Základná škola, Beňovského 1, Bratislava
|
|
- Anežka Machová
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Mapa Slovakia Plus, s.r.o. Dvojkríţna Bratislava /2011 PaedDr. Karovičová V Objednávame si u Vás: 30 ks Školský dejepisný atlas Slovensko à 4,90 v celkovej hodnote 147,00.
2 Dom Kultúry Dúbravka Saratovská 2/A Bratislava 18/2011 PaedDr. Karovičová V Objednávame si u Vás krátkodobý prenájom nebytových priestorov, sál, šatní, predsálí, techniky a iného zariadenia na vystúpenie našich ţiakov pri príleţitosti 40. výročia zaloţenia našej školy v celkovej sume 231,54.
3 M+belix SK, s.r.o. Roţňavska Bratislava 17/2011 PaedDr. Karovičová V Objednávame si u Vás : v celkovej sume spolu s DPH 985, ks Školská otočná stolička Jerry
4 Fotoklub VISION Obrody Košice 16/2011 PaedDr. Karovičová V Objednávame si u Vás doplnkovú učebnicu pre 1.st. ZŠ: 10 ks Rozprávky zo života ABECEDY à 10,00 v celkovej sume 100,00.
5 TPrint+, s.r.o. Bernolákova352/ Nemšová 15/2011 PaedDr. Karovičová V Objednávame si u Vás tonery so 7% zľavou v dohodnutej sume 453,41 podľa ovej objednávky.
6 PaedDr. Ján Cmarko Školské oddelenie Daffer spol.s r.o. Včelárska Prievidza 14/2011 PaedDr. Karovičová V Objednávame si u Vás školské potreby na výtvarnú výchovu podľa priloţeného zoznamu v celkovej sume 888,14.
7 CHEMIX-D, s.r.o. Pri vinohradoch Bratislava 13/2011 PaedDr. Karovičová V Objednávame si u Vás deratizáciu ZŠ Beňovského 1, Bratislava na deň v dohodnutej sume 87,60.
8 ŠEVT, a.s. Cementárenská cesta Banská Bystrica 12/2011 PaedDr. Karovičová V Objednávame si zoznamu. u Vás školské tlačivá na šk. r. 2012/2013 podľa priloţeného
9 SLOVPAP Slovakia, s.r.o. Hraničná Bratislava 2 11/2011 PaedDr. Karovičová V Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ZŠ Beňovského 1 a ŠJ pri ZŠ Beňovského 1, Bratislava v dohodnutej sume 828,98.
10 KANAL M.P.S., s.r.o. Šamorínska Senec 10/2011 PaedDr. Karovičová V Objednávame si u Vás kompletné vyčistenie lapača tukov na ZŠ Beňovského 1, Bratislava v dohodnutej sume 199,16.
11 PaedDr. Ján Cmarko Školské oddelenie Daffer spol.s r.o. Včelárska Prievidza 09/2011 PaedDr. Karovičová V Objednávame si u Vás na základe Vašej ponuky so zľavou 20% školský nábytok v celkovej sume spolu s DPH: 2 282,70.
12 PaedDr. Ján Cmarko Školské oddelenie Daffer spol.s r.o. Včelárska Prievidza 08/2011 PaedDr. Karovičová V Objednávame si u Vás na základe Vašej ponuky so zľavou 20% školský nábytok v celkovej sume spolu s DPH: 2 080,70.
13 Karol Škriňa - REPOZ Furdekova Bratislava 07/2011 PaedDr. Karovičová V Objednávame si u Vás posúdenie havarijnej situácie na plynových kotloch v školskej jedálni pri ZŠ Beňovského 1 v sume do cca 130,00.
14 Slovenská pošta, a.s. Lovinského Bratislava 06/2011 Satinová Objednávame si u Vás: 3500 ks poštové poukazy trojdielne pre Školskú jedáleň pri ZŠ Beňovského 1 v celkovej sume s DPH: 42,00 EUR. Príloha: 1
15 SLOVPAP Slovakia, a.s. Hraničná Bratislava 2 05/2011 Šuľanová/02/ Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ZŠ a ŠJ v celkovej sume s DPH 654,37 EUR. Príloha: 1
16 ZŠ Beňovského 1, Bratislava Beňovského 1, Bratislava - Dúbravka Margita Fričová IČO : tel DIČ : slovpap@slovpap.sk Bratislava Čistiace a hygienické potreby gfricova@gmail.com SLOVPAP Slovakia s.r.o. Hraničná 16, Bratislava č. 5/2011 Cena/ks s Objed. Spolu 20%DPH IMBAL ZZ miniblue, 2 vrstvy, papierové 155, ks/kart 12,95 15,54 10 utierky IB toaletný papier Jumbo 19 dvojvrstvový 12 ks / bal. 0,90 1, , Revo 5 l na hrdzu 5 l 5,29 8, , vrecia čierne 70/110 25ks/rolka 1,91 2, , vrecia do košov, malé 50/60 50 ks/rolka 0,62 2, , JAR 1 l 1,49 1, , GOLD Citrus harmanček 5 l 3,30 3, , Gold balzam 5 l 5 l 4,19 5, ,14 na objed. strojové umývanie riadu, špec. Prostriedok 5 l 9,80 11, ,28 na objed. strojové umývanie riadu, oplach. Prostriedok 5 l 9,80 11, ,28 Palmex Palmex profesional 14 kg 14 kg 24,65 29, , Goldrop prášok 550 ml 0,72 0, , Das extra, na rúry 5 l 6,51 7,81 1 7, Goldrop - gril profesional 500 ml 1,44 1, ,37 Peter handry Peter oranžové 50/60 0,53 0, , drátenka umelá 3 ks 0,51 0, , drátenka Jumbo 1 ks 0,89 1,07 6 6, drátenka kovová 3 ks 0,98 1,18 5 5, drátenka špirálová 2 ks 0,36 0, , zmeták plastový Tipi Top 1 ks 1,32 1,58 4 6, kefa ryžák 1 ks 1,02 1,22 5 6, hubky na riad veľké Jumbo 30 ks 1,81 2, ,86 na objed. lopatka na smeti plechová(zinková,kovová) 1 ks 1,98 2,38 2 4,75 na objed. mazľavé mydlo (veľké balenie 9 kg) 9 kg 9,4 11, ,84 na objed. sóda kryštalická 1 kg 1,12 1, ,44 sumár 654,37
17 Firma Macko opravy elektro, plyn. zariadení Rastislavova Bratislava 04/2011 Šuľanová/02/ Objednávame si u Vás opravu veľkokuchynského elektrického zariadenia v Školskej jedálni pri ZŠ Beňovského 1 v dohodnutej sume 21,90 EUR.
18 Pavol Hrnčirík-VYBES M. Nešpora Holíč 03/2011 PaedDr. Karovičová V Objednávame si u Vás videovrátnika - zariadenie a montáţ na otváranie elektrického zámku z priestoru vrátnice v dohodnutej sume 252,00 EUR.
19 Titl. Metro Cash-Carry Senecká cesta Ivanka pri Dunaji 02/2011 Šuľanová02/ Objednávame si u Vás jednorázové rukavice v mnoţstve 2x60 ks a mikroténové sáčky v mnoţstve 2x500 ks, celková cena spolu s DPH: 11,38 EUR
20 Ţeleziarstvo 3-Klince RZ-VS s.r.o. Bazovského Bratislava 01/2011 Šuľanová/02/ Objednávame si u Vás plechový radiátor na ústredné kúrenie s príslušenstvom v celkovej cene spolu s DPH: 123,74 EUR.
Základná škola, Beňovského 1, Bratislava
Martinus.sk, a. s. M. R. Štefánika 58 036 01 Martin 13/2015 Šuľanová 7.5.2015 Objednávame si u Vás UP 3 ks Anglické slovníky v celkovej sume 102,90 vrátane DPH. Obchodná firma: Martinus.sk, a. s., M. R.
Základná škola, Beňovského 1, Bratislava
TELESYS Slovakia, s.r.o. Ôsma 10 Prevádzka: Tomášikova 26 831 01 Bratislava 50/2013 Šuľanová/02/64365900 29.10.2013 Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame si u Vás tovar pre ŠJ pri ZŠ Beňovského 1,
KNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
Jednotka Spolu Cena s DPH Cena s DPH Názov položky za rok za 1 ks spolu Savo 1l ks 500 Savo proti plesniam - objem 1 liter ks 3 Savo 5000 ml ks 3
Jednotka Spolu Cena s DPH Cena s DPH Názov položky za rok za 1 ks spolu Savo 1l ks 500 Savo proti plesniam - objem 1 liter ks 3 Savo 5000 ml ks 3 Savo WC 750 ml ks 20 Savo na pranie, jednotkové balenie
Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
Výzva na predloženie ponuky
Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ: Mestská časť Bratislava Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, Bratislava, 814 21 Predmet zákazky: čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Kód CPV: 39830000-9
Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126
Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material
57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
Střední průmyslová škola stavební Pardubice. Sokolovská 148, 533 54 Rybitví
Střední průmyslová škola stavební Pardubice Sokolovská 148, 533 54 Rybitví vyzývá v souladu s ustanovením 12 odst. 3 v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách k podání nabídky na výběr
Harmonogram verejného obstarávania roku 2015
P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Množstvo MJ Celková hodnota 2020000396 02.04.2013 VÚPOP 1000007081 / Office Depot s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 36192384 Stolička
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
cena 1ks/bal bez DPH cena spolu bez DPH cena spolu s DPH
čistiace a dezinfekčné prostriedky alobal 30cm x10m 53 amoniak Amica 1kg 11 aviváž na prádlo 1l Silan 116 čistiaci prostriedok na koberce 1l Vanish 20 čistiaci prostriedok na okná 500ml 50 čistiaci prostriedok
Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1
Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1 1 O2015/1 0.00 05.01.2015 PANDA PLUS-Róbert Knotek M.R.Štefánika 18, 92001 Hlohovec 34305084 Tonery, papier, fixy, spony 2 O2015/2 0.00 05.01.2015 Benjamín,
clean solution Ponukový katalóg
clean solution Ponukový katalóg Displayový kartón CLEANEX stohovateľný, y: 60x30x40 cm (šxvxh) Špongia na riad antibakteriálna - Twin, 2 ks EAN: 8588001512194 Špongia na riad Maxi, 5 ks EAN: 8588003152466
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
faktúry Kuruc s.r.o. Pod záhradami 27, Nové Zámky
229/2014 7/1400080 31400066 35712783 PLANEO Elektro Nitrianska cesta 111 A, 94067 Nové Zámky 256,99 minisystém PHILIPS a mikrofón Položky: DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 256.99 Eur, 23.12.2014
PROSTRIEDOK NA UMÝVANIE RIADU PRE PROFESIONÁLNE UMÝVAČKY RIADU
PROSTRIEDOK NA UMÝVANIE RIADU PRE PROFESIONÁLNE UMÝVAČKY RIADU KOMERČNÝ KÓD: PDZ 510 KOD 12NC: 488899910019 KOD EAN: 8015250154306 Koncentrovaný alkalický tekutý prostriedok na použitie v umývačkách s
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry
Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry Mestský úrad 062 01 Starý Smokovec Tatranská Lomnica, 01.06.2015 Vec Žiadosť o úpravu rozpočtu na rok 2015 Žiadosť o úpravu rozpočtu našej školy podávame
Displayový kartón CLEANEX stohovateľný, rozmery: 60x30x40 cm (šxvxh)
Ponukový katalóg Displayový kartón CLEANEX stohovateľný, y: 60x30x40 cm (šxvxh) Špongia na riad antibakteriálna - Twin, 2 ks EAN: 8588001512194 Špongia na riad Maxi, 5 ks EAN: 8588003152466 002 10,5x8x2,5
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk V súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa 9 ods. 9 na dodanie tovaru Číslo: 55/2014
ř Ý Ť č š Ž č č ů č ř č ů ů č č ř ú ř ř ř č Ý Ý č š Ě Řž č ň ň Ě Ř č č ř Ó ř š ř ř Ě č ř č č Ř š Ž č ů Ó č ů ř ů ů É č č ř ř ů ř ř Ý Ď č š Ů ž Ř š Ř Ř š č č ř ů ř ř č ř č š ř ř č Ž č č ů č ř Ó č ů č č
IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa
faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017
V Ý Z V A. na predloženie cenovej ponuky
V Ý Z V A na predloženie cenovej ponuky zákazky zadávanej podľa 9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ
Príloha č.1 Základná škola, Komenského 495/33, 029 01 Námestovo PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ Názov účtovnej jednotky: Základná škola ZA ROK 2016 Sídlo: ul. Komenského 495/33, 029 01 Námestovo Právny subjekt
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice
3. Opis predmetu obstarávania:
Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci postupu verejného obstarávania podľa 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov
Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 8.04 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova 22, 92042 37248995 Stravné 12/2013 - SF 2 DF2014/2 92.46 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova
BELT SLOVAKIA. Partner pre Vašu hygienu
BELT SLOVAKIA Partner pre Vašu hygienu Obsah prezentácie Predstavenie firmy Obchodné zastúpenia Portfólio firmy Referencie Kontakt Predstavenie firmy Naša firma BELT pôsobí na slovenskom trhu od roku 1991.
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 8 1000 35823551 ZSE 15.01.2015 1001 35850370 BVS 12,35 s DPH 15.01.2015 1002 35763469
Spojená škola internátna , Topoľčany, Tovarnícka 1632 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.04.2016 do: 30.04.2016 1 / 6 2016051 00398411 Stredná odb. škola agrotechnická,tovarnícka
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok
dofúkanie vyváž. a prehod. pneumatík 4,000 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / dofúkanie vyváž. a prehod.
Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 15 1 35697270 Orange 30,00 s DPH 5.1.2015 Bálint Rastislav 2 EKRONN 19,00 s
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016
Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016 Základná škola s materskou školou, Grófske nádvorie 209/2, Fintice ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.7.2002 v zmysle
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
Kniha dodávateľských objednávok. Objednávame u vás kominárske práce na rok Č Trstice
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 6 3 37627911 Kominárstvo Viliam Nagy 0,00 s DPH 18.2.2015 Objednávame u vás kominárske práce na
tel/fax/záznam : 317 701 563 mobil : 602 466 513 kód název-popis cena/ks 53050 JOFEL - nerez FUTURA - mat 0,4 l
Dávkovače tekutého mýdla / na nalévané mýdlo / 53050 JOFEL - nerez FUTURA - mat 1,0 l 1290,00 84000 JOFEL kouř. plast - AZUR 0,4 l 340,00 82000 JOFEL kouř. plast - AZUR 1,0 l 460,00 60851 Dávkovač tek.mýdla,
4. Miesto dodania: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8, Piešťany
Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci postupu verejného obstarávania podľa 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov
B2003 B2003 SOLMIX. mycí pasta na ruce, 10 kg umývacia pasta na ruky, 10 kg. Charakteristika B3094 SAVO PROFI
B3094 B2004 B2003 B2003 SOLMIX mycí pasta na ruce, 10 kg umývacia pasta na ruky, 10 kg B3094 SAVO PROFI B2034 B2035 tekutá pasta na znečištěné ruce, 450 g tekutá pasta na znečistené ruky, 450 g B2004 MIO
Objednávky Dátum dodania Suma Vrátane dph Mena Funkcia podpisujúceho
faktúry 9/1600361 36391000 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina 30.11.2016 30.11.2016 2 475,20 EUR Kotríková Monika 1542/2016 Objednávame u Vás stravné kupóny po 3,40 v počte 728ks.
ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFI2016/0005 448.00 05.09.2016 RR inžiniering, spol. s.r.o. Mlynica 145, 059 91 Mlynica 46505989 Dana Babiková za výkon komplexnej inžinierskej činnosti (IČ)
ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2016 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013
KUPÓNOVÁ KNIŽKA SEPTEMBER -50% ušetrite až do. Platnosť kupónov je od do alebo do vypredania zásob.
KUPÓNOVÁ KNIŽKA SEPTEMBER ušetrite až do -50% Platnosť kupónov je vypredania zásob. Vážený zákazník, ako odmenu Vám ponúkame túto kupónovú knižku, vďaka ktorej môžete využiť výhodné zľavy na Vaše najbližšie
KUPÓNOVÁ KNIŽKA AUGUST -50% ušetrite až do. Platnosť kupónov je od do alebo do vypredania zásob.
KUPÓNOVÁ KNIŽKA AUGUST ušetrite až do -50% Platnosť kupónov je vypredania zásob. Vážený zákazník, ako odmenu Vám ponúkame túto kupónovú knižku, vďaka ktorej môžete využiť výhodné zľavy na Vaše najbližšie
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.
Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum
Kartónové krabice a obaly rôznej gramáže, kvality a pevnosti
Spoločnosť PACKO, s.r.o. sa zaoberá výrobou z vlnitej lepenky, výrobou kartónových obalov, kartónových preložiek, podložiek a predaj vlnitej lepenky na ochranu výrobkov v priemysle. Výroba obalov je orientovaná
Prieskum trhu- výzva na ponuku
Prieskum trhu- výzva na ponuku Dodávka mrazená ryba, mrazená zelenina Mrazená hydina Mrazené rybie filé ostatné rybie mäso Mrazená zelenina CPV 151 120 00-6 /680kg CPV 152 200 00-6 /380kg CPV 15331170-9
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou podľa 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na : Zariadenie kuchyne
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 IČO. Funkcia. Meno
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Funkcia Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia
B2003 B2003 SOLMIX. Charakteristika. mycí pasta na ruce, 10 kg umývacia pasta na ruky, 10 kg B3094 SAVO PROFI
B3094 B2004 B2003 Charakteristika B2003 SOLMIX mycí pasta na ruce, 10 kg umývacia pasta na ruky, 10 kg B3094 SAVO PROFI tekutá pasta na znečištěné ruce, 450 g tekutá pasta na znečistené ruky, 450 g B2034
S p r á v a o výsledkoch hospodárenia ZŠ s MŠ, Veľká okružná 1089/19, Partizánske za rok 2015
Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, 958 01 Partizánske MESTSKÁ RADA P A R T I Z Á N S K E S p r á v a o výsledkoch hospodárenia ZŠ s MŠ, Veľká okružná 1089/19, Partizánske za rok
Základná škola, Školská 399/1 Jelka , 12: , Jelka, Školská 399/1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S:, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 8, T: 0, T:, T: 2, U: 0, U:, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok / 4 0769558525 475675 74680650 750768439 23320426 5020475 5 205022 9769558485
automat na cukrovinky - slané, bagety, studené nealko a alko nápoje a teplé nápoje.
GR ZVJS-296-2/32-2016 Z Á Z N A M o výbere najvýhodnejšej ponuky na nájom nebytových priestorov v správe Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže na prevádzkovanie samoobslužných automatov
Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako eur bez DPH
Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH V zmysle 102 ods. 4) Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Základná škola s materskou školou Bzovík 136, Bzovík
Základná škola s materskou školou Bzovík 136, 962 41 Bzovík Správa o hospodárení za rok 2013 Základné identifikačné údaje o zariadení: 1. Názov zariadenia: Základná škola s materskou školou Bzovík 136
cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
DVERE ZÁRUBNE PRE DOM A BYT. Cenník s DPH dvere a zárubne v kategórii PRAKTIK
DVERE ZÁRUBNE PRE DOM A BYT Cenník s DPH dvere a zárubne v kategórii PRAKTIK Obsah Bergamo...2 Elegant...3 Harmonie...4 Kubika...5 Mera...6 Swing...7 Venecia...8 Zárubne NORMAL...9 Rozmery dverí a stavebných
Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka
Kúpna zmluva č. Z201689_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Technické služby mesta Tvrdošín
Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce. Príloha - Komentár k 4. zmene rozpočtu na rok 2016
Príloha - Komentár k 4. zmene rozpočtu na rok 2016 1. Úprava rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov ZŠ na prenesené kompetencie ZŠ 15363 na základe oznámenia výšky finančných prostriedkov na rok
Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015
Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015 Základná škola s materskou školou, Grófske nádvorie 209/2, Fintice ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.7.2002 v zmysle
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ
ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 Kniha dodávateľských objednávok. Číslo zmluvy
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 41, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 31328695 Edenred Slovakia 1 656,68 s DPH 14.01.2015 86472 45 46008616 Diligentia
Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad objednávok
1310000374 01.04.2016 ÚŠKVBL 1000003721 / Pharmagal Bio s.r.o. / Murgašova 5 949 01, Nitra / 36528200 1310000375 01.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 1310000375 01.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711
S p r á v a o výsledkoch hospodárenia ZŠ s MŠ, Veľká okružná 1089/19, Partizánske za rok 2014
Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, 958 01 Partizánske MESTSKÁ RADA P A R T I Z Á N S K E S p r á v a o výsledkoch hospodárenia ZŠ s MŠ, Veľká okružná 1089/19, Partizánske za rok
Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407
Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do
Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121
JEDNORÁZOVÉ POKRÝVKY HLAVY (HACCP) JEDNORÁZOVÉ POKRÝVKY HLAVY (HACCP)
JEDNORÁZOVÉ POKRÝVKY HLAVY (HACCP) JEDNORÁZOVÉ POKRÝVKY HLAVY (HACCP) (PAP) 24 cm (PAP) Kuchařské čepice z netkané textilie bílé Kuchárske čiapky z netkanej textílie biele Kuchařské čepice z papíru, lodičky
~ :t OBJEDNÁVKA OBJEDNAVAME. Letisko Sliač, a.s. Letisko Sliač SLIAČ. číslo: 189/2014 IČO: IČ DPH: SK
~~~ ~ :t A f RP o R T SLIAC Letisko Sliač, a.s. Letisko Sliač 96231.SLIAČ OBJEDNÁVKA číslo: 189/2014 IČO: 36633283 IČ DPH: SK2021915093 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica Položka Množstvo
Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia
Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
Mestská rada Partizánske
Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, 958 01 Partizánske Mestská rada Partizánske S p r á v a o výsledkoch hospodárenia ZŠ s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, Partizánske za
ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019
Výzva na predloženie ponuky
Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín 919 05 Trstín 457 Výzva na predloženie ponuky V súlade s 9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní pre zákazky spravidla v predpokladanej hodnote
DIGITÁLNA TELEVÍZIA. Základný balík DIGI k analógovej TV
Okresné stavebné bytové družstvo Gočárova 252, 022 47 Čadca, Tel. 041/433 33 89 (90), Fax 041/432 24 86, IČO 31 622 704, IČ DPH SK 2020555471, Obchodný register OS Žilina, oddiel Dr, vložka č. 92/L., www.osbdcadca.sk