Zoznam prijatých faktúr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zoznam prijatých faktúr"

Transkript

1 Firma : Technické služby mest.podnik Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 73 Dátum od : do : Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky : VŠETKY Korcová Milena Ing 1 300,00 0, , ,00 0, auditorské služby , , , SPP a.s ,17 385, , ,00 0, spotreba plynu 1/12 1, , , SITA Slovensko, a.s. 77,04 0,00 77,04 77,04 0, odber, dotriedenie a likv.plastov 1,00 77,04 77, Gimex Slovakia s.r.o. 374,20 74,32 448,52 448,52 0, Reg.pokl. fiškal Euro 100 T+kniha pokladne 1,00 448,52 448, Gimex Slovakia s.r.o. 1,26 0,25 1,51 1,51 0, páska do reg.pokladne 1,00 1,26 1, Líškayová Katarína - COME 303,62 60,72 364,34 364,34 0, tlač parkov.kariet a park.pernamentiek 1,00 364,34 364, AD značenie, spol. s r.o. 464,04 0,00 464,04 464,04 0, nákup doprav.značenie / R Msú 1,00 464,04 464, AD značenie, spol. s r.o. 93,54 0,00 93,54 93,54 0, nákup doprav.značenie / R Msú 1,00 93,54 93, Heiler Peter 814,50 0,00 814,50 814,50 0, opravy a úrdžba - traktory ZU 1,00 814,50 814, TOPICO s.r.o. 101,50 20,30 121,80 121,80 0, konfig. kopírka január ,00 101,50 101, MRP COMPANY spol. s r. 16,81 3,36 20,17 20,17 0, upgrade PU - fiškalizácia 1,00 16,81 16, SITA Slovensko, a.s. 185,76 0,00 185,76 185,76 0, odber, dotriedenie a likvidácia papier 1,00 185,76 185,76

2 Firma : Technické služby mest.podnik Zoznam prijatých faktúr Strana : 2 z SPP a.s. 40,51 0,00 40,51 40,51 0, úrok z omeškania - mesačné platby 1,00 40,51 40, Vion. LG s.r.o ,42 182, , ,45 0, čerpanie PHM čerpačka 1, , , B & K - SK spol. s r.o. 207,90 41,58 249,48 249,48 0, vrecia na separ.zber - dediny OF 1,00 207,90 207, Vaša Slovensko, s. r.o ,56 3, , ,87 0, stravné lístky 1200 ks 1, , , Mestský úrad, od.ekonom. 7,35 0,00 7,35 7,35 0, odmena za predaj park.kariet 1,00 7,35 7, Mestský úrad, od.ekonom. 138,00 0,00 138,00 138,00 0, dodanie štiavnických novín rok ,00 138,00 138, Tomlux s.r.o. 647,14 0,00 647,14 647,14 0, materiál pre verejné osvetlenie 1,00 647,14 647, Sopko Štefan 819,58 40,56 860,14 860,14 0,00 40 autosúčiastky 1,00 860,14 860, Penzión KACHELMAN 8,33 1,67 10,00 10,00 0, odmena parkov.lístky 1,00 8,33 8, SITA Slovensko, a.s. 55,80 11,16 66,96 66,96 0, odber. likv. a dotriedenie plastov 1,00 55,80 55, Gimex Slovakia s.r.o. 2,51 0,50 3,01 3,01 0, pásky do Reg.pokl - správa 1,00 2,51 2, Orange Slovensko a.s. 392,02 78,40 470,42 470,42 0,00 40 tel. účet mobilné telefony 34 ks 1,00 470,42 470, Mestský úrad, od.ekonom. 1,00 0,00 1,00 1,00 0, nájom za parkov.miesta ,00 1,00 1,00

3 Firma : Technické služby mest.podnik Zoznam prijatých faktúr Strana : 3 z Gimex Slovakia s.r.o. 0,84 0,17 1,01 1,01 0, pásky do reg.pokl. správa 1,00 0,84 0, SITA Slovensko, a.s. 61,92 0,00 61,92 61,92 0, odber, likvid. a dotriedenie plastov 1,00 61,92 61, ORVEX s.r.o ,77 0, , ,77 0, reťaze pre Fumo a traktory.. zimná údržba 1, , , Gálfy Ľubomír SEGAS 73,54 0,00 73,54 73,54 0,00 39 materiál pre čist.mesta a WC Billa 1,00 73,54 73, TOPICO s.r.o. 66,00 13,20 79,20 79,20 0, toner HP čierny 2 ks - ekonomické odd. 1,00 66,00 66, Kobit - SK s.r.o ,75 344, , ,30 0, náhrad. diely MAN, Fumo, nadstavba 1, , , Tomlux s.r.o. 147,60 0,00 147,60 147,60 0, materiál pre VO 1,00 147,60 147, SIBAcol, s.r.o 73,00 10,69 83,69 83,69 0, materiál pre ZU a ČM, MK 1,00 83,69 83, Mikona plus, s.r.o ,79 253, , ,11 0, likvid. KO skládka Sikenica 1, , , AG-METAL s.r.o. 188,69 7,08 195,77 195,77 0,00 40 autosúčiastky 1,00 195,77 195, Stredoslovenská energetika 150,89 0,00 150,89 150,89 0, VO Matej štôlňa 1,00 150,89 150, Stredoslovenská energetika 212,83 0,00 212,83 212,83 0, VO Moyzesova 1,00 212,83 212, Stredoslovenská energetika 144,07 0,00 144,07 144,07 0, VO Malé trhovisko 1,00 144,07 144,07

4 Firma : Technické služby mest.podnik Zoznam prijatých faktúr Strana : 4 z Stredoslovenská energetika 210,08 0,00 210,08 210,08 0, VO Ľ.Štúra 998 1,00 210,08 210, Stredoslovenská energetika 496,80 0,00 496,80 496,80 0, VO SNP 999 1,00 496,80 496, Stredoslovenská energetika 536,30 0,00 536,30 536,30 0, VO Hviezdoslavova 1,00 536,30 536, Stredoslovenská energetika 118,88 0,00 118,88 118,88 0, VO Výskumnícka 1,00 118,88 118, Stredoslovenská energetika 165,37 0,00 165,37 165,37 0, VO Akademická 1,00 165,37 165, Stredoslovenská energetika 266,96 0,00 266,96 266,96 0, VO Horná Ružová 1,00 266,96 266, Stredoslovenská energetika 174,78 0,00 174,78 174,78 0, VO Novoz roh 1,00 174,78 174, Stredoslovenská energetika 168,62 0,00 168,62 168,62 0, VO A.Pecha 1,00 168,62 168, Stredoslovenská energetika 1 257,11 0, , ,11 0, VO Trojica automat 1, , , Stredoslovenská energetika 1 004,82 0, , ,82 0, VO 1.Mája 1, , , Stredoslovenská energetika 27,35 0,00 27,35 27,35 0, VO Antolská 1,00 27,35 27, Stredoslovenská energetika 214,15 0,00 214,15 214,15 0, VO Okrúhla 1,00 214,15 214, Stredoslovenská energetika 72,88 0,00 72,88 72,88 0, VO Povrazník 1,00 72,88 72,88

5 Firma : Technické služby mest.podnik Zoznam prijatých faktúr Strana : 5 z Stredoslovenská energetika 673,20 0,00 673,20 673,20 0, VO Bratská 1,00 673,20 673, Stredoslovenská energetika 8,34 0,00 8,34 8,34 0, VO Trojica ZUS 1,00 8,34 8, Stredoslovenská energetika 541,87 108,37 650,24 650,24 0, El.energia Šoltésovej 1,00 541,87 541, Stredoslovenská energetika 15,19 3,04 18,23 18,23 0, El.energia Okrajová Skladka 1,00 15,19 15, Stredoslovenská energetika 32,73 6,55 39,28 39,28 0, El.energia Zberňa (mládežnícka ul.) 1,00 32,73 32, Elektroindukt Jakubík 174,73 11,25 185,98 185,98 0,00 40 materiál pre VO + opravy mech. 1,00 185,98 185, Hollá Alena 14,28 2,86 17,14 17,14 0, odmena kom.zmluva predaj PL 1,00 14,28 14, Klein Roman Bc. 446,85 0,00 446,85 446,85 0, poskytnutie parkov. služby 1/12 1,00 446,85 446, Messer Tatragas spol. s r.o 78,12 15,62 93,74 93,74 0,00 40 nájomné ocel. flaše str. 644 a 527 1,00 93,74 93, TOPICO s.r.o. 101,50 20,30 121,80 121,80 0, konfiguračné kopírka 2/12 1,00 101,50 101, Šudová Ľubomíra Ing 99,58 19,92 119,50 119,50 0,00 40 BOZP a PO - január 1,00 119,50 119, Nemocnice a polikliniky, n.o 83,65 16,73 100,38 100,38 0,00 40 Dohľad nad pracov.prostredím 1/12 1,00 100,38 100, Siska Jozef Mgr. 49,80 0,00 49,80 49,80 0, kofigur.práce PC január 1,00 49,80 49,80

6 Firma : Technické služby mest.podnik Zoznam prijatých faktúr Strana : 6 z GTS Slovakia, a.s. 19,33 3,87 23,20 23,20 0, tel.účet január - internet 1,00 19,33 19, GTS Slovakia, a.s. 51,67 10,33 62,00 62,00 0, tel.účet január - hovorné 1,00 51,67 51, T- Com Slovak Telecom 64,47 12,89 77,36 77,36 0, tel. účet január intr. + hovorné 1,00 64,47 64, Veverka Miloš Ing 440,00 0,00 440,00 440,00 0, kordinačné práce odpad.hospod. 1/12 1,00 440,00 440, Remeslo Polóňová 3,99 0,80 4,79 4,79 0, zvršok, zátka, páska pre hosp.bud. TS 1,00 3,99 3, TERRASTROJ spol. s r.o. 8,64 0,00 8,64 8,64 0, štartovací klúčik JCB nakladač 1,00 8,64 8, Rozhl.a telev.sploločnosť s 225,06 0,00 225,06 225,06 0, poplatok za služby verejnosti 1,00 225,06 225, Vion. LG s.r.o ,39 198, , ,04 0,00 40 čerpanie PHM čerpačka 1, , , Ďurkan Stanislav MVDr. 134,40 0,00 134,40 134,40 0, ošetrenie kar.stanica január 1,00 134,40 134, SPP a.s ,00 374, , ,00 0, spotreba plynu 2/12 1, , , SAMSON Alena Kuzmová 494,64 20,18 514,82 514,82 0, OPP nohavice, bundy reflex str DMS 1,00 514,82 514, SITA Slovensko, a.s. 72,00 0,00 72,00 72,00 0, odber, lik. a dotriedenie plastov / MSU 1,00 72,00 72, Gimex Slovakia s.r.o. 9,69 1,34 11,03 11,03 0,00 40 kábel pokladňa EURO 100, pásky do RP 1,00 11,03 11,03

7 Firma : Technické služby mest.podnik Zoznam prijatých faktúr Strana : 7 z PROBAT Vyletel Pavel 678,40 0,00 678,40 678,40 0, pneumatiky BS 245 AO / R 1,00 678,40 678, CINEMA+spol. s r.o. 53,00 10,60 63,60 63,60 0, inštalácia RP správa + cest,nákl 1,00 63,60 63, Autoškola Jozef Bosák 141,67 28,33 170,00 170,00 0,00 40 školenie vodičov z povolania 1,00 170,00 170, BOMS, spol. s r.o. 509,69 20,79 530,48 530,48 0, OPP pracov. obuv + pracovné bundy 1,00 530,48 530, KOMATECH spol. s r.o. 476,00 95,20 571,20 571,20 0, autosúčiastky FUMO 1,00 571,20 571, Pivarči Róbert 120,18 0,00 120,18 120,18 0, lep. na sklo, páska, oprava prístroj.dosky 1,00 120,18 120, SPP a.s ,84-896, , ,41 0, vyúčtovanie odberu plynu 1, , , Líškayová Katarína - COME 392,94 78,59 471,53 471,53 0, polep. DZ a tlač kariet a pernamentiek 1,00 471,53 471, Sopko Štefan 1 018,38 191, , ,51 0,00 40 autosúčiastky dms a VO 1, , , Stredoslov.vodár. prev.spo 0,00 0,00 0,00 0,00 0, spotreba vody cisterna 1,00 0,00 0, KOMATECH spol. s r.o. 781,03 139,48 920,51 920,51 0, autosúč. FUMO a FUMO bs245ao 1,00 920,51 920, Pivarči Róbert 43,30 0,00 43,30 43,30 0,00 39 čidlo, výmena a diagnostika BS 801 AE 1,00 43,30 43, Heiler Peter 837,00 0,00 837,00 837,00 0, servis, opravy, údržba str DMS 1,00 837,00 837,00

8 Firma : Technické služby mest.podnik Zoznam prijatých faktúr Strana : 8 z Mestský úrad, od.ekonom. 325,79 0,00 325,79 325,79 0, odmena komis.zmluva parkoviská 1,00 325,79 325, Vion. LG s.r.o ,75 134, , ,37 0, čerpanie PHM čerpačka + žiarovky 1, , , Stredoslov.vodár. prev.spo 200,90 40,18 241,08 241,08 0, vodné a stočné 1,00 241,08 241, Gimex Slovakia s.r.o. 30,00 0,00 30,00 30,00 0, servisný zásah oprava RP WC Billa 1,00 30,00 30, Wurth 272,09 11,10 283,19 283,19 0, rezný kotúč diamant. na asfalt (str 527) 1,00 283,19 283, Celderová Ida 68,30 13,70 82,00 82,00 0, OPP filter práca s PC 1,00 68,30 68, Združenie oganizácií ver. p 332,00 0,00 332,00 332,00 0, členský príspevok Zdr.org.verej.prác SR 1,00 332,00 332, Orange Slovensko a.s. 525,79 105,16 630,95 630,95 0,00 40 tel.účet mobilné telefony 34 ks 1,00 630,95 630, Vaša Slovensko, s. r.o ,56 3, , ,87 0,00 40 stravné lístky 1200 ks 1, , , MRP COMPANY spol. s r. 35,29 7,06 42,35 42,35 0, upgrade program mzdy a persomalistika 1,00 35,29 35, B & K - SK spol. s r.o. 277,20 55,44 332,64 332,64 0, vrecia na SZ dediny 1,00 277,20 277, Remeslo Polóňová 49,50 3,85 53,35 53,35 0,00 40 mater. drobný spotrebný 1,00 53,35 53, KOMATECH spol. s r.o ,00 506, , ,20 0, autosúč FUMO 469 AG (náprava) 1, , ,20

9 Firma : Technické služby mest.podnik Zoznam prijatých faktúr Strana : 9 z Tomlux s.r.o. 135,36 0,00 135,36 135,36 0, mater. VO (master, štartre) 1,00 135,36 135, SIBAcol, s.r.o 29,40 0,00 29,40 29,40 0, mater pre ZU 1,00 29,40 29, Siska Jozef Mgr. 49,80 0,00 49,80 49,80 0, konfig. práce PC - február 1,00 49,80 49, Mikona plus, s.r.o ,69 260, , ,11 0, likvid. KO skladka Sikenica 1, , , SITA Slovensko, a.s. 52,80 10,56 63,36 63,36 0, odber. likvid a dotriedenie plasty / dediny 1,00 52,80 52, Magic Computers, s.r.o. 34,10 0,00 34,10 34,10 0, komponenty k monitor, systemu vozidiel 1,00 34,10 34, Šudová Ľubomíra Ing 99,58 19,92 119,50 119,50 0,00 40 BOZP a PO február 1,00 119,50 119, Nemocnice a polikliniky, n.o 83,65 16,73 100,38 100,38 0,00 40 dohľad nad pracov.prostredím / ,00 100,38 100, T- Com Slovak Telecom 63,82 12,76 76,58 76,58 0, tel.účet hovorné a internet 1,00 63,82 63, Stredoslovenská energetika 117,76 0,00 117,76 117,76 0, VO Matej štôlňa 1,00 117,76 117, Stredoslovenská energetika 144,89 0,00 144,89 144,89 0, VO Moyzesova 1,00 144,89 144, Stredoslovenská energetika 99,38 0,00 99,38 99,38 0, VO Malé trhovisko 1,00 99,38 99, Stredoslovenská energetika 150,42 0,00 150,42 150,42 0, VO Štúra 998 1,00 150,42 150,42

10 Firma : Technické služby mest.podnik Zoznam prijatých faktúr Strana : 10 z Stredoslovenská energetika 360,44 0,00 360,44 360,44 0, VO SNP 999 1,00 360,44 360, Stredoslovenská energetika 80,35 0,00 80,35 80,35 0, VO Výskumnícka 1,00 80,35 80, Stredoslovenská energetika 176,27 0,00 176,27 176,27 0, VO Horná ružová 1,00 176,27 176, Stredoslovenská energetika 148,13 0,00 148,13 148,13 0, VO Novoz, roh 1,00 148,13 148, Stredoslovenská energetika 606,54 0,00 606,54 606,54 0, VO Trojica automat 1,00 606,54 606, Stredoslovenská energetika 690,25 0,00 690,25 690,25 0, VO 1.Mája 1,00 690,25 690, Stredoslovenská energetika 22,32 0,00 22,32 22,32 0, VO Antolská 1,00 22,32 22, Stredoslovenská energetika 156,12 0,00 156,12 156,12 0, VO Okrúhla 1,00 156,12 156, Stredoslovenská energetika 53,36 0,00 53,36 53,36 0, VO Povrazník 1,00 53,36 53, Stredoslovenská energetika 523,80 0,00 523,80 523,80 0, VO Bratská 1,00 523,80 523, Stredoslovenská energetika 367,25 0,00 367,25 367,25 0, VO Hviezdoslavova 1,00 367,25 367, Stredoslovenská energetika 7,99 0,00 7,99 7,99 0, VO Trojica ZUS 1,00 7,99 7, Stredoslovenská energetika 114,65 0,00 114,65 114,65 0, VO Akademická 1,00 114,65 114,65

11 Firma : Technické služby mest.podnik Zoznam prijatých faktúr Strana : 11 z Stredoslovenská energetika 77,59 0,00 77,59 77,59 0, VO Pechova 1,00 77,59 77, Stredoslovenská energetika 34,02 6,80 40,82 40,82 0, El.nergia Zberňa prádla 1,00 34,02 34, Stredoslovenská energetika 13,78 2,76 16,54 16,54 0, El.energia Skladka 1,00 13,78 13, Stredoslovenská energetika 471,27 94,25 565,52 565,52 0, El.energia HDTS 1,00 471,27 471, Stredoslov.vodár. prev.spo 425,21 85,04 510,25 510,25 0, odvoz zrážkovej vody HDTS 1,00 425,21 425, Veverka Miloš Ing 425,00 0,00 425,00 425,00 0, Koordinácia odpad.hospod. február 1,00 425,00 425, Messer Tatragas spol. s r.o 78,26 14,62 92,88 92,88 0,00 40 nájomné za kyslík. a acetyl. flaše 2/11 1,00 92,88 92, Elektroindukt Jakubík 200,15 6,00 206,15 206,15 0,00 40 mater. VO opravy mechan. dms 1,00 206,15 206, Hollá Alena 14,28 2,86 17,14 17,14 0, odmena komis. zmluva 1,00 14,28 14, Klein Roman Bc. 452,25 0,00 452,25 452,25 0, zabezpečenie parkov.služby 2/12 1,00 452,25 452, Sezako Trnava s.r.o. 132,00 0,00 132,00 132,00 0, služba čistenie kanála ul.železničiarska 1,00 132,00 132, GTS Slovakia, a.s. 19,33 3,87 23,20 23,20 0, tel. účet - internet 1,00 19,33 19, GTS Slovakia, a.s. 36,10 7,22 43,32 43,32 0, tel.účet hovorné 1,00 36,10 36,10

12 Firma : Technické služby mest.podnik Zoznam prijatých faktúr Strana : 12 z Ďurkan Stanislav MVDr. 36,90 0,00 36,90 36,90 0, veter,ošetrenie kar.stanica 1,00 36,90 36, Komunálna poisťovňa a.s. 46,07 0,00 46,07 46,07 0,00 39 Hav.poist. BS 801 AE 1,00 46,07 46, SPP a.s ,33 352, , ,00 0, spotreba plyn 3/2012 1, , , Bačíková Božena Obstaráv 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 39 Verejné obstarávanie hydr.ruka na VKK 1,00 200,00 200, RP - Domácnosť 37,65 0,69 38,34 38,34 0,00 40 Mater pre WC Billa a MK 1,00 38,34 38, DATALAN, a.s. 1,20 0,00 1,20 1,20 0, Office pre podnikateľov (satel.system) 1,00 1,20 1, Jaďuď Juraj Kurzy-lesné s 606,00 0,00 606,00 606,00 0,00 39 obnovenie kurzov a nové kurzy obsl.staveb.strojov 1,00 606,00 606, SPP a.s. -40,51 0,00-40,51-40,51 0, Storno fa 13/12 úroky z omeškania 1,00-40,51-40, Mestský úrad, od.ekonom. 58,00 0,00 58,00 58,00 0, Odmena komisin.zml. parkoviská 1,00 58,00 58, Mevako s.r.o. Rožňava 501,40 100,28 601,68 601,68 0, Kuka nádoby pre OF 1,00 601,68 601, TOPICO s.r.o. 101,50 20,30 121,80 121,80 0, konfig. popl. za kopírku 3/12 1,00 101,50 101, Stredoslovenská energetika ,98 0, , ,98 0, VO Dolná (oprava dobropis ) 1, , , MK hlas - Ing. Makra Konst 197,40 0,00 197,40 197,40 0, Reproduktory pre mest. rozhlas 5 ks 1,00 197,40 197,40

13 Firma : Technické služby mest.podnik Zoznam prijatých faktúr Strana : 13 z Heiler Peter 571,50 0,00 571,50 571,50 0, opravy mechanizmov 3/12 1,00 571,50 571, Poradca s.r.o. 23,83 4,77 28,60 28,60 0, ekonom.literatúra 1000 riešení ,00 23,83 23, Poradca s.r.o. 31,89 6,38 38,27 38,27 0, ekon. literatúra zákony úplné znenia ,00 31,89 31, Poradca s.r.o. 47,33 9,47 56,80 56,80 0, ekonom.literatúra Poradca ,00 47,33 47, Remeslo Polóňová 26,13 2,95 29,08 29,08 0,00 40 materiál DZ, MK, opr. soc.budova 1,00 29,08 29, Vion. LG s.r.o ,08 139, , ,54 0,00 40 PHM tankovanie čerpačka + ost.tovar 1, , , Profi Press s.r.o 21,00 4,20 25,20 25,20 0, časopis komun. technika 2012,2013 1,00 25,20 25, TEMPEST,a.s. 58,97 11,80 70,77 70,77 0, tachografová karta 1,00 58,97 58, Kooperativa poisťovňa, a.s 416,82 0,00 416,82 416,82 0, poistenie Skladka od ,00 416,82 416, Messer Tatragas spol. s r.o -2,59 0,00-2,59-2,59 0, Dobropis popl za upoomienku 1,00-2,59-2, REDOX s.r.o. 430,02 86,00 516,02 516,02 0, servisná prehliadka BS 278 AO 1,00 430,02 430, Mestský úrad, od.ekonom. 682,51 0,00 682,51 227,50 455,01 39 poplatok za kom.odpady ,00 682,51 682, Sopko Štefan 534,71 41,82 576,53 576,53 0, oleje + autosúčiastky DMS 1,00 576,53 576,53

14 Firma : Technické služby mest.podnik Zoznam prijatých faktúr Strana : 14 z SITA Slovensko, a.s. 121,80 24,36 146,16 146,16 0, likv. odber a dotriedenie plastov 1,00 121,80 121, Messer Tatragas spol. s r.o 118,04 23,61 141,65 141,65 0, kyslík plynný a acetylén pre str 527 1,00 118,04 118, Gálfy Ľubomír SEGAS 50,98 0,00 50,98 50,98 0,00 39 mater pre MK a WC Billa 1,00 50,98 50, AD značenie, spol. s r.o. 255,00 0,00 255,00 255,00 0, Dopravné značenie 1,00 255,00 255, Kobit - SK s.r.o. 150,00 0,00 150,00 150,00 0, servis. kontrola BS 883 AN (zametač) 1,00 150,00 150, Orange Slovensko a.s. 405,55 80,87 486,42 486,42 0,00 40 mobilné telfóny 34 ks 1,00 486,42 486, Vaša Slovensko, s. r.o ,56 3, , ,87 0,00 40 stravné lístky 1200 ks 1, , , Gimex Slovakia s.r.o. 22,69 4,54 27,23 27,23 0, oprava reg.pokl. CMZ parkovisla 1,00 22,69 22, KOMATECH spol. s r.o. 141,60 28,32 169,92 169,92 0,00 40 čap guľový FUMO 469 1,00 141,60 141, Sopko Štefan 979,10 195, , ,93 0,00 40 nákup olejov a autosúč. DMS 1, , , SITA Slovensko, a.s. 223,20 0,00 223,20 223,20 0, odber. likv. a dotriedenie papier 1,00 223,20 223, Remeslo Stavmat s.r.o. 45,26 0,00 45,26 45,26 0, poter, pre údržbu zábradlia ul.obr. mieru 1,00 45,26 45, F - Tranz František Debná 26,65 5,33 31,98 31,98 0,00 40 AD BLUE 1,00 26,65 26,65

15 Firma : Technické služby mest.podnik Zoznam prijatých faktúr Strana : 15 z TOPICO s.r.o. 73,91 14,79 88,70 88,70 0, konf. korpíka vyúčtovanie 1Q ,00 73,91 73, Stredoslov.vodár. prev.spo 52,29 10,46 62,75 62,75 0, likv. kalov ČOV 1,00 52,29 52, Súkromná hotelová akadém 215,76 0,00 215,76 215,76 0,00 39 spotreba el. energie subdodávka 1,00 215,76 215, Mikona plus, s.r.o ,95 476, , ,33 0, likvid. kom.opdadu Skl. Sikenica 1, , , Vion. LG s.r.o ,19 189, , ,82 0, čerpanie PHM čerpačka + ost. tovar 1, , , Komunálna poisťovňa a.s. 507,40 0,00 507,40 507,40 0, poistenie budova 2 Q ,00 507,40 507, LMM, spol s r.o. 491,19 0,00 491,19 491,19 0, servisná prehliadka BOBCAT T35120SL 1,00 491,19 491, GTS Slovakia, a.s. 19,33 3,87 23,20 23,20 0, telef.účet internet 1,00 19,33 19, GTS Slovakia, a.s. 41,04 8,21 49,25 49,25 0, telef.účet hovorné 1,00 41,04 41, T- Com Slovak Telecom 59,76 11,95 71,71 71,71 0, telel. účet hovor.+internet 1,00 59,76 59, Šudová Ľubomíra Ing 99,58 19,92 119,50 119,50 0,00 40 BOZP a PO marec ,00 119,50 119, Nemocnice a polikliniky, n.o 83,65 16,73 100,38 100,38 0,00 40 dohľad nad prac.prostredím 3/12 1,00 100,38 100, Stredoslovenská energetika 421,56 0,00 421,56 421,56 0, VO Bratská 1,00 421,56 421,56

16 Firma : Technické služby mest.podnik Zoznam prijatých faktúr Strana : 16 z Stredoslovenská energetika 49,14 0,00 49,14 49,14 0, VO Povrazník 1,00 49,14 49, Stredoslovenská energetika 149,93 0,00 149,93 149,93 0, VO Okrúhla 1,00 149,93 149, Stredoslovenská energetika 21,01 0,00 21,01 21,01 0, VO Antolská 1,00 21,01 21, Stredoslovenská energetika 635,17 0,00 635,17 635,17 0, VO 1.Mája 1,00 635,17 635, Stredoslovenská energetika 570,44 0,00 570,44 570,44 0, VO Trojica automat 1,00 570,44 570, Stredoslovenská energetika 96,12 0,00 96,12 96,12 0, VO Pechova 1,00 96,12 96, Stredoslovenská energetika 137,23 0,00 137,23 137,23 0, VO Novoz.roh 1,00 137,23 137, Stredoslovenská energetika 168,46 0,00 168,46 168,46 0, VO Hor. ružová 1,00 168,46 168, Stredoslovenská energetika 72,24 0,00 72,24 72,24 0, VO Výskumnícka 1,00 72,24 72, Stredoslovenská energetika 354,92 0,00 354,92 354,92 0, VO SNP 999 1,00 354,92 354, Stredoslovenská energetika 160,99 0,00 160,99 160,99 0, VO Štúra 998 1,00 160,99 160, Stredoslovenská energetika 93,20 0,00 93,20 93,20 0, VO Malé trhovisko 1,00 93,20 93, Stredoslovenská energetika 119,84 0,00 119,84 119,84 0, VO Moyzesova 1,00 119,84 119,84

17 Firma : Technické služby mest.podnik Zoznam prijatých faktúr Strana : 17 z Stredoslovenská energetika 97,58 0,00 97,58 97,58 0, VO Matej štôlňa 1,00 97,58 97, Stredoslovenská energetika 331,99 0,00 331,99 331,99 0, VO Hviezdoslavova 1,00 331,99 331, Stredoslovenská energetika 131,89 0,00 131,89 131,89 0, VO Akademická 1,00 131,89 131, Stredoslovenská energetika 8,20 0,00 8,20 8,20 0, VO Trojica ZUS 1,00 8,20 8, Stredoslovenská energetika 353,89 70,78 424,67 424,67 0, El.energia HDTS 1,00 353,89 353, Stredoslovenská energetika 21,25 4,25 25,50 25,50 0, El.energia Skladka 1,00 21,25 21, Stredoslovenská energetika 21,59 4,32 25,91 25,91 0, EL. energia Zberňa 1,00 21,59 21, Messer Tatragas spol. s r.o 94,00 18,00 112,00 112,00 0,00 40 nájomné ocelové flaše ČM,MK,DMS 1,00 112,00 112, Elektroindukt Jakubík 578,39 8,46 586,85 586,85 0,00 40 mater. VO a opravy mech DMS 1,00 586,85 586, Hollá Alena 22,68 4,54 27,22 27,22 0, odmena komis.zmluva marec-parkoviská 1,00 22,68 22, Klein Roman Bc. 452,25 0,00 452,25 452,25 0, parkovacia služba 3/12 1,00 452,25 452, Siska Jozef Mgr. 49,80 0,00 49,80 49,80 0, konfic. práce PC 3/12 1,00 49,80 49, Komunálna poisťovňa a.s ,92 0, , ,92 0,00 39 PZP súbor vozidiel 2Q , , ,92

18 Firma : Technické služby mest.podnik Zoznam prijatých faktúr Strana : 18 z SITA Slovensko, a.s. 84,60 0,00 84,60 84,60 0, odber.likv. a dotreidenie plastov 1,00 84,60 84, Ďurkan Stanislav MVDr. 68,40 0,00 68,40 68,40 0, veterinárne ošetrenie kar. stanica 1,00 68,40 68, Veverka Miloš Ing 435,00 0,00 435,00 435,00 0, koordin., odpad.hospod 3/2012 1,00 435,00 435, BOMS, spol. s r.o. 107,09 6,36 113,45 113,45 0,00 40 OPP stred. ČM, hyg-potreby, 1,00 113,45 113, SPP a.s. 965,00 193, , ,00 0, spotreba plynu 4/2012 1,00 965,00 965, HONTAPEX, spol. s r.o. 26,78 0,00 26,78 26,78 0,00 39 oprava valca HV 110/55 - UN 050 1,00 26,78 26, SIBAcol, s.r.o 28,67 2,45 31,12 31,12 0, materiál a prac.prostr. pre str ČM,MK 1,00 31,12 31, Motor-Car Ban.Bystrica spo 215,49 0,00 215,49 215,49 0,00 39 záruč.servis.prehl. Mercedes BS 838 AN 1,00 215,49 215, SimKor s.r.o. 92,80 18,56 111,36 111,36 0, ZKO rozhrňanie smetí 1,00 92,80 92, Kobit - SK s.r.o. 325,03 0,00 325,03 325,03 0, zamet.kefa tanierová pre BS 838 AN 1,00 325,03 325, Remeslo Polóňová 24,03 4,12 28,15 28,15 0, mater. dopr.znač, MK dielňa 1,00 28,15 28, TOPICO s.r.o. 101,50 20,30 121,80 121,80 0,00 40 konfiguračné kopírka 4/12 1,00 101,50 101, Sopko Štefan 660,23 69,52 729,75 729,75 0,00 40 autosúč + oleje DMS 1,00 729,75 729,75

19 Firma : Technické služby mest.podnik Zoznam prijatých faktúr Strana : 19 z Heiler Peter 873,00 0,00 873,00 873,00 0,00 39 opravy mech. DMS + služby 1,00 873,00 873, B & K - SK spol. s r.o. 170,10 34,02 204,12 204,12 0, PVC vrecia Sz dediny 1,00 170,10 170, Mestský úrad, od.ekonom. 27,64 0,00 27,64 27,64 0, odmena komis.zmluva MSU parkoviska 1,00 27,64 27, Gimex Slovakia s.r.o. 5,02 1,00 6,02 6,02 0, pásky do reg.pokl parkoviska 1,00 5,02 5, Gálfy Ľubomír SEGAS 79,80 0,00 79,80 79,80 0,00 39 mater. ČM, a WC 1,00 79,80 79, Tomlux s.r.o. 147,24 0,00 147,24 147,24 0, materiál VO 1,00 147,24 147, Matadorfix s.r.o. 992,40 0,00 992,40 992,40 0, Dopr.značenie zebrakryl - farby 1,00 992,40 992, Remeslo Stavmat s.r.o. 34,37 5,52 39,89 39,89 0,00 40 mater. VO a ČM 1,00 39,89 39, Orange Slovensko a.s. 394,77 78,95 473,72 473,72 0,00 40 mobilné telefony 34 kusov 1,00 473,72 473, TOPICO s.r.o. 209,50 41,90 251,40 251,40 0, OKI tlačiareň + inštalácia 1,00 251,40 251, GRD s.r.o. 48,00 0,00 48,00 48,00 0, brúsenie nožov štiepkovač 1,00 48,00 48, Messer Tatragas spol. s r.o 38,97 7,79 46,76 46,76 0,00 40 kyslík plynný dielňa DMS 1,00 38,97 38, Vion. LG s.r.o ,99 104, , ,88 0,00 40 čepranie PHM čerpačka 1, , ,88

20 Firma : Technické služby mest.podnik Zoznam prijatých faktúr Strana : 20 z Sopko Štefan 1 783,43 313, ,49 0, ,49 40 autosúčiastky + toner 1, , , Stredoslov.vodár. prev.spo 30,50 6,10 36,60 36,60 0, likv.tek. odpadov ČOV 1,00 30,50 30, AD značenie, spol. s r.o. 232,80 0,00 232,80 232,80 0,00 39 dopravné značenie + poštov.,balne 1,00 232,80 232, Messer Tatragas spol. s r.o 17,97 3,59 21,56 21,56 0, CO2 technický - DMS 1,00 17,97 17, F - Tranz František Debná 49,20 0,00 49,20 49,20 0, AD Blue palivová kvapalina 1,00 49,20 49, Gimex Slovakia s.r.o. 460,40 91,04 551,44 551,44 0, reg.pokl ( 2 ks ) parkoviska 1,00 551,44 551, M a J Trade Martin Krajčov 67,20 0,00 67,20 67,20 0, zberač odpadu - str čist.mesta / R 1,00 67,20 67, Líškayová Katarína - COME 557,85 85,75 643,60 643,60 0,00 40 výroba nálepiek + tlač.parkov.kariet 1,00 643,60 643, SITA Slovensko, a.s. 193,68 0,00 193,68 193,68 0, odber. likv. a dotriedenie papiera 1,00 193,68 193, UNIKONT Slovakia spol.s 118,76 4,84 123,60 123,60 0, vymedzov. pogumov.podložky 1,00 123,60 123, Vion. LG s.r.o ,61 233, , ,00 0,00 40 čerpanie PHM čerpačka 1, , , Stredoslovenská energetika 129,22 0,00 129,22 129,22 0, VO Štúra 998 1,00 129,22 129, Stredoslovenská energetika 271,14 0,00 271,14 271,14 0, VO SNP 999 1,00 271,14 271,14

21 Firma : Technické služby mest.podnik Zoznam prijatých faktúr Strana : 21 z Stredoslovenská energetika 7,97 0,00 7,97 7,97 0, VO Trojica ZUS 1,00 7,97 7, Stredoslovenská energetika 314,40 0,00 314,40 314,40 0, VO Bratská 1,00 314,40 314, Stredoslovenská energetika 37,42 0,00 37,42 37,42 0, VO Povrazník 1,00 37,42 37, Stredoslovenská energetika 123,58 0,00 123,58 123,58 0, VO Okrúhla 1,00 123,58 123, Stredoslovenská energetika 438,67 0,00 438,67 438,67 0, VO Troj.automat 1,00 438,67 438, Stredoslovenská energetika 77,11 0,00 77,11 77,11 0, VO Pechova 1,00 77,11 77, Stredoslovenská energetika 110,33 0,00 110,33 110,33 0, VO Novoz- roh 1,00 110,33 110, Stredoslovenská energetika 125,34 0,00 125,34 125,34 0, VO H.ružová 1,00 125,34 125, Stredoslovenská energetika 109,10 0,00 109,10 109,10 0, VO Akademická 1,00 109,10 109, Stredoslovenská energetika 57,82 0,00 57,82 57,82 0, VO Výskumnícka 1,00 57,82 57, Stredoslovenská energetika 262,48 0,00 262,48 262,48 0, VO Hviezdoslavova 1,00 262,48 262, Stredoslovenská energetika 73,73 0,00 73,73 73,73 0, VO Malé trhovisko 1,00 73,73 73, Stredoslovenská energetika 526,30 0,00 526,30 526,30 0, VO 1.Mája 1,00 526,30 526,30

22 Firma : Technické služby mest.podnik Zoznam prijatých faktúr Strana : 22 z Stredoslovenská energetika 17,81 0,00 17,81 17,81 0, VO Antolská 1,00 17,81 17, Stredoslovenská energetika 85,01 0,00 85,01 85,01 0, VO Moyzesova 1,00 85,01 85, Stredoslovenská energetika 72,79 0,00 72,79 72,79 0, VO Matej štôlňa 1,00 72,79 72, Stredoslovenská energetika 291,72 58,34 350,06 350,06 0, El. energia HDTS 1,00 291,72 291, Stredoslovenská energetika 10,97 2,19 13,16 13,16 0, El. energia Skladka 1,00 10,97 10, Stredoslovenská energetika 11,52 2,30 13,82 13,82 0, El. energia Zberňa 1,00 11,52 11, Zámočníctvo Ruckschloss 46,00 5,60 51,60 51,60 0,00 40 materiál opr. mech, MK 1,00 51,60 51, Lucija Jarotová Lucia 150,00 0,00 150,00 150,00 0, OPP prac.nohavice, prac.bunda 1,00 150,00 150, Elektroindukt Jakubík 30,55 5,02 35,57 35,57 0,00 40 opravy mech. + mater VO 1,00 35,57 35, Messer Tatragas spol. s r.o 65,52 13,10 78,62 78,62 0,00 40 nájomné oceľ. flaše 1,00 78,62 78, Siska Jozef Mgr. 49,80 0,00 49,80 49,80 0, konfig. práce PC 1,00 49,80 49, Šudová Ľubomíra Ing 99,58 19,92 119,50 119,50 0,00 40 BOZP a PO apríl 1,00 119,50 119, Nemocnice a polikliniky, n.o 83,65 16,73 100,38 100,38 0,00 40 dohľad nad prac.prostredím - apríl 1,00 100,38 100,38

23 Firma : Technické služby mest.podnik Zoznam prijatých faktúr Strana : 23 z Klein Roman Bc. 452,25 0,00 452,25 452,25 0, poskyt.parkov.služieb 4/12 1,00 452,25 452, T- Com Slovak Telecom 51,08 10,22 61,30 61,30 0, telef.účet hovorne + internet 1,00 51,08 51, GTS Slovakia, a.s. 19,33 3,87 23,20 23,20 0, tel.účet internet 1,00 19,33 19, GTS Slovakia, a.s. 30,38 6,08 36,46 36,46 0, tel.účet hovorné 1,00 30,38 30, Veverka Miloš Ing 395,00 0,00 395,00 395,00 0, koordin. odp.hosp. 4/12 1,00 395,00 395, Hollá Alena 16,80 3,36 20,16 20,16 0, odm. komis. zmluva 4/12 1,00 16,80 16, Marius Pedersen,a.s. 70,00 14,00 84,00 84,00 0, likv. a triedenie plastov 1,00 70,00 70, Mikona plus, s.r.o ,85 350, , ,96 0, likvid. kom.odp. skladka Sikenica 1, , , Ďurkan Stanislav MVDr. 85,40 0,00 85,40 0,00 85, ošetrenie kar.stanica 4/12 1,00 85,40 85, SPP a.s. 369,17 73,83 443,00 443,00 0, spotreba plyn 5/12 1,00 369,17 369, MPA SERVICE s.r.o. 124,80 0,00 124,80 124,80 0, mobil. WC Hotel.akadem, Drienova /R 1,00 124,80 124, Gimex Slovakia s.r.o. 18,82 3,76 22,58 22,58 0,00 40 pásky do RP + kniha uzávierok - parkoviska 1,00 22,58 22, DERATA Bedenský Ján 148,50 0,00 148,50 148,50 0, deratizácia prekládka KO+stredisko 1,00 148,50 148,50

24 Firma : Technické služby mest.podnik Zoznam prijatých faktúr Strana : 24 z DERATA Bedenský Ján 49,50 0,00 49,50 49,50 0, deratizácia karanten.stanica 1,00 49,50 49, Mestský úrad, od.ekonom. 29,00 0,00 29,00 29,00 0, odmena kom.zmluva parkoviska 1,00 29,00 29, Komunálna poisťovňa a.s. 86,04 0,00 86,04 86,04 0, PZP cisterna BS 639 AD 1,00 86,04 86, TOPICO s.r.o. 101,50 20,30 121,80 121,80 0, konfiguračné kopírka 5/12 1,00 101,50 101, Heiler Peter 684,00 0,00 684,00 684,00 0, opravy mechanizmov DMS 1,00 684,00 684, Autoservis JUTOMA, s.r.o. 78,17 15,63 93,80 93,80 0,00 40 oprava Fabia 1,00 93,80 93, Sýkora Štefan 90,00 0,00 90,00 90,00 0, triednie, práca s oknami 1,00 90,00 90, Sýkora Štefan 105,00 0,00 105,00 105,00 0, triedenie, práca s oknami 1,00 105,00 105, Vion. LG s.r.o ,09 102, , ,55 0,00 40 čerpanie PHM čerpačka 1, , , Drevbyt - Jozef Blaškovič 1 014,00 0, , ,00 0, výroba, montáž a dodanie prístrešku WC Billa 1, , , Gimex Slovakia s.r.o. 7,53 1,51 9,04 9,04 0, pásky do reg.pokl parkoviska 1,00 7,53 7, Gálfy Ľubomír SEGAS 37,80 0,00 37,80 37,80 0, PVC vrecia str 527 1,00 37,80 37, Gálfy Ľubomír SEGAS 31,18 0,00 31,18 31,18 0, toal.pap., papier ručníky WC Billa 1,00 31,18 31,18

25 Firma : Technické služby mest.podnik Zoznam prijatých faktúr Strana : 25 z AD značenie, spol. s r.o. 501,84 0,00 501,84 501,84 0, dopravné značenie / R 1,00 501,84 501, Orange Slovensko a.s. 418,88 83,78 502,66 502,66 0,00 40 mobilné telefony 34 ksov 1,00 502,66 502, TOPICO s.r.o. 88,50 17,70 106,20 106,20 0, toner do tlač. OKI - ekonom.odd., 1,00 88,50 88, Čistiareň * Ľubica * 460,58 0,00 460,58 460,58 0, čistenie peria a šitie paplonov 1,00 460,58 460, Čistiareň * Ľubica * 156,81 0,00 156,81 156,81 0, čistenie peria a šitie paplonov 1,00 156,81 156, Mebr Drexler Vladimír 618,02 0,00 618,02 618,02 0, materiál VO - Ilijská cesta - ul.29.augusta 1,00 618,02 618, Vaša Slovensko, s. r.o ,56 3, , ,87 0, stravné lístky 1200 ks + poplatok 1, , , Stredoslov.vodár. prev.spo 30,86 6,17 37,03 37,03 0, spotreba vody cisterna - vodné 1,00 30,86 30, Stredoslov.vodár. prev.spo 578,13 115,62 693,75 693,75 0, spotreba vody HDTS (vodné,stočné) 1,00 693,75 693, SITA Slovensko, a.s. 151,56 0,00 151,56 151,56 0, odber, likv. a dotriedenie papiera a lepenky 1,00 151,56 151, RP - Domácnosť 221,32 2,60 223,92 223,92 0,00 40 farby, riedidlá, pre odp. mech, dopr,značenie 1,00 223,92 223, Detvan servis, spol. s r.o. 368,95 15,05 384,00 384,00 0, sada kolesa komplet - UN050 1,00 384,00 384, Lucija Jarotová Lucia 150,00 0,00 150,00 150,00 0, OPP s reflexnými prvkami - nohav. bundy 1,00 150,00 150,00

26 Firma : Technické služby mest.podnik Zoznam prijatých faktúr Strana : 26 z Remeslo Polóňová 28,02 0,00 28,02 0,00 28,02 39 materiál pre opr. VO, MK, 1,00 28,02 28, Zámočníctvo Ruckschloss 96,00 0,00 96,00 96,00 0, stlpiky VO H.ružová jahôdky 1,00 96,00 96, Stredoslovenská energetika 130,98 0,00 130,98 130,98 0, VO Štúra 998 1,00 130,98 130, Stredoslovenská energetika 290,14 0,00 290,14 290,14 0, VO SNP 999 1,00 290,14 290, Stredoslovenská energetika 220,86 0,00 220,86 220,86 0, VO Hiezdoslavova 1,00 220,86 220, Stredoslovenská energetika 55,08 0,00 55,08 55,08 0, VO Výskumnícka 1,00 55,08 55, Stredoslovenská energetika 108,78 0,00 108,78 108,78 0, VO Akademická 1,00 108,78 108, Stredoslovenská energetika 127,61 0,00 127,61 127,61 0, VO Hor.ružová 1,00 127,61 127, Stredoslovenská energetika 109,84 0,00 109,84 109,84 0, VO Novoz. roh 1,00 109,84 109, Stredoslovenská energetika 75,52 0,00 75,52 75,52 0, VO Péchova 1,00 75,52 75, Stredoslovenská energetika 455,57 0,00 455,57 455,57 0, VO Trojica automat 1,00 455,57 455, Stredoslovenská energetika 17,62 0,00 17,62 17,62 0, VO Antolská 1,00 17,62 17, Stredoslovenská energetika 128,56 0,00 128,56 128,56 0, VO Okrúhla 1,00 128,56 128,56

27 Firma : Technické služby mest.podnik Zoznam prijatých faktúr Strana : 27 z Stredoslovenská energetika 300,74 0,00 300,74 300,74 0, VO Bratská 1,00 300,74 300, Stredoslovenská energetika 73,42 0,00 73,42 73,42 0, VO Malé trhovisko 1,00 73,42 73, Stredoslovenská energetika 67,64 0,00 67,64 67,64 0, VO Matej štôlňa 1,00 67,64 67, Stredoslovenská energetika 80,03 0,00 80,03 80,03 0, VO Moyzesova 1,00 80,03 80, Stredoslovenská energetika 540,92 0,00 540,92 540,92 0, VO 1.Mája 1,00 540,92 540, Stredoslovenská energetika 32,45 0,00 32,45 32,45 0, VO Povrazník 1,00 32,45 32, Stredoslovenská energetika 8,17 0,00 8,17 8,17 0, VO Trojica ZUS 1,00 8,17 8, Stredoslovenská energetika 10,66 2,13 12,79 12,79 0, El. energia Skládka (Okrajová ) 1,00 10,66 10, Stredoslovenská energetika 7,47 1,49 8,96 8,96 0, El.energia Zberňa (Mládežnícka) 1,00 7,47 7, Stredoslovenská energetika 249,01 49,80 298,81 298,81 0, El.energia HDTS - (Šoltésovej ) 1,00 249,01 249, GTS Slovakia, a.s. 19,33 3,87 23,20 23,20 0, telef.účet - internet 1,00 19,33 19, GTS Slovakia, a.s. 41,52 8,30 49,82 49,82 0, tel.účet - hovorné 1,00 41,52 41, T- Com Slovak Telecom 54,82 10,96 65,78 65,78 0, telef.účet internet + hovorné 1,00 54,82 54,82

28 Firma : Technické služby mest.podnik Zoznam prijatých faktúr Strana : 28 z Magic Computers, s.r.o. 31,93 6,38 38,31 38,31 0, napojenie kamery - Principlac 1,00 31,92 31, Stredoslov.vodár. prev.spo 65,36 13,07 78,43 78,43 0, likvid.kalov ČOV pre OF 1,00 65,36 65, BOMS, spol. s r.o. 46,53 0,00 46,53 46,53 0,00 39 OPP, čistiace a hyg.potreby 1,00 46,53 46, Vion. LG s.r.o ,17 175, , ,22 0,00 40 čerpanie PHM + ost. tovar -čerpačka 1, , , Elektroindukt Jakubík 125,59 0,00 125,59 125,59 0,00 39 materiál VO + oprava fumo 1,00 125,59 125, ELEKTROINDUKT plus-mi 24,00 0,00 24,00 24,00 0, oprava VO manipulač.plošinou 1,00 24,00 24, Remeslo Stavmat s.r.o. 161,77 0,00 161,77 161,77 0, materiál pre opr. MK 1,00 161,77 161, Messer Tatragas spol. s r.o 66,96 13,39 80,35 80,35 0,00 40 nájomné ocel.flaše 1,00 80,35 80, Nemocnice a polikliniky, n.o 83,65 16,73 100,38 100,38 0,00 40 dohľad nad prac.prostredím 5/12 1,00 100,38 100, Šudová Ľubomíra Ing 99,58 19,92 119,50 119,50 0,00 40 BOZP a PO 1,00 119,50 119, Siska Jozef Mgr. 49,80 0,00 49,80 49,80 0, konfig.práce PC máj 1,00 49,80 49, Klein Roman Bc. 446,85 0,00 446,85 446,85 0, parkovacie služby 5/12 1,00 446,85 446, Hollá Alena 16,80 3,36 20,16 20,16 0, odmena komis.zmluva 5/12 1,00 16,80 16,80

29 Firma : Technické služby mest.podnik Zoznam prijatých faktúr Strana : 29 z Veverka Miloš Ing 415,00 0,00 415,00 415,00 0, koordinácia OH 5/12 1,00 415,00 415, Mikona plus, s.r.o ,98 346, , ,58 0, likvidácia kom.odpadu skl.sikenica 1, , , Stavebné remeslá - Píš Joz 17,90 0,00 17,90 17,90 0, asfalt.lak - MK mesto / R 1,00 17,90 17, Ďurkan Stanislav MVDr. 65,30 0,00 65,30 0,00 65, ošetrenie kar.stanica 5/12 1,00 65,30 65, SITA Slovensko, a.s. 369,42 12,54 381,96 381,96 0, odber,m likv, a dotriedenie plastov 1,00 381,96 381, SPP a.s. 155,00 31,00 186,00 186,00 0, spotreba plynu 6/12 1,00 155,00 155, Komunálna poisťovňa a.s. 41,46 0,00 41,46 41,46 0,00 39 hav.poistenie Fabia BS 801AE 1,00 41,46 41, Stredoslovenská energetika 722,17 0,00 722,17 722,17 0, VO Straku ročná 1,00 722,17 722, Stredoslovenská energetika 1 134,14 0, , ,14 0, VO Svobodu - ročná 1, , , Stredoslovenská energetika 50,74 0,00 50,74 50,74 0, VO Fándlyho AF 1,00 50,74 50, Stredoslovenská energetika 348,64 0,00 348,64 348,64 0, VO Fándlyho 99 1,00 348,64 348, Líškayová Katarína - COME 76,30 2,50 78,80 78,80 0,00 40 polep DZ a nálepky na mot.vozidlá 1,00 78,80 78, Bel /Novamann Internationa 360,00 72,00 432,00 432,00 0, monitoring priesak.kvapalín SKLADKA 1,00 360,00 360,00

30 Firma : Technické služby mest.podnik Zoznam prijatých faktúr Strana : 30 z Vlha Milan 400,00 80,00 480,00 480,00 0,00 40 školenie prac. obsluha zdvih.zariadení 1,00 480,00 480, TOPICO s.r.o. 101,50 20,30 121,80 121,80 0, konfigurač. kopírka 6/12 1,00 101,50 101, Heiler Peter 828,00 0,00 828,00 828,00 0,00 39 opravy mech - plošina, Bobor, Kukavoz 1,00 828,00 828, STAMIT Stanislav Mitaček 589,29 0,00 589,29 589,29 0, oprava mot.plošiny VO 1, , , Gimex Slovakia s.r.o. 41,72 8,34 50,06 50,06 0,00 40 pásky do RP a serv.zásah do RP 1,00 50,06 50, Mestský úrad, od.ekonom. 5,88 0,00 5,88 5,88 0, odmena kom.zmluva 6/12 1,00 5,88 5, HONTAPEX, spol. s r.o. 543,08 22,16 565,24 565,24 0, náhrad. diely UNC 060 1,00 565,24 565, Gálfy Ľubomír SEGAS 51,80 0,00 51,80 51,80 0,00 39 toal. pap. WC, plast.vrecia pre ČM 1,00 51,80 51, Detvan servis, spol. s r.o. 22,00 4,40 26,40 26,40 0, vystavenie tech.osvedčenia - UN 050 1,00 26,40 26, Remeslo Polóňová 57,30 0,00 57,30 0,00 57, materiál pre verej.osvetlenie 1,00 57,30 57, Kooperativa poisťovňa, a.s 416,82 0,00 416,82 416,82 0, poistenie skladka ,00 416,82 416, Cargotec Slovakia spol. s r 4 162,19 169, , ,00 0, obstaranie Hydraul.ruka (záloh.čiastka) 1, , , Drevbyt - Jozef Blaškovič 306,00 0,00 306,00 306,00 0, stlpy na VO Jahôdky H.ružová 1,00 306,00 306,00

31 Firma : Technické služby mest.podnik Zoznam prijatých faktúr Strana : 31 z Mevako s.r.o. Rožňava 496,95 99,39 596,34 596,34 0, kuka nádoby pre OF 1,00 496,95 496, Gimex Slovakia s.r.o. 5,02 1,00 6,02 6,02 0, pásky do RP parkov 1,00 5,02 5, Orange Slovensko a.s. 416,55 83,31 499,86 499,86 0,00 40 tel. účty mob. telefony 34 ks 1,00 499,86 499, Drevbyt - Jozef Blaškovič 1 854,00 0, , ,00 0, stolpráce a výmena sklen.tabúľ - Zastávky 1, , , Tomlux s.r.o. 51,07 0,00 51,07 51,07 0, mater VO vylož.na stlp tel 1,00 51,07 51, Elektroindukt Jakubík 207,05 13,38 220,43 220,43 0,00 40 opravy mech. a mater VO 1,00 220,43 220, Stredoslov.vodár. prev.spo 84,88 16,98 101,86 101,86 0, likvidácia tek.kalov stvak 1,00 84,88 84, Remeslo Stavmat s.r.o. 199,25 0,00 199,25 199,25 0, beton, potery -- mater pre údr. MK 1,00 199,25 199, Orange Slovensko a.s. 10,83 2,17 13,00 13,00 0,00 40 mobilné telefony 5 ks 1,00 13,00 13, TOPICO s.r.o. 30,70 6,14 36,84 36,84 0, konfig. kopírka vyúčtovanie 2Q 1,00 30,70 30, Magic Computers, s.r.o. 94,67 18,93 113,60 113,60 0, záložný zdroj k PC ekonomické 1,00 94,67 94, SIBAcol, s.r.o 197,25 0,65 197,90 197,90 0,00 40 materiál pre str MK,ČM,VO 1,00 197,90 197, Stavebné remeslá - Píš Joz 7,26 0,00 7,26 7,26 0, mater.vo, zátka, beton(vo obchvat) 1,00 7,26 7,26

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 12. 8. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.02.2016 do : 29.02.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 28. 12. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.11.2016 do : 30.11.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby mest.podnik Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 9.4.2014 Strana : 1 z 69 Dátum od : 01.01.2013 do : 31.12.2013 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky : VŠETKY 130001 14.01.2013

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 2. 5. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.02.2017 do : 28.02.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 25. 7. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.06.2017 do : 30.06.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 22. 12. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.11.2017 do : 30.11.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia 180062 Dátum od : do : 02.03.2018 AutoMotoRobo, s.r.o. Drevená 926/1, 969 01 Banská Štiavnica 47516593

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Kniha došlých faktúr 2016

Kniha došlých faktúr 2016 Porad ové číslo faktúr y Číslo fa dodávateľa/vs Došla dňa Splatnosť Dodávateľ Kniha došlých faktúr 2016 predmet fakturácie Fakturovaná suma Neuhradený zostatok suma dátum odkiaľ suma 1. 2015150 04.01.2016

Více

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.12.2014 Strana: 1 8100 140101521 J@Bunique s.r.o 76.32 06.11.2014 13.10.2014 06.11.2014 8101 1401406104 ATC-JR s.r.o 258.30 06.11.2014 17.11.2014 11.11.2014 8103

Více

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Faktúry za rok IČO dodávateľa Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Rozpočet Obce Bošáca na rok 2016 Návrh rozpočtu Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov

Rozpočet Obce Bošáca na rok 2016 Návrh rozpočtu Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Rozpočet Obce Bošáca na rok 2016 Návrh rozpočtu Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov 2016 2017 2018 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 368 055.00 368 055.00 368 055.00 121001 41 Daň z pozemkov

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.0.06 Strana: 06 0600 7568 Čech Stanislav Cintorínska 0/, Trebišov 6.0.06 0.0.06 Finálna Nefinančné zaplatené Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov 58.00 607 06006 657 BEMA - EXTRANÁRADIE

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až 2019 - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2014 Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie: 1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia

Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 160204 6101000092 HSH -21,49 26-02-2016 01-04-2016 07-04-2016 Obaly 160293 2016000382 ENERGA Slovakia -827,16 29-02-2016 01-04-2016 01-04-2016 El.energia - 2/2016 160316 2016105 QSC Pharma s r.o. 2040,75

Více

Rozpočet obce Tulčík na rok PRÍJMY v T E X T Rozpočet 2013 Rozpočet 2014 Návrh 2015 Návrh 2016

Rozpočet obce Tulčík na rok PRÍJMY v T E X T Rozpočet 2013 Rozpočet 2014 Návrh 2015 Návrh 2016 Rozpočet obce Tulčík na rok 2014 - PRÍJMY v 111003 41 Podielové dane 250 000 250 000 250 000 250 000 121001 41 Daň z pozemkov 20 000 20 000 20 000 20 000 121002 41 Daň zo stavieb 8 500 8 500 8 500 8 500

Více

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Rozpočet obce Obišovce na roky 2013, 2014, príjmová časť

Rozpočet obce Obišovce na roky 2013, 2014, príjmová časť Rozpočet obce Obišovce na roky 2013, 2014, 2015 - príjmová časť Návrh RO zverejnený dňa: 20.11.2012 RO zverejnený dňa: 14.12.2012 RO schválený OZ dňa: 13.12.2012 Dr Program Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov

Více

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB Žarnovica s.r.o.

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB Žarnovica s.r.o. Strana 1 z 8 CENNÍK K PRÁC A SLUŽIEB NA ROK 2016 Meno Dátum Podpis Schválil: RSDr. Štefan Šálka 31.12.2015 Vypracoval: Kleinová Ľubica 31.12.2015 MESTSKÝ SKÝ PODNIK SLUŽIEB Žarnovica s.r.o. Strana 2 z

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o

Více

2 /

2 / 1 / 5 17100001 17100002 17100003 17100004 17100005 17100006 17100007 17100008 17100009 17100010 17100011 17100012 17100013 17100014 17100015 17100016 17100017 17100018 JRS software, s.r.o. 47441909 56,40

Více

Došlé faktúry, účtovné, rok 2013 Strana 1

Došlé faktúry, účtovné, rok 2013 Strana 1 Došlé faktúry, účtovné, rok 2013 Strana 1 1 DF2013/27 N Z U 9000653147 104.50 0.00 31.01.2013 12.02.2013 výplatné úver 1/2013 Slovenská pošta, a.s Banská Bystrica 2 DF2013/28 N Z U 7301305866 22.20 0.00

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015 Profil verejného obstarávateľa na web stránke mesta Levice Verejný obstarávateľ: Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015 Polož ka CPV PREDMET ZÁKAZIEK ZMLUVA

Více

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš 2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016

Více

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia 1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Rozpočet na rok: 2015 ( )

Rozpočet na rok: 2015 ( ) OBEC VELIČNÁ č.162 02754 Veličná Strana : 1 Bežný rozpočet IČO : 00314960 DIČ :2020561895 Rozpočet na rok: 2015 ( ) Príjmy Zdroj 71 ODD Trieda Položka AU RP,V Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách 312

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1

Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 1 DF2015/289 A Z M 53.60 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Odvoz odpadu 46601724 0 2 DF2015/290 A Z M 51.20 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Dovoz materiálu 46601724 0 3 DF2015/291

Více

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012

Více

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB Žarnovica s.r.o.

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB Žarnovica s.r.o. Strana 1 z 8 CENNÍK PRÁC A SLUŽIEB NA ROK 2017 Meno Dátum Podpis Schválil: Martin Gontko 30. 12. 2016 Vypracoval: Kleinová Ľubica 30. 12. 2016 Strana 2 z 8 Doprava Traktory Dopravné - presun 1 km 1,40

Více

Návrh rozpočtu obce Olešná na rok výdavky

Návrh rozpočtu obce Olešná na rok výdavky Návrh rozpočtu obce Olešná na rok 2016- výdavky Bežné výdavky r2013 r.2014 r.2015 po zmenách očakávaná 2016 2017 2018 skutočnosť Výdavky samosprávy 113331 124761 143087 159593 145146 167230 170550 170550

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015,2016,2017

Návrh rozpočtu na rok 2015,2016,2017 Návrh rozpočtu na rok 2015,2016,2017 Bežné výdavky plnenie r. 2012 plnenie r. 2013 schválený rozpočetr. 2014 očakávaná skutočnos ťr.2014 r.2015 r.2016 r.2017 Výdavky samosprávy 111 455 113 331 143 714

Více

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.0.06 Strana: 057 05079 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice 0..05 5..05 materiál 785.96 DPH 0.0 % 57.9 0050078 05079 6040 SLOVGATE, s.r.o. Milhostov, Trebišov 0..05 08..05 94.5 Materiál

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více

Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016

Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Interné číslo Typ Číslo faktúry IČO Dodávateľ Účel Dátum Dátum dodania Čiastka s splatnosti faktúry DPH faktúry Január 3001 došlá faktúra 6160001429 35954612 SLOVANET,

Více

Schválený rozpočet obce Olešná roky 2015,2016,2017

Schválený rozpočet obce Olešná roky 2015,2016,2017 Schválený rozpočet obce Olešná roky 2015,2016,2017 Bežné výdavky 2012 2013 schválený rozpr.2014 očakávaná skutr.2014 r.2015 r.2016 r.2017 Výdavky samosprávy 111 455 113 331 143 714 119 549 142216 133300

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1

Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 227 300.00 121001 41 Daň z pozemkov 11 630.00 121002 41 Daň zo stavieb 15 200.00 121003 41 Daň z bytov

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

JÚL Vystavená faktúra

JÚL Vystavená faktúra JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/203 54.80 02.09.2014 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava 35697270 Elena Babčaníková 2 DF2014/204 5.00 02.09.2014 Orange Slovensko,

Více

Rozpočet Obce Beckov na rok 2016

Rozpočet Obce Beckov na rok 2016 Rozpočet Obce Beckov na rok 2016 Druh Ekon.kl. Zdroj Názov Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos z podielových daní 313000 314000 314000 121001 41 Daň z pozemkov 65179,43

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26 OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ Bežné vydavky Rozpočtové SCHVÁLENÝ opatrenie ROZPOČET Zmena č. 1/2015 2015 OZ č.3-37/2015 0.1.1.1 Obce 103 575,00 + 2 634,26 106 209,26 1. VNÚTORNÁ

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Úprava rozpočtu č. I na rok 2012

Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Kód zdroja 71 - Recyklačný fond Bežné príjmy: 1,412.00 Bežné výdavky: 1,412.00 223 001 - recyklačný fond - separácia 1,412.00 633 006 - smetné vrecia 804.00 637 004 - odvoz

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

8 SSE, a. s. 22 Slov.plynar.priem., a. s , , ,00 zemný plyn 2/ T + T, a. s.

8 SSE, a. s. 22 Slov.plynar.priem., a. s , , ,00 zemný plyn 2/ T + T, a. s. OBEC SNEŽNICA 02332, SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 IČO:00314315 Prijaté faktúry 2011 Číslo Dodávateľ Var.symbol Obnos Uhradené Dátum Dátum Dátum Obnos Položka faktúry prijatia splatnosti úhrady 1 SSE, a. s 721599729

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013

Více

Príjmy rozpočtu

Príjmy rozpočtu Príjmy rozpočtu 2013-2015 Bežné príjmy 2010 2011 2012 čerpanie predpoklad 2012 2013 2014 2015 Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 80 147 98 451 102 232 98 943 109 616 109 616 109 616 111 003

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v Zmlu DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur DFB/12/0002 Servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZ DFB/12/0003 Ladenie klavíra 74,00 Eur DFB/12/0004

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská

Více

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 262 44606851 COLORINEX s.r.o. 746,05 s DPH 02.07.2015 farba-fasáda MŠ 263 36200166 SHP akciova

Více

Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016

Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016 Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016 Predpokladané čerpanie rozpočtu v roku 2016 je vyčíslené na základe aktuálnych záväzkov voči dodávateľom a predpokladaných

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28

Více

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30269741 28.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 7,58E+08 64,48 35763469 3.1.2014

Více

Plán verejného obstarávania

Plán verejného obstarávania Plán verejného obstarávania Vzor Výdavky bežného roka Predmet zákazky Ročný plán CPV Názov CPV Bežná dostupnosť 611 arifný plat, osobný plat 16 000 x x x 614 Odmeny 2 400 x x x 623-625 Poistné/odvody (do

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/177 38.66 03.10.2016 Orange, 810 00 Bratislava 35697270 Palková Martina, ref. OcÚ 27.08.2016-26.10.2016 2 DF2016/254 243.12 04.10.2016 TIGO s.r.o.

Více

Rozpočet Skutočnosť Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO

Rozpočet Skutočnosť Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO Správa o hospodárení Obce Liptovská Osada za obdobie od 1.1.2015-31.12. 2015 Stav účtu k 01.01. 2015 72 415,95 Stav účtov a pokladní k 31.12. 2015 109 801,38 Príjmy Rozpočtová kapitola Rozpočet Skutočnosť

Více

Zoznam faktúr k

Zoznam faktúr k faktúry 542/2011 201100046 Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011 Položky: Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1399.20 537/2011 121103084

Více

Tlačivo zmeny rozpočtu

Tlačivo zmeny rozpočtu Tlačivo zmeny rozpočtu Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa 17.10.2015 Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 zo dňa 17.10.2015 V súlade s 14 ods. 2 písm.

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

Ing. Katarína Ditteová, vedúca FO MsÚ

Ing. Katarína Ditteová, vedúca FO MsÚ Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- K bodu: 9.zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa v roku

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy

Více

OBEC RADVAŇ NAD LABORCOM ROZPOČER NA R SCHVÁLENÝ : VYVESENÝ:

OBEC RADVAŇ NAD LABORCOM ROZPOČER NA R SCHVÁLENÝ : VYVESENÝ: OBEC RADVAŇ NAD LABORCOM ROZPOČER NA R. 2015 SCHVÁLENÝ : 12.12.2014 VYVESENÝ: 13.12.2014 položka Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Návrh rozpočtu 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný obcí 147848 111***

Více

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 01.1. Výdavky verejnej správy 56844 54124 55 811 55 811 57 570 57 570 57 570 01.1.1.6 Manažment obce 55109 52073 53

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/58 34.56 18.03.2015 EXO Technologies spol. s r. o.,, 064 01 Stará Ľubovňa 36485161 priestor pre web k doméne nitrianskerudno.sk 2 DF2015/59 171.60

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - jún 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - jún 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - jún 2016 Číslo faktúry Obchodný názov dodávateľa 467/16 Poradca podnikateľa 466/16 Ivan Blažo - IBEX 465/16 HAKER VO spol. s r.o. Adresa dodávateľa Martina Rázusa 23, 01001

Více

ROZPOČET OBCE TROČANY NA ROK 2018

ROZPOČET OBCE TROČANY NA ROK 2018 ROZPOČET OBCE TROČANY NA ROK 2018 Názov položky NÁVRH 2018 Príjmy bežné: strana 1 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 379 000 121001 Daň z pozemkov 8800 121002 Daň zo stavieb 1300

Více