 620,00 s DPH /MsKS/20 M.Kukučína 40/ Tvrdošín Slovenská pošta, a.s. 420,00 s DPH povol.pod.zás.86- Partizánska cesta č Banská Bystrica PÚ Slovak Telecom, a.s.,58 s DPH TP Slovak Telecom, a.s. 52,84 s DPH TP Slovak Telecom, a.s. 3,94 s DPH TP KRUP- Anna Krupová-Jozef Krupa 583,00 s DPH OV/4/203 Podbiel Podbiel Slovnaft, a.s. 93,37 s DPH Vlcie hrdlo Bratislava SunSoft plus, s.r.o. 8,06 s DPH Hviezdoslavovo nam Dolny Kubin Scansis Slovakia, s.r.o ,90 s DPH /203 Drieňová Bratislava STAVPOČ Ing. Jendrol František 6 50,28 s DPH /06/203 Klin Klin Betonáreň, s.r.o. Zábiedovo 60,92 s DPH Zábiedovo Zábiedovo DITEL, spol. s r.o ,79 s DPH OV/42/ /203-OS internet 7/203-CVČ úprava plochy pre areál detského parku Medvedzie materiál na opravu fontány v parku materiál na opravu fasády ZS Medvedzie telef.poplatky za 6/203 - MsU+školstvo mantinely pre multifunkčné ihrisko Country festival Orava 203 poštový úver za 6/203 telef.poplatky 6/203 - zástupkyňa telef.poplatky 6/203 - CVČ internet MsU 7/203 štrk - centrálny detský a oddychový park PHM aktualizácia WPAM Uhoľná Žilina ŠEVT, a.s. 82,02 s DPH OŠ/ZUŠ/2/20 tlačivá - ZUŠ dodávka športového vybavenia - multifunkčné ihrisko stavebné práce - muttifunkčné ihrisko-chodník kamenivo riečne - detský oddychový park zriadenie a pripojenie VOIP telefónov

22 22 / 53 Plynárenská Bratislava Kurjak Anton - KOMPLET KROV ,32 s DPH Nad školou Zubrohlava Rajniak Štefan 664,00 s DPH mandátna zmluva Medvedzie 4/ Tvrdošín Vorčák Dávid 93,80 s DPH /203-OS Radničná Tvrdošín JUDr.Leppová Veronika 66,00 s DPH mandátna zmluva Medvedzie 45/ Tvrdošín Kubinec PARTNERS 80,00 s DPH zml.o Nám. SNP Banská Bystrica posk.práv.služ Stavebniny Garbiar 252,76 s DPH OV/43/203 Predajňa Tvrdošín Ružomberský Jazz band 98,68 s DPH Nám. slobody 476/ Ružomberok Autobusová doprava J.Žulko 400,00 s DPH Brezovica Brezovica CBA VEREX,a.s. 48,72 s DPH /203/MsK OŠ/ZUŠ/7/ /203-OS Kuzmányho Liptovsky Mikulas BSS, s.r.o. 9,60 s DPH zmluva o výk.správy SPP, a.s. 26,00 s DPH Scansis Slovakia, s.r.o ,36 s DPH /203 Drieňová Bratislava Scansis Slovakia, s.r.o. 3 38,28 s DPH /203 Drieňová Bratislava Slovnaft, a.s. 46,47 s DPH Vlcie hrdlo Bratislava CBA VEREX,a.s. 54,34 s DPH Kuzmányho Liptovsky Mikulas ŠJ pri ZŠ M.Medveckej 372,00 s DPH /MsKS/ /MsKS/20 odstránenie havarijnej situácie v ZŠ M.M. - dotácia poriadková služba 6/203 LCD monitor - Čelková MsU právne služby za 6/203 právne služby za 6/203 oprava kanalizácie - ihrisko za panelárňou doprava pre dychovú hudbu Jazz band na Fordych 203 autobusová preprava na divadelný festival v Kobylnici reprezentačné za správu bytového domu 256/50 za 6/203 splátka plynu v byte č.254/3 sídlisko Medvedzie rekonštrukcia jestvujúceho multifunkčného ihriska umelý trávnik na multifunkčné ihrisko PHM tovar na spoločenské podujatie FORDYCH 203 strava pre účastníkov Fordychu 203 Medvedzie Tvrdošín Technické služby mesta Tvrdošín 3 005,28 s DPH stavebné práce - relaxačný chodník pozdĺž rieky Oravica Lamitec,spol. s r.o. 9,99 s DPH Plynárenská Bratislava /203/MsK laminovacia fólia

23 23 / AD značenie, spol. s r.o. 00,40 s DPH M.R.Štefánika Prievidza IMAO electric, s.r.o. 206,77 s DPH Ďurďové Považská Bystrica Tlačiareň KUBÍK 62,00 s DPH Klinanska cesta Namestovo ŠEVT, a.s. 35,22 s DPH Plynárenská Bratislava ŠEVT, a.s. 7,42 s DPH Plynárenská Bratislava KRUP- Anna Krupová-Jozef Krupa 6,60 s DPH Podbiel Podbiel KRUP- Anna Krupová-Jozef Krupa 226,80 s DPH Podbiel Podbiel Štátny veterinárny a potravinový ústav 24,46 s DPH OV/46/ OV/44/ /203/MsK OŠ-MŠ2-3/ OŠ-MŠ-/ OV/4/ OV/4/ OV/09/203 Jánoškova 6/ Dolný Kubín Slovak Telecom, a.s. 25,95 s DPH zmluva o posk.ver.sl DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. 2 00,00 s DPH K207 Kálov Žilina SAD Liorbus, a.s. 226,32 s DPH Bystrická cesta Ružomberok Iskrová Daniela-keramika 250,00 s DPH Krasna Horka Tvrdosin REMESLO Miloš Jurči 04,44 s DPH Medvedzie 2/ Tvrdošín Švarc Štefan a spol. 37,2 s DPH Ul.Škarvanova 20/ Tvrdošín OR-METAL, s.r.o ,60 s DPH Kliňanská cesta Námestovo CBA VEREX,a.s. 09,37 s DPH Kuzmányho Liptovsky Mikulas Drieňovanka, občianske združenie 350,00 s DPH ul. Partizánska Obyce Miestne kultúrne stredisko Terchová 220,00 s DPH /203/MsK /203/MsK /203-OS /203-OS OV/45/ /203/MsK /203/MsK dopravné značky - detský oddychový park elektroinštalačný materiál - detský oddychový park tlač plagátov na Folklórne Oravice tlačivá pre MŠ38 tlačivá pre MŠ42 štrk - detský oddychový park - doplatok DPH štrk - detský oddychový park - doplatok DPH laboratórne vyšetrenie odpadovej vody - ČOV Oravice vyúčtovanie mobilných telefónov MsU+MsP stravné lístky na 8/203 autodoprava pre DH Lúžňanka na FORDYCH 203 keramické vázy - folklórne Oravice pracovné náradie - AČ 7/203 chlieb - folklórne Oravice oplotenie - detský oddychový park tovar - folklórne Oravice vystúpenie FS Drieňovanka na folklórnych Oraviciach /203/MsK účinkovanie terchovskej muziky na Sv. Martina č Terchová folklórnych Oraviciach Gebura Jozef 350,00 s DPH /203/MsK ozvučenie - Fordych a folklórne Oravice

Mesto Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2 Kniha dodávateľských faktúr. licenčná zmluva licencia za program Orfeus pre cintoríny

Mesto Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2 Kniha dodávateľských faktúr. licenčná zmluva licencia za program Orfeus pre cintoríny S: 0, S:, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T:, T: 2, U: 0, U:, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 / 44 55000 4035746 Halanda Pavol 90,00 s DPH 05.0.205 licenčná zmluva licencia za program Orfeus pre cintoríny

Více

Mesto Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2 Kniha dodávateľských faktúr

Mesto Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S:, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T:, T: 2, U: 0, U:, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 / 58 50050 40606368 MK ŠPORT M.Klimčík 9,80 s DPH 0.. 202 8920 Nová Doba 502/2 02743 Nižná 5005 35802286 MOVYS,

Více

2 /

2 / 1 / 5 17100001 17100002 17100003 17100004 17100005 17100006 17100007 17100008 17100009 17100010 17100011 17100012 17100013 17100014 17100015 17100016 17100017 17100018 JRS software, s.r.o. 47441909 56,40

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia 1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET

NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 027 44 T v r d o š í n Vyvesené dňa 25. 11. 2016 NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET V eurách 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 110 Dane z príjmov, ziskov

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2011/107 82.78 02.01.2012 Banskobystrická regionálna Majerská cesta, 974 01 Banská Bystrica 36836567 Fakt.-zimná údržba miestnej komunikácie posyp 2 DF2011/105

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 518 35790253 Petit press a.s. 156,00 s DPH 05.01.2015 noviny Korzár Bozeny Nemcovej 04262 Kosice

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015

ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015 ROZPOČET - VÝDAVKY,, 2015 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 158 426 160 749 148 580 143 830 144 560 1 1 Manažment 131 399 128 549 127 730 127 880 128 610 1 1 111 1116 632003 Poštové a telekom.

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013

Více

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

Kniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava

Kniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 307 17261350 Lukác - Instalater 119,74 s DPH 308 3172425 GRM TRADE s.r.o. 75,10 s DPH oprava vodovod.

Více

Technické služby mesta Tvrdošín Pod Velingom 263, Tvrdošín Kniha dodávateľských faktúr

Technické služby mesta Tvrdošín Pod Velingom 263, Tvrdošín Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: 501 1 / 25 5000298 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 416,15 s DPH 22.10.2015

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

NÁVRH rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018, 2019 Výdaje druh ek.klas. zdroj 1-bežný rozpočet na rok 2017 na rok 2018 na rok

NÁVRH rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018, 2019 Výdaje druh ek.klas. zdroj 1-bežný rozpočet na rok 2017 na rok 2018 na rok NÁVRH rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018, 2019 Výdaje druh ek.klas. zdroj 1-bežný rozpočet na rok 2017 na rok 2018 na rok 2019 1.BR 611 41 OÚ-mzdy 41 000,00 42 900,00 43 900,00 611 41 plat-starosta

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 30.00 16.01.2015 Telefónica Slovakia sro Einsteinova 24, 810 00 Bratislava 35848863 2 DF2015/2 2 220.00 29.01.2015 BELLIMPEX, stro Kossuthova 6,

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 4.05.05 Strana: 0705 00500 858 SATURN ENTERTAINMENT s.r. o. Senická 7, Bratislava I. 6.04.05.04.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené film - Príbehy z lesov.4.05 - požičovné 7.0 054 005004 409065

Více

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY Výdavky

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY Výdavky PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2016-2018 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 7368,60 9423,28 9 549 10555,09 13 317 12 479 12 639 1 Manažment

Více

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až 2019 - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2014 Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

JÚL Vystavená faktúra

JÚL Vystavená faktúra JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr Obecný úrad zverejnenia: 17. 8. 2012 1 / 9 224 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 225 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 226 35763469 T-Com, a. s. 227

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Rozpočet obce Obišovce na roky 2013, 2014, príjmová časť

Rozpočet obce Obišovce na roky 2013, 2014, príjmová časť Rozpočet obce Obišovce na roky 2013, 2014, 2015 - príjmová časť Návrh RO zverejnený dňa: 20.11.2012 RO zverejnený dňa: 14.12.2012 RO schválený OZ dňa: 13.12.2012 Dr Program Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Návrh rozpočtu na rok 2014 P r í j m y : rozpočet Daň z príjmov fyzickej osoby 01.Daňový úrad podielové dane 345 000 s p o l u : 345 000 Daň z nehnuteľnosti 01.Daň z pozemkov FO 2 600 02.Daň z pozemkov

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh

Více

Faktúry ,00 SOC-poradenstvo k projektu Miestne občianske poriadkové služby

Faktúry ,00 SOC-poradenstvo k projektu Miestne občianske poriadkové služby faktúry 775/2017 2017026 44529287 Bc. Ľubomír Lettrich Dubové 173, 03823 Dubové 277,00 Geometrický plán -oddelenie pozemkov 15.06.2017 15.06.2017 29.06.2017 781/2017 20170017 35582537 ROZVOJ SPIŠA n.o.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

ROZPOČET OBCE TROČANY NA ROK 2018

ROZPOČET OBCE TROČANY NA ROK 2018 ROZPOČET OBCE TROČANY NA ROK 2018 Názov položky NÁVRH 2018 Príjmy bežné: strana 1 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 379 000 121001 Daň z pozemkov 8800 121002 Daň zo stavieb 1300

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/203 54.80 02.09.2014 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava 35697270 Elena Babčaníková 2 DF2014/204 5.00 02.09.2014 Orange Slovensko,

Více

Úprava rozpočtu č. I na rok 2012

Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Kód zdroja 71 - Recyklačný fond Bežné príjmy: 1,412.00 Bežné výdavky: 1,412.00 223 001 - recyklačný fond - separácia 1,412.00 633 006 - smetné vrecia 804.00 637 004 - odvoz

Více

dodávateľ IĆO predmet suma

dodávateľ IĆO predmet suma 144/2014 TEZAS, spol. s.r.o. Nábr. Sv. Metoda 125/19, 971 01 Prievidza 36011185 Vývoz a triedenie skla 38,92 23.12.2014 30.12.2014 06.01.2015 30.12.2014 PP 143/2014 CERTUS p. Svitok, Hviezdoslavova 7,

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 09.09.05 Strana: 75000780 00500850 357595 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova, Žilina 8.08.05.08.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené poplatok v zmysle Dodatku č. k Zmluve o dielo č.3503 zo dňa

Více

OBEC SNEŽNICA , 9: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 9: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 16001 47418877 JC MONT s.r.o. 98,88 s DPH 16002 36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o 667,20 s DPH

Více

Obec Oreské č. 7 Oreské , IČO: Faktúry Január. Line. a cudzích stravníkov. práce. práce. preddavkov.

Obec Oreské č. 7 Oreské , IČO: Faktúry Január. Line. a cudzích stravníkov. práce. práce. preddavkov. č. 7 908 63, IČO: 00309753 Faktúry Január 140271 Somi Trenčín 4757640300 12014 Školská jedáleň 7400020106 7400057811 012014 Zdenko Boťánek 12014 Jan Haraksim 2014007 2013168 3001 Michal Vlčej - Patrino

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121

Více

Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia

Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178

Více

Schválený rozpočet obce Olešná roky 2015,2016,2017

Schválený rozpočet obce Olešná roky 2015,2016,2017 Schválený rozpočet obce Olešná roky 2015,2016,2017 Bežné výdavky 2012 2013 schválený rozpr.2014 očakávaná skutr.2014 r.2015 r.2016 r.2017 Výdavky samosprávy 111 455 113 331 143 714 119 549 142216 133300

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 06.09.03 Strana: 503 003006 Združenie Návrat... M. R. Štefánika 875/00, Vranov nad Topľou 8.08.03 3.08.03 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené hudobná produkcia skupiny Návrat dňa 8.8.03 - obj.č.

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Obec Pichne Faktúry rok 2016

Obec Pichne Faktúry rok 2016 1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/

Více

Funkčná Ekonomická Ukazovateľ Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 Skutočnosť % klasifikáciaklasifikácia Schválený v po zmenách v v plnenia

Funkčná Ekonomická Ukazovateľ Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 Skutočnosť % klasifikáciaklasifikácia Schválený v po zmenách v v plnenia BEŽNÉ VÝDAVKY 1. Bežný rozpočet spolu 3524413 3735809 3701147 99 01.1.1.6 Obce 657040 674360 636240 94 61 Mzdy, platy, služobné príjmy MsÚ 158980 156930 150311 96 62 Poistné a príspevky do poisťovní -

Více

Centrum volneho casu , 10: , Ziar nad Hronom, Ul. M.R.Stefanika17 Kniha dodávateľských faktúr Mgr.

Centrum volneho casu , 10: , Ziar nad Hronom, Ul. M.R.Stefanika17 Kniha dodávateľských faktúr Mgr. S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 20140001 35763469 Slovak telecom a.s. 30,38 s DPH 20140002 31609651 Technicke sluzby s.r.o. 7,00

Více

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 15131 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 136,44 s DPH 15063 Cartridge do tlačiarní + xeroxový

Více

O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET Očakávaná. Návrh na. Schválený rozpočet 2016

O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET Očakávaná. Návrh na. Schválený rozpočet 2016 O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET - 2019 Programový výdavkov Obce Lovinobaňa podľa ekonomickej klasifikácie na rok - 2019 Bežné výdavky v EUR PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola 2018 2019 Podprogram

Více

1. Bežné príjmy D a ň o v é: N e d a ň o v é : ROK , , , , , , ,00

1. Bežné príjmy D a ň o v é: N e d a ň o v é : ROK , , , , , , ,00 Príjmová časť: Rozpočet obce Liptovská Osada na roky 2013-2015 Schválené na zasadnutí OZ dňa 14.1.2013, uznesením č. 1/2013 P. Č. 2010 2 011 2012 Očakávaná skutočnosť 2012 ROK 2013 2014 2015 1. Bežné príjmy

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019

Více

Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1

Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 1 DF2015/289 A Z M 53.60 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Odvoz odpadu 46601724 0 2 DF2015/290 A Z M 51.20 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Dovoz materiálu 46601724 0 3 DF2015/291

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Príjmová časť: Rozpočet obce Liptovská Osada na roky P. Č Bežné príjmy. D a ň o v é:

Príjmová časť: Rozpočet obce Liptovská Osada na roky P. Č Bežné príjmy. D a ň o v é: Príjmová časť: Rozpočet obce Liptovská Osada na roky 2012-2014 21.11.2011 P. Č. 2012 2013 2014 1. Bežné príjmy D a ň o v é: 1. Daň z príjmu FO zo záv. Činnosti 371 000,00 380 000,00 395 000,00 2. Daň z

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015,2016,2017

Návrh rozpočtu na rok 2015,2016,2017 Návrh rozpočtu na rok 2015,2016,2017 Bežné výdavky plnenie r. 2012 plnenie r. 2013 schválený rozpočetr. 2014 očakávaná skutočnos ťr.2014 r.2015 r.2016 r.2017 Výdavky samosprávy 111 455 113 331 143 714

Více

Základná škola s materskou školou , 8: , ORAVSKÉ VESELÉ, 377 Kniha dodávateľských faktúr

Základná škola s materskou školou , 8: , ORAVSKÉ VESELÉ, 377 Kniha dodávateľských faktúr 1 / 5 1 34839372 Elektroservis Matkulčík Zdeno 25,80 s DPH 11.01.2013 Mgr. Dušan Sameliak 1 Servis.zapojenie elektrickej pece Vavrečka č.240 02901 vavrečka 2 40539032 RETENA SCHOOL Mgr. Bielik 141,00 s

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014 267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014

Více