Objednávky Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia objednávky. Objednávku podpísal Meno a Funkcia priezvisko Január 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Objednávky Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia objednávky. Objednávku podpísal Meno a Funkcia priezvisko Január 2012"

Transkript

1 Číslo objed. Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky v Identifikácia súvisiacej zmluvy Názov Adresa IČO Objednávku podpísal Meno a Funkcia priezvisko Január oprava EZS VT 96,00 s DPH 14/305/ SB systém, s.r.o. Východná 2760/16, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru dodanie tonerov HL LJ ,60 s DPH IKARO s.r.o. Okružná 32, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru príprava SMV na STK a 3 EK 150,00 s DPH Š-Autoservis, s.r.o Priemyselná 20, Bardejov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru Odborná prehliadka 4 el.zariadenia SK LE 222,00 s DPH Kellner Jozef Okružná 48, Levoča Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 5 Výmena batérií UPS BJ 80,00 s DPH 01/2010-SVT D-BAND Servis Plzenská 2, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 6 Oprava tlačiarne OKI LE 30,00 s DPH 01/2010-SVT D-BAND Servis Plzenská 2, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru oprava kop.stroja Kyocera 7 Mita 1620 SB 200,00 s DPH 0103/ Fax&Copy Slovenská 86, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru Výmena výfuku PO BX SK HE 200,00 s DPH REMO s.r.o. Mierová 64, Humenné Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 9 Oprava tlačiarne SK PO 70,00 s DPH 01/2010-SVT D-BAND Servis Plzenská 2, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 10 dodanie tonerov OKI C ,00 s DPH IKARO s.r.o. Okružná 32, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru Renovácia tonerov SK 11 HE,LE,PO,SB,SL,KÚ 1 287,60 s DPH 2010/ FORDAT s.r.o. Konštantínova 6,Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru oprava kop.stroja Toshiba BJ 200,00 s DPH 0103/ Fax&Copy Slovenská 86, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru oprava vod.batérií na WC 13 BJ 150,00 s DPH BARDBYT s.r.o. Moyzesova 7, Bardejov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru dodanie tonerov HP LJ ,80 s DPH IKARO s.r.o. Okružná 32, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 15 dodanie obálok 1 176,00 s DPH KZ č. 362/ PEBA Peter Barbas doprava na pracovnú poradu do BB ,00 s DPH Február 2012 Objednávky 2012 Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Molnár Jaroslav autob.doprava Chmeľov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 17 Oprava UPS SK HE 200,00 s DPH 01/2010-SVT D-BAND Servis Plzenská 2, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 18 Výplatné lístky 163,11 s DPH REDIVIVUS Bruselská 4, Košice Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru ubytovanie PAMI s.r.o Penzión Sládkovičova 34,Banská 19 pre 15 osôb 600,00 s DPH Olympia Bystrica Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 20 Oprava tlačiarne SK PP 60,00 s DPH 01/2010-SVT D-BAND Servis Plzenská 2, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru

2 21 Oprava tlačiarne SK PO 60,00 s DPH 01/2010-SVT D-BAND Servis Plzenská 2, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 22 Zviazanie mzd.listov ,00 s DPH Autobatéria pre SK HE 50,00 s DPH REMO s.r.o. Mierová 64, Humenné Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 24 Autobatéria pre SK SB 57,00 s DPH DEGRO, obch.fa Nám.Slob. 75, Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 25 Oprava 2 tlačiarní SK SB 145,00 s DPH 01/2010-SVT D-BAND Servis Plzenská 2, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru oprava kop.stroja Toshiba Svidník 150,00 s DPH 0103/ Fax&Copy Slovenská 86, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru oprava prasknutého 27 radiátora v garáži SP 40,00 s DPH BYHOS spol. s r.o. Mlynská 20, Stropkov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru Marec xerogr.papier A4/80g 1 396,80 s DPH KZ č. 362/ PEBA Peter Barbas Oprava UPS a tlačiarne 29 SK KK 150,00 s DPH 01/2010-SVT D-BAND Servis Plzenská 2, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru Oprava tlačiarne OKI SK 30 PP 80,00 s DPH 01/2010-SVT D-BAND Servis Plzenská 2, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru Oprava tlačiarne LJ SK SB 55,00 s DPH 01/2010-SVT D-BAND Servis Plzenská 2, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru Renovácia tonerov SK BJ,KK,ML,PP,PO,SP,VT 32 KÚ 1 078,80 s DPH 2010/ FORDAT s.r.o. Konštantínova 6,Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru Letné pneumatiky pre 33 SMV PO-959CS SK PP 220,00 s DPH PNEUVOSOVIČ Tatranská 2,Kežmarok Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 34 toner OKI ,00 s DPH IKARO s.r.o. Okružná 32, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 35 Oprava kop.stroja SK PP 101,00 s DPH 0103/ Fax&Copy Slovenská 86, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 36 kancelársky materiál 1 047,35 s DPH ATAP-Jozef Holovač Bažantia 13, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 37 tlač tlačív 1 236,00 s DPH P.Palša Expres Print 38 dodanie obálok 1 363,80 s DPH KZ č. 362/ PEBA Peter Barbas 39 renovácia tonerov KU PO 174,00 s DPH 2010/ FORDAT s.r.o. Konštantínova 6,Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 40 Oprava UPS KÚ PO 115,00 s DPH 01/2010-SVT D-BAND Servis Plzenská 2, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru Dodanie a výmena pneu 41 SK HE 200,00 s DPH REMO s.r.o. Mierová 64, Humenné Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 42 dodanie xerogr.papiera 174,60 s DPH KZ č. 362/ PEBA Peter Barbas dodanie kancelárskej 43 stoličky 175,00 s DPH Grand nábytok Nám.mieru,Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 44 Oprava tlačiarne SK PP 55,00 s DPH 01/2010-SVT D-BAND Servis Plzenská 2, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru Apríl 2012

3 45 Dodanie xerogr.papiera 1 222,20 s DPH KZ č. 362/ PEBA Peter Barbas 46 Renovácia tonerov BJ,PP,PO,SB,SK,VT,KÚ 1 009,20 s DPH 2010/ FORDAT s.r.o. Konštantínova 6,Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 47 Oprava kop.strojov SK PP 100,00 s DPH 0103/ Fax&Copy Slovenská 86, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 48 zmena užív.kodov EZS 57,60 s DPH SB SYSTÉM,s.r.o. Východná 2760/16, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru oprava kop.stroja Toshiba SK VT 150,00 s DPH 0103/ Fax&Copy Slovenská 86, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru vysprávky a maľovanie SK 50 SB 1 985,88 s DPH Anton Bujňák Torysa Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru renovácia tonerov pre KU 51 PO 104,40 s DPH 2010/ FORDAT s.r.o. Konštantínova 6,Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 52 dodanie 6-stup.rebríka 35,50 s DPH HAUS Seman,s.r.o. Levočská 6128/20,Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 53 Žiarovky,štartéry 56,00 s DPH ELMART-M.Ildža Slovenská Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru kontrola a príp.na STK,EK 54 PO 257CE Stropkov 100,00 s DPH ŠM AUTOSERVIS,s.r.o Hviezdoslavova 1311/27,Stropkov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru mimoriadne upratovanie 55 SK SB 200,00 s DPH TOBA s.r.o. Sekčovská 54,Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 56 Výmena batérií UPS SV 60,00 s DPH 01/2010-SVT D-BAND servis Plzenská 2, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru Máj Dodanie WC misy SK SB 83,00 s DPH Jozef kropiľák Hviezdoslav.10, Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 58 Výmena pneu SK SL 50,00 s DPH AUTOKOMPLET Prešovská 4, St.Ľubov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 59 Výplatné lístky 163,11 s DPH REDIVIVUS Bruselská 4, Košice Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 60 Servis.prehl.PO-292CL 250,00 s DPH PO CAR s.r.o. Petrovianska 1,Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 61 Oprava servera SK HE 100,00 s DPH 01/2010-SVT D-BAND servis Plzenská 2, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 13 ks pečiatok pre správy 62 katastra 107,00 s DPH Ján Trudič-PEJTR Vajanského 57,Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 63 Výmena SWITCH SK HE 20,00 s DPH 01/2010-SVT D-BAND Servis Plzenská 2, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 64 Oprava komína SK PP 200,00 s DPH Komin.Karol Kmeč Nová Ľubovňa Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 65 dodanie pneumatík 4 ks OMV Škoda Fabia SK PP 242,00 s DPH PNEUVOSOVIČ Tatranská 2,Kežmarok Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 66 Oprava tlač.oki SK PP 120,00 s DPH 01/2010-SVT D-BAND Servis Plzenská 2, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru oprava rozvodov ÚK SK STAVOMONT-SP 67 Snina 1 302,50 s DPH Snina,s.r.o. Stakčínska 758/8, Snina Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru

4 dodanie a tlač tlačív 68 Spisový obal ks 1 240,00 s DPH Oprava kop.strojov SKPO 200,00 s DPH 0103/ Fax&Copy Slovenská 86, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 70 Oprava tlačiarne SK PO 70,00 s DPH 01/2010-SVT D-BAND Servis Plzenská 2, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru Oprava UPS a tlačiarne 71 SK HE 125,00 s DPH 01/2010-SVT D-BAND Servis Plzenská 2, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 72 Dodanie káblov k PC 30,00 s DPH Versity a.s. Strojnícka 1, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru maľovanie kancelárií a 73 chodieb SK PP 560,00 s DPH Vladimír Škoviera Sadová 134,Nová Lesná Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru dodanie bal.xerogr.papiera 1396,80 s DPH KZ č. 362/ PEBA Peter Barbas 75 Oprava UPS SK KK 185,00 s DPH 01/2010-SVT D-BAND Servis Plzenská 2, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 76 Oprava UPS SK LE 310,00 s DPH 01/2010-SVT D-BAND Servis Plzenská 2, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 77 Oprava tlačiarne SK PO 60,00 s DPH 01/2010-SVT D-BAND Servis Plzenská 2, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 78 Oprava tlačiarní SK SB 120,00 s DPH 01/2010-SVT D-BAND Servis Plzenská 2, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru Renovácia tonerov SK 79 LE,ML,PP,PO,VT 1046,00 s DPH 2010/ FORDAT s.r.o. Konštantínova 6,Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 80 Oprava EZS SK PO 70,00 s DPH SB systém, s.r.o. Východná 16,Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 81 Oprava 3ks kopír.str.kk 100,00 s DPH 0103/ Fax&Copy Slovenská 86, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru oprava podlah.krytiny SK 82 SB 500,00 s DPH Bujňák Anton Torysa Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru Jún 2012 ubytovanie a strava pre zamest. SK a KU 525,00 s DPH Chata Pieniny,s.r.o. Pieniny Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 84 Oprava 2ks kop.stroj.pp 100,00 s DPH 0103/ Fax&Copy Slovenská 86, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 85 Servis.prehl.PO-959CS 150,00 s DPH AUTONOVA Východ 3406, Poprad Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 86 Sieťové káble pre SK VT 30,00 s DPH Versity a.s. Strojnícka 1, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 87 Oprava tlačiarne SK KK 70,00 s DPH 01/2010-SVT D-BAND Servis Plzenská 2, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 88 Oprava tlačiarne SK PO 60,00 s DPH 01/2010-SVT D-BAND Servis Plzenská 2, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru dodanie a tlač tlačív LV ABC,pošt.peň.poukaz,reza 89 ný papier 2000,00 s DPH xerogr.pap.a3,obálky 1199,10 s DPH KZ č. 362/ PEBA Peter Barbas renovácia tonerov pre KU 91 PO 802,00 s DPH 2010/ FORDAT s.r.o. Konštantínova 6,Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru

5 Renovácia tonerov 92 BJ,KK,SV,KÚ 488,20 s DPH 2010/ FORDAT s.r.o. Konštantínova 6,Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 93 výmena radiátora SV 200,00 s DPH BAUTEKA,s.r.o. Materiál na údržbu PO CS SK PP 113,00 s DPH Vajanského 2441/13, Snina Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru Ing.Patrik Budz-Auto BaB Javorová 21,V.Lomnica Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 95 oprava OMV SK SB 600,00 s DPH SOŠ ul. SNP 16, Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 96 xerogr.pap.a4 1396,00 s DPH PEBA Peter Barbas Júl Oprava UPS SK VT 180,00 s DPH 01/2010-SVT D-BAND Servis Plzenská 2, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 98 dodanie archívnych boxov 1125,00 s DPH EPoS SB,s.r.o. Puškinova 531/18, Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru Oprava sieť.zásuvky SK 99 SB 100,00 s DPH 01/2012-SVT D-BAND Servis Plzenská 2, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 100 dodanie papiera a obálok 1737,60 s DPH KZ č. 362/ PEBA Peter Barbas 101 dodanie tonerov 13842,96 s DPH KZ č. 25/ Versity a.s. Strojnícka 1,Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 102 kancelársky materiál 1805,00 s DPH KZ č ATAP-Jozef Holovač Bažantia 13, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 103 Switch pre SK SB 38,28 s DPH Versity a.s. Strojnícka 1,Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 104 Renov.tonerov SK PP,PO 487,20 s DPH 2010/ FORDAT s.r.o. Konštantínova 6,Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru oprava poškodeného 105 komína SK PP 250,00 s DPH Vladimír Škoviera Sadová 134,Nová Lesná Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 106 Oprava servera SK ML 1100,00 s DPH 01/2012-SVT D-BAND Servis Plzenská 2, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru prav.kontrola a čistenie 107 komínov SK KK 100,00 s DPH Komin.Karol Kmeč Nová Ľubovňa Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru odpad.nádobky do MFP 108 SK PO 100,00 s DPH FORDAT s.r.o. Konštantínova 6,Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru výmena bleskozvodu revízia SB 1000,00 s DPH Milan Kriško-FIKOMA Vranovská 40, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 110 tlač tlačiva Spisový obal 960,00 s DPH Oprava bezp.syst. SK LE 350,00 s DPH SB Systém,s.r.o. Východná 16, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 112 dodanie tonerov 1750,20 s DPH KZ č. 25/ Versity a.s. Strojnícka 1,Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru August Oprava SMV SK BJ 200,00 s DPH Š-Autoservis, s.r.o Priemyselná 20, Bardejov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru preprogramovanie a 114 zaškolenie obsluhy KU PO 100,00 s DPH SB Systém,s.r.o. Východná 16, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 115 oprava prístrešku SB 770,00 s DPH Milan Kriško-FIKOMA Vranovská 40, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru

6 maľovanie po výmene strešnej krytiny okolo 116 okien SB 200,00 s DPH Bujňák Anton Torysa Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru Oprava multifunkčného.zar. SK 117 PO 200,00 s DPH 0103/ Fax&Copy Slovenská 36,Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 118 maľovanie interiéru SK PP 1990,00 s DPH Vladimír Škoviera Sadová 134,Nová Lesná Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 119 Oprava UPS SK SP 105,00 s DPH 01/2010-SVT D-BAND Servis Plzenská 2,Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 120 Oprava EZS SK LE 200,00 s DPH SB Systém, s.r.o. Východná 16, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 121 Renov.tonerov 1009,20 s DPH 2010/ FORDAT s.r.o. Konštantínova 6,Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 122 Oprava tlačiarne SK PP 70,00 s DPH 01/2010-SVT D-BAND Servis Plzenská 2, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru Ing.Ján Gnojčák ELEKTROSERVIS Štúrova 24, Kežmarok Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 123 oprava tel.ústredne SK LE 200,00 s DPH dodanie stoličky a 124 kontajnera KK 221,00 s DPH Drevona Group s.r.o. Michalská 73, Kežmarok Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 125 Koberec pre SK PO 70,00 s DPH INTERIER INVEST Kukučínova 23,Košice Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 126 Oprava 2ks UPS SK PO 290,00 s DPH D-BAND Servis Plzenská 2, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 127 Oprava UPS SK SP 180,00 s DPH D-BAND Servis Plzenská 2, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 128 xerogr.pap.a4/80g 1396,00 s DPH PEBA Peter Barbas obálky DVR,DVr s OD,X 129 dno 1968,00 s DPH PEBA Peter Barbas mimoriadne tep.koberca 130 na SK PO 40,00 s DPH TOBA s.r.o. Sekčovská 54, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 131 zviazanie mzd.listov 200,00 s DPH oprava vodov.prípojky SB 20,00 s DPH VVS Košice Komenského 50,Košice Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru September Oprava tlačiarní SK KK 120,00 s DPH 01/2010-SVT D-BAND Servis Plzenská 2, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 134 Oprava tlačiarne SK PP 55,00 s DPH 01/2010-SVT D-BAND Servis Plzenská 2, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru domaľovanie priestorov 135 SK PP 1057,00 s DPH Vladimír Škoviera Sadová 134,Nová Lesná Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru odborná prehliadka a 136 skúška plyn.zariad. SB 200,00 s DPH FRIVAN s.r.o. odborná prehliadka a 137 skúška plyn.zariad. VT 250,00 s DPH FRIVAN s.r.o. oprava poškodeného 138 múru SK LE 1199,00 s DPH Levočská stavebná obnova s.r.o. Námestie Majstra Pavla 38A,Levoča Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru odborná prehliadka a 139 skúška plyn.zariad. PP 500,00 s DPH FRIVAN s.r.o. odborná prehliadka a 140 skúška plyn.zariad. KK 200,00 s DPH FRIVAN s.r.o. tlač tlačív Spisový 141 obal,rezaný papier A4 1500,00 s DPH programovanie nových kodov EZS SK VT,KK,BJ 300,00 s DPH SB systém, s.r.o. Východná 16,Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 143 preškolenie zamestnanca SK KK na obsluhu kotolne 150,00 s DPH REOP POPRAD,s.r.o Hraničná 3975/32,Poprad Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru

7 144 xerogr.papier A4/80g 1390,00 s DPH KZ č. 362/ PEBA Peter Barbas renovácia tonerov 145 BJ,PP,KU PO 1350,00 s DPH 2010/ FORDAT s.r.o. Konštantínova 6,Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 146 renovácia tonerov KU PO 150,00 s DPH 2010/ FORDAT s.r.o. Konštantínova 6,Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru Október 2012 odstránenie nedostatkov z 147 OS plyn.zariadenia.vt 200,00 s DPH FRIVAN s.r.o. odstránenie nedostatkov z 148 OS plyn.zariadenia.pp 250,00 s DPH FRIVAN s.r.o. odstránenie nedostatkov z 149 OS plyn.zariadenia SB 200,00 s DPH FRIVAN s.r.o. 150 Oprava UPS SK PO 110,00 s DPH 01/2010-SVT D-BAND servis Plzenská 2, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 151 Renov.toner.KK,ML,PO 817,40 s DPH 2010/ FORDAT s.r.o. Konštantínova 6,Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 152 STK a EK PO-247-BX 200,00 s DPH REMO s.r.o. Mierová 64, Humenné Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru zimné pneumatiky 4 ks 153 VW Passat KU PO 476,93 s DPH ROTKIV Košická 22/A, prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 154 Program.kód.EZS SK PP 100,00 s DPH Optiman s.r.o. Velické nám.18,poprad Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 155 vlajky SR, EU - 10 ks 384,00 s DPH KZ č.362/ PEBA Peter Barbas vypracovanie over.študie 156 na budovu ul.jarková,po 998,00 s DPH Ing.Rudolf Kozlai Železničiarska 62, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 157 "Justičná revue" rok ,00 s DPH Poradca podnikateľa M.Rázusa 23A,Žilina Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru "Geodet.a kartografický 158 obzor" rok ,00 s DPH Slovenská pošta Part.cesta 9,Banská Bystrica Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru "Finančný spravodajca" 159 rok ,23 s DPH SUVAHA s.r.o. Záhrad.95,Bratislava Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru "Zo súdnej praxe" rok ,65 s DPH IURA EDITION Oravská 17,Bratislava Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru "Co má vedieť mzdová 161 účtovníčka" rok ,00 s DPH AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34, Žilina Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru xerogr.papier A4/80g, 162 A3/80g 1600,00 s DPH KZ č. 362/ PEBA Peter Barbas 163 Výplatné lístky 163,11 s DPH REDIVIVUS Bretejovce Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 164 Pečiatky SK LE,SK PO 126,00 s DPH Ján Trudič-PEJTR Vajanského 57,Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 165 Údržb.práce na SK BJ 200,00 s DPH BARDBYT s.r.o. Moyzesova 7, Bardejov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 166 dodanie obálok 960,00 s DPH KZ č.362/ PEBA Peter Barbas Oprava kop.stroja T SK PO 280,00 s DPH 0103/ Fax&Copy Slovenská 86,Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru renovácia tonerov 168 ML,SV,SĽ 1000,00 s DPH 2010/ FORDAT s.r.o. Konštantínova 6,Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru výmena bezp.uzáverov v 169 kotolni KK 70,00 s DPH REOP POPRAD,s.r.o Hraničná 3975/32,Poprad Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru November dodanie 5 ks kalkulčiek 200,00 s DPH PEBA Peter Barbas 171 xerogr.papier A4/80g 690,00 s DPH KZ č. 362/ PEBA Peter Barbas kontrola a revízia komínov 172 SK KK 100,00 s DPH Komin.Karol Kmeč Nová Ľubovňa Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru

8 173 oprava kop.stroja SĽ 200,00 s DPH 0103/ Fax&Copy Slovenská 86, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 174 oprava kop.strojov HE 300,00 s DPH 0103/ Fax&Copy Slovenská 86, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 175 Oprava UPS SK HE 180,00 s DPH 01/2010-SVT D-BAND Servis Plzenská 2, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 176 Oprava UPS SK SV 170,00 s DPH 01/2010-SVT D-BAND Servis Plzenská 2, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 177 dodanie obálok 600,00 s DPH KZ č. 362/ PEBA Peter Barbas 178 tlač tlačiva spisový obal 980,00 s DPH oprava kop.stroja SK PP 200,00 s DPH 0103/ Fax&Copy Slovenská 86,Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 180 obálky, papier 1600,00 s DPH KZ č.362/ PEBA Peter Barbas 181 oprava kop.strojov SK KK 400,00 s DPH 0103/ Fax&Copy Slovenská 86,Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 182 LAN káble SK LE,PP 50,00 s DPH AutoCont SK a.s. Strojnícka 1, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 183 valce, tonery 450,00 s DPH KZ č. 25/ AutoCont SK a.s. Strojnícka 1, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 184 renovácia tonerov SK, SP 1000,00 s DPH 2010/ FORDAT s.r.o. Konštantínova 6,Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 185 kalendáre,mydlá,diáre 430,00 s DPH PEBA Peter Barbas odvoz zamestnancov do Pod Šibeňou horou 57, 186 LM prac.porada 450,00 s DPH Branislav Sliva Slivtour Bardejov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru Ren.tonerov SK 187 BJ,PP,PO,VT,KÚ PO 661,20 s DPH 2010/ FORDAT s.r.o. Konštantínova 6,Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 188 dodanie servera SK SP 2064,00 s DPH AutoCont SK a.s. Strojnícka 1, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 189 Oprava tlačiarne SK PP 70,00 s DPH 01/2010-SVT D-BAND Servis Plzenská 2, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 190 vložkovanie komína PP 1806,00 s DPH TOVIS,s.r.o. Rovná 4, Poprad Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru záložný zdroj k serveru SK 191 SP 157,00 s DPH AutoCont SK a.s. Strojnícka 1, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru výmena vchodových dverí ks SĽ 3088,84 s DPH DULEXIM, s.r.o. Garbiarska 82, Stará Ľubovňa Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru oprava multif.zar. OKI SK PO 200,00 s DPH 0103/ Fax&Copy Slovenská 86,Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru December papier,obálky, TP 1630,00 s DPH KZ č.362/ PEBA Peter Barbas xerogr.papier A4/80g bal. 1396,00 s DPH KZ č.362/ PEBA Peter Barbas 196 Serv.prehl.PO-580DU 200,00 s DPH AUTOKOMPET Prešovská 4,SL Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 197 tonery 737,00 s DPH KZ č. 25/ AutoCont SK a.s. Strojnícka 1, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru dodanie tlačiarne HP SK PP 564,00 s DPH AutoCont SK a.s. Strojnícka 1, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 199 kancel.materiál 1700,00 s DPH KZ č ATAP-Jozef Holovač Bažantia 13, Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru 200 Oprava EZS SK BJ,LE 300,00 s DPH SB SYSTEM s.r.o. Východná 16,Prešov Ing.Anna Litvová ved.ekon.odboru

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2014 Stravne poukážky 1 600,00 11/2014 Regionálny týždenník Podduklianske noviny 18.3.2014 12/2014 Stravne poukážky 1 600,00 13/2014 Celková hodnota s DPH Zmluva

Více

Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava

Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava Objednávky január 2012 Na základe telefonickej objednávky faktúry číslo: 2,3,7,8,11,12 14 Na základe osobnej objednávky faktúry číslo: 13 Zmluva č. 109916: faktúry č.: 1 Zmluva č. 106603: faktúry č.: 4

Více

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Faktúry Identif. súvisiacej objedn. Identifikácia súvisiacej zmluvy

Faktúry Identif. súvisiacej objedn. Identifikácia súvisiacej zmluvy Číslo faktúry Január 2012 Názov Adresa IČO 1 Vodné,stočné 12/2011 SB 50,92 s DPH 50-000012260PO2008 2.1.2012 vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, Košice 36570460 2 Zmluvné služby r.2011 SĽ 204,45

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50

Více

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407

Více

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015

Více

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Více

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507

Více

POPRAD 5, POŠTA 5. Pošta 5 sídli v budove SLOVENKY na ulici Joliota Curie 738.

POPRAD 5, POŠTA 5. Pošta 5 sídli v budove SLOVENKY na ulici Joliota Curie 738. 1 POPRAD 5, POŠTA 5 Vestník Federálneho ministerstva spojov 30/1972 z 1. augusta 1972, pokyn č. 194: Začatie činnosti Pošty Poprad 5. Dňom 1. júla 1972 v Poprade na sídlisku Východ III. začala činnosť

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Generálne riaditeľstvo: Slovenská správa

Více

Príloha C. Časový plán konania kurzov a odbornej prípravy na rok 2015 moduly A F

Príloha C. Časový plán konania kurzov a odbornej prípravy na rok 2015 moduly A F Príloha C. Časový plán konania kurzov a bornej prípravy na rok muly A F Mesiac január 1. Kontinuálne vzdelávanie učiteľov Ochrana života a zdravia Mul C, E, F 2. Kontinuálne vzdelávanie učiteľov Ochrana

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012 20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie: 1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy

PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy stav na základe prehliadok vykonávaných správcom ciest STAV CIEST K: 6/2017 SSC BRATISLAVA SPRACOVATEĽ: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Ing. Daniela Čanigová Odbor technickej

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2014

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2014 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2014 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2017

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2017 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126 Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

PaedDr Sopko Julian Hygienický materiál. PaedDr Sopko Julian Materiál na údržbu Letna Spisska Nova Ves

PaedDr Sopko Julian Hygienický materiál. PaedDr Sopko Julian Materiál na údržbu Letna Spisska Nova Ves Číslo Obnos Mena Dátum Číslo dokladu Dodávateľ dokladu vystavenia zmluvy Schválil Text 1 32401141 Sopko Peter servis 150,00 s DPH 17.01.2014 PaedDr Sopko Julian Servis konvektomatu a robota Bardejovská

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Identifikácia zmluvy. Dátum vyhotovenia

Identifikácia zmluvy. Dátum vyhotovenia Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Obec Osadné Faktúry rok 2015

Obec Osadné Faktúry rok 2015 Obec Osadné Faktúry rok 2015 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 13/2015 14/2015 15/2015 16/2015 17/2015 Prima banka Slovensko,

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Více

Centrum voľného času, Lánska 2575/92, Považská Bystrica ROK 2013 ZOZNAM OBJEDNÁVOK. Dodávateľ Číslo objednávky

Centrum voľného času, Lánska 2575/92, Považská Bystrica ROK 2013 ZOZNAM OBJEDNÁVOK. Dodávateľ Číslo objednávky ROK 2013 ZOZNAM OBJEDNÁVOK Centrum voľného času, Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica Rok: 2013 / JANUÁR Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota Súvisiaca zmluva Dátum vyhotovenia 2/2013 preprava

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

Návrh rozpočtu a návrh technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie majetku mesta spoločnosti BARDBYT, s.r.o.

Návrh rozpočtu a návrh technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie majetku mesta spoločnosti BARDBYT, s.r.o. BARDBYT, s.r.o. Moyzesova 7, 085 01 Bardejov Na rokovanie MsZ 08.12. Materiál č.: rozpočtu a návrh technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie majetku mesta spoločnosti BARDBYT, s.r.o., pre rok

Více

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016

Více

Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8=

Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8= Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8= v sume 2017085 plyn 9100067194 1.3.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a PaedDr.Ján Sadloň 2017086 mobil 33,400

Více

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015 Profil verejného obstarávateľa na web stránke mesta Levice Verejný obstarávateľ: Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015 Polož ka CPV PREDMET ZÁKAZIEK ZMLUVA

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 4.05.05 Strana: 0705 00500 858 SATURN ENTERTAINMENT s.r. o. Senická 7, Bratislava I. 6.04.05.04.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené film - Príbehy z lesov.4.05 - požičovné 7.0 054 005004 409065

Více

Objednávky za mesiac Január 2016

Objednávky za mesiac Január 2016 Objednávky za mesiac Január 2016 1/2016 Asociácia supervízorov Supervízia 89,22 4.1.2016 Arvayová 2/2016 ŠI-FE 10903909 Potraviny 197,64 4.1.2016 Arvayová 3/2016 SOU služieb a lesníctva 42317673 Strava

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč. Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Faktúry Por. číslo Popis fakturácie Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo K objednávke

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia 1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

Hodnota plnenia. Popis plnenia. Zariadenia materiál na čalunenie ročná platba za stránku moj- Prekladka signaliz.

Hodnota plnenia. Popis plnenia. Zariadenia materiál na čalunenie ročná platba za stránku moj- Prekladka signaliz. Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 Storno Milan Mlynarčík 2 33677735 S. L. Hanza Pod kalváriou 945/44 3 36485161 EXO TECHNOLOGIES, Stará Ľubovňa spol. s r. o. Garbiarska 3 4 35251557 Rekra

Více

MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 1 KS 486,09 EUR

MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 1 KS 486,09 EUR Číslo objednávky Dátum dokladu Objednáv ateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Dodávateľ Predmet Množstvo MJ Celková hodnota s DPH 3333 10.1.2011 MŽP SR Activa Slovakia s.r.o. Xerox

Více

7/2010 PROBLEMATIKA. ISSN ROČNÍK JÚL 2010 CENA 0,17 (5,10Sk) Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

7/2010 PROBLEMATIKA. ISSN ROČNÍK JÚL 2010 CENA 0,17 (5,10Sk) Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk 7/2010 PROBLEMATIKA Rozpočtová 25. Dodatok č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 k Prílohe č. 1 Kódy zdrojov 177 ISSN 1335-0498 ROČNÍK 44 29. JÚL 2010 CENA

Více

Zoznam faktúr k

Zoznam faktúr k faktúry 542/2011 201100046 Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011 Položky: Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1399.20 537/2011 121103084

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A popis faktúrovaného celková 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Základná škola Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 3 703.46 ZMLP-2011-11-0 07.01.2015 KOOR s.r.o Bratislava Bratislava 45628246 Ing. Erika Kellnerová, mzdová účtovníčka teplo za január

Více

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predmet zákazky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Druh predmetu VO (tovar, služby, potraviny) Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predpokladaný

Více

Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. č.obj. popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejnenou zmluvou dátum

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Číslo objednávky Dodávateľ Predmet Predbežná cena

Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Číslo objednávky Dodávateľ Predmet Predbežná cena Objednávky 2013 Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Číslo objednávky Dodávateľ Predmet Predbežná cena 17.12.2013 12.12.2013 218/ŠFRB/2013 CBC Slovakia Bratislava náplne do tlačiarní 1 502,29 17.12.2013

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r. 2012 4.1. 4.1.1. ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r. 2012 829 785.- Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

Více

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 Zdroje financovania Naša organizácia mala na rok 2011 pridelené normatívne a nenormatívne finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly z

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

2 /

2 / 1 / 5 17100001 17100002 17100003 17100004 17100005 17100006 17100007 17100008 17100009 17100010 17100011 17100012 17100013 17100014 17100015 17100016 17100017 17100018 JRS software, s.r.o. 47441909 56,40

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Objednávky na nákup kníh, časopisov, hudobnín a video a audiovizuálnych fondov - rok Dátum dodania

Objednávky na nákup kníh, časopisov, hudobnín a video a audiovizuálnych fondov - rok Dátum dodania Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, IČO: 359 870 06, DIČ: 2021433172 Príloha č. 1 Zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z. - novela zákona č. 211/2000 Z.z.

Více

Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016

Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Interné číslo Typ Číslo faktúry IČO Dodávateľ Účel Dátum Dátum dodania Čiastka s splatnosti faktúry DPH faktúry Január 3001 došlá faktúra 6160001429 35954612 SLOVANET,

Více

ZZ v pôsobnosti N.o., VÚC, súkromných zriaďovateľov k (III.Q)

ZZ v pôsobnosti N.o., VÚC, súkromných zriaďovateľov k (III.Q) P.č. ZZ v pôsobnosti N.o., VÚC, súkromných zriaďovateľov k 30.09.2013 (III.Q) Názov organizácie práv na form Sieť IČO Poznámka 1. Všeobecná NsP Levoča a.s. Agel 36594849 2 NspP Levoča p.o. 00610542 zrušená

Více

Popis plnenia. oprava pračky BEKO školenie na ref.vozidlo

Popis plnenia. oprava pračky BEKO školenie na ref.vozidlo Interné číslo Dodávateľ IČO Názov Sídlo / Adresa 1 17764467 BEJA BEDNAR Bazovského 2 33129401 3 33129690 Ján ŠKOREC - PROSPER Koran Pavel Drevo a nábytok 4 36549410 PC-COM, spol. s.r.o 5 36518492 HERTOP

Více

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012

Více

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44 Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1 Přílohy: 44 http://www.hajduch.net/cesko/hustota-a-rozmisteni-obyvatel Příloha č. 2 Tab. č. 10 Oblast (NUTS 2) Střední Čechy Praha Hl. m. Praha CZ010 Praha CZ0100 CZ

Více

August 2015 A - Alexy, P - Poliaček, Do - Dospelí A = áno, tréning je, - =nie, tréning nie je, D= po dohode

August 2015 A - Alexy, P - Poliaček, Do - Dospelí A = áno, tréning je, - =nie, tréning nie je, D= po dohode August 2015 A - Alexy, P - Poliaček, Do - Dospelí A = áno, tréning je, - =nie, tréning nie je, D= po dohode 1.8.15 Sobota 2.8.15 Nedeľa 3.8.15 Pondelok 4.8.15 Utorok 5.8.15 Streda 6.8.15 Štvrtok 7.8.15

Více