Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Faktúry - rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Faktúry - rok 2012"

Transkript

1 Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Faktúry - rok 2012 Číslo faktú Dátum Predmet Cena s DPH Dodávateľ Servisné práce i.q 387,14 Asseco Solutions, a. s Poskyt.služieb ,00 Agentúra regionálneho rozvoja PSK Dodávka plynu MO 627,00 SPP, a. s Stravné lístky 72,75 VAŠA Slovensko, s. r. o Dodávka plynu VO 6106,00 SPP, a. s Spotrebný materiál 249,32 HAUS Seman, s. r. o Platba za mobil 34,31 Telekom, a. s Dodávka plynu VO 3831,00 SPP, a. s Virtuálna knižnica 16,56 KOMENSKÝ, s. r. o Dod.ele.energie 1331,74 VSE, a. s Reprodukt.k poč. 287,00 CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s Nové ver.magma 25,49 VERSITY, a.s Doplatok za FS 49,43 Súvaha spol. s r.o Geodetické práce 400,00 Tirita Anton Opr.ústr.kúrenia 208,08 Ján Puch Čistiace potreby 23,95 Miloslav Huk Zámok,kľúče 10,96 HAUS Seman, s. r. o Služby RAP ,51 Asseco Solutions, a. s Predplatné časopisu 36,00 Privatpress,s.r.o Platba za mobil 36,10 Telekom, a. s Platba za VUC NET 131,45 Telekom, a. s Platba za telefón 88,24 Telekom, a. s Toner do tlačiarne 28,06 TelcoB Stravné lístky 1631,70 Unigast Stravné lístky 96,20 Unigast Prehliadka el.zariadenia 1185,00 REOP RONN Spotrebný materiál 63,55 HAUS Seman, s. r. o Odstr.havar.stavu v kotolni 1141,56 Ján Puch Dodavka plynu MO 608,00 SPP, a. s Pranie bielizne 82,15 PERMA Kontrola zariadenia EPS 240,00 ELPOS Predplatné časopisu 20,00 JurisDat Odborná literatúra 83,26 RAABE, s.r.o Dodávka el.energie-záloha 864,00 VSE, a. s Dodávka plynu 6106,00 SPP, a. s Dodávka el.energie-záloha 1640,00 VSE, a. s Dodávka plynu VO 3831,00 SPP, a. s Dodávka el.energie 1898,95 VSE, a. s Vodné, stočné 942,91 Východosovenská vod.spoločnosť Dodávka el.energie 2433,36 VSE, a. s Virtuálna knižnica 16,56 KOMENSKÝ, s. r. o Oprava konvektomatu 107,21 G. P. R. spol. s r.o.

2 Čístenie kanalizácie 103,50 MP Kanal service s.r.o Servisné práce 48,00 CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s Tabuľky a samolepky 25,92 BTS-PO,s.r.o Oprava robota 40,24 Marton servis Odborná literatúra 44,79 RAABE, s.r.o Čistiace potreby 134,16 Miloslav Huk Nákup tlačív 14,28 Expresprint Oprava vodovod.potrúbia 68,16 Ján Puch Tonery do tlačiarne 145,08 TelcoB Prenájom bazéna 128,00 Rímskokatolícky farský úrad Dodávka el.energie-hala 371,84 TATRAN Prešov spo. S r.o Odborná literatúra 39,35 RAABE, s.r.o Materíál na opravu 48,55 ELMART Martin Ildža Členský ročný poplatok 33,00 SANET Odborná literatúra 82,30 RAABE, s.r.o Materíál na opravu 39,78 HAUS Seman, s. r. o Čistiace potreby 49,91 Miloslav Huk Stravné lístky 94,35 Unigast Stravné lístky 1831,50 Unigast Platba za mobil 49,20 Slovak Telekom a.s Čistiace potreby 111,72 Miloslav Huk Materíál na opravu 96,98 ELMART Martin Ildža Kontrola hasiacich prístrojov 201,96 BTS-PO,s.r.o Materíál na opravu 95,82 HAUS Seman, s. r. o Dodávka plynu VO 6106,00 SPP, a. s Virtuálna knižnica 16,56 KOMENSKÝ, s. r. o Dodávka plynu MO 573,00 SPP, a. s Dodávka el.energie 864,00 VSE, a. s Platba za VUC NET 131,45 Slovak Telekom a.s Platba za telefón 99,54 Slovak Telekom a.s Dodávka el.energie-hala 2430,00 VSE, a. s Dodávka el.energie 1890,00 VSE, a. s El.energia-vyúčtovanie 267,62 VSE, a. s Vodné, stočné 1071,55 Východosovenská vod.spoločnosť El.energia-vyúčtovanie-hala 1730,21 VSE, a. s Správa záznamu v databáze 59,75 VÁDIUM s.r.o Smernice pre školstvo 81,50 Verlag Dashofer Dodávka plynu VO 3831,00 SPP, a. s Vodné, stočné-hala 690,06 Východosovenská vod.spoločnosť Učebné pomôcky 149,04 SPORT 4YOU s.r.o Tlačiareň 285,00 CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s Oprava plynových spotrebičov 199,85 Miroslav Matis Pálivo do podhrievačov 43,20 Gastro - Galaxi Odborná prehliadka plynu 348,00 Miroslav Matis Učebné pomôcky-lopty 49,20 ATAK, výrobné družstvo Oprava a overenie váh 225,60 Stanislav Vanžúr Spotrebný materiál 16,91 HAUS Seman, s. r. o.

3 Pranie bielizne 94,25 PERMA Spotrebný materiál 128,39 ELMART Martin Ildža Stravné lístky 2010,95 Unigast Stravné lístky 109,15 Unigast Platba za mobil 27,21 T Mobile Prístup do dátovej siete 150,00 SANET Oprava motorového vozidla 120,98 Marton servis Kancelárske potreby 17,10 HAUS Seman, s. r. o Dodávka el.energie 864,00 VSE, a. s Odborná literatúra 78,78 RAABE, s.r.o Popisovače na tabuľu 51,84 Lyreco CE,NE Oprava hydrantu v hale 141,22 Jozef Brodzák - BRODEM Dodávka el.energie 1970,00 VSE, a. s Dodávka el.energie 1790,00 VSE, a. s Dodávka plynu VO 3000,00 SPP, a. s Výkon BOZP 216,00 BTS-PO,s.r.o Servisné služby 387,14 Asseco Solutions, a. s Platba za VUC NET 131,45 T Com Platba za telefón 87,76 T Com El.energia-preplatok -1335,11 VSE, a. s Toner do tlačiarne 60,05 PcProfi s.r.o Zhotovenie kópii 249,41 Impromat-Slov spol. s r.o Dodávka plynu VO 3831,00 SPP, a. s Dodávka el.energie 78,86 VSE, a. s Virtuálna knižnica 16,56 KOMENSKÝ, s. r. o Hygienické potreby 655,49 Lynne+ s.r.o Oprava potrúbia v kotolni haly 212,11 Ján Puch Oprava ústredného kúrenia 593,35 Ján Puch Zariadenie telocvične 213, Vodné, stočné 878,68 Východosovenská vod.spoločnosť Nové verzie MAGMA HCM 25,49 VERSITY, a.s Kancelárske potreby 358,64 Lyreco CE,NE Oprava digitálnej vahy 60,00 Stanislav Vanžúr Oprava topných telies v kotolni 356,20 Ján Puch Čistenie ohrevu teplej vody 310,80 Ján Puch Oprava kopírovacého stroja 170,96 TelcoB Údržba auta 20,16 MIKONA s.r.o Odborná literatúra 74,30 RAABE, s.r.o Materíál na opravu 58,36 Železiarstvo Dodávka plynu MO 314,00 SPP, a. s Odborná literatúra 44,15 RAABE, s.r.o Materiál na opravu 123,40 Elektra reklama s.r.o Tonery do tlačiarne 172,26 PcProfi s.r.o Systemová podpora MAGMA 193,28 VERSITY, a.s Čistiace potreby 92,54 Miloslav Huk

4 Čistiace potreby 57,56 Miloslav Huk Školiace potreby 968,56 PEBA - Peter Barbas Platba za mobil 41,94 Slovak Telekom a.s Stravné lístky ŠI 62,90 Unigast Stravné lístky 1694,60 Unigast Dodávka el.energie 1970,00 VSE, a. s Dodávka el.energie 1090,00 VSE, a. s Materiál na opravu 92,26 HAUS Seman, s. r. o Dodávka plynu MO 120,00 SPP, a. s Dodávka plynu VO 3000,00 SPP, a. s Oprava chladničky 31,20 Marton servis Odborná literatúra 39,35 RAABE, s.r.o Kalibrácia váh 148,80 Stanislav Vanžúr Virtuálna knižnica 16,56 KOMENSKÝ, s. r. o Platba za VUC NET 131,45 T Com Platba za telefón 86,41 T Com Dodavka el.energie 660,00 VSE, a. s Dodávka plynu VO 3831,00 SPP, a. s Prenájom telocvične 128,00 Rímskokatolícky farský úrad Čistiace potreby 136,70 Miloslav Huk Odborná skúška el.zariadenia 550,00 REOP RONN Technická kontrola 46,00 STK CONTROL,spol. s r.o Oprava armatúr 106,20 SERVISKOMFORT s.r.o Vodné,stočné 968,40 Východosovenská vod.spoločnosť Dodávka el.energie -382,68 VSE, a. s Dodávka el.energie -1010,80 VSE, a. s Oprava pračky 108,96 Marton servis Materiál na opravu 34,19 HAUS Seman, s. r. o Odborná literatúra 78,46 RAABE, s.r.o Stravné lstky 682,05 Vaša stravovacia,spo.s r.o Aktualizácia web stránky 678,00 RECCAL INVEST s.r.o Platba za mobil 44,35 T Com Stravné lístky 2220,00 Unigast Stravné lístky 74,00 Unigast Odborná skúška el.zariadenia 720,00 Vasiľ KRUŠKO-REOP-RONN Oprava kucynského zariadenia 256,00 LEGU trans s.r.o Oprava motorového vozidla 39,12 Michal Šebej Vodné, stočné 702,86 Východosovenská vod.spoločnosť Výmena merania 42,80 VSE, a. s Dodávka el.energie 660,00 VSE, a. s Kancelárske potreby 110,65 Lyreco CE,NE Povinný podiel ZPS 492,00 REKUS s.r.o Virtuálna knižnica 16,56 KOMENSKÝ, s. r. o Dodávka el. energie-záloha 1590,00 VSE, a. s Dodávka el. energie-záloha 780,00 VSE, a. s Platba za VUC NET 110,40 T Com

5 Platba za telefón 103,66 T Com Čistiace potreby 111,36 Miloslav Huk Zamok 7,80 HAUS Seman, s. r. o Náradie-vrtačka 149,90 HAUS Seman, s. r. o Náradiedo telocvične 382,00 KATSUDO El.energia-preplatok -869,66 VSE, a. s El.energia-preplatok -270,98 VSE, a. s Dodávka plynu - hala 3000,00 SPP, a. s Dodávka plynu MO 51,00 SPP, a. s Predplatné časopisu 6,00 Slovenská pošta a.s Dodávka plynu VO 3831,00 SPP, a. s Skoliace potreby 242,14 PEBA - Peter Barbas Prenájom telocvične 128,00 Rímskokatolícky farský úrad Kominárske práce 100,42 Vladimír Alexovič Vodné,stočné 648,67 Východosovenská vod.spoločnosť Nákup tlačív 102,68 ŠEVT a.s Čistiace potreby 287,02 Miloslav Huk Učebnica ekonómie 20,00 JUNIOR ARCHIEVENT SLOVENSKO, n.o Kominárske práce hala 342,00 Vladimír Alexovič Materiál na opravu 5,60 HAUS Seman, s. r. o Toner do tlačiarne 27,00 TelcoB Prístup do dátovej siete 150,00 SANET Knihy do knižnice 251,38 AB KNIHY-HUDOBNINY Platba za mobil 51,32 T Com Zhotovenie tabúľ 95,08 Jozef Wittner ATELIÉR REKLAMY Stravné lístky 1620,60 Unigast Stravné lístky 75,85 Unigast Dodávka plynu MO 47,00 SPP, a. s Dodávka plynu-hala 3000,00 SPP, a. s Dodávka el.energie 660,00 VSE, a. s Dodávka el.energie 270,98 VSE, a. s Dodávka el.energie-záloha 220,00 VSE, a. s ISPIN-servisné práce 387,14 Asseco Solutions, a. s Materiál na opravu 74,75 HAUS Seman, s. r. o Vodné,stočné 89,60 TATRAN Prešov spo. S r.o Servis výťahov 43,98 M.B.P. Prešov s.r.o Materiál na opravu 107,44 Železiarstvo Virtuálna knižnica 16,56 KOMENSKÝ, s. r. o Materiál na opravu 60,10 Farby-laky Milan Bendík Výkon technika BOZP a PO 216,00 BTS -PO, s.r.o Kontrola has.prístrojov 438,18 BTS -PO, s.r.o El.energia-dobropis -10,12 VSE, a. s El.energia-dobropis -589,27 VSE, a. s Vodné,stočné 752,88 Východosovenská vod.spoločnosť a.s Platba za VUC NET 152,50 T Com Platba za telefón 100,49 T Com Nové verzie MAGMA HCM 25,49 VERSITY, a.s Dodávka plynu VO 3 831,00 SPP, a. s Kancelárske potreby 131,03 Eva bendíková Pranie bielizne 168,29 PERMA

6 Revízia plynových kotlov 350,00 Miroslav Matis Materiál na opravu 17,69 HAUS Seman, s. r. o Odborná prehliadka bleskozv. 250,00 Vasiľ KRUŠKO-REOP-RONN Čistiace potreby 55,99 Miloslav Huk HDD pre server 175,20 PcProfi s.r.o ASC agenda na rok ,00 ASC s.r.o. Bratislava Výmena merania el.energie 42,80 VSE, a. s Dodávka plynu hala-preplatok ######## VSE, a. s Knihárske práce 120,00 Andrej Višňovský MAGMA HCM-syst.podpora 193,28 VERSITY, a.s Zhotovenie kópii 224,42 Impromat-Slov spol. s r.o Toner Canon do tlačiarne 25,00 TelcoB-Ivan Bondra Prenájom konvektomatu 1 048,68 DELUX computer s.r.o Školiace potreby 242,14 PEBA - Peter Barbas Platba za mobil 31,74 T Com Náradie do telocvične 849,00 Binár Peter - Body Shop Virtuálna knižnica 16,56 KOMENSKÝ, s. r. o Materiál na opravu 62,80 Železiarstvo Stravné lístky 664,34 Vaša stravovacia,spo.s r.o Dodávka plynu MO 47,00 SPP, a. s Dodávka el.energie-záloha 1630,00 VSE, a. s Dodávka el.energie 660,00 VSE, a. s Dodávka el.energie-hala 200,00 VSE a.s Platba za telefón 78,41 T Com Platba za VUC NET 131,45 T Com Dodávka plynu VO 3831,00 SPP, a. s Dodávka plynu-hala 3000,00 SPP, a. s Montovaný regál 68,16 MANUTAN Slovakia s.r.o Vodné,stočné 294,72 Východoslovenská vodárenská spol Údržba v ŠJ 480,00 Marián Džugan ml Dodávka el.energie-preplatok -858,81 VSE a.s Vodné, stočné 46,15 Východoslovenská vodárenská spol Dodávka el.energie 83,88 VSE a.s Čistiace potreby 283,45 Miloslav Huk Oprava kotolne v hale 269,83 Ján Puch Odborná literatúra 72,50 RAABE, s.r.o Odborná literatúra 39,99 RAABE, s.r.o Nákup tlačív 102,60 Expresprint Odborná literatúra 78,78 RAABE, s.r.o Kancelárske potreby 229,92 Lyreco CE,NE školiace potreby 205,94 PEBA - Peter Barbas Dodávka inform.systemu ,00 Vladimír Bezek - G.U.R.U Servisná prehliadka 781,56 Ján Puch Vodné, stočné 398,17 Východoslovenská vodárenská spol Stravné lístky 96,20 Unigast

7 Stravné lístky 7,40 Unigast Platba za mobil 33,38 T Com Oprava kanalizačného potrúbia 588,78 Ján Puch Virtuálna knižnica 16,56 KOMENSKÝ, s. r. o Materiál na opravu 60,04 HAUS Seman, s. r. o Dodávka el.energie 810,00 VSE a.s Dodávka el.energie 290,00 VSE a.s Dodávka el.energie-internát 660,00 VSE a.s Platba za VUC NET 131,45 T Com Platba za telefón 85,10 T Com Platba za domenu 23,90 T Com Dodávka plynu-hala 1000,00 SPP, a. s Dodávka plynu MO 97,00 SPP, a. s Toner do tlačiarne 54,72 TelcoB Dodávka plynu VO 3831,00 SPP, a. s Dodávka el.energie 152,34 VSE a.s Dodávka el.energie-preplatok -963,16 VSE a.s Prístup do dátovej siete 150,00 SANET Učebnica ruského jazyka 15,60 Kníhkupectvo alter ego,s.r.o Spotrebný materiál 158,33 PEBA - Peter Barbas Aktualizácia web stránky 2075,00 PECALL INVEST s.r.o Vodné, stočné 457,70 Východoslovenská vodárenská spol Čistiace potreby 133,60 Miloslav Huk Čistiace potreby 29,43 Miloslav Huk Hygienické potreby 593,29 Miloslav Huk Toner do tlačiarne 88,49 TelcoB Renovácia kazety 83,92 DATA-SYSTEM Baloga Náradie do telocvične 805,01 Ivan Mikita - M ŠPORT Materiál na opravu 47,22 HAUS Seman, s. r. o Nákup tlačív 42,00 Expresprint Vyhotovenie tabúľ 751,33 Jozef Wittner ATELIÉR REKLAMY Čistiace potreby 84,00 Miloslav Huk Kontrola hasiacich prístrojov 162,00 BTS -PO, s.r.o Náradie do telocvične 940,00 Binár Peter - Body Shop Oprava gastrozariadenia 116,40 GastroRex Platba za mobil 54,71 T Com Stravné lístky 118,00 Unigast Stravné lístky 2352,00 Unigast Oprava čerpadla 73,96 PUMPEG, s.r.o Virtuálna knižnica 16,56 KOMENSKÝ, s. r. o Windows 7 21,60 Ing.Peter Britvik Stravné lístky 16,95 Vaša stravovacia,spo.s r.o Výkon BOZP PO 216,00 BTS -PO, s.r.o Nákup tlačív 171,60 ŠEVT a.s Dodávka plynu-hala 1000,00 SPP, a. s Servisné práce za 4.Q 387,14 Asseco Solutions, a. s.

8 Prevzatie knihy 80,00 Úrad Prešovského samosprávneho kraja Dodávka el.energie 660,00 VSE a.s Výmena termoreg.ventilov 299,90 Miroslav Matis Výmena horákov 1199,60 Miroslav Matis Materiál na opravu 84,34 HAUS Seman, s. r. o Materiál na opravu 67,26 Železiarstvo Dodávka plynu MO 302,00 SPP, a. s Materiál na opravu 45,95 ELMART Martin Ildža Platba za VUC NET 131,45 T Com Platba za telefón 111,79 T Com Dodávka el.energie 74,92 VSE a.s Ddávka el.energie 746,69 VSE a.s Kancelárske potreby 144,00 Lyreco CE,NE Dodávka plynu VO 3831,00 SPP, a. s Vodné, stočné 787,27 Východoslovenská vodárenská spol Rada školy-služby 32,00 Unigast Nové verzie MAGMA HCM 25,49 AutoCont SK a.s Vysávač BOSCH 159,00 PLYNAS Grafická úprava materiálov 4700,00 TULIP INVEST s.r.o Dodávka el.energie 350,00 VSE a.s Dodávka el.energie 670,00 VSE a.s Predplatné časopisu rok ,40 Cestovateľ s.r.o Výmena tel.aparátov 50,40 IBE-Servise Učebnica francúzskeho jazyka 67,64 GLOSSA Toner do tlačiarne 28,60 TeicoB - Ivan Bondra Odb.prehliadka el.zariadenia 1190,00 REOP RONN Kalové čerpadlo 188,98 BADEX Oprava potrúbia v škole 830,88 Ján Puch Pracovné oblečenie 107,16 STOMEX s.r.o Materiál na opravu 171,72 HAUS Seman, s. r. o Oprava umyvačky riadu 300,00 GastroRex Stravné lístky 2450,00 Unigast Stravné lístky 120,00 Unigast Platba za mobil 45,98 T Com Materiál Eurocup ,85 Krajské športové centrum Prenájom priestorov-eurocup 983,25 Divadlo Jonáša Záborského Tlačiareň, toner 277,34 PcProfi s.r.o MAGMA HCM-syst.podpora 193,28 AutoCont SK a.s Odborná literatúra 39,67 RAABE, s.r.o Odborná literatúra 77,50 RAABE, s.r.o Náradie do telocvične 490,00 Binár Peter - Body Shop Oprava kucynského zariadenia 133,68 LEGU trans s.r.o Pranie bielizne 53,76 PERMA Virtuálna knižnica 16,56 KOMENSKÝ, s. r. o Oprava poistných ventilov 426,12 Ján Puch

9 Odstranenie havaríjneho stavu 771,55 Ján Puch Materiál na opravu 45,16 HAUS Seman, s. r. o Dodávka el.energie 660,00 VSE a.s Vodné,stočné 976,63 Východoslovenská vodárenská spol Kancelárske potreby 46,92 Lyreco CE,NE Platba za telefón 99,96 T Com Platba za VUC NET 131,45 T Com Čistiace potreby 59,39 Miloslav Huk Oprava kopírovacého stroja 50,96 TelcoB -IvanBondra Čistiace potreby 574,88 Miloslav Huk Dodávka plynu VO 3831 SPP, a. s Dodávka el.energie - hala 360,00 VSE a.s Dodávka el.energie-záloha 1560,00 VSE a.s Dodávka el.energie-hala 110,26 VSE a.s Dodávka el.energie-vyúčt. 1486,63 VSE a.s Digitálnevideo,kamera 398,00 Vega servis Odb.prehliadka el.zariadenia 1192,46 EMIKA THERM, spol. s r.o Odborná literatúra 78,14 RAABE, s.r.o Kancelárske potreby 183,55 Lyreco CE,NE Toner HP 57,60 PcProfi s.r.o Predplatné časopisu rok ,50 Ecopress a.s Čistiace potreby 286,81 Miloslav Huk Pracovné oblečenie 215,28 STOMEX s.r.o Oprava strechy šport.haly 994,96 KROVPLUS s.r.o Oprava chladničky 34,44 Marton servis Materiál na opravu 44,89 HAUS Seman, s. r. o Nákup tonera 27,22 TelcoB -IvanBondra Náradie do telocvične 930,85 3b, s. r. o Poplatok za program 20,00 JUNIOR ARCHIEVENT SLOVENSKO, n.o Vypracovanie energ.auditu 800,00 Eneco, s.r.o Inštalácia kalového čerpadla 172,75 Jozef Brodzák - BRODEM Prístup do dátovej siete 150,00 SANET Prekrytie palubovky EUROCUP 580,63 MSS PREŠOV, s.r.o Oprava vodovod.potrúbia 157,75 Ján Puch Športové náradie do telocvične 995,00 Binár Peter - Body Shop Športové náradie do telocvične 998,90 Viktor Hirkala Predplatné časopisu rok ,70 INFOPRESS Predplatné časopisov ,76 Slovenská pošta a.s Vodné, stočné 955,57 Východoslovenská vodárenská spol Autorská odmena za použ.hud. 11,17 SOZA Dodávka plynu-preplatok -220,42 SPP, a. s.

10 Prenájom vystavníckeho mat. 420,00 SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r.o Dodávka el.energie 660,00 VSE a.s Náradie do telocvične 997,92 Ivan Mikita - M ŠPORT Oprava strechy šport.haly 763,63 KROVPLUS s.r.o Vodné, stočné 957,96 Výchdoslovenská vod. Spoločnosť a.s Predplatné časopisu 70,00 Súvaha spol. s r.o Stravné lístky škola 2406,00 Unigast Stravné lístky ŠI 84,00 Unigast Platba za mobil 68,33 T Com Materiál na údržbu 747,52 ELMART Martin Ildža Virtuálna knižnica 16,56 KOMENSKÝ, s. r. o Pranie bielizne 36,92 PERMA Dodávka plynu hala-preplatok -7710,69 SPP, a. s Detektor úniku CO v ovzduší 578,40 EMIKA THERM, spol. s r.o Odborná prehliadka el.energie 1280,00 REOP RONN Dodávka plynu VO 3831,00 SPP, a. s Dodáka plynu VO hala 1000,00 SPP, a. s Dodávka plynu MO 625,00 SPP, a. s Kalendáre 102,82 Vladimír Velebír Platba za VUC NET 131,45 T Com Platba za telefón 118,18 T Com Náradie do telocvične 4116,00 PESMENPOL spol. s r.o Nákup pohárov 797,92 Sklo-porcelan Poltar Nákup pohárov 367,78 Sklo-porcelan Poltar Dodávka el.energie hala 460,00 VSE a.s Dodávka el.energie záloha 2160,00 VSE a.s Dodávka plynu VO 1739,62 SPP, a. s Dodávka el.energie 202,36 VSE a.s Dodávka el.energie 339,53 VSE a.s Hygienické potreby hala 998,93 Lynne+ s.r.o Náradie do športovej haly 998 Binár Peter - Body Shop Inventár do cvičných kuchýň 838,8 EUROGASTROP s.r.o Nákup papiera 552 TelcoB -IvanBondra Kancelárske potreby 197,98 Eva Bendíková Odstranenie tabule z haly 990 KROVPLUS s.r.o Predplatne časopisu Hoteliér 72,00 Direct press, s.r.o Inventár do cvičných kuchýň 250,99 NORMA Odborná literatúra 109,65 RAABE, s.r.o Náradie do telocvične 950,00 Binár Peter - Body Shop Virtuálna knižnica 16,56 KOMENSKÝ, s. r. o Dodávka plynu MO 289,07 SPP, a. s Školský atlas 159,50 AB KNIHY-HUDOBNINY Knihy do knižnice 108,88 AB KNIHY-HUDOBNINY

11 Náradie do telocvične 904,00 3b, s. r. o Montáž dverí a okien 5410,00 Jozef Svat Čistiace potreby 397,51 Miloslav Huk Prehliadka el.zariadenia 998,40 ELMA Náradie do telocvične 648,00 KATSUDO Koberce 135,98 INTERIER INVEST s.r.o Oprava kopírovacého stroja 76,63 TelcoB -IvanBondra ND do notebookov 268,20 PcProfi s.r.o Počítač a príslušenstvo 999,60 PcProfi s.r.o Náradie do telocvične 998,60 Viktor Hirkala Kancelárske potreby 389,00 SEKO PO, s.r.o Materiál na údržbu 185,30 HAUS Seman, s. r. o Hygienické potreby 794,93 Hagleitner Slovensko s.r.o Podlahová krytina, rohože 488,03 Remeselnícke potreby Materiál na opravu 407,12 ELMART Martin Ildža Pranie bielizne 105,41 PERMA Umývací stroj-športová hala 1536,00 LG Clean, s.r.o Predplatné časopisu 36,00 Privatpress,s.r.o Zhotovenie kópii 348,14 Impromat-Slov spol. s r.o Deratizácia a dezinsekcia 502,64 Ing. Ľubomír Červeňák - LC Elektroinštalačné práce 420,00 Vasiľ KRUŠKO-REOP-RONN Tlačiareň Canon 563,39 TelcoB -IvanBondra Rohože do haly 940,80 Lynne+ s.r.o Tieniaca technika 2099,00 RAKUM, s.r.o Materiál na údržbu 76,42 HAUS Seman, s. r. o Náradie do športovej haly 999,11 Ivan Mikita - M ŠPORT Montáž volejbalových ramov 1299,53 Ivan Mikita - M ŠPORT Náradie do športovej haly 999,92 Ivan Mikita - M ŠPORT Kominárske práce hala 120 Alexovič Vladimír Kominárske práce škola 100,42 Alexovič Vladimír Informačný system ispin2 485 Asseco Solutions, a. s Spotrebný materiál 43,27 Železiarstvo Stravné lístky 12/12 76 Unigast Rusko-slovenské slovníky 336 SUGARBOOKS,s.r.o Stravné lístky 12/ Unigast Spotrebný materiál 69,4 Železiarstvo Inventár do cvičných kuchýň 60,36 NORMA Náradie do športovej haly 998,8 Ivan Mikita - M ŠPORT Čerpadlo SIGMA 999 EMIKA THERM, spol. s r.o Odb.prehl.plynových spotr EMIKA THERM, spol. s r.o Rehabilitačné služby 827 REKUS s.r.o Inventár do cvičných kuchýň 997,49 SP TRADE-S. Pribula MAGMA HCM-syst.podpora 193,28 AutoCont SK a.s Vodné,stočné 81,92 TATRAN Prešov spo. S r.o Prvá pomoc-príručka 116,85 Nakladatelství FORUM s.r.o Vodné, stočné 688,2 Východoslovenská vodárenská spol Servis výťahov 43,98 M. B. P. Prešov

12 Dodávka el.energie nedopl. 217,5 VSE a.s Platba za VUC NET 131,45 T Com Platba za telefón 81,19 T Com

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Faktúry Číslo faktúry

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Faktúry Číslo faktúry Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Faktúry 2016 Číslo faktúry Dátum Predmet Cena s DPH Dodávateľ 1 02.01.2016 Dodávka plynu 1609,48 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. 2 04.01.2016 Dodávka plynu š.hala 787,37

Více

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Faktúry Číslo faktúry

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Faktúry Číslo faktúry Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Faktúry 2017 Číslo faktúry Dátum Predmet Cena s DPH 1 2.1.2017 Platba za mobil 39,53 2 2.1.2017 Predplatné časopisu 12,00 3 2.1.2017 Predplatné časopisu 39,00 4

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Faktúry za rok IČO dodávateľa Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126 Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská

Více

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00

Více

JÚL Vystavená faktúra

JÚL Vystavená faktúra JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015

Více

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507

Více

Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_

Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ 173/2013 2013020067 36238023 Postel DS sgazdovský rad 40, 9 1 408,8

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r. 2012 4.1. 4.1.1. ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r. 2012 829 785.- Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

Více

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012

Více

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predmet zákazky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Druh predmetu VO (tovar, služby, potraviny) Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predpokladaný

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o

Více

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr 15.5.

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr 15.5. ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 9:43 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 90 17622701 GMP 70,42 s DPH 17.4.2015

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2016000001 1780973504 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 64,32 07.01.2016 12.01.2016 2016000002 150717 22819983 EKOSTAVING Nitra Rozbor vzorky vody 210,07 08.01.2016 12.01.2016

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,

Více

Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia

Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178

Více

Zaevidovaný Suma celkom VS PLP Text platobného poukazu Názov firmy IČO

Zaevidovaný Suma celkom VS PLP Text platobného poukazu Názov firmy IČO Strana : 1/9 02.01.2015 27,82 7411849940 FA - telefónne hovory, mobil T - Slovak Telekom, a. s. 0018 05.01.2015 143,41 2119413667 FA - vodné Východoslovenská vodárenská spoločnosť 36570460 06.01.2015 39,95

Více

doručenia objednávky faktúry

doručenia objednávky faktúry EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Celková Dátum Dodávateľ Popis faktúrovaného Identifikácia hodnota (s Identifikácia zmluvy doručenia Číslo FA plnenia objednávky Názov resp. meno a priezvisko Adresa IČO DPH)

Více

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v Zmlu DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur DFB/12/0002 Servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZ DFB/12/0003 Ladenie klavíra 74,00 Eur DFB/12/0004

Více

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012 Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov

Více

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017

Více

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30269741 28.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 7,58E+08 64,48 35763469 3.1.2014

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28

Více

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1. Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa 5191175492 36,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 8745970208 34,87 T-com Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 138020322

Více

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

ZS J.Svermu , 13: , Michalovce, J.Svermu 6 Kniha dodávateľských faktúr

ZS J.Svermu , 13: , Michalovce, J.Svermu 6 Kniha dodávateľských faktúr 1 / 5 82 36211222 Vychodosl.energetika,a.s. 1 280,00 s DPH 06.05.2015 zmluva záloh>platba za elektrinu 4/2015 Mlynska 31 04291 Kosice 83 35815256 SPP, a.s. 14,00 s DPH 06.05.2015 zmluva záloh.platba za

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,

Více

Číslo f. Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia f. Údaje dodávateľa 001/16 Hlasové služby 15,98

Číslo f. Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia f. Údaje dodávateľa 001/16 Hlasové služby 15,98 001/16 Hlasové služby 15,98 2029113618 8.1.2016 Slovak Telekom 002/16 Hovorné 35,99 A 4446332-0001 19.1.2016 Orange SK 003/16 Hovorné 5,00 A 2619816-0001 19.1.2016 Orange SK 004/16 Mesačná splátka-telefón

Více

Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1

Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 1 DF2015/289 A Z M 53.60 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Odvoz odpadu 46601724 0 2 DF2015/290 A Z M 51.20 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Dovoz materiálu 46601724 0 3 DF2015/291

Více

dátum doručenia faktúry

dátum doručenia faktúry číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 335 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 376,00 s DPH 6.10.2015 18/22.7.2005 zemný plyn-10/2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/298/15 69.00 O2015/148 01.12.2015 ALBION BOOKS Dolná 23/1, 97401 Banská Bystrica 32016433 elekronický prístup na One Stop English na 1 rok 2 DF1/299/15

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

hl. kontrolór Mesta Leopoldov Ing. Terézia Trnková

hl. kontrolór Mesta Leopoldov Ing. Terézia Trnková Účelové využitie finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta Leopoldov pre ZŠ Leopoldov na rok 2015 s kódom zdroja 41 v porovnaní s rokmi 2013 a 2014. Kontrolný orgán: hl. kontrolór Mesta Leopoldov

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie: 1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu

Více

Číslo fa Dodávateľ Dodáv. číslo fa Celk. suma Dát.prijatia Dát.splat. Poznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace

Číslo fa Dodávateľ Dodáv. číslo fa Celk. suma Dát.prijatia Dát.splat. Poznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace Číslo fa Dodávateľ Dodáv. číslo fa Celk. suma Dát.prijatia Dát.splat. Poznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 757676378 64,48 8.1.2014 17.1.2014

Více

Kniha faktúr za rok 2017 Základná škola s materskou školou Adresa: Vývojová 228, Bratislava - Rusovce IČO:

Kniha faktúr za rok 2017 Základná škola s materskou školou Adresa: Vývojová 228, Bratislava - Rusovce IČO: 1 136,00 monitoring kotolne, služba kotolníka 1/2017 12016 2016099 Allforhouse s.r.o. 46351230 Turbínová 1, 811 01 Bratislava 30.12.2016 10.12.2016 12.01.2017 2 136,00 monitoring kotolne, služba kotolníka

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry

Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 218/2014 1142207151 219/2014 140067 220/2014 2142011926 221/2014 222/2014 223/2014 224/2014 2118957241 225/2014 9420113001 226/2014 9420113002

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 10: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 10: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 6 119 45847720 Cassien, s.r.o. 6 960,00 s DPH 120 45847720 Cassien, s.r.o. 13 920,00 s DPH 3.4.2014

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

Dunajská Streda Spotreba Piešťany 11745/201 predplatné 54,90 nie 1/ AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34, 01001

Dunajská Streda Spotreba Piešťany 11745/201 predplatné 54,90 nie 1/ AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34, 01001 Stredná odborná škola technická Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 124/36, - Zverejňovanie údajov o faktúrach týkajúcich sa roka 2 Číslo Predmet 11111673 Dodávka tep. 3666,6 31/211/P nie.1.2 Veolia

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003 Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo 4111600469 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 1 041,59 12.04.2016 dodávka tepla a TÚV 3/2016 011/Z/2010 4111600470 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 7

Více