P.č. Dodávatelia - objednávky Č. objednávky Dátum Účel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P.č. Dodávatelia - objednávky Č. objednávky Dátum Účel"

Transkript

1 P.č. Dodávatelia - objednávky Č. objednávky Dátum Účel 1 E. Bucherová 1/ Tlač kinoplagát r INTEKO 2/ Vedenie tanečného klubu 3 EPoS SB 3/ Odber kanc. potrieb 4 Vladimír Filipák 4/ Vyhotovenie plagátov FS 5 IVASPOL 5/ Výmena hlavného ističa 6 M. Kapallová - KAPAP 5/ WC utierky 7 TKC ALARM 6/ Revítia EPS 8 Iva spol 6/ Revízia el. zariadenia na ŠA 9 Tlačiareň HEIDY 7/ Tlačivá pre Mestskú knižnicu 10 Ing. Vavrek Vladimír 8/ Opr. reprod. sústavy RH SOUND 11 MP KANAL 9/ Čistenie kanálu, WC kino 12 D. Slaninka 11/ Oprava plyn. kotla 13 J. Karásek 12/ Čistiace potreby 14 JARUHA 13/ Ušitie bábik (ceny) 15 VSL vod. spol. 14/ Výmena vodomeru KD Orkucany 16 PK LIBRIS 15/ Knihy pre Mestskú knižnicu 17 VSL vod. spol. 16/ Výmena poškodeného vodomeru

2 18 IFOSOFT 17/ Inštalačný program 19 L+V SKLENÁRSTVO 18/ Zasklenie okien bašty 20 Vítězslav Fischer 19/ Knihy pre Mestskú knižnicu 21 HAGLEITNER 20/ Toaletný papier 22 MASEK s. r. o 21/ Náplne do tlačiarni 23 D. Slaninka 21/ Revízia kotolne v MsKS 24 MP KANAL 22/ Čiestenie kanála 25 SZUŠ 23/ Vystúpenie Na skle maľované 26 PRINTEX s. r. o 24/ Dotlač plagátov kina 27 KOMINÁRSTVO 25/ Revízia komínov 28 Peter Broda 26/ Autobus pre div. súbor do Levoče 29 SLOVART, s. r. o 27/ Knihy pre Mestskú knižnicu 30 Matija 28/ Dvere na baštu 31 Kipikaša Jozef 29/ Autob pre div. súbor do PO 32 Tlačiareň - Kušnír 30/ Tlač tombolových lístkov 33 Tan. Orchester BIG BAND 31/ Vystúpenie prešovského dixiliendu 34 OZ ARMPIL 32/ Vyst. hud. skup. HELENINE OČI 35 OZ ARMPIL 33/ Vyst. hud. skup. HELENINE OČI

3 36 Ing. Štefan Ondáš 34/ Vyst. hud. skup. SMOLA A HRUŠKY 37 R. F. C. AGENCY 35/ Vyst. hud. skup.: KARAVANA a GAPA a GROOVIN HEADS 38 TK LIBRIS 36/ Knihy pre Mestskú Knižnicu 39 FS HORNÁD 37/ Vystúpenie FS HORNÁD 40 MSOUD - Nálepa 38/ Ozvučenie 41 MSOUD - Nálepa 39/ Ozvučenie 42 Tlačiareň - HEIDY 40/ Tlačenie propagačného materiálu 43 IVASPOL 41/ Výroba rozvadzača 44 IVASPOL 42/ Elektroinštalačný materiál 45 SALT- elektro 43/ Montáž videoprojektora 46 EMOTTION, s. r. o 44/ Koncert skup. KORNERZ Gb a OUT OF COTROL SK 47 SYMFÓNIA O.Z. 45/ Vystúpenie PINOCCHIO 48 J. Hraško Rešt. KD 46/ Obedy pre porotcov SARM 49 Jozef Kropiľák 47/ Jadrová omietka oprava bašty 50 WEBEX MEDIA, s. r.o 48/ Reklamná a propag. činnosť v časopise AKČNÝ (40. Sab. jarmok) 51 VPS s.r.o. Sabinov 49/ Plošina -bašta 52 Filipák Vladimír - Sabinov 50/ Plagáty sabinovský jarmok

4 53 IVASPOL - Sabinov 51/ Revízia el. inštalácie -bašta 54 LanTT s.r.o. Vyšná Šebastová 52/ Toner do tlačiarne 55 M. Fabián - Sabinov 53/ Režiu, dramaturgiu k 30. výročiu FS SABINOVČAN 56 p.glazunov 54/ Vyhotovenie um,.predmetov 57 SABYT s.r.o 55/ Prevoz podia na SJ 58 NEMOTION s.r.o 56/ Ozvučenie,osvetlenie,videoprojekciu 59 Reštaurácia Hráško SB 57/ Recepcia FS Sabinovčan 60 ADAMS hotel Šomka 58/ Ubytovanie a občerstvenie 61 ZTS Sabinov 59/ Auto na prevoz exponátov 62 J.I.TRADE 60/ Objed.sanituBufet 63 REHAP Janoš 61/ Hasiace prístroje+piktogramy 64 Tlač KUšnír Prešov 62/ Tlač Bulletinu 65 J.Záhradník 63/ Ladenie klavíru 66 JAFRAN Prešov 64/ Videozáznam 67 Reštaurácia Hraško 65/ Večera zahraničných hostí 68 Eva Burgrová 66/ Fotenie FS Sabinovčan -30.výročie

5 69 Hotel Javorna Drienica 67/ Ubytovanie,stravu tureckých detí,v ramci DNI Sabinova P.Glazunov JARUHA Sabinov 68/ Vyhotovenie rámu-scéna-oceňovanie Radio Prešov 69/ Reklamný spot na letofest Knihkupectvo Sabol Prešov 70/ Knihy podľa vl.výberu pre mestskú knižnicu 73 P.Glazunov JARUHA Sabinov 71/ Bavlnenú látku na putáče SJ 74 Tlačiareň HEIDY Sabinov 72/ Tlačenie upomienkových bločkov 75 Ezotour, Hlavná 2, Prešov 73/ Objednávka autobusu do Turecka Čubuk- odchod Sabinov -príchod Sabinov 76 Mária Kappalová KAPAP Prešov Ľubotice 74/ Objedn.papierové utierky 77 Hagleitner Bratislava 75/ Objedn.toal.papier 2 kartóny IKARO s.r.o. Prešov 76/ p.j.kipikaša 77/ Objednávame U Vás udržbu a opravu kop.stroja. Objednávame u Vás prenájom autobusu na prepavu FS Sabinočan na dňa na výstupenie v obci Kyjov na cestu Sabinov-Kyjov a späť 80 Peter Peregrin PE-Press Veľký Šariš 78/ Objednávame U Vás vyhotovenie plagátov A2 Letofest 2012

6 J.Karásek -Sabinov 79/ Peter Broda- Medzany 80/ Peter Broda -Medzany 81/ Hotel Javorna- Drienica 82/ Objednávame U Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu Objednávame u Vás autobus na deň Sabinov Levoča a späť Objednávame u Vás autobus na deň Sabinov- Hanušovce a späť, autobus priviesť o pred MsKS Objednávame u Vás ubytovanie na deň , 4izby -6posteľové -24os. 85 Ing.Jozef Gargalovič- Sabinov 83/ Objednávame u Vás Webhosting pre doménu letofest Display s.r.o.bratislava 84/ Mgr.Michal Malicher- Nitra 85/ Objednávame u Vás vystup.skupiny Slobodná Európa dňa letofest 2012, cena:1200 Objednávame u Vás vystup.skupiny Metropolis dňa Letofest 2012, cena :500,00 88 Slovakia Concerto s.r.o. Bratislava 86/ Objednávame u Vás vystup.skupiny Billy Barman dňa Letofest 2012,cena : 1000,00 89 Juraj Kankula Partizánske 87/ Objednávame u Vás vystup.skupiny Gverilla Tribute Band dňa Letofest 2012, cena : 200,00 90 M.P.Kanál Prešov 88/ Objed. u Vás čistenie kanálu

7 91 92 Peter Hledík- Bratislava 89/ Emottion s.r.o. Varín 90/ Objed. u Vás vystup.skupiny Talkshow dňa Letofest 2012, cena : 500,00 Objedna.u Vás ozvučenie,pódium a osvetlenie veľký stage, a malý stage 93 Sanita a technika s.r.o. Sabinov 91/ Objedn.u Vás mobilné WC Letofest 4ks Jozef Karahuta Prešov 92/ TK LIBRI s.r.o. Sabinov 93/ Jozef Karahuta 94/ Kipikaša Jozef 95/ Kipikaša Jozef 96/ Letart 97/ Kušnír Reviko 98/ Divadlo Zelienka 99/ Objed.u Vás zhotovenie čižiem pre FS 10 párov Objed,. u Vás knihy pre Mestskú knižnicu podľa výberu Objed.u Vás ušitie 10 párov čižiem pre FS Sabinovčan mužské 6 páry, dámské -4 páry Objed.u Vás povoz.fs Sabinovčan dňa Sabinov-Veľký Šariš Objed.u Vás povoz.fs Sabinovčan dňa Sabinov-Krivany Objed. u Vás vých.koncerty x, x dohod,cena 2900 Objed.u Vás revíziu tlakových nádob/ MsKS, ŠA / Objed.u Vás vystúpenie div.súboru Zelienka rozp.o hlúpej žene

8 DKD DRak 100/ VA comedia Poprad 101/ SAGLAS, Sabinov 102/ Objednavame u Vás výstupenie dňa a Fontána pre Zuzanu Objed.u Vás predstavenie pre deň Objedn.u Vás zasklenie vchodových dverí 105 Kreatívne štúdio 49 s.r.o.prešov 103/ OBjed. u Vás propagáciu projektu,, Oscarové mesto Sabinov / / Asociácia Slov.Film.Klubov Bratislava 106/ Objednavame u Vás zapožičanie filmov,,osadné ˇ,, Hranica a,,ivetka a Hora..v rámci projektu,, OScarové mesto

9

10

11

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v Zmlu DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur DFB/12/0002 Servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZ DFB/12/0003 Ladenie klavíra 74,00 Eur DFB/12/0004

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013

Více

Cenník za krátkodobý prenájom priestorov MsKS I.KAPITOLA - PRIESTORY A/KRÁTKODOBÝ PRENÁJOM PRIESTOROV PRE VEREJNOSŤ A ORGANIZÁCIE

Cenník za krátkodobý prenájom priestorov MsKS I.KAPITOLA - PRIESTORY A/KRÁTKODOBÝ PRENÁJOM PRIESTOROV PRE VEREJNOSŤ A ORGANIZÁCIE Cenník za krátkodobý prenájom priestorov MsKS I.KAPITOLA - PRIESTORY A/KRÁTKODOBÝ PRENÁJOM PRIESTOROV PRE VEREJNOSŤ A ORGANIZÁCIE Prenajímaný priestor 1. ESTRÁDNA SÁLA ESTRÁDNA SÁLA + predsálie ESTRÁDNA

Více

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507

Více

Mestské kultúrne stredisko, Nám. A. Hlinku č.1, Zlaté Moravce

Mestské kultúrne stredisko, Nám. A. Hlinku č.1, Zlaté Moravce Mestské kultúrne stredisko, Nám. A. Hlinku č.1, 953 28 Zlaté Moravce Plnenie rozpočtu za rok 2011 Predkladá : Bc. Peter Kereš Vypracovala : Anna Hlavatá ekonómka Komentár k plneniu rozpočtu MsKS Zlaté

Více

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017

Více

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru

Více

Základná škola, Komenského 13, Sabinov. Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- za I.

Základná škola, Komenského 13, Sabinov. Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- za I. za I. štvrťrok 2013 4 200,- stravné lístky 01/2013 LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava 8 153,40 teplo 12/2012 Sabyt, Sabinov 4 003,- elektrika I. Q 2013 VSE, Košice 3 850,- stravné lístky 02/2013 LE CHEQUE

Více

Obec Osadné Faktúry rok 2015

Obec Osadné Faktúry rok 2015 Obec Osadné Faktúry rok 2015 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 13/2015 14/2015 15/2015 16/2015 17/2015 Prima banka Slovensko,

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126 Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material

Více

Obec Čierne nad Topľou Rok: Dátum doručenia faktúry. Celková hodnota

Obec Čierne nad Topľou Rok: Dátum doručenia faktúry. Celková hodnota Obec Čierne nad Topľou Rok: 2015 Celková hodnota Dátum doručenia faktúry Dodávateľ Popis faktúrovaného plnenia Orange Slovensko, a.s. Telefón 61,98 2.1.2015 Fúra s.r.o. Vývoz komunálneho odpadu 422,05

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Celková cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Maja Production, s. r.o. IČO umelecký výkon

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Celková cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Maja Production, s. r.o. IČO umelecký výkon 2702018 Maja Production, s. r.o. IČO 35920483 umelecký výkon za odmenu - honorár 1 650,00 05.10.2018 09.10.2018 Skalická cesta 7, 831 02 Bratislava 201809020 Marek Dobroň IČO 50017225 pomocné práce 201,60

Více

Rozpočet obce Tulčík na rok PRÍJMY v T E X T Rozpočet 2013 Rozpočet 2014 Návrh 2015 Návrh 2016

Rozpočet obce Tulčík na rok PRÍJMY v T E X T Rozpočet 2013 Rozpočet 2014 Návrh 2015 Návrh 2016 Rozpočet obce Tulčík na rok 2014 - PRÍJMY v 111003 41 Podielové dane 250 000 250 000 250 000 250 000 121001 41 Daň z pozemkov 20 000 20 000 20 000 20 000 121002 41 Daň zo stavieb 8 500 8 500 8 500 8 500

Více

Zoznam vydaných objednávok

Zoznam vydaných objednávok Firma : Kultúrno-informačné centrum Veľký Šariš Zoznam vydaných objednávok Dátum od : 01.01.2014 do : 31.12.2014 140001 140002 140003 140004 140005 140006 140007 140008 140009 140010 3. 1. 2014 PE-PRESSs.r.o.

Více

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016

Více

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

PaedDr Sopko Julian Hygienický materiál. PaedDr Sopko Julian Materiál na údržbu Letna Spisska Nova Ves

PaedDr Sopko Julian Hygienický materiál. PaedDr Sopko Julian Materiál na údržbu Letna Spisska Nova Ves Číslo Obnos Mena Dátum Číslo dokladu Dodávateľ dokladu vystavenia zmluvy Schválil Text 1 32401141 Sopko Peter servis 150,00 s DPH 17.01.2014 PaedDr Sopko Julian Servis konvektomatu a robota Bardejovská

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Úprava rozpočtu č. I na rok 2012

Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Kód zdroja 71 - Recyklačný fond Bežné príjmy: 1,412.00 Bežné výdavky: 1,412.00 223 001 - recyklačný fond - separácia 1,412.00 633 006 - smetné vrecia 804.00 637 004 - odvoz

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

dezinfikátor a čistič vzduchu Aerte AD ,00 prepojenie ohrevu teplej úžitkovej vody z plynovej kotolne

dezinfikátor a čistič vzduchu Aerte AD ,00 prepojenie ohrevu teplej úžitkovej vody z plynovej kotolne Poradové číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Dátum vystavenia faktúry Celková suma v EUR 380/16 373/16 363/16 333/16 316/16 262/16 250/16 243/16 189/16 KV/1/16 171/16 168/16 158/16 143/16 109/16 91/16

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava

Více

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava Mapa Slovakia Plus, s.r.o. Dvojkríţna 49 821 06 Bratislava 214 19/2011 PaedDr. Karovičová V. 18.11.2011 Objednávame si u Vás: 30 ks Školský dejepisný atlas Slovensko à 4,90 v celkovej hodnote 147,00. Dom

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016//925 20162025 02.11.2016 16.11.2016 7.31 FRP Services, s.r.o. Pražská 7, 261 01 Příbram II. 01541137 zml. FIREPORT- sms za 10/2016 2 DF2016//926 2016154

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 Zdroje financovania Naša organizácia mala na rok 2011 pridelené normatívne a nenormatívne finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly z

Více

Obec Pichne Faktúry rok 2016

Obec Pichne Faktúry rok 2016 1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Kniha objednávok rok 2016

Kniha objednávok rok 2016 Obec Kysak 044 81 Kysak Kniha objednávok rok 2016 číslo 46/2016 13.09.2016 GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 72, 010 01, Žilina Umývací prostriedok RM Clean 12kg (RMClean12) 35,76 2 ks 71,52 Doprava 12,00 1

Více

JÚL Vystavená faktúra

JÚL Vystavená faktúra JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015

Více

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš 2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016

Více

ZS J.A. Komenskeho , 12: , Revuca, Komenskeho 7 Kniha dodávateľských faktúr

ZS J.A. Komenskeho , 12: , Revuca, Komenskeho 7 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2241 do 2331, aktuálny rok 1 / 5 2241 46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 24,00 s DPH

Více

hl. kontrolór Mesta Leopoldov Ing. Terézia Trnková

hl. kontrolór Mesta Leopoldov Ing. Terézia Trnková Účelové využitie finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta Leopoldov pre ZŠ Leopoldov na rok 2015 s kódom zdroja 41 v porovnaní s rokmi 2013 a 2014. Kontrolný orgán: hl. kontrolór Mesta Leopoldov

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r. 2012 4.1. 4.1.1. ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r. 2012 829 785.- Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny

Více

Číslo f. Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia f. Údaje dodávateľa 001/16 Hlasové služby 15,98

Číslo f. Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia f. Údaje dodávateľa 001/16 Hlasové služby 15,98 001/16 Hlasové služby 15,98 2029113618 8.1.2016 Slovak Telekom 002/16 Hovorné 35,99 A 4446332-0001 19.1.2016 Orange SK 003/16 Hovorné 5,00 A 2619816-0001 19.1.2016 Orange SK 004/16 Mesačná splátka-telefón

Více

Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1

Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 1 DF2015/289 A Z M 53.60 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Odvoz odpadu 46601724 0 2 DF2015/290 A Z M 51.20 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Dovoz materiálu 46601724 0 3 DF2015/291

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ

Více

Zoznam dodávateľských faktúr 03/2015

Zoznam dodávateľských faktúr 03/2015 4382015 0012015 Spoločenstvo bytov domu 49 150.69 23.03.2015 4372015 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 107.05 20.03.2015 4662015 0115034327 Le Cheque Dejeneur, s.r.o. 3 724.12 31.03.2015 4672015 0115034888

Více

Spojená škola internátna Partizánska 52 Svidník , Svidník, Partizánska 52 Kniha dodávateľských objednávok

Spojená škola internátna Partizánska 52 Svidník , Svidník, Partizánska 52 Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 46790284 ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 467/1 09801 Svidník 2 41704819 INŠTALADOM Jaroslav Hrinko

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Základná škola, Ing. O. Kožucha , 12: , Spišská Nová Ves, Ing. O. Kožucha 11 Kniha dodávateľských objednávok

Základná škola, Ing. O. Kožucha , 12: , Spišská Nová Ves, Ing. O. Kožucha 11 Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 124 1 / 8 Obnos Dátum 1 35546077 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. 0,00 s DPH 15.02.2012

Více

1. Zmena rozpočtu nákladov a výnosov MsKS Topoľčany na roky

1. Zmena rozpočtu nákladov a výnosov MsKS Topoľčany na roky Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Návrh 1. Zmena rozpočtu nákladov a výnosov MsKS Topoľčany na roky 2015-2017 Náklady v Por. č. Rozpočtová Skutočnosť Účet Názov položky % plnenia klasifikácia k 30.6.2015

Více

Rozpočet na rok: 2015 ( )

Rozpočet na rok: 2015 ( ) OBEC VELIČNÁ č.162 02754 Veličná Strana : 1 Bežný rozpočet IČO : 00314960 DIČ :2020561895 Rozpočet na rok: 2015 ( ) Príjmy Zdroj 71 ODD Trieda Položka AU RP,V Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách 312

Více

Príjmová časť. Z toho:

Príjmová časť. Z toho: Monitorovacia správa Obce Štôla k 30.6.2014 Dňa 10.12.2013 Obecné zastupiteľstvo v Štôle uznesením č. 21/2013/C/1 schválilo Rozpočet Obce Štôla pre rok 2014. V priebehu I. polroka 2014 bolo prijatých 6

Více

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM Kancelária generálneho riaditeľa Vajanského nábrežie 2, P.O.BOX 13 810 06 BRATISLAVA 16 tel.: 02 / 204 69 114 www.snm.sk sekretariat@snm.sk 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o

Více

MsKS faktúry Suma v. Interné číslo faktúry. Dátum zverejnenia. Číslo faktúry. Názov a adresa dodávateľa. Dátum úhrady.

MsKS faktúry Suma v. Interné číslo faktúry. Dátum zverejnenia. Číslo faktúry. Názov a adresa dodávateľa. Dátum úhrady. MsKS faktúry 2016 Interné číslo faktúry Číslo faktúry 1/2016 49189305 2/2016 49185520 3/2016 8601002605 4/2016 15DD80282 0 5/2016 5780978024 6/2016 160014 7/2016 LVC137201 6 Predmet Vyúčtovanie zálohovej

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o

Více

Spojená škola internátna , 14: , Humenné, Komenského 3 Kniha dodávateľských objednávok

Spojená škola internátna , 14: , Humenné, Komenského 3 Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 36466778 Kridla, s.r.o. 4,68 s DPH 09.01.2014 2 37373862 Pavol Gnip Hard 59,02 s DPH 09.01.2014

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 4.05.05 Strana: 0705 00500 858 SATURN ENTERTAINMENT s.r. o. Senická 7, Bratislava I. 6.04.05.04.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené film - Príbehy z lesov.4.05 - požičovné 7.0 054 005004 409065

Více

Objednávky Dátum dodania Suma Vrátane dph Mena Funkcia podpisujúceho

Objednávky Dátum dodania Suma Vrátane dph Mena Funkcia podpisujúceho faktúry 9/1600361 36391000 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina 30.11.2016 30.11.2016 2 475,20 EUR Kotríková Monika 1542/2016 Objednávame u Vás stravné kupóny po 3,40 v počte 728ks.

Více

Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1

Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1 Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1 1 DF2011/189 A Z M 1102965 621.59 0.00 12.12.2011 28.12.2011 oshranné prostriedky - 2.RP 31700438 0 2 DF2012/1 N Z U 8800332500 55.68 0.00 03.01.2012 03.01.2012

Více

PROJEKT ELEKTROINŠTALÁCIE

PROJEKT ELEKTROINŠTALÁCIE PROJEKT ELEKTROINŠTALÁCIE NÁZOV STAVBY OBJEDNÁVATEĽ MIESTO STAVBY PREVÁDZKOVÝ SÚBOR MODERNIZÁCIA AB ÚVV a ÚVTOS KOŠICE SO 01 ADMINISTRATÍVNA BUDOVA ÚVV a ÚVTOS,Floriánska 18,04142 Košice Budova na parc.č.3271/20,lv

Více

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.12.2014 Strana: 1 8100 140101521 J@Bunique s.r.o 76.32 06.11.2014 13.10.2014 06.11.2014 8101 1401406104 ATC-JR s.r.o 258.30 06.11.2014 17.11.2014 11.11.2014 8103

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 11 2015077 5562915 662015 672015 20150541 80422950 3152010096 200150535 201501439 20151179 0778139131

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Objednávky Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia objednávky. Objednávku podpísal Meno a Funkcia priezvisko Január 2012

Objednávky Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia objednávky. Objednávku podpísal Meno a Funkcia priezvisko Január 2012 Číslo objed. Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky v Identifikácia súvisiacej zmluvy Názov Adresa IČO Objednávku podpísal Meno a Funkcia priezvisko Január 2012 1 oprava EZS VT 96,00 s DPH 14/305/2010

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr

Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 15 1 35697270 Orange 30,00 s DPH 5.1.2015 Bálint Rastislav 2 EKRONN 19,00 s

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 09.09.05 Strana: 75000780 00500850 357595 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova, Žilina 8.08.05.08.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené poplatok v zmysle Dodatku č. k Zmluve o dielo č.3503 zo dňa

Více

Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia

Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

Popis plnenia. oprava pračky BEKO školenie na ref.vozidlo

Popis plnenia. oprava pračky BEKO školenie na ref.vozidlo Interné číslo Dodávateľ IČO Názov Sídlo / Adresa 1 17764467 BEJA BEDNAR Bazovského 2 33129401 3 33129690 Ján ŠKOREC - PROSPER Koran Pavel Drevo a nábytok 4 36549410 PC-COM, spol. s.r.o 5 36518492 HERTOP

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Základná škola Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 3 703.46 ZMLP-2011-11-0 07.01.2015 KOOR s.r.o Bratislava Bratislava 45628246 Ing. Erika Kellnerová, mzdová účtovníčka teplo za január

Více

Kniha prijatých faktúr

Kniha prijatých faktúr Obec Zemplínska Nová Ves IČO: 00332186 Dátum: 12.06.2014 Strana: 1 1 6812567229 02.01.2013 09.01.2013 22.01.2013 335.69 Komunálna poisťovňa Poistné 2 222/3311 03.01.2013 09.01.2013 22.01.2013 52.00 Inprost

Více

ELEKTRONICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM poplašné zariadenie (alarm) kanadského výrobcu zn. PARADOX

ELEKTRONICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM poplašné zariadenie (alarm) kanadského výrobcu zn. PARADOX ELEKTRONICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM poplašné zariadenie (alarm) kanadského výrobcu zn. PARADOX Elektronický zabezpečovací systém slúži na ochranu nehnuteľností pred krádežou, poškodením alebo neoprávneným

Více

Dom odborov Strojár, s.r.o. Námestie S.H.Vajanského č.2, Martin

Dom odborov Strojár, s.r.o. Námestie S.H.Vajanského č.2, Martin Dom odborov Strojár, s.r.o. Námestie S.H.Vajanského č.2, Martin Kino Strojár Martin Moderné mestské kino Seminár Nové kino Martin 2014 Kino Strojár začína premietať od r. 1964 Zlatý vek prevádzky kín vo

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/795 7 596.84 KZ 21/2014, 10/2014 04.01.2016 RZET, s.r.o. Pokroku 3, 040 11 Košice 46850856 Dodávka drevoštiepky 12/2015+dopravné 2 DF2015/796 605.52

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

ÚVOD CESTOVNÝ RUCH A HOTELIERSTVO... 8

ÚVOD CESTOVNÝ RUCH A HOTELIERSTVO... 8 ÚVOD... 7 1. CESTOVNÝ RUCH A HOTELIERSTVO... 8 1.1.Z dejín hotelierstva... 8 1.2 Hotelierstvo v Európe......11 1.3 Vplyv globalizácie a internacionalizácie na rozvoj hotelierstva...12 1.4 Trendy v hotelierstve...15

Více

Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa

Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 04.12.2017 Názov materiálu: NÁVRH ROZPOČTU MESTSKEJ KNIŽNICE MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2018 S VÝHĽADOM NA ROKY 2019 A 2020 Materiál obsahuje: - Návrh rozpočtu

Více

Originálne kompetencie. Vlastné príjmy Réžia, nájom Dary ŠKD ŠJ, ŠKD

Originálne kompetencie. Vlastné príjmy Réžia, nájom Dary ŠKD ŠJ, ŠKD Platové tarify, zvýšenie platovej tarify a náhrady mzdy,osobný príplatok, riadiaci, kreditový, za triednictvo a príplatok za uvádzanie, príplatok začínajúceho ped. zamestnanca, mimoriadne odmeny, Tarifný

Více

spojenie Vašej spoločnosti s významným európskym a slovenským kultúrnym a spoločenským podujatím, ktoré v roku 2016 oslávi svoje 25.

spojenie Vašej spoločnosti s významným európskym a slovenským kultúrnym a spoločenským podujatím, ktoré v roku 2016 oslávi svoje 25. spojenie Vašej spoločnosti s významným európskym a slovenským kultúrnym a spoločenským podujatím, ktoré v roku 2016 oslávi svoje 25. jubileum, spojenie Vašej spoločnosti s festivalovými podujatiami, ktoré

Více

Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa , uznesenie 09/2015 Výdavky

Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa , uznesenie 09/2015 Výdavky Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2015, uznesenie 09/2015 Výdavky BEŽNÉ VÝDAVKY schválený rozpočet 0111 Výdavky verejnej správy 183 073 610 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné

Více

Obec Poproč, okres Košice okolie Obecný úrad Poproč, Školská 2, Poproč

Obec Poproč, okres Košice okolie Obecný úrad Poproč, Školská 2, Poproč U.S.Steel Košice s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel Oddelenie Predaja trosky a VV k rukám p. Zelizňákovej 044 54 Košice Objednávka č. 2/2016 zo dňa 22.1.2016-50 t UHKT VP, frakcia 0/16 v cene 1,00 / tonu bez

Více

Kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií v roku 2010 z rozpočtu mesta pre kultúrne, športové a spoločenské organizácie.

Kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií v roku 2010 z rozpočtu mesta pre kultúrne, športové a spoločenské organizácie. Kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií v roku 2010 z rozpočtu mesta pre kultúrne, športové a spoločenské organizácie. Kontrolované obdobie: rok 2010 Ku kontrole boli predložené vyúčtovania poskytnutých

Více

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predmet zákazky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Druh predmetu VO (tovar, služby, potraviny) Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predpokladaný

Více

PhDr. Judita Kopáčiková, Sekcia verejných knižníc SAK. VZ SAK, , Martin

PhDr. Judita Kopáčiková, Sekcia verejných knižníc SAK. VZ SAK, , Martin PhDr. Judita Kopáčiková, Sekcia verejných knižníc SAK Plusy Darí sa napĺňať cieľ: pozitívne zviditeľňovať knižnice, 18 rokov pod jednotným mottom Knižnice pre všetkých Prezentácia TSK ako celoslovenskej

Více

Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum

Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum Zákazka Dodávateľ Predmet plnenia Druh Miesto plnenia Lehota plnenia Zmluvná cena vrátane DPH Uzatvorenie zmluvy Čerpanie k 31.3.

Více