Interné číslo Dod.čís.faktúry Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia TENDER MEDIA GROUP, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Interné číslo Dod.čís.faktúry Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia TENDER MEDIA GROUP, s.r.o."

Transkript

1 Interné číslo Dod.čís.faktúry Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia TENDER MEDIA GROUP, s.r.o ,00 EUR DPF-Outsourcing TENDER MEDIA GROUP, s.r.o ,76 EUR DPF-Harmonizácia informačných systémov NP JUDr. TRNOVSKÝ Milan ,30 EUR právne služby 09/ FISHER Slovakia, spol. s.r.o ,25 EUR kalibračný roztok MOFINA spol. s.r.o ,50 EUR Dni európskeho kult.dedičstva 2015-ubytovanie SLOV.LEG.METROL ,52 EUR dozimetria 05-08/ NEMOCNICA SVATÉHO MICHALA, a.s ,80 EUR stravné lístky DKIS s.r.o ,00 EUR bezpečnostné služby 09/ Mišovský Miroslav ,40 EUR SMV BL414DT AutoKODUS s.r.o ,00 EUR SMV BL992BU ŠEVT,a.s ,46 EUR kancelárske potreby ORANGE SLOVENSKO, a.s ,07 EUR telekomunikačné služby 09-10/ ORANGE SLOVENSKO, a.s ,98 EUR DPF-telekomunikačné služby 09-10/ ORANGE SLOVENSKO, a.s ,04 EUR Pro Monumenta-telekomunikačné služby 09-10/ CNC, a.s ,48 EUR hosting www stránky 09/ Západoslovenská energetika,a.s ,21 EUR vyúčtovanie elektrická energia 01-08/ Západoslovenská energetika,a.s ,38 EUR vyúčtovanie elektrická energia 01-08/ Ministerstvo kult.sr ,00 EUR ubytovanie Lyreco CE, SE ,61 EUR stoličky,skartovačka,všeobecný materiál Todos Bratislava s.r.o ,96 EUR SMV BA185HC Podtatranská vodár.prevádz.spo ,52 EUR vodné-stočné,zrážková voda 08-09/ GURČÍKOVÁ Zuzana ,50 EUR upratovanie 09/ ŠVANCÁR Milan ,75 EUR A50318/13/AB1-Ikonostas,Novosad Východosl.vod.spoločnosť, a.s ,61 EUR vodné-stočné 06-09/ Autonova s.r.o ,00 EUR prenájom osob.motor.vozidla PP681CX BBS Group spol.s.r.o ,60 EUR upratovanie 09/ Elektrotechnický ústav SAV ,20 EUR kvapalný dusík 3.Q OLO a.s ,57 EUR OLO 3.Q Mgr.art. LOKAJOVÁ BARBORA 1400,00 EUR A50325/13/AB1-Nástenné maľby,bijacovce Gavlák Karol ,60 EUR A50305/12/AB1-Kostol sv.jakuba,južná fasáda,levoča Tehelňa STOVA spol.s ,79 EUR A50379/15/B/1-Kamenné schody,klietka hanby,levoča Agentúra Vizual ,00 EUR A50108/98/AB1-Hlavný oltár,smolník Liftstav s.r.o ,67 EUR servis a údržba výťahov 09/ JUDr. VOROBELOVÁ Tatiana 180,00 EUR právne služby 08/ Nábytok Mudrák s.r.o ,00 EUR nábytok-kuchynská linka, skriňa BABIC Ján - NÁKLADNÁ DOPRAVA ,00 EUR A20161/012/B-Gočovo-preprava oltára Slovnaft a.s ,74 EUR PHM 2.pol. 09/ Slovnaft a.s ,43 EUR DPF-PHM 2.pol. 09/ Slovnaft a.s ,43 EUR Pro Monumenta-PHM 2.pol. 09/ PRO.Laika, spol.s r ,90 EUR príslušenstvo k fotoaparátu-objektív,akumulátor

2 Bratislavská vod.spoloč., a.s ,98 EUR vodné-stočné 08-09/ Profesia, spol. s.r.o ,80 EUR zverejnenie inzerátu Jaroslav JANÍK ,72 EUR oprava komínov JUDr. SLANINA Peter 445,03 EUR právne služby 09/ STOPKRIMI, s.r.o ,88 EUR servisné práce-zabezpeč.zariadenie 3.Q PD Lisková-Sliače ,35 EUR nájomné 09/ Jakub Ondruš ,37 EUR A50350/14/B/1-Trámové stropy, Pečovská Nová Ves Jakub Ondruš ,00 EUR A50350/14/B/1-Trámové stropy,pečovská Nová Ves Daniela Závodská ,00 EUR A50344/14/AB1-Oltár Immaculaty,Hraň Ľudovít Kinder ,00 EUR A50305/12/AB1-Kostol sv.jakuba,južná fasáda,levoča MgA. Lucia Gaľová 378,95 EUR A50325/13/AB1-Nástenné maľby,bijacovce Tibor Kováč 1493,00 EUR A50309/12/B/1-Nástenné maľby,liptovský Mikuláš Tibor Kováč 1236,00 EUR A50333/13/AB1-Nástenné maľby,pálovský kaštieľ Masarykova univerzita ,51 EUR tlač publikácie Archeológia historica - 2. diel LN - Design, s. r. o ,44 CZK realizácia výstavy-odkaz Karola Veľkého REŠOVSKÝ Ján ,40 EUR A50344/14/AB1-Oltár Immaculaty,Hraň JAROTTA Jozef - URRE ,22 EUR A50344/14/AB1-Oltár Immaculaty,Hraň SecuriLas, s.r.o ,34 EUR odborná prehliadka a skúška EPS 10/ Rosenberger Martin Mgr. art. 1010,07 EUR A50108/98/AB1-Hlavný oltár,smolník Mgr.art. Marek Jarotta 1150,00 EUR A50263/10/B/1-Nástenné maľby,ludrová RIMI SK s.r.o ,71 EUR ochrana objektu 4.Q Gavlák Karol ,00 EUR A50108/98/AB1-Hlavný oltár,smolník Monika Galajdová ,00 EUR A50318/13/AB1-Ikonostas,Novosad Ing. HAUER ZDENEK ,25 EUR A50344/14/AB1-Oltár Immaculaty,Hraň Mgr.Art.BRINCKO Marek ,00 EUR A50305/12/AB1-Kostol sv.jakuba,južná fasáda,levoča Obec Červený Kláštor ,35 EUR stočné 01-09/15-ČK X-TRON PLUS, s.r.o ,40 EUR softvér X-TRON PLUS, s.r.o ,40 EUR server HP SWAN, a.s ,21 EUR SWAN-telekomunikačné služby 09/ EuroDeal SK, s.r.o ,35 EUR reprografické služby 09/ Bratislavská vod.spoloč., a.s ,70 EUR zrážková voda 09/ Todos Bratislava s.r.o ,51 EUR autorádio do auta BA185HC AUTOGRENDA AG, s.r.o ,97 EUR SMV BA397OL SPP, a.s ,92 EUR vyúčtovanie plyn 09/ ATTEND s.r.o ,32 EUR upratovanie 09/ Plynokontrol s.r.o ,80 EUR odborná prehliadka a skúška plynových zariadení SEGAL Security, sro ,27 EUR ochrana objektu cez SRP 09/ Mgr.art. Marcel Dulovič 945,00 EUR A50305/12/AB1-Kostol sv.jakuba,južná fasáda,levoča Ochotnický Jozef ,25 EUR A50305/12/AB1-Kostol sv.jakuba,južná fasáda,levoča Jakub Novák ,00 EUR A50305/12/AB1-Kostol sv.jakuba,južná fasáda,levoča Kamenár.práce,VASI Š ,88 EUR A50305/12/AB1-Kostol sv.jakuba,južná fasáda,levoča

3 KELEŠI Marián, Mgr.Art ,00 EUR A50108/98/AB1-Hlavný oltár,smolník KELEŠI Marián, Mgr.Art ,00 EUR A50248/09/AB1-Nástenné maľby,kostoľany pod Tríbečo T-Com (Slov.telekom) ,26 EUR telekomunikačné služby 09/ Elektroinštalačné práce ,00 EUR elektroinštalačné práce Archeologický ústav SAV ,50 EUR cestovné náklady-subkomisia OMK 09/ Štatistický úrad SR ,40 EUR nájom-prevádzkové náklady 4.Q.2015-Prievidza Trenčiansky samosprávny kraj ,33 EUR nájomné 10/ MESTSKÝ ÚSTAV OCHRANY PAMIATOK ,67 EUR skenovanie Mgr.art.Katarína Lukič Balážik 75,00 EUR Pro Monumenta-inzerát v tlači Tehelňa STOVA spol.s ,41 EUR reštaurátorský materiál ŠEVT,a.s ,47 EUR kancelárske potreby GO travel Slovakia s ,00 EUR letenka T-Com (Slov.telekom) ,80 EUR telekomunikačné služby 10/ Východosl.energ.,a.s ,52 EUR vyúčtovanie elektrická energia 09/ Východosl.energ.,a.s ,13 EUR vyúčtovanie elektrická energia 09/ Východosl.energ.,a.s ,04 EUR vyúčtovanie elektrická energia 09/ T-Com (Slov.telekom) ,59 EUR telekomunikačné služby 10/ AUTOOPRAVY-Budzák Tomáš ,20 EUR SMV BA671KM SIRILA a.s.sp.n.ves ,04 EUR A50305/12/AB2-Kostol sv.jakuba,južná fasáda,levoča SIRILA a.s.sp.n.ves ,60 EUR A50305/12/AB1-Kostol sv.jakuba,južná fasáda,levoča HAVIROVÁ Ľudmila ,00 EUR A50305/12/AB1-Kostol sv.jakuba,južná fasáda,levoča Mgr.art. Boris Drobný ,00 EUR A50248/09/AB1-Nástenné maľby,kostoľany pod Tríbečo Mgr. ČARNÝ Tomáš ,00 EUR A50248/09/AB1-Nástenné maľby,kostoľany pod Tríbečo Brantner Nova,s.r.o ,13 EUR A50305/12/AB1-Kostol sv.jakuba,južná fasáda,levoča JANIKOV MATEJ ,00 EUR A50350/14/B/1-Trámové stropy,pečovská Nová Ves JANIKOV MATEJ ,38 EUR A50350/14/B/1-Trámové stropy,pečovská Nová Ves Lýdia Hricová 722,25 EUR A50305/12/AB1-Kostol sv.jakuba,južná fasáda,levoča OGURČÁK Vladimír - Kamenárstvo ,75 EUR A50305/12/AB1-Kostol sv.jakuba,južná fasáda,levoča Andrea Topoliová ,00 EUR A50305/12/AB1-Kostol sv.jakuba,južná fasáda,levoča Mgr.art. MARKOVIČOVÁ Ivica ,00 EUR A50108/98/AB1-Oltár,Smolník Mgr.art. MARKOVIČOVÁ Ivica ,00 EUR A50248/09/AB1-Nástenné maľby,kostoľany pod Tríbečo ŠTUKATÉR DULÍK Stanislav ,00 EUR A50367/15/B/1-Príz.Thurzovho paláca,oravský hrad CAPEK Slavomír Mgr ,37 EUR A50248/09/AB1-Nástenné maľby,kostoľany pod Tríbečo Mgr.art.MLÍCH Peter 700,58 EUR A50184/04/AB2-Nástenné maľby,rákoš DULÍKOVÁ Viera ,28 EUR A50376/15/AB1-Ikonostas,Kojšov GAMA stavebná firma, s.r.o ,88 EUR A50365/14/AB1-Rímskokatolícky kostol,juž.fas.trebi GAMA stavebná firma, s.r.o ,33 EUR A50263/10/B/1-Nástenné maľby,ludrová GAMA stavebná firma, s.r.o ,93 EUR A50325/13/AB1-Nástenné maľby,bijacovce GAMA stavebná firma, s.r.o ,37 EUR A50348/14/AB1-Hlavný oltár,veličná GAMA stavebná firma, s.r.o ,52 EUR A50333/13/AB1-Pálovský kaštieľ,liptovský Ján GAMA stavebná firma, s.r.o ,74 EUR A50108/98/AB1-Hlavný oltár,smolník

4 GAMA stavebná firma, s.r.o ,87 EUR A50248/09/AB1-Nástenné maľby,kostoľany pod Tríbečo GAMA - Jozef Čuj ,12 EUR A50184/04/AB2-Nástenné maľby,rákoš Milada Bobeková ,60 EUR A50344/14/AB1-Oltár Immaculaty,Hraň Katarína Balúnová 1124,00 EUR A50318/13/AB1-Ikonostas,Novosad Lenka Boorová 1029,00 EUR A50318/13/AB1-Ikonostas,Novosad REPASKÝ MIROSLAV ,63 EUR A50376/15/AB1-Ikonostas,Kojšov MRAMOR spol. s.r.o ,20 EUR reštaurátorský materiál Ancora art, s.r.o ,95 EUR reštaurátorský materiál Centrum účelových zariadení ,00 EUR školenie-adaptačné vzdelávanie-vč Slovenská pošta, a.s ,45 EUR poštový úver 09/ Slovenská pošta, a.s ,75 EUR poštový úver 09/ Slovenská pošta, a.s ,75 EUR poštový úver 09/ Slovenská pošta, a.s ,80 EUR poštový úver 09/ Slovenská pošta, a.s ,30 EUR poštový úver 09/ Slovenská pošta, a.s ,20 EUR poštový úver, priečinok 09/ Slovenská pošta, a.s ,50 EUR poštový úver, priečinok 09/ Slovenská pošta, a.s ,50 EUR poštový úver 09/ Slovenská pošta, a.s ,45 EUR poštový úver 09/ Slovenská pošta, a.s ,55 EUR poštový úver 09/ Mikona s.r.o ,70 EUR SMV BL992BU-pneumatiky TENDER MEDIA GROUP, s.r.o ,00 EUR DPF-Outsourcing MESTO KOMÁRNO ,09 EUR refakturácia nákladov vodné-stočné 10/14-07/ DAPECOM s.r.o. 102,12 EUR reštaurátorský materiál Ancora art, s.r.o ,30 EUR reštaurátorský materiál PVH s.r.o ,80 EUR oprava schodov pred a za vrátnicou Slovenská pošta, a.s ,10 EUR poštový úver, priečinok 09/ Todos Bratislava s.r.o ,26 EUR SMV BA184HC Trnavská vodárenská spol.,a.s ,85 EUR vodné-stočné 09/ Bratislavská vod.spoloč., a.s ,72 EUR vodné-stočné 08-09/ Zapadosl.vodárenská spol.,a.s ,60 EUR vodné-stočné,zrážková voda 09/ GAZDA, spol. s.r.o ,00 EUR radlica na snežné frézy libroo, s.r.o ,00 EUR preklad a korektúry do AJ-Kostoliansky náučný chod MESTO MARTIN ,78 EUR nájomné, služby 10/ ŠEVT,a.s ,64 EUR kancelárske potreby NOVES,s.r.o ,24 EUR štvrťročná kontrola EPS GAMA stavebná firma, s.r.o ,49 EUR A50309/12/B/1-Nástenné maľby,liptovský Mikuláš Todos Ružomberok s.r.o ,20 EUR SMV BA773MK GAMA stavebná firma, s.r.o ,00 EUR A50320/13/AB-Nástenné maľby,kopčany Tehelňa STOVA spol.s ,60 EUR reštaurátorský materiál JUDr. FARBAKYOVÁ Lýdia ,66 EUR právne služby 09/ SANTECH-Szíkorová Viera ,90 EUR hygienické potreby

5 Tempest, a.s ,80 EUR oprava poškodenej kabeláže SLIVKA group, s.r.o ,00 EUR CEC-sťahovanie architektonických článkov Vydavat.EUROSTAV,s.r ,00 EUR Pro Monumenta-inzercia v tlači na projekt Jan Červenák ,00 EUR výstava-odkaz Karola Velkého KUNSTTRANS Bratislava, s.r.o ,40 EUR výstava-odkaz Karola Velkého EN ARS, s.r.o ,00 EUR gragické práce pri výrobe angl.verzie webu Kostoli DIGI SLOVAKIA, s.r.o ,60 EUR digitálna TV 11/ DIGI SLOVAKIA, s.r.o ,10 EUR digitálna TV 11/ CZECHPOINT s.r.o ,00 EUR A50309/12/B/1-Nástenné maľby,liptovský Mikuláš DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,34 EUR stravné lístky 10/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,84 EUR stravné lístky 10/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,90 EUR stravné lístky 10/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,50 EUR stravné lístky 10/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,74 EUR stravné lístky 10/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,70 EUR stravné lístky 10/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,26 EUR stravné lístky 10/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,41 EUR stravné lístky 10/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,36 EUR stravné lístky 10/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,67 EUR stravné lístky 10/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,27 EUR stravné lístky 10/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,47 EUR stravné lístky 10/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,14 EUR stravné lístky 10/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,02 EUR stravné lístky 10/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,55 EUR stravné lístky 10/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,30 EUR stravné lístky 10/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,52 EUR stravné lístky 10/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,23 EUR stravné lístky 10/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,29 EUR stravné lístky 10/ Nakladatel. Jalna ,56 EUR predplatné časopisu Pruzkumy památek na r IVAN BÍRO PAGE STUDIO ,00 EUR vyhot.záznamu sťahovania travertínovej hlavice Sinfin s.r.o ,00 EUR vyhot.angl.verzie webových stránok Kostolianskeho Tomáš Bajer ,00 EUR grafické riešenie ang.verzie web.stránok Kostolian Mišovský Miroslav ,00 EUR SMV BA741EK Mgr. art. Peter Mezei 715,79 EUR A50184/04/AB2-Nástenná maľba,rákoš Omnium z.s ,02 CZK konferencia DIGI 2015-Kravjanská Ivica Omnium z.s ,02 CZK konferencia DIGI 2015-Brehovská Jana Omnium z.s ,02 CZK konferencia DIGI 2015-Želinská Jana Tomáš Mařík ,00 EUR preklad do AJ verzia webu Kostoliansky náučný chod X-TRON PLUS, s.r.o ,00 EUR dátové úložisko Lenovo-externé disky Žuffová Jaroslava ,00 EUR grafické úpravy a redakcia Zborníka č Slovnaft a.s ,12 EUR PHM 1.pol. 10/

6 Slovnaft a.s ,25 EUR Pro Monumenta-PHM 1.pol. 10/ Mgr.art. POHANKA Peter 2242,00 EUR A20169/013/B-socha Anjela strážcu,kláštor p.znievo GASENERG, spol.s r.o ,76 EUR odborná prehliadka plynového zariadenia GASENERG, spol.s r.o ,00 EUR ročná servisná prehliadka kotla GASENERG, spol.s r.o ,00 EUR ročná servisná prehliadka kotlov GASENERG, spol.s r.o ,84 EUR revízia-odborná prehliadka plynového zariadenia Mgr. KLIČOVÁ Jana ,88 EUR preklad resumé Pamiatky a múzeá č. 4/ Západoslovenská energetika,a.s ,23 EUR vyúčtovanie elektrická energia 09/ DSV s.r.o ,47 EUR SMV BL414DT DSV s.r.o ,92 EUR SMV BL414DT PEUGEOT, FINAL-CD BA, s.r.o ,79 EUR SMV BA170GI FITTICH RATES s.r.o ,04 EUR štvrťročná kontrola EZS GAMA stavebná firma, s.r.o ,44 EUR A50376/15/AB1-Ikonostas,Kojšov Lukrécia Kenderová ,75 EUR A50305/12/AB1-Kostol sv.jakuba,južná fasáda,levoča Pavel Berčík ,00 EUR pokosenie trávy 07-09/ Západoslovenská energetika,a.s ,00 EUR elektrická energia 10/ Východosl.energ.,a.s ,00 EUR elektrická energia 10/ Východosl.energ.,a.s ,00 EUR elektrická energia 10/ Východosl.energ.,a.s ,00 EUR elektrická energia 10/ Stredoslov.energetika, a.s ,00 EUR elektrická energia 10/ SPP, a.s ,00 EUR plyn 10/ SPP, a.s ,00 EUR plyn 10/ SPP, a.s ,00 EUR plyn 10/ SPP, a.s ,00 EUR plyn 10/ SPP, a.s ,00 EUR plyn 10/ SPP, a.s ,00 EUR plyn 10/ SPP, a.s ,00 EUR plyn 10/ SPP, a.s ,00 EUR plyn 10/ SPP, a.s ,00 EUR plyn 10/ SPP, a.s ,00 EUR plyn 10/ SPP, a.s ,00 EUR plyn 10/ Východosl.energ.,a.s ,00 EUR elektrická energia 10/ Západoslovenská energetika,a.s ,14 EUR elektrická energia 10-11/ Západoslovenská energetika,a.s ,10 EUR elektrická energia 10/ Západoslovenská energetika,a.s ,82 EUR elektrická energia 10-11/ Bytový podnik Košice ,35 EUR nájomné 10/ Bytový podnik Levoča ,38 EUR nájomné 10/ MESTO LUČENEC ,29 EUR nájomné 10/ PhDr. Pavol Komora 141,50 EUR autorský honorár-revue Pamiatky a múzeá č. 3/ HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA ,05 EUR OLO 09/ Ing. arch. Marek Kacvinský 800,00 EUR autorský honorár-revue Pamiatky a múzeá-dekd

7 Mgr. Barbora Kosová 3896,00 EUR autorský honorár-dokumentačná a informačná činnosť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 76,27 EUR havarijné poistenie BA057OE RTVS, s.r.o ,16 EUR RTVS 10/ Vojtech Mařík 600,00 EUR autorský honorár Zachar Daniel 500,00 EUR autorský honorár KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 107,56 EUR havarijné poistenie BL365GK 11/15-11/ Mgr. Peter Kajba 172,72 EUR znalecký posudok Ministerstvo vnútra SR ,98 EUR ochrana objektu 10/ HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA ,23 EUR daň z nehnuteľností na rok splátka

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol.

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol. Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 20152137 3080615728 Slovnaft a.s. 31322832 2585,68 EUR PHM 1.pol. 12/15, kreditná karta 07.1.2016 20152138 3080615729 Slovnaft

Více

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia ,00 TENDER MEDIA GROUP, s.r.o ,00 EUR

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia ,00 TENDER MEDIA GROUP, s.r.o ,00 EUR Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 15001 201502025,00 TENDER MEDIA GROUP, s.r.o. 35750871 230823,00 EUR DPF-Outsourcing 24.3.2015 20150239 22015,00 ENVIRON K

Více

Interné číslo Dod.čís.faktúry Obchodný partner IČO subj. Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Východosl.vod.spoločnosť, a.s.

Interné číslo Dod.čís.faktúry Obchodný partner IČO subj. Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Východosl.vod.spoločnosť, a.s. Interné číslo Dod.čís.faktúry Obchodný partner IČO subj. Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 20151863 2120591024 Východosl.vod.spoločnosť, a.s. 36570460 228,07 EUR vodné-stočné 08-11/15 01.12.2015

Více

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia DIGI SLOVAKIA, s.r.o ,10 EUR digitálna

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia DIGI SLOVAKIA, s.r.o ,10 EUR digitálna Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 20160512 30672468 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 11,10 EUR digitálna TV 04/16 04.4.2016 20160513 30488547 DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013 20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:

Více

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie: 1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu

Více

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v Zmlu DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur DFB/12/0002 Servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZ DFB/12/0003 Ladenie klavíra 74,00 Eur DFB/12/0004

Více

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2016000001 1780973504 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 64,32 07.01.2016 12.01.2016 2016000002 150717 22819983 EKOSTAVING Nitra Rozbor vzorky vody 210,07 08.01.2016 12.01.2016

Více

Plán verejného obstarávania

Plán verejného obstarávania Plán verejného obstarávania Vzor Výdavky bežného roka Predmet zákazky Ročný plán CPV Názov CPV Bežná dostupnosť 611 arifný plat, osobný plat 16 000 x x x 614 Odmeny 2 400 x x x 623-625 Poistné/odvody (do

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28

Více

Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako eur bez DPH

Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako eur bez DPH Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH V zmysle 102 ods. 4) Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

Zoznam hrobových miest (HM) - sekcia 2 Počet záznamov: 259

Zoznam hrobových miest (HM) - sekcia 2 Počet záznamov: 259 1 2 1 Manko Štefan Harhovská Albína 31.12.2019 0,00 33,20 0,00 ZML.2011/2 /001 2 2 2 Horváthová Katarína Vápenik Angelika 20.09.2018 0,00 16,50 0,00 ZML.2013/02/002 3 2 3 Petrová Mária Soldánová Valéria

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36%

Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36% PLNENIE_PR_2013_2015_k_30.09.2013_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 PLNENIE ROZPOČTU K 30.09.2013 PLNENIE ROZPOČTU

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014

Více

Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_

Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ 173/2013 2013020067 36238023 Postel DS sgazdovský rad 40, 9 1 408,8

Více

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce

CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo

Více

JÚL Vystavená faktúra

JÚL Vystavená faktúra JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015

Více

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000

Více

Kniha došlých faktúr 2016

Kniha došlých faktúr 2016 Porad ové číslo faktúr y Číslo fa dodávateľa/vs Došla dňa Splatnosť Dodávateľ Kniha došlých faktúr 2016 predmet fakturácie Fakturovaná suma Neuhradený zostatok suma dátum odkiaľ suma 1. 2015150 04.01.2016

Více

Faktúry dodávateľské - prehľad za 07. mesiac 2011 Strana: 1

Faktúry dodávateľské - prehľad za 07. mesiac 2011 Strana: 1 Faktúry dodávateľské - prehľad za 07. mesiac 2011 Strana: 1 965 15/07/2011 201105 záloha na výrobu a vys. 35750499 Dúbravská televízia, spol. s r.o. 966 29/06/2011 822011 kontrol.a vymetanie dymovodov

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014 267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014

Více

Čas : 15:23:39 Strana : 1. Číslo faktúry Dodávateľ Dodáv. číslo faktúry Celk. suma Stav IČO Druh dokladu Zostáva do Zostáva poslať Dát.vyst.

Čas : 15:23:39 Strana : 1. Číslo faktúry Dodávateľ Dodáv. číslo faktúry Celk. suma Stav IČO Druh dokladu Zostáva do Zostáva poslať Dát.vyst. Čas : 15:23:39 Strana : 1 1 Visions s r.o. Trnava 110100069 360.00 UCT 45394920 0428 360.00 360.00 02.01.2012 2 JUDr.Ernest Csonga advokát 2012010001 1206.08 UCT 36082813 518 1206.08 1206.08 11.01.2011

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 2. 5. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.02.2017 do : 28.02.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL

Více

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa , uznesenie 09/2015 Výdavky

Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa , uznesenie 09/2015 Výdavky Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2015, uznesenie 09/2015 Výdavky BEŽNÉ VÝDAVKY schválený rozpočet 0111 Výdavky verejnej správy 183 073 610 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012 20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.

Více

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš 2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ zmluvy P.č. Faktúry 2012 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/12 2115508038 Vodné stočné 82,28 43/05

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

Popis fakturovaného plnenia

Popis fakturovaného plnenia Identifikačný údaj faktúry RÚVZ Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa IČO Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia v 20170001 A-medi management s.r.o. 44057717 Poplatok za ubytovanie

Více

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFI2016/0005 448.00 05.09.2016 RR inžiniering, spol. s.r.o. Mlynica 145, 059 91 Mlynica 46505989 Dana Babiková za výkon komplexnej inžinierskej činnosti (IČ)

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

Soblahovská Trenčín

Soblahovská Trenčín Druh Číslo Predmet objednávky Adresa a-vision, s.r.o. Soblahovská 21 12/2014 Grafika štruktúry web stránok projektu 36352373 Spracovanie dokumentácie súvisiacej s realizáciou 14/2014 verejného obstarávania

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více

Animátori projektu prevencie kriminality TVOJA SPRÁVNA VOĽBA v Slovenskej republike OKAP P PZ. Bratislava. OKAP P PZ Denisa.

Animátori projektu prevencie kriminality TVOJA SPRÁVNA VOĽBA v Slovenskej republike OKAP P PZ. Bratislava. OKAP P PZ Denisa. Animátori projektu prevencie kriminality TVOJA SPRÁVNA VOĽBA v Slovenskej republike Policajný zbor Por. číslo Hodnosť Titul Meno a priezvisko Útvar PZ 1. mjr. PaedDr Alena OKAP PPZ Petríková 2. pplk. Ing.

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016

Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016 Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016 Predpokladané čerpanie rozpočtu v roku 2016 je vyčíslené na základe aktuálnych záväzkov voči dodávateľom a predpokladaných

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

MH Invest, s.r.o. - Odberateľské faktúry za rok 2016

MH Invest, s.r.o. - Odberateľské faktúry za rok 2016 č. faktúry Dátum Interné č. Dodávateľ Suma v Predmet Splatnosť Uhradené dodávateľa prijatia 616001 Slovenská pošta, 95019665 12.01.2016 2 000,00 záloha na POBox 12.01.2016 13.01.2016 STRABAG pozemné a

Více

Došlé faktúry IČO: Názov: Mesto Vrútky Sídlo: Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861

Došlé faktúry IČO: Názov: Mesto Vrútky Sídlo: Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861 faktúry 911/2014 7/1400106 14003372 36360821 AbiX, s.r.o. Športová 26/23, 97226 Nitrianske Rudno 203,72 Tonery CF 350...4ks na 1000strán Položky: CF 350 orig., 1.000000 ks, Suma položky 49.76 Eur, CF 351

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ. Názov účtu

PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ. Názov účtu PLNENIE_PR_2014_k_31.12.2014_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12. 2014 Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Více

Zoznam faktúr k

Zoznam faktúr k faktúry 542/2011 201100046 Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011 Položky: Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1399.20 537/2011 121103084

Více

Rozpočet Obce Beckov na rok 2016

Rozpočet Obce Beckov na rok 2016 Rozpočet Obce Beckov na rok 2016 Druh Ekon.kl. Zdroj Názov Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos z podielových daní 313000 314000 314000 121001 41 Daň z pozemkov 65179,43

Více

Zoznam dodávateľských faktúr 06_2016

Zoznam dodávateľských faktúr 06_2016 9992016 0012016 Spoločenstvo bytov domu 46 366.72 09.06.2016 10752016 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 117.15 23.06.2016 9972016 0022016 Spoločenstvo bytov domu 49 2.07 09.06.2016 9982016 0032016 Spoločenstvo

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o

Více

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011 Bežné výdavky Plnenie 2011 Plnenie 2012 Rozpočet 2013 Očakávané plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy 169863 157564 132767 132750 148846 143330 145255

Více

R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013

R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013 R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013 PRÍJMY 1-bežný rozpočet 111 Výnos dane z príjmov - podielové dane 800 000 121 Z pozemkov 55 000 121 Zo stavieb 65 000 121 Z bytov 15 000 133 Za psa 2 500 133 Za ubytovanie

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Dotace ÚK - stav čerpání Součty listů - současný stav ROZPOČET osobní náklady 4202661,00 4200000,00 přístroje a zařízení 300222,21 300000,00 provozní náklady 800664,97 800000,00 cestovní náhrady 100049,96

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05

Více