Zoznam prijatých faktúr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zoznam prijatých faktúr"

Transkript

1 Firma : VEPOS, spol. s r.o. Dátum od : do : Zoznam prijatých faktúr SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na plyn 1 128,00 Celkom 1 128, FEAST s.r.o. Rastislavova 415, Nitra soľ priemyselná 282,96 Celkom 282, NetSuccess, s.r.o. Lazaretská 12, Bratislava Webhosting ,52 Webhosting ,94 Celkom 57, DAMO Slovakia s.r.o. Trenčianske Stankovce 3044, Trenčianske Stankovce olej SHELL 18,40 Celkom 18, MRP-COMPANY, spol. s r.o. Kpt.Nálepku 607/25, VALASKÁ Upgrade softvér Mzdy, Sklad, Účtovníctvo 94,79 Celkom 94, EU-CREDIT s.r.o. Tržničné námestie 4810, Komárno vymáhanie pohľadávky Weishen 43,20 Celkom 43, MzdyServis, s.r.o. Fraňa Mojtu 16, Nitra encykl.mzd.účtovníctva-prístup ,29 encykl.mzd.účtovníctva-prístup ,75 Celkom 59, Združenie organizácií verejných prác SR Technická ul. 6, BRATISLAVA členský príspevok na rok ,00 Celkom 332, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. vyúčtovanie spotreby plynu-doplatok 314,50 Celkom 314, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava

2 preddavok na el.energiu-cint.ohaj 142,61 Celkom 142, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava preddavok na el.energiu-cint.dyčka 342,77 Celkom 342, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava preddavok na el.energiu-zd, garáže 770,99 Celkom 770, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava preddavok na el.energiu-cint.vráble 449,20 Celkom 449, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava preddavok na el.energiu-dvor 202,90 Celkom 202, SVENTEX, s r.o. Zelená ul., Nové Zámky materiál 377,86 Celkom 377, REDOX, s r.o. A.S.Jegorova č. 2, Lučenec techn.zhodnotenie vozidla NR 427AO /odpočet zálohy/ ,00 Celkom , SLOVNAFT, a.s. odber PHM 3 767,53 Celkom 3 767, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Ľ.Štúra1562/9, Močenok dovoz kameňa 4x8 201,84 Celkom 201, ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava telefónne hovory 206,92 Celkom 206, DOXX-Stravné lístky spol.s ro Murgašova 3, ŽILINA stravné kupóny 800 ks 2 400,

3 Celkom 2 400, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Ľ.Štúra1562/9, Močenok dovoz kameňa 4x8 55,00 Celkom 55, AJFA + AVIS, s r.o. Klemensova 24, ŽILINA publikácia"čo má vedieť mzd.účtovníčka" 49,50 Celkom 49, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. vyúčtovanie spotreby plynu-dobropis -712,40 Celkom -712, MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY materiál 166,88 Celkom 166, FK SPARTAK Vráble, VRÁBLE prevádzkovanie, údržba štadióna 1/ ,00 Celkom 832, MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 574, Brzotín, časť Bak nádoby plast.240l 148,32 Celkom 148, SLOVNAFT, a.s. odber PHM 2 577,42 dialničná známka NR 868DH 50,00 Celkom 2 627, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na plyn 1 094,00 Celkom 1 094, PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, NITRA olej prevodový 62,28 Celkom 62, MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 574, Brzotín, časť Bak rámček ,25 Celkom 46,

4 SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, BRATISLAVA telefónne hovory 77,47 Celkom 77, SITA Slovensko, a.s. Kukuričná 8, Bratislava poplatok 1 976,26 zneškodnenie odpadov 9 311,36 Celkom , NEOSPED - Oto Bohil Tabaková 1, KOMÁRNO servis vozidla NR499 GN 399,10 Celkom 399, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, NITRA vodné a stočné 80,09 Celkom 80, EU-CREDIT s.r.o. Tržničné námestie 4810, Komárno vymáhanie pohľadávky -Weishen 43,20 Celkom 43, Auto-Bal, s.r.o. č.250, Lúčnica nad Žitavou servis automobilu NR868DH 429,38 Celkom 429, SLOVNAFT, a.s. odber PHM 3 587,24 Celkom 3 587, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Ľ.Štúra1562/9, Močenok dovoz kameňa 4x8 127,20 Celkom 127, NEOSPED - Oto Bohil Tabaková 1, KOMÁRNO servis vozidla NR811 DE 197,16 Celkom 197, ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava telefónne hovory 210,50 telefónne hovory-nedaňové 5,70 Celkom 216,

5 COREX sro Štúrova ul.č. 1046/97, Vráble materiál 393,08 Celkom 393, SLOVNAFT, a.s. odber PHM 1 400,48 Celkom 1 400, FK SPARTAK Vráble, VRÁBLE prevádzkovanie, údržba štadióna 2/ ,00 Celkom 832, MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY kancelárske potreby, odevy 152,96 Celkom 152, GUBO, s r.o. č.d. 623, Bešeňov piesok vrátane dopravy 240,00 Celkom 240, Gál Jozef - J.G. Marxova 28, Levice oprava motor.vozidla NR429AO 900,00 oprava motor.vozidla NR437AO 140,00 Celkom 1 040, SITA Slovensko, a.s. Kukuričná 8, Bratislava poplatok 1 670,00 zneškodnenie odpadov 7 954,82 Celkom 9 624, Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova ul.11, ŽILINA poplatok za potvrdenia-vo 6,00 Celkom 6, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na plyn 1 031,00 Celkom 1 031, SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, BRATISLAVA telefónne hovory 80,21 Celkom 80,

6 Scooby Doo - H - Róbert Haváč Žilinská 32, NITRA materiál 126,86 Celkom 126, GUMEX Slovakia, Ing.Dušan Čanky Inovecká 46, NITRA pneumatiky 2 612,50 Celkom 2 612, MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 574, Brzotín, časť Bak koše, veká 279,78 Celkom 279, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, NITRA vodné a stočné 94,49 Celkom 94, PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, NITRA oleje 100,68 Celkom 100, RETECH SK, spol. s r.o. Hlavná 776/111, Kráľovský Chlmec materiál 69,85 Celkom 69, DELTA EN PLUS s r.o. Hlavná č. 20, Vráble odborné školenia BOZP pre zamestnancov 318,00 podľa prílohy Celkom 318, EU-CREDIT s.r.o. Tržničné námestie 4810, Komárno vymáhanie pohľadávky Weishen 43,20 Celkom 43, HAGARD:HAL, a.s. Pražská 9, Nitra výbojky 243,19 Celkom 243, SLOVNAFT, a.s. odber PHM 2 787,97 doplnenia mýta NR 427AO 100,00 Celkom 2 887,

7 MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 574, Brzotín, časť Bak nádoby plastové 120L 1 038,00 Celkom 1 038, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Ľ.Štúra1562/9, Močenok štrk 268,80 Celkom 268, UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, VRÁBLE materiál 124,00 Celkom 124, ViOn a.s. Továrenská 64, ZLATÉ MORAVCE kameň 31,5x63 275,70 Celkom 275, ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava Samsung Galaxy SII Plus 130,50 Celkom 130, DOXX-Stravné lístky spol.s ro Murgašova 3, ŽILINA stravné kupóny 500 ks 1 500,00 provízia 27,00 Celkom 1 527, EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, Vráble betón 91,42 Celkom 91, MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY elektroinš.materiál 758,15 Celkom 758, GUMEX Slovakia, Ing.Dušan Čanky Inovecká 46, NITRA pneumatiky 572,40 Celkom 572, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Ľ.Štúra1562/9, Močenok dovoz a predaj kameňa 16x32 351,98 Celkom 351,

8 SLOVNAFT, a.s. odber PHM 2 347,87 Celkom 2 347, SITA Slovensko, a.s. Kukuričná 8, Bratislava poplatok 2 018,88 zneškodnenie odpadov 9 683,24 Celkom , FK SPARTAK Vráble, VRÁBLE prevádzkovanie, údržba štadióna 3/ ,00 Celkom 832, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na plyn 564,00 Celkom 564, AGF INVEST, s r.o. Hliníkova ul. 365/39, Vráble materiál 25,78 Celkom 25, PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, NITRA olej hydraulický 298,08 Celkom 298, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, NITRA vodné a stočné 91,42 Celkom 91, SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, BRATISLAVA telefónne hovory 77,78 Celkom 77, DELTA EN PLUS s r.o. Hlavná č. 20, Vráble vykonávanie BOZP 1.Q ,15 Celkom 199, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava preddavok na el.energiu-cint.vráble 449,20 Celkom 449,

9 DAMO Slovakia s.r.o. Trenčianske Stankovce 3044, Trenčianske Stankovce olej SHELL 82,00 Celkom 82, Firma KOŠIK-siete s.r.o. Detvianska 6, Nové Zámky sieť na kontajner 147,84 Celkom 147, Scooby Doo - H - Róbert Haváč Žilinská 32, NITRA materiál 103,49 Celkom 103, ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava telefónne hovory 212,74 Celkom 212, EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, Vráble betón 86,22 Celkom 86, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. vyúčt.plynu ,92 Celkom -151, EU-CREDIT s.r.o. Tržničné námestie 4810, Komárno vymáhanie pohľadávky -Weishen 43,20 Celkom 43, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Ľ.Štúra1562/9, Močenok dovoz štrku spolu s materiálom 359,71 Celkom 359, MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 574, Brzotín, časť Bak nádoby plastové 120L 129,00 Celkom 129, SLOVNAFT, a.s. odber PHM 3 406,82 Celkom 3 406,

10 KLC SERVIS s.r.o. Zvolenská cesta 3448, Lučenec servisná prehliadka KRAMER 578,30 Celkom 578, AGROPRET-PULZ a.s. Kremnická 26, Bratislava nôž SEKO 352,80 Celkom 352, AGF INVEST, s r.o. Hliníkova ul. 365/39, Vráble materiál 53,88 Celkom 53, ADACOM Progatec s.r.o. Stará Hradská č. 52, ŽILINA materiál 243,98 Celkom 243, UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, VRÁBLE materiál 147,83 Celkom 147, Alojz KĽUCHTIAK ALINOK Pri mlyne 799/34, Mojmírovce čistenie komunikácii 240,67 Celkom 240, FK SPARTAK Vráble, VRÁBLE prevádzkovanie, údržba štadióna 4/ ,00 Celkom 832, ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava telefónne hovory 213,60 Celkom 213, SLOVNAFT, a.s. odber PHM 4 459,48 Celkom 4 459, SITA Slovensko, a.s. Kukuričná 8, Bratislava poplatok 2 487,06 zneškodnenie odpadov ,69 Celkom ,

11 VEPOS, spol. s r.o. Nám.SNP 25, Nováky frézovanie pňov 1 197,84 Celkom 1 197, GUBO, s r.o. č.d. 623, Bešeňov dovoz piesku spolu s materiálom 1 308,00 Celkom 1 308, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Ľ.Štúra1562/9, Močenok dovoz štrku 129,84 Celkom 129, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na plyn 216,00 Celkom 216, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, NITRA vodné a stočné 89,42 Celkom 89, SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, BRATISLAVA telefónne hovory 79,66 Celkom 79, Scooby Doo - H - Róbert Haváč Žilinská 32, NITRA materiál 86,96 Celkom 86, GUBO, s r.o. č.d. 623, Bešeňov dodávka piesku vrátane dopravy 1 296,00 Celkom 1 296, ADACOM Progatec s.r.o. Stará Hradská č. 52, ŽILINA materiál-náhr.diely Etesia 131,23 Celkom 131, ADACOM Progatec s.r.o. Stará Hradská č. 52, ŽILINA servisné práce-etesia H124DX 619,88 Celkom 619,

12 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK Pri mlyne 799/34, Mojmírovce čistenie komunikácii 673,34 Celkom 673, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Ľ.Štúra1562/9, Močenok dovoz kameňa dekor.,štrk 16x32+materiál 627,62 Celkom 627, PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, ŽILINA predplatné DaÚPP,PaMPP, DaÚ ,91 nadačný príspevok 1,20 Celkom 207, SOME JUH, s.r.o. Štúrova 567/30, Holíč servis traktora NR179 AK 370,37 Celkom 370, INTERCLEAN, s r.o. Studená 16, Nitra vrecia modré 739,20 Celkom 739, EU-CREDIT s.r.o. Tržničné námestie 4810, Komárno vymáhanie pohľadávky Weishen 34,56 Celkom 34, GUMEX Slovakia, Ing.Dušan Čanky Inovecká 46, NITRA pneumatiky 703,01 Celkom 703, DOXX-Stravné lístky spol.s ro Murgašova 3, ŽILINA stravné kupóny 800 ks 2 400,00 provízia 43,20 Celkom 2 443, SLOVNAFT, a.s. odber PHM 3 026,48 Celkom 3 026, ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava mobilný telefón Samsung S ,00 mobilný telefón Nokia C2 15,

13 Celkom 33, REGULI Michal-REMI Klasov 81, Klasov dosky na lavičky 210,00 Celkom 210, ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava telefónne hovory 207,08 Celkom 207, AGF INVEST, s r.o. Hliníkova ul. 365/39, Vráble materiál 427,46 Celkom 427, NOVID, spol. s r.o, Hlavná ul.20, VRÁBLE materiál 357,59 Celkom 357, MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY materiál 65,52 Celkom 65, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Ľ.Štúra1562/9, Močenok dovoz štrku 128,20 Celkom 128, FK SPARTAK Vráble, VRÁBLE prevádzkovanie, údržba štadióna 5/ ,00 Celkom 832, SITA Slovensko, a.s. Kukuričná 8, Bratislava poplatok 2 143,88 zneškodnenie odpadov ,97 Celkom , RNDr.Zdeněk Potyš - HGS Hydroservis Platanová 23, ŽILINA monitoring podz.vôd skládka Židová 1 420,84 Celkom 1 420, NEOSPED - Oto Bohil Tabaková 1, KOMÁRNO servis vozidla NR811DE 756,38 Celkom 756,

14 SLOVNAFT, a.s. odber PHM 3 132,88 Celkom 3 132, RELIA, spol. s r.o. Trnavská 80, Bratislava školenie Daňové a odvodové tipy 42,00 Celkom 42, ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava telefón Samsung Galaxy SII PLUS 34,20 Celkom 34, ViOn a.s. Továrenská 64, ZLATÉ MORAVCE kameň 4x8+doprava 241,68 Celkom 241, GUBO, s r.o. č.d. 623, Bešeňov dodávka piesku+doprava 432,00 Celkom 432, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na plyn 91,00 Celkom 91, Scooby Doo - H - Róbert Haváč Žilinská 32, NITRA materiál 49,84 Celkom 49, BITCOMP-Zoltán Bako Levická 579, VRÁBLE počítač.zostava Comfort Boxer I+zákl.balík 712,00 servisné práce, čistenie a údržba PC preinštal. a záloh.dát kanc.počítače 520,00 Celkom 1 232, Kveto-Zel Šabík Štúrova ul.č.395, VRÁBLE materiál VZ 64,10 práce na VZ 79,61 Celkom 143, SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, BRATISLAVA telefónne hovory 85,

15 Celkom 85, Ing.Daniela Kotrecová SPEKTRUM Bizetova 456/21, Nitra Novela zákona o verejnom obstáravaní-škol. 68,00 Celkom 68, RETECH SK, spol. s r.o. Hlavná 776/111, Kráľovský Chlmec materiál 105,18 Celkom 105, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, NITRA vodné a stočné 102,73 Celkom 102, PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, NITRA olej motorový 341,28 Celkom 341, ADAL, s r.o. Levická ul.č. 587, Vráble tabuľky-nový Zberný dvor 133,32 Celkom 133, VEPOS, spol. s r.o. Nám.SNP 25, Nováky prevodovka-smet.vozidlo 1 178,40 Celkom 1 178, REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, Lučenec servis vozidla NR427AO 198,06 Celkom 198, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Ľ.Štúra1562/9, Močenok dovoz štrku 128,64 Celkom 128, ADACOM Progatec s.r.o. Stará Hradská č. 52, ŽILINA materiál 245,16 Celkom 245, SLOVNAFT, a.s. odber PHM 2 748,38 Celkom 2 748,

16 GUBO, s r.o. č.d. 623, Bešeňov piesok 300,00 Celkom 300, EU-CREDIT s.r.o. Tržničné námestie 4810, Komárno vymáhanie pohľadávky -Weishen 21,60 Celkom 21, Wurth spol. s r.o. Pribylinská 2, Bratislava materiál 194,39 miner.-repre 0,24 Celkom 194, ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava telefónne hovory 190,79 Celkom 190, FK SPARTAK Vráble, VRÁBLE prevádzkovanie, údržba štadióna 6/ ,00 Celkom 832, MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY kancelárske potreby 248,15 spotrebný materiál 16,60 Celkom 264, SLOVNAFT, a.s. odber PHM 2 564,04 Celkom 2 564, SITA Slovensko, a.s. Kukuričná 8, Bratislava poplatok 1 835,93 zneškodnenie odpadov 8 692,13 Celkom , Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Ľ.Štúra1562/9, Močenok dovoz štrku a kameňa 381,90 Celkom 381, Mgr.Peter Miklóssy, advokát Hlavná 1221, Vráble zápis zmeny v spoločnosti do OR 120,00 súdne poplatky v kol.známkach 66,

17 Celkom 186, ADACOM Progatec s.r.o. Stará Hradská č. 52, ŽILINA materiál 11,04 Celkom 11, REGULI Michal-REMI Klasov 81, Klasov laty na lavičky 200ks 1 200,00 Celkom 1 200, Scooby Doo - H - Róbert Haváč Žilinská 32, NITRA materiál 65,26 Celkom 65, PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, NITRA olej prevodový 83,04 Celkom 83, COREX sro Štúrova ul.č. 1046/97, Vráble materiál 385,01 Celkom 385, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava preddavok na el.energiu-cint.ohaj 142,61 Celkom 142, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava preddavok na el.energiu-cint.vráble 449,20 Celkom 449, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava preddavok na el.energiu-cint.dyčka 342,77 Celkom 342, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava preddavok na el.energiu-dvor 202,90 Celkom 202, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava preddavok na el.energiu-zd, garáže 770,99 Celkom 770,

18 ELCHO s.r.o. Lastovičková 3, Veľký Meder chladiace boxy Vráble, H.Ohaj, Dyčka 9 713,34 Celkom 9 713, SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, BRATISLAVA telefónne hovory 77,04 Celkom 77, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, NITRA vodné a stočné 105,26 Celkom 105, DELTA EN PLUS s r.o. Hlavná č. 20, Vráble vykonávanie BOZP 2.Q ,15 Celkom 199, Agromix, s.r.o. Slepčany č.425, SLEPČANY postrek, chemikálie VZ /verejná zeleň/ 213,65 Celkom 213, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Ľ.Štúra1562/9, Močenok dovoz štrku 65,23 Celkom 65, HOST - SERVIS, s r.o. Stará Bystrica č. 127, Stará Bystrica revízia mont.plošiny 178,08 Celkom 178, SLOVNAFT, a.s. odber PHM 3 000,18 Celkom 3 000, Gál Jozef - J.G. Marxova 28, Levice oprava vozidla NR429AO 210,00 Celkom 210, Auto-Bal, s.r.o. č.250, Lúčnica nad Žitavou oprava automob. NR868DH 547,74 Celkom 547,

19 STAVMAT IN, spol. s r.o. Pezinská 56, Malacky materiál stanovištia 9 146,05 Celkom 9 146, Ján BELANČÍK sídl.lúky 1119/33, Vráble náplne do tlačiarní 45,36 Celkom 45, DOXX-Stravné lístky spol.s ro Murgašova 3, ŽILINA stravné kupóny 800 ks 2 400,00 provízia 43,20 Celkom 2 443, ByDoS, spol. s r.o. Levická 598, Vráble ekonomické poradenstvo 200,00 Celkom 200, PoMo, s r.o. Hlavná 20, Vráble posk.práce na zákl.zmluvy-stanovištia-časť 8 400,00 Celkom 8 400, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. vyúčt.plynu ,28 Celkom -296, EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, Vráble betón-stanovištia 540,77 Celkom 540, Scooby Doo - H - Róbert Haváč Žilinská 32, NITRA materiál 106,02 Celkom 106, UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, VRÁBLE materiál 37,34 Celkom 37, EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, Vráble betón-stanovištia 100,21 Celkom 100,

20 STAVMAT IN, spol. s r.o. Pezinská 56, Malacky materiál-stanovištia 1 895,04 Celkom 1 895, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Ľ.Štúra1562/9, Močenok dovoz štrku, predaj a dovoz kameňa 483,12 Celkom 483, MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY materiál 36,83 kancelárske potreby 45,78 Celkom 82, SYNEXA - Ing.H.Hubinská ul.1,mája 1071/17, VRÁBLE materiál 152,14 Celkom 152, SITA Slovensko, a.s. Kukuričná 8, Bratislava poplatok 2 170,28 zneškodnenie odpadov ,49 Celkom , SLOVNAFT, a.s. odber PHM 2 945,26 Celkom 2 945, FK SPARTAK Vráble, VRÁBLE prevádzkovanie, údržba štadióna 7/ ,00 Celkom 832, GUBO, s r.o. č.d. 623, Bešeňov piesok 432,00 Celkom 432, ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava telefónne hovory 204,30 Celkom 204, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na el.energiu-zber.dvor 221,00 Celkom 221,

21 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na el.energiu-cint.ohaj 142,00 Celkom 142, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na el.energiu-cint.dyčka 342,00 Celkom 342, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na plyn 72,00 Celkom 72, EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, Vráble betón stanovištia 6,96 Celkom 6, EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, Vráble betón stanovištia 334,02 domiešavač, nakládka, vykládka 47,52 Celkom 381, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na el.energiu-dvor 202,00 Celkom 202, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, NITRA vodné a stočné 111,79 Celkom 111, KARTELL, spol s r.o. Obchodná 4, KOMÁRNO materiál 38,16 Celkom 38, SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, BRATISLAVA telefónne hovory 77,72 Celkom 77, Strojtechnika s.r.o. Štúrova 1244, Vráble úprava zbeného dvora 144,00 Celkom 144,

22 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava spotreba el.energie gar.+zd ,39 Celkom -469, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava spotreba el.energie cint.dyčka ,54 Celkom -279, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava spotreba el.energie cint.vráble ,52 Celkom 483, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava spotreba el.energie dvor ,83 Celkom -105, ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava spotreba el.energie cint.h.ohaj ,93 Celkom -121, NEOSPED - Oto Bohil Tabaková 1, KOMÁRNO servis vozidla NR 811DE 1 209,55 Celkom 1 209, EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, Vráble betón stanovištia 184,31 Celkom 184, EU-CREDIT s.r.o. Tržničné námestie 4810, Komárno vymáhanie pohľadávky -Weishen 30,36 Celkom 30, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Ľ.Štúra1562/9, Močenok dovoz štrku, dovoz a predaj kameňa 2 097,05 dovoz štrku 67,27 Celkom 2 164, ADAL, s r.o. Levická ul.č. 587, Vráble reklamné predmety-tričká, polokoš.,šiltovky 480,00 Celkom 480,

23 ADACOM Progatec s.r.o. Stará Hradská č. 52, ŽILINA náhradný diel kosačka Etesia 146,12 Celkom 146, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na el.energiu-garáže 549,00 Celkom 549, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na el.energiu-cintorín Vráble 449,00 Celkom 449, SLOVNAFT, a.s. odber PHM 3 280,90 Celkom 3 280, GUBO, s r.o. č.d. 623, Bešeňov piesok 144,00 Celkom 144, INTERCLEAN, s r.o. Studená 16, Nitra vrecia modré 739,20 Celkom 739, STAVMAT IN, spol. s r.o. Pezinská 56, Malacky materiál stanovištia 2 305,42 Celkom 2 305, PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, NITRA oleje 202,56 Celkom 202, EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, Vráble materiál stanovištia 482,68 domiešavač 40,32 Celkom 523, MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY materiál osvetlenie 2 683,52 Celkom 2 683,

24 STAVMAT IN, spol. s r.o. Pezinská 56, Malacky materiál stanovištia 927,12 Celkom 927, ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava telefónne hovory 201,84 Celkom 201, STAVES, s.r.o nám.kpt.nálepku, VRÁBLE zemné práce JCB 56,76 Celkom 56, SLOVNAFT, a.s. odber PHM 2 251,26 Celkom 2 251, GUBO, s r.o. č.d. 623, Bešeňov piesok 144,00 Celkom 144, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Ľ.Štúra1562/9, Močenok dovoz kameniva 8-16,16-32, štrk 1 282,80 Celkom 1 282, FK SPARTAK Vráble, VRÁBLE prevádzkovanie, údržba štadióna 8/ ,00 Celkom 832, SYNEXA - Ing.H.Hubinská ul.1,mája 1071/17, VRÁBLE materiál 55,69 Celkom 55, SITA Slovensko, a.s. Kukuričná 8, Bratislava poplatok 2 205,93 zneškodnenie odpadov ,97 Celkom , Scooby Doo - H - Róbert Haváč Žilinská 32, NITRA materiál 102,22 Celkom 102,

25 Peter Bujalko Lúky 1132/54, Vráble zváračské práce -stanovištia 5 000,00 Celkom 5 000, Národná dialničná spoločnosti Mlynské Nivy 45, Bratislava vrátenie nespotr.mýta NR483 GN -46,03 Celkom -46, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, NITRA vodné a stočné 95,94 Celkom 95, MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 574, Brzotín, časť Bak nádoby plastové 1 241,64 Celkom 1 241, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na plyn 149,00 Celkom 149, SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, BRATISLAVA telefónne hovory 77,29 Celkom 77, Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Dolnozemská 7, BRATISLAVA 5 osob.automobil VW TOURAN Premium 1,6TDi 6G ,00 Celkom , PoMo, s r.o. Hlavná 20, Vráble vykonané práce na zákl.zml.stanovištia 2 976,00 Celkom 2 976, KĽÚČOVÁ SLUŽBA Štúrova 437, Vráble kľúče + vložky stanovištia 3 807,80 Celkom 3 807, EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, Vráble betón stanovištia 160,28 Celkom 160,

26 Auto-Bal, s.r.o. č.250, Lúčnica nad Žitavou oprava vozidla,výmena turboduchadla 672,61 Celkom 672, OTTO ČANK s.r.o. Dolinky 1336/7, Detva náhradný diel UNC 1 584,00 Celkom 1 584, NEOSPED - Oto Bohil Tabaková 1, KOMÁRNO materiál-náhradný diel 78,58 Celkom 78, RETECH SK, spol. s r.o. Hlavná 776/111, Kráľovský Chlmec materiál 71,74 Celkom 71, ADAL, s r.o. Levická ul.č. 587, Vráble tabule-stanovišita 81,59 Celkom 81, GUMEX Slovakia, Ing.Dušan Čanky Inovecká 46, NITRA pneumatiky 263,23 Celkom 263, AGF INVEST, s r.o. Hliníkova ul. 365/39, Vráble materiál 24,72 Celkom 24, REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, Lučenec materiál 76,20 Celkom 76, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Ľ.Štúra1562/9, Močenok dovoz kameniva 529,15 Celkom 529, SLOVNAFT, a.s. odber PHM 2 487,07 Celkom 2 487,

27 EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, Vráble betón stanovištia 461,36 Celkom 461, GUBO, s r.o. č.d. 623, Bešeňov piesok 216,00 Celkom 216, DOXX-Stravné lístky spol.s ro Murgašova 3, ŽILINA stravné kupóny 800 ks 2 400,00 provízia 43,20 Celkom 2 443, EUROBET, s r.o. Štúrova ul.1284/106, Vráble betón stanovištia 184,91 Celkom 184, STAVMAT IN, spol. s r.o. Pezinská 56, Malacky materiál stanovištia 1 484,15 Celkom 1 484, MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY materiál 3 499,56 Celkom 3 499, ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava telefónne hovory 187,88 Celkom 187, Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova ul.č.9, BRATISLAVA nájomné za fľaše ,69 nájomné za fľaše ,36 Celkom 179, COREX sro Štúrova ul.č. 1046/97, Vráble materiál 276,31 Celkom 276, KOMPAS TRANS-Mgr.Kompas Stanislav Poľná 279, Vráble-Horný Ohaj doprava-školenie zamest., obhl.kompost. TS Brezno 324,00 Celkom 324,

28 STAVES, s.r.o nám.kpt.nálepku, VRÁBLE zemné práce JCB 2 401,80 Celkom 2 401, FK SPARTAK Vráble, VRÁBLE prevádzkovanie, údržba štadióna 9/ ,00 Celkom 832, SYNEXA - Ing.H.Hubinská ul.1,mája 1071/17, VRÁBLE materiál 67,96 Celkom 67, SLOVNAFT, a.s. odber PHM 2 746,15 Celkom 2 746, GUBO, s r.o. č.d. 623, Bešeňov piesok 240,00 Celkom 240, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Ľ.Štúra1562/9, Močenok dovoz kameňa 195,05 Celkom 195, SITA Slovensko, a.s. Kukuričná 8, Bratislava poplatok 2 234,18 zneškodnenie odpadov ,61 Celkom , Ing.Miroslav Mračko, EPOS Pečnianska 6, Bratislava predplatné ODPADY ,48 Celkom 59, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na plyn 463,00 Celkom 463, Scooby Doo - H - Róbert Haváč Žilinská 32, NITRA materiál 281,03 Celkom 281,

29 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, NITRA vodné a stočné 121,12 Celkom 121, HOST - SERVIS, s r.o. Stará Bystrica č. 127, Stará Bystrica oprava MP-13, NR432 AO 233,52 Celkom 233, SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, BRATISLAVA telefónne hovory 76,91 Celkom 76, EU-CREDIT s.r.o. Tržničné námestie 4810, Komárno vymáhanie pohľadávky -Weishen 29,80 Celkom 29, NEOSPED - Oto Bohil Tabaková 1, KOMÁRNO servis vozidla NR811DE 2 818,01 Celkom 2 818, SLOVNAFT, a.s. odber PHM 2 915,09 Celkom 2 915, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Ľ.Štúra1562/9, Močenok dovoz kameniva spolu s materiálom 733,00 Celkom 733, DERATIZÁCIA-František Ďurina Hasičská 3, PRIEVIDZA deratizačné práce 84,00 Celkom 84, INTERCLEAN, s r.o. Studená 16, Nitra vrecia 739,20 Celkom 739, Združenie organizácií verejných prác SR Technická ul. 6, BRATISLAVA Životné prostredie v praxi-prac.cesta 100,00 Celkom 100,

30 STAVES, s.r.o nám.kpt.nálepku, VRÁBLE práce strojom JCB 66,20 Celkom 66, MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 574, Brzotín, časť Bak nádoby plastové 471,36 Celkom 471, JOGISE s.r.o. Štefánikova 2, Pezinok žiarivky 163,00 Celkom 163, NetSuccess, s.r.o. Lazaretská 12, Bratislava registrácia domény r ,78 registrácia domény r ,14 Celkom 13, ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava telefónne hovory 175,68 Celkom 175, Scooby Doo - H - Róbert Haváč Žilinská 32, NITRA materiál 60,83 Celkom 60, UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, VRÁBLE materiál 39,23 Celkom 39, FK SPARTAK Vráble, VRÁBLE prevádzkovanie, údržba štadióna 10/ ,00 Celkom 832, SLOVNAFT, a.s. odber PHM 3 189,78 Celkom 3 189, MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY materiál, kanc.potreby 156,11 Celkom 156,

31 MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY materiál 768,00 Celkom 768, SITA Slovensko, a.s. Kukuričná 8, Bratislava poplatok 2 545,45 zneškodnenie odpadov ,58 Celkom , GUBO, s r.o. č.d. 623, Bešeňov piesok 288,00 Celkom 288, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na plyn 765,00 Celkom 765, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na el.energiu-cintorín Vráble 449,00 Celkom 449, SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, BRATISLAVA telefónne hovory 76,86 Celkom 76, HOST-SERVIS s r.o. Suchá Loz 56, Suchá Loz oprava montážnej plošiny 1 579,44 Celkom 1 579, MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 574, Brzotín, časť Bak nádoba plastová 240L 31,08 Celkom 31, DELTA EN PLUS s r.o. Hlavná č. 20, Vráble vykonávanie BOZP 3.Q ,15 Celkom 199, PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, NITRA vazelína 112,94 Celkom 112,

32 Ján Hoppan - GOLD Martinová 47, Lúčnica n/žit, zvozový kalendár ,00 Celkom 99, KARTELL, spol s r.o. Obchodná 4, KOMÁRNO materiál 194,26 Celkom 194, SLOVNAFT, a.s. odber PHM 2 520,30 Celkom 2 520, EU-CREDIT s.r.o. Tržničné námestie 4810, Komárno vymáhanie pohľadávky -Weishen 30,00 Celkom 30, KARTELL, spol s r.o. Obchodná 4, KOMÁRNO materiál 56,10 Celkom 56, DOXX-Stravné lístky spol.s ro Murgašova 3, ŽILINA stravné kupóny 700 ks 2 100,00 provízia 37,80 Celkom 2 137, RNDr.Zdeněk Potyš - HGS Hydroservis Platanová 23, ŽILINA monitoring podzemných vôd Židová 1 420,84 Celkom 1 420, Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o. Ľ.Štúra1562/9, Močenok dovoz štrku podľa prílohy 65,74 Celkom 65, FEAST s.r.o. Rastislavova 415, Nitra soľ priemyselná 282,96 Celkom 282, GUMEX Slovakia, Ing.Dušan Čanky Inovecká 46, NITRA pneumatiky 717,84 Celkom 717,

33 ADAL, s r.o. Levická ul.č. 587, Vráble -kalendáre, perá, diáre 157,70 Celkom 157, ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava telefónne hovory 178,75 Celkom 178, UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, VRÁBLE materiál 68,28 Celkom 68, Scooby Doo - H - Róbert Haváč Žilinská 32, NITRA materiál 139,61 Celkom 139, NEOSPED - Oto Bohil Tabaková 1, KOMÁRNO servis vozidla NR 483GN 701,30 Celkom 701, GO-HYDRAULIKA, s.r.o. Hlavná 455, Slepčany oprava valca 114,72 Celkom 114, MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY materiál 36,28 Celkom 36, REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, Lučenec servis nadstavba NR811DE 1 377,60 Celkom 1 377, Današ Vít Vinohrady, Veľké Zálužie oprava príst.komunikácie-dvor Štúrova ,80 Celkom 1 426, FK SPARTAK Vráble, VRÁBLE prevádzkovanie, údržba štadióna 11/ ,00 Celkom 832,

34 SLOVNAFT, a.s. odber PHM 2 312,86 Celkom 2 312, SOME JUH, s.r.o. Štúrova 567/30, Holíč servis NR179AK 326,21 Celkom 326, ViOn a.s. Továrenská 64, ZLATÉ MORAVCE kameň hdk ,20 Celkom 709, SITA Slovensko, a.s. Kukuričná 8, Bratislava poplatok 1 967,58 zneškodnenie odpadov 9 252,77 Celkom , SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. preddavok na plyn 902,00 Celkom 902, TS MOTORY spol. s r.o. Pribinova ul. č.6, Martin materiál 79,55 Celkom 79, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, NITRA vodné a stočné 137,82 Celkom 137, COREX sro Štúrova ul.č. 1046/97, Vráble materiál 241,99 Celkom 241, POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO Levická 886, VRÁBLE práca žeriava 102,00 Celkom 102, SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, BRATISLAVA telefónne hovory 76,70 Celkom 76,

35 KARTELL, spol s r.o. Obchodná 4, KOMÁRNO materiál 20,57 Celkom 20, Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Dolnozemská 7, BRATISLAVA 5 montáž vyhrievania sedadiel NR500HC 300,04 Celkom 300, NEOSPED - Oto Bohil Tabaková 1, KOMÁRNO servis vozidla NR811DE 1 360,62 Celkom 1 360, Sateam Kft Fo u.66, 2092 Budakeszi nájomná cena klziska 1 920,00 Celkom 1 920, POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO Levická 886, VRÁBLE práca žeriava-vian.výzdoba 81,60 Celkom 81, SLOVNAFT, a.s. odber PHM 2 404,15 Celkom 2 404, UNIEL - Pavel Škula Dukelská 55, VRÁBLE materiál 177,18 Celkom 177, UNIMONT s.r.o. ul.1.mája 1033/14, Vráble práca montáž.plošiny-vian.výzdoba 25,20 Celkom 25, Blachere Illumination Central Europe s.r.o. Bajkalská 9/A, Bratislava vianočné osvetlenie 183,53 Celkom 183, ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava telefónne hovory r ,38 tekefónne hovory r ,51 Celkom 176,

36 NOVID, spol. s r.o, Hlavná ul.20, VRÁBLE materiál 122,02 Celkom 122, GUMEX Slovakia, Ing.Dušan Čanky Inovecká 46, NITRA pneumatiky vozidlá 782,40 Celkom 782, GUMEX Slovakia, Ing.Dušan Čanky Inovecká 46, NITRA pneumatiky vozidlá 839,76 Celkom 839, SLOVNAFT, a.s. odber PHM 1 791,40 Celkom 1 791, VYFAKO, spol. s r.o. Nitrianska Blatnica 5, Radošina režijný poplatok podľa zmluvy 19,92 Celkom 19, FK SPARTAK Vráble, VRÁBLE prevádzkovanie, údržba štadióna 12/ ,00 Celkom 832, DELTA EN PLUS s r.o. Hlavná č. 20, Vráble vykonávanie BOZP 4.Q ,15 Celkom 199, SLOVAK TELECOM, a.s. Námestie slobody 6, BRATISLAVA telefónne hovory 77,11 Celkom 77, MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY spotrebný materiál 15,52 reklam.predmety-kalendáre 124,30 kanc.materiál 51,71 Celkom 191, MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY pracovné odevy zamestnanci 678,92 Celkom 678,

37 SITA Slovensko, a.s. Kukuričná 8, Bratislava poplatok 1 820,19 zneškodnenie odpadov 8 607,30 Celkom , Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, NITRA vodné a stočné 84,62 Celkom 84, MIKRA - Milan Kramár Nevidzany 188, NEVIDZANY materiál 642,04 Celkom 642, Sanos Vráble s.r.o. Moravská 1211/31, Vráble Služby PZS, vst.prehliadky 399,79 Celkom 399, GUBO, s r.o. č.d. 623, Bešeňov piesok 1 800,00 Celkom 1 800, Gál Jozef - J.G. Marxova 28, Levice práce na motor.vozidlách- NR429, 427AO, 2 340,00 náhr.motor traktor NR171 AC, NR908AF,multikár Celkom 2 340, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. spotreba el.energie cint.vráble -520,87 Celkom -520, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. spotreba el.energie cint.h.ohaj -16,33 Celkom -16, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. spotreba el.energie cint.dyčka -64,84 Celkom -64, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. spotreba el.energie garáže -329,59 Celkom -329,

38 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. spotreba el.energie ZD -103,27 Celkom -103, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s. spotreba el.energie dvor -26,54 Celkom -26,54 YPFM060418, , (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, Brezno

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2014 do : 31.12.2014 20140001 20140002 20140003 20140004 20140005 20140006 20140007 20140008 20140009 20140010 03.01.2014 SLOVENSKY

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2015 do : 31.12.2015 20150001 20150002 20150003 20150004 20150005 20150006 20150007 20150008 20150009 09.01.2015 Mgr.Peter Miklóssy,

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2017 do : 31.12.2017 20170001 20170002 20170003 20170004 20170005 20170006 20170007 20170008 20170009 20170010 03.01.2017 Scooby Doo

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 28. 12. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.11.2016 do : 30.11.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2012 do : 31.01.2012 12/0001 12/0002 12/0003 12/0004 12/0005 12/0007 12/0008 12/0009 12/0010 12/0011 02.01.2012 Inmedia s.r.o. potraviny

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 12. 8. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.02.2016 do : 29.02.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.

Více

2 /

2 / 1 / 5 17100001 17100002 17100003 17100004 17100005 17100006 17100007 17100008 17100009 17100010 17100011 17100012 17100013 17100014 17100015 17100016 17100017 17100018 JRS software, s.r.o. 47441909 56,40

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 25. 7. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.06.2017 do : 30.06.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.0.06 Strana: 06 0600 7568 Čech Stanislav Cintorínska 0/, Trebišov 6.0.06 0.0.06 Finálna Nefinančné zaplatené Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov 58.00 607 06006 657 BEMA - EXTRANÁRADIE

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 2. 5. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.02.2017 do : 28.02.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Generálne riaditeľstvo: Slovenská správa

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 22. 12. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.11.2017 do : 30.11.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 30.00 16.01.2015 Telefónica Slovakia sro Einsteinova 24, 810 00 Bratislava 35848863 2 DF2015/2 2 220.00 29.01.2015 BELLIMPEX, stro Kossuthova 6,

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.0.06 Strana: 057 05079 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice 0..05 5..05 materiál 785.96 DPH 0.0 % 57.9 0050078 05079 6040 SLOVGATE, s.r.o. Milhostov, Trebišov 0..05 08..05 94.5 Materiál

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/58 34.56 18.03.2015 EXO Technologies spol. s r. o.,, 064 01 Stará Ľubovňa 36485161 priestor pre web k doméne nitrianskerudno.sk 2 DF2015/59 171.60

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia 180062 Dátum od : do : 02.03.2018 AutoMotoRobo, s.r.o. Drevená 926/1, 969 01 Banská Štiavnica 47516593

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2011/107 82.78 02.01.2012 Banskobystrická regionálna Majerská cesta, 974 01 Banská Bystrica 36836567 Fakt.-zimná údržba miestnej komunikácie posyp 2 DF2011/105

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA. Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019

EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA. Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019 EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019 EUROTRAFIC TRUCK STATIONS IN SLOVAKIA Bánovce nad Bánovce nad Bebravou - Trenčianska II. Slovnaft 957 01 Bebravou Trenčianska

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

vzdelávací servis Geodetický a kartografický ústav Bratislava

vzdelávací servis Geodetický a kartografický ústav Bratislava Dodávateľské faktúry obce Lovinobaňa 01. 01. 2014 do 31. 03. 2014 Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný názov 129/2014 201400118 47009101 David Kašina-DK-Ren 128/2014 14226 47560347 CBS Foto

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Obec Pichne Faktúry rok 2016

Obec Pichne Faktúry rok 2016 1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05

Více

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6 Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72

Více

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia 1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske

Více

JÚL Vystavená faktúra

JÚL Vystavená faktúra JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

dátum doručenia faktúry

dátum doručenia faktúry číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing. S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 767 161,71 s DPH 2.9.2015 768 87,98 s DPH 2.9.2015 2.9.2015 SL 01/2014 769

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol.

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol. Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 20152137 3080615728 Slovnaft a.s. 31322832 2585,68 EUR PHM 1.pol. 12/15, kreditná karta 07.1.2016 20152138 3080615729 Slovnaft

Více

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012 Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov

Více

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Faktúry za rok IČO dodávateľa Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Agentúra na podporu regionálneho rozvoja n.o. Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2015 do : 31.12.2015 FP15001 FP15002 FP15003 FP15004 FP15005 FP15006 FP15007 FP15008 FP15009 FP15010 08.01.2015

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr

Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 381 31711464 MINERÁLNE VODY a.s. 89,64 s DPH 3.10.2016 05/01/2006 Slovenská 9 08186 Prešov 382

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015001 224.52 05.01.2015 SPP CNG s.r.o. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 47552549 CNG VW Caddy 122014 2 DF2015002 26.56 05.01.2015 RAUTEX s.r.o, 951

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více